Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 11.11.2011 № 828АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.11.2011 N 828 Утратилo силу - Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.12.2012 г. N 1245 О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" в новой редакции" В соответствии с пунктом 7.1 постановления Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования, реализации и порядка разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (ред. от 08.09.2010), в связи с корректировкой объемов финансирования программных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2011 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" в новой редакции": 1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 1. 1.2. Раздел 3 программы "Система программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению 2. 1.3. Раздел 4 программы "Ресурсное обеспечение программы" изложить в новой редакции согласно приложению 3. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по организационно-правовым и кадровым вопросам) А.Н. Шамановского. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение 1 к постановлению Администрации города N 828 от 11.11.2011 ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2013 годах" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ -------------------T--------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Долгосрочная городская целевая программа ¦ ¦программы ¦ "Развитие системы предоставления ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных услуг в ¦ ¦ ¦ городе Ростове-на-Дону на базе ¦ ¦ ¦ многофункциональных центров предоставления ¦ ¦ ¦ услуг, интернет-портала услуг и единого ¦ ¦ ¦ центра телефонных обращений в 2009-2013 ¦ ¦ ¦ годах" (далее - Программа) ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Инициатор ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦разработки проекта¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Основания для ¦ Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 ¦ ¦разработки и ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий по ¦ ¦продления ¦ развитию качества муниципальных услуг" ¦ ¦программы ¦ Решение Коллегии Администрации города Рос- ¦ ¦ ¦ това-на-Дону от 14.07.2011 N 24 ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Муниципальный ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦заказчик - ¦(управление по вопросам муниципальной ¦ ¦координатор ¦службы и кадров Администрации города) ¦ ¦Программы ¦ ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦-Департамент ЖКХ и Энергетики города ¦ ¦заказчики ¦Ростова-на-Дону; ¦ ¦ ¦-Департамент имущественно-земельных ¦ ¦ ¦отношений города Ростова-на-Дону ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Разработчик ¦Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦Программы ¦(управление по вопросам муниципальной ¦ ¦ ¦службы и кадров Администрации города) ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Основная цель ¦- создание комфортных, контролируемых со ¦ ¦Программы ¦стороны муниципалитета условий обслуживания,¦ ¦ ¦исключающих взаимодействие должностных лиц ¦ ¦ ¦органов власти и заявителей; ¦ ¦ ¦- повышение качества, доступности и прозрач-¦ ¦ ¦ности государственных и муниципальных услуг ¦ ¦ ¦и постоянное упрощение процедур для граждан ¦ ¦ ¦и организаций; ¦ ¦ ¦- снижение уровня коррупции при предоставле-¦ ¦ ¦нии государственных и муниципальных услуг; ¦ ¦ ¦- повышение доверия граждан к органам ¦ ¦ ¦власти; ¦ ¦ ¦- повышение эффективности деятельности ¦ ¦ ¦территориальных и отраслевых органов ¦ ¦ ¦Администрации города. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Основные задачи ¦- создание и развитие городской сети ¦ ¦Программы ¦многофункциональных центров предоставления ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных услуг в ¦ ¦ ¦рамках концепции "шаговой доступности" и ¦ ¦ ¦внедрения в Ростовской области принципа ¦ ¦ ¦экстерриториальности и создание пунктов ¦ ¦ ¦удаленного доступа в рамках единого ¦ ¦ ¦муниципального учреждения; ¦ ¦ ¦- обеспечение выполнения стандартов комфорт-¦ ¦ ¦ности и сроков ожидания Заявителей в очереди¦ ¦ ¦не более 45 минут; ¦ ¦ ¦- создание центра телефонных обращений граж-¦ ¦ ¦дан в МФЦ на базе муниципального учреждения,¦ ¦ ¦обеспечивающего информирование, консультиро-¦ ¦ ¦вание граждан, прием обращений и ¦ ¦ ¦предоставление дистанционно ряда ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных услуг; ¦ ¦ ¦-организация электронного документооборота и¦ ¦ ¦предоставления государственных и муниципаль-¦ ¦ ¦ных услуг в электронном виде. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2013 годы. ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦Программы ¦Этапы программы: ¦ ¦ ¦1. Создание и организация работы МУ ¦ ¦ ¦"Управление многофункциональных центров г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г. ¦ ¦ ¦2. Создание объектов МФЦ во всех районах го-¦ ¦ ¦рода- 2009-2011 годы; ¦ ¦ ¦3. Развитие городской сети многофункциональ-¦ ¦ ¦ных центров в рамках концепции "шаговой дос-¦ ¦ ¦тупности" и внедрения принципа экстерритори-¦ ¦ ¦альности - 2012-2013 годы; ¦ ¦ ¦4. Создание центра телефонных обращений ¦ ¦ ¦граждан в МФЦ с возможностью организации ¦ ¦ ¦предоставления дистанционно ряда ¦ ¦ ¦государственных и муниципальных услуг - ¦ ¦ ¦2010г. ¦ ¦ ¦5. Создание на базе Центра телефонных ¦ ¦ ¦обращений МФЦ единого городского Центра ¦ ¦ ¦телефонных обращений-2012г. ¦ ¦ ¦6. Создание защищенных каналов связи и ¦ ¦ ¦организация электронного документооборота ¦ ¦ ¦для предоставления государственных и ¦ ¦ ¦муниципальных услуг в электронной форме - ¦ ¦ ¦2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦7. Формирование необходимого ¦ ¦ ¦организационного, информационного, ¦ ¦ ¦ресурсного и кадрового обеспечения - весь ¦ ¦ ¦период. ¦ ¦ ¦8. Формирование сведений о стандартах муни- ¦ ¦ ¦ципальных и переданных государственных ус- ¦ ¦ ¦луг-2009-2012гг. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Структура ¦Программа "Развитие системы предоставления ¦ ¦Программы, ¦государственных и муниципальных услуг в ¦ ¦перечень ¦городе Ростове-на-Дону на базе ¦ ¦подпрограмм, ¦многофункциональных центров предоставления ¦ ¦основных ¦услуг, интернет-портала услуг и единого ¦ ¦направлений и ¦центра телефонных обращений в 2009-2013 ¦ ¦мероприятий ¦годах" состоит из разделов: ¦ ¦ ¦Раздел 1. ¦ ¦ ¦Содержание проблемы, анализ причин ее ¦ ¦ ¦возникновения, обоснование необходимости ее ¦ ¦ ¦решения программными методами. ¦ ¦ ¦Раздел 2. ¦ ¦ ¦Основные цели, задачи, сроки и этапы ¦ ¦ ¦реализации Программы, а также целевые ¦ ¦ ¦индикаторы и показатели. ¦ ¦ ¦Раздел 3. ¦ ¦ ¦Система программных мероприятий. ¦ ¦ ¦Раздел 4. ¦ ¦ ¦Ресурсное обеспечение Программы. ¦ ¦ ¦Раздел 5. ¦ ¦ ¦Механизм реализации, управление долгосрочной¦ ¦ ¦городской целевой программой и контроль за ¦ ¦ ¦ходом ее реализации. ¦ ¦ ¦Раздел 6. ¦ ¦ ¦Оценка социально-экономической эффективности¦ ¦ ¦реализации Программы. ¦ ¦ ¦Программа не имеет подпрограмм. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Исполнители ¦-Администрация города Ростова-на-Дону ¦ ¦Программы ¦-администрации районов ¦ ¦ ¦-МУ "Управление многофункциональных ¦ ¦ ¦центров города Ростова-на-Дону" ¦ ¦ ¦-ДИЗО ¦ ¦ ¦-ДЖКХиЭ ¦ ¦ ¦-МУ "ДМИиБ районов" ¦ ¦ ¦-МУ "Городское хозяйственное управление" ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦ Объем средств бюджета города, необходимый ¦ ¦финансирования ¦ для финансирования Программы в 2009-2013 ¦ ¦Программы ¦ годах, составляет всего -626 525,4 тыс. ¦ ¦ ¦ рублей, в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2012 год - 98 253,2 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ 2013 год - 151 346,0 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Финансовое обеспечение программных ¦ ¦ ¦мероприятий осуществляется в пределах ¦ ¦ ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных ¦ ¦ ¦решением Ростовской-на-Дону городской Думы о¦ ¦ ¦бюджете города на соответствующий период. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦По итогам реализации программы в 2013 году ¦ ¦результаты ¦предполагается достигнуть следующих ¦ ¦реализации ¦результатов: ¦ ¦программы. ¦1. Создание и функционирование МУ ¦ ¦Целевые индикаторы¦"Управление МФЦ города Ростова-на-Дону" (МУ ¦ ¦и показатели ¦УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу ¦ ¦ ¦реализации программы - 1 балл. ¦ ¦ ¦2. Создание отделов МУ УМФЦ в районе (балл, ¦ ¦ ¦1- за каждый отдел) - к концу реализации ¦ ¦ ¦программы - 8 баллов. ¦ ¦ ¦3. Создание пунктов удаленного доступа в ¦ ¦ ¦районе (балл, 1- за не менее одного пункта в¦ ¦ ¦районе) - к концу реализации программы - 1 ¦ ¦ ¦балл. ¦ ¦ ¦4. Создание единого городского Центра ¦ ¦ ¦телефонных обращений (баллы, 1- выполнено) -¦ ¦ ¦к концу реализации программы - 1 балл. ¦ ¦ ¦5. Предоставление муниципальных и переданных¦ ¦ ¦государственных услуг на базе МФЦ (% от ¦ ¦ ¦общего количества услуг) - к концу ¦ ¦ ¦реализации программы - 80%. ¦ ¦ ¦6. Степень удовлетворенности граждан ¦ ¦ ¦качеством предоставления государственных и ¦ ¦ ¦муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и¦ ¦ ¦Центр телефонных обращений (% ¦ ¦ ¦удовлетворенности от количества опрошенных) ¦ ¦ ¦- к концу реализации программы - не менее ¦ ¦ ¦90%. ¦ ¦ ¦7. Формирование сведений о стандартах ¦ ¦ ¦муниципальных и переданных государственных ¦ ¦ ¦услуг (% от общего количества услуг) - к ¦ ¦ ¦концу реализации программы - 100%. ¦ +------------------+--------------------------------------------+ ¦Система организа- ¦ Отчеты о реализации мероприятий программы ¦ ¦ции контроля за ¦ формируются и предоставляются управлением ¦ ¦исполнением Про- ¦ по вопросам муниципальной службы и кадров ¦ ¦граммы ¦ Администрации города в порядке, определен- ¦ ¦ ¦ ном постановлением Мэра города от ¦ ¦ ¦ 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки ¦ ¦ ¦ долгосрочных городских целевых программ, ¦ ¦ ¦ их формирования и реализации и порядке ¦ ¦ ¦ разработки ведомственных целевых программ, ¦ ¦ ¦ их формирования и реализации". ¦ ¦ ¦ Контроль за эффективным и целевым расходо- ¦ ¦ ¦ ванием бюджетных средств на реализацию ¦ ¦ ¦ программы осуществляется Администрацией ¦ ¦ ¦ города Ростова-на-Дону, Департаментом ЖКХ ¦ ¦ ¦ и энергетики ¦ L------------------+--------------------------------------------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 2 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 11.11.2011 N 828 РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы 3.1 Капитальный ремонт МФЦ -------------T------------T---------T----------T------------------------------------------------¬ ¦Наименование¦Исполнитель ¦Сроки вы-¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию¦ ¦мероприятия ¦ ¦полнения ¦финансиро-¦ мероприятий, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания +--------T----T--------T--------T-------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦Проектно- ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет го-¦98 360,5¦0,0 ¦18 327,4¦60 033,1¦2 000,0¦18 000,0¦ ¦сметная +------------+---------+рода +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦доку- ¦МУ "ГХУ" ¦2010-2013¦7952200- ¦30 722,0¦ ¦6 734,8 ¦3 987,2 ¦2 000,0¦18 000,0¦ ¦ментация, +------------+---------+2010- +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦капитальный ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦2013 г. ¦9 906,9 ¦ ¦1 085,0 ¦8 821,9 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт МФЦ, ¦Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦ского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦обеспечения ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦8 027,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности¦Кировского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МФЦ районов:¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вороши- +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ловского, ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦9 940,0 ¦ ¦ 750,0 ¦9 190,0 ¦ ¦ ¦ ¦Кировского, ¦Первомайско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомайско-¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦Советского, ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦5 004,3 ¦ ¦ ¦5 004,3 ¦ ¦ ¦ ¦Железно- ¦Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного, ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрь- +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ского, ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦10 750,0¦ ¦ 950,0 ¦9 800,0 ¦ ¦ ¦ ¦Ленинского, ¦Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проле- ¦рожного рай-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарского ¦она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦2010,2011¦ ¦11 834,7¦ ¦ 780,5 ¦11 054,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октябрьского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2010 ¦ ¦4 923,7 ¦ ¦ ¦4 923,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ +--------+----+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦МУ "ДМИБ" ¦ 2011 ¦ ¦7 251,8 ¦ ¦ ¦7 251,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------- 3.2 Приобретение помещений для МФЦ --------------T------------T--------T----------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Исполнитель ¦ Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализа-¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выполне-¦финансиро-¦цию мероприятий, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ вания +----------T-----T----------T-----T-----T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ +-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Приобретение ¦ ИТОГО ¦ ¦Бюджет го-¦184 455,0 ¦ ¦184 455,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недостающих ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений для+------------+ ¦ 7952200- +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦размещения ¦ ДИЗО, МУ ¦ 2010 ¦ 2010 ¦184 455,0 ¦ ¦184 455,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МФЦ ¦"Фонд имуще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ства г. ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Первомайский ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ 33 080,0 ¦ ¦ 33 080,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Железнодорож-¦ ¦ ¦ ¦ 37 960,0 ¦ ¦ 37 960,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Октябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ 53 400,0 ¦ ¦ 53 400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Ленинский ¦ ¦ ¦ ¦ 60 015,0 ¦ ¦ 60 015,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Советский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Ворошиловский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ +----------+-----+----------+-----+-----+------+ ¦Пролетарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------- 3.3 Оборудование МФЦ ----------------T-------------T----------T---------T------------------------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Исполнитель ¦Сроки вы- ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах на реализацию меро-¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ полнения ¦финанси- ¦приятий, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рования +---------T---------T---------T---------T-----T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ +---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦Оборудование ¦ ¦ ¦Всего: ¦51 385,0 ¦10 763,0 ¦15 459,3 ¦21 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦ ¦МФЦ мебелью, ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦офисной ¦ ¦ ¦Бюджет ¦42 385,0 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦18 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦ ¦техникой, сред-¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствами связи и ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦Федераль-¦ 9 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦3.1 Пилотный ¦ ИТОГО ¦ 4 ¦ Бюджет ¦23 392,1 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦ 3 169,8 ¦ ¦ ¦ ¦МФЦ ¦ ¦кв.2009г. ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Первомайского ¦ ¦ - 2011 ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ 2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+ ¦7952200- +---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦Администрация¦ ¦2010-2011¦10 763,0 ¦10 763,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+ ¦ +---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦ МУ "ГХУ" ¦ ¦ ¦ 3 279,0 ¦ ¦ 2 779,0 ¦ 500,0 ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+ ¦ +---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦ МУ "УМФЦ" ¦ ¦ ¦ 9 350,1 ¦ ¦ 6 680,3 ¦ 2 669,8 ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦Администрация¦ ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦3.2 МФЦ Киров- ¦ Итого ¦ ¦ ¦ 4 198,2 ¦ ¦ 3 000,0 ¦1 198,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ского района +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦ МУ "УМФЦ" ¦ ¦ Бюджет ¦ 1 198,2 ¦ ¦ ¦1 198,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7952200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦ ¦ ¦ 4 ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.2010 г.¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦3.3 МФЦ ¦ Итого ¦ ¦Бюджет ¦17 794,7 ¦ ¦ ¦13 796,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦ ¦районов: +-------------+----------+города +---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦Ворошиловского,¦ МУ "УМФЦ" ¦2011г. - ¦7952200- ¦16 884,4 ¦ ¦ ¦12 886,3 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦ ¦Железнодорожно-¦ ¦2013г. ¦2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, Октябрьско-+-------------+----------+2013г. +---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦го, Советского,¦ МУ "ГХУ" ¦2011г. ¦ ¦ 910,3 ¦ ¦ ¦ 910,3 ¦ ¦ ¦ ¦Пролетарского, +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+ ¦Ленинского ¦Администрация¦2011г. ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет 001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------- 3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ --------------T------------T------T----------T----------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприя-¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол-¦ финанси- ¦тий, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ рования +---------T-------T---------T---------T---------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦Расходы на ¦ МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦ Всего ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦ ¦содержание ¦ ¦ 2013 +----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦персонала и ¦ ¦ ¦Бюджет ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦ ¦объектов МФЦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы: ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0020400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦4.1 Подготов-¦ МУ "УМФЦ" ¦2010- ¦Бюджет ¦ 1 889,0 ¦ ¦ 500,0 ¦ 631,0 ¦ 308,0 ¦ 450,0 ¦ ¦ка кадров для¦ ¦ 2013 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "УМФЦ" ¦ ¦ ¦7950022- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦4.2 Оплата ¦ИТОГО ¦ ¦Бюджет ¦211 449,2¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 928,0 ¦66 748,1 ¦ 98 216,9 ¦ ¦труда сотруд-+------------+------+города +---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦ников ¦МУ "УМФЦ" ¦2009- ¦7950022- ¦209 444,3¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 565,7 ¦65 926,8 ¦ 97 395,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+7952200 - +---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦МУ "ГХУ" ¦2011- ¦2010- ¦ 2 004,9 ¦ ¦ ¦ 362,3 ¦ 821,3 ¦ 821,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦2013г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦4.3 Комму- ¦ ИТОГО ¦2009- ¦Бюджет ¦78 986,7 ¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦13 834,7 ¦29 160,7 ¦ 30 717,4 ¦ ¦нальные и ¦ ¦ 2013 ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие расхо-+------------+ ¦7950022- +---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦ды (услуги ¦МУ "ГХУ" ¦ ¦2009г., ¦44 689,6 ¦ ¦ 2 590,7 ¦ 4 939,7 ¦17 479,0 ¦ 19 680,2 ¦ ¦связи, про- ¦ ¦ ¦7952200,0-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граммное +------------+ ¦020400- +---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦обеспечение, ¦МУ "УМФЦ" ¦ ¦2010г. ¦33 369,1 ¦ 780,0 ¦ 1 888,0 ¦ 7 982,2 ¦11 681,7 ¦ 11 037,2 ¦ ¦защита инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мации, рас- +------------+ ¦ +---------+-------+---------+---------+---------+----------+ ¦ходные мате- ¦ МУ "ДМИБ" ¦ ¦ ¦ 928,0 ¦ ¦ 15,2 ¦ 912,8 ¦ ¦ ¦ ¦риалы, охрана¦ Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и содержание ¦ ского, Же- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов МФЦ,¦лезнодорож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ного, Перво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до передачи ¦ майского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их в опера- ¦Кировского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивное управ-¦Октябрьско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление другому¦ го, Ленин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждению ¦ского, Про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после завер- ¦ летарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения капи- ¦ районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------- 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию программы -------------------T-------------------------------------------------------------¬ ¦Источники финанси-¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий,¦ ¦ рования ¦ тыс. руб. ¦ ¦ +---------T--------T----------T----------T---------T----------+ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ +------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+ ¦Всего: ¦626 525,4¦13 371,7¦236 963,1 ¦126 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦ +------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+ ¦Бюджет города ¦617 525,4¦13 371,7¦230 963,1 ¦123 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦ ¦7950022-2009г., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7952200,7953000, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0020400-2010г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+ ¦Федеральный бюджет¦ 9 000,0 ¦ ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦001 13 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение 3 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 11.11.2011 N 828 Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета города Ростова-на-Дону в течение пяти лет с 2009 по 2013 годы. Объем средств бюджета города, необходимый для финансирования Программы в 2009-2013 годах, составляет всего - 626 525,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей; 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей; 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей; 2012 год - 98 253,2 тыс. рублей; 2013 год - 151 346,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|