Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885

значений  показателей  (индикаторов)  подпрограммы   и   их   плановых
значений, по формуле:
     Сд = Зф/Зп*100%, где:
     Сд-степень достижения целей (решения задач),
     Зф-фактическое значение показателя  (индикатора)  подпрограммы  в
отчетном году,
     Зп-запланированное   на   отчетный   год   значение    показателя
(индикатора) подпрограммы - для показателей (индикаторов),  тенденцией
изменения которых является рост значений, или
     Сд  =  Зп/Зф*100%  -  для  показателя  (индикатора),   тенденцией
изменения которых является снижение значений;
     -оценки уровня   освоения   средств   местного   бюджета    путем
сопоставления плановых и фактических объемов  финансирования  основных
мероприятий подпрограммы, по формуле:
     Уф = Фф/Фп*100%, где:
     Уф-уровень освоения средств муниципальной  программы  в  отчетном
году,
     Фф-объем   средств,   фактически    освоенных    на    реализацию
муниципальной программы в отчетном году,
Фп-объем бюджетных назначений по муниципальной программе  на  отчетный
год.
     Если  реализация  подпрограммы  не  отвечает   приведенным   выше
критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  в  отчетном   году
признается неудовлетворительным.
     Сведения   о   методике   расчета    показателей    (индикаторов)
подпрограммы приведены согласно приложению N 6 к программе.

 

                            Подпрограмма 3.
             "Повышение эффективности поддержки социально
              ориентированных некоммерческих организаций"

 

                                ПАСПОРТ
                            подпрограммы 3.
             "Повышение эффективности поддержки социально
              ориентированных некоммерческих организаций"

 

 

--------------------------------------------------------------------
|Ответственный исполнитель |Управление социальной защиты населения |
|подпрограммы муниципальной|мэрии муниципального образования города|
|программы                 |Черкесска                              |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Цели подпрограммы         |Увеличение объема и повышение качества |
|                          |социальных услуг, оказываемых          |
|                          |гражданам, посредством обеспечения     |
|                          |условий для эффективной деятельности и |
|                          |развития социально ориентированных     |
|                          |некоммерческих организаций             |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Задачи подпрограммы       |- оказание за счет средств местного    |
|                          |бюджета финансовой поддержки           |
|                          |деятельности социально ориентированных |
|                          |некоммерческих организаций,            |
|                          |направленной на достижение конкретных  |
|                          |значений показателей результативности; |
|                          |- обеспечение открытости информации о  |
|                          |государственной поддержке социально    |
|                          |ориентированных некоммерческих         |
|                          |организаций                            |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Целевые показатели и (или)|- степень достижения показателей       |
|индикаторы подпрограммы   |результатов социально ориентированных  |
|                          |некоммерческих организаций, получивших |
|                          |софинансирование (%)                   |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Этапы и сроки реализации  |Срок реализации подпрограммы - 2014-   |
|подпрограммы              |2018 год:                              |
|                          |первый этап - 2014-2015 годы;          |
|                          |второй этап - 2016-2018 годы;          |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Объемы бюджетных          |Объем ассигнований для  финансирования |

|ассигнований подпрограммы |подпрограммы за счет средств  местного |

|                          |бюджета     составляет      всего    в |

|                          |2014-2018 гг. – 5039,8   тыс. руб., из |

|                          |них по годам:                          |

|                          | 2014 год – 845,5 тыс. рублей;         |

|                          | 2015 год – 2004,3 тыс. рублей;        |

|                          | 2016 год – 730,0 тыс. рублей;         |
|                          | 2017 год – 730,0 тыс. рублей;         |
|                          | 2018 год – 730,0 тыс. рублей          |

   редакции Постановлений Мэрии  Муниципального образования города

Черкесска     от     13.04.2015    555;       от 03.08.2015 № 1193;

от 02.08.2016 № 479)

|--------------------------+---------------------------------------|
|Ожидаемые результаты      |Обеспечение финансовой поддержкой      |
|реализации подпрограммы   |социально                              |
|                          |ориентированных некоммерческих         |
|                          |организаций,                           |
|                          |действующих на территории города       |
|                          |Черкесска.                             |
|                          |Прирост числа общественных объединений,|
|                          |социально ориентированных              |
|                          |некоммерческих организаций,            |
|                          |взаимодействующих с органами           |
|                          |исполнительной власти города Черкесска |
|                          |в решении социальных задач.            |
|                          |Степень информированности жителей      |
|                          |города о                               |
|                          |деятельности общественного сектора;    |
|                          |рост количества мероприятий,           |
|                          |организованных                         |
|                          |социально ориентированными             |
|                          |некоммерческими                        |
|                          |организациями                          |
--------------------------------------------------------------------

 

        1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
                основные проблемы и прогноз ее развития

 

     Руководствуясь статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003 г.
N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Росийской
Федерации и статьей 31.1 Федерального закона от  12.01.1996 г.  N 7  -
ФЗ"   О   некоммерческих   организациях"   в    поддержку    социально
ориентированным  некоммерческим  организациям  ветеранов   разработано
Постановление мэрии муниципального  образования  города  Черкесска  от
22.01.2013 г.  N 65  "Об утверждении  Правил  предоставления  субсидий
социально ориентированным некоммерческим  организациям  ветеранов,  не
являющимся муниципальными учреждениями города Черкесска".
     В настоящее время в  городе  Черкесске  имеется  необходимость  в
формировании эффективного механизма ресурсного общественного  развития
некоммерческих организаций.
     Решением указанных проблем может стать реализация  на  территории
города Черкесска в течение  2014-2018  годов  настоящей  Подпрограммы.
Применение   программно   -   целевого   метода    даст    возможность
координировать    действия    некоммерческого    сектора     социально
ориентированной  направленности  в  сфере  государственно-общественных
отношений  и  формирования   разнообразных   институтов   гражданского
общества,  создать  единые  подходы   в   работе   с   организованными
общественными инициативами.
     Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций
будет оцениваться через финансовые, экономические  социальные  и  иные
показатели. Финансовые показатели будут определяться  через  средства,
получаемые   некоммерческими   организациями   в    форме    субсидий.
Экономическим показателем станет уровень независимости  некоммерческой
организации (количество  штатных  сотрудников,  наличие  материальных,
кадровых и иных ресурсов). Социальные  показатели  будут  раскрываться
через основные направления деятельности некоммерческих организаций.

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 

     -обеспечение финансовой,  информационной  и  конечные  результаты
консультационной поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций, действующих на территории города Черкесска;
     -увеличение объема социальных  услуг,  предоставляемых  социально
ориентированными  некоммерческими  организациями,  а  также  повышение
качества их предоставления;
     -прирост числа      общественных      объединений,      социально
ориентированных  некоммерческих   организаций,   взаимодействующих   с
органами исполнительной власти города в решении социальных задач;
     -степень информированности   жителей   города   о    деятельности
общественного сектора;
     -рост количества    мероприятий,     организованных     социально
ориентированными некоммерческими организациями.

 

                 2. Приоритеты муниципальной политики
             в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
 и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание
                основных ожидаемых конечных результатов
               подпрограммы, сроков и контрольных этапов
                        реализации подпрограммы

 

     В целях развития сектора социально ориентированных некоммерческих
организаций города Черкесска и повышения  эффективности  использования
их  потенциала  в  решении  задач  социального  развития  Карачаево  -
Черкесской Республики, а также активизации потенциала  добровольчества
в Карачаево - Черкесской Республике  как  ресурса  развития  общества,
расширения участия граждан в добровольческой  деятельности  необходимо
выполнение следующих задач:
     -осуществление комплекса  мероприятий,  направленных  на  решение
приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала
социально ориентированных некоммерческих организаций;
     -наращивание потенциала социально ориентированных  некоммерческих
организаций;
     -формирование благоприятных      условий       для       развития
благотворительности, добровольчества;
     -формирование эффективного  механизма  предоставления  финансовой
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

 

Основные целевые индикаторы подпрограммы:

 

     -степень достижения     показателей     результатов     социально
ориентированных      некоммерческих      организаций,       получивших
софинансирование в рамках реализации подпрограммы;

 

          3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

     Для решения задач подпрограммы "Повышение эффективности поддержки
социально      ориентированных       некоммерческих       организаций"
предусматривается осуществление следующих основных мероприятий:
     -совершенствование и  развитие  нормативной   и   правовой   базы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;
     -содействие повышению  квалификации  муниципальных  служащих   по
вопросам   поддержки    социально    ориентированных    некоммерческих
организаций, благотворительности и добровольчества;
     -оказание прямой  финансовой  поддержки  деятельности   социально
ориентированных  некоммерческих  путем  предоставления   субсидий   на
реализацию проектов и программ.

 

              4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
                необходимых для реализации подпрограммы

 

     На  основании  пункта  2   приложения   к   Постановлению   мэрии
муниципального  образования  города  Черкеска   от   22.01.2013   N 65
Управлением   социальной   защиты   населения   мэрии   муниципального
образования   города   Черкесска   будет   предоставляться    субсидия
Черкесскому городскому Совету Ветеранов  войны,  труда  (пенсионеров),
Вооруженных  сил   и   правоохранительных   органов,   осуществляющему
деятельность  в  области  защиты  законных   прав   ветеранов   войны,
обеспечения  их  духовного  положения  в  обществе  и   удовлетворения
духовных потребностей, на обеспечение достижения уставных целей:
     -материальная и иная благотворительная помощь ветеранам и  членам
их семей;
     -организация культурного досуга ветеранов;
     -приобретение канцелярских и хозяйственных товаров;
     -прочие расходы   (приобретение   цветов,    венков,    открыток,
конвертов, подписка на периодические издания, ГСМ);
     -организация и проведение мероприятий: Дни воинской Славы;
     -поощрение активистов ветеранского движения;
     -чествование юбиляров.
     Объем  выделенных  средств  корректируется  ежегодно   с   учетом
возможности местного бюджета города Черкесска.
     Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  местного

бюджета за 2014-2018 год составляет 5039,8 тыс. руб., из них по годам:

     2014 год- 845,5 тыс. рублей;

     2015 год- 2004,3 тыс. рублей;

     2016 год- 730,0 тыс. рублей;

     2017 год- 730,0 тыс. рублей;

     2018 год- 730,0 тыс. рублей;

  редакции  Постановления  Мэрии  Муниципального  образования города

Черкесска от 02.08.2016 № 479)

 
     Обоснование потребности  в  финансовых  ресурсах  произведено  на
основании расходов аналогичных мероприятий за 2013 год.

 

   5. Анализ рисков реализации подпрограммы "Повышение эффективности
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" и меры
              управления рисками реализации подпрограммы

 

     Основными    рисками    реализации    подпрограммы     "Повышение
эффективности  поддержки  социально   ориентированных   некоммерческих
организаций" являются:
     -макроэкономические риски,  связанные  с  возможными   кризисными
явлениями в российской экономике, которые могут  привести  к  снижению
объемов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
из бюджетных источников;
     -законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых
условий   осуществления   деятельности    социально    ориентированных
некоммерческих организаций;
     -социальные риски,   связанные   с    формированием    возможного
негативного отношения граждан к деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций и участию в ней.
     При   возникновении   макроэкономических    рисков    потребуется
существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения
ее конечных результатов.
     Ответственный исполнитель программы будет осуществлять мониторинг
проектов  нормативных  правовых  актов  и   вносить   предложения   по
недопущению  ухудшения  правовых  условий  осуществления  деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций.
     Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан  о
положительных  результатах  деятельности   социально   ориентированных
некоммерческих организаций.

 

             6. Методика оценки эффективности подпрограммы

 

     Оценка  эффективности   реализации   муниципальной   подпрограммы
проводится по следующим критериям:
     -степень достижения целей и задач муниципальной подпрограммы;
     -степень эффективности использования бюджетных средств.
     Оценка эффективности  муниципальной  программы  включает  в  себя
расчет   степени   достижения   показателей   результатов    социально
ориентированных      некоммерческих      организаций,       получивших
софинансирование.
     Расчет  степени  достижения  показателей  результатов   социально
ориентированных      некоммерческих      организаций,       получивших
софинансирование:

 

           I факт
     I с = ______ x 100%, где:
           I план

 

     I с  тепень  достижения   показателей   результатов   социально
ориентированных      некоммерческих      организаций,       получивших
софинансирование
     I факт - фактическое значение;
     I план - плановое значение.

 

                            Подпрограмма 4.
           "Обеспечение реализации муниципальной программы"

 

                                ПАСПОРТ
                            подпрограммы 4.
           "Обеспечение реализации муниципальной программы"

 

 

--------------------------------------------------------------------
|Ответственный исполнитель |Управление социальной защиты населения |
|подпрограммы муниципальной|мэрии муниципального образования города|
|программы                 |Черкесска                              |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Цели подпрограммы         |Обеспечение реализации муниципальной   |
|                          |программы в соответствии с             |
|                          |установленными сроками                 |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Задачи подпрограммы       |- предоставление населению города      |
|                          |Черкесска гарантированных государством |
|                          |социальных услуг;                      |
|                          |- укрепление материально-технической   |
|                          |базы учреждений системы социального    |
|                          |обслуживания населения;                |
|                          |- повышение качества социального       |
|                          |обслуживания населения                 |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Целевые показатели и (или)|Доля граждан, получивших социальные    |
|индикаторы подпрограммы   |услуги в учреждениях социального       |
|                          |обслуживания населения, от общего числа|
|                          |граждан,                               |
|--------------------------+---------------------------------------|
|                          |обратившихся за получением социальных  |
|                          |услуг в учреждения социального         |
|                          |обслуживания населения                 |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Этапы и сроки реализации  |Срок реализации подпрограммы - 2014-   |
|подпрограммы              |2018 год:                              |
|                          |первый этап - 2014-2015 годы;          |
|                          |второй этап - 2016-2018 годы.          |
|--------------------------+---------------------------------------|
|Объемы бюджетных          |Объем ассигнований для  финансирования |

|ассигнований подпрограммы |подпрограммы   составляет    всего   в |

|                          |2014-2018 гг. – 94991,2   тыс. рублей, |

|                          |из них по годам:                       |

|                          | 2014 год- 18773,4 тыс. рублей;        |

|                          | 2015 год- 18691,3 тыс. рублей;        |

|                          | 2016 год- 19175,5 тыс. рублей;        |

|                          | 2017 год- 19175,5 тыс. рублей;        |
|                          | 2018 год- 19175,5 тыс. рублей;        |
   (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города

Черкесска    от     28.08.2014  г.  N 1451;      от 13.04.2015 № 555

от 02.08.2016 № 479)

|--------------------------+---------------------------------------|
|Ожидаемые результаты      |Доля граждан, получивших социальные    |
|реализации подпрограммы   |услуги в учреждениях социального       |
|                          |обслуживания населения, от общего числа|
|                          |граждан, обратившихся за получением    |
|                          |социальных услуг в учреждения          |
|                          |социального обслуживания населения, к  |
|                          |2018 году составит не менее 100%;      |
|                          |степень удовлетворенности граждан      |
|                          |качеством предоставления               |
|                          |государственных услуг, к 2018 году     |
|                          |составит не менее 95%.                 |
--------------------------------------------------------------------

 

 

        1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,
               основные проблемы и прогноз ее развития

 

     Сферой реализации подпрограммы является  осуществление  поддержки
всех уровней  бюджетов  для  обеспечения  выполнения  целей,  задач  и
показателей муниципальной программы в целом, в разрезе  подпрограмм  и
основных мероприятий.
     Обеспечение  выполнения   финансирования   основных   мероприятий
муниципальной программы,  достижения  прогнозных  показателей  требует
совершенствования организации и управления  реализацией  муниципальной
программы на всех уровнях ее выполнения, создания  условий  для  более
эффективного использования  организационно-экономических  рычагов  для
повышения   финансовой   устойчивости   и   своевременности   доставки
социального обслуживания граждан  города  Черкесска,  обратившихся  за
получением социальных услуг и поддержки.
     Прогноз   реализации   подпрограммы    предполагает    дальнейшее
совершенствование   взаимоотношений   органов   социальной   поддержки
населения, ответственных за выполнение  муниципальной  программы,  что
позволит обеспечить повышение  эффективности  использования  бюджетных
средств,  выделяемых  на  ее  финансовое  обеспечение,  и   достижение
предусмотренных в подпрограмме показателей.
     Важным  условием   достижения   целей   настоящей   муниципальной
программы  является  укрепление   материально   -   технической   базы
учреждений системы социального обслуживания населения.
             Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Обеспечение  выполнения  целей,  задач  и  показателей   муниципальной
программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

 

 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
                цели, задачи и показатели (индикаторы)
          достижения целей и решения задач, описание основных
             ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
          сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

 

     Основными элементами организации эффективной  системы  управления
реализацией программы являются задачи подпрограммы:
     -обеспечение управления реализации мероприятий программы;
     -укрепление материально -  технической  базы  учреждений  системы
социального обслуживания населения;
     -повышение качества социального обслуживания населения;

 

               Основные целевые индикаторы подпрограммы
     Доля  граждан,  получивших  социальные   услуги   в   учреждениях
социального  обслуживания  населения,   от   общего   числа   граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в  учреждения  социального
обслуживания населения.
     Цель  подпрограммы  -  это  обеспечение  реализации  подпрограмм,
основных  мероприятий  и  мероприятий  программы  в   соответствии   с
установленными сроками и задачами.
     Важными факторами успешной реализации подпрограммы является:
     -обеспечение нормативного,   методического   и    информационного
единства подпрограммы;
     -обеспечение эффективной  координации   действий   всех   сторон,
участвующих в реализации подпрограммы.
     Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы   -   обеспечение
выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом,
в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

 

          3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

     В   рамках   финансового   обеспечения   реализации   мероприятий
подпрограммы предусматривается финансирование расходов  по  выполнению
мероприятий  муниципальной  программы,  в  том   числе   расходов   по
содержанию  и  материально  -  техническому  обеспечению  деятельности
Управления   социальной   защиты   населения   мэрии    муниципального
образования   города   Черкесска   и   подведомственного    учреждения
Муниципального  бюджетного  учреждения  "Центр  социальной   поддержки
населения города Черкесска" из бюджетов всех уровней.

 

              4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
                необходимых для реализации подпрограммы

 

     Финансирование  подпрограммы  осуществляется  за   счет   средств
федерального, республиканского и местного бюджетов города Черкесска.
     Объем выделенных средств  осуществляется  на  основании  принятых
решений Думы муниципального образования  города  Черкесска  "О бюджете
города Черкесска" на очередной финансовый год.
     Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств  местного

бюджета за 2014-2018 год составляет   94991,2 тыс. руб., из   них   по

годам:

     2014 год- 18773,4 тыс. рублей;

     2015 год- 18691,3 тыс. рублей;

     2016 год- 19175,5 тыс. рублей;

     2017 год- 19175,5 тыс. рублей;

     2018 год- 19175,5 тыс. рублей;

  редакции  Постановлений  Мэрии  Муниципального  образования города

Черкесска  от  13.04.2015    555; от 02.08.2016 № 479)

 
               5. Анализ рисков реализации подпрограммы
           "Обеспечение реализации муниципальной программы"
           и меры управления рисками реализации подпрограммы

 

     Основными рисками реализации подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы" являются экономические риски,  которые  могут
привести к снижению объемов финансирования из всех уровней бюджетов.
     При возникновении экономических рисков потребуется  корректировка
подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

 

    VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для

                 реализации муниципальной программы

 

     Объем   финансового   обеспечения    реализации   муниципальной

программы «Социальная  поддержка  населения  города   Черкесска»  за

период 2014-2018гг.  составляет   2503411,1   тыс. руб., из   них по

годам: 

 

2014 год – 471335,0 тыс. рублей;

2015 год – 520453,4 тыс. рублей;

2016 год – 513697,3 тыс. рублей;

2017 год – 498962,7 тыс. рублей;

2018 год – 498962,7 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 229389,4 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 42707,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 46828,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 46617,7 тыс. рублей;

в 2017 году- 46617,7 тыс. рублей;

в 2018 году- 46617,7 тыс. рублей.

 

-республиканского бюджета- 1403476,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 260306,1 тыс. рублей;

в 2015 году- 274870,1 тыс. рублей;

в 2016 году- 293928,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 287185,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 287185,9 тыс. рублей

 

-федерального бюджета- 870545,1 тыс. рублей, из них по годам:

            

в 2014 году- 168321,5 тыс. рублей;

в 2015 году- 198754,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 173151,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 165159,1 тыс. рублей;

в 2018 году- 165159,1 тыс. рублей.

     Объемы    бюджетных   ассигнований   уточняются   ежегодно    при

формировании местного бюджета на очередной финансовый год  и  плановый

период     (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального  образования

города Черкесска  от  28.08.2014  г. N 1451;      от 13.04.2015 № 555;

от  27.05.2015  790; от 03.08.2015 № 1193; от 02.08.2016 № 479)

(Глава  в  редакции  Постановления  Мэрии  Муниципального  образования

города Черкесска от 27.05.2015 № 790)

 

         IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы
(вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного
  исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и
   негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы
      (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации
       муниципальной программы и описание мер управления рисками
                        реализации подпрограммы

 

     Важным  условием  успешной  реализации  муниципальной   программы
является компонента управления рисками с целью минимизации их  влияния
на достижение целей программы.
     Для   реализации   мероприятий   предусмотренных    муниципальной
программой, необходимо предусмотреть следующие риски:
     -кризисные явления в экономике;
     -высокая инфляция;
     -неполное финансирование бюджетных обязательств;
     -несвоевременное выполнение муниципальной программы;
     -некачественное и несвоевременное предоставление  мер  социальной
поддержки;
     -неукомплектованность кадрами системы социальной защиты;
     -отсутствие или    частичная    недостаточность    статистических
показателей,  социально  -  экономических  и  финансовых  показателей,
целевых показателей (индикаторов).
     Минимизации  данных  рисков   будет   способствовать   реализация
предусмотренных  в  муниципальной  программе  мер,   направленных   на
совершенствование предоставления мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан путем бюджетной обеспеченности основных мероприятий,
усиления адресности ее предоставления в  денежной  форме,  а  также  в
форме услуг социального обслуживания с учетом нуждаемости.
     Остальные виды рисков  связанные  со  спецификой  целей  и  задач
программы, и меры по  их  минимизации  будут  предприниматься  в  ходе
оперативного управления.

 

       X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

 

     Эффективность реализации   муниципальной  программы   оценивается

ежегодно на основе целевых   показателей, предусмотренных  приложением

№ 1, исходя из соответствия фактических значений   показателей  с   их

целевыми значениями, а    также   уровнем    использования    средств,

предусмотренных в целях  финансирования   мероприятий    муниципальной

программы.

     Оценка   эффективности    реализации   муниципальной    программы

проводиться на основе:

     - оценки степени достижения целей и решения  задач  муниципальной

программы путем сопоставления фактически достигнутых в  отчетном  году

значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и  входящих

в нее подпрограмм и их плановых значений, по формуле:

     Сд = Зф/Зп*100%, где: 

     Сд–степень достижения целей (решения задач), 

     Зф–фактическое значение  показателя   (индикатора)  муниципальной

программы /подпрограммы в отчетном году,

     Зп–запланированное   на   отчетный    год   значение   показателя

(индикатора) муниципальной  программы/подпрограммы – для   показателей

(индикаторов), тенденцией изменения которых является  рост   значений,

или Сд = Зп/Зф*100% – для     показателя     (индикатора),  тенденцией

изменения которых является снижение значений;

     – оценки уровня  освоения средств    местного    бюджета    путем

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования   основных

мероприятий муниципальной программы, по формуле:

     Уф = Фф/Фп*100%, где: 

     Уф–уровень освоения средств муниципальной программы   в  отчетном

году, 

     Фф–объем     средств, фактически     освоенных    на   реализацию

муниципальной программы в отчетном году,

     Фп–объем бюджетных назначений по    муниципальной   программе  на

отчетный год.

     Муниципальная программа считается реализуемой с высоким   уровнем

эффективности, если:

     - степень  достижения целей    (решения    задач)   муниципальной

программы и ее подпрограмм 95 % и более;

     - не менее 95 % мероприятий, запланированных на   отчетный   год,

выполнены в полном объеме;

     - освоено не менее 98 % средств, запланированных  для  реализации

муниципальной программы в отчетном году.

     Муниципальная        программа     считается     реализуемой    с

удовлетворительным уровнем эффективности, если:

     - степень  достижения целей   (решения    задач)    муниципальной

программы и ее подпрограмм от 80 % до 95 %;

     - не менее 80 % мероприятий, запланированных  на  отчетный   год,

выполнены в полном объеме;

     - освоено от 95 до 98 % средств, запланированных для   реализации

муниципальной программы в отчетном году

     Если реализация муниципальной программы не отвечает   приведенным

выше критериям, уровень эффективности ее реализации в   отчетном  году

признается неудовлетворительным.

     Сведения    о   методике   расчета    показателей   (индикаторов)

муниципальной программы приведены согласно приложению № 6 к программе.

Управление    и   контроль    реализации    муниципальной    программы

осуществляется   в соответствии с   разделом   V   приложения    1   к

постановлению мэрии муниципального образования  города   Черкесска  от

24.09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка    разработки, реализации  и

оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по

разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска.

 

 

              Обоснование необходимых финансовых ресурсов
           по основным мероприятиям муниципальной программы
           "Социальная поддержка населения города Черкесска"
                            на 2014-2018гг.
                     (расчет произведен в рублях)

 

                            Подпрограмма 1
    "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

 

Местный бюджет
     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
08.12.2009 N 96 "О предоставлении компенсации в размере 25% на  оплату
жилья и коммунальных услуг и выплате ежемесячного социального  пособия
семьям, имеющим детей-инвалидов  и  инвалидам  с  детства,  вследствие
заражения  в  лечебном  учреждении  ВИЧ  -  инфекцией,  проживающим  и
зарегистрированным на  территории  муниципального  образования  города
Черкесска"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8009-3900,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид расхода 313-1 чел.
- 3850,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-50,00

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
08.12.2009 N 98 "О мерах  социальной  поддержки  инвалидов  1  группы,
инвалидов с детства и семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до  16
лет"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8012-15 860300,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид  расхода  313-2800
чел. -15 727 800,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313 - услуги почты - 35 800,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-96 700,00

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
08.12.2009  N 97  "О мерах  социальной  поддержки  ветеранов   Великой
Отечественной Войны"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8011-72900,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи  населению"  вид  расхода  313-12
чел. -72 300,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313 - услуги почты - 200,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-400,00

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
27.05.2010  N 57  "Об утверждении  Положения   о   присвоении   звания
"Почетный гражданин города Черкесска"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8005-395 800,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи  населению"  вид  расхода  313-25
чел. - 391 400,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313 - услуги почты - 2 100,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-2 300,00
ВСЕГО (местные льготы МБУ "ЦСПН г. Черкесска") - 16 332 902,00

 

Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 2047  ВР  323  Ст.  226-221
600,00 (индексация 5% от  суммы  2013г.  -  211000х1,05  =  221550,00)
Приобретение  товаров,  работ,  услуг  в  пользу   граждан"   (Детские
новогодние подарки)

 

Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01  1  8004  ВР  321  Ст.262-587
200,00 (индексация 5% от суммы 2013г. -  559200  х  1,05  =  587160,00
"Пособия и компенсации гражданам и иные социальные  выплаты"  (трудная
жизненная ситуация)

 

Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8006 ВР 313-36 500,00
"Пособия и  компенсации  по  публичным  обязательствам"  Решение  Думы
муниципального  образования  города  Черкесска  от   27.05.2010   N 57
Компенсация расходов "Почетным гражданам г. Черкесска" за  пользование
телефонной абонентской линией
18чел. х163руб. х12месяцев
Ст. 262-35 500,00
Ст. 221-1000,00

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
26.10.2011 N 80 Оплата услуг  бани  участников  Великой  Отечественной
войны и инвалидов Великой Отечественной войны 150,00 (одно  посещение)
х 27 чел. х 4 посещения в месяц х 12 месяцев
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья  01  1  8008  ВР  313-287 100,00
"Пособия и компенсации по публичным обязательствам"
Ст. 262-283 700,00
Ст. 221-2 200,00
Ст. 226-1 200,00

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
08.12.2009 N 96 Ежемесячные социальные пособия  инвалидам,  зараженным
ВИЧ - инфекцией 1чел. Х 8 861,54 х 12мес.
Раздел 10 подраздел 03  целевая  статья  01  1  8002  ВР  313  Ст.262-
93 500,00 "Пособия и компенсации по публичным обязательствам"

 

     Решение  Думы  муниципального  образования  города  Черкесска  от
26.01.2012  N 2  "О единовременных  материальных  выплатах  участников
Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны  в
связи  с  юбилейными  датами,  семьям   умерших   участников   Великой
Отечественной  войны  и  инвалидов  Великой  Отечественной  войны   на
организацию похорон семьям умерших  участников  Великой  Отечественной
войны и инвалидов Великой Отечественной войны на организацию  похорон"
5000,00 х 43 чел. (всего 210 человек - 20% от общего числа  участников
и инвалидов Великой Отечественной войны - 42)
Единовременных материальных выплат  участников  Великой  Отечественной
войны и инвалидов Великой Отечественной войны  в  связи  с  юбилейными
датами 5000,00 х 29 чел
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 1 8007 ВР 313 Ст.262 -
362 300,00

 

Итого  по  разделу  10  подразделу  03  (бюджет  города  Черкесска)  -
1 588 200,00
ВСЕГО (местные льготы УСЗН) -1 588 200,00

 

ВСЕГО (подпрограмма 1 - местный бюджет на 2014 год) - 17 921 102,00
Федеральный бюджет
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 0115250 вид расхода
313-101 490 000,00
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода
313-100 470 000,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313-0,18% - 183 600,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-0,82% - 836 400,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 0115381вид расхода 313
Ст.262 - Ежемесячное пособие по уходу за  ребенком  до  достижения  им
возраста полутора лет - 45 844 600,00

 

     Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Ф. Б.)
Раздел 10 подраздел 04 целевая статья 0115084 вид расхода
313-487 948,50
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" - 485497,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" услуги банка 0,5% - 2451,50

 

ВСЕГО  (подпрограмма  1  -  федеральный  бюджет   на   2014   год)   -
147 822 548,50

 

Республиканский бюджет
     Пособие  на  погребение,  установленное  Федеральным  законом  от
12.01.1996 N 8 - ФЗ "О погребении и похоронном деле"
Выплата   социального   пособия    на    погребение    и    возмещение
специализированным службам по вопросам похоронного  дела  расходов  на
погребение  в  случаях,  если  умерший   не   подлежал   обязательному
социальному страхованию на случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а  также
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 43 00 вид расхода
313 - 750 300,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид расхода
313 - 750 300,00

 

     Постановление Правительства Российской  Федерации  от  14.12.2005
N 761  "О предоставлении  субсидий  на  оплату  жилого   помещения   и
коммунальных услуг"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 74  80  вид  расхода  313  -
22 310 460,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи  населению"  вид  расхода  313  -
21873000,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-2%  -  услуги  банка  -
437460,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20  -  РЗ
"О ежемесячном  социальном  пособии  гражданам,   имеющим   детей,   в
Карачаево - Черкесской Республике"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья  011  75  11вид  расхода  313  -
9 887 200,00
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
9689456,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-2%  -  услуги  банка  -
197744,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики от 11.04.2005 N 43 - РЗ
Единовременная денежная компенсация (ЕДК) многодетным семьям -
8 278 400,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 12
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
8195200,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-0,82% - услуги банка  -
68224,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313-0,18% - услуги почты - 14976,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 13
Медикаменты многодетным семьям - 100 000,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид расхода 313 -
100 000,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики от 12.01.2005  N 8  -  РЗ
"О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 21
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам труда - 36 362 600,00
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
35817161,00
Ст.221 "Услуги связи"  вид  расхода  313-1,5%  услуги  по  доставке  -
447259,98
НДС 18% - 98179,02 Всего: 545439,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики   от 23.01.2006    N 5-РЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных  районов  и
городских  округов  в  Карачаево - Черкесской  Республике   отдельными
государственными  полномочиями  Карачаево - Черкесской  Республики   в
области социальной  поддержки  и  социального  обслуживания  отдельных
категорий граждан"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 22
Закон Карачаево  -  Черкесской  Республики  от  12.01.2005  N 8-РЗ
Единовременная  денежная   компенсация   (ЕДК)   ветеранам   труда   -
59 462 593,00

 

Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
58864979,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-0,82% - услуги банка  -
490043,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313-0,18% - услуги почты - 107571,00

 

     Предоставление мер социальной поддержки по зубопротезированию
ветеранам труда
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 23
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
3 796 800,00

 

     Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) труженикам тыла - 346 100,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 41
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
340908,50
Ст.221 "Услуги связи"  вид  расхода  314-1,5%  услуги  по  доставке  -
4257,03
НДС 18% -934,47 Всего: 5191,50

 

     Предоставление мер  социальной  поддержки  по  зубопротезированию
труженикам тыла
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 42
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
10 600,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики от 11.11.2008 N 69  -  РЗ
"О ветеранах труда Карачаево - Черкесской Республики"
Ежемесячное денежное вознаграждение (ЕДВ) ветеранам труда Карачаево  -
Черкесской Республики - 16 453 400,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 50
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид  расхода  314-3100
чел. - 16 206 599,00
Ст.221 "Услуги связи"  вид  расхода  314-1,5%  услуги  по  доставке  -
202376,82
НДС 18% - 44424,18 Всего: 246 801,00

 

     Закон Карачаево - Черкесской   Республики   от 12.01.2005  N 7-РЗ
"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,  признанных
пострадавшими от политических репрессий"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 31
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) реабилитированным - 6 351 300,00
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  314-
6256030,50
Ст.221 "Услуги связи"  вид  расхода  314-1,5%  услуги  по  доставке  -
78120,99 НДС 18% - 17148,51 Всего: 95269,50

 

     Закон Карачаево - Черкесской Республики   от 12.01.2005  N   7-РЗ
Единовременная  денежная   компенсация   (ЕДК)   реабилитированным   -
49 451 500,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 32
Ст.262 "Пособия по  социальной  помощи  населению"  вид  расхода  313-
48954500,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" вид расхода 313-0,82% - услуги банка  -
407540,00
Ст.221 "Услуги связи" вид расхода 313-0,18% - услуги почты - 89460,00

 

     Предоставление мер  социальной  поддержки  по  зубопротезированию
реабилитированным
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 33
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению"  вид  расхода
313-748 100,00

 

     Бесплатный     проезд,     бесплатная     установка      телефона
реабилитированным - 2 093 300,00
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 34
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" вид расхода 313
Проезд - 173942,00 х12 мес. = 2087300,00
Установка телефона - 500,00х12мес. = 6000,00

 

     Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (Р. Б.)
Раздел 10 подраздел 04 целевая статья 0114084 вид расхода 313-2
879 928,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" - 2 836 512,00
Ст.226 "Прочие работы, услуги" услуги банка - 0,5% - 43416,00

 

     Ежемесячное пособие на ребенка, установленное Федеральным законом
от 19.05.1995 N 81 - ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей"
Раздел 10 подраздел 04 целевая статья 011 41 00 вид расхода 313
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" - 17 315 600,00

 

ВСЕГО  (подпрограмма  1  -  республиканский  бюджет  на  2014  год)  -
236 598 181,00

 

В 2015, 2016, 2017, 2018 гг.  использован  коэффициент  увеличения  на
1,05%.

 

 

                            Подпрограмма 2
                 "Социальная поддержка семьи и детей"
  редакции  Постановления  Мэрии  Муниципального  образования города

Черкесска от 13.04.2015 № 555)

 

Республиканский бюджет
     Ежемесячная  денежная  выплата  семьям  опекунов  на   содержание
подопечных детей и оплата  приемной  семье  на  содержание  подопечных
детей
Раздел 10  подраздел  04  целевая  статья  0122010  вид  расхода  313-
11530500,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" - 11530500,00

 

     Ежемесячное  денежная  выплата  "Компенсация  части  родительской
платы  за  содержание  ребенка   в   государственных   образовательных
учреждениях,  реализующих   основную   общеобразовательную   программу
дошкольного образования"
Раздел 10  подраздел  04  целевая  статья  0122010  вид  расхода  313-
3845000,00
Ст.262 "Пособия по социальной помощи населению" - 3845000,00

 

     Организация оздоровления, отдыха детей в период летних каникул  -
1862700,00
Раздел 10  подраздел  06  целевая  статья  0124600  вид  расхода  244-
1862700,00

 

ВСЕГО  (подпрограмма  2  -республиканский  бюджет  на  2014   год)   -
17238200,00

 

Местный бюджет
     Организация оздоровления, отдыха детей в период летних каникул  в
выездных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием - 5180000,00
Раздел 10  подраздел  06  целевая  статья  0122035  вид  расхода  244-
5180000,00

 

ВСЕГО (подпрограмма 2 -местный бюджет на 2014 год) -5180000,00

 

В 2015, 2016, 2017, 2018 гг.  использован  коэффициент  увеличения  на
1,05%.

 

                            Подпрограмма 3
             "Повышение эффективности поддержки социально
              ориентированных некоммерческих организаций"

 

Местный бюджет
     Субсидии социально - ориентированным некоммерческим  организациям
ветеранов, не являющимся муниципальными учреждениями города  Черкесска
в рамках подпрограммы "Повышение эффективности поддержки  социально  -
ориентированных некоммерческих организаций"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 01 3 6001 Вид расхода 630  КОСГУ
242-730 000,00

 

ВСЕГО (подпрограмма 3 - местный бюджет на 2014 год) - 730 000,00
В 2015году использован коэффициент увеличения на 1,05%.

 

В 2016, 2017, 2018 гг. на уровне 2015 года.

 

                            Подпрограмма 4
           "Обеспечение реализации муниципальной программы"

 

Местный бюджет
Раздел 10 подраздел 06 целевая статья 01 4 1011 Вид расхода 121
Ст.211  "Заработная  плата"  вид  расхода  121-4 851  400,00   (расчет
прилагается)
Ст.213 "Начисления на  оплату  труда"  вид  расхода  121-1 465  100,00
(расчет прилагается)
ИТОГО: 6 316 500,00

 

Раздел 10 подраздел 06 целевая статья 01 4 1019 Вид расхода 122

 

Ст.212 "Прочие выплаты" вид расхода 122-3300,00
Ст.222 "Транспортные услуги" вид расхода 122-300,00
Ст.226 "Прочие услуги" (проживание - командировка)- вид  расхода  122-
9500,00
ИТОГО: 13 100,00

 

Раздел 10 подраздел 06 целевая статья 01 4 1019 Вид расхода 200

 

Ст.221 "Услуги связи" - 165 900,00
Вид расхода 242-154 300,00 (ОАО "Ростелеком" - услуги связи)
Вид расхода 244-11 600,00 (конверты)

 

Ст.225 "Услуги по содержанию имущества" - 33 700,00
Вид расхода 242-32 900,00 (ремонт оргтехники, заправка картриджей)
Вид расхода 244-800,00

 

Ст.226 "Прочие услуги" - 359 300,00
Вид расхода 242-225 300,00
Информационные услуги ЗАО "Аркада"- система  ГАРАНТ  12850,00х12  мес.
=154200,00
     Электронный документооборот-услуги удостоверяющего центра "Аском"
- отчеты в МИФНС России N3 по КЧР, ГУ ОПФР по  КЧР  -  450,00х12  мес.
=5400,00,  регистрация  сертификата  ключа  -  350,00,  Предоставление
доступа к СЭД - 1 300,00
Всего: 7 050,00
Услуги по программе ПАРУС - 5,6 часа х12 мес. х 950,00 = 64 050,00
Вид расхода 244-134 000,00
     Бланки "Дело" - 2000 шт. х3,00=6 000,00
     Бланки "Заявление" - 1000 шт. х1,00=1 000,00
     Бланки "Талон на баню" - 1200 шт. х1,50=1 800,00
     Бланки "Распоряжение" - 1000 шт. х1,00=1 000,00
     Подписка на периодические издания - 5 200,00
     Изготовление печатей, штампов - 1 000,00
     Нотариальные услуги - 3 000,00
     Переплет и подшив документов - 10 000,00
     Обработка архивных документов - 30 000,00
     Услуги гражданско-правового характера - 75 000,00

 

     Ст.290 "Прочие расходы" Вид расхода 244-1000,00
     Ст.340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 40 700,00
     Вид расхода 244-26 900,00 (канцтовары)
     Вид расхода 242-13 800,00 (картриджи)

 

     Ст.310 "Увеличение стоимости основных средств" - 90 000,00
     Вид расхода 242-80 000,00
     Калькулятор (1 шт) - 1 000,00
     UPS (1 шт) - 2 000,00
     Компьютер в сборе 2шт. х35 000,00 = 70 000,00
     Принтер 1шт. х7000,00 = 7 000,00

 

     Вид расхода 244-10 000,00 (сейф)

 

     ИТОГО: 690 600,00
     Раздел 10 подраздел 06 целевая статья 01 4 1019 Вид расхода 800
     Ст.290 "Прочие расходы" всего - 32 400,00 в том числе:

 

     Вид расхода 851 ст.290-1800,00 (налог на имущество)
     Вид расхода 852 ст.290-30600,00 (экология)

 

     ИТОГО: 32 400,00

 

     Итого  по  разделу  10  подразделу   06   (содержание   УСЗН)   -
7 052 600,00

 

     Раздел 10 подраздел 06 целевая статья 01 4 1059 Вид расхода 611
     Ст.241-11 933 000,00 (содержание МБУ "ЦСПН г. Черкесска")
ВСЕГО (подпрограмма 4 - местный бюджет на 2014 год) -18 985 600,00
Федеральный бюджет
     Жилищно - коммунальные услуги отдельным категориям граждан
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 0115250
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям" -0,5% - 510 000,00

 

     Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего  ребенка
или  последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет
(федеральный бюджет)
Раздел 10 подраздел 04 целевая статья 011 50 84
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям" - 0,5% - 2 451,50

 

ВСЕГО (подпрограмма 4 - федеральный бюджет на 2014 год) - 512 451,50

 

Республиканский бюджет
     Постановление Правительства Российской  Федерации  от  14.12.2005
N 761  "О предоставлении  субсидий  на  оплату  жилого   помещения   и
коммунальных услуг"
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 74 80
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям" - 355 740,00

 

     Единовременная денежная компенсация (ЕДК) многодетным семьям
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 12
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям"- средства на обеспечение предоставления субсидий -  0,5%
- 41 600,00

 

     Единовременная денежная компенсация (ЕДК) ветеранам труда
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 22
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям"- средства на обеспечение предоставления субсидий -  0,5%
- 298 807,00

 

     Единовременная денежная компенсация (ЕДК) реабилитированным
Раздел 10 подраздел 03 целевая статья 011 75 32
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям"- средства на обеспечение предоставления субсидий -  0,5%
- 248 500,00

 

     Ежемесячная денежная выплата, в случае рождения третьего  ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

 

(республиканский бюджет)
Раздел 10 подраздел 04 целевая статья 011 40 84
Ст.241 "Безвозмездные  перечисления  государственным  и  муниципальным
организациям" -0,5% - 14 472,00

 

ВСЕГО  (подпрограмма  4  -  республиканский  бюджет  на  2014  год)  -
959 119,00

 

В 2015, 2016, 2017, 2018 гг.  использован  коэффициент  увеличения  на
1,05%.

 

 

                                        Приложение N 1
                                        к муниципальной программе
                                        "Социальная поддержка
                                        населения города Черкесска на
                                        2014-2018 годы"

 

 

                                                                          Сведения
                                                    о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
                                                     подпрограмм муниципальной программы и их значение

 

                                            (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города  

                                                           Черкесска от 13.04.2015 № 555)                    

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |          Показатель           д. |                                                            Значения целевых показателей                         |
|пп |          (индикатор)          |изм.|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        (наименование)         |    |     2012      |     2013      |     2014      |      2015      |     2016      |     2017      |      2018      |
|   |                               |    |---------------+---------------+---------------+----------------+---------------+---------------+----------------+
|   |                               |    |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|с учетом|базовый|   с   |базовый|   с   |базовый|с учетом|
|   |                               |    |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|  доп.  |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|  доп.  |


Информация по документу
Читайте также