Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 19.06.2015 № 224
Приложение 3
к Государственной программе Республики Калмыкия
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от 11 июня 2013 г. N 289
Оценка
применения мер государственного регулирования в сфере реализации
Государственной программы
N п/п
|
Наименование
меры
|
Показатель
применения меры
|
Финансовая
оценка результата (тыс. руб.), годы
|
Краткое
обоснование необходимости применения для достижения цели государственной
программы
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4
к Государственной
программе Республики Калмыкия
"Развитие
транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Республики
Калмыкия на 2013-2017 годы",
утвержденной
постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 11 июня 2013 г.
N 289
Сведения об
основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной
программы
N п/п
|
Вид нормативного
правового акта
|
Основные
положения нормативного правового акта
|
Ответственный
исполнитель и соисполнители
|
Ожидаемые сроки
принятия
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Подпрограмма 1
"Создание условий для организации транспортного сообщения, развитие и
модернизация воздушного и автомобильного транспорта"
|
1
|
Постановление Правительства
Республики Калмыкия N 197 от 25.04.2013 г.
|
"Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на
осуществление аэропортовой деятельности в Республике Калмыкия"
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
2
|
Постановление Правительства
Республики Калмыкия N 125 от 31.03.2015 г.
|
«Об утверждении Порядка
отбора муниципальных образований Республики Калмыкия на предоставление
субсидий из республиканского бюджета на софинансирование затрат, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей связанных с деятельностью по перевозке
пассажиров на автобусных маршрутах Республики Калмыкия и Правил
предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета местным
бюджетам на софинансирование затрат, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей связанных с деятельностью по перевозке пассажиров на
автобусных маршрутах Республики Калмыкия»
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
3
|
Постановление Правительства
Республики Калмыкия N 126 от 31.03.2015 г.
|
Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части
затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок воздушным
транспортом по маршруту «Москва-Элиста-Москва» и Порядка проведения отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидий из
республиканского бюджета на возмещение части затрат, связанных с
осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту
«Москва-Элиста-Москва»
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
Подпрограмма 2. Реализация
мероприятий по осуществлению дорожной деятельности
|
1
|
Закон Республики Калмыкия от
16 сентября 2011 года N 284-IV-З
|
"О дорожном фонде Республики
Калмыкия"
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
2
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия от 2 марта 2012 г. N 49
|
Об утверждении
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда
Республики Калмыкия".
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
3
|
Постановление
Правительства Республики Калмыкия от 20 августа 2012 г. N 292
|
"Об
утверждении Правил предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований
дорожного фонда Республики Калмыкия местным бюджетам на софинансирование
проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции расположенных в сельской местности".
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
4
|
Постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 19 ноября 2013 г. N 525
|
"Об
утверждении Правил предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований
дорожного фонда Республики Калмыкия местным бюджетам на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения"
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
5
|
Постановление
Правительства Российской Федерации от
5 марта 2015 г. N 193 утверждены
|
Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской
Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
6
|
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. N 58
|
Правила
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной
системы» с 2015 года бюджетам
субъектов Российской Федерации
|
Министерство по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
|
|
Приложение 5
к Государственной программе Республики Калмыкия
"Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства
Республики Калмыкия на 2013-2017 годы",
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 11 июня 2013 г. N 289
Прогноз сводных показателей государственных
заданий на оказание государственных услуг республиканскими государственными
учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия
Наименование услуги,
показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
|
Значение показателя объема
услуги
|
Расходы республиканского
бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Наименование услуги и ее
содержание:
|
|
Показатель объема услуги:
|
|
Подпрограмма 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Подпрограмма 3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики
Калмыкия "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2017
годы", утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июня 2013 г. №
289
|
Ресурсное обеспечение и
прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на
реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный заказчик-координатор
|
Код бюджетной классификации
|
Оценка расходов (тыс. руб.),
годы
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
Группа BP
|
Всего
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Государственная программа
|
Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2017 годы
|
ВСЕГО,
|
618
|
0408
|
10 0 0000
|
Х
|
2 441 041,0
|
156 472,7
|
164 270,1
|
692 790,7
|
643 957,7
|
783 549,8
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
601 946,0
|
25 826,2
|
65 577,6
|
150 317,8
|
106 946,3
|
253 278,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
243 244,7
|
25 826,2
|
65 577,6
|
47 826,9
|
0,0
|
104 014,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 688 871,9
|
95 537,3
|
94 925,2
|
499 697,0
|
489 294,7
|
509 417,7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
251 743,4
|
90 667,3
|
94 925,2
|
66 150,9
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
11 439,7
|
2 611,2
|
3 767,3
|
1 605,5
|
1 846,7
|
1 609,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
138 783,4
|
32 498,0
|
0,0
|
41 170,4
|
45 870,0
|
19 245,0
|
Подпрограмма 1
|
Создание условий для
организации транспортного сообщения, развитие и модернизация воздушного и
автомобильного транспорта
|
всего, в том числе:
|
618
|
0408
|
10 1 0000
|
Х
|
339 902,5
|
18 132,4
|
28 936,1
|
140 493,0
|
89 433,0
|
62 908,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
239 497,5
|
18 132,4
|
28 936,1
|
105 203,0
|
43 563,0
|
43 663,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
618
|
0408
|
10 1 6601
|
810
|
86 708,5
|
18 132,4
|
28 936,1
|
39 640,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
100 405,0
|
0,0
|
0,0
|
35 290,0
|
45 870,0
|
19 245,0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Выполнение сертификационных
требований и возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере аэропортовой деятельности
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
190 523,5
|
18 132,4
|
21 212,1
|
50 113,0
|
49 933,0
|
51 133,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
159 233,5
|
18 132,4
|
21 212,1
|
39 863,0
|
39 963,0
|
40 063,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
618
|
0408
|
10 1 6601
|
810
|
49 994,5
|
18 132,4
|
21 212,1
|
10 650,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
31 290,0
|
0,0
|
0,0
|
10 250,0
|
9 970,0
|
11 070,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Совершенствование наземной
производственной базы
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
77 115,0
|
0,0
|
0,0
|
33 040,0
|
35 900,0
|
8 175,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
69 115,0
|
0,0
|
0,0
|
25040,0
|
35900,0
|
8175,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Предоставления субсидий из
республиканского бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с
осуществлением пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту
«Москва-Элиста-Москва»
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
618
|
0408
|
10 1 6601
|
810
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
8 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Обновление парка подвижного
состава на пригородных автобусных маршрутах
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
54 364,0
|
0,0
|
7 724,0
|
46 640,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
54 364,0
|
0,0
|
7 724,0
|
46 640,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
27 364,0
|
0,0
|
7 724,0
|
19 640,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Предоставление субсидий из
республиканского бюджета муниципальным образованиям на софинансирование
затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с
деятельностью по перевозке пассажиров на внутримуниципальных автобусных
маршрутах Республики Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
9 900,0
|
|
0,0
|
2 700,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
9 900,0
|
0,0
|
0,0
|
2 700,0
|
3 600,0
|
3 600,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
618
|
0408
|
10 1 6601
|
810
|
1 350,0
|
0,0
|
0,0
|
1 350,0
|
0,0
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
Реализация мероприятий по
осуществлению дорожной деятельности
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
1 984 114,2
|
28 437,4
|
135 334,0
|
545 176,3
|
554 524,7
|
720 641,8
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
601 946,0
|
25 826,2
|
65 577,6
|
150 317,8
|
106 946,3
|
253 278,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
243 244,7
|
25 826,2
|
65 577,6
|
47 826,9
|
0,0
|
104 014,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 370 728,5
|
0,0
|
65 989,1
|
393 253,0
|
445 731,7
|
465 754,7
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
92 500,0
|
0,0
|
65 989,1
|
26 510,9
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
11 439,7
|
2 611,2
|
3 767,3
|
1 605,5
|
1 846,7
|
1 609,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль –
Комсомольский - Артезиан на участке
п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20 – км 30 (пусковой комплекс км 26+018 - км
29+944)
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 5115
|
225
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
30 000,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль -
Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 20+000 - км 26+018
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 5115
|
225
|
152 801,5
|
0,0
|
0,0
|
69 319,5
|
83 482,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
152 801,5
|
0,0
|
0,0
|
69 319,5
|
83 482,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Реконструкция автомобильной
дороги Яшкуль – Комсомольский
- Артезиан на участке п. Яшкуль – п.
Комсомольский км 10 – км 20
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 5115
|
225
|
137 814,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
137 814,1
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
137 814,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
137 814,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.4
|
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) значения
|
всего, в том числе:
|
618
|
409
|
10 2 0000
|
Х
|
241 487,1
|
0,0
|
0,0
|
75 421,9
|
80 330,8
|
85 734,4
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
241 487,1
|
0,0
|
0,0
|
75 421,9
|
80 330,8
|
85 734,4
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального (межмуниципального) значения
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 1701
|
|
1 048 148,9
|
0,0
|
65 989,1
|
323 282,2
|
318 359,4
|
340 518,2
|
Федеральный бюджет
|
618
|
0409
|
10 2 5390
|
|
150 475,4
|
0,0
|
0,0
|
46 461,4
|
0,0
|
104 014,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
46 461,4
|
|
104 014,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
897 673,5
|
0,0
|
65 989,1
|
276 820,8
|
318 359,4
|
236 504,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
618
|
0409
|
10 2 1701
|
244
|
89 730,0
|
0,0
|
65 989,1
|
23 740,9
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6
|
Разработка проектной документации по
объекту: Выделение пускового комплекса
в составе проекта "Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль –
Комсомольский - Артезиан на участке
п. Яшкуль – п. Комсомольский км 20 – км 30 (пусковой комплекс км 26+018 - км
29+944)"
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 4601
|
410
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
320,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.7
|
Разработка проектной
документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги Яшкуль -
Комсомольский - Артезиан на участке п. Яшкуль - п. Комсомольский км 20+000 - км 26+018"
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 4601
|
410
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные обязательства
|
|
|
|
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
2 450,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.8
|
Разработка проектной документации по
объекту: "Реконструкция автомобильной
дороги Яшкуль – Комсомольский
- Артезиан на участке п. Яшкуль – п.
Комсомольский км 10 – км 20"
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.9
|
Разработка проектной документации по объекту: "Строительство водопропускного
сооружения через реку Кара-Сал на автомобильной дороге Садовое-Кануково-Салын
Тугтун-Котельниково, км
66+450"
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
750,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.10
|
Разработка проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной
дороги Садовое-Кануково-Салын
Тугтун-Котельниково на участке км
44+000 - км 52+500"
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.11
|
Предоставление субсидий
местным бюджетам на проектирование и строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью дорог
общего пользования
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 5115
|
|
99 147,8
|
28 437,4
|
69 344,9
|
1 365,5
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
92 769,3
|
25 826,2
|
65 577,6
|
1 365,5
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
25 826,2
|
65 577,6
|
1 365,5
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
6 378,5
|
2 611,2
|
3 767,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.12
|
Строительство водопропускного
сооружения через реку Кара-Сал на автомобильной дороге Садовое-Кануково-Салын
Тугтун-Котельниково, км 66+450
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.13
|
Капитальный ремонт
автомобильной дороги
Садовое-Кануково-Салын Тугтун-Котельниково км 44+000 - км 52+500
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
109 127,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
109 127,2
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
109 127,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
109 127,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.14
|
Предоставление межбюджетных
трансфертов бюджетам другого уровня на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 5115
|
540
|
38 085,7
|
0,0
|
0,0
|
3 171,4
|
23 464,3
|
11 450,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
38 085,7
|
0,0
|
0,0
|
3 171,4
|
23 464,3
|
11 450,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.15
|
Предоставление субсидий
местным бюджетам из дорожного фонда Республики Калмыкия на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
102 087,6
|
0,0
|
0,0
|
32 109,7
|
36 934,1
|
33 043,8
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
97 026,4
|
0,0
|
0,0
|
30 504,2
|
35 087,40
|
31 434,80
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
5 061,2
|
0,0
|
0,0
|
1 605,5
|
1 846,7
|
1 609,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.16
|
Устройство площадки для
передвижного пункта весового контроля на автомобильной дороге Яшкуль-Комсомольский-Артезиан, км 109+620 (слева)
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.17
|
Финансовое обеспечение
деятельности Казенного учреждения Республики Калмыкия «Управление
автомобильных дорог Республики Калмыкия»
|
всего, в том числе:
|
618
|
0409
|
10 2 0000
|
Х
|
11 894,3
|
0,0
|
0,0
|
5 986,1
|
2 954,1
|
2 954,1
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
11 894,3
|
0,0
|
0,0
|
5 986,1
|
2 954,1
|
2 954,1
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного развития Республики Калмыкия на 2014 - 2015 годы
|
всего, в том числе:
|
618
|
Х
|
Х
|
Х
|
7 121,4
|
0,0
|
0,0
|
7 121,4
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 241,0
|
0,0
|
0,0
|
1 241,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
5 880,4
|
0,0
|
0,0
|
5 880,4
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.
|
Создание региональной
навигационно-информационной системы (далее-РНИС), удовлетворяющей требованиям
к региональной информационно-навигационной системе субъекта Российской
Федерации, утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 1 февраля 2013 г. № 19
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
7 121,4
|
0,0
|
0,0
|
7 121,4
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
1 241,0
|
0,0
|
0,0
|
1 241,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
5 880,4
|
0,0
|
0,0
|
5 880,4
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Создание единного
регионального навигационно-информационного центра в Республике Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 471,2
|
0,0
|
0,0
|
1 471,2
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
868,7
|
0,0
|
0,0
|
868,7
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
602,5
|
0,0
|
0,0
|
602,5
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2
|
Создание подсистемы
мониторинга и управления пассажирскими перевозками на территории Республики
Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
4 073,4
|
0,0
|
0,0
|
4 073,4
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
4 073,4
|
0,0
|
0,0
|
4 073,4
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3
|
Создание подсистемы
мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики
Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
306,6
|
0,0
|
0,0
|
306,6
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
306,6
|
0,0
|
0,0
|
306,6
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4
|
Создание подсистемы
мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом на территории Республики Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
1 204,5
|
0,0
|
0,0
|
1 204,5
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
1 204,5
|
0,0
|
0,0
|
1 204,5
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5
|
Создание подсистемы
мониторинга автомобильных транспортных средств организаций
жилищно-коммунального хозяйства, включая снегоуборочные машины, мусовровозы и
др. на территории Республики Калмыкия
|
всего, в том числе:
|
|
|
|
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканская целевая
программа
|
Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов спутниковой деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного развития Республики Калмыкия на 2012-2014 годы
|
всего, в том числе:
|
618
|
Х
|
Х
|
Х
|
59 902,9
|
59 902,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
|
27 404,9
|
27 404,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
|
22 534,9
|
22 534,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
32 498,0
|
32 498,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканская
целевая программа
|
Развитие, совершенствование и
сохранность сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения на территории Республики Калмыкия на 2011-2013 годы
|
всего, в том числе:
|
618
|
Х
|
Х
|
Х
|
50 000,0
|
50 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Республиканский бюджет всего,
|
|
|
|
0,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в том числе:
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Действующие расходные
обязательства
|
|
|
|
0,0
|
50 000,0
|
50 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|