Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от
24.08.2017 № 633)
3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
(Пункт 3.2.2.5
изложен в новой редакции постановлением Правительства области от 07.11.2014
№ 769-см.предыдущую
редакцию)
К показателям
(индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение
средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в
Нижегородской области (к 2020 году - 100%).
2. Число
высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа
квалифицированных работников (к 2020 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
(к 2020 году - 0%).
4. Удовлетворенность
граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2020 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях
психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в
стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов
(к 2020 году - 100%). (В редакции Постановления Правительства Нижегородской
области от
29.08.2016 № 585)
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций
всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Нижегородской области (к 2020 году - 2,2%). (Абзац дополнен - Постановление
Правительства Нижегородской области от
30.12.2016 № 924)
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО
и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания
населения (63,01 кВтч/кв.м - ежегодно, начиная с 2017
года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и
подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания
населения (0,265 Гкал/кв.м - ежегодно, начиная с 2017
года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и
подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания
населения(49,53 куб.м/чел. - ежегодно, начиная с 2017
года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и
подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания
населения (30,89 куб.м/чел. - ежегодно, начиная с 2017
года).
11. Доля государственных учреждений социального
обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от
общего количества подведомственных МСП НО
государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с
2017 года).
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N
п/п
|
Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
|
Ед.
изме-
рения
|
Значение
индикатора/непосредственного результата (по годам)
|
|
|
|
2013
|
2014
|
2016
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма
2 " Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на
2015 - 2020 годы"
|
Индикаторы
|
1.
|
Соотношение
средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в
Нижегородской области
|
%
|
53,2
|
62,1
|
73,7
|
74,7
|
80
|
100
|
100
|
100
|
2.
|
Число
высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных
работников
|
%
|
33
|
33
|
35,9
|
35,9
|
35,9
|
35,9
|
35,9
|
35,9
|
3.
|
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
|
%
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Удовлетворенность
граждан качеством и доступностью социальных услуг
|
%
|
97,0
|
97,4
|
97,8
|
98
|
98,5
|
99
|
99,5
|
100
|
5.
|
Доля граждан,
получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от
общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании
в условиях психоневрологических интернатов
|
%
|
0
|
0
|
97,2
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
6.
|
Удельный вес
социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества
организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков
социальных услуг Нижегородской области
|
%
|
х
|
х
|
х
|
1,0
|
1,6
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
7.
|
Удельный расход электрической энергии
на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных
учреждений социального обслуживания населения
|
кВтч/
кв.м
|
-
|
-
|
-
|
63,01
|
63,01
|
63,01
|
63,01
|
63,01
|
8.
|
Удельный расход тепловой энергии на
снабжение МСП НО и подведомственных ему
государственных учреждений социального обслуживания населения
|
Гкал/
кв.м
|
-
|
-
|
-
|
0,2650
|
0,265
|
0,265
|
0,265
|
0,265
|
9.
|
Удельный расход холодной воды на
снабжение МСП НО и подведомственных ему
государственных учреждений социального обслуживания населения
|
куб.м/
чел.
|
-
|
-
|
-
|
49,53
|
49,53
|
49,53
|
49,53
|
49,53
|
10.
|
Удельный расход горячей воды на
снабжение МСП НО и подведомственных ему
государственных учреждений социального обслуживания населения
|
куб.м/
чел.
|
-
|
-
|
-
|
30,89
|
30,89
|
30,89
|
30,89
|
30,89
|
11.
|
Доля государственных учреждений
социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за
отчетный год, от общего количества подведомственных МСП
НО государственных учреждений социального обслуживания
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Непосредственные
результаты
|
1.
|
Сохранение и
укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности
штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от
числа квалифицированных работников социальных учреждений
|
чел.
|
763
|
763
|
770
|
770
|
770
|
770
|
770
|
770
|
2.
|
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и
занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих
зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без
определенного места жительства и занятий
|
%
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Отсутствие
обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Количество
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской
области
|
ед.
|
х
|
х
|
х
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
(В редакции Постановлений Правительства
Нижегородской области от
29.08.2016 № 585; от
30.12.2016 № 924)
За время
реализации Подпрограммы 2 (2015-2020 годы) модернизация учреждений социального
обслуживания позволит укрепить их материально-техническую базу, повысить
качество предоставляемых социальных услуг.
Все социальные
услуги будут предоставляться в соответствии с установленными законодательством
государственными стандартами.
В рамках
реализации Подпрограммы 2 предусмотрено сохранение выполнения в полном объеме
государственных заданий по оказанию социальных услуг.
Реализация мероприятий Подпрограммы 2
также позволит достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством
социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с
доведением укомплектованности штатного состава учреждений
высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных
работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение удельного веса
зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих
реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от
общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного
места жительства и занятий, и увеличить количества социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг Нижегородской области. (В редакции
Постановления Правительства Нижегородской области от
30.12.2016 № 924)
3.2.2.6. Меры
правового регулирования в рамках Подпрограммы 2
В ходе
реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется.
3.2.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 2
В рамках
Подпрограммы 2 предоставление субсидий органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не планируется.
3.2.2.8. Участие
в реализации Подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ и иных организаций
В рамках
Подпрограммы 2 участие государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ и иных организаций не предусмотрено.
3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за
счет средств областного бюджета.
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 2
за
счет средств областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной
программы
|
Государственный
заказчик- координатор,
соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма
2
|
"Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
|
всего
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 890 290,0
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
40 374 883,9
|
|
|
МСП НО
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 890 290,0
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
40 374 883,9
|
Прогнозная
оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за
счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Подпрограмма
2
|
"Модернизация
и развитие социального обслуживания населения" на 2015 -2020 годы
|
Всего, в том числе
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 890 844,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 981 970,4
|
6 089 446,4
|
6 890 844,5
|
6 890 844,5
|
7 118 790,5
|
7 403 542,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.1.
Развитие
эффективной системы социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
5 972 504,5
|
6 087 946,4
|
6 888 790,0
|
6 889 344,5
|
7 117 290,5
|
7 401 982,1
|
|
расходы областного бюджета
|
5 972 504,5
|
6 087 946,4
|
6 888 790,0
|
6 889 344,5
|
7 117 290,5
|
7 401 982,1
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.2.
Устранение
государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний
контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.3.
Подготовка
и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты
населения
|
Всего, в том числе
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 560,0
|
|
расходы областного бюджета
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 560,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации
психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений
социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических
интернатах
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
Основное
мероприятие 2.5.
Строительство
(реконструкция) объектов социального обслуживания населения
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное
мероприятие 2.6.
Привлечение
социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по
предоставлению социальных услуг гражданам
|
Всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (средства
предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|