Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 15.12.2008 № 436подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем. Задачами подпрограммы являются: - развитие единой информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; - совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; - оснащение медицинским оборудованием КУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474); - реконструкция здания кожно-венерологического диспансера КУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474). Подпрограмма реализуется в 2009-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается: - внедрение комплекса мероприятий, направленных на первичную профилактику инфекций, передаваемых половым путем; - обеспечение системы мониторинга заболеваемости населения республики инфекциями, передаваемыми половым путем; - организация подросткового специализированного центра профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем; - проведение обучающих семинаров для врачей общелечебной сети по диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем; - оснащение современным диагностическим медицинским оборудованием и аппаратурой; - оснащение тест-системами для диагностики инфекций, передаваемых половым путем; - оснащение современной физиотерапевтической аппаратурой; - оснащение современным стерилизационным оборудованием, одноразовым расходным материалом; - приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных сифилисом; - оснащение технологическим оборудованием, мягким и твердым инвентарем стационарного и поликлинического отделений; - реконструкция здания КУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474), в том числе проектно-сметные работы. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 7 к Программе. IV. Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета на основе государственного задания. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2 к Программе. V. Механизм реализации целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, включая механизмы управления целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Основные исполнители подпрограммы разрабатывают ежегодные планы работы по выполнению соответствующих мероприятий, осуществляют организацию и контроль за выполнением этих мероприятий, подготавливают и направляют государственному заказчику предложения к сводной бюджетной заявке, с указанием конкретных мероприятий, необходимых ассигнований на их выполнение с подробными обоснованиями. Реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения с данными 2006 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: - снижение заболеваемости сифилисом до 25 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) случаев на 100 тыс. населения; (Исключен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) - снижение заболеваемости детей сифилисом до 0,5 случаев на 100 тыс. детского населения; – снижение заболеваемости детей гонореей до 0 случая на 100 тыс. детского населения (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474). Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной медицинской помощи. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" Паспорт подпрограммы "Вирусные гепатиты" Наименование - "Вирусные гепатиты" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства Российской Федерации от решения о 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой разработке программе "Предупреждение и борьба с социально подпрограммы, значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)", дата ее распоряжение Правительства Республики Калмыкия утверждения от 2 сентября 2008 года N 260-р о Концепции (наименование и республиканской целевой программы "Предупреждение и номер борьба с социально значимыми заболеваниями соответствующего (2008-2011 годы)" нормативного акта) Государственный - Министерство здравоохранения и социального развития заказчик Республики Калмыкия Основные - Министерство здравоохранения и социального развития разработчики Республики Калмыкия, КУ РК "Республиканский центр подпрограммы специализированных видов медицинской помощи" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Цели и задачи - Цель: снижение уровня заболеваемости вирусными подпрограммы гепатитами Задачи: обеспечение мониторинга распространения вирусных гепатитов; совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов; совершенствование специализированной медицинской помощи при вирусных гепатитах Сроки и этапы - 2008-2012 годы реализации подпрограммы Важнейшие целевые - заболеваемость острым вирусным гепатитом В на индикаторы и 100 тыс. населения; показатели заболеваемость острым вирусным гепатитом С на 100 тыс. населения; заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. населения Создание рабочих - не предусмотрено мест Объемы и - Общий объем финансирования подпрограммы составляет источники 20,505 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), финансирования по в том числе: направлениям и 2008 год – 0,00 млн. рублей; годам 2009 год – 1,634 млн. рублей; 2010 год – 5,500 млн. рублей; 2011 год – 2,371 млн. рублей; 2012 год – 11,00 млн. рублей; из них за счет средств: федерального бюджета – 19,031 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 1,634 млн. рублей; 2010 год – 5,50 млн. рублей; 2011 год – 1,897 млн. рублей; 2012 год – 10,00 млн. рублей; республиканского бюджета – 1,474 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,474 млн. рублей; 2012 год – 1,00 млн. рублей; из них: прочие нужды – 20,505 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19,031 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 1,634 млн. рублей; 2010 год – 5,50 млн. рублей; 2011 год – 1,897 млн. рублей; 2012 год – 10,00 млн.рублей; республиканский бюджет – 1,474 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,474 млн. рублей; 2012 год – 1,00 млн. рублей (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Ожидаемый - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В результат до 2,6 случаев на 100 тыс. населения; реализации снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С подпрограммы до 2 случаев на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 40 случаев на 100 тыс. населения (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) I. Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) В Республике Калмыкия отмечается рост заболеваемости хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также инвалидности и смертности при указанных заболеваниях. На начало 2008 года в Республике Калмыкия зарегистрировано 47 человек с установленным диагнозом хронических вирусных гепатитов, из них, с гепатитами В и С - 1 человек, с гепатитом В - 17 человек, с гепатитом С - 29 человек. Показатель заболеваемости хроническими вирусными гепатитами в 2006 году составил 14,6 случаев на 100 тыс. населения, в 2007 году - 16,17 случаев. За счет растущей заболеваемости населения острыми формами гепатитов (24 случая в год), число больных с хроническими формами вирусных гепатитов ежегодно увеличивается. Усугубление ситуации, связанной с заболеваемостью гепатитами, вызвано ростом случаев выявления среди населения хронических форм вирусного гепатита С и высоким уровнем носительства вируса гепатита С. Данное заболевание является причиной роста циррозов печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Из-за высокой стоимости эффективных противовирусных препаратов для лечения вирусных гепатитов В и С, многие из них недоступны больным. Необходимо совершенствование методов диагностики и профилактики вирусных гепатитов. В рамках подпрограммы предусмотрено совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов, приобретение современных лекарственных препаратов для лечения больных вирусными гепатитами, создание единой базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов в республике. II. Основные цели и задачи целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами. Задачами подпрограммы являются: - обеспечение мониторинга распространения вирусных гепатитов; - совершенствование методов профилактики распространения вирусных гепатитов; - совершенствование специализированной медицинской помощи при вирусных гепатитах. Подпрограмма реализуется в 2008-2012 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается: - создание единой базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов в республике; - внедрение в практику высокоскоростных и высокочувствительных методов выявления ДНК/РНК вирусов гепатитов; - внедрение в практику эффективных схем лечения вирусных гепатитов, лекарственного обеспечения лечения вирусных гепатитов. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 8 к Программе. IV. Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов на основе государственного задания. Объемы и источники финансирования представлены в приложении N 2 к Программе. V. Механизм реализации целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, включая механизмы управления целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Основные исполнители подпрограммы разрабатывают ежегодные планы работы по выполнению соответствующих мероприятий, осуществляют организацию и контроль за выполнением этих мероприятий, подготавливают и направляют государственному заказчику предложения к сводной бюджетной заявке, с указанием конкретных мероприятий, необходимых ассигнований на их выполнение с подробными обоснованиями. Реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества, лечения и реабилитации. VI. Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения с данными 2006 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,6 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 2 случаев на 100 тыс. населения; - снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до 40 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) случаев на 100 тыс. населения. Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы распространения вирусных гепатитов. Подпрограмма "Психические расстройства" Паспорт подпрограммы "Психические расстройства" Наименование - "Психические расстройства" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства Российской Федерации от решения о 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой разработке программе "Предупреждение и борьба с социально подпрограммы, значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)", дата ее распоряжение Правительства Республики Калмыкия утверждения от 2 сентября 2008 года N 260-р о Концепции (наименование и республиканской целевой программы "Предупреждение и номер борьба с социально значимыми заболеваниями соответствующего (2008-2011 годы)" нормативного акта) Государственный - Министерство здравоохранения и социального развития заказчик Республики Калмыкия Основные - Министерство здравоохранения и социального развития разработчики Республики Калмыкия, КУ РК "Республиканский подпрограммы психоневрологический диспансер" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Цели и задачи - Цель: снижение уровня заболеваемости психическими подпрограммы расстройствами Задачи: повышение качества оказания специализированной психиатрической помощи за счет улучшения диагностики психических расстройств, лечения современными психофармакологическими препаратами и внедрения методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; укрепление материально-технической базы КУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Сроки и этапы - 2008-2012 годы реализации подпрограммы Важнейшие целевые - доля пациентов, нуждающихся в стационарной индикаторы и психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых показатели пациентов; средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре; доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар Создание рабочих - не предусмотрено мест Объемы и - Общий объем финансирования подпрограммы составляет источники 11,945 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), финансирования по в том числе: направлениям и 2008 год – 0,00 млн. рублей; годам 2009 год – 1,914 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 4,711 млн. рублей; 2012 год – 5,320 млн. рублей. из них за счет средств: федерального бюджета – 9,963 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 1,914 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 3,769 млн. рублей; 2012 год – 4,280 млн. рублей; республиканского бюджета – 1,982 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,942 млн. рублей; 2012 год – 1,040 млн. рублей; из них: капитальные вложения – 1,050 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет –1,050 млн. рублей; 2012 год –1,050 млн. рублей; республиканский бюджет – 0,00 млн. рублей: прочие нужды – 10,895 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 8,913 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 1,914 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 3,769 млн. рублей; 2012 год – 3,230 млн. рублей; республиканский бюджет – 1,982 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,942 млн. рублей; 2012 год – 1,040 млн. рублей (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Ожидаемый - снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной результат психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых реализации пациентов до 14,2 процентов; подпрограммы снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 72,6 дней; снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,1 процентов (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) I. Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) В Республике Калмыкия заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения во всех возрастных группах имеет тенденцию к росту: в 2006 году - 196,7 на 100 тыс. населения, в 2007 году - 198,1 на 100 тыс. населения (РФ - 308,2 на 100 тыс. населения). Психиатрическая помощь населению Республики Калмыкия оказывается в ГУ "Республиканский психоневрологический диспансер". Психиатрический стационар размещен в приспособленном здании, существующая полезная площадь не соответствует нормативам, при норме 7 кв. м на одного больного, фактически приходится 2 кв. м. В структуре диспансера из-за дефицита лечебно-производственных площадей нет стоматологического, гинекологического, психотерапевтического кабинетов, отделения дневного пребывания, дополнительного набора помещений для отдыха, досуга и реабилитации больных, медицинского персонала. Нет центральной канализации, водоснабжения. Психиатрическая служба практически не представлена психотерапевтами, клиническими психологами, специалистами по социальной работе. Обеспеченность психиатрическими койками составляет 7 на 100 тыс. населения (РФ - 12,2). Таким образом, обеспеченность психиатрическими койками в Республике Калмыкия составляет 57,3% от общероссийского показателя и занимает одно из последних мест в России. Отсутствие бригадной формы оказания психиатрической помощи (психиатр, психотерапевт, клинический психолог, специалист по социальной работе) свидетельствует о недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрическом стационаре. За период с 2007 года возросло количество госпитализированных больных с психическими расстройствами в целом на 8,5% по сравнению с 2006 годом, число повторных поступлений снизилось на 0,8%. Число больных инвалидов увеличилось на 3,7%. Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных стационаров, оказание помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи. II. Основные цели и задачи целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости психическими расстройствами. Задачами подпрограммы являются: - повышение качества оказания специализированной психиатрической помощи за счет улучшения диагностики психических расстройств, лечения современными психофармакологическими препаратами и внедрения методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации; - укрепление материально-технической базы КУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474). Подпрограмма реализуется в 2008-2011 годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается: - совершенствование методов диагностики, лечения, реабилитации при психических расстройствах; - развитие материально-технической базы КУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474); - реконструкция зданий и сооружений КУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер" (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474), в том числе проектно-сметные работы. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 9 к Программе. IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов на основе государственного задания. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2 к Программе. V. Механизм реализации целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, включая механизмы управления целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия ежегодно уточняет с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, формирует совместно с основными исполнителями соответствующие бюджетные заявки, предусматривая в них ассигнования на поэтапную реализацию мероприятий подпрограммы и регулярно представляет ее в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) и Министерство финансов Республики Калмыкия, для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития республики. Основные исполнители подпрограммы разрабатывают ежегодные планы работы по выполнению соответствующих мероприятий, осуществляют организацию и контроль за выполнением этих мероприятий, подготавливают и направляют государственному заказчику предложения к сводной бюджетной заявке, с указанием конкретных мероприятий, необходимых ассигнований на их выполнение с подробными обоснованиями. Реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости психическими расстройствами, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения с данными 2006 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: - снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,2 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) процентов; - снижение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 72,6 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) дней; - снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар до 17,1 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) процентов. Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний. Подпрограмма "Артериальная гипертония" Паспорт подпрограммы "Артериальная гипертония" Наименование - "Артериальная гипертония" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства Российской Федерации от решения о 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой разработке программе "Предупреждение и борьба с социально подпрограммы, значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", дата ее распоряжение Правительства Республики Калмыкия утверждения от 2 сентября 2008 года N 260-р о Концепции (наименование и республиканской целевой программы "Предупреждение и номер борьба с социально значимыми заболеваниями соответствующего (2008-2011 годы)" нормативного акта) Государственный - Министерство здравоохранения и социального развития заказчик Республики Калмыкия Основной - Министерство здравоохранения и социального развития разработчик Республики Калмыкия подпрограммы Цели и задачи - Цель: снижение числа заболеваний сосудистыми подпрограммы расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений Задачи: повышение качества оказания медицинской помощи больным с артериальной гипертонией Сроки и этапы - 2009-2012 годы реализации подпрограммы Важнейшие - снижение смертности населения от цереброваскулярных целевые болезней; индикаторы и увеличение численности впервые выявленных больных показатели артериальной гипертонией; увеличение численности лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Создание рабочих - не предусмотрено мест Объемы - Общий объем финансирования подпрограммы составляет и источники 2,318 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), финансирования по в том числе: направлениям 2008 год – 0,00 млн. рублей; и годам 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 1,122 млн. рублей; 2012 год – 1,196 млн. рублей. из них за счет средств: федерального бюджета – 1,796 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,898 млн. рублей; 2012 год – 0,898 млн. рублей; республиканского бюджета – 0,522 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,224 млн. рублей; 2012 год – 0,298 млн. рублей; из них: прочие нужды – 2,318 млн. рублей, в том числе: федерального бюджета – 1,796 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,898 млн. рублей; 2012 год – 0,898 млн. рублей; республиканского бюджета – 0,522 млн. рублей: 2008 год – 0,00 млн. рублей; 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 0,00 млн. рублей; 2011 год – 0,224 млн. рублей; 2012 год – 0,298 млн. рублей (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Ожидаемый - снижение смертности населения от цереброваскулярных результат болезней до 160 случаев на 100 тыс. населения; реализации увеличение численности впервые выявленных больных подпрограммы артериальной гипертонией до 700 человек в год; увеличение численности лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 2200 человек в год (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) I. Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Артериальная гипертония в Республике Калмыкия, как и в Российской Федерации, является одной из актуальных медико-социальных проблем. Это обусловлено высоким риском осложнений, широкой распространенностью артериальной гипертонии. Увеличивается абсолютное количество зарегистрированных больных с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, которое составило в 2007 году 17173 (в 2006 году - 15875; в 2005 году - 12447), из них впервые выявлено заболевание у 1699 пациентов (в 2006 году - 1793; 2005 году - 1225), из них 42,9% (7368) состоит на диспансерном учете. В 2007 году уровень заболеваемости артериальной гипертонией в Республике Калмыкия на 1000 населения среди взрослых возрос в сравнении с 2000 годом с 1,9 до 8,4, или в 4,4 раза (2007 год - 7,9). Распространенность артериальной гипертонией возросла в 2007 году в сравнении с 2000 годом с 19,1 до 74,5, или в 3,9 раза. Наметилась тенденция снижения смертности от гипертонической болезни и ишемической болезни сердца. Показатель смертности от гипертонической болезни в 2007 году составил 13,97 на 100 тыс. населения, что на 24,1% ниже показателя 2006 года (18,4 на 100 тыс. населения). В структуре причин смертности населения Республики Калмыкия первое место занимают болезни системы кровообращения 4,3%, из них на ишемическую болезнь сердца - основное осложнение артериальной гипертонии - приходится 2,1%. Главной причиной инвалидизации и смертности населения являются такие осложнения артериальной гипертонии, как инфаркт миокарда и мозговой инсульт. В Республике Калмыкия проводилась работа по профилактике артериальной гипертонии, созданию кабинетов доврачебных приемов, школ здоровья для больных гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью. В результате этой планомерной работы увеличилась выявляемость больных артериальной гипертонией. В результате обучения в школах здоровья повысилась информированность пациентов до 70%, приверженность к лечению до 67%. Улучшилось качество жизни больных с артериальной гипертонией до 80%. Необходимо дальнейшее развитие профилактических мероприятий по реабилитации больных и подготовке кадров, дооснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием, обеспечение современными гипотензивными средствами кардиологических и терапевтических отделений лечебных учреждений. Реализация подпрограммы "Артериальная гипертония" позволит снизить распространенность артериальной гипертонии, частоту ее осложнений, уменьшить уровень инвалидизации, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни больных с артериальной гипертонией, снизить смертность от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. II. Основные цели и задачи целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма) является снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений. Задачей подпрограммы является повышение качества оказания медицинской помощи больным с артериальной гипертонией. Подпрограмма реализуется в 2009-2012 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается: - совершенствование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертонии и реабилитации больных с осложнениями артериальной гипертонии; - создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений; - создание и обеспечение функционирования информационно-пропагандисткой # системы профилактики артериальной гипертонии и ее осложнений; - создание и обеспечение системы мониторинга эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии; - оснащение диагностическим, лечебным и реабилитационным оборудованием лечебных учреждений. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 10 к Программе. IV. Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов на основе государственного задания. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 2 к Программе. V. Механизм реализации целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, включая механизмы управления целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия ежегодно уточняет с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, формирует совместно с основными исполнителями соответствующие бюджетные заявки, предусматривая в них ассигнования на поэтапную реализацию мероприятий подпрограммы и регулярно представляет ее в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) и Министерство финансов Республики Калмыкия, для учета при формировании проектов годовых прогнозов социально-экономического развития республики. Основные исполнители подпрограммы разрабатывают ежегодные планы работы по выполнению соответствующих мероприятий, осуществляют организацию и контроль за выполнением этих мероприятий, подготавливают и направляют государственному заказчику предложения к сводной бюджетной заявке, с указанием конкретных мероприятий, необходимых ассигнований на их выполнение с подробными обоснованиями. В Республике Калмыкия реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации. VI. Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения с данными 2006 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: – снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 160 случаев на 100 тыс. населения; (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) – увеличение численности впервые выявленных больных артериальной гипертонией до 700 человек в год; (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) – увеличение численности лиц, обученных в школах здоровья для больных артериальной гипертонией, до 2200 человек в год. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Учитывая распространенность артериальной гипертонии и вызываемых ею осложнений, эффективность профилактических и лечебных мероприятий будет способствовать снижению уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшению качества и увеличению общей продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формированию здорового образа жизни. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" Паспорт подпрограммы "Вакцинопрофилактика" Наименование - "Вакцинопрофилактика" подпрограммы Дата принятия - постановление Правительства Российской Федерации от решения о 10 мая 2007 года N 280 "О федеральной целевой разработке программе "Предупреждение и борьба с социально подпрограммы, значимыми заболеваниями (2007–2012 годы)", дата ее распоряжение Правительства Республики Калмыкия утверждения от 2 сентября 2008 года N 260-р о Концепции (наименование и республиканской целевой программы "Предупреждение и номер борьба с социально значимыми заболеваниями соответствующего (2008-2011 годы)" нормативного акта) Государственный - Министерство здравоохранения и социального развития заказчик Республики Калмыкия Основные - Министерство здравоохранения и социального развития разработчики Республики Калмыкия, Управление Федеральной службы подпрограммы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Калмыкия Цели и задачи - Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, подпрограммы управляемыми средствами специфической профилактики Задачи: совершенствование методов профилактики по особо опасным и природно-очаговым инфекциям; совершенствование методов лечебно-профилактической иммунизации и постановки диагностических проб; совершенствование системы транспортировки вакцин Сроки и этапы - 2009-2012 годы реализации подпрограммы Важнейшие целевые - охват профилактическими прививками детей; индикаторы и заболеваемость дифтерией на 100 тыс. населения; показатели заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. населения; заболеваемость корью на 100 тыс. населения Создание рабочих - не предусмотрено мест Объемы и - Общий объем финансирования подпрограммы составляет источники 36,286 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), финансирования по в том числе: направлениям и 2008 год – 0,00 млн. рублей; годам 2009 год – 0,00 млн. рублей; 2010 год – 35,236 млн. рублей; 2011 год – 0,00 млн. рублей; 2012 год – 1,050 млн. рублей; из них за счет средств: федерального бюджета – 35,236 млн. рублей: 2010 год –35,236 млн. рублей; республиканского бюджета – 1,050млн. рублей: 2012 год – 1,050 млн. рублей; из них: прочие нужды – 36,286 млн. рублей, в том числе: федерального бюджета – 35,236 млн. рублей: 2010 год – 35,236 млн. рублей республиканского бюджета – 1,050 млн. рублей: 2012 год – 1,050 млн. рублей (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Ожидаемый - сохранение 98-процентного уровня охвата детей результат профилактическими прививками; реализации снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на подпрограммы 100 тыс. населения; исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; снижение заболеваемости корью до 0,99 случаев на 1 млн. населения (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) I. Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Вакцинопрофилактика - это наиболее доступный и экономически выгодный способ защиты и укрепления здоровья нации. Законом Республики Калмыкия от 5 июня 2001 года N 122-II-З "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней в Республике Калмыкия" устанавливаются правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья населения. Настоящая подпрограмма является механизмом практической реализации государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней в части обеспечения потребностей республики высококачественными отечественными и зарубежными медицинскими иммунобиологическими препаратами для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящее время в республике не регистрируется заболеваемость полиомиелитом, дифтерией. В сравнении с 80-ми годами заболеваемость корью, эпидпаротитом в последние годы снизилась в 962 и 135 раз соответственно и регистрируется на спорадическом уровне. В течение последних лет заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) не превышала эпидемических порогов. С целью предотвращения появления пандемического штамма вируса, способного передаваться от человека к человеку, проводится иммунизация групп повышенного риска в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", а также групп риска, не включенных в проект и прививаемых по эпидпоказаниям. В целом по республике в 2007 году население было охвачено иммунизацией на 28,8% (2006 год - 21,5%), а группы повышенного риска по заболеваемости гриппом и его последствий на 60,3%. Показатели охвата детей младшего возраста в декретированные сроки по основным 8-ми инфекциям значительно превышают контрольный уровень Всемирной организации здоровья (95%). Эпидситуация по паразитарным заболеваниям в Республике Калмыкия характеризуется снижением общего количества зарегистрированных паразитозов в 2007 году до 936 случаев на 100 тыс. населения (в 2006 году - 1270 случаев). В целом ситуация по острым кишечным инфекциям (ОКИ) в республике в течение ряда лет характеризуется стабильностью и среднемноголетней тенденцией снижения заболеваемости. В 2007 году заболеваемость суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) в сравнении с 2006 годом (1247 случаев, 429,1 на 100 тыс. населения) увеличилась в 1,2 раза и составила в сумме 1461 случай (502,7 на 100 тыс. населения). В 2007 году рост заболеваемости в сравнении с 2006 годом регистрировался по нозологическим формам: сальмонеллезы на 35,0%, прочие острые кишечные инфекции на 6,1%, ОКИ неустановленной этиологии на 18,1%. За период с 2005 по 2007 годы # отмечается тенденция роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). В 2007 году отмечался дальнейший рост в 2,2 раза (393 случая) заболеваемости энтеровирусной инфекцией в сравнении с 2006 годом. Активность эпидемического процесса энтеровирусной инфекции в Республике Калмыкия поддерживается за счет вовлечения детских контингентов населения. В 2006 году 87,5% из числа заболевших составили дети до 14 лет, в 2007 году число заболевших детей составило 91,6% от общего числа зарегистрированных больных. В Республике Калмыкия на протяжении многих лет сохраняется нестабильная эпидемиологическая и эпизоотическая обстановка по природно-очаговым, зоонозным инфекциям. Активно действует Прикаспийский природный очаг чумы, ежегодно в вакцинации нуждается около 2 тыс. человек. Вся территория Республики Калмыкия является энзоотичной по туляремии. В целях предупреждения туляремии необходимо ежегодно иммунизировать около 30 тыс. человек. Однако из-за дефицита туляремийной вакцины иммунизация проводится в недостаточном объеме. Серьезную эпидемиологическую угрозу представляют 93 стационарно неблагополучных пункта по сибирской язве. За последние 7 лет в республике зарегистрировано 7 случаев заболевания людей сибирской язвой. В связи с эпизоотологическим неблагополучием по сибирской язве, наличием активно действующих почвенных очагов в республике ежегодно проводится профилактическая иммунизация контингентов "риска", ежегодно составляющих до 1 тыс. человек. Продолжает оставаться напряженной эпизоотологическая ситуация по бруцеллезу, бешенству, вследствие чего требуется проведение обязательной иммунизации групп повышенного риска против данных инфекций, а также лиц, пострадавших от укусов животных - от бешенства. Вместе с тем, из-за отсутствия средств имеет место недостаточная обеспеченность лечебных учреждений антирабическими препаратами. В рамках реализации подпрограммы предусмотрено обеспечение поддержания высокого уровня охвата профилактическими прививками детей (не менее 95%), приобретение современных медицинских иммунобиологических препаратов для иммунизации населения, обеспечение лечебно-профилактических учреждений средствами транспортировки и хранения вакцин. Таким образом, дальнейшая стабилизация эпидситуации в республике по инфекционным заболеваниям, управляемых средствами профилактики, возможна только при полной и своевременной реализации подпрограммы "Вакцинопрофилактика". II. Основные цели и задачи целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики. Задачами подпрограммы являются: - совершенствование методов профилактики по особо опасным и природно-очаговым инфекциям; - совершенствование методов лечебно-профилактической иммунизации и постановки диагностических проб; - совершенствование системы транспортировки вакцин. Подпрограмма реализуется в 2009-2012 (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) годах. Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе. III. Система программных мероприятий В рамках мероприятий подпрограммы предусматривается: - приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказаниям; - приобретение МИБП для лечебно-профилактической иммунизации и постановки диагностических проб; - приобретение холодильного оборудования для транспортировки вакцин для обеспечения "холодовой цепи". Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 11 к Программе. IV. Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов на основе государственного задания. Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложение N 2 к Программе. V. Механизм реализации целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммы, включая механизмы управления целевой (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Основные исполнители подпрограммы разрабатывают ежегодные планы работы по выполнению соответствующих мероприятий, осуществляют организацию и контроль за выполнением этих мероприятий, подготавливают и направляют государственному заказчику предложения к сводной бюджетной заявке, с указанием конкретных мероприятий, необходимых ассигнований на их выполнение с подробными обоснованиями. В Республике Калмыкия реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости управляемыми средствами специфической профилактики. VI. Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе сравнения с данными 2006 года и с учетом необходимости достижения следующих показателей: – сохранение 98-процентного уровня охвата детей профилактическими прививками; (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) – снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая на 100 тыс. населения; (В редакции Постановления Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) – исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом; (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) – снижение заболеваемости корью до 0,99 случая на 1 млн. населения. (Дополнен - Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 г. N 474) Приложение N 1 к республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" Динамика целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" ------------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ ¦ Единица ¦ Базовые ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ ¦ ¦измерения¦ значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2006 год)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ I. Подпрограмма "Сахарный диабет" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Доля осложнений при сахарном диабете ¦процентов¦ 77,8 ¦ 73,8 ¦ 72,8 ¦ 71,8 ¦ 70,8 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средняя продолжительность жизни больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарным диабетом I типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦мужчины ¦ лет ¦ 48,13 ¦ 49,2 ¦ 49,7 ¦ 50,3 ¦ 51 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦женщины ¦ лет ¦ 56 ¦ 57,1 ¦ 57,6 ¦ 58,2 ¦ 58,9 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средняя продолжительность жизни больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахарным диабетом II типа: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦мужчины ¦ лет ¦ 65,8 ¦ 66,8 ¦ 67,5 ¦ 68,2 ¦ 68,4 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦женщины ¦ лет ¦ 69,8 ¦ 70,8 ¦ 71,3 ¦ 71,8 ¦ 72,2 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ II. Подпрограмма "Туберкулез" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. ¦ число ¦ 127 ¦ 125 ¦ 124 ¦ 123 ¦ 122 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Смертность от туберкулеза на 100 тыс. ¦ число ¦ 23,8 ¦ 23,2 ¦ 23 ¦ 22,8 ¦ 22,6 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Число вновь зарегистрированных в течение ¦ число ¦ 7 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 16 ¦ ¦года случаев заражения ВИЧ-инфекцией ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Доля ВИЧ-инфицированных беременных ¦процентов¦ 100 ¦ 90 ¦ 95 ¦ 98 ¦ 98 ¦ ¦женщин, включенных в программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики заражения ВИЧ-инфекцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ IV. Подпрограмма "Онкология" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Доля больных с визуальными локализациями ¦процентов¦ 73,8 ¦ 75,6 ¦ 76 ¦ 76,3 ¦ 76,5 ¦ ¦злокачественных новообразований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявленных на I-II стадиях заболевания, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем числе больных с визуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локализациями опухоли, впервые взятых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Доля умерших от злокачественных ¦процентов¦ 38 ¦ 37 ¦ 36,8 ¦ 36,4 ¦ 36,2 ¦ ¦новообразований, выявленных на I-II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадиях заболевания, в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных с визуальными локализациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опухоли, впервые взятых на учет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Смертность от злокачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразований на 100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦мужчины ¦ число ¦ 177,2 ¦ 173,3 ¦ 172 ¦ 170 ¦ 168,8 ¦ ¦ ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦женщины ¦ число ¦ 94 ¦ 93,1 ¦ 92,8 ¦ 92,3 ¦ 92 ¦ ¦ ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. ¦ число ¦ 46,2 ¦ 36 ¦ 31 ¦ 25 ¦ 23 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость гонореей на 100 тыс. ¦ число ¦ 74,3 ¦ 66 ¦ 61 ¦ 55 ¦ 49,4 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость детей сифилисом на ¦ число ¦ 3,5 ¦ 4,7 ¦ 3,2 ¦ 2,1 ¦ 0,5 ¦ ¦100 тыс. детского населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.¦ число ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦детского населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Заболеваемость острым вирусным гепатитом ¦ число ¦ 10,8 ¦ 9 ¦ 8,5 ¦ 6 ¦ 4 ¦ ¦В на 100 тыс. населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость острым вирусным гепатитом ¦ число ¦ 2,4 ¦ 2,3 ¦ 2,2 ¦ 2,1 ¦ 2 ¦ ¦С на 100 тыс. населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость хроническими вирусными ¦ число ¦ 14,6 ¦ 14,1 ¦ 13,6 ¦ 13 ¦ 12 ¦ ¦гепатитами В и С на 100 тыс. населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VII. Подпрограмма "Психические расстройства" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Доля пациентов, нуждающихся в ¦процентов¦ 17 ¦ 16 ¦ 15,7 ¦ 15,5 ¦ 14,6 ¦ ¦стационарной психиатрической помощи, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем числе наблюдаемых пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средняя продолжительность лечения ¦ дней ¦ 76,2 ¦ 75,5 ¦ 74,6 ¦ 74 ¦ 73,1 ¦ ¦больного в психиатрическом стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Доля повторных в течение года ¦процентов¦ 20,3 ¦ 19 ¦ 18,8 ¦ 18 ¦ 17,7 ¦ ¦госпитализаций в психиатрический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Выявляемость случаев заболевания ¦ число ¦ 625,2 ¦ 636,5 ¦ 659,3 ¦ 661,2 ¦ 669 ¦ ¦артериальной гипертонией на 100 тыс. ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Смертность от осложнений при артериальной¦ число ¦ 80,2 ¦ 80,1 ¦ 80 ¦ 79,7 ¦ 79,4 ¦ ¦гипертонии (инсульт, инфаркт миокарда) на¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦ IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" ¦ +-----------------------------------------T---------T----------T--------T--------T--------T--------+ ¦Охват профилактическими прививками детей ¦процентов¦ 95 ¦ 98 ¦ 99,5 ¦ 99,7 ¦ 100 ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость дифтерией на 100 тыс. ¦ число ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость полиомиелитом на 100 тыс. ¦ число ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+ ¦Заболеваемость корью на 100 тыс. ¦ число ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦населения ¦ случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 2 к республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" Объемы и источники финансирования республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------T--------------------------------------------------¬ ¦Источники финансирования и направления расходов¦ Объем финансирования ¦ ¦ +--------------T-----------------------------------+ ¦ ¦ Всего на ¦ в том числе ¦ ¦ ¦2008-2011 годы+--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ I. Подпрограмма "Сахарный диабет" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 39,527 ¦ 1,300 ¦ 6,057 ¦ 15,270 ¦ 16,900 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 7,590 ¦ 1,300 ¦ 1,930 ¦ 1,930 ¦ 2,430 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 23,527 ¦ 0,000 ¦ 4,127 ¦ 13,340 ¦ 14,470 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 39,527 ¦ 1,300 ¦ 6,057 ¦ 9,930 ¦ 13,830 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 7,590 ¦ 1,300 ¦ 1,930 ¦ 1,930 ¦ 2,430 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 31,937 ¦ 0,000 ¦ 4,127 ¦ 13,340 ¦ 14,470 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ II. Подпрограмма "Туберкулез" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 151,026 ¦ 2,000 ¦ 36,752 ¦ 89,074 ¦ 23,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 129,000 ¦ 2,000 ¦ 33,000 ¦ 81,000 ¦ 13,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 22,026 ¦ 0,000 ¦ 3,752 ¦ 8,074 ¦ 10,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения - всего ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 56,026 ¦ 2,000 ¦ 16,752 ¦ 14,074 ¦ 23,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 34,000 ¦ 2,000 ¦ 13,000 ¦ 6,000 ¦ 13,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 22,026 ¦ 0,000 ¦ 3,752 ¦ 8,074 ¦ 10,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 37,999 ¦ 0,305 ¦ 1,907 ¦ 17,781 ¦ 18,006 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 28,156 ¦ 0,305 ¦ 0,497 ¦ 13,482 ¦ 13,872 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 9,843 ¦ 0,000 ¦ 1,410 ¦ 4,299 ¦ 4,134 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 37,999 ¦ 0,305 ¦ 1,907 ¦ 17,781 ¦ 18,006 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 28,156 ¦ 0,305 ¦ 0,497 ¦ 13,482 ¦ 13,872 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 9,843 ¦ 0,000 ¦ 1,410 ¦ 4,299 ¦ 4,134 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ IV. Подпрограмма "Онкология" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 54,144 ¦ 0,000 ¦ 1,136 ¦ 11,170 ¦ 41,838 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 38,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 38,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 16,144 ¦ 0,000 ¦ 1,136 ¦ 11,170 ¦ 3,838 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 54,144 ¦ 0,000 ¦ 1,136 ¦ 11,170 ¦ 41,838 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 38,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 38,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 16,144 ¦ 0,000 ¦ 1,136 ¦ 11,170 ¦ 3,838 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 31,755 ¦ 0,000 ¦ 1,497 ¦ 14,997 ¦ 17,116 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 33,610 ¦ 0,000 ¦ 1,497 ¦ 14,997 ¦ 17,116 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения - всего ¦ 22,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 11,000 ¦ 11,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 22,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 11,000 ¦ 11,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 11,610 ¦ 0,000 ¦ 1,497 ¦ 3,997 ¦ 6,116 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 11,610 ¦ 0,000 ¦ 1,497 ¦ 3,997 ¦ 6,116 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 27,193 ¦ 1,000 ¦ 2,156 ¦ 11,156 ¦ 12,881 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 4,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 23,193 ¦ 0,000 ¦ 1,156 ¦ 10,156 ¦ 11,881 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 27,193 ¦ 1,000 ¦ 2,156 ¦ 11,156 ¦ 12,881 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 4,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 23,193 ¦ 0,000 ¦ 1,156 ¦ 10,156 ¦ 11,881 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VII. Подпрограмма "Психические расстройства" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 24,066 ¦ 0,300 ¦ 2,735 ¦ 11,271 ¦ 9,760 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 2,840 ¦ 0,300 ¦ 1,000 ¦ 1,040 ¦ 0,500 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 21,226 ¦ 0,000 ¦ 1,735 ¦ 10,231 ¦ 9,260 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения - всего ¦ 11,200 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 5,000 ¦ 6,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 11,200 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 5,000 ¦ 6,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 12,866 ¦ 0,300 ¦ 2,735 ¦ 6,271 ¦ 3,560 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 2,840 ¦ 0,300 ¦ 1,000 ¦ 1,040 ¦ 0,500 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 10,026 ¦ 0,000 ¦ 1,735 ¦ 5,231 ¦ 3,060 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 6,185 ¦ 0,000 ¦ 1,464 ¦ 2,636 ¦ 2,085 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 1,820 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,910 ¦ 0,910 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 4,365 ¦ 0,000 ¦ 1,464 ¦ 1,726 ¦ 1,175 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 6,185 ¦ 0,000 ¦ 1,464 ¦ 2,205 ¦ 1,921 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 1,820 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,910 ¦ 0,910 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 4,365 ¦ 0,000 ¦ 1,464 ¦ 1,726 ¦ 1,175 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" ¦ +-----------------------------------------------T--------------T--------T--------T--------T--------+ ¦Всего по подпрограмме ¦ 2,932 ¦ 0,000 ¦ 2,063 ¦ 2,073 ¦ 2,088 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 1,630 ¦ 0,000 ¦ 1,630 ¦ 1,640 ¦ 1,652 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ 1,302 ¦ 0,000 ¦ 0,433 ¦ 0,433 ¦ 0,436 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 6,224 ¦ 0,000 ¦ 2,063 ¦ 2,073 ¦ 2,088 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 1,630 ¦ 0,000 ¦ 1,630 ¦ 1,640 ¦ 1,640 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ 1,302 ¦ 0,000 ¦ 0,433 ¦ 0,433 ¦ 0,436 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Всего по Программе ¦ 379,974 ¦ 4,905 ¦ 55,767 ¦175,428 ¦143,874 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 211,406 ¦ 4,905 ¦ 37,427 ¦ 99,362 ¦ 69,712 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 167,266 ¦ 0,000 ¦ 17,907 ¦ 75,633 ¦ 73,726 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ 1,302 ¦ 0,000 ¦ 0,433 ¦ 0,433 ¦ 0,436 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения - всего ¦ 128,200 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 91,000 ¦ 17,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 33,200 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 16,000 ¦ 17,200 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды - всего ¦ 251,774 ¦ 4,905 ¦ 35,767 ¦ 84,428 ¦126,674 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ 116,406 ¦ 4,905 ¦ 17,427 ¦ 24,362 ¦ 69,712 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦республиканский бюджет ¦ 134,066 ¦ 0,000 ¦ 17,907 ¦ 59,633 ¦ 56,526 ¦ +-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------+ ¦местные бюджеты ¦ 1,302 ¦ 0,000 ¦ 0,433 ¦ 0,433 ¦ 0,436 ¦ L-----------------------------------------------+--------------+--------+--------+--------+--------- Приложение N 3 к республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" Перечень мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" млн. рублей -----T------------------------------------T---------------T-------------------------------------------------T------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Источники ¦ Объемы финансирования ¦ Ожидаемые результаты ¦ ¦ ¦ ¦финансирования +-------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего на ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2011 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ I. Прочие нужды ¦ +----T------------------------------------T---------------T-------------T--------T--------T--------T--------T------------------------------------+ ¦ 1. ¦Совершенствование оказания ¦ всего, в т.ч. ¦ 39,167 ¦ 1,300 ¦ 6,057 ¦ 15,090 ¦ 16,720 ¦ ¦ ¦ ¦специализированной медицинской +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦помощи при сахарном диабете ¦ федеральный ¦ 7,590 ¦ 1,300 ¦ 1,930 ¦ 1,930 ¦ 2,430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 31,577 ¦ 0,000 ¦ 4,127 ¦ 13,160 ¦ 14,290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.1 ¦Развитие технологической базы для ¦ всего, в т.ч. ¦ 1,387 ¦ 0,000 ¦ 0,367 ¦ 1,020 ¦ 0,000 ¦Оснащение диабетологического центра,¦ ¦ ¦оказания специализированной +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+кабинетов "диабетическая стопа", ¦ ¦ ¦медицинской помощи при сахарном ¦ федеральный ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦офтальмологических кабинетов, ¦ ¦ ¦диабете (оснащение ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эндокринологических лабораторий, ¦ ¦ ¦Диабетологического центра ГУ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+отделний# гемодиализа, ¦ ¦ ¦"Республиканская больница ¦республиканский¦ 1,387 ¦ 0,000 ¦ 0,367 ¦ 1,020 ¦ 0,000 ¦медико-генетических лабораторий, ¦ ¦ ¦им. П.П. Жемчуева"): ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ для обучения больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом, необходимым оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аппаратурой ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦мебель для оснащения кабинетов ¦республиканский¦ 0,042 ¦ 0,000 ¦ 0,042 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ростомер ¦республиканский¦ 0,003 ¦ 0,000 ¦ 0,003 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦весы ¦республиканский¦ 0,006 ¦ 0,000 ¦ 0,006 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦глюкометр - 2 ед. ¦республиканский¦ 0,006 ¦ 0,000 ¦ 0,006 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦офтальмологический аргоновый лазер, ¦республиканский¦ 0,050 ¦ 0,000 ¦ 0,050 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦офтальмологический IAJ лазер, ЗАО ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Вектор Бест" (Россия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦офтальмоскоп ¦республиканский¦ 0,050 ¦ 0,000 ¦ 0,050 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦офтальмологическое рабочее место ¦республиканский¦ 0,160 ¦ 0,000 ¦ 0,160 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦щелевая лампа фундус - камера ¦республиканский¦ 0,400 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,400 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ультразвуковой сканер АСUSON 128ХР10¦республиканский¦ 0,620 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,620 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦(US, Асuson) для диагностики ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний сосудов нижних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конечностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦хирургический малый набор ¦республиканский¦ 0,020 ¦ 0,000 ¦ 0,020 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦камертон ¦республиканский¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦костыли - 6 ¦республиканский¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦кресло-каталка ¦республиканский¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,010 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.2 ¦Обеспечение функционирования ¦ всего, в т.ч. ¦ 0,450 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,210 ¦ 0,240 ¦Оснащение современным ¦ ¦ ¦государственного регистра +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+технологическим оборудованием ¦ ¦ ¦(приобретение 15 компьютеров для ¦ федеральный ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦государственного регистра лиц, ¦ ¦ ¦муниципальных учреждений ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных сахарным диабетом, для ¦ ¦ ¦здравоохранения) +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+осуществления мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 0,450 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,210 ¦ 0,240 ¦эпидемиологической ситуации и ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния здоровья больных сахарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабетом, повышение эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно-профилактических мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на федеральном и региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнях ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.3 ¦Внедрение в клиническую практику ¦ всего, в т.ч. ¦ 32,300 ¦ 1,300 ¦ 4,800 ¦ 11,800 ¦ 14,400 ¦Повышение эффективности ¦ ¦ ¦современных сахароснижающих +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+лечебно-профилактических мероприятий¦ ¦ ¦таблетированных препаратов и ¦ федеральный ¦ 7,200 ¦ 1,300 ¦ 1,800 ¦ 1,800 ¦ 2,300 ¦на основе использования в ¦ ¦ ¦инсулинов ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клинической практике современных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+(новейших) сахароснижающих ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 25,100 ¦ 0,000 ¦ 3,000 ¦ 10,000 ¦ 12,100 ¦препаратов, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отечественного производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проектов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствованию организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебного процесса при сахарном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабете, внедрение автоматических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дозаторов инсулина ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.4 ¦Внедрение в клиническую практику ¦ всего, в т.ч. ¦ 5,030 ¦ 0,000 ¦ 0,890 ¦ 2,060 ¦ 2,080 ¦Повышение эффективности ¦ ¦ ¦современных диагностических средств:+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+лечебно-профилактических мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 0,390 ¦ 0,000 ¦ 0,130 ¦ 0,130 ¦ 0,130 ¦на основе использования в ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клинической практике современных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+(новейших) сахароснижающих ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 4,640 ¦ 0,000 ¦ 0,760 ¦ 1,930 ¦ 1,950 ¦препаратов, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отечественного производства, ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+реализации проектов по ¦ ¦ ¦приобретение анализатора глюкозы ¦республиканский¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦совершенствованию организации ¦ ¦ ¦BIOSEN-5030 (Германия) для ГУ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебного процесса при сахарном ¦ ¦ ¦"Республиканская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диабете, внедрения автоматических ¦ ¦ ¦им. П.П. Жемчуева" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дозаторов инсулина ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦приобретение автоматических ¦республиканский¦ 1,200 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ ¦анализаторов Д-10 для измерения ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гликозированного гемоглобина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гликомат DS5" для ГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. П.П. Жемчуева" и МУ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника", г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦наборы реактивов для определения ¦республиканский¦ 0,390 ¦ 0,000 ¦ 0,140 ¦ 0,140 ¦ 0,110 ¦ ¦ ¦ ¦глюкозы (450000 определений в год) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3000 наборов в год (по 200 наборов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ - 30000 определений в год) ГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. П.П. Жемчуева", ГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская детская больница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦анализатор микроальбуминурии ¦республиканский¦ 0,080 ¦ 0,000 ¦ 0,080 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦(Россия) - 2 ед. для ГУ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Республиканская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. П.П. Жемчуева" и МУ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлиника", г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦наборы реактивов для определения ¦республиканский¦ 0,720 ¦ 0,000 ¦ 0,240 ¦ 0,240 ¦ 0,240 ¦ ¦ ¦ ¦гликозилированного гемоглобина ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦обеспечение средствами самоконтроля ¦ федеральный ¦ 0,390 ¦ 0,000 ¦ 0,130 ¦ 0,130 ¦ 0,130 ¦ ¦ ¦ ¦(глюкометры, ежегодно по 100 ед.) ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и малообеспеченных больных +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦сахарным диабетом ¦республиканский¦ 0,750 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,350 ¦ 0,400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦тест-полоски для определения ¦республиканский¦ 1,500 ¦ 0,000 ¦ 0,300 ¦ 0,600 ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ ¦гликемии глюкометром ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ 2. ¦Реализация обучающих программ для ¦ всего, в т.ч. ¦ 0,360 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,180 ¦ 0,180 ¦Обучение до 5000 человек в школах ¦ ¦ ¦населения по вопросам сахарного +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+для обучения больных сахарным ¦ ¦ ¦диабета, в том числе в школах для ¦ федеральный ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦диабетом методам самоконтроля уровня¦ ¦ ¦обучения больных сахарным диабетом ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сахара, принципам диетотерапии, ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+приемам ранней диагностики ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 0,360 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,180 ¦ 0,180 ¦осложнений сахарного диабета и их ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики, а также формированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочего режима ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦Итого по подпрограмме, в том числе: ¦ всего, в т.ч. ¦ 39,527 ¦ 1,300 ¦ 6,057 ¦ 15,270 ¦ 16,900 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 7,590 ¦ 1,300 ¦ 1,930 ¦ 1,930 ¦ 2,430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 31,937 ¦ 0,000 ¦ 4,127 ¦ 13,340 ¦ 14,470 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦Прочие нужды - всего ¦ всего, в т.ч. ¦ 39,527 ¦ 1,300 ¦ 6,057 ¦ 15,270 ¦ 16,900 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 7,590 ¦ 1,300 ¦ 1,930 ¦ 1,930 ¦ 2,430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 31,937 ¦ 0,000 ¦ 4,127 ¦ 13,340 ¦ 14,470 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------- Приложение N 4 к республиканской целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" Перечень мероприятий подпрограммы "Туберкулез" республиканской целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)" млн. рублей -----T------------------------------------T---------------T-------------------------------------------------T------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦ Источники ¦ Объемы финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования +-------------T-----------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего на ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008-2011 гг.+--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ I. Прочие нужды ¦ +----+------------------------------------T---------------T-------------T--------T--------T--------T--------T------------------------------------+ ¦ 1. ¦Совершенствование методов выявления,¦ всего, в т.ч. ¦ 56,026 ¦ 2,000 ¦ 16,752 ¦ 14,074 ¦ 23,200 ¦ ¦ ¦ ¦диагностики, лечения и реабилитации +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦больных туберкулезом ¦ федеральный ¦ 34,000 ¦ 2,000 ¦ 13,000 ¦ 6,000 ¦ 13,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 22,026 ¦ 0,000 ¦ 3,752 ¦ 8,074 ¦ 10,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.1 ¦Обеспечение лечебно-профилактических¦ всего, в т.ч. ¦ 35,000 ¦ 2,000 ¦ 9,500 ¦ 11,000 ¦ 12,500 ¦Повышение эффективности ¦ ¦ ¦учреждений противотуберкулезными +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+лечебно-профилактических мероприятий¦ ¦ ¦препаратами ¦ федеральный ¦ 20,000 ¦ 2,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦путем обеспечения больных ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом противотуберкулезными ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+препаратами первого и второго ряда ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 15,000 ¦ 0,000 ¦ 3,500 ¦ 5,000 ¦ 6,500 ¦на стационарном этапе лечения, а ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также больных не обеспечиваемых в ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+рамках программы дополнительного ¦ ¦ ¦Обеспечение противотуберкулезными ¦республиканский¦ 15,000 ¦ 0,000 ¦ 3,500 ¦ 5,000 ¦ 6,500 ¦лекарственного обеспечения (ДЛО), на¦ ¦ ¦препаратами для лечения больных в ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторном этапе лечения ¦ ¦ ¦амбулаторных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работающие больные), лекарственная ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+профилактика повышенного риска ¦ ¦ ¦Обеспечение противотуберкулезными ¦ федеральный ¦ 20,000 ¦ 2,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦ 6,000 ¦развития заболевания ¦ ¦ ¦препаратами больных в стационаре ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.2 ¦Совершенствование лабораторной ¦ всего, в т.ч. ¦ 7,026 ¦ 0,000 ¦ 0,252 ¦ 3,074 ¦ 3,700 ¦Оснащение лабораторий оборудованием ¦ ¦ ¦диагностики туберкулеза +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+для проведения дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦исследований; обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦микробиологических исследований для ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+повышения качества диагностики ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 7,026 ¦ 0,000 ¦ 0,252 ¦ 3,074 ¦ 3,700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦Оснащение лабораторным оборудованием¦республиканский¦ 7,026 ¦ 0,000 ¦ 0,252 ¦ 3,074 ¦ 3,700 ¦ ¦ ¦ ¦ГУ "Калмыцкий республиканский ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезный диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦биохимический анализатор, ¦ ¦ 0,579 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,579 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦автоматический - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦гематологический анализатор, ¦ ¦ 0,588 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,588 ¦ ¦ ¦ ¦автоматический - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦анализатор глюкозы ЭЦ, ¦ ¦ 0,127 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,127 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦автоматический - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ИФА - анализатор Elizamat 3000, ¦ ¦ 0,231 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,231 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦автоматический - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦анализатор мочи Uricolor, ¦ ¦ 0,062 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,062 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦полуавтоматический - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦гемоглобиметр MF 1020 - 5 ед. ¦ ¦ 0,150 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,150 ¦ 0,000 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦микроскоп Микмед-1 бинокулярный - 10¦ ¦ 0,165 ¦ 0,000 ¦ 0,033 ¦ 0,066 ¦ 0,066 ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦микроскоп Микмед-2 вар. 11 (Люмам ¦ ¦ 0,140 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,140 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦РПО 11) - 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ультразвуковой аппарат ALOKA - 1700 ¦ ¦ 1,245 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,245 ¦ ¦ ¦ ¦- 1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦автоклавируемые многоцелевые ¦ ¦ 0,993 ¦ 0,000 ¦ 0,100 ¦ 0,400 ¦ 0,493 ¦ ¦ ¦ ¦полипропиленовые стаканы с винтовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крышкой для биоматериала, D=30 млм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80 тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦пробирки биологические, 16 млм ¦ ¦ 0,260 ¦ 0,000 ¦ 0,090 ¦ 0,090 ¦ 0,080 ¦ ¦ ¦ ¦(стекло) 52 тыс. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦пробки силиконовые, 16 млм, 24 тыс. ¦ ¦ 2,400 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 1,200 ¦ 1,200 ¦ ¦ ¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦стекла предметные 25Х75, 22 тыс. шт.¦ ¦ 0,011 ¦ 0,000 ¦ 0,004 ¦ 0,004 ¦ 0,003 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦пробирки центрофужные, 15 тыс. шт. ¦ ¦ 0,075 ¦ 0,000 ¦ 0,025 ¦ 0,025 ¦ 0,025 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦1.3 ¦Внедрение современных методов ¦ всего, в т.ч. ¦ 14,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦Повышение качества диагностики и ¦ ¦ ¦диагностики, лечения и реабилитации +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+лечения туберкулеза на основе ¦ ¦ ¦больных туберкулезом ¦ федеральный ¦ 14,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦оснащения противотуберкулезных ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений современным ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+лечебно-диагностическим и ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦реабилитационным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(компьюторные# и магниторезонансные ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+томографы, рентгенологическое и иное¦ ¦ ¦Замена рентгенаппарата в ¦ федеральный ¦ 7,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦оборудование), обеспечение ¦ ¦ ¦диспансерном отделении ГУ "Калмыцкий¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционного контроля деятельности ¦ ¦ ¦республиканский противотуберкулезный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезных учреждений, ¦ ¦ ¦диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защита персонала и больных от ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+внутрибольничного распространения ¦ ¦ ¦Замена рентгенаппарата в ¦ федеральный ¦ 7,000 ¦ 0,000 ¦ 7,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦инфекции ¦ ¦ ¦детско-подростковом отделении ГУ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Калмыцкий республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противотуберкулезный диспансер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦Итого по разделу "Прочие нужды" ¦ всего, в т.ч. ¦ 56,026 ¦ 2,000 ¦ 16,752 ¦ 14,074 ¦ 23,200 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 34,000 ¦ 2,000 ¦ 13,000 ¦ 6,000 ¦ 13,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 22,026 ¦ 0,000 ¦ 3,752 ¦ 8,074 ¦ 10,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ II. Капитальные вложения ¦ +----+------------------------------------T---------------T-------------T--------T--------T--------T--------T------------------------------------+ ¦ 2. ¦Реконструкция республиканского ¦ федеральный ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦Обеспечение условий проведения ¦ ¦ ¦противотуберкулезного диспансера на ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клинико-диагностических процедур ¦ ¦ ¦300 коек (главный корпус), г. Элиста+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+необходимого объема и качества, ¦ ¦ ¦Республика Калмыкия ¦ федеральный ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦соблюдение требований размещения ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных туберкулезом. ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦Итого по разделу "Капитальные ¦ всего, в т.ч. ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦вложения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 95,000 ¦ 0,000 ¦ 20,000 ¦ 75,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ 0,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ всего, в т.ч. ¦ 151,026 ¦ 2,000 ¦ 36,752 ¦ 89,074 ¦ 23,200 ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 129,000 ¦ 2,000 ¦ 33,000 ¦ 81,000 ¦ 13,000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------+ ¦ ¦ ¦республиканский¦ 22,026 ¦ 0,000 ¦ 3,752 ¦ 8,074 ¦ 10,200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------------+---------------+-------------+--------+--------+--------+--------+------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|