Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 11.11.2011 № 828

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     11.11.2011                                             N 828

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Администрации г. Ростова-на-Дону
                                         от 29.12.2012 г. N 1245
                                                      
          О внесении изменений в постановление Администрации  
              города Ростова-на-Дону от 30.0.92011 N 670      
            "Об утверждении долгосрочной городской целевой    
              программы "Развитие системы предоставления      
            государственных и муниципальных услуг в городе    
             Ростове-на-Дону на базе многофункциональных      
         центров предоставления услуг, Интернет-портала услуг 
          и единого центра телефонных обращений в 2009-2013   
                       годах" в новой редакции"               
                                                      

     В соответствии  с   пунктом   7.1   постановления   Мэра   города
Ростова-на-Дону от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных
городских целевых программ,  их  формирования,  реализации  и  порядка
разработки   ведомственных   целевых   программ,   их  формирования  и
реализации" (ред.  от 08.09.2010),  в связи с  корректировкой  объемов
финансирования программных мероприятий

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Внести   следующие  изменения  в  постановление  Администрации
города  Ростова-на-Дону  от   30.09.2011   N   670   "Об   утверждении
долгосрочной    городской    целевой   программы   "Развитие   системы
предоставления  государственных  и  муниципальных   услуг   в   городе
Ростове-на-Дону на  базе  многофункциональных  центров  предоставления
услуг,  Интернет-портала услуг и единого центра телефонных обращений в
2009-2013 годах" в новой редакции":
     1.1. Паспорт  программы  изложить  в  новой   редакции   согласно
приложению 1.
     1.2. Раздел  3  программы   "Система   программных   мероприятий"
изложить в новой редакции согласно приложению 2.
     1.3. Раздел  4  программы   "Ресурсное   обеспечение   программы"
изложить в новой редакции согласно приложению 3.
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев


                               
                                                          Приложение 1                  
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 828 от 11.11.2011
                               

               ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг
     в городе Ростове-на-Дону на базе многофункциональных центров
    предоставления услуг, интернет-портала услуг и единого центра
                         телефонных обращений
                          в 2009-2013 годах"

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

-------------------T--------------------------------------------¬
¦Наименование      ¦ Долгосрочная городская целевая программа   ¦
¦программы         ¦ "Развитие системы предоставления           ¦
¦                  ¦ государственных и муниципальных услуг в    ¦
¦                  ¦ городе Ростове-на-Дону на базе             ¦
¦                  ¦ многофункциональных центров предоставления ¦
¦                  ¦ услуг, интернет-портала услуг и единого    ¦
¦                  ¦ центра телефонных обращений в 2009-2013    ¦
¦                  ¦ годах" (далее - Программа)                 ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Инициатор         ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦
¦разработки проекта¦                                            ¦
¦программы         ¦                                            ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Основания для     ¦ Распоряжение Мэра города от 22.07.2008     ¦
¦разработки и      ¦ N 212 "Об утверждении Плана мероприятий по ¦
¦продления         ¦ развитию качества муниципальных услуг"     ¦
¦программы         ¦ Решение Коллегии Администрации города Рос- ¦
¦                  ¦ това-на-Дону от 14.07.2011 N 24            ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Муниципальный     ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦
¦заказчик -        ¦(управление по вопросам муниципальной       ¦
¦координатор       ¦службы и кадров Администрации города)       ¦
¦Программы         ¦                                            ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Муниципальные     ¦-Департамент ЖКХ и Энергетики города        ¦
¦заказчики         ¦Ростова-на-Дону;                            ¦
¦                  ¦-Департамент имущественно-земельных         ¦
¦                  ¦отношений города Ростова-на-Дону            ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Разработчик       ¦Администрация города Ростова-на-Дону        ¦
¦Программы         ¦(управление по вопросам муниципальной       ¦
¦                  ¦службы и кадров Администрации города)       ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Основная цель     ¦- создание комфортных, контролируемых со    ¦
¦Программы         ¦стороны муниципалитета условий обслуживания,¦
¦                  ¦исключающих взаимодействие должностных лиц  ¦
¦                  ¦органов власти и заявителей;                ¦
¦                  ¦- повышение качества, доступности и прозрач-¦
¦                  ¦ности государственных и муниципальных услуг ¦
¦                  ¦и постоянное упрощение процедур для граждан ¦
¦                  ¦и организаций;                              ¦
¦                  ¦- снижение уровня коррупции при предоставле-¦
¦                  ¦нии государственных и муниципальных услуг;  ¦
¦                  ¦- повышение доверия граждан к органам       ¦
¦                  ¦власти;                                     ¦
¦                  ¦- повышение эффективности деятельности      ¦
¦                  ¦территориальных и отраслевых органов        ¦
¦                  ¦Администрации города.                       ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Основные задачи   ¦- создание и развитие городской сети        ¦
¦Программы         ¦многофункциональных центров предоставления  ¦
¦                  ¦государственных и муниципальных услуг в     ¦
¦                  ¦рамках концепции "шаговой доступности" и    ¦
¦                  ¦внедрения в Ростовской области принципа     ¦
¦                  ¦экстерриториальности и создание пунктов     ¦
¦                  ¦удаленного доступа в рамках единого         ¦
¦                  ¦муниципального учреждения;                  ¦
¦                  ¦- обеспечение выполнения стандартов комфорт-¦
¦                  ¦ности и сроков ожидания Заявителей в очереди¦
¦                  ¦не более 45 минут;                          ¦
¦                  ¦- создание центра телефонных обращений граж-¦
¦                  ¦дан в МФЦ на базе муниципального учреждения,¦
¦                  ¦обеспечивающего информирование, консультиро-¦
¦                  ¦вание граждан, прием обращений и            ¦
¦                  ¦предоставление дистанционно ряда            ¦
¦                  ¦государственных и муниципальных услуг;      ¦
¦                  ¦-организация электронного документооборота и¦
¦                  ¦предоставления государственных и муниципаль-¦
¦                  ¦ных услуг в электронном виде.               ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Сроки и этапы     ¦Сроки реализации: 2009-2013 годы.           ¦
¦реализации        ¦                                            ¦
¦Программы         ¦Этапы программы:                            ¦
¦                  ¦1. Создание и организация работы МУ         ¦
¦                  ¦"Управление многофункциональных центров г.  ¦
¦                  ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г.   ¦
¦                  ¦2. Создание объектов МФЦ во всех районах го-¦
¦                  ¦рода- 2009-2011 годы;                       ¦
¦                  ¦3. Развитие городской сети многофункциональ-¦
¦                  ¦ных центров в рамках концепции "шаговой дос-¦
¦                  ¦тупности" и внедрения принципа экстерритори-¦
¦                  ¦альности - 2012-2013 годы;                  ¦
¦                  ¦4. Создание центра телефонных обращений     ¦
¦                  ¦граждан в МФЦ с возможностью организации    ¦
¦                  ¦предоставления дистанционно ряда            ¦
¦                  ¦государственных и муниципальных услуг -     ¦
¦                  ¦2010г.                                      ¦
¦                  ¦5. Создание на базе Центра телефонных       ¦
¦                  ¦обращений МФЦ единого городского Центра     ¦
¦                  ¦телефонных обращений-2012г.                 ¦
¦                  ¦6. Создание защищенных каналов связи и      ¦
¦                  ¦организация электронного документооборота   ¦
¦                  ¦для предоставления государственных и        ¦
¦                  ¦муниципальных услуг в электронной форме -   ¦
¦                  ¦2010-2013 гг.                               ¦
¦                  ¦7. Формирование необходимого                ¦
¦                  ¦организационного, информационного,          ¦
¦                  ¦ресурсного и кадрового обеспечения - весь   ¦
¦                  ¦период.                                     ¦
¦                  ¦8. Формирование сведений о стандартах муни- ¦
¦                  ¦ципальных и переданных государственных ус-  ¦
¦                  ¦луг-2009-2012гг.                            ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Структура         ¦Программа "Развитие системы предоставления  ¦
¦Программы,        ¦государственных и муниципальных услуг в     ¦
¦перечень          ¦городе Ростове-на-Дону на базе              ¦
¦подпрограмм,      ¦многофункциональных центров предоставления  ¦
¦основных          ¦услуг, интернет-портала услуг и единого     ¦
¦направлений и     ¦центра телефонных обращений в 2009-2013     ¦
¦мероприятий       ¦годах" состоит из разделов:                 ¦
¦                  ¦Раздел 1.                                   ¦
¦                  ¦Содержание проблемы, анализ причин ее       ¦
¦                  ¦возникновения, обоснование необходимости ее ¦
¦                  ¦решения программными методами.              ¦
¦                  ¦Раздел 2.                                   ¦
¦                  ¦Основные цели, задачи, сроки и этапы        ¦
¦                  ¦реализации Программы, а также целевые       ¦
¦                  ¦индикаторы и показатели.                    ¦
¦                  ¦Раздел 3.                                   ¦
¦                  ¦Система программных мероприятий.            ¦
¦                  ¦Раздел 4.                                   ¦
¦                  ¦Ресурсное обеспечение Программы.            ¦
¦                  ¦Раздел 5.                                   ¦
¦                  ¦Механизм реализации, управление долгосрочной¦
¦                  ¦городской целевой программой и контроль за  ¦
¦                  ¦ходом ее реализации.                        ¦
¦                  ¦Раздел 6.                                   ¦
¦                  ¦Оценка социально-экономической эффективности¦
¦                  ¦реализации Программы.                       ¦
¦                  ¦Программа не имеет подпрограмм.             ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Исполнители       ¦-Администрация города Ростова-на-Дону       ¦
¦Программы         ¦-администрации районов                      ¦
¦                  ¦-МУ "Управление многофункциональных         ¦
¦                  ¦центров города Ростова-на-Дону"             ¦
¦                  ¦-ДИЗО                                       ¦
¦                  ¦-ДЖКХиЭ                                     ¦
¦                  ¦-МУ "ДМИиБ районов"                         ¦
¦                  ¦-МУ "Городское хозяйственное управление"    ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Объемы и источники¦ Объем средств бюджета города, необходимый  ¦
¦финансирования    ¦ для финансирования Программы в 2009-2013   ¦
¦Программы         ¦ годах, составляет всего -626 525,4 тыс.    ¦
¦                  ¦ рублей, в том числе по годам:              ¦
¦                  ¦ 2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;           ¦
¦                  ¦ 2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;          ¦
¦                  ¦ 2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;          ¦
¦                  ¦ 2012 год - 98 253,2 тыс. рублей;           ¦
¦                  ¦ 2013 год - 151 346,0 тыс. рублей.          ¦
¦                  ¦Финансовое обеспечение программных          ¦
¦                  ¦мероприятий осуществляется в пределах       ¦
¦                  ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных     ¦
¦                  ¦решением Ростовской-на-Дону городской Думы о¦
¦                  ¦бюджете города на соответствующий период.   ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные¦По итогам реализации программы в 2013 году  ¦
¦результаты        ¦предполагается достигнуть следующих         ¦
¦реализации        ¦результатов:                                ¦
¦программы.        ¦1. Создание и функционирование МУ           ¦
¦Целевые индикаторы¦"Управление МФЦ города Ростова-на-Дону" (МУ ¦
¦и показатели      ¦УМФЦ) (балл, 1-выполнено) - к концу         ¦
¦                  ¦реализации программы - 1 балл.              ¦
¦                  ¦2. Создание отделов МУ УМФЦ в районе (балл, ¦
¦                  ¦1- за каждый отдел) - к концу реализации    ¦
¦                  ¦программы - 8 баллов.                       ¦
¦                  ¦3. Создание пунктов удаленного доступа в    ¦
¦                  ¦районе (балл, 1- за не менее одного пункта в¦
¦                  ¦районе) - к концу реализации программы - 1  ¦
¦                  ¦балл.                                       ¦
¦                  ¦4. Создание единого городского Центра       ¦
¦                  ¦телефонных обращений (баллы, 1- выполнено) -¦
¦                  ¦к концу реализации программы - 1 балл.      ¦
¦                  ¦5. Предоставление муниципальных и переданных¦
¦                  ¦государственных услуг на базе МФЦ (% от     ¦
¦                  ¦общего количества услуг) - к концу          ¦
¦                  ¦реализации программы - 80%.                 ¦
¦                  ¦6. Степень удовлетворенности граждан        ¦
¦                  ¦качеством предоставления государственных и  ¦
¦                  ¦муниципальных услуг, оказываемых через МФЦ и¦
¦                  ¦Центр телефонных обращений (%               ¦
¦                  ¦удовлетворенности от количества опрошенных) ¦
¦                  ¦- к концу реализации программы - не менее   ¦
¦                  ¦90%.                                        ¦
¦                  ¦7. Формирование сведений о стандартах       ¦
¦                  ¦муниципальных и переданных государственных  ¦
¦                  ¦услуг (% от общего количества услуг) - к    ¦
¦                  ¦концу реализации программы - 100%.          ¦
+------------------+--------------------------------------------+
¦Система организа- ¦ Отчеты о реализации мероприятий программы  ¦
¦ции контроля за   ¦ формируются и предоставляются управлением  ¦
¦исполнением Про-  ¦ по вопросам муниципальной службы и кадров  ¦
¦граммы            ¦ Администрации города в порядке, определен- ¦
¦                  ¦ ном постановлением Мэра города от          ¦
¦                  ¦ 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки     ¦
¦                  ¦ долгосрочных городских целевых программ,   ¦
¦                  ¦ их формирования и реализации и порядке     ¦
¦                  ¦ разработки ведомственных целевых программ, ¦
¦                  ¦ их формирования и реализации".             ¦
¦                  ¦ Контроль за эффективным и целевым расходо- ¦
¦                  ¦ ванием бюджетных средств на реализацию     ¦
¦                  ¦ программы осуществляется Администрацией    ¦
¦                  ¦ города Ростова-на-Дону, Департаментом ЖКХ  ¦
¦                  ¦ и энергетики                               ¦
L------------------+---------------------------------------------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                         Администрации
                                                города Ростова-на-Дону
                                                   от 11.11.2011 N 828


               РАЗДЕЛ 3 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
         3. Система программных мероприятий на 2009-2013 годы

                      3.1 Капитальный ремонт МФЦ

-------------T------------T---------T----------T------------------------------------------------¬
¦Наименование¦Исполнитель ¦Сроки вы-¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию¦
¦мероприятия ¦            ¦полнения ¦финансиро-¦            мероприятий, тыс. руб.              ¦
¦            ¦            ¦         ¦  вания   +--------T----T--------T--------T-------T--------+
¦            ¦            ¦         ¦          ¦ Всего  ¦2009¦  2010  ¦  2011  ¦ 2012  ¦  2013  ¦
+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦     1      ¦     2      ¦    3    ¦    4     ¦   5    ¦ 6  ¦   7    ¦   8    ¦   9   ¦   10   ¦
+------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦Проектно-   ¦ИТОГО       ¦         ¦Бюджет го-¦98 360,5¦0,0 ¦18 327,4¦60 033,1¦2 000,0¦18 000,0¦
¦сметная     +------------+---------+рода      +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦доку-       ¦МУ "ГХУ"    ¦2010-2013¦7952200-  ¦30 722,0¦    ¦6 734,8 ¦3 987,2 ¦2 000,0¦18 000,0¦
¦ментация,   +------------+---------+2010-     +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦капитальный ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦2013 г.   ¦9 906,9 ¦    ¦1 085,0 ¦8 821,9 ¦       ¦        ¦
¦ремонт МФЦ, ¦Ворошилов-  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦создание    ¦ского района¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦систем      +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦обеспечения ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2010   ¦          ¦8 027,1 ¦    ¦8 027,1 ¦        ¦       ¦        ¦
¦деятельности¦Кировского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦МФЦ районов:¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦Вороши-     +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦ловского,   ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦9 940,0 ¦    ¦ 750,0  ¦9 190,0 ¦       ¦        ¦
¦Кировского, ¦Первомайско-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦Первомайско-¦го района   ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦го,         +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦Советского, ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2011   ¦          ¦5 004,3 ¦    ¦        ¦5 004,3 ¦       ¦        ¦
¦Железно-    ¦Советского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦дорожного,  ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦Октябрь-    +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦ского,      ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦10 750,0¦    ¦ 950,0  ¦9 800,0 ¦       ¦        ¦
¦Ленинского, ¦Железнодо-  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦Проле-      ¦рожного рай-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦тарского    ¦она         ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦2010,2011¦          ¦11 834,7¦    ¦ 780,5  ¦11 054,2¦       ¦        ¦
¦            ¦Октябрьского¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2010   ¦          ¦4 923,7 ¦    ¦        ¦4 923,7 ¦       ¦        ¦
¦            ¦Ленинского  ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            ¦района      ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            +------------+---------+          +--------+----+--------+--------+-------+--------+
¦            ¦МУ "ДМИБ"   ¦  2011   ¦          ¦7 251,8 ¦    ¦        ¦7 251,8 ¦       ¦        ¦
¦            ¦Пролетарско-¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
¦            ¦го района   ¦         ¦          ¦        ¦    ¦        ¦        ¦       ¦        ¦
L------------+------------+---------+----------+--------+----+--------+--------+-------+---------

                  3.2 Приобретение помещений для МФЦ

--------------T------------T--------T----------T----------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполнитель ¦ Сроки  ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализа-¦
¦ мероприятия ¦            ¦выполне-¦финансиро-¦цию мероприятий, тыс. руб.                    ¦
¦             ¦            ¦  ния   ¦  вания   +----------T-----T----------T-----T-----T------+
¦             ¦            ¦        ¦          ¦  Всего   ¦2009 ¦   2010   ¦2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦
+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦      1      ¦     2      ¦   3    ¦    4     ¦    5     ¦  6  ¦    7     ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦
+-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Приобретение ¦   ИТОГО    ¦        ¦Бюджет го-¦184 455,0 ¦     ¦184 455,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦недостающих  ¦            ¦        ¦   рода   ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
¦помещений для+------------+        ¦ 7952200- +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦размещения   ¦  ДИЗО, МУ  ¦  2010  ¦   2010   ¦184 455,0 ¦     ¦184 455,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦МФЦ          ¦"Фонд имуще-¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+  ства г.   ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Первомайский ¦Ростова-на- ¦        ¦          ¦ 33 080,0 ¦     ¦ 33 080,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦   Дону"    ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Железнодорож-¦            ¦        ¦          ¦ 37 960,0 ¦     ¦ 37 960,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦ный район    ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Октябрьский  ¦            ¦        ¦          ¦ 53 400,0 ¦     ¦ 53 400,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Ленинский    ¦            ¦        ¦          ¦ 60 015,0 ¦     ¦ 60 015,0 ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Советский    ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Ворошиловский¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
+-------------+            ¦        ¦          +----------+-----+----------+-----+-----+------+
¦Пролетарский ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
¦район        ¦            ¦        ¦          ¦          ¦     ¦          ¦     ¦     ¦      ¦
L-------------+------------+--------+----------+----------+-----+----------+-----+-----+-------

                         3.3 Оборудование МФЦ

----------------T-------------T----------T---------T------------------------------------------------------¬
¦ Наименование  ¦ Исполнитель ¦Сроки вы- ¦Источники¦Потребность в финансовых средствах на реализацию меро-¦
¦  мероприятия  ¦             ¦ полнения ¦финанси- ¦приятий, тыс. руб.                                    ¦
¦               ¦             ¦          ¦ рования +---------T---------T---------T---------T-----T--------+
¦               ¦             ¦          ¦         ¦  Всего  ¦  2009   ¦  2010   ¦  2011   ¦2012 ¦  2013  ¦
+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦       1       ¦      2      ¦    3     ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦  9  ¦   10   ¦
+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦Оборудование   ¦             ¦          ¦Всего:   ¦51 385,0 ¦10 763,0 ¦15 459,3 ¦21 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦
¦МФЦ мебелью,   ¦             ¦          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦офисной        ¦             ¦          ¦Бюджет   ¦42 385,0 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦18 164,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦
¦техникой, сред-¦             ¦          ¦города   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦ствами связи и ¦             ¦          ¦7950022- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦транспортом    ¦             ¦          ¦2009г.,  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦7952200- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦2010-    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦2013г.   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦             ¦          ¦Федераль-¦ 9 000,0 ¦         ¦ 6 000,0 ¦ 3 000,0 ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦3.1 Пилотный   ¦    ИТОГО    ¦    4     ¦ Бюджет  ¦23 392,1 ¦10 763,0 ¦ 9 459,3 ¦ 3 169,8 ¦     ¦        ¦
¦МФЦ            ¦             ¦кв.2009г. ¦ города  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦Первомайского  ¦             ¦  - 2011  ¦7950022- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦района         ¦             ¦          ¦ 2009г., ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+          ¦7952200- +---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦Администрация¦          ¦2010-2011¦10 763,0 ¦10 763,0 ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦   города    ¦          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+          ¦         +---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦  МУ "ГХУ"   ¦          ¦         ¦ 3 279,0 ¦         ¦ 2 779,0 ¦  500,0  ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+          ¦         +---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦  МУ "УМФЦ"  ¦          ¦         ¦ 9 350,1 ¦         ¦ 6 680,3 ¦ 2 669,8 ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+          +---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦Администрация¦          ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦ 3 000,0 ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦   города    ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦3.2 МФЦ Киров- ¦    Итого    ¦          ¦         ¦ 4 198,2 ¦         ¦ 3 000,0 ¦1 198,2  ¦     ¦        ¦
¦ ского района  +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦  МУ "УМФЦ"  ¦          ¦ Бюджет  ¦ 1 198,2 ¦         ¦         ¦1 198,2  ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ города  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ 7952200 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             +----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦               ¦             ¦    4     ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦ 3 000,0 ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦кв.2010 г.¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
+---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦3.3 МФЦ        ¦    Итого    ¦          ¦Бюджет   ¦17 794,7 ¦         ¦         ¦13 796,6 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦
¦районов:       +-------------+----------+города   +---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦Ворошиловского,¦  МУ "УМФЦ"  ¦2011г. -  ¦7952200- ¦16 884,4 ¦         ¦         ¦12 886,3 ¦36,4 ¦3 961,7 ¦
¦Железнодорожно-¦             ¦2013г.    ¦2011-    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦го, Октябрьско-+-------------+----------+2013г.   +---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦го, Советского,¦  МУ "ГХУ"   ¦2011г.    ¦         ¦  910,3  ¦         ¦         ¦  910,3  ¦     ¦        ¦
¦Пролетарского, +-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+--------+
¦Ленинского     ¦Администрация¦2011г.    ¦Федераль-¦ 3 000,0 ¦         ¦         ¦ 3 000,0 ¦     ¦        ¦
¦               ¦   города    ¦          ¦ный бюд- ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦ жет 001 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
¦               ¦             ¦          ¦  13 00  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦     ¦        ¦
L---------------+-------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+---------

          3.4 Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ

--------------T------------T------T----------T----------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприя-¦
¦ мероприятия ¦            ¦выпол-¦ финанси- ¦тий, тыс. руб.                                            ¦
¦             ¦            ¦нения ¦ рования  +---------T-------T---------T---------T---------T----------+
¦             ¦            ¦      ¦          ¦  Всего  ¦ 2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦  2012   ¦   2013   ¦
+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦      1      ¦     2      ¦  3   ¦    4     ¦    5    ¦   6   ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦    10    ¦
+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦Расходы на   ¦ МУ "УМФЦ"  ¦2009- ¦  Всего   ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦
¦содержание   ¦            ¦ 2013 +----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦персонала и  ¦            ¦      ¦Бюджет    ¦292 324,9¦2 608,7¦18 721,4 ¦45 393,7 ¦96 216,8 ¦129 384,3 ¦
¦объектов МФЦ ¦            ¦      ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦программы:   ¦            ¦      ¦7950022-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦7952200,  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦0020400   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦2010г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦4.1 Подготов-¦ МУ "УМФЦ"  ¦2010- ¦Бюджет    ¦ 1 889,0 ¦       ¦  500,0  ¦  631,0  ¦  308,0  ¦  450,0   ¦
¦ка кадров для¦            ¦ 2013 ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦МУ "УМФЦ"    ¦            ¦      ¦7950022-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦7952200-  ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦2010-     ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             ¦            ¦      ¦2013г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦4.2 Оплата   ¦ИТОГО       ¦      ¦Бюджет    ¦211 449,2¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 928,0 ¦66 748,1 ¦ 98 216,9 ¦
¦труда сотруд-+------------+------+города    +---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦ников        ¦МУ "УМФЦ"   ¦2009- ¦7950022-  ¦209 444,3¦1 828,7¦13 727,5 ¦30 565,7 ¦65 926,8 ¦ 97 395,6 ¦
¦             ¦            ¦ 2013 ¦2009г.,   ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦             +------------+------+7952200 - +---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦             ¦МУ "ГХУ"    ¦2011- ¦2010-     ¦ 2 004,9 ¦       ¦         ¦  362,3  ¦  821,3  ¦  821,3   ¦
¦             ¦            ¦ 2013 ¦2013г.    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦4.3 Комму-   ¦   ИТОГО    ¦2009- ¦Бюджет    ¦78 986,7 ¦ 780,0 ¦ 4 493,9 ¦13 834,7 ¦29 160,7 ¦ 30 717,4 ¦
¦нальные и    ¦            ¦ 2013 ¦города    ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦другие расхо-+------------+      ¦7950022-  +---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦ды (услуги   ¦МУ "ГХУ"    ¦      ¦2009г.,   ¦44 689,6 ¦       ¦ 2 590,7 ¦ 4 939,7 ¦17 479,0 ¦ 19 680,2 ¦
¦связи, про-  ¦            ¦      ¦7952200,0-¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦граммное     +------------+      ¦020400-   +---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦обеспечение, ¦МУ "УМФЦ"   ¦      ¦2010г.    ¦33 369,1 ¦ 780,0 ¦ 1 888,0 ¦ 7 982,2 ¦11 681,7 ¦ 11 037,2 ¦
¦защита инфор-¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦мации, рас-  +------------+      ¦          +---------+-------+---------+---------+---------+----------+
¦ходные мате- ¦ МУ "ДМИБ"  ¦      ¦          ¦  928,0  ¦       ¦  15,2   ¦  912,8  ¦         ¦          ¦
¦риалы, охрана¦ Ворошилов- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦и содержание ¦ ского, Же- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦объектов МФЦ,¦лезнодорож- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦в том числе  ¦ного, Перво-¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦до передачи  ¦ майского,  ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦их в опера-  ¦Кировского, ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦тивное управ-¦Октябрьско- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦ление другому¦ го, Ленин- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦учреждению   ¦ского, Про- ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦после завер- ¦ летарского ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦шения капи-  ¦  районов   ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦тального     ¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
¦ремонта)     ¦            ¦      ¦          ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
L-------------+------------+------+----------+---------+-------+---------+---------+---------+-----------

 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                              программы

-------------------T-------------------------------------------------------------¬
¦Источники финанси-¦Потребность в финансовых средствах на реализацию мероприятий,¦
¦     рования      ¦                          тыс. руб.                          ¦
¦                  +---------T--------T----------T----------T---------T----------+
¦                  ¦  Всего  ¦  2009  ¦   2010   ¦   2011   ¦  2012   ¦   2013   ¦
+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+
¦        1         ¦    2    ¦   3    ¦    4     ¦    5     ¦    6    ¦    7     ¦
+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+
¦Всего:            ¦626 525,4¦13 371,7¦236 963,1 ¦126 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦
+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+
¦Бюджет города     ¦617 525,4¦13 371,7¦230 963,1 ¦123 591,4 ¦98 253,2 ¦151 346,0 ¦
¦7950022-2009г.,   ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦7952200,7953000,  ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
¦0020400-2010г.    ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
+------------------+---------+--------+----------+----------+---------+----------+
¦Федеральный бюджет¦ 9 000,0 ¦        ¦ 6 000,0  ¦ 3 000,0  ¦         ¦          ¦
¦001 13 00         ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦          ¦
L------------------+---------+--------+----------+----------+---------+-----------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                       Ростова-на-Дону
                                                   от 11.11.2011 N 828


              Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

     Обеспечение  реализации  Программы  предусматривается   за   счет
средств бюджета города Ростова-на-Дону в течение пяти лет  с  2009  по
2013 годы.
     Объем средств  бюджета  города,  необходимый  для  финансирования
Программы в 2009-2013 годах, составляет всего - 626 525,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
     2009 год - 13 371,7 тыс. рублей;
     2010 год - 236 963,1 тыс. рублей;
     2011 год - 126 591,4 тыс. рублей;
     2012 год - 98 253,2 тыс. рублей;
     2013 год - 151 346,0 тыс. рублей.
     Финансовое обеспечение  программных  мероприятий осуществляется в
пределах    бюджетных    ассигнований,    предусмотренных     решением
Ростовской-на-Дону городской  Думы о бюджете города на соответствующий
период.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также