Расширенный поиск
Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 04.06.2012 № 610предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края документа, подтверждающего софинансирование мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства; наличие обоснования стоимости мероприятия; наличие оценки экономической эффективности реализации мероприятия. Условиями предоставления субсидий являются: целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы); наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию; участие муниципального образования в финансировании мероприятия Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства; заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение). Решение о предоставлении субсидии принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике: по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы; субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Подпрограммы. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства. Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Подпрограммы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке. Соглашение должно включать: ссылку на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия; размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии; сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края; объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования; осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии; сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия; значения показателей результативности предоставления субсидии; последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий; ответственность и обязанности сторон; иные условия, определяемые по соглашению сторон. Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке. Координатор Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по подготовке и реализации подпрограммных мероприятий, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Подпрограммы: организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы; осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы; осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Подпрограммы; осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом; разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации подпрограммных мероприятий; осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы; ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных ими отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий; вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год, затрат по подпрограммным мероприятиям, а также механизма реализации Подпрограммы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы; размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом. Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Подпрограммы: заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Подпрограммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчетность о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий; несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств; осуществляют согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования; разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы; формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы, а также осуществляют иные полномочия, установленные Подпрограммой. Органы местного самоуправления - получатели субсидий: осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому подпрограммному мероприятию; разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы; представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы; ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе; в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию подпрограммных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств. Ответственный за выполнение мероприятия: заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края о предоставлении субсидий; осуществляет контроль за соблюдением муниципальными образованиями Краснодарского края (получателями субсидий) условий соглашений; осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; представляет координатору Подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий Подпрограммы; ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленному в приложении N 2 к Программе; осуществляет согласование с участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования."; дополнить подпрограммой "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы следующего содержания: "ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ Паспорт подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы Наименование подпрограмма "Создание горноклиматического курорта Подпрограммы Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование" на 2012 - 2017 годы (далее - Подпрограмма) Основания для Федеральный закон от 23 февраля 1995 года N 26-ФЗ "О разработки природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных Подпрограммы местностях и курортах" Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодарского края" Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" Основной разработчик департамент комплексного развития курортов и туризма Подпрограммы Краснодарского края Координатор департамент комплексного развития курортов и туризма Подпрограммы Краснодарского края Государственные департамент комплексного развития курортов и туризма заказчики, заказчики Краснодарского края (или ответственные департамент по архитектуре и градостроительству за выполнение Краснодарского края мероприятий) и департамент по вопросам топливно-энергетического исполнители комплекса Краснодарского края мероприятий департамент природных ресурсов и государственного Подпрограммы экологического надзора Краснодарского края департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края органы местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район - получатели субсидий Цели и задачи Цели Подпрограммы: Подпрограммы комплексное развитие территории Апшеронского района Краснодарского края в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня сохранение экологии горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов формирование нового конкурентоспособного турпродукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения Задачи Подпрограммы: развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры юго-восточной части Апшеронского района; сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края; подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах; продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах; проведение инфотуров для представителей СМИ, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории горноклиматического курорта Лагонаки Сроки реализации 2012 - 2017 годы Подпрограммы Объем и источники общий объем финансирования Подпрограммы составляет финансирования 236400,0 тыс. рублей, в том числе: Подпрограммы за счет средств краевого бюджета - 235826,0 тыс. рублей: 2012 год - 28700,0 тыс. рублей 2013 год - 199126,0 тыс. рублей 2014 год - 2000,0 тыс. рублей 2015 год - 2000,0 тыс. рублей 2016 год - 2000,0 тыс. рублей 2017 год - 2000,0 тыс. рублей планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 574,0 тыс. рублей: 2012 год - 140,0 тыс. рублей 2013 год - 434,0 тыс. рублей Контроль за контроль за выполнением Подпрограммы осуществляют выполнением администрация Краснодарского края и Законодательное Подпрограммы Собрание Краснодарского края 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края, а также наличие исторических достопримечательностей создают потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего позитивный имидж страны на международной арене и обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом. По данным краевой статистики основная часть турпотока на курорты Краснодарского края приходится на побережье Черного и Азовского морей. Доля отдыхающих в горных районах края составляет всего 5% от общего турпотока, при том, что на горные и предгорные зоны приходится около 40% территорий, имеющих потенциал рекреационного использования. Низкая востребованность отдыха в горах связана, в первую очередь, с неразвитой инфраструктурой горных территорий, в том числе отсутствием хороших подъездных дорог, инженерных сетей, современных гостиничных комплексов. В то же время горные районы Краснодарского края, такие как Апшеронский, Мостовской, Северский, Лабинский, Горячий ключ благодаря уникальной природе, благоприятным климатическим условиям, наличию огромного количества объектов туристского показа, богатой бальнеологической базе обладают высоким рекреационным потенциалом, реализовать который - одна из стратегических задач администрации Краснодарского края. Однако, существует ряд проблем, которые необходимо решить для того, чтобы данный проект на территории Краснодарского края был реализован. К ним относятся: недостаточность актуализированной градостроительной документации; полное отсутствие транспортной инфраструктуры; полное отсутствие свободных электрических мощностей; полное отсутствие сети газоснабжения; полное отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения; полное отсутствие современных, соответствующих международным санитарным нормам мест утилизации и переработки отходов; низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе. Предполагается, что в рамках Подпрограммы будет реализован ряд мероприятий в сфере градостроительства и землеустройства, создания объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, экологии и охраны окружающей среды, обучения и подготовки кадров, маркетинга, направленных на формирование благоприятных условий для развития горноклиматического курорта Лагонаки. Реализация мероприятий Подпрограммы позволит значительно увеличить доходы краевого бюджета от сферы туризма, повысить уровень занятости жителей в туристской отрасли, развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутствующих видов деятельности, что будет способствовать развитию экономики региона в целом и повышению благосостояния и уровня жизни населения. 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы Основными целями Подпрограммы являются: создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование; комплексное развитие территории Апшеронского района в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки; повышение привлекательности территории Апшеронского района для частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня; сохранение экологии горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечение рационального использования природных ресурсов; формирование нового конкурентоспособного турпродукта, соответствующего международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих; обеспечение доступности и привлекательности отдыха и лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения. Для реализации поставленных целей Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач: развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры юго-восточной части Апшеронского района; сохранение, развитие и рациональное использование природных, лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края; подготовка специалистов в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения потребности горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах; продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки на международных инвестиционных выставках и форумах; проведение инфотуров для представителей СМИ, а также событийных мероприятий с целью популяризации территории. Срок реализации подпрограммы - 2012 - 2017 годы. 3. Перечень мероприятий Подпрограммы Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовых ресурсов, сроков, ожидаемых результатов, необходимых для их реализации, и государственных заказчиков представлен в приложении N 1 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 236400,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 235826,0 тыс. рублей, из них: 2012 год - 28700,0 тыс. рублей; 2013 год - 199126,0 тыс. рублей; 2014 год - 2000,0 тыс. рублей; 2015 год - 2000,0 тыс. рублей; 2016 год - 2000,0 тыс. рублей; 2017 год - 2000,0 тыс. рублей. Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 574,0 тыс. рублей, из них: 2012 год - 140,0 тыс. рублей; 2013 год - 434,0 тыс. рублей. Объем финансирования ряда мероприятий Подпрограммы определен с учетом средств, предусмотренных на ранее реализованные мероприятия по развитию юго-восточной части Апшеронского района и созданию горноклиматического курорта Лагонаки. Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов с учетом средств краевого бюджета, предусмотренных на эти цели. 5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы -----------------------T-----T------T-------------------------------------¬ ¦ ¦Отчет¦Оценка¦ Прогноз ¦ ¦ Показатель ¦2010 ¦ 2011 +-----T-----T-----T-----T------T------+ ¦ ¦ год ¦ год ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество отдыхающих,¦0,084¦0,094 ¦0,101¦0,228¦0,474¦0,610¦0,742 ¦0,860 ¦ ¦млн. чел, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество размещенных¦0,013¦0,01 ¦0,015¦0,024¦0,039¦0,058¦0,077 ¦0,100 ¦ ¦лиц в коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гостиницах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаториях, домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, турбазах, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другом), млн. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество ¦0,071¦0,080 ¦0,086¦0,204¦0,435¦0,552¦0,665 ¦0,760 ¦ ¦неорганизованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыхающих, млн. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Инвестиции в основной ¦0,020¦0,023 ¦0,027¦0,182¦2,524¦6,205¦10,336¦15,206¦ ¦капитал средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения (гостиницы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦места для временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживания), млрд. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Объем доходов ¦0,059¦0,068 ¦0,086¦0,192¦1,673¦3,744¦5,380 ¦8,711 ¦ ¦санаторно-курортного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского комплекса,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млрд. руб., в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦доходы, полученные от ¦0,033¦0,036 ¦0,044¦0,134¦1,582¦3,606¦5,169 ¦8,443 ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения (гостиниц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаториев, домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, турбаз и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другого), млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦доходы туристских ¦0,023¦0,029 ¦0,038¦0,052¦0,081¦0,125¦0,194 ¦0,248 ¦ ¦фирм, млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦доходы индивидуальных ¦0,003¦0,003 ¦0,004¦0,006¦0,010¦0,013¦0,017 ¦0,020 ¦ ¦средств размещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Объем платных ¦0,009¦0,010 ¦0,013¦0,025¦0,258¦0,574¦0,835 ¦1,354 ¦ ¦туристских услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказанных населению, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Объем платных услуг ¦0,016¦0,018 ¦0,023¦0,043¦0,449¦0,987¦1,428 ¦2,308 ¦ ¦гостиниц и аналогичных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств размещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млрд. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Площадь номерного ¦3,62 ¦3,84 ¦4,11 ¦4,70 ¦18,35¦34,63¦49,45 ¦58,70 ¦ ¦фонда коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств размещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество койко-мест ¦0,695¦0,815 ¦0,838¦0,953¦1,961¦3,090¦3,832 ¦4,985 ¦ ¦в коллективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствах размещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество лиц, ¦0,021¦0,030 ¦0,038¦0,087¦1,783¦3,114¦5,436 ¦6,972 ¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------+ ¦Количество лиц, ¦0,015¦0,018 ¦0,022¦0,031¦0,054¦0,083¦0,106 ¦0,132 ¦ ¦работающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских фирмах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+------+------- Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: сформировать условия для реализации на территории Краснодарского края инвестиционного проекта по созданию современного горноклиматического курорта; обеспечить привлечение частных инвестиций в развитие горноклиматического курорта Лагонаки и создать на его территории благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня; сохранить экологию горноклиматического курорта Лагонаки и обеспечить рациональное использование природных ресурсов; сформировать в регионе новый конкурентоспособный турпродукт, соответствующий международным стандартам качества и обслуживания отдыхающих; обеспечить реализацию высокого рекреационного потенциала территории юго-восточной части Апшеронского района. 6. Критерии выполнения Подпрограммы ----T-----------------------------T---------T----T----T----T----T----T----¬ ¦ N ¦ Наименование критерия ¦ Единица ¦2012¦2013¦2014¦2015¦2016¦2017¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦1 ¦Количество разработанных ¦штук ¦- ¦1 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦макетов проектируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горноклиматического курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦2 ¦Количество проведенных ¦штук ¦1 ¦4 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦семинаров, информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туров, событийных и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание горноклиматического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курорта Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦3 ¦Количество разработанных ¦штук ¦2 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦генеральных планов сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦4 ¦Количество разработанных ¦штук ¦- ¦4 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦проектов планировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории юго-восточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части Апшеронского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦5 ¦Количество проведенных ¦штук ¦- ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1 ¦ ¦ ¦экологических мониторингов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горноклиматического курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦6 ¦Количество разработанных ¦штук ¦- ¦2 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦технико-экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обоснований по инженерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системам проектируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горноклиматического курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦7 ¦Количество разработанных схем¦штук ¦- ¦2 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦инженерных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горноклиматического курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦8 ¦Разработка и утверждение ¦штук ¦- ¦1 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦проектно-сметной документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на строительство очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений и канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ОСК), сетей канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----+ ¦9 ¦Количество разработанных ¦штук ¦- ¦1 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦систем утилизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработки бытовых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленных отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горноклиматического курорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лагонаки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------------+---------+----+----+----+----+----+----- 7. Механизм реализации Подпрограммы Организацию координации деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (далее - Департамент). Местным бюджетам планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Апшеронского района Краснодарского края, возникающих в связи с реализацией следующих полномочий: разработка генеральных планов сельских поселений; разработка проектов планировки территорий юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район в рамках создания горноклиматического курорта Лагонаки; разработка технико-экономического обоснования, а также схем внешних инженерных систем проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки; разработка системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий Подпрограммы являются: расположение муниципальных образований на Лагонакском нагорье; наличие высокогорных местностей, расположенных на высоте 1500 метров и более над уровнем моря; продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 4 - 6 месяцев в году. Условиями предоставления субсидий являются: целевое направление использования бюджетных средств (соответствие мероприятий муниципальных целевых программ мероприятиям Подпрограммы); наличие в местных бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающих субсидию; участие муниципального образования в софинансировании мероприятий Подпрограммы в размере не менее 0,1 процента от расходного обязательства; заключение соглашения между органом исполнительной власти Краснодарского края, ответственным за выполнение мероприятия Программы, и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из краевого бюджета (далее - соглашение). Решение о предоставлении субсидии принимает Департамент с учетом рекомендаций экспертного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, образованного в установленном порядке приказом Департамента. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края осуществляется согласно следующей методике: по результатам отбора определяются муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие критериям отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий в рамках реализации Подпрограммы; субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке в целях реализации мероприятий Подпрограммы. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края не может быть выше 99,9 процента расходного обязательства. Объем средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий Подпрограммы должен составлять не менее 0,1 процента от расходного обязательства. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании соглашения. В случае несоблюдения органом местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края условий предоставления субсидии орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за выполнение мероприятий Программы представляет в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края информацию об установлении указанных фактов для принятия решения о приостановлении предоставления субсидий соответствующему местному бюджету муниципального образования Краснодарского края в установленном им порядке. Соглашение должно включать: ссылку на муниципальный правовой акт, устанавливающий расходное обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия; размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии; сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края; объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования, направляемых на соблюдение условий софинансирования; осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии; сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия; значения показателей результативности предоставления субсидии; последствия не достижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидий; ответственность и обязанности сторон; иные условия, определяемые по соглашению сторон. Неиспользованные или использованные не по целевому назначению субсидии подлежат возврату в краевой бюджет в установленном законодательством порядке. Координатор Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края и их взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы, а также по эффективному использованию средств краевого бюджета. Для этого координатор Подпрограммы: организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы; осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации Подпрограммы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы; осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков; осуществляет ведение ежеквартальной и ежемесячной отчетности по реализации Подпрограммы; осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом; разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы; осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы; ежегодно рассчитывает значение показателей эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края на основании представленных ими отчетов о достижении показателей эффективности использования субсидий; вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, затрат по мероприятиям Подпрограммы, а также механизма реализации Подпрограммы; организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Подпрограммы; организует подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы; размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Подпрограммы на официальном сайте в сети Интернет; несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом. Органы исполнительной власти Краснодарского края - государственные заказчики мероприятий Подпрограммы: заключают государственные контракты (договоры) с исполнителями мероприятий Подпрограммы в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Подпрограммы отчетность о результатах выполнения мероприятий Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий; несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств; осуществляют согласование с основными участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования; разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют координатору Подпрограммы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы; формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы. Органы местного самоуправления - получатели субсидий: осуществляют в установленном законодательством порядке отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Подпрограммы; разрабатывают и утверждают сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы, а также ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы сведения о выполнении сетевых планов-графиков реализации мероприятий Подпрограммы; представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Программы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Программы; ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют органу исполнительной власти Краснодарского края, ответственному за реализацию мероприятий Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе; в соответствии с законодательством несут ответственность в пределах своей компетенции за реализацию мероприятий Подпрограммы и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств. Ответственный за выполнение мероприятия: заключает соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидий; осуществляет контроль за соблюдением муниципальным образованием (получателем субсидий) условий соглашений; осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий; представляет координатору Подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении финансирования Подпрограммы, с приложением копий документов, подтверждающих финансирование мероприятий Подпрограммы, а также сведения о выполнении сетевого плана-графика реализации мероприятий Подпрограммы; ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы отчет об эффективности использования субсидий согласно порядку оценки эффективности использования субсидий из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, представленном в приложении N 2 к Программе; осуществляет согласование с участниками Подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования."; дополнить приложениями N 1, 2 к долгосрочной краевой целевой программе "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению. 2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Краснодарского края. 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона Краснодарского края о внесении соответствующих изменений в Закон Краснодарского края от 20 декабря 2011 года N 2404-КЗ "О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". Глава администрации (губернатор) Краснодарского края А.Н.Ткачев Приложение N 1 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 июня 2012 г. N 610 "Приложение N 1 к долгосрочной краевой целевой программе "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ И ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ тыс. рублей ----T-------------------T--------------T---------------T--------------------------------------------------------T-------------------T-------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ Государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------T---------T--------T--------T-------+ ¦ заказчик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ожидаемые ¦ мероприятия, ¦ ¦ N ¦ Наименование ¦ Источник ¦ Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результаты ¦ исполнитель, ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦финансирования¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦ реализации ¦ получатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦2012 год ¦ 2013 год ¦2014 год ¦2015 год¦2016 год¦ год ¦ мероприятий ¦ субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ответственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края" на 2012 - 2017 годы ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса ¦ +---T-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------T-------------------+ ¦1.1¦Мероприятия, ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦показатели будут ¦органы местного ¦ ¦ ¦направленные на ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указаны после ¦самоуправления ¦ ¦ ¦развитие и +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+определения в ¦муниципальных ¦ ¦ ¦обеспечение охраны ¦краевой бюджет¦3100,0 ¦- ¦- ¦3100,0 ¦- ¦- ¦- ¦установленном ¦образований ¦ ¦ ¦лечебно- +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+порядке получателя ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦оздоровительных ¦местный бюджет¦300,0 ¦- ¦- ¦300,0 ¦- ¦- ¦- ¦субсидий с учетом ¦- получатели ¦ ¦ ¦местностей и +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+рекомендаций ¦субсидий, ¦ ¦ ¦курортов местного ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦экспертного совета ¦департамент ¦ ¦ ¦значения на ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по вопросам ¦комплексного ¦ ¦ ¦территории +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+развития санаторно-¦развития курортов и¦ ¦ ¦Краснодарского края¦всего ¦3400,0 ¦- ¦- ¦3400,0 ¦- ¦- ¦- ¦курортного и ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.2¦Реконструкция ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦увеличение ¦органы местного ¦ ¦ ¦Неберджаевского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотдачи ¦самоуправления ¦ ¦ ¦водохранилища в г. +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+водохранилища на ¦муниципального ¦ ¦ ¦Новороссийске ¦краевой бюджет¦58685,0 ¦27850,0 ¦30835,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦3,528 млн. куб. м в¦образования город ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+год ¦Новороссийск - ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦2853,21 ¦1400,0 ¦1453,21 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент по ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимодействию с ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦правоохранительными¦ ¦ ¦ ¦всего ¦61538,21 ¦29250,0 ¦32288,21 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦органами, вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обороны, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.3¦Проведение научно- ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦концепция развития ¦департамент ¦ ¦ ¦исследовательской ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреационного и ¦комплексного ¦ ¦ ¦работы по +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+туристского ¦развития курортов и¦ ¦ ¦разработке ¦краевой бюджет¦13700,0 ¦13700,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦комплекса ¦туризма ¦ ¦ ¦концепции развития +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+муниципальных ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦рекреационного и ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦туристского +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+Отрадненский район ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦и Мостовский район ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦образований +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦Отрадненский район ¦всего ¦13700,0 ¦13700,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и Мостовский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в целях расширения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.4¦Поддержка проектов ¦федеральный ¦2259500,0 ¦523000,0 ¦564000,0 ¦1172500,0¦- ¦- ¦- ¦созданы туристско- ¦департамент ¦ ¦ ¦создания туристских¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреационный и 3 ¦комплексного ¦ ¦ ¦кластеров в +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+автотуристских ¦развития курортов и¦ ¦ ¦Краснодарском крае,¦краевой бюджет¦1215000,0 ¦155000,0 ¦170000,0 ¦352500,0 ¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦кластера ¦туризма ¦ ¦ ¦в том числе: +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦5365500,0 ¦1241500,0¦1334500,0 ¦2789500,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦8840000,0 ¦1919500,0¦2068500,0 ¦4314500,0¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦создание комплекса ¦федеральный ¦2259500,0 ¦523000,0 ¦564000,0 ¦1172500,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦обеспечивающей ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦инфраструктуры +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦развития курортов и¦ ¦ ¦туристских ¦краевой бюджет¦1215000,0 ¦155000,0 ¦170000,0 ¦352500,0 ¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦кластеров в +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦Краснодарском крае,¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения, ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, ¦всего ¦3474500,0 ¦678000,0 ¦734000,0 ¦1525000,0¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктура, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространств из них:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦туристско- ¦федеральный ¦1021000,0 ¦261000,0 ¦268000,0 ¦492000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреационного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦"Абрау-Утриш" ¦краевой бюджет¦521000,0 ¦78000,0 ¦80000,0 ¦147000,0 ¦114500,0¦68000,0 ¦33500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦1542000,0 ¦339000,0 ¦348000,0 ¦639000,0 ¦114500,0¦68000,0 ¦33500,0¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦448500,0 ¦97000,0 ¦114000,0 ¦237500,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лермонтово" +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦245000,0 ¦29000,0 ¦34000,0 ¦71000,0 ¦54500,0 ¦35000,0 ¦21500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦693500,0 ¦126000,0 ¦148000,0 ¦308500,0 ¦54500,0 ¦35000,0 ¦21500,0¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦400000,0 ¦84000,0 ¦92000,0 ¦224000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Можжевеловая роща"+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦227000,0 ¦25000,0 ¦28500,0 ¦67000,0 ¦59500,0 ¦37500,0 ¦9500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦627000,0 ¦109000,0 ¦120500,0 ¦291000,0 ¦59500,0 ¦37500,0 ¦9500,0 ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦390000,0 ¦81000,0 ¦90000,0 ¦219000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера "Горячий ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ключ" +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦222000,0 ¦23000,0 ¦27500,0 ¦67500,0 ¦58000,0 ¦37500,0 ¦8500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦612000,0 ¦104000,0 ¦117500,0 ¦286500,0 ¦58000,0 ¦37500,0 ¦8500,0 ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦создание туристской¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦кластеров в ¦краевой бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарском крае,+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективные +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦внебюджетные ¦5365500,0 ¦1241500,0¦1334500,0 ¦2789500,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения, объекты¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли, досуга, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦развлечения и ¦всего ¦5365500,0 ¦1241500,0¦1334500,0 ¦2789500,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦туристско- ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекреационного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦"Абрау-Утриш" ¦краевой бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦2419500,0 ¦619000,0 ¦634500,0 ¦1166000,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦2419500,0 ¦619000,0 ¦634500,0 ¦1166000,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Можжевеловая роща"+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦948000,0 ¦198500,0 ¦218000,0 ¦531500,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦948000,0 ¦198500,0 ¦218000,0 ¦531500,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера "Горячий ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ключ" +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦935000,0 ¦194000,0 ¦212000,0 ¦529000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦935000,0 ¦194000,0 ¦212000,0 ¦529000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦автотуристского ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кластера ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Лермонтово" +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦1063000,0 ¦230000,0 ¦270000,0 ¦563000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦1063000,0 ¦230000,0 ¦270000,0 ¦563000,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.5¦Корректировка ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦проведение ¦органы местного ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки ¦самоуправления ¦ ¦ ¦документации на +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+проектно-сметной ¦муниципального ¦ ¦ ¦водоотведение в ¦краевой бюджет¦20000,0 ¦20000,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦документации на ¦образования ¦ ¦ ¦районе улицы Ленина+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+водоотведение в ¦город-курорт Сочи -¦ ¦ ¦от микрорайона ¦местный бюджет¦2000,0 ¦2000,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦районе улицы Ленина¦получатели ¦ ¦ ¦Голубые дали до +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+от микрорайона ¦субсидий, ¦ ¦ ¦Кудепстинских ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Голубые дали до ¦департамент ¦ ¦ ¦очистных сооружений¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кудепстинских ¦строительства ¦ ¦ ¦в Адлерском районе,+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+очистных сооружений¦Краснодарского края¦ ¦ ¦в том числе ¦всего ¦22000,0 ¦22000,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦в Адлерском районе,¦- ответственный за ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦а также проведение ¦выполнение ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦мероприятия ¦ ¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.6¦Разработка ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦разработана ¦органы местного ¦ ¦ ¦проектно-сметной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-сметная ¦самоуправления ¦ ¦ ¦документации на +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+документация на ¦муниципального ¦ ¦ ¦водоотведение и ¦краевой бюджет¦12000,0 ¦12000,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦водоотведение и ¦образования ¦ ¦ ¦водоснабжение по +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+водоснабжение по ¦город-курорт Анапа ¦ ¦ ¦Пионерскому ¦местный бюджет¦1200,0 ¦1200,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Пионерскому ¦- получатели ¦ ¦ ¦проспекту и +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+проспекту и ¦субсидий, ¦ ¦ ¦курортной зоне ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦курортной зоне ¦департамент ¦ ¦ ¦города-курорта ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города-курорта ¦строительства ¦ ¦ ¦Анапа, в том числе +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+Анапа, а также ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦проведение ¦всего ¦13200,0 ¦13200,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦проведена ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственная ¦выполнение ¦ ¦ ¦экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертиза ¦мероприятия ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦1.7¦Благоустройство ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦проведение ремонта ¦органы местного ¦ ¦ ¦курортного парка в ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тротуарного ¦самоуправления ¦ ¦ ¦Адлерском районе +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+покрытия площадью ¦муниципального ¦ ¦ ¦города-курорта Сочи¦краевой бюджет¦25000,0 ¦25000,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦2500 кв. м, ремонта¦образования ¦ ¦ ¦по адресу: ул. +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+асфальтного ¦город-курорт Сочи -¦ ¦ ¦Ленина, 219 ¦местный бюджет¦2500,0 ¦2500,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦покрытия дорог ¦получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+площадью 3800 кв. ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦м, прочистки ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектора диаметр ¦комплексного ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+300 мм - 600 мп, ¦развития санаторно-¦ ¦ ¦ ¦всего ¦27500,0 ¦27500 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ремонта и очистки ¦курортного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 колодцев, ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перекладки труб ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диаметр 300 мм - 80¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мп, ремонта 17 ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декоративных ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиций, обрезки¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦200 деревьев ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Итого ¦федеральный ¦2259500,0 ¦523000,0 ¦564000,0 ¦1172500,0¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦1347485,0 ¦253550,0 ¦200835,0 ¦355600,0 ¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦8853,21 ¦7100,0 ¦1453,21 ¦300,0 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦5365500,0 ¦1241500,0¦1334500,0 ¦2789500 ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦8981338,21 ¦2025150,0¦2100788,21¦4317900,0¦286500,0¦178000,0¦73000,0¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ 2. Маркетинг и коммуникационная политика ¦ +---T-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------T-------------------+ ¦2.1¦Разработка и ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦размещение ¦департамент ¦ ¦ ¦изготовление ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламных и ¦комплексного ¦ ¦ ¦рекламных, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+информационных ¦развития курортов и¦ ¦ ¦информационных и ¦краевой бюджет¦367104,0 ¦66534,0 ¦70870,0 ¦110000,0 ¦119700,0¦- ¦- ¦материалов: в 1 ¦туризма ¦ ¦ ¦сувенирных +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+печатном ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦материалов о ¦всего ¦367104,0 ¦66534,0 ¦70870,0 ¦110000,0 ¦119700,0¦- ¦- ¦федеральном СМИ, в ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 печатных ¦ ¦ ¦ ¦и туристском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных СМИ; ¦ ¦ ¦ ¦потенциале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2 центральных ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских радио- и¦ ¦ ¦ ¦края, в том числе с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телевизионных ¦ ¦ ¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналах, на 5 ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных радио-¦ ¦ ¦ ¦технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и телевизионных ¦ ¦ ¦ ¦размещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналах ¦ ¦ ¦ ¦рекламно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туристском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциале в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствах массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посредством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренней рекламы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сопровождение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иных элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркетинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦2.2¦Организация, ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦принятие участия в ¦департамент ¦ ¦ ¦проведение ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 международных, ¦комплексного ¦ ¦ ¦выставок, форумов, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+12 российских ¦развития курортов и¦ ¦ ¦конкурсов, ¦краевой бюджет¦189452,0 ¦47465,0 ¦50787,0 ¦43400,0 ¦47800,0 ¦- ¦- ¦выставочных ¦туризма ¦ ¦ ¦конференций, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+мероприятиях, ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦семинаров, ¦всего ¦189452,0 ¦47465,0 ¦50787,0 ¦43400,0 ¦47800,0 ¦- ¦- ¦организация, ¦ ¦ ¦ ¦симпозиумов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение и ¦ ¦ ¦ ¦презентаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятие участия в ¦ ¦ ¦ ¦деловых встреч, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦78 семинарах, ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦симпозиумах, ¦ ¦ ¦ ¦туров и иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦презентациях ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вышеперечисленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиях в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях продвижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Итого ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦556556,0 ¦113999,0 ¦121657,0 ¦153400,0 ¦167500,0¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦556556,0 ¦113999,0 ¦121657,0 ¦153400,0 ¦167500,0¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ 3. Методическое обеспечение и подготовка кадров ¦ +---T-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------T-------------------+ ¦3.1¦Проведение научных,¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦проведение 10 ¦департамент ¦ ¦ ¦статистических и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научных, ¦комплексного ¦ ¦ ¦других исследований+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+статистических и ¦развития курортов и¦ ¦ ¦с целью развития ¦краевой бюджет¦4965,0 ¦1519,0 ¦1946,0 ¦700,0 ¦800,0 ¦- ¦- ¦других исследований¦туризма ¦ ¦ ¦санаторно-курортной+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦и туристской сферы ¦всего ¦4965,0 ¦1519,0 ¦1946,0 ¦700,0 ¦800,0 ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦3.2¦Организация ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦повышение ¦департамент ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦комплексного ¦ ¦ ¦подготовке, +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+уровня 2400 человек¦развития курортов и¦ ¦ ¦переподготовке и ¦краевой бюджет¦10616,0 ¦4066,0 ¦4350,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦- ¦- ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦повышению +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦квалификации кадров¦всего ¦10616,0 ¦4066,0 ¦4350,0 ¦1100,0 ¦1100,0 ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Итого ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦15581,0 ¦5585,0 ¦6296,0 ¦1800,0 ¦1900,0 ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦15581,0 ¦5585,0 ¦6296,0 ¦1800,0 ¦1900,0 ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ 4. Экология и охрана окружающей среды ¦ +---T-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------T-------------------+ ¦4.1¦Комплексное ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦проведение ¦департамент ¦ ¦ ¦экологическое ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексных ¦комплексного ¦ ¦ ¦обследование +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+экологических ¦развития курортов и¦ ¦ ¦территорий ¦краевой бюджет¦8025,0 ¦8025,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦обследований ¦туризма ¦ ¦ ¦муниципальных +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+территорий 3 ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦образований ¦всего ¦8025,0 ¦8025,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦Белореченский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦район, Крымский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦район и Северский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦придания им статуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦особо охраняемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения (лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курорта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦4.2¦Разработка проектов¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦разработка 4 ¦органы местного ¦ ¦ ¦округов санитарной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов округов ¦самоуправления ¦ ¦ ¦(горно-санитарной) +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+санитарной ¦муниципальных ¦ ¦ ¦охраны курортов ¦краевой бюджет¦2461,0 ¦2461,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦(горно-санитарной) ¦образований ¦ ¦ ¦местного значения +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+охраны курортов ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦125,0 ¦125,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦местного значения ¦- получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦2586,0 ¦2586,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития курортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ +-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦село Великовечное ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦органы местного ¦ ¦ ¦Белореченского ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦района +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦749,0 ¦749,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Белореченский район¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦38,0 ¦38,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦- получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦787,0 ¦787,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития курортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦станица Привольная ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦органы местного ¦ ¦ ¦Каневского района ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦642,0 ¦642,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Каневской район - ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦33,0 ¦33,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦675,0 ¦675,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития курортов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Щербиновский район ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦органы местного ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦1070,0 ¦1070,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦Щербиновский район ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦54,0 ¦54,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦- получатели ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦субсидий, ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦1124,0 ¦1124,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦департамент ¦ ¦ +-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+комплексного ¦ ¦ ¦из них: ¦развития курортов и¦ ¦ +-------------------T--------------T---------------T---------T----------T---------T--------T--------T-------T-------------------+туризма ¦ ¦ ¦село Глафировка ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ответственный за ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦535,0 ¦535,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦27,0 ¦27,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦562,0 ¦562,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦село Шабельское ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦535,0 ¦535,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местный бюджет¦27,0 ¦27,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦562,0 ¦562,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦4.3¦Подготовка карты ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦подготовка одной ¦департамент ¦ ¦ ¦(плана) границ зон ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты (планы) ¦комплексного ¦ ¦ ¦округа санитарной +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+границ зон округа ¦развития курортов и¦ ¦ ¦(горно-санитарной) ¦краевой бюджет¦1430,0 ¦1430,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦санитарной ¦туризма ¦ ¦ ¦охраны курорта +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+(горно-санитарной) ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦краевого значения ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦охраны курорта ¦ ¦ ¦ ¦Горячий Ключ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+краевого значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦1430,0 ¦1430,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦Горячий Ключ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦4.4¦Разработка проекта ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦разработка проекта ¦департамент ¦ ¦ ¦корректировки ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировки ¦комплексного ¦ ¦ ¦округа санитарной +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+округа санитарной ¦развития курортов и¦ ¦ ¦(горно-санитарной) ¦краевой бюджет¦4500,0 ¦4500,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦(горно-санитарной) ¦туризма ¦ ¦ ¦охраны курортов +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+охраны курортов ¦Краснодарского края¦ ¦ ¦краевого значения ¦местный бюджет¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦краевого значения ¦ ¦ ¦ ¦Туапсинского района+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+Туапсинского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦4500,0 ¦4500,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Итого ¦федеральный ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+---------------+---------+----------+---------+--------+--------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет¦16416,0 ¦16416,0 ¦- ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ ¦ ¦ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|