Расширенный поиск

Указ Президента Чувашской Республики от 02.12.2008 № 123

  систем водо-      федеральный бюджет     646,810     0,000     0,000     467,532    179,278     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

  снабжения му-     республиканский       11344,325   166,836   295,066    279,694    118,352     9,099    1885,089   1721,434   2041,915   1408,290   1365,290   1144,440    908,820

  ниципальных       бюджет Чувашской

  образований       Республики

                    местные бюджеты         46,199     0,000     0,350      0,250      0,000      3,746      5,530      9,766      7,520      6,009      5,452      4,825      2,751

                    внебюджетные источ-    590,740     0,000     0,000     23,245     218,077    243,623    44,965     14,060     19,270      7,950      8,200      8,350      3,000

                    ники

 

  2.2. Охрана и     всего                   36,620     0,230     0,270      0,300      0,000      0,820      4,900      4,900      4,900      5,050      5,050      5,050      5,150

  восстановление    федеральный бюджет      0,000      0,000     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

  водных объек-     республиканский         35,820     0,000     0,000      0,000      0,000      0,820      4,900      4,900      4,900      5,050      5,050      5,050      5,150

  тов               бюджет Чувашской

                    Республики

                    местные бюджеты         0,000      0,000     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

                    внебюджетные источ-     0,800      0,230     0,270      0,300      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

                    ники

 

  2.3. Водоотве-    всего                 11654,650   296,603   430,582   2098,099   2218,212   2099,601   1087,563    357,146     374,7      549,7     661,194      769      802,75

  дение и очистка   федеральный бюджет     676,652     0,000     0,000      0,000     91,700     207,143    377,809     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

  бытовых сточ-     республиканский        5593,356   135,918   262,652    966,270    418,085    196,481    501,400    190,000    300,000    485,000    656,450    769,000    802,600

  ных вод           бюджет Чувашской

                    Республики

                    местные бюджеты        269,890     0,000     0,000      0,200      0,000      0,100     176,944    92,446      0,000      0,000      0,050      0,000      0,150

                    внебюджетные источ-    5114,752   160,685   167,930   1131,629   1708,427   1695,877    31,410     74,700     74,700     64,700      4,694      0,000      0,000

                    ники

 

  Итого по Про-     всего                 24319,344   463,669   726,268   2869,120   2733,919   2356,889   3028,047   2107,306   2448,305   1964,999   2045,186   1896,165   1679,471

  грамме            федеральный бюджет     1323,462    0,000     0,000     467,532    270,978    207,143    377,809     0,000      0,000      0,000      0,000      0,000      0,000

                    республиканский       16973,501   302,754   557,718   1245,964    536,437    206,400   2391,389   1916,334   2346,815   1886,340   2026,790   1882,990   1673,570

                    бюджет Чувашской

                    Республики

                    местные бюджеты        316,089     0,000     0,350      0,450      0,000      3,846     182,474    102,212     7,520      6,009      5,502      4,825      2,901

                    внебюджетные ис-       5706,292   160,915   168,200   1155,174   1926,504   1939,500    76,375     88,760     93,970     72,650     12,894      8,350      3,000

                    точники

 

                   V. Механизм реализации Программы

 

     Государственными   заказчиками  Программы  являются  Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской

Республики,  Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской

Республики.    Государственным    заказчиком-координатором   Программы

является    Министерство   строительства,   архитектуры   и   жилищно-

коммунального  хозяйства  Чувашской  Республики. (В   редакции   Указа

Президента Чувашской Республики от 15.06.2011 г. N 50;    Указа  Главы

Чувашской Республики от 24.12.2012 № 145)

     Реализация Программы  осуществляется  на  основе  государственных
контрактов (договоров),  заключаемых  государственными  заказчиками  с
исполнителями  программных  мероприятий  в  соответствии с Федеральным
законом "О размещении заказов па поставки товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
     Министерство   строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства  Чувашской Республики координирует деятельность исполнителей

Программы,  а  также  совместно  с  Министерством природных ресурсов и

экологии  Чувашской  Республики  контролирует  выполнение  программных

мероприятий,     использование    финансовых    средств,    определяет

первоочередность   выполнения   мероприятий   с   учетом  приоритетных

направлений  Программы.    редакции   Указа   Президента   Чувашской

Республики от 15.06.2011 г. N 50;  Указа  Главы  Чувашской  Республики

от 24.12.2012 № 145)

     Контроль    за    ходом   выполнения   Программы   осуществляется
Министерством     строительства, архитектуры  и  жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики. (В редакции Указа Президента Чувашской

Республики от 15.06.2011 г. N 50;  Указа  Главы  Чувашской  Республики

от 24.12.2012 № 145)

     Министерство  природных  ресурсов и экологии Чувашской Республики

ежеквартально  к 7 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, и к

15  февраля  ежегодно  до  2021  года  представляет  информацию о ходе

выполнения  мероприятий  Программы   в   Министерство   строительства,

архитектуры  и  жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики.

     редакции      Указа     Президента     Чувашской     Республики

от 15.06.2011 г. N 50;    Указа     Главы     Чувашской     Республики

от 24.12.2012 № 145)

     Министерство   строительства, архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства  Чувашской  Республики  ежегодно  до  1  марта  до 2021 года

представляет  в Министерство экономического развития, промышленности и

торговли   Чувашской  Республики  и  Министерство  финансов  Чувашской

Республики   доклад   о   ходе  работ  по  Программе  и  эффективности

использования   финансовых   средств.     редакции Указов Президента

Чувашской Республики   от 09.07.2010 г. N 84;   от 15.06.2011 г. N 50;

Указа Главы Чувашской Республики от 24.12.2012 № 145)

     По    окончании    срока    реализации   Программы   Министерство

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской

Республики   до   20  февраля  2021  г.  представляет  в  Министерство

экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство

финансов  Чувашской  Республики  на  согласование  доклад о реализации

Программы  и  эффективности  использования  финансовых средств за весь

период    ее    реализации.   После   согласования   с   Министерством

экономического   развития,   промышленности   и   торговли   Чувашской

Республики  и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство

природных  ресурсов и экологии Чувашской Республики до 1 марта 2021 г.

представляет   в  Кабинет  Министров  Чувашской  Республики  доклад  о

реализации  Программы и эффективности использования финансовых средств

за  весь  период ее реализации.      редакции    Указов   Президента

Чувашской Республики   от 09.07.2010 г. N 84;   от 15.06.2011 г. N 50;

Указа Главы Чувашской Республики от 24.12.2012 № 145)

     Обязательными условиями   участия  муниципального  образования  в
Программе являются:
     передача на  обслуживание сервисным организациям всех действующих
систем водоснабжения,  построенных и введенных  в  эксплуатацию  после
2000 года;
     создание сервисных организаций,  на баланс которых будут переданы
объекты  водоснабжения  или  с которыми будут заключены договоры на их
ремонт и сервисное обслуживание;
     проведение сходов  граждан  в  каждом сельском населенном пункте,
планируемом к участию в Программе, с целью разъяснения вопросов;
     обязательности оплаты  потребляемой питьевой воды по утвержденным
тарифам, включающим затраты на доставку питьевой воды до потребителя и
на восстановление и развитие системы водоснабжения;
     обязательности строительства системы  водоснабжения  с  вводом  в
жилые   дома,   при   этом  выполнение  работ  по  вводу  в  дом  сети
водоснабжения,   установке   счетчиков    учета    воды,    устройству
канализационных сооружений оплачивается самими жителями.
     Реализация  программных     мероприятий     за    счет    средств

республиканского бюджета  Чувашской  Республики  осуществляется  путем

предоставления муниципальным образованиям субсидий из республиканского

бюджета  Чувашской  Республики  на  софинансирование  мероприятий   по

строительству  объектов  капитального  строительства  локальных систем

водоснабжения и локальных очистных систем канализации,  а также  путем

финансирования  объектов  республиканского  значения (групповых систем

водоснабжения  и  очистных  сооружений  канализации  межмуниципального

значения).   (Абзац   дополнен   -  Указ  Главы  Чувашской  Республики

от 24.12.2012 № 145)

     Финансирование программных мероприятий  производится  в  пределах

лимитов  бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый

период.  Объем  субсидий   из   республиканского   бюджета   Чувашской

Республики  на  софинансирование мероприятий по строительству объектов

капитального строительства локальных систем водоснабжения и  локальных

очистных  систем  канализации муниципальной собственности на очередной

финансовый год определяется разницей общего объема  лимитов  бюджетных

ассигнований  на  очередной  финансовый  год на выполнение программных

мероприятий и бюджетных ассигнований,  направленных на  финансирование

объектов  республиканского  значения.  (Абзац  дополнен  -  Указ Главы

Чувашской Республики от 24.12.2012 № 145)

     Предоставление муниципальным     образованиям     субсидий     из

республиканского  бюджета  Чувашской  Республики  на  софинансирование

мероприятий  по  строительству  объектов  капитального   строительства

локальных систем водоснабжения и локальных очистных систем канализации

осуществляется    на    основе    ежегодного    отбора,    проводимого

государственным   заказчиком   -   координатором   Программы.  Порядок

конкурсного    отбора    инвестиционных     проектов     строительства

централизованных  локальных  систем водоснабжения и локальных очистных

сооружений  муниципальных  образований,  претендующих   на   получение

средств    из    республиканского    бюджета   Чувашской   Республики,

предусмотренных  на  очередной  финансовый  год  в  рамках  реализации

мероприятий  республиканской  целевой программы "Обеспечение населения

Чувашской Республики качественной питьевой водой на  2009-2020  годы",

утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики. (Абзац дополнен

- Указ Главы Чувашской Республики от 24.12.2012 № 145)

     Реализация   мероприятий   Программы  по  водоснабжению  сельских

населенных пунктов возможна при согласии не менее 60 процентов жителей

населенного  пункта  на  пользование водой с оплатой по установленному

тарифу  и  выполнении  работ  по  устройству вводов воды в жилой дом и

устройству септического колодца за счет собственных средств.        

редакции Указа Президента Чувашской Республики от 15.06.2011 г. N 50)

 

        VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

                    и показатели ее эффективности

 

     Реализация мероприятий     Программы      позволит      увеличить

обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным

нормативным  требованиям,  и  обеспечить  доступ  к   централизованным

системам  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных вод,  что

приведет к повышению качества жизни граждан,  снижению заболеваемости,

связанной   с   распространением  кишечных  инфекций  и  антропогенным

воздействием биологических и химических загрязнений.

     Переход на   долгосрочное   регулирование   тарифов   в   секторе

водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод   приведет   к

сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов

на  услуги  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  и

одновременно повышать качество предоставляемых услуг.

     Реализация Программы к концу 2020 года позволит:

     увеличить долю    населения,    обеспеченного   питьевой   водой,

отвечающей обязательным требованиям безопасности;

     сократить потерю  воды  в сетях централизованного водоснабжения с

одновременным  снижением  числа  аварий  в   системах   водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод;

     увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам.

     Не менее важным результатом реализации Программы станет повышение

качества воды в  системах  хозяйственно-питьевого  водоснабжения,  что

позволит  уменьшить  количество  заболеваний  пищеварительной системы,

уменьшить риск инфекционных заболеваний,  распространяющихся в  водной

среде.

     Результатом реализации Программы станет переход  на  долгосрочное

регулирование тарифов, в том числе методом доходности инвестированного

капитала. Это позволит увеличить долю капитальных вложений в структуре

расходов  организаций,  а  также  повысить  инвестиционную  активность

частных инвесторов, что обеспечит финансовую устойчивость организаций.

     Оценка социально-экономической   и   экологической  эффективности

Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и

индикаторов (далее - система индикаторов),  приведенных в приложении N

1.  Система индикаторов  обеспечит  мониторинг  динамики  изменений  в

секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный

период,  равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных

задач и проводимых мероприятий.

     Методика оценки эффективности реализации  Программы  приведена  в

приложении N 5.

     Мониторинг реализации  Программы   будет   проводиться   органами

исполнительной   власти   Чувашской  Республики  и  органами  местного

самоуправления ежеквартально с представлением информации о достигнутых

результатах государственному заказчику - координатору Программы.
          редакции    Указа    Президента    Чувашской    Республики

от 15.06.2011 г. N 50)     

 

                                                        Приложение N 1

                                   к республиканской целевой программе

                                   "Обеспечение  населения   Чувашской

                                   Республики   качественной  питьевой

                                              водой на 2009-2020 годы"

 

                   ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ

             реализации республиканской целевой программы

             "Обеспечение населения Чувашской Республики

            качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"

 

            (В редакции Указов Главы Чувашской Республики

               от 24.12.2012 № 145; от 20.07.2013 № 70)

 

——————|—————————————————————————————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————

   N  |             Наименование            |  Единица  |                      Значение индикатора по годам

   пп |         целевых индикаторов         | измерения |———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————

      |            и показателей            |           |  2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  2017 | 2018-

      |                                     |           |       |      |      |      |      |      |      |      |       |  2020

——————|—————————————————————————————————————|———————————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————

   1.   Удельный вес проб воды (из водо-          %           -   16,7   16,6   15,4   10,2   10,2   10,2   10,2    10,2    10,1

        проводной сети, по результатам ис-

        следованных проб за отчетный год),

        не отвечающей гигиеническим нор-

        мативам по санитарно-химическим

        показателям

 

   2.   Удельный вес проб воды, отбор ко-         %           -    0,9   0,85   0,75    0,4    0,4    0,4    0,4     0,3     0,2

        торых произведен из водопроводной

        сети и которые не отвечают гигиени-

        ческим нормативам по микробиоло-

        гическим показателям

 

   3.   Доля уличной водопроводной сети,          %        36,3   34,4   33,9   30,6   25,1   24,9   24,8   24,7    24,7    23,0

        нуждающейся в замене, в общем

        протяжении водопроводной сети

 

   4.   Доля уличной канализационной сети,        %        44,2   42,0   41,0   38,5   28,2   28,1   28,0   27,6    26,5    21,5

        нуждающейся в замене, в общем про-

        тяжении канализационной сети

 

   5.   Число аварий в системах водоснаб-     количест-    29,8   29,5   29,0   28,0   27,0   26,0   25,0   23,0    22,0    20,0

        жения, водоотведения и очистки        во аварий

        сточных вод                            в год на

                                               1000 км

                                                сетей

 

   6.   Заболеваемость брюшным тифом и            на       5,61   6,27   6,30   6,29   6,28   6,27   6,26   6,25    6,24    6,22

        паратифами A, B, C, сальмонеллез-      1000 че-

        ными инфекциями, острыми кишеч-         ловек

        ными инфекциями

 

   7.   Заболеваемость вирусными гепати-          на       66,3   57,9   56,9   56,8   56,7   56,6   56,5   56,4    56,3    56,0

        тами                                   1000 че-

                                                ловек

 

   8.   Количество зарегистрированных             на      49,84   51,0   41,4   41,2   41,0   40,8   40,6   40,4    40,2    40,0

        больных с болезнями органов пище-      1000 че-

        варения                                 ловек

 

   9.   Заболеваемость злокачественными           на       2,79   2,75   2,75   2,73   2,73   2,71   2,71   2,70    2,70    2,68

        новообразованиями                      1000 че-

                                                ловек

 

  10.   Доля капитальных вложений в сис-          %           -   10,5   13,0   17,0   20,0   23,0   26,0   29,0    33,0    36,0

        темы водоснабжения, водоотведения

        и очистки сточных вод в общем объ-

        еме выручки организаций сектора

        водоснабжения, водоотведения и

        очистки сточных вод

 

  11.   Доля заемных средств в общем объе-        %         0,0    0,0    9,0   13,0   18,0   20,0   23,0   27,0    31,0    33,0

        ме капитальных вложений в системы

        водоснабжения, водоотведения и

        очистки сточных вод

 

  12.   Доля воды, поставляемой организа-         %         0,0    0,0    0,0    0,0   65,0   65,0   65,0   65,0    65,0    65,0

        циями коммунального комплекса,

        работающими на основании концес-

        сионных соглашений (в городах с на-

        селением более 300 тыс. человек)<*>

 

  13.   Доля воды, поставляемой организа-         %         0,0    0,0    0,0    0,0   80,0   80,0   80,0   80,0    80,0    80,0

        циями коммунального комплекса по

        тарифам, установленным на долго-

        срочный период регулирования<*>

 

  14.   Обеспеченность населения централи-        %           -   48,9   49,8   56,7   78,2   80,3   82,4   84,4    87,4    88,0

        зованными услугами водоснабжения

 

  15.   Обеспеченность населения централи-        %           -   45,9   46,4   57,9   76,8   78,9   80,9   83,0    86,0    87,1

        зованными услугами водоотведения

 

  16.   Доля объема сточных вод, пропу-           %        61,4   59,2   61,0   69,0   85,6   85,7   86,8   95,0   100,0   100,0

        щенных через очистные сооружения,

        в общем объеме сточных вод

 

  17.   Доля объема сточных вод, очищен-          %         6,4    6,5    7,5   12,5   37,2   38,2   39,0   42,0    53,0    56,0

        ных до нормативных значений, в об-

        щем объеме сточных вод, пропущен-

        ных через очистные сооружения

 

______________

     <*> При утверждении на федеральном уровне нормативных  документов

по установке долгосрочных тарифов.

 

 

                                                        Приложение N 2

                                                     к республиканской

                                                     целевой программе

                                                "Обеспечение населения

                                                  Чувашской Республики

                                                 качественной питьевой

                                              водой на 2009-2020 годы"

 

                         СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

             долгосрочных тарифов на коммунальные услуги,

               рассчитанных затратным методом и методом

                    установления тарифов на основе

        экономически обоснованной доходности инвестированного

          капитала (RAB-метод), в разрезе отдельных проектов

 

     "Строительство очистных сооружений канализации мощностью 17  тыс.

куб.  м/сут  с  сооружениями  глубокой очистки и сетей канализации (г.

Алатырь)"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                383,0 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                            2014-2015

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-           13812,4 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              997,5 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                     1635,48 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обо-        10% от суммы амортизационных

  рудования                                           отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего               6460,5 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      27,6    27,9    28,2     8,2     8,4     8,7     8,9     9,1      9,3

  методика ус-

  тановления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       19,8    19,8    19,8       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       5,4    10,4    10,6    10,8    11,0    11,3    11,4    11,5     11,7

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Строительство инженерных   сетей   и    сооружений    территории

комплексной застройки IV микрорайона центральной части г. Чебоксары"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                               532,59 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                            2012-2017

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-           6127,4 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              160,5 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                     33461,8 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обо-        10% от суммы амортизационных

  рудования                                           отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  услуги сторонних организаций                   268438,1 тыс. рублей

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                19272 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

                  | 2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026

——————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

  Традиционная      12,0    12,1    12,2     3,1     3,1     3,1     3,2     3,2      3,3

  методика уста-

  новления тари-

  фа, рублей/куб.

  м

  в том числе        9,2     9,2     9,2       х       х       х       х       х        х

  инвестиционная

  надбавка, руб-

  лей/куб. м

  Тариф, установ-    1,7     4,0     4,0     4,1     4,1     4,2     4,2     4,2      4,2

  ленный RAB-

  методом, руб-

  лей/куб. м

 

     "Реконструкция биологических  очистных  сооружений   пгт   Ибреси

Ибресинского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                128,0 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2012-2014 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-           1330,6 тыс. рублей

  жды

  заработная плата работников                      528,0 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обо-        10% от суммы амортизационных

  рудования                                           отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                 365 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      146,8   147,1   147,4    29,8    30,2    30,7    31,3    31,6     31,9

  методика уста-

  новления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       116,9   116,9   116,9       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       16,3    44,3    44,1    44,5    45,1    45,2    45,2    44,9     44,9

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция (строительство)  очистных  сооружений  канализации

мощностью 10 тыс. куб. м/сут" (г. Канаш)

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                289,8 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2011-2013 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-           11507,3 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              626,6 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                     3936,2 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обо-        10% от суммы амортизационных

  рудования                                           отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                5183 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная       27,3    27,5    27,9     9,0     9,4     9,8    10,0    10,3     10,5

  методика уста-

  новления тари-

  фа, рублей/куб.

  м

  в том числе        18,6    18,6    18,6       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-        6,3    10,9    11,2    11,5    11,9    12,3    12,4    12,6     12,8

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция биологических очистных сооружений  в  с.  Шихазаны

Канашского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                205,0 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2012-2016 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-            234,1 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              64,4 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                     130,42 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обо-        10% от суммы амортизационных

  рудования                                           отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                94,9 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      864,2   863,8   863,4   139,0   138,7   137,9   137,1   136,4    135,7

  методика уста-

  новления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       720,1   720,1   720,1       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       61,9   232,9   229,4   227,5   228,8   224,0   220,2   216,4    213,5

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция очистных       сооружений       сточных        вод

производительностью   600   куб.   м/сут  и  сетей  канализации  в  с.

Комсомольское Комсомольского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                92,85 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2011-2013 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-            360,2 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              90,9 тыс. рублей

  цели

  заработная плата работников                     2154,2 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных

  дования                                             отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                219,0 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      236,2   240,2   244,6    99,8   105,1   110,6   114,3   120,5    124,7

  методика уста-

  новления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       141,3   141,3   141,3       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Темп измене-          х   101,7   101,8    40,8   105,3   105,2   103,3   105,4    103,5

  ния, %

  Тариф, уста-       75,3   112,4   116,0   120,7   126,4   131,5   134,6   140,7    144,4

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

  Темп измене-          х   149,2   103,2   104,0   104,7   104,0   102,3   104,5    102,7

  ния, %

 

     "Реконструкция очистных    сооружений    в   с.   Красные   Четаи

Красночетайского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                55,6 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                            2012 год

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-            83,9 тыс. рублей

  жды

  заработная плата работников                     1550,5 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных

  дования                                             отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                61,2 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      415,5   418,4   421,5   114,4   118,1   122,5   127,0   129,9    132,8

  методика ус-

  тановления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       302,6   302,6   302,6       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       75,2   149,6   151,3   154,5   158,8   162,1   165,5   166,8    169,0

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция канализационных         очистных        сооружений

производительностью 1000 куб. м/сут пгт Урмары Урмарского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                               122,283 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                            2011-2015

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-            809,0 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические              58,7 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                      792,0 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных

  дования                                             отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                365,0 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

                  |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

  Традиционная      141,4   141,8   142,4    30,0    30,2    30,8    31,1    31,5     31,8

  методика ус-

  тановления

  тарифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       111,7   111,7   111,7       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       16,7    43,6    43,7    44,2    44,4    44,7    44,4    44,3     44,3

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция очистных  сооружений биологической очистки сточных

вод в г. Цивильске Цивильского района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                                259,5 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2012-2015 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  сырье, материалы                                 153,3 тыс. рублей

  электроэнергия на технологические ну-            210,1 тыс. рублей

  жды

  заработная плата работников                     2993,8 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных

  дования                                             отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего               1533,0 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

                  |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————————

  Традиционная       73,6    73,8    74,2    16,3    16,5    16,6    16,8    17,0     17,1

  методика ус-

  тановления

  тарифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе        57,5    57,5    57,5       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-        9,3    23,3    23,4    23,7    23,8    23,7    23,7    23,6     23,6

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

 

     "Реконструкция очистных   сооружений   пгт  Кугеси  Чебоксарского

района"

 

     Исходные данные проекта:

 

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

          Наименование показателей         |           Значение

———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————

  Сметная стоимость                               208,75 млн. рублей

  Годы осуществления затрат                         2011-2013 годы

  Базовая среднегодовая структура эксплуа-

  тационных затрат

  электроэнергия на технологические ну-            166,9 тыс. рублей

  жды

  тепловая энергия на технологические               8,8 тыс. рублей

  нужды

  заработная плата работников                      616,5 тыс. рублей

  отчисления на социальное страхование         34% от фонда оплаты труда

  расходы на ремонт и содержание обору-      10% от суммы амортизационных

  дования                                             отчислений

  общепроизводственные расходы                 20% от фонда оплаты труда

  Экономия текущих расходов (кроме амор-                  10%

  тизации и налога на имущество)

  Длительность инвестиционной программы                 3 года

  Норматив прибыли                                        5%

  Объем пропуска сточных вод, всего                405,9 тыс. куб. м

 

     Сравнительный анализ тарифов по годам:

 

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

                  |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022

——————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————

  Традиционная      207,4   207,3   207,3    35,1    35,2    35,3    35,2    35,4     35,4

  методика ус-

  тановления та-

  рифа, руб-

  лей/куб. м

  в том числе       171,4   171,4   171,4       х       х       х       х       х        х

  инвестицион-

  ная надбавка,

  рублей/куб. м

  Тариф, уста-       16,5    57,1    56,4    56,5    56,8    56,1    55,1    54,8   54,0>;

  новленный

  RAB-методом,

  рублей/куб. м

          редакции    Указа    Президента    Чувашской    Республики

от 15.06.2011 г. N 50)

 

                                                        Приложение N 3

                                                     к республиканской

                                                     целевой программе

                                                "Обеспечение населения

                                                  Чувашской Республики

                                                 качественной питьевой

                                              водой на 2009-2020 годы"

 

                               П Л А Н

         мероприятий по совершенствованию системы управления

      водопроводно-канализационным хозяйством в целях реализации

                  республиканской целевой программы

             "Обеспечение населения Чувашской Республики

                     качественной питьевой водой

                          на 2009-2020 годы"

 

—————|————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————————————————————————————


Информация по документу
Читайте также