Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303
В рамках
реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий
из областного бюджета бюджету города Нижнего Новгорода на реализацию
мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие метрополитена в
городе Нижнем Новгороде. Порядок предоставления указанных субсидий отражен в
пункте 3.4.2.7 подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта
в городе Нижнем Новгороде. (Абзац введен постановлением Правительства
области от 27.03.2015 № 163)
Цели, условия предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские
работы и разработку проектной документации объектов капитального определены
постановлением Правительства Нижегородской области от 25 декабря 2013 года №
994 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной
инвестиционной программы Нижегородской области". (Абзац введен
постановлением Правительства области от 28.04.2015 № 248)
2.8. Информация
об участии в реализации государственной программы государственных унитарных
предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных
предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в
реализации Программы не предполагается.
2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государст-
венный
заказчик- координатор, соисполнитель
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная
программа
|
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
|
Всего
|
10
354 614,6
|
10
168 477,5
|
10
531 320,7
|
14
744 337,6
|
15
400 684,6
|
16
056 323,3
|
77
255 758,3
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
|
9
723 784,6
|
9
111 567,5
|
9
429 020,7
|
13
577 001,6
|
14
166 810,6
|
14
754 586,3
|
70
762 771,3
|
|
|
|
министерство строительства Нижегородской области
|
630
830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
6
492 987,0
|
|
Подпрограмма
1
|
"Ремонт
и содержание автомобильных дорог
общего пользования и
искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4
047 738,2
|
3
238 390,3
|
3
851 053,1
|
4
889 461,1
|
5
264 802,3
|
5
554 397,3
|
26
845 842,3
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
|
4
047 738,2
|
3
238 390,3
|
3
851 053,1
|
4
889 461,1
|
5
264 802,3
|
5
554 397,3
|
26
845 842,3
|
|
Подпрограмма
2
|
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
4
294 927,0
|
4
513 331,7
|
4
433 573,2
|
7
346 545,7
|
7
502 431,8
|
7
740 864,2
|
35
831 673,6
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
|
4
294 927,0
|
4
513 331,7
|
4
433 573,2
|
7
346 545,7
|
7
502 431,8
|
7
740 864,2
|
35
831 673,6
|
|
Подпрограмма
3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской
области"
|
Всего
|
233
664,1
|
214
204,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
834
373,1
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
|
233
664,1
|
214
204,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
834
373,1
|
|
Подпрограмма
4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
630
830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
6
492 987,0
|
|
|
|
министерство
строительства Нижегородской области
|
630
830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
6
492 987,0
|
|
Подпрограмма
5
|
"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в транспортном
комплексе"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма
6
|
"Обеспечение
реализации государственной программы"
|
Всего
|
1
138 455,3
|
1
145 641,5
|
1
144 394,4
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
241 882,3
|
|
|
|
министерство
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
|
1
138 455,3
|
1
145 641,5
|
1
144 394,4
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
241 882,3
|
|
Прочие
мероприятия в рамках государственной
программы: "Предоставление субсидии на
строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и
разработку проектной документации объектов капитального строительства"
|
Всего
|
9
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
000,0
|
|
Строительство
совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г.
Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г.
Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)
|
министерство транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
|
9
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4.
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех
источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Государственная
программа
|
"Развитие транспортной системы Нижегородской
области"
|
Всего
|
17
705 497,3
|
13
566 355,8
|
15
602 635,5
|
16
284 623,7
|
16
841 852,4
|
17
575 768,8
|
97
576 733,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
10
354 614,6
|
10
168 477,5
|
10
531 320,7
|
14
744 337,6
|
15
400 684,6
|
16
056 323,3
|
77
255 758,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
158
938,3
|
571
394,6
|
566
988,6
|
1
452 945,2
|
1
439 821,8
|
1
518 099,5
|
5
708 188,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
7
176 764,8
|
2
822 368,7
|
4
500 835,7
|
83
683,0
|
0,0
|
0,0
|
14
583 652,2
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
15
179,6
|
4
115,0
|
3
490,5
|
3
657,9
|
1
346,0
|
1
346,0
|
29
135,0
|
Подпрограмма
1
|
"Ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них"
|
Всего
|
4
056 626,8
|
3
238 390,3
|
3
851 053,1
|
4
889 461,1
|
5
264 802,3
|
5
554 397,3
|
26
854 730,9
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
047 738,2
|
3
238 390,3
|
3
851 053,1
|
4
889 461,1
|
5
264 802,3
|
5
554 397,3
|
26
845 842,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
8
888,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
888,6
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.1.
|
Выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2
349 559,8
|
2
456 836,2
|
2
755 605,0
|
2
917 613,0
|
3
083 358,0
|
3
252 400,0
|
16
815 372,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
349 559,8
|
2
456 836,2
|
2
755 605,0
|
2
917 613,0
|
3
083 358,0
|
3
252 400,0
|
16
815 372,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.2.
|
Выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1
423 650,8
|
503
148,1
|
798
349,1
|
1
654 659,1
|
1
842 850,3
|
1
940 467,3
|
8
163 124,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
423 650,8
|
503
148,1
|
798
349,1
|
1
654 659,1
|
1
842 850,3
|
1
940 467,3
|
8
163 124,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Выполнение
работ по повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
256
882,0
|
278
406,0
|
297
099,0
|
317
189,0
|
338
594,0
|
361
530,0
|
1
849 700,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
256
882,0
|
278
406,0
|
297
099,0
|
317
189,0
|
338
594,0
|
361
530,0
|
1
849 700,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 1.4.
|
Предоставление
субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
|
Всего
|
26
534,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
26
534,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
17
645,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
17
645,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
8
888,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
8
888,6
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма
2
|
"Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
9
136 371,2
|
5
858 657,0
|
6
787 595,0
|
7
628 565,7
|
7
703 917,1
|
7
953 431,2
|
45
068 537,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
294 927,0
|
4
513 331,7
|
4
433 573,2
|
7
346 545,7
|
7
502 431,8
|
7
740 864,2
|
35
831 673,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
135
598,3
|
210
730,3
|
238
100,0
|
282
020,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
1
280 500,9
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
4
705 845,9
|
1
134 595,0
|
2
115 921,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7
956 362,7
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.1.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
6
524 120,7
|
3
407 131,2
|
4
817 697,3
|
6
394 433,7
|
6
601 372,5
|
6
799 344,2
|
34
544 099,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
3
395 045,8
|
3
407 131,2
|
3
726 950,6
|
6
394 433,7
|
6
601 372,5
|
6
799 344,2
|
30
324 278,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
3
129 074,9
|
0,0
|
1
090 746,7
|
|
|
|
4
219 821,6
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Проектирование,
строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов,
обеспеченных постоянной
круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
465
727,2
|
518
500,5
|
468
522,6
|
670
092,0
|
699
574,0
|
728
953,0
|
3
551 369,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
364
918,5
|
518
500,5
|
468
522,6
|
670
092,0
|
699
574,0
|
728
953,0
|
3
450 560,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
100
808,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
100
808,7
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного
внеуличного транспорта
|
Всего
|
2
105 858,2
|
1
573 025,3
|
1
141 375,1
|
182
800,0
|
0,0
|
0,0
|
5
003 058,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
494
297,6
|
407
700,0
|
58
100,0
|
91
400,0
|
|
|
1
051 497,6
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
135
598,3
|
30
730,3
|
58
100,0
|
91
400,0
|
|
|
315
828,6
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1
475 962,3
|
1
134 595,0
|
1
025 175,1
|
|
|
|
3
635 732,4
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.4.
|
Предоставление субсидии
муниципальным районам (городским округам) на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищного
строительства
|
Всего
|
0,0
|
360
000,0
|
360
000,0
|
381
240,0
|
402
970,6
|
425
134,0
|
1
929 344,6
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
180
000,0
|
180
000,0
|
190
620,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
964
672,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
180
000,0
|
180
000,0
|
190
620,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
964
672,3
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-
транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018
году
|
Всего
|
40
665,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
665,1
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
40
665,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
40
665,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма
3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
332
614,4
|
331
213,6
|
116
916,5
|
217
427,2
|
134
617,5
|
133
950,5
|
1
266 739,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
233
664,1
|
214
204,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
834
373,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
4
100,5
|
3
622,8
|
3
874,9
|
3
589,2
|
4
462,5
|
3
795,5
|
23
445,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
93
529,8
|
112
066,8
|
111
721,6
|
83
683,0
|
0,0
|
0,0
|
401
001,2
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
Основное мероприятие 3.1.
|
Создание
системы пропаганды с целью формирования
негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения,
повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1
906,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1
906,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
|
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений
правил дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
130
874,2
|
128
835,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
646
214,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
130
874,2
|
128
835,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
646
214,2
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Расходы
территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3.
|
Организация
работы передвижных комплексов фотовидеофиксации
нарушений правил дорожного движения
|
Всего
|
54
823,3
|
80
195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135
018,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
54
823,3
|
80
195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135
018,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4.
|
Ремонт
и техническое обслуживание передвижных
комплексов фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения "Крис-П"
|
Всего
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5.
|
Развитие
современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных
происшествиях
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6.
|
Повышение требований к подготовке водителей на
получение права на управление транспортными
средствами и требований к автошколам осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
Основное мероприятие 3.7.
|
Совершенствование
организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
97
466,8
|
115
312,8
|
115
340,6
|
86
959,0
|
3
995,0
|
3
466,0
|
422
540,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
3
937,0
|
3
246,0
|
3
619,0
|
3
276,0
|
3
995,0
|
3
466,0
|
21
539,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
93
529,8
|
112
066,8
|
111
721,6
|
83
683,0
|
|
|
401
001,2
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8.
|
Установка
объектов автоматического контроля и
выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-
программного комплекса
"Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения
о проектировании, поставке
оборудования, внедрении, эксплуатационно-
техническом
обслуживании и содержании аппаратно-
программного
комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
|
Всего
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9.
|
Содержание
системы оперативного видеонаблюдения и
регистрации в местах массового скопления людей и прохождения транспорта
на территории г.
Бор Нижегородской области
|
Всего
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 3.10.
|
Установка
комплексов автоматической фиксации
нарушений ПДД "Крис"С
и переустановка комплексов
"Кордон"
|
Всего
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4
521,5
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 3.11.
|
Приобретение
автомобилей и комплексов автоматической
фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4
118,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.12.
|
Содержание автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений
правил парковки
|
Всего
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1
055,1
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное
мероприятие 3.13.
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации
нарушений ПДД
|
Всего
|
2
868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
868,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
868,0
|
|
|
|
|
|
2
868,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного
внеуличного транспорта в городе
Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3
014 736,6
|
2
989 658,4
|
3
700 506,0
|
2
334 672,0
|
2
467 748,0
|
2
603 474,0
|
17
110 795,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
630
830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
6
492 987,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
6
517,5
|
357
041,5
|
325
013,7
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
4
391 519,7
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
2
377 389,1
|
1
575 706,9
|
2
273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
226 288,3
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1.
|
Продление
линий метрополитена в городе Нижний
Новгород
|
Всего
|
3
014 736,6
|
2
989 658,4
|
3
700 506,0
|
2
334 672,0
|
2
467 748,0
|
2
603 474,0
|
17
110 795,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
630
830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
6
492 987,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
6
517,5
|
357
041,5
|
325
013,7
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
4
391 519,7
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
2
377 389,1
|
1
575 706,9
|
2
273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
226 288,3
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма
5
|
"Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
13
859,6
|
2
795,0
|
2
170,5
|
2
337,9
|
26,0
|
26,0
|
21
215,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
13
859,6
|
2
795,0
|
2
170,5
|
2
337,9
|
26,0
|
26,0
|
21
215,0
|
Основное
мероприятие 5.1.
|
Перевод
автобусов на использование газомоторного
топлива для предприятий и
организаций пассажирского
автотранспорта Нижегородской области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
728,0
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
728,0
|
Основное
мероприятие 5.2.
|
Строительство
объектов транспортной
инфраструктуры, административных
зданий и производственных баз
|
Всего
|
8
818,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
818,7
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
8
818,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
818,7
|
Основное
мероприятие 5.3.
|
Реконструкция
объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и
производственных баз
|
Всего
|
3
493,0
|
1
558,6
|
1
628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
6
858,2
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
3
493,0
|
1
558,6
|
1
628,6
|
178,0
|
0,0
|
0,0
|
6
858,2
|
Основное мероприятие 5.4.
|
Замена
оборудования на объектах
транспортной инфраструктуры,
административных зданиях и
производственных базах
|
Всего
|
1
313,9
|
1
028,4
|
333,9
|
2
133,9
|
0,0
|
0,0
|
4
810,1
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
1
313,9
|
1
028,4
|
333,9
|
2
133,9
|
0,0
|
0,0
|
4
810,1
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1
138 455,3
|
1
145 641,5
|
1
144 394,4
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
241 882,3
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
138 455,3
|
1
145 641,5
|
1
144 394,4
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
241 882,3
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Прочие
мероприятия в рамках государственной
программы
Предоставление
субсидии на строительство,
реконструкцию, проектно-изыскательские
работы и разработку проектной
документации объектов капитального строительства
|
Всего
|
12
833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12
833,4
|
|
расходы
областного бюджета
|
9
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9
000,0
|
|
расходы
местных бюджетов
|
3
833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
833,4
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Строительство
совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г.
Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г.
Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская
задолженность)
|
Всего
|
12
833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12
833,4
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
9
000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
9
000,0
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
3
833,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
3
833,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические
лица и индивидуальные предприниматели
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Читайте также
|