Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 27.05.2015 № 790

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.05.2015                                                                                                       № 790

          геркесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы

 

В связи с увеличением расходов на реализацию муниципальной программы « Социальная поддержка населения города Черкесска » на 2014-2018,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 02.06.2014 № 885 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 № 1451, от 13.04.2015 № 555) следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы изложить в следующей  редакции:

 

«Ответственный исполнитель  программы

Управление социальной защиты населения

мэрии муниципального образования города Черкесска

Соисполнители программы

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска

Участники программы

Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

Подпрограммы программы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

«Социальная поддержка семьи и детей»;

«Повышение эффективности поддержки социально      ориентированных некоммерческих организаций»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Ведомственные целевые программы

Отсутствуют

Цели программы

Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки

Задачи программы

– выполнение обязательств по мерам социальной поддержки отдельным категориям граждан;

– социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– реализация государственной семейной политики, социальное развитие семьи и детей;

улучшение взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями

Целевые индикаторы и показатели программы

доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города

Сроки и этапы реализации программы

 2015-2018 годы на постоянной основе, разделение программы на этапы не предусматривается

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2014-2018 годы составляет 2407855,9 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2014 году- 471335,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 487097,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 477165,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 486128,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 486128,8 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 225740,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 42707,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 44737,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 45578,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 46358,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 46358,6 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1338853,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 260306,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 271744,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 268583,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 269109,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 269109,8 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 843262,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 168321,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 170615,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

 

Подпрограмма 1 «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»- 2076181,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 401408,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 411220,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 415209,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 424171,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 424171,9 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 99658,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 17908,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 19417,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 20257,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 21037,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 21037,9 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1153830,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 223947,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 232988,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 231947,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 232473,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 232473,6 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 822692,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 159552,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 158815,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»- 234370,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 50308,1 тыс. рублей;

2015 год- 56455,2 тыс. рублей;

2016 год- 42535,6 тыс. рублей;

2017 год- 42535,6 тыс. рублей;

2018 год- 42535,6 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 28777,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 5179,9 тыс. рублей;

в 2015 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 5899,4 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 185023,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 36358,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 38755,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 20569,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году-   8769,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 11800,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности поддержки социально-ориентированных организаций» за счет средств местного бюджета- 3765,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 845,5 тыс. рублей;

2015 год- 730,0 тыс. рублей;

2016 год- 730,0 тыс. рублей;

2017 год- 730,0 тыс. рублей;

2018 год- 730,0 тыс. рублей;

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета- 93538,6 тыс. руб., из них по годам:

 

2014 год- 18773,4 тыс. рублей;

2015 год- 18691,3 тыс. рублей;

2016 год- 18691,3 тыс. рублей;

2017 год- 18691,3 тыс. рублей;

2018 год- 18691,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

-увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих  в городе Черкесске;

- отсутствие кредиторской задолженности по публичным обязательствам;

- повышение   средней заработной платы социальных работников до 100 % от средней заработной платы в городе Черкесске;

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- преобладание к 2018 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей  »;

                 

2) в разделе «VII. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Развитие социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей  редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014-2018 годы составляет  2076181,7 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 401408,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 411220,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 415209,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 424171,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 424171,9 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 99658,9 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 17908,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 19417,2 тыс. рублей;

в 2016 году- 20257,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 21037,9 тыс. рублей;

в 2018 году- 21037,9 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 1153830,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 223947,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 232988,7 тыс. рублей;

в 2016 году- 231947,1 тыс. рублей;

в 2017 году- 232473,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 232473,6 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 822692,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 159552,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 158815,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.                                                               »;

 

б)  в подпрограмме 2 «Социальная поддержка семьи и детей»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы изложить в следующей  редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем  финансового обеспечения реализации  подпрограммы  за 2014- 2018 годы составляет  234370,1 тыс. рублей, из них по годам:

 

2014 год- 50308,1 тыс. рублей;

2015 год- 56455,2 тыс. рублей;

2016 год- 42535,6 тыс. рублей;

2017 год- 42535,6 тыс. рублей;

2018 год- 42535,6 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 28777,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 5179,9 тыс. рублей;

в 2015 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2017 году- 5899,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 5899,4 тыс. рублей;

 

-республиканского бюджета- 185023,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 36358,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 38755,8 тыс. рублей;

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей;

 

-федерального бюджета- 20569,6 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году-   8769,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 11800,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году- 0,0 тыс. рублей.                                                                    »;

                        

раздел 11 «11. Прогнозируемый объем передаваемых средств  федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на  достижение целей и конечных результатов» изложить в следующей редакции:

«11. Прогнозируемый объем передаваемых средств  федерального и регионального бюджетов с оценкой его влияния на  достижение целей и конечных результатов

Прогнозируемый объем передаваемых средств муниципальному  образованию города Черкесска на период 2014-2018 годы составляет-  205592,6 тыс. рублей, из них по годам:

в 2014 году- 45128,2 тыс. рублей,

в том числе средства:

- республиканского бюджета- 36358,6 тыс. руб.;

- федерального бюджета- 8769,6 тыс. руб.

в 2015 году- 50555,8 тыс. рублей, в том числе средства:

- республиканского бюджета- 38755,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета- 11800,0 тыс. руб.

в 2016 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета;

в 2017 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета;

в 2018 году- 36636,2 тыс. рублей, за счет средства федерального бюджета.»;

3) главу VIII «VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей  редакции:

«VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Черкесска» за период 2014-2018гг.  составляет  2407855,9 тыс. руб., из них по годам:

 

в 2014 году- 471335,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 487097,4 тыс. рублей;

в 2016 году- 477165,9 тыс. рублей;

в 2017 году- 486128,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 486128,8 тыс. рублей;

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета- 225740,5 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2014 году- 42707,4 тыс. рублей;

в 2015 году- 44737,9 тыс. рублей;

в 2016 году- 45578,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 46358,6 тыс. рублей;

в 2018 году- 46358,6 тыс. рублей;

         

-республиканского бюджета- 1338853,4 тыс. рублей, из них по годам:

             

в 2014 году- 260306,0 тыс. рублей;

в 2015 году- 271744,5 тыс. рублей;

в 2016 году- 268583,3 тыс. рублей;

в 2017 году- 269109,8 тыс. рублей;

в 2018 году- 269109,8 тыс. рублей;

             

-федерального бюджета- 843262,0 тыс. рублей, из них по годам:

    

в 2014 году- 168321,6 тыс. рублей;

в 2015 году- 170615,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 163004,6 тыс. рублей;

в 2017 году- 170660,4 тыс. рублей;

в 2018 году- 170660,4 тыс. рублей.»;

4) приложение № 3 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

города Черкесска» на 2014- 2018 годы

 


Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по  муниципальной программе

 

Наименование услуги,

показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП

Значение показателя объема услуги

(человек)

Расходы местного бюджета на оказание

муниципальной услуги,  тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый

вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый

вариант

с учетом

доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

услуги и ее содержание:

Реализация прав граждан на предоставление мер социальной поддержки

(социальных пособий, выплат, субсидий, компенсаций)

Показатель объема услуги:

 

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной  поддержки отдельных категорий граждан»

42370

42987

43636

359746,6

363933,9

369320,0

Основное

мероприятие 1.1

Реализация мер

социальных вып-лат отдельным категориям

граждан

39438

39955

40505

 

 

 

 

342036,9

345433,6

350085,0

Основное

мероприятие 1.2

Реализация мер

социальных

выплат по местным льготам

2932

3032

3131

17709,6

18500,3

19235,0

Наименование услуги и ее содержание:

Предоставление мер социальной поддержки семьи и детей

(отдых и оздоровление, содержание, социальная помощь)

Показатель объема услуги:

 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семьи и детей»

8884/

2059

9030/

2063

9200/

2067

40318,2

26398,6

26398,6

Основное

мероприятие 2.1

Реализация мероприятий по  отдыху и оздоровлению детей

2059

2063

2067

7762,1

7762,1

7762,1

Основное

мероприятие 2.4

Реализация мер по социальной выплате  в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком

возраста трех лет

300

350

400

20269,2

 

2790,9

 

2790,9

 

Основное

мероприятие 2.5

Реализация мер

социальной выплаты гражданам,

имеющим детей

8534

8600

8700

12286,90

15845,60

15845,60

 

Основное

мероприятие  2.6

Реализация мер по выплате республиканского материнского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих  детей

50

80

100

0,0

 

0,0

 

0,0

 

–»;


   

5) приложение № 5 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Черкесска» на 2014-2018 годы изложить в следующей редакции:

        

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Социальная поддержка населения

города Черкесска» на 2014-2018 годы

                 


Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

 

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

муниципальной программы,

ведомственной целевой

программы, основного

мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная

программа

Муниципальная

программа

«Социальная

поддержка

населения

города

Черкесска»

на 2014 – 2018 годы

всего, в том числе:

471335,0

487097,4

477165,9

486128,8

486128,8

местный бюджет, действующие расходные обязательства

42707,4

44737,9

45578,0

46358,6

46358,6

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

168321,6

170615,0

163004,6

170660,4

170660,4

региональный бюджет

260306,0

271744,5

268583,3

269109,8

269109,8

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1

«Развитие мер социальной

поддержки

отдельных

категорий граждан»

всего, в том числе:

401408,0

411220,9

415209,0

424171,9

424171,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

17908,6

19417,2

20257,3

21037,9

21037,9

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

159552,0

158815,0

163004,6

170660,4

170660,4

региональный бюджет

223947,4

232988,7

231947,1

232473,6

232473,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.1

«Реализация мер социальных выплат отдельным  категориям граждан»

всего, в том числе:

383499,4

390253,7

394951,7

403134,0

403134,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

159552,0

158815,0

163004,6

170660,4

170660,4

региональный бюджет

223947,4

231438,7

231947,1

232473,6

232473,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.2

«Реализация мер социальных выплат по местным льготам»

всего, в том числе:

17100,0

18576,1

19388,3

20143,0

20143,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

17100,0

18576,1

19388,30

20143,0

20143,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1.3

«Реализация мер социальной помощи в пользу граждан»

всего, в том числе:

808,6

2391,1

869,0

894,9

894,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

808,6

841,1

869,0

894,9

894,90

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

1550,0

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 2

«Социальная поддержка семьи и детей»

всего, в том числе:

50308,1

56455,2

42535,6

42535,6

42535,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5179,9

5899,4

5899,4

5899,4

5899,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

8769,6

11800,0

0,0

0,0

0,00

региональный бюджет

36358,6

38755,8

36636,2

36636,2

36636,2

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.1

«Реализация мероприятий по

отдыху и оздоровлению детей»

всего, в том числе:

7095,5

7762,1

7762,1

7762,1

7762,1

местный бюджет, действующие расходные обязательства

5179,9

5899,4

5899,4

5899,4

5899,4

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

1915,6

1862,7

1862,7

1862,7

1862,7

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.2

«Реализация мер по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях»

всего, в том числе:

3866,8

3645,0

3645,0

3645,0

3645,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

3866,8

3645,0

3645,0

3645,0

3645,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.3

«Реализация мер по социальной помощи населению (опека)»

всего, в том числе:

12110,2

12492,0

12492,0

12492,0

12492,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

12110,2

12492,0

12492,0

12492,0

12492,0

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.4

«Реализация  мер социальных выплат в случае рождения после  31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста  трех лет»

всего, в том числе:

10369,6

20269,2

2790,9

2790,9

2790,9

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

8769,6

11800,0

0,0

0,0

0,0

региональный бюджет

1600,0

8469,2

2790,9

2790,9

2790,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.5

«Реализация мер социальных выплат социального пособия гражданам,  имеющим детей»

всего, в том числе:

16866,0

12286,9

15845,6

15845,6

15845,6

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

16866,0

12286,9

15845,6

15845,6

15845,6

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

 

 

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 2.6

«Реализация мер социальных выплат республиканского капитала при рождении четвертого ребенка или последующих детей»

всего, в том числе:

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3

«Повышение эффективности поддержки

социально ориентированных некоммерческих

организаций»

всего, в том числе:

845,5

730,0

730,0

730,0

730,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

845,5

730,0

730,0

730,0

730,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 3.1

«Реализация мер по обеспечению поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»

всего, в том числе:

х

х

х

х

х

местный бюджет, действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 3.2

«Реализация мер по финансовой поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций путем предоставления субсидий на оказание социальных услуг по приоритетным направлениям и на реализацию социально значимых проектов и программ»

всего, в том числе:

845,5

730,0

730,0

730,0

730,0

местный бюджет, действующие расходные обязательства

845,5

730,0

730,0

730,0

730,0

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации

муниципальной программы»

всего, в том числе:

18773,4

18691,3

18691,3

18691,3

18691,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

18773,4

18691,3

18691,3

18691,3

18691,3

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 4.1

«Обеспечение

деятельности Управления

всего, в том числе:

18773,4

18691,3

18691,3

18691,3

18691,3

местный бюджет, действующие расходные обязательства

18773,4

18691,3

18691,3

18691,3

18691,3

 

социальной защиты населения мэрии муниципального образования города Черкесска»

местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

х

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

региональный бюджет

х

х

х

х

х

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

х

х

х

х

х

территориальные государственные внебюджетные фонды

х

х

х

х

х

юридические лица

х

х

х

х

        х    ».


Информация по документу
Читайте также