Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 298

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 633)

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

(Пункт 3.2.2.5 изложен в новой редакции постановлением Правительства области от 07.11.2014 № 769-см.предыдущую редакцию)

 

К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:

1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2020 году - 100%).

2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2020 году - 35,9%).

3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2020 году - 0%).

4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2020 году - 100%).

5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2020 году - 100%). (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 29.08.2016 № 585)

6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2020 году - 2,2%). (Абзац дополнен - Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2016 № 924)

7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВтч/кв - ежегодно, начиная с 2017 года).

8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв - ежегодно, начиная с 2017 года).

9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения(49,53 куб/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).

11. Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания (100% - ежегодно, начиная с 2017 года).

 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

 

N

п/п

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Ед. изме- рения

Значение индикатора/непосредственного результата (по годам)

 

 

 

2013

2014

2016

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 " Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

80

100

100

100

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

4.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг

%

97,0

97,4

97,8

98

98,5

99

99,5

100

5.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

6.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих  организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

х

х

х

1,0

1,6

2,2

2,2

2,2

 

7.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВтч/

кв

-

-

-

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

8.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/

кв

-

-

-

0,2650

0,265

0,265

0,265

0,265

9.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб/

чел.

-

-

-

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

10.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб/

чел.

-

-

-

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

11.

Доля государственных учреждений социального обслуживания, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества подведомственных МСП НО государственных учреждений социального обслуживания

%

-

-

-

100

100

100

100

100

 

 

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

х

х

х

2

3

4

4

4

(В редакции Постановлений Правительства Нижегородской области от 29.08.2016 № 585; от 30.12.2016 № 924)

 

За время реализации Подпрограммы 2 (2015-2020 годы) модернизация учреждений социального обслуживания позволит укрепить их материально-техническую базу, повысить качество предоставляемых социальных услуг.

Все социальные услуги будут предоставляться в соответствии с установленными законодательством государственными стандартами.

В рамках реализации Подпрограммы 2 предусмотрено сохранение выполнения в полном объеме государственных заданий по оказанию социальных услуг.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, и увеличить количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.  (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 30.12.2016 № 924)

           

3.2.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 2

В ходе реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется.

 

3.2.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 2

 

В рамках Подпрограммы 2 предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не планируется.

 

3.2.2.8. Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций

 

В рамках Подпрограммы 2 участие государственных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

 

3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма

государственной

программы

Государственный

заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы

всего         

5 981 970,4

6 089 446,4

6 890 290,0

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 374 883,9

 

 

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 890 290,0

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

40 374 883,9

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

 

Статус  

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 -2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 089 446,4

6 890 844,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 089 446,4

6 890 844,5

6 890 844,5

7 118 790,5

7 403 542,1

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)  

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 087 946,4

6 888 790,0

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 087 946,4

6 888 790,0

6 889 344,5

7 117 290,5

7 401 982,1

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 560,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

 

 

 

 

 

 

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.5.

Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

 

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также