Расширенный поиск

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976


 

дополнить раздел 1 подразделом 1.5.3 следующего содержания:

"1.5.3. Повышение энергетической эффективности транспортной отрасли

 

Показатели энергетической эффективности транспортного комплекса Республики Татарстан в основном соответствуют невысокому уровню энергетической эффективности российской экономики в целом. Основные причины этого - эксплуатация устаревшего технологического оборудования и парка транспортной техники, а также низкая культура энергопотребления, отсутствие стимулирующих факторов у потребителей и неэффективная система взаиморасчетов за потребленные энергоресурсы на фоне относительно невысоких цен на топливно-энергетические ресурсы по сравнению с ценами на большинство энергетических ресурсов за рубежом.

Энергоемкость ВРП Республики Татарстан в 1,5 раза выше среднемирового уровня и в 2-2,5 раза выше, чем в развитых странах. По величине энергоемкости промышленности Республика Татарстан в 2-3 раза уступает США, Японии и развитым странам Европы. Сохранение высоких показателей энергоемкости является сдерживающим фактором экономического роста республики.

В таблице 15.1 представлены объемы потребления топливно-энергетических ресурсов в 2012 году по отрасли "транспорт и связь" (Республика Татарстан). Доля отрасли "транспорт и связь" в общей структуре экономики Республики Татарстан составляет 6,6 процента.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в области энергосбережения является повышение энергетической эффективности транспортной отрасли.

 

Таблица 15.1

 

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов в 2012 году по отрасли "транспорт и связь"

 

(тонн условного топлива)

Наименование отрасли

Газ

Мазут

Уголь

Бензин

Дизельное топливо

Электроэнергия

Тепловая энергия

Всего

Экономика - всего

15110514

110878

9396

204395

996544

2695997

3834918

22962644

Транспорт и связь

812961

345

505

49853

323693

281432

44236

1513025

 

Основными видами транспорта в республике являются железнодорожный, воздушный, внутренний водный и автомобильный. Доля валовой добавленной стоимости отрасли "транспорт" в ВРП составила в 2013 году 12,3 процента. Учитывая общий рост экономики в целом, энергопотребление в транспортной отрасли также постоянно растет и по темпам роста уступает только промышленной отрасли.

Основным топливно-энергетическим ресурсом является дизельное топливо.

В целях снижения потребления энергоресурсов и повышения энергетической эффективности в транспортной отрасли, а также обеспечения уменьшения уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду в Республике Татарстан реализуется государственная программа Республики Татарстан "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023 годы", в рамках которой планируется перевести на использование газомоторного топлива 50 процентов общественного транспорта, 30 процентов коммунальной техники, 30 процентов строительной техники.

Учитывая повышенное значение энергоемкости ВРП, назрела необходимость перевода транспортных средств на более экономичный вид моторного топлива. В качестве такого топлива оптимально использование компримированного природного газа.

Учитывая, что в себестоимости продукции (товаров, услуг) затраты на приобретение моторного топлива могут достигать более 30 процентов, использование более дешевого альтернативного вида моторного топлива (стоимость 1 куб. метра компримированного природного газа по республике в 3,6 раза ниже стоимости 1 литра дизельного топлива) для предприятий и организаций имеет важное социально-экономическое значение.

Сравнение стоимости пробега 100 км пути для автомобильного транспорта, использующего разные варианты топлива, с нормой расхода топлива 40 л (куб. м)/100 км показывает, что метан в 3 раза дешевле дизельного топлива и бензина, в 2 раза дешевле пропан-бутана.

Реализация данного мероприятия окажет положительное влияние на развитие экономики республики в целом, будет способствовать повышению стабильности и долгосрочной инвестиционной привлекательности.

Для развития энергосбережения в дорожно-транспортной отрасли республики предприятиями планируется реализация ряда мероприятий:

проведение энергетических обследований;

внедрение энергосберегающих светотехнических устройств (замена существующих люминесцентных светильников на светодиодные, установка автоматизированных систем отключения источников света);

применение современных систем светодиодного освещения при реконструкции и строительстве объектов транспортного комплекса (автодорог, мостовых переходов, путепроводов и т.д.);

замена электрического отопления на газовое;

замена труб отопления на алюминиевые регистры;

внедрение системы автоматического регулирования системы отопления;

установка парокапельных радиаторов отопления;

установка узлов учета и регулирования в системе теплоснабжения зданий;

установка конденсаторных установок;

освоение новых технологий устройства и ремонта асфальтобетонных покрытий;

установка системы мониторинга и контроля на автотранспорте (Glonass, датчики учета топлива).

Реализация обозначенных энергосберегающих мероприятий на предприятиях дорожно-транспортного комплекса позволит повысить энергоэффективность производства, снизить показатель удельного потребления топливно-энергетических ресурсов для производства продукции и оказания услуг.";

раздел 3 изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение Программы

 

Объем ассигнований на реализацию Программы на 2014-2020 годы составляет 245072,322 млн. рублей.

Объем ассигнований на реализацию Программы по годам составляет:

 

(млн. рублей)

Год

Объем средств всего

Бюджет Российской Федерации

Бюджет Республики Татарстан

Внебюджетные источники

1

2

3

4

5

2014

34361,851

10930,691

19457,149

3974,011

2015

32318,333

9843,761

13132,878

9341,694

2016

32995,717

12953,713

15358,850

4683,154

2017

34660,581

10299,745

13843,140

10517,696

2018

35638,874

8639,170

13804,915

13194,789

2019

37007,368

12849,623

13804,915

10352,830

2020

38089,598

20309,337

13785,465

3994,796

 

Указанные средства будут направляться в первую очередь на осуществление проектов и мероприятий:

обеспечивающих повышение безопасности функционирования транспорта;

способствующих решению приоритетных социальных задач, имеющих общегосударственное значение;

снижающих отрицательное воздействие транспорта на окружающую среду.";

приложения N 1 и N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему постановлению;

дополнить Программу приложением N 3 "Перечень мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры" в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;

в Подпрограмме "Развитие железнодорожной инфраструктуры на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

в паспорте Подпрограммы:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 22946,080 млн. рублей, в том числе:

бюджет Республики Татарстан - 2664,480 млн. рублей,

внебюджетные источники - 20281,600 млн. рублей (в том числе средства ОАО "Российские железные дороги").

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн. рублей)

Год

Объем средств всего

Бюджет Республики Татарстан

Внебюджетные источники

2014

380,640

380,640

-

2015

3180,640

380,640

2800,000

2016

3800,640

380,640

3420,000

2017

3800,640

380,640

3420,000

2018

3989,940

380,640

3609,300

2019

3992,940

380,640

3612,300

2020

3800,640

380,640

3420,000

Объемы финансирования мероприятий и объектов подлежат уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

 

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения - 8,7 млн. человек;

пассажирооборот железнодорожного транспорта пригородного сообщения - 335,3 млн. пасс. километров;

перевозка грузов - 22,9 млн. тонн;

грузооборот - 42,8 млрд. тонно-километров";

 

приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;

в Подпрограмме "Развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

в паспорте Подпрограммы:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 592,665 млн. рублей, в том числе:

бюджет Российской Федерации - 106,200 млн. рублей;

бюджет Республики Татарстан - 486,465 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн. рублей)

Год

Объем средств всего

Бюджет Российской Федерации

Бюджет Республики Татарстан

Внебюджетные источники

2014

109,203

 

109,203

 

2015

169,077

106,200

62,877

 

2016

62,877

 

62,877

 

2017

62,877

 

62,877

 

2018

62,877

 

62,877

 

2019

62,877

 

62,877

 

2020

62,877

 

62,877

 

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

 

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров - 0,63 млн. человек;

пассажирооборот - 21,8 млн. пасс. километров;

перевозка грузов - 12,2 млн. тонн;

грузооборот - 4383,8 млн. тонно-километров";

 

в абзаце третьем после паспорта Подпрограммы слова "ОАО "Азимут" заменить словами "ОАО "Судоходная компания "Татфлот";

приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;

в Подпрограмме "Развитие воздушного транспорта и аэронавигации на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

в паспорте Подпрограммы:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Подпрограммы, - 5749,493 млн. рублей, в том числе:

бюджет Российской Федерации - 1959,200 млн. рублей;

бюджет Республики Татарстан - 670,563 млн. рублей;

внебюджетные источники - 3119,730 млн. рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн. рублей)

Год

Объем средств всего

Бюджет Российской Федерации

Бюджет Республики Татарстан

Внебюджетные источники

2014

646,665

 

558,465

88,200

2015

503,689

406,700

56,049

40,940

2016

731,889

647,600

56,049

28,240

2017

1138,240

135,000

 

1003,24

2018

1864,300

 

 

1864,300

2019

862,710

769,900

 

92,810

2020

2,000

 

 

2,000

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

 

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты:

обслужено пассажиров - 4,0 млн. человек;

обслужено грузов - 7283,2 тонн";

 

после паспорта Подпрограммы:

в абзаце втором:

слова "3 авиакомпании" заменить словами "2 авиакомпании";

слова "ОАО "Авиакомпания "Татарстан" исключить;

в абзаце пятом строку вторую исключить;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Следует читать: "в абзаце пятом предложение второе исключить"

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Перспективным направлением на рынке пассажирских авиационных перевозок является реализация программы внутренних региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе. За 2013 год (с начала действия пилотного проекта - с 1 апреля 2013 года) услугами региональных авиаперевозчиков воспользовались более 88 тыс. человек, что составляет около 211 процентов от общего количества пассажиров, перевезенных между регионами Приволжского федерального округа за весь 2012 год (41,6 тыс. человек), и 52 процента от прогнозируемого на этапе разработки программы ежегодного количества пассажиров (170 тыс. человек). По состоянию на 1 января 2014 года из аэропортов Республики Татарстан выполнены 1605 рейсов, обслужены (на прилет и вылет) 26055 пассажиров.

Основной задачей является дальнейшее развитие региональных авиаперевозок, открытие дополнительных и увеличение существующих маршрутов, укрепление авиационного сообщения между городами Республики Татарстан и регионами Приволжского федерального округа, увеличение доступности воздушного сообщения и объема перевозок.";

приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;

в Подпрограмме "Развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро, на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

в паспорте Подпрограммы:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 43658,340 млн. рублей, в том числе:

бюджет Республики Татарстан - 15340,110 млн. рублей;

внебюджетные источники - 28318,230 млн. рублей (в том числе средства инвесторов).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн. рублей)

 

Год

Объем средств всего

Бюджет Республики Татарстан

Внебюджетные источники

2014

6393,861

2744,090

3649,771

2015

6310,599

2204,845

4105,754

2016

2663,034

2186,920

476,114

2017

7604,581

2084,595

5519,986

2018

9442,459

2046,370

7396,089

2019

8644,090

2046,370

6597,720

2020

2599,716

2026,920

572,796

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

 

 

строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

К 2020 году должны быть достигнуты следующие результаты:

перевозка пассажиров автобусами (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), - 279,2 млн. человек;

пассажирооборот автобусов (на маршрутах регулярных перевозок, включая маршрутные таксомоторы (без заказных автобусов)), - 2103,1 млн. пасс. километров;

перевозка пассажиров троллейбусами - 31,0 млн. человек;

пассажирооборот троллейбусов - 104,2 млн. пасс. километров;

перевозка пассажиров трамваями - 55,1 млн. человек;

пассажирооборот трамваев - 202,7 млн. пасс. километров;

перевозка пассажиров метрополитеном - 44,8 млн. человек;

пассажирооборот метрополитена - 224,5 млн. пасс. километров";

 

приложение к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;

в Подпрограмме "Развитие рынка логистических и терминально-складских услуг на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848, на реализацию проекта "Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра" с 2010 года предусмотрен объем финансирования в сумме 12531,200 млн. рублей, в том числе из:

бюджета Российской Федерации - 6540,500 млн. рублей;

бюджета Республики Татарстан - 1460,200 млн. рублей;

внебюджетных источников - 4530,500 млн. рублей.

В рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в 2014 году за счет средств федерального бюджета в Республику Татарстан планируется направить 504,100 млн. рублей на проведение строительно-монтажных работ по проекту.

Объемы и источники финансирования на 2015-2020 годы уточняются";

 

в Подпрограмме "Совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог на 2014-2020 годы":

после наименования Подпрограммы дополнить строкой "Паспорт Подпрограммы";

в паспорте Подпрограммы:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые на реализацию Подпрограммы, - 166671,820 млн. рублей, в том числе из:

бюджета Российской Федерации - 83081,240 млн. рублей;

бюджета Республики Татарстан - 83590,580 млн. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы по годам составляет:

(млн. рублей)

Год

Объем средств всего

Бюджет Российской Федерации

Бюджет Республики Татарстан

1

2

3

4

2014

26029,338

10426,591

15602,747

2015

19524,916

9155,561

10369,355

2016

24917,263

12306,113

12611,150

2017

21416,577

10164,745

11251,832

2018

19891,002

8639,170

11251,832

2019

23331,555

12079,723

11251,832

2020

31561,169

20309,337

11251,832

Объемы финансирования мероприятий подлежат ежегодному уточнению при разработке бюджетов различных уровней";

 

в абзаце третьем в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" цифры "81,4" заменить цифрами "82,3";

после паспорта Подпрограммы:

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

"Динамика затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы приведена в таблице 16.";

таблицу 16 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 16

 

Динамика затрат на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального значения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы

 

(млн. рублей)

Источник финансирования

Предполагаемые затраты на ремонт и капитальный ремонт дорог

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Федеральный бюджет

3289,93

3069,33

4011,03

2913,94

4685,12

4768,20

3987,5

26725,05";

 

в абзаце двадцать девятом цифры "33559,85" заменить цифрами "26725,05";

таблицу 17 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 17

 

Динамика затрат на содержание дорог федерального значения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы

 

(млн. рублей)

Источник финансирования

Предполагаемые затраты на содержание дорог

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Федеральный бюджет

778,64

815,98

892,44

1028,39

1076,72

1127,33

1180,3

6899,80";

 

в абзаце тридцать первом цифры "7016,3" заменить цифрами "6899,80";

таблицу 18 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 18

 

Объемы финансирования расходов на ремонт и содержание искусственных сооружений, находящихся на дорогах федерального значения, за счет средств федерального бюджета на 2014-2020 годы

 

(млн. рублей)

Источник финансирования

Предполагаемые затраты на ремонт и содержание искусственных сооружений по годам

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Федеральный бюджет

350,08

410,2

402,6

520,8

560,4

620,7

686,5

3551,28";

 

в абзаце сорок третьем цифры "21998,0" заменить цифрами "21624,0";

таблицу 19 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 19

 

Объемы работ и затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2014-2020 годы

 

Наименование работ

Предполагаемые показатели работ

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Ремонт

км

258,67

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

1638,67

млн. рублей

6746,0

4677,0

4502,0

4492,0

4482,0

4472,0

4462,0

33833,0

Содержание

млн. рублей

2498,0

3026,0

3200,0

3210,0

3220,0

3230,0

3240,0

21624,0";

 

таблицу 20 изложить в следующей редакции:

 

"Таблица 20

 

Объемы финансирования содержания, ремонта, реконструкции и строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального значения в Республике Татарстан на 2014-2020 годы

 

(млн. рублей)

Наименование мероприятий

Объемы финансирования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего

Ремонт мостов

244

150

150

150

150

150

150

1144

Содержание мостовых сооружений

362

320

336

352

370

389

408

2537

Охрана мостов

30

37

38

39

40

41

42

267

Диагностика мостовых сооружений

1

6

6

6

6

6

6

37

Итого

637

513

530

547

566

586

606

3985";


Информация по документу
Читайте также