Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2005 № 324

      Учтены   расходы   по   проезду   всех   категорий  ветеранов  в
 соответствии  с  Законом  Республики Башкортостан "О ветеранах войны,
 труда   и   Вооруженных   Сил".   С   2005  года  натуральные  льготы
 региональным
      льготополучателям  законодательством  Республики Башкортостан не
 установлены,   в   качестве  меры  социальной  поддержки  установлена
 ежемесячная денежная выплата.
      <*>  Учет  лиц,  фактически воспользовавшихся правом на льготный
 проезд,  в  том  числе по категориям лиц, не ведется. Учет ведется по
 количеству льготных билетов (поездок).
Льгота на  проезд
в       городском
общественном
транспорте              597040          <**>    2079300         693100  755975          <**>    2922216         730554  787522          <**>    3317620,5       737249  445524          652943  352589          326472  705178          652944  380796          326472
Льгота на  проезд
в    общественном
транспорте
пригородного
сообщения               -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       19532   5266    10547   2633    21094   5266    11391   5266
категория    лиц,
имеющих право  на
льготу                  -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -
      Учтены  расходы  по  проезду  всех  категорий  льготополучателей
 Республики Башкортостан.
      С  2005  года  в  качестве меры социальной поддержки установлено
 право  приобретения  единого  социального  проездного билета. Разница
 между   его   стоимостью   и   фактическими   расходами   возмещается
 поставщиками услуг.
      <**>  Учет  лиц, фактически воспользовавшихся правом на льготный
 проезд,  в  том  числе по категориям лиц, не ведется. Учет ведется по
 количеству льготных билетов (поездок).
Льгота по  оплате
жилья           и
коммунальных
услуг,
в том числе
предоставляемая в
денежной форме          472844




-       467152




-       568592




-       541298




-       681478




-       468919




-       754104




-       512679




-       795032




-       468146




-       986948,4




-       517174




-       749080




-       419426




-       369919




-       327020




-       739838




-       327020




-       402102




-       327020




-
категория    лиц,
имеющих право  на
льготу
1) труженики тыла       20238,1 34997   223607          218420  29409,8 27810   230808          157096  43004,9 35115   293888,2        154709  42058,1 42088   28943,1 55498   57886,2 55498   31461,1 55498
2) ветераны труда       452606          432155  344986          322878  652068          441109  523296          355583  752027          433031  693060,2        362495  707022          377338  340976          271522  681952          271522          370641          271522
      Переход  предоставления  льгот  по  оплате  жилья и коммунальных
 услуг  из  натуральной  формы  в денежную предполагается с 2008 года.
 Эффективность  перевода  льгот  в оплате жилищно-коммунальных услуг в
 денежную    форму    зависит    от    реформирования   всей   отрасли
 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Льгота         на
получение
лекарственных
средств,
в том числе
предоставляемая в
денежной форме          227190




-       355689




-       415003




-       652454




-       267157




-       357868




-       524453




-       713663




-       364246




-       432981




-       1081635,5




-       585572




-       303322




-       354701




-       145500




-       177000




-       291000




-       355000




-       156050




-       177000




-
категория    лиц,
имеющих право  на
льготу
1) труженики тыла       8837,1  42483   83349,1 87368   10668,9 40082   118576          94258   12139,2 39074   103593,1        61884   -       -       -       -       -       -       -       -
2) ветераны труда       1128,1  8802    8654,1  9686    1316,7  8924    82877,1 64005   1509,7  7307    79830,4 47688   -       -       -       -       -       -       -       -
3) категории  лиц
по      отдельным
видам
заболеваний,
дети 1 - 6 лет из
малообеспеченных
семей,
дети до 3-х лет         217225          304404  323000          555400  255171          308862  323000          555400  250597          386600  898212          476000  302322          354701  145500          177000  291000          355000  156050          177000
        С 2005 года натуральные льготы по лекарственному обеспечению ветеранам труда и труженикам тыла не установлены, в качестве меры социальной поддержки установлена ежемесячная денежная выплата.
Обеспечение
молочными смесями
детей 1 - 2 года
жизни,
в том числе
предоставляемая в
денежной форме          34844




-       24060




-       82500




-       318450




-       29871




-       27340




-




-       318450




-       30965




-       31553




-       82500




-       318450




-       30725




-       30083




-       16250




-       15500




-       32500




-       31500




-       17080




-       16000




-
                                                                82500






                                                       Приложение N 16
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
         К МЕРОПРИЯТИЮ E1 "МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
          ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт            факт    оценка          оценка          оценка          оценка
        тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей
Расходы на   реализацию
инвестиционных проектов 8599704 10243155,4      8120741,9       8726530 3007500 5915000 3330667,5
Количество  реализуемых
инвестиционных проектов 543     606     493     508     285     405     290
Увеличение      доходов
бюджета в связи       с
реализацией
инвестиционного проекта
за год, следующий после
окончания    реализации
проектов <*>            -       20000   8800    -       -       -       153100
Сокращение     расходов
бюджета в связи       с
реализацией
инвестиционного проекта
за год, следующий после
окончания    реализации
проектов <*>            -       -       -       -       -       -       -
Использование
мониторинга  реализации
инвестиционных проектов
(да/нет)                нет

      --------------------------------
      <*>   Около   80%   всех  государственных  капитальных  вложений
 направляется  на  строительство  объектов  социальной инфраструктуры.
 Поскольку  инвестиции  в  непроизводственную  сферу характеризуются в
 основном только социальной эффективностью, указанные капиталовложения
 не   увеличивают  доходную  часть  бюджета  Республики  Башкортостан,
 напротив,  на  текущее  содержание объектов социальной сферы после их
 введения  в эксплуатацию требуется дополнительное выделение бюджетных
 средств.  Инвестирование  в  объекты  производственной инфраструктуры
 также  не  увеличивают доходную базу бюджета Республики Башкортостан,
 так  как  инвестиционные  проекты  в данной сфере находятся на стадии
 реализации.
      Вместе с тем от реализации отдельных коммерческих инвестиционных
 проектов  в  бюджет  Республики  Башкортостан  в  2003  -  2004 годах
 поступило  доходов  в  сумме 28800 млн. рублей, на 2007 год бюджетная
 эффективность оценивается в размере 153100 млн. рублей.





                                                       Приложение N 17
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
         К МЕРОПРИЯТИЮ E2 "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ
        РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт            факт    оценка          оценка          оценка          оценка
        тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей
Расходы на   реализацию
инвестиционных
проектов,
предусмотренные      на
этапе      формирования
проекта (программы)     8119336,5       9475375,6       8130618,7       8199717,5       3007500 5915000 3330667,5
Расходы на   реализацию
инвестиционных проектов 8599704         10243155,4      8120741,9       8726530         3007500 5915000 3330667,5
Эксплуатационные
расходы         будущих
периодов инвестиционных
проектов <*>            1293    2397    2177    186     100     200     150
Наличие порядка  оценки
эксплуатационных
расходов        будущих
периодов (да/нет)       нет

      --------------------------------
      <*>  В  связи с отсутствием в республике нормативного документа,
 определяющего   порядок   оценки  эксплуатационных  расходов  будущих
 периодов,  указанные  расходы  по объектам капитального строительства
 определить не представляется возможным.
      В    строке    "Эксплуатационные    расходы   будущих   периодов
 инвестиционных   проектов"  отражены  только  расходы  на  содержание
 построенных  участков  автодорог, принятых в сеть автомобильных дорог
 общего  пользования,  исходя  из  уровня  цен соответствующего года и
 установленных  нормативов  на  содержание  1  км  автомобильных дорог
 общего  пользования.  Так,  если  в  2002 году было построено 44,6 км
 автодорог  и  норматив  на их содержание составлял 29000 рублей, то в
 2005   году   ожидаемый   ввод   автодорог   составляет  4,9  км  при
 установленном нормативе 38000 рублей на 1 км автодорог.





                                                       Приложение N 18
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
     К МЕРОПРИЯТИЮ F1 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
         ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, РАССРОЧЕННЫХ И
         ОТСРОЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

-----------------------T---------T---------T----------T---------T---------T---------T---------¬
¦                      ¦   на    ¦   на    ¦    на    ¦   на    ¦   на    ¦   на    ¦   на    ¦
¦                      ¦1 января ¦1 января ¦ 1 января ¦1 января ¦ 1 июля  ¦1 января ¦ 1 июля  ¦
¦                      ¦2003 года¦2004 года¦2005 года ¦2006 года¦2006 года¦2007 года¦2007 года¦
¦                      +---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦                      ¦  факт   ¦  факт   ¦   факт   ¦  оценка ¦ оценка  ¦ оценка  ¦ оценка  ¦
¦                      +---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦                      ¦  тыс.   ¦  тыс.   ¦   тыс.   ¦   тыс.  ¦  тыс.   ¦  тыс.   ¦   тыс.  ¦
¦                      ¦ рублей  ¦ рублей  ¦  рублей  ¦  рублей ¦ рублей  ¦ рублей  ¦  рублей ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦1. Объем задолженности¦  7175963¦  6138596¦   6779021¦  9000000¦  8500000¦  7000000¦  6000000¦
¦перед         бюджетом¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Республики            ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Башкортостан <*>,     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦в том числе           ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦1.1.             Объем¦  7175963¦  6138596¦   6779021¦  9000000¦  8500000¦  7000000¦  6000000¦
¦задолженности       по¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦налогам и сборам     в¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦бюджет      Республики¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Башкортостан <*>,     ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦в том числе           ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦недоимка <*>          ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦отсроченные          и¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦рассроченные   платежи¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦<*>                   ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦приостановленные     к¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦взысканию платежи <*> ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦1.2.             Объем¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦задолженности по пеням¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦и налоговым   санкциям¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦<*>                   ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦2.         Дебиторская¦  8872183¦  7300434¦   8252005¦ 10149451¦  9724418¦  7276369¦  6557621¦
¦задолженность <**>    ¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+
¦3.       Использование¦нет      ¦нет      ¦нет       ¦нет      ¦да       ¦да       ¦да       ¦
¦мониторинга      учета¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦задолженности (да/нет)¦         ¦         ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L----------------------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+----------

      --------------------------------
      <*>  В  формах  1-НМ  и  4-НМ налоговой отчетности, утвержденной
 Министерством  Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам,  данные
 отражаются  по  видам налогов (федеральные, региональные, местные) на
 основании карточек лицевых счетов налогоплательщиков, которые ведутся
 в целом без разделения по уровням бюджетов. Общая сумма задолженности
 по   налоговым   платежам   в   консолидированный  бюджет  Республики
 Башкортостан  определена  расчетным  путем  с  применением нормативов
 отчислений   налогов   в   федеральный   и  консолидированный  бюджет
 Республики   Башкортостан.   Общая   сумма   задолженности  в  бюджет
 Республики Башкортостан определена расчетно путем исключения из общей
 суммы  задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет
 Республики Башкортостан задолженности по налоговым платежам в местные
 бюджеты.  Определение недоимки, отсроченных и рассроченных платежей в
 бюджет  Республики  Башкортостан  в связи с отсутствием информации по
 недоимке,  рассроченным,  отсроченным  платежам  в местные бюджеты не
 представляется возможным.
      <**>  Под дебиторской задолженностью понимается задолженность по
 налогам, сборам, выданным бюджетным кредитам и ссудам.





                                                       Приложение N 19
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
       К МЕРОПРИЯТИЮ F2 "СОЗДАНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
    ФИНАНСОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛЬГОТ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ
             ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт            факт    оценка          оценка          оценка          оценка
        тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей          тыс.
рублей
Объем    недополученных
доходов в связи       с
предоставлением
налоговых льгот,
в том числе             91373           42666,1 4155    2       <*>     <*>     <*>
по налогам                                              <*>     <*>     <*>
налог на        прибыль
предприятий             14967,15        26360,3 -       -       <*>     <*>     <*>
налог с продаж          7,47    -       -       -       <*>     <*>     <*>
налог на      имущество
организаций             18983,9         12869,2 4155    2       <*>     <*>     <*>
единый налог         на
совокупный доход        198     -       -       -       <*>     <*>     <*>
земельный налог         6056,8  3424,2  -       -       <*>     <*>     <*>
налог с      владельцев
транспортных средств    10416           -       -       -       <*>     <*>     <*>
налог на  пользователей
автодорог               40643           12,4    -       -       <*>     <*>     <*>
по отраслям                                             <*>     <*>     <*>
легкая промышленность   15576           -       -       -       <*>     <*>     <*>
Субъекты         малого
предпринимательства,
осуществляющие     свою
деятельность          в
приоритетных
направлениях            1243    -       -       2       <*>     <*>     <*>
Торговля                7733    8903    4155            <*>     <*>     <*>
Строительство           4720    -       -       -       <*>     <*>     <*>
Транспорт                       1279    -       -       <*>     <*>     <*>
Зоны     экономического
благоприятствования     61996           32484,1 -       -       <*>     <*>     <*>
Остальные отрасли       5       -       -       -       <*>     <*>     <*>
Увеличение      доходов
бюджета в связи       с
предоставлением
налоговых льгот         <**>    <**>    <**>    <*>     <*>     <*>     <*>
Сокращение     расходов
бюджета в связи       с
предоставлением
налоговых льгот         <**>    <**>    <**>    <*>     <*>     <*>     <*>
Наличие          оценки
эффективности
предоставляемых
налоговых         льгот
(да/нет)                нет     нет     нет     нет     да      да      да

      --------------------------------
      <*>   Оценка   финансовых   последствий   указанных   льгот   не
 представляется  возможной в связи с тем, что нельзя определить размер
 применения установленных законодательством льгот.
      <**>  В  2004  году  было  принято  Постановление  Правительства
 Республики  Башкортостан от 5 августа 2004 года N 147 "Об утверждении
 порядка  оценки выпадающих доходов бюджета Республики Башкортостан от
 предоставления  налоговых льгот". Методика оценки увеличения доходной
 части  бюджета  от  предоставления  налоговой  льготы, то есть оценка
 эффекта предоставления налоговых льгот, отсутствует.





                                                       Приложение N 20
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
            К МЕРОПРИЯТИЮ F3 "ПОВЫШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт            факт            факт            оценка          оценка          оценка          оценка
Количество лиц, занятых
в малом    предпринима-
тельстве (тыс. человек) 97,0    152,2   185,6   186     193     200                     202,3
Объем       поступлений
единого         налога,
взимаемого в связи    с
применением  упрощенной
системы налогообложения
(тыс. рублей)           129309          192325          293000          374845,5        228345,5        456691          269268,3
Объем       поступлений
единого налога       на
вмененный доход     для
отдельных         видов
деятельности      (тыс.
рублей)                 311952          467075          707000          904524          551024          1102048         649786
Объем        розничного
товарооборота     (тыс.
рублей)                 6467588         9180643,9       6730866,4       7245169,1       3899384,7       7798769,5       4195738
Установленный  норматив
налога на    совокупный
доход                   6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные   на
расходы                 6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные   на
расходы                 6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные   на
расходы                 6% - на доходы;
15% -  на доходы,
уменьшенные    на
расходы                 6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные  на
расходы                 6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные   на
расходы                 6% - на доходы;
15% - на доходы,
уменьшенные   на
расходы
Установленный  норматив
налога на     вмененный
доход                   15%             15%             15%             15%             15%             15%             15%
Объем     промышленного
производства      (тыс.
рублей)                 2491    5292,3  7115,7  7874    4636,6  9273,2  5101,2
Объем   сельскохозяйст-
венного производства    37      249     224     241,6   131,5   263     142
Наличие         порядка
мониторинга      малого
предпринимательства
(да/нет)                да      да      да      да      да      да      да

      --------------------------------
      <*> Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях.





                                                       Приложение N 21
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
       К МЕРОПРИЯТИЮ F4 "ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
        В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
          И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ"

                2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
                факт    факт            факт    оценка          оценка          оценка          оценка
F4.1    Финансовый     результат
деятельности   унитарных
предприятий        (тыс.
рублей)                         н.д.            302228,5        338406,6        283260,0        -132780,0       269820,0        -111440,0
F4.2    Количество   действующих
унитарных    предприятий
(единиц)                        619     199     184     183     175     170     165
F4.3    Финансовый     результат
деятельности
организаций,        доли
уставного       капитала
которых      принадлежат
субъектам     Российской
Федерации (тыс. рублей)         11929861        20667345        17143669        15320389        15952350        15952350        17003900
F4.4    Количество  организаций,
доли уставного  капитала
которых      принадлежат
субъектам     Российской
Федерации (единиц)              442
F4.5    Наличие порядка   оценки
эффективности
деятельности   унитарных
предприятий            и
организаций,        доли
уставного       капитала
которых      принадлежат
субъектам     Российской
Федерации (да/нет)              да





                                                       Приложение N 22
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
        К МЕРОПРИЯТИЮ F5 "МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
       ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛИ
    УСТАВНОГО КАПИТАЛА КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт            факт    оценка          оценка          оценка          оценка
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    -9915   8953    5000    -85390  5500    -80000
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 -38473  -15890  -6089   -3000   -1000   -1000   0
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Добыча полезных ископаемых
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 -       -       -       -       -       -       -
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 5801811 5951542 5693342 5000000 5000000 5000000 5000000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Обрабатывающие производства
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    36018   50423   50000   -30000  40000   -27000
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 3605754 4697850 10000641        4000000 4500000 4500000 5000000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    804     -23923  1000    4060    1100    4050
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 638549  460450  786522  5000000 5000000 5000000 5500000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Строительство
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    202010  152678  120000  25000   110000  24000
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 83788   89097   -7036   20000   0       0       0
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    6571    24780   10000   -400    10500   -350
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 -27779  9196    -18978  1200    1500    1500    2000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Гостиницы и рестораны
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    258     131     150     -500    150     -400
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 94      -227    293     150     250     250     300
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Транспорт и связь
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    2637    -8059   1000    -81200  900     -78000
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 679299  299749  582568  300000  350000  350000  350000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Финансовая деятельность
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 -       -       -       -       -       -       -
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 769833  1083964 1188580 1000000 1100000 1100000 1150000
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    58493   124368  85000   30000   90000   40000
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 416797  8087648 -1076890        100     100     100     100
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Образование
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    68      103     110     50      120     60
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 217     179     469     1322    1500    1500    1500
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    5283    7066    10000   5000    10500   5500
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 -       -       277     617     -       -       -
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Финансовый   результат
деятельности унитарных
предприятий      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    1885    1000    600     1050    700
Финансовый   результат
деятельности
организаций,      доли
уставного     капитала
которых    принадлежат
субъектам   Российской
Федерации        (тыс.
рублей)                 -30     3787    -31     0       0       0       0
Финансовый   результат
деятельности   частных
предприятий          и
организаций      (тыс.
рублей)                 н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.    н.д.





                                                       Приложение N 23
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
          К МЕРОПРИЯТИЮ G1 "ВНЕДРЕНИЕ ФОРМАЛИЗОВАННЫХ ПРОЦЕДУР
       УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
          ПРИНЯТИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ИХ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое полугодие
2006 года       2006 год                Первое полугодие
2007 года
        факт            факт            факт            оценка          оценка          оценка          оценка
        всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего   в том числе
краткосрочных
(до 1 года)     всего           в том числе
краткосрочных
(до 1 года)
Объем государственного
долга       Республики
Башкортостан на  конец
периода, тыс. рублей -
всего,                  2419312 500000  1880971 441818  2394647 1248692 3150000 1340000 5056500 596000  5800000         1345300 6254700         1350000
в том числе
государственные ценные
бумаги                  1000000 500000  500000  0       500000  0       1500000 0       2500000 0       2500000         0       3500000         0
бюджетные ссуды      и
кредиты                 16920   0       14784   0       11870   0       10500   0       10500   0       4700    0       4700    0
кредитные   соглашения
и договоры              0       0       441818  441818  1248692 1248692 1340000 1340000 1496000 596000  2245300         1345300 2250000         1350000
государственные
гарантии                1402392 0       924369  0       634085  0       299500  0       1050000 0       1050000         0       500000          0
объем     просроченной
кредиторской
задолженности,    тыс.
рублей                  976             819             369             8,1             0               0               0
максимальный     объем
привлечения   дополни-
тельных       долговых
обязательств,     тыс.
рублей                  -               -               -               -                               6517950<*>              8025000<*>
наличие       методики
расчета    предельного
объема     привлечения
новых         долговых
обязательств с  учетом
их влияния          на
платежеспособность
субъекта    Российской
Федерации (да/нет)      нет             нет             нет             нет             нет             нет             да

      --------------------------------
      <*>  Суммы  рассчитаны  исходя  из  статьи 92 Бюджетного кодекса
 Российской  Федерации, согласно которой заимствования привлекаются на
 погашение  дефицита  бюджета  и  финансирование  расходов  бюджета  в
 пределах  расходов  на  погашение  долговых обязательств, и статьи 32
 Закона  Республики  Башкортостан  "О  бюджетном процессе в Республике
 Башкортостан"  согласно  которой  объем  предоставляемых  гарантий не
 должен  превышать  50% общего объема заимствований на соответствующий
 финансовый год.
      Указанные   суммы   рассчитаны   без   учета   методики  расчета
 предельного  объема  привлечения долговых обязательств в связи с тем,
 что указанная методика должна быть утверждена до 1 июля 2007 года.





                                                       Приложение N 24
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
         К МЕРОПРИЯТИЮ G2 "ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
           ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт    факт    оценка<*>       оценка<*>       оценка<*>       оценка<*>
Объем долга по  выдан-
ным гарантиям на конец
периода, тыс. рублей    1402392         924369  634085  299500          1050000         1050000         500000
Объем         выданных
гарантий за    период,
тыс. рублей             145700,00       -       -       193700,00       202640,00       202640,00       -
Стоимость залога     в
обеспечение   выданных
гарантий на      конец
периода, тыс. рублей    -       -       -       -       -       -       -
Объем долга         по
неисполненным
гарантиям, тыс. рублей  -       -       -       -       -       -       -
Использование
конкурса           при
предоставлении
гарантии                нет     нет     нет     нет     нет     нет     нет
Увеличение     доходов
бюджета в связи      с
предоставлением
гарантий, тыс. рублей   -       -       -       -       -       -       -
Сокращение    расходов
бюджета в связи      с
предоставлением
гарантий, тыс. рублей   5000    -       -       -       -       -       -
Объем долга         по
выданным   результатам
проведения    конкурса
гарантиям на     конец
периода, тыс. рублей

      --------------------------------
      <*>  Расчеты  приведены исходя из соотношения 1 долл. США = 29,8
 рублей.





                                                       Приложение N 25
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
          К МЕРОПРИЯТИЮ G3 "СНИЖЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
      КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Наименование
показателей             2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт    факт    оценка  оценка          оценка  оценка
Объем    кредиторской
задолженности,   тыс.
рублей                  976     819     369     8,1     -       -       -
Причины возникновения
кредиторской
задолженности           Переходящие долги по счетам, представленным поставщиками
коммунальных услуг в конце месяца
Объем
реструктуризированной
кредиторской
задолженности,   тыс.
рублей





                                                       Приложение N 26
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
      К МЕРОПРИЯТИЮ H1 "УСТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ЕДИНЫХ НОРМАТИВОВ
       ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ В МЕСТНЫЕ
        БЮДЖЕТЫ (СВЕРХ УРОВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)"

Наименование показателей                2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое полугодие
2006 года       2006 год
        факт    факт    факт    оценка  оценка          оценка
Минимальный объем налоговых доходов  в
расчете на 1 жителя     муниципального
образования, рублей
Налог на прибыль                        86,3    101,5   146,5   73,3    x       x
Налог на доходы физических лиц          289,5   324,9   423     584,7   95,75   191,5
Налог с продаж                          53,8    57,6    1,4     x       x       x
Налог на имущество предприятий          27,8    38,7    57,6    18,8    x       x
Земельный налог                         31,6    25,7    19,4    17,4    0,9     1,8
Налог на добычу полезных ископаемых     1       1       2       1       x       x
Максимальный объем налоговых доходов в
расчете на 1 жителя     муниципального
образования, рублей
Налог на прибыль                        1789,7  6905,3  5257,5  3697,6  x       x
Налог на доходы физических лиц          1760,1  2196,5  2413,5  2500,2  1047,25 2094,5
Налог с продаж                          368,6   476,3   58,5    x       x       x
Налог на имущество предприятий          906,2   813,4   3161,7  929,6   x       x
Земельный налог                         390,7   785,5   705,5   247,8   403,2   806,4
Налог на добычу полезных ископаемых     2583    5542    2581    2391    x       x
Средний по субъекту объем    налоговых
доходов в расчете        на   1 жителя
муниципального образования, рублей
Налог на прибыль                        1777,2  3099,8  2706,2  3206,8  1643,05 3286,1
Налог на доходы физических лиц          1720,9  896,6   1603,1  2991,6  1797,95 3595,9
Налог с продаж                          338,7   312,7   31,7    x       x       x
Налог на имущество предприятий          622,5   693,5   798,2   753,1   411,85  823,7
Земельный налог                         135,6   223,8   196     196,2   49,85   99,7
Налог на добычу полезных ископаемых     391     429     439     177     97      194
Количество муниципальных  образований,
для которых изменены         нормативы
отчислений от налоговых доходов         62      49      62      62      нет             нет





                                                       Приложение N 27
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
    К МЕРОПРИЯТИЮ H2 "ВНЕДРЕНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ И ПРОЗРАЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
      РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ"

                                                                                            тыс. рублей
Наименование показателей        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое полугодие
2006 года <***>         2006 год        Первое полугодие
2007 года <***>
        факт    факт    факт    оценка  оценка          оценка  оценка
Основные     показатели,
используемые для  оценки
бюджетных        доходов
муниципальных
образований          при
распределении финансовой
помощи
1. Налог на       доходы
физических лиц                  <*>     <*>     <*>     3210564         3798097
2. Единый налог       на
вмененный доход      для
отдельных          видов
деятельности                    <*>     <*>     <*>     360066          422717
3.                Единый
сельскохозяйственный
налог                           <*>     <*>     <*>     1080            1268
4. Налог на    имущество
физических лиц                  <*>     <*>     <*>     81537           93197
5. Земельный налог              <*>     <*>     <*>     500037          571542
6. Численность населения
на 1 января 2005   года,
чел.                            <*>     <*>     <*>     4078160         4082238
Основные     показатели,
используемые для  оценки
бюджетных       расходов
муниципальных
образований          при
распределении финансовой
помощи                          <*>     <*>     <*>     <**>    <**>            <**>    <**>
Методика   распределения
средств на  выравнивание
бюджетной обеспеченности
утверждена       законом
(да/нет)                        нет     нет     нет     да      да              да      да

      --------------------------------
      <*>  При  составлении  бюджетов  до  2005 года финансовая помощь
 нижестоящим бюджетам рассчитывалась как разница между прогнозируемыми
 доходами и расходами по этим бюджетам.
      <**>  При  расчете финансовой помощи на 2006 год оценка расходов
 муниципальных образований участвует косвенно.
      <***> Показатели в рамках полугодия не рассчитывались.





                                                       Приложение N 28
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
           К МЕРОПРИЯТИЮ H3 "ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ
                  ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт            факт            факт            оценка          оценка          оценка          оценка
Количество         дошкольных
учреждений, ед.                 1906            1902            1904            1907            1910            1914            1914
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       0,00136 0,00149 0,00152 0,00153 0,00153 0,00153 0,00153
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       0,00016 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011 0,00011
Количество    государственных
общеобразовательных
учреждений, ед.<*>              3255            3228            3213            3158            3138            3138            3118
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       0,00245 0,00245 0,00245 0,00245 0,0024  0,0024  0,00238
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       0,00016 0,00016 0,00015 0,00015 0,00016 0,00016 0,00016
Численность         учащихся,
занимающихся во вторую смену,
чел.                            140671          121352          107411          96419           87552           87552           83736
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на численность  детей
школьного возраста              0,475   0,449   0,417   0,3682  0,3446  0,3446  0,4302
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на численность  детей
школьного возраста              0,0042  0,0097  0,0133  0,0049  0,0045  0,0045  0,0035
Площадь жилищ, приходящаяся в
среднем на одного жителя        18,3            18,6            18,9            19,0            x       19,4            x
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       24,2            22,2            22,8            23,0            x       23,5            x
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       14,2            14,2            14,6            14,8            x       15,1            x
Площадь       благоустроенных
жилищ, приходящаяся в среднем
на одного жителя                18,1            18,2            18,5            18,7            x       19,1            x
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       19,6            19,8            20              20,3            x       20,5            x
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на душу населения       16,0            16,4            16,7            17,1            x       17,4            x
Число больничных коек      на
10000 человек населения         107             102,3           103,9           90              88      87              86
Максимальное значение      по
муниципальным образованиям  в
расчете на 10000      человек
населения                       124,3           154,6           155,7           90              88      87              86
Минимальное значение       по
муниципальным образованиям  в
расчете на 10000      человек
населения                       50,2            48,2            47,4            88              85      84              83

      --------------------------------
      <*> В число государственных общеобразовательных учреждений вошли
 дневные школы, школы-интернаты всех типов и видов, вечерние (сменные)
 общеобразовательные школы.





                                                       Приложение N 29
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
         К МЕРОПРИЯТИЮ H4 "ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
                  БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт    факт    оценка  оценка          оценка  оценка
Суммарный        объем
кассовых разрывов   по
бюджетам муниципальных
образований,      тыс.
рублей                  838321  419960  656623  641186  200000  500000  300000
Объем     просроченной
задолженности       по
предоставленным
бюджетным    кредитам,
тыс. рублей             -       -       -       -       -       -       -
Наличие  формализован-
ного порядка   расчета
кассового разрыва   по
бюджетам    конкретных
муниципальных
образований и  расчета
возможного      объема
бюджетных     кредитов
(да/нет)                да      да      да      да      да      да      да
        Порядок расчета кассового    разрыва     по   бюджетам конкретных
муниципальных образований и расчета возможного объема   бюджетных
ссуд утвержден Приказом министра финансов Республики Башкортостан
от 9 апреля 2002 года N 11.
С 1 января 2006 года порядок предоставления, использования      и
возврата бюджетных кредитов из бюджета Республики    Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов      утвержден
Постановлением Правительства        Республики  Башкортостан от 7
сентября 2005 года N 196 "О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан "О межбюджетных         отношениях      в Республике
Башкортостан".





                                                       Приложение N 30
                                            к Программе реформирования
                                              государственных финансов
                                               Республики Башкортостан

                         ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
     К МЕРОПРИЯТИЮ H5 "ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
            ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
                       МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

        2002 год        2003 год        2004 год        2005 год        Первое
полугодие
2006 года       2006 год        Первое
полугодие
2007 года
        факт    факт    факт    оценка  оценка          оценка  оценка
Основные             показатели,
характеризующие         качество
управления         общественными
финансами и   платежеспособность
муниципальных образований
1. Процент исполнения   бюджетов
по доходам - всего,                     97,4    102,7   103     105,3   100     100,00  100
в том числе собственных доходов         95,7    104,4   105,5   105,2   100     100,00  100
2. Просроченная задолженность по
выплате заработной платы                нет     нет     нет     нет     нет     нет     нет
3. Просроченная задолженность по
коммунальным услугам                    81552   56186   96849   50000   40000   30000           20000
4. Соотношение       собственных
доходов и расходов (в среднем)          0,6     0,6     0,6     0,6     0,6     0,6     0,6
Наличие порядка      оперативной
(ежемесячной) оценки    качества
управления         общественными
финансами и   платежеспособности
муниципальных        образований
(да/нет)                                нет     нет     нет     нет     да      да      да
Наличие порядка ежегодной оценки
качества              управления
общественными финансами        и
платежеспособности муниципальных
образований (да/нет)                    нет     нет     нет     нет     да      да      да



                                                             Утвержден
                                          Постановлением Правительства
                                               Республики Башкортостан
                                           от 30 декабря 2005 г. N 324

                                 СОСТАВ
        МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
           ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
              РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2005 - 2007 ГОДЫ

Гаскаров А.Р.          - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр       финансов      Республики
                         Башкортостан, председатель совета
   Гайнанова   Д.А.   -  директора  Института  социально-экономических
исследований  Уфимского  научного  центра Российской академии наук; (В
редакции   Постановления   Правительства  Республики  Башкортостан  от
29.08.2007 г. N 243)

Асадуллин Г.Г.         - министр жилищно-коммунального хозяйства    Республики
                         Башкортостан

Гибатов Р.Р.           - заведующий отделом финансовой и налоговой    политики
                         Аппарата Правительства Республики Башкортостан

Горобец Г.В.           - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Илишев И.Г.            - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр     культуры    и национальной
                         политики Республики Башкортостан

   Климова  Н.И.  - (Исключен - Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 29.08.2007 г. N 243)

Колбин Б.Г.            - министр внешнеэкономических       связей, торговли
                         и предпринимательства  Республики Башкортостан

Мавлияров Х.Д.         - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр строительства, архитектуры   и
                         транспорта Республики Башкортостан

Низаметдинов Р.Р.      - исполняющий     обязанности   руководителя Управления
                         Федеральной налоговой    службы      по    Республике
                         Башкортостан (по согласованию)

   Пустовгаров   Ю.Л.  -  заместитель  Премьер-министра  Правительства
Республики  Башкортостан  -  министр  промышленности, инвестиционной и
инновационной    политики    Республики   Башкортостан   (В   редакции
Постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.08.2007 г. N
243)

Рахматуллина З.Я.      - министр образования Республики Башкортостан

   Сарбаев   Р.С.   -  министр  земельных  и  имущественных  отношений
Республики Башкортостан (В    редакции   Постановления   Правительства
Республики Башкортостан от 29.08.2007 г. N 243)

Субханкулова Р.Т.      - заместитель министра финансов Республики Башкортостан

Шамигулов Ф.Б.         - министр здравоохранения Республики Башкортостан

Ямалтдинов Ф.А.        - заместитель Премьер-министра Правительства Республики
                         Башкортостан - министр   труда   и  социальной защиты
                         населения Республики Башкортостан

Информация по документу
Читайте также