Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 30.12.2011 № 474

 



                         РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ                          

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
      
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

                                                         


          О внесении изменений в постановление Правительства          
           Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г. N 436            


     Правительство Республики Калмыкия  постановляет:
     Внести  в  постановление  Правительства  Республики  Калмыкия  от
15 декабря   2008 г.   N 436   «О  республиканской  целевой  программе
«Предупреждение  и  борьба   с   социально   значимыми   заболеваниями
(2008-2011 годы)» следующие изменения:
     1) в наименовании и в пункте 1 слова  «2008-2011  годы»  заменить
словами «2008-2012 годы»;
     2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
     «2. Определить государственным заказчиком Программы  Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия.»;
     3) в пункте  3  слова  «Министерству  экономического  развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерству экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     4) в пунктах 3, 4 слова «и плановый период» исключить;
     5) утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в
республиканскую целевую программу «Предупреждение и борьба с социально
значимыми  заболеваниями  (2008-2011  годы)»,  утвержденную  указанным
постановлением.


     Председатель Правительства
     Республики Калмыкия                                     Л.Иванова


     30 декабря 2011 г.
     N 474
     г. Элиста



     Утверждены
     постановлением Правительства
     Республики Калмыкия
     от 30 декабря 2011 г. N 474


   Изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу    
       «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями   
     (2008-2011 годы)», утвержденную постановлением Правительства     
  Республики Калмыкия от 15 декабря 2008 г. N 436 «О республиканской  
   целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми   
                   заболеваниями (2008-2011 годы)»                    
                                                                      
     1. В паспорте республиканской целевой программы «Предупреждение и
борьба с социально значимыми заболеваниями (2008-2011 годы)»:
     в наименовании программы и позиции «Наименование Программы» слова
«2008-2011 годы» заменить словами «2008-2012 годы»;
     в позиции «Дата принятия решения о разработке Программы, дата  ее
утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)»
слова «2007-2011 годы» заменить словами «2007-2012 годы»;
     позиции «Государственный заказчик-координатор»,  «Государственные
заказчики» изложить в следующей редакции:
     «Государственный заказчик – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Калмыкия»;
     в позиции «Сроки  и  этапы  реализации  Программы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     в позиции «Важнейшие целевые индикаторы и показатели»:
     слова  «заболеваемость  туберкулезом  на  100  тыс.   населения;»
заменить  словами  «показатель  абациллирования  больных туберкулезом,
состоявших на учете на конец года;»;
     слова   «доля   умерших   от   злокачественных   новообразований,
выявленных  на  I-II  стадиях  заболевания,  в  общем  числе больных с
визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на  учет;»  заменить
словами  «доля  умерших  от  злокачественных новообразований в течение
года с момента установления диагноза в общем  числе  больных,  впервые
взятых на учет в предыдущем году;»;
     слова «заболеваемость гонореей на 100 тыс.населения» исключить;
     слова «выявляемость случаев заболевания артериальной  гипертонией
на  100  тыс.  населения;  смертность  от  осложнений при артериальной
гипертонии  (инсульт,  инфаркт  миокарда)  на  100  тыс.   населения;»
заменить  словами «смертность населения от цереброваскулярных болезней
на 100 тыс. населения; число лиц с впервые в текущем  году  выявленной
артериальной гипертонией; число лиц, обученных в текущем году в школах
здоровья для больных артериальной гипертонией;»;
     после слов «заболеваемость  полиомиелитом»  слова  «на  100  тыс.
населения» исключить;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий  объем   финансирования   Программы|
|финансирования по       |    |составляет  263,866  млн. рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 55,802 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 104,564 млн. рублей;          |
|                        |    |2011 год – 32,277 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год – 71,223 млн. рублей;           |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального  бюджета  –   237,752   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 55,752 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 98,964 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 25,822 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год – 57,214 млн. рублей;           |
|                        |    |республиканского бюджета  –  26,114  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,05 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 5,600 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 6,455 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 14,009 млн. рублей;           |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |капитальные  вложения   –   83,947   млн.|
|                        |    |рублей,                                  |
|                        |    |в том числе:                             |
|                        |    |федеральный бюджет – 78,297 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 38,250 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 38,997 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 1,050 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский бюджет–5,650 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,050 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,600 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |прочие нужды – 179,919 млн. рублей, в том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 159,455 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 17,502 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 59,967 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 25,822 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год – 56,164 млн. рублей;           |
|                        |    |республиканский  бюджет  –  20,464   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 6,455 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 14,009 млн. рублей»;          |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Ожидаемые конечные  результаты  реализации  Программы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|—————————————————————————|————|———————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый      результат| –  |снижение доли осложнений при сахарном  |
|реализации Программы     |    |диабете до 70,0 процентов;             |
|                         |    |увеличение средней продолжительности   |
|                         |    |жизни мужчин, больных сахарным диабетом|
|                         |    |I  типа,  до 53,4 лет, женщин – до 59,2|
|                         |    |лет;                                   |
|                         |    |увеличение  средней   продолжительности|
|                         |    |жизни мужчин, больных сахарным диабетом|
|                         |    |II типа, до 70 лет, женщин  –  до  72,2|
|                         |    |лет;                                   |
|                         |    |увеличение показателя абациллирования  |
|                         |    |больных  туберкулезом,  состоявших   на|
|                         |    |учете на конец года, до 43,0 процентов;|
|                         |    |снижение смертности от  туберкулеза  до|
|                         |    |19,0 случаев на 100 тыс. населения;    |
|                         |    |снижение        количества        вновь|
|                         |    |зарегистрированных   в   течение   года|
|                         |    |случаев заражения ВИЧ-инфекцией  до  15|
|                         |    |случаев;                               |
|                         |    |увеличение   доли    ВИЧ-инфицированных|
|                         |    |беременных женщин, включенных в        |
|                         |    |программу    профилактики     заражения|
|                         |    |ВИЧ-инфекцией   новорожденных,  до  100|
|                         |    |процентов;                             |
|                         |    |улучшение показателей, характеризующих |
|                         |    |раннее выявление злокачественных       |
|                         |    |новообразований, в том числе увеличение|
|                         |    |доли      больных     с     визуальными|
|                         |    |локализациями                  опухоли,|
|                         |    |выявленных на I                        |
|                         |    |и  II  стадиях  заболевания,  до   71,0|
|                         |    |процента;                              |
|                         |    |снижение  доли  больных,   умерших   от|
|                         |    |злокачественных                        |
|                         |    |новообразований,  в  течение   года   с|
|                         |    |момента                    установления|
|                         |    |диагноза,    в    общей     численности|
|                         |    |больных,  в  предыдущем  году,  до 36,0|
|                         |    |процентов;                             |
|                         |    |снижение смертности от злокачественных |
|                         |    |новообразований  у  мужчин   до   168,0|
|                         |    |случаев на 100 тыс. населения, у женщин|
|                         |    |–до   113,0   случаев   на   100   тыс.|
|                         |    |населения;                             |
|                         |    |снижение заболеваемости сифилисом до 25|
|                         |    |случаев на 100 тыс. населения;         |
|                         |    |снижение заболеваемости детей сифилисом|
|                         |    |до  0,5  случаев  на  100 тыс. детского|
|                         |    |населения;                             |
|                         |    |снижение заболеваемости детей  гонореей|
|                         |    |до  0  случаев  на  100  тыс.  детского|
|                         |    |населения;                             |
|                         |    |снижение заболеваемости острым вирусным|
|                         |    |гепатитом  B до 2,6 случаев на 100 тыс.|
|                         |    |населения;                             |
|                         |    |снижение заболеваемости острым вирусным|
|                         |    |гепатитом  C до 2,0 случаев на 100 тыс.|
|                         |    |населения;                             |
|                         |    |снижение  заболеваемости   хроническими|
|                         |    |вирусными   гепатитами  B  и  C  до  40|
|                         |    |случаев на 100 тыс. населения;         |
|                         |    |снижение доли пациентов, нуждающихся  в|
|                         |    |стационарной   психиатрической  помощи,|
|                         |    |общей численности наблюдаемых пациентов|
|                         |    |до 14,2 процентов;                     |
|                         |    |снижение   средней    продолжительности|
|                         |    |лечения   больного   в  психиатрическом|
|                         |    |стационаре до 72,6 дней;               |
|                         |    |снижение доли повторных в течение  года|
|                         |    |госпитализаций     в    психиатрический|
|                         |    |стационар до 17,1 процентов;           |
|                         |    |снижение   смертности   населения    от|
|                         |    |цереброваскулярных   болезней   до  160|
|                         |    |случаев на 100 тыс. населения;         |
|                         |    |увеличение     численности      впервые|
|                         |    |выявленных     больных     артериальной|
|                         |    |гипертонией до 700 человек в год;      |
|                         |    |увеличение численности лиц, обученных в|
|                         |    |школах     здоровья     для     больных|
|                         |    |артериальной               гипертонией,|
|                         |    |до                                 2200|
|                         |    |человек в год;                         |
|                         |    |сохранение 98-процентного уровня охвата|
|                         |    |детей профилактическими прививками;    |
|                         |    |снижение  заболеваемости  дифтерией  до|
|                         |    |0,01 случая на 100 тыс. населения;     |
|                         |    |исключение    случаев     возникновения|
|                         |    |заболеваний полиомиелитом;             |
|                         |    |снижение заболеваемости корью  до  0,99|
|                         |    |случая на 1 млн. населения.»;          |
|—————————————————————————|————|———————————————————————————————————————|

     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена целевая программа» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая программа»;
     в разделе II «Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы  ее
реализации,  целевые  индикаторы  и  показатели»  после  слов  «цели и
задачи»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце шестом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
целевой программы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой программы»;
     в разделе V «Механизм  реализации  программы,  включая  механизмы
управления   целевой   программой   и  взаимодействие  государственных
заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     «Государственным  заказчиком  Программы   является   Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия.»;
     в абзаце третьем  после  слов  «государственный  заказчик»  слово
«-координатор» исключить;
     в абзаце десятом слова «Министерство  экономического  развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     раздел VI «Оценка эффективности  целевой  программы»  изложить  в
следующей редакции:

           «VI. Ожидаемый результат реализации целевой программы      

     Оценка эффективности реализации Программы  проводится  на  основе
сравнения  с  данными  за 2006 год и с учетом необходимости достижения
следующих показателей:
     снижение доли осложнений при сахарном диабете до 70,0 процентов;
     увеличение  средней  продолжительности  жизни   мужчин,   больных
сахарным диабетом I типа, до 53,4 лет, женщин – до 59,2 лет;
     увеличение  средней  продолжительности  жизни   мужчин,   больных
сахарным диабетом II типа, до 70 лет, женщин – до 72,2 лет;
     увеличение  показателя  абациллирования   больных   туберкулезом,
состоявших на учете на конец года, до 43,0 процентов;
     снижение смертности от туберкулеза до  19  случаев  на  100  тыс.
населения;
     снижение  количества  вновь  зарегистрированных  в  течение  года
случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 15 случаев;
     увеличение доли ВИЧ–инфицированных беременных женщин,  включенных
в программу профилактики заражения ВИЧ–инфекцией новорожденных, до 100
процентов;
     улучшение   показателей,   характеризующих    раннее    выявление
злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с
визуальными локализациями  опухоли,  выявленных  на  I  и  II  стадиях
заболевания, до 71 процента;
     снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований
в  течение  года  с момента установления диагноза, в общей численности
больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 36,0 процентов;
     снижение смертности от злокачественных новообразований  у  мужчин
до 168,0 случаев на 100 тыс. населения, у женщин - до 113,0 случаев на
100 тыс. населения;
     снижение заболеваемости сифилисом  до  25  случаев  на  100  тыс.
населения;
     снижение заболеваемости детей сифилисом до  0,5  случаев  на  100
тыс. детского населения;
     снижение заболеваемости детей гонореей до 0 случая  на  100  тыс.
детского населения;
     снижение  заболеваемости  острым  вирусным  гепатитом  B  до  2,6
случаев на 100 тыс. населения;
     снижение  заболеваемости  острым  вирусным  гепатитом  C  до  2,0
случаев на 100 тыс. населения;
     снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B  и  C
до 40 случаев на 100 тыс. населения;
     снижение   доли    пациентов,    нуждающихся    в    стационарной
психиатрической  помощи,  в общей численности наблюдаемых пациентов до
14,2 процентов;
     снижение   средней   продолжительности   лечения    больного    в
психиатрическом стационаре до 72,6 дней;
     снижение  доли  повторных  в  течение   года   госпитализаций   в
психиатрический стационар до 17,1 процентов;
     снижение смертности населения от цереброваскулярных  болезней  до
160 случаев на 100 тыс. населения;
     увеличение численности впервые  выявленных  больных  артериальной
гипертонией до 700 человек в год;
     увеличение численности  лиц,  обученных  в  школах  здоровья  для
больных артериальной гипертонией до 2200 человек в год;
     сохранение 98–процентного уровня охвата  детей  профилактическими
прививками;
     снижение заболеваемости дифтерией до  0,01  случая  на  100  тыс.
населения;
     исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
     снижение  заболеваемости  корью  до  0,99  случаев  на   1   млн.
населения.
     Предполагается, что  общий  экономический  эффект  от  реализации
мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости,
инвалидности   и   смертности   населения   при   социально   значимых
заболеваниях.
     Социальная эффективность реализации мероприятий  Программы  будет
выражена  в  улучшении  качества  и увеличении продолжительности жизни
больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового
образа  жизни,  снижении  социальной и психологической напряженности в
обществе  вследствие   угрозы   распространения   социально   значимых
заболеваний.».
     2. В подпрограмме «Сахарный диабет» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  11,171  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 1,430 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 4,741 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 5,00 млн. рублей;             |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального бюджета – 9,423 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 1,430 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 3,793 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 4,200 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  1,748  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,948 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,800 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 11,171 млн. рублей, в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 9,423 млн. рублей:  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 1,430 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 3,793 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 4,200 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   1,748   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,948 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,800 млн. рублей;            |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы
и показатели эффективности»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации подпрограммы»;
     цифры   «70,8»,   «51»,   «58,9»,   «68,4»,    «72,2»    заменить
соответственно цифрами «70,0», «53,4», «59,2», «70», «72,2»;
     в  разделе  I  «Характеристика  проблемы,  на   решение   которой
направлена подпрограмма»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в  абзаце   четвертом   слова   «ГУ   «Республиканская   больница
им. П.П. Жемчуева»  заменить  словами «БУ РК «Республиканская больница
им. П.П. Жемчуева»;
     в наименовании раздела II «Основные цели и  задачи  подпрограммы,
сроки  и  этапы  ее реализации, целевые индикаторы и показателя» после
слов «цели и задачи» дополнить словом «целевой»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Механизм  реализации  целевой  подпрограммы,  включая  механизмы
управления  целевой  подпрограммой  и  взаимодействие  государственных
заказчиков»;
     в абзаце третьем слова «Министерство  экономического  развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     цифры   «70,8»,   «51»,   «58,9»,   «68,4»,    «72,2»    заменить
соответственно цифрами «70,0», «53,4», «59,2», «70», «72,2».
     3. В подпрограмме «Туберкулез» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     позиции «Государственный заказчик–координатор»,  «Государственные
заказчики» изложить в следующей редакции:
     «Государственный заказчик – Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Калмыкия»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Калмыцкий  республиканский  противотуберкулезный  диспансер» заменить
словами «КУ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»;
     в позиции «Цели  и  задачи  подпрограммы»  слова  «ГУ  «Калмыцкий
республиканский  противотуберкулезный  диспансер» заменить словами «КУ
РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     в позиции  «Важнейшие  целевые  индикаторы  и  показатели»  слова
«заболеваемость  туберкулезом  на 100 тыс. населения» заменить словами
«показатель абациллирования больных туберкулезом, состоявших на  учете
на конец года»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  142,740  млн. рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 47,477 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 62,398 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год –  15,655 млн. рублей;          |
|                        |    |2012 год – 17, 210 млн. рублей;          |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального  бюджета  –   130,519   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 47,427 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 56,798 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 12,524 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год – 13,770 млн. рублей;           |
|                        |    |республиканского бюджета  –  12,221  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,050 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,600 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 3,131 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,440 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |капитальные вложения – 82,897млн. рублей,|
|                        |    |в том числе:                             |
|                        |    |федеральный бюджет – 77,247 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 38,250 млн. рублей;           |
|                        |    |2010 год – 38,997 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 0,000 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год –0,000 млн. рублей              |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   5,650   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,050 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,600 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 0,000 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,000 млн. рублей             |
|                        |    |прочие нужды – 59,843 млн. рублей, в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 53,272 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 рублей;                  |
|                        |    |2009 год – 9,177 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 17,801 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 12,524 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год –13,770 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский бюджет–6,571 млн. рублей:|
|                        |    |2011 год – 3,131 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,440 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый     результат| –  |увеличение   показателя   абациллирования|
|реализации подпрограммы |    |больных туберкулезом, состоявших на учете|
|                        |    |на конец года, до 43,0 процентов;        |
|                        |    |снижение смертности от туберкулеза до  19|
|                        |    |случаев на 100 тыс. населения.»;         |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
     В  разделе  I  «Характеристика  проблемы,  на   решение   которой
направлена подпрограмма»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в абзацах втором и шестом слова  «ГУ  «Калмыцкий  республиканский
противотуберкулезный    диспансер»    заменить    словами    «КУ    РК
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показателя»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в  абзаце  четвертом   слова   «ГУ   «Калмыцкий   республиканский
противотуберкулезный    диспансер»    заменить    словами    «КУ    РК
«Республиканский противотуберкулезный диспансер»;
     в абзаце пятом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     в абзаце пятом  раздела  III  «Система  программных  мероприятий»
слова  «ГУ  «Калмыцкий республиканский противотуберкулезный диспансер»
заменить  словами   «КУ   РК   «Республиканский   противотуберкулезный
диспансер»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     абзац первый изложить в следующей редакции:
     «Государственным заказчиком  подпрограммы  является  Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия»;
     абзац второй признать утратившим силу;
     в абзаце четвертом слова «Министерство экономического развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
     «– увеличение показателя  абациллирования  больных  туберкулезом,
состоявших на учете на конец года, до 43,0 процентов;
     – снижение смертности от туберкулеза до 19 случаев  на  100  тыс.
населения.».
     4. В подпрограмме «ВИЧ-инфекция» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Республиканский   центр   по   профилактике   и   борьбе  со  СПИД  и
инфекционными заболеваниями» заменить словами «КУ  РК  Республиканский
центр специализированных видов медицинской помощи»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  21,067  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в  том числе:      |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 21,067млн. рублей;            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального  бюджета   –   18,126   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 18,126 млн. рублей;           |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  2,941  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 2,941 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды –21,067млн.  рублей,  в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 18,126 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год –18,126 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   2,941   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 2,941 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы
и показатели эффективности»:
     наименование изложить в следующей редакции  «Ожидаемый  результат
реализации подпрограммы»;
     цифру «16» заменить цифрой «15»;
     в  разделе  I  «Характеристика  проблемы,  на   решение   которой
направлена подпрограмма»:
     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в абзаце шестом слова «ГУ «Республиканский центр по  профилактике
и  борьбе  со СПИД и инфекционными заболеваниями» заменить словами «КУ
РК  «Республиканский  центр   специализированных   видов   медицинской
помощи»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абазе пятом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце четвертом слова «Министерство экономического развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     по тексту цифру «16» заменить цифрой «15».
     5. В подпрограмме «Онкология» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Калмыцкий        республиканский       онкологический       диспансер
им. Э.С. Тимошкаевой»  заменить  словами   «БУ   РК   «Республиканский
онкологический диспансер им. Э.С. Тимошкаевой»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Важнейшие целевые индикаторы и  показатели»  изложить  в
следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Важнейшие       целевые| –  |улучшение показателей, характеризующих   |
|индикаторы и показатели |    |раннее выявление злокачественных         |
|                        |    |новообразований, в том  числе  увеличение|
|                        |    |доли      больных      с      визуальными|
|                        |    |локализациями                    опухоли,|
|                        |    |выявленных на I                          |
|                        |    |и  II  стадиях   заболевания,   до   71,0|
|                        |    |процента;                                |
|                        |    |снижение   доли   больных,   умерших   от|
|                        |    |злокачественных                          |
|                        |    |новообразований                         в|
|                        |    |течение   года   с  момента  установления|
|                        |    |диагноза,             в             общей|
|                        |    |численности                      больных,|
|                        |    |впервые  взятых  на  учет  в   предыдущем|
|                        |    |году,               до               36,0|
|                        |    |процентов;                               |
|                        |    |снижение смертности от злокачественных   |
|                        |    |новообразований у мужчин до 168,0 случаев|
|                        |    |на  100  тыс.  населения,  у  женщин – до|
|                        |    |113,0 случаев на 100 тыс. населения»;    |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  10,541  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в  том числе:      |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 4,777 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 2,564 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,200 млн. рублей;            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального бюджета –9,288 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 4,777 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год –  2,051 млн. рублей;           |
|                        |    |2012 год – 2,460 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  1,253  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,513 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,740 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды –10,541 млн. рублей,  в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет –9,228 млн. рублей:   |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 4,777 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 2,051 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 2,460 млн. рублей             |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   1,253   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,513 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,740 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый     результат| –  |улучшение показателей, характеризующих   |
|реализации подпрограммы |    |раннее выявление злокачественных         |
|                        |    |новообразований, в том  числе  увеличение|
|                        |    |доли      больных      с      визуальными|
|                        |    |локализациями                    опухоли,|
|                        |    |выявленных на I                          |
|                        |    |и II стадиях заболевания, до 71 процента;|
|                        |    |снижение   доли   больных,   умерших   от|
|                        |    |злокачественных                          |
|                        |    |новообразований                         в|
|                        |    |течение   года   с  момента  установления|
|                        |    |диагноза,             в             общей|
|                        |    |численности                      больных,|
|                        |    |впервые  взятых  на  учет  в   предыдущем|
|                        |    |году,               до               36,0|
|                        |    |процентов;                               |
|                        |    |снижение смертности от злокачественных   |
|                        |    |новообразований у мужчин до 168,0 случаев|
|                        |    |на  100  тыс.  населения,  у  женщин – до|
|                        |    |113,0 случаев на 100 тыс. населения.»;   |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце пятом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     в абзаце третьем раздела III  «Система  программных  мероприятий»
слова   «ГУ   «Калмыцкий   республиканский   онкологический  диспансер
им. Э.С. Тимошкаевой»  заменить  словами   «БУ   РК   «Республиканский
онкологический диспансер им. Э.С. Тимошкаевой»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце четвертом слова «Министерство экономического развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
     «– улучшение  показателей,   характеризующих   раннее   выявление
злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с
визуальными локализациями  опухоли,  выявленных  на  I  и  II  стадиях
заболевания, до 71 процента;
     – снижение   доли    больных,    умерших    от    злокачественных
новообразований  в  течение  года  с  момента установления диагноза, в
общей численности больных, впервые взятых на учет в  предыдущем  году,
до 36,0 процентов;
     – снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин
до  168,0  случаев  на 100 тыс. населения, у женщин – до 113,0 случаев
на 100 тыс. населения.».
     6. В  подпрограмме   «Инфекции,   передаваемые   половым   путем»
указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Республиканский  кожно-венерологический  диспансер»  заменить словами
«КУ РК «Республиканский  центр  специализированных  видов  медицинской
помощи»;
     в позиции «Цели и задачи подпрограммы» слова «ГУ «Республиканский
кожно-венерологический        диспансер»        заменить       словами
«кожно-венерологического  отделения  КУ  РК   «Республиканский   центр
специализированных видов медицинской помощи»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     в позиции  «Важнейшие  целевые  индикаторы  и  показатели»  слова
«заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения;» исключить;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  7,293  млн.  рублей  (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 1,113 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 6,180 млн. рублей;            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального бюджета – 4,370 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,890 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,480 млн. рублей             |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  2,923  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,223 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 2,700 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 7,293 млн. рублей,  в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 4,370 млн. рублей;  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,890 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,480 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   2,923   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,223 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 2,700 млн. рублей;            |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый     результат| –  |снижение заболеваемости сифилисом  до  25|
|реализации подпрограммы |    |случаев на 100 тыс. населения;           |
|                        |    |снижение заболеваемости  детей  сифилисом|
|                        |    |до  0,5  случаев  на  100  тыс.  детского|
|                        |    |населения;                               |
|                        |    |снижение заболеваемости детей гонореей до|
|                        |    |0    случая    на   100   тыс.   детского|
|                        |    |населения»;                              |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     в  разделе  I  «Характеристика  проблемы,  на   решение   которой
направлена подпрограмма»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в     абзаце     четвертом     слова     «ГУ     «Республиканский
кожно-венерологический    диспансер»    заменить    словами   «КУ   РК
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»;
     в   абзацах   пятом,   шестом    слова    «ГУ    «Республиканский
кожно-венерологический        диспансер»        заменить       словами
«кожно-венерологического  отделения  КУ  РК   «Республиканский   центр
специализированных видов медицинской помощи»;
     в   абзацах   седьмом,   девятом   слова   «ГУ   «Республиканский
кожно-венерологический    диспансер»    заменить    словами   «КУ   РК
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце пятом слова «ГУ «Республиканский  кожно-венерологический
диспансер»    заменить   словами   «КУ   РК   «Республиканский   центр
специализированных видов медицинской помощи»;
     в абзаце шестом слова «ГУ «Республиканский кожно-венерологический
диспансер»  заменить словами «кожно-венерологического диспансера КУ РК
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»;
     в  разделе  III  «Система  программных  мероприятий»  слова   «ГУ
«Республиканский  кожно-венерологический  диспансер»  заменить словами
«КУ РК «Республиканский  центр  специализированных  видов  медицинской
помощи»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     в абзаце втором цифру «23» заменить цифрой «25»;
     в абзаце третьем слова «–  снижение  заболеваемости  гонореей  до
49,4 случаев на 100 тыс. населения;» исключить;
     в абзаце пятом слова «– исключение заболеваемости детей гонореей»
заменить  словами  «–  снижение  заболеваемости  детей  гонореей  до 0
случая на 100 тыс. детского населения».
     7. В подпрограмме «Вирусные гепатиты» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Республиканская   инфекционная  больница»  заменить  словами  «КУ  РК
«Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  20,505  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в  том числе:      |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,634 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,500 млн. рублей;            |
|                        |    |2011 год – 2,371 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 11,00 млн. рублей;            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального  бюджета   –   19,031   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,634 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,50 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 1,897 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 10,00 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  1,474  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,474 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 1,00 млн. рублей;             |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 20,505 млн. рублей, в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 19,031 млн. рублей: |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,634 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 5,50 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 1,897 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 10,00 млн.рублей;             |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   1,474   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,474 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 1,00 млн. рублей»;            |
|                        |    |                                         |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
     в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы
и показатели эффективности»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации подпрограммы»;
     цифры «4» и «12» заменить соответственно цифрами «2,6» и «40»;
     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце шестом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     цифры «4» и «12» заменить соответственно цифрами «2,6» и «40»;
     8. В подпрограмме «Психические расстройства» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в  позиции  «Основные  разработчики   подпрограммы»   слова   «ГУ
«Республиканский  психоневрологический диспансер» заменить словами «КУ
РК «Республиканский психоневрологический диспансер»;
     в позиции «Цели и задачи подпрограммы» слова «ГУ «Республиканский
психоневрологический    диспансер»    заменить    словами    «КУ    РК
«Республиканский психоневрологический диспансер»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  11,945  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в  том числе:      |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,914 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 4,711 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 5,320 млн. рублей.            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального бюджета – 9,963 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,914 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 3,769 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 4,280 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  1,982  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,942 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 1,040 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |капитальные вложения – 1,050 млн. рублей,|
|                        |    |в том числе:                             |
|                        |    |федеральный бюджет –1,050 млн. рублей;   |
|                        |    |2012 год –1,050 млн. рублей;             |
|                        |    |республиканский  бюджет   –   0,00   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 10,895 млн. рублей, в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федеральный бюджет – 8,913 млн. рублей:  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 1,914 млн. рублей;            |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 3,769 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 3,230 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканский  бюджет  –   1,982   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,942 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 1,040 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы
и показатели эффективности»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации подпрограммы»;
     цифры «14,6»,  «73,1»,  «17,7»  заменить  соответственно  цифрами
«14,2», «72,6», «17,1»;
     в  разделе  I  «Характеристика  проблемы,  на   решение   которой
направлена подпрограмма»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     слова  «ГУ   «Республиканский   психоневрологический   диспансер»
заменить   словами   «КУ   РК   «Республиканский  психоневрологический
диспансер»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     слова  «ГУ   «Республиканский   психоневрологический   диспансер»
заменить   словами   «КУ   РК   «Республиканский  психоневрологический
диспансер»;
     в  разделе  III  «Система  программных  мероприятий»  слова   «ГУ
«Республиканский  психоневрологический диспансер» заменить словами «КУ
РК «Республиканский психоневрологический диспансер»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце третьем слова «Министерство  экономического  развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     цифры «14,6»,  «73,1»,  «17,7»  заменить  соответственно  цифрами
«14,2», «72,6», «17,1».
     9. В подпрограмме «Артериальная гипертония» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007-2011 годы» заменить словами «2007-2012 годы»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Важнейшие целевые индикаторы и  показатели»  изложить  в
следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Важнейшие       целевые| –  |снижение    смертности    населения    от|
|индикаторы и показатели |    |цереброваскулярных болезней;             |
|                        |    |увеличение      численности       впервые|
|                        |    |выявленных                        больных|
|                        |    |артериальной                             |
|                        |    |гипертонией;                             |
|                        |    |увеличение численности лиц,  обученных  в|
|                        |    |школах      здоровья      для     больных|
|                        |    |артериальной гипертонией»;               |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  2,318  млн.  рублей  (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 1,122 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 1,196 млн. рублей.            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального бюджета – 1,796 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,898 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,898 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  0,522  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,224 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,298 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 2,318 млн. рублей,  в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федерального бюджета – 1,796 млн. рублей:|
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,898 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,898 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  0,522  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2011 год – 0,224 млн. рублей;            |
|                        |    |2012 год – 0,298 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
    
    позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый     результат| –  |снижение    смертности    населения    от|
|реализации подпрограммы |    |цереброваскулярных    болезней   до   160|
|                        |    |случаев на 100 тыс. населения;           |
|                        |    |увеличение      численности       впервые|
|                        |    |выявленных                        больных|
|                        |    |артериальной                             |
|                        |    |гипертонией до 700 человек в год;        |
|                        |    |увеличение численности лиц,  обученных  в|
|                        |    |школах      здоровья      для     больных|
|                        |    |артериальной       гипертонией,        до|
|                        |    |2200                          человек   в|
|                        |    |год»;                                    |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показателя»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце третьем цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце третьем слова «Министерство  экономического  развития  и
внешнеэкономических   связей  Республики  Калмыкия»  заменить  словами
«Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
     «– снижение смертности населения от  цереброваскулярных  болезней
до 160 случаев на 100 тыс. населения;
     – увеличение численности впервые выявленных больных  артериальной
гипертонией до 700 человек в год;»;
     дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
     «– увеличение численности лиц, обученных в  школах  здоровья  для
больных артериальной гипертонией, до 2200 человек в год.»;
     абзац четвертый считать абзацем пятым.
     10. В подпрограмме «Вакцинопрофилактика» указанной программы:
     в Паспорте подпрограммы:
     в позиции «Дата принятия решения о разработке подпрограммы,  дата
ее  утверждения  (наименование  и  номер соответствующего нормативного
акта)» слова «2007–2011 годы» заменить словами «2007–2012 годы»;
     в позиции «Сроки и этапы реализации  подпрограммы»  цифру  «2011»
заменить цифрой «2012»;
     позицию «Объемы и  источники  финансирования  по  направлениям  и
годам» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Объемы   и    источники| –  |Общий объем  финансирования  подпрограммы|
|финансирования по       |    |составляет  36,286  млн.  рублей (в ценах|
|направлениям и годам    |    |соответствующих лет), в том числе:       |
|                        |    |2008 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2009 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2010 год – 35,236 млн. рублей;           |
|                        |    |2011 год – 0,00 млн. рублей;             |
|                        |    |2012 год – 1,050 млн. рублей;            |
|                        |    |из них за счет средств:                  |
|                        |    |федерального  бюджета   –   35,236   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2010 год –35,236 млн. рублей;            |
|                        |    |республиканского  бюджета   –   1,050млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2012 год – 1,050 млн. рублей;            |
|                        |    |из них:                                  |
|                        |    |прочие нужды – 36,286 млн. рублей, в  том|
|                        |    |числе:                                   |
|                        |    |федерального  бюджета   –   35,236   млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2010 год – 35,236 млн. рублей            |
|                        |    |республиканского  бюджета  –  1,050  млн.|
|                        |    |рублей:                                  |
|                        |    |2012 год – 1,050 млн. рублей»;           |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы  и
показатели эффективности» изложить в следующей редакции:

|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|
|«Ожидаемый     результат| –  |сохранение 98-процентного уровня охвата  |
|реализации подпрограммы |    |детей профилактическими прививками;      |
|                        |    |снижение заболеваемости дифтерией до 0,01|
|                        |    |случая на 100 тыс. населения;            |
|                        |    |исключение     случаев      возникновения|
|                        |    |заболеваний полиомиелитом;               |
|                        |    |снижение  заболеваемости  корью  до  0,99|
|                        |    |случаев на 1 млн. населения»;            |
|————————————————————————|————|—————————————————————————————————————————|

     наименование  раздела  I  «Характеристика  проблемы,  на  решение
которой направлена подпрограмма» изложить в следующей редакции:
     «Проблемы, на решения которых направлена целевая подпрограмма»;
     в разделе II «Основные цели и задачи подпрограммы, сроки и  этапы
ее реализации, целевые индикаторы и показатели»:
     в наименовании  после  слов  «цели  и  задачи»  дополнить  словом
«целевой»;
     в абзаце шестом цифру «2011» заменить цифрой «2012»;
     наименование  раздела  IV  «Обоснование  ресурсного   обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
     «Ресурсное обеспечение целевой подпрограммы»;
     в разделе V «Механизм реализации подпрограммы, включая  механизмы
управления подпрограммой и взаимодействие государственных заказчиков»:
     в наименовании после слов «Механизм реализации» дополнить  словом
«целевой»,   после   слов   «механизмы  управления»  дополнить  словом
«целевой»;
     в разделе VI «Оценка эффективности подпрограммы»:
     наименование изложить в следующей редакции:
     «Ожидаемый результат реализации целевой подпрограммы»;
     абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
     «– сохранение     98-процентного     уровня     охвата      детей
профилактическими прививками;
     – снижение заболеваемости дифтерией до 0,01 случая  на  100  тыс.
населения;»;
     дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
     «– исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
     – снижение  заболеваемости  корью  до  0,99  случая  на  1   млн.
населения.».
     11. Приложения NN 1-11 к указанной программе изложить в следующей
редакции:

Информация по документу
Читайте также