Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 09.09.2015 № 334

реализация творческого, интеллектуального потенциала молодежи в политической, общественной жизни региона;

закрепление и распространение положительного социального опыта участия молодежи в программах (проектах), направленных на вовлечение молодежи в социальную практику.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

информирование молодого поколения о потенциальных возможностях участия в мероприятиях для саморазвития;

создание и реализацию программ (проектов), предусматривающих широкое вовлечение молодежи;

демонстрацию преимуществ активного участия молодого населения республики в социально-значимой деятельности.

 

Основное мероприятие 3. Поддержка талантливой молодёжи, обладающей лидерскими и организаторскими навыками (фестиваль «Хамдан»).

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

создание механизма выявления и поддержки талантливой творческой молодежи, лидеров детских и молодежных общественных объединений, руководителей социальных программ (проектов) направленных на вовлечение молодежи республики в социальную практику (конкурсы, фестивали, премии, стипендии, стажировки и др.);

формирование системы обучения лидерским навыкам, воспитания инициативности у молодежи республики.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

выявление талантливой, инициативной молодежи;

мотивацию молодого поколения республики на реализацию социально-значимых инициатив и проектов,

пропаганду образа успешного молодого человека, имеющего положительный социальный опыт.

 

Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

 

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия на 2014-2016 годы.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение следующих мероприятий в сфере молодёжной политики:

республиканская молодёжная конференция по вопросам гармонизации межэтнических отношений с участием представительств студенческих землячеств;

молодёжный образовательный форум «Уралан»;

проведение конкурса среди детских и молодёжных социально-ориентированных некоммерческих организаций по профилактике экстремизма и терроризма;

организация и проведение практических занятий и семинаров с учащейся и студенческой молодёжью, молодёжными и детскими общественными объединениями, руководителями подразделений по делам молодёжи органов местного самоуправления республики;

организация освещения в СМИ деятельности территориальных органов, федеральных органов, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики Калмыкия по профилактике терроризма;

Механизм реализации предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета на проведение мероприятий в сфере молодёжной политики по профилактике экстремизма и терроризма.

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 44 808,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 38 663,0 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):

2013 год – 8 680,6 тыс. рублей;

2014 год – 8 315,0 тыс. рублей;

2015 год – 8 608,8 тыс. рублей;

2016 год – 6 529,3 тыс. рублей;

2017 год – 6 529,3 тыс. рублей.

Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2017 годы в сумме 6 145,0 тыс. рублей на предоставление государственных услуг (заработная плата, коммунальные услуги, оснащение видеокамерами и т.д.), организацию и проведение мероприятий в сфере государственной молодежной политике, поддержку талантливой молодёжи (фестиваль «Хамдан») и профилактику экстремизма и терроризма.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.

 

Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы предусматривается выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями на оказание государственных услуг (выполнение работ) по исполнению мероприятий государственных, республиканских целевых программ в сфере государственной молодёжной политики и в сфере физической культуры и спорта.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Риски реализации подпрограммы связаны с:

низким уровнем профессиональной подготовки специалистов по работе с молодежью;

недостаточным штатным обеспечением;

недостаточным финансированием деятельности в рамках подпрограммы.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации подпрограммы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы. 

 

Раздел VI. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

 

Меры государственного регулирования реализации подпрограммы включают следующие инструменты:

совершенствование республиканского законодательства в сфере государственной молодежной политики;

совершенствование системы налогообложения общественных объединений, участвующих в социально-значимой деятельности, направленной на вовлечение молодежи в социальную практику.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы представлены в таблицах 3 и 4 Приложения к Государственной программе.

 

Паспорт подпрограммы 4

«Обеспечение реализации Государственной Программы»

 

Ответственный исполнитель

подпрограммы

Министерство спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия

Соисполнители подпрограммы

-

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

Цели подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере развития спорта и молодежной политики Республики Калмыкия

Задачи подпрограммы

1. Осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления.

2. Обеспечение деятельности Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы.

3. Повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ в сфере спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия.

4. Формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с субъектами по реализации мероприятий Государственной программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

- Доля государственных служащих Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации (%).

- Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2013-2017 годы. Этапы реализации не выделяются.

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств республиканского бюджета всего по годам составляет 67 653,0 тыс. руб., в том числе за счет действующих расходных обязательств – 55 387,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований из республиканского бюджета, всего:

2013 год – 13 371,7 тыс. рублей;

2014 год – 13 501,7 тыс. рублей;

2015 год – 12 599,9 тыс. рублей;

2016 год – 13 792,9 тыс. рублей;

2017 год – 14 386,8 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства республиканского бюджета:

2013 год – 13 371,7 тыс. рублей;

2014 год – 13 501,7 тыс. рублей;

2015 год – 10 183,4 тыс. рублей;

2016 год – 9 165,1 тыс. рублей;

2017 год – 9 165,1 тыс. рублей.

 

Для реализации Подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в сумме 12 266,0 тыс. руб.:

2013 г. – 0,0 тыс. руб.;

2014 г. – 0,0 тыс. руб.;

2015 г. – 2 416,5 тыс. руб.;

2016 г. – 4627,8 тыс. руб.;

2017 г. – 5 221,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение выполнение целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере спорта и молодёжной политики

 

Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы и прогноз ее развития

 

Недолгая практика реализации программы развития спорта и молодежной политики указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования финансовых средств, выделяемых на развитие отрасли. Результаты ее реализации задали направление для дальнейшего развития.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выполнения финансирования основных мероприятий программы, достижения прогнозных показателей, соответствия количества и качества предоставления государственных услуг финансовым затратам на их оказание в электронном виде.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений ответственных за выполнение Государственной программы, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение и достижение предусмотренных в подпрограмме показателей.

 

Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,

сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Исходя из задач, в качестве основных приоритетов при реализации подпрограммы являются:

создание условий для повышения финансовой устойчивости;

повышение роли и финансовых возможностей Республики Калмыкия в осуществлении мероприятий Государственной программы и наиболее значимых региональных программ, нацеленных на развитие спорта, туризма и молодежной политики на период до 2017 года;

повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг.

Целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития спорта и молодёжной политики.

Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:

- осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления;

- обеспечение деятельности Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы;

- повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта, туризма и молодежной политики;

- формирование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя (государственного заказчика) с другими субъектами по реализации мероприятий Государственной программы.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

1) доля государственных служащих Министерства спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет;

2) укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1) обеспечение выполнения целей, задач и показателей Государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

2) повышение качества оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в сфере развития спорта и молодёжной политики.

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации подпрограммы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов и отражена в таблице 1 Приложения к Государственной программе.

Сроки реализации Подпрограммы – 2013-2017 годы. Этапы реализации не выделяются.

 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы, включая сведения о сроке их реализации, ответственном исполнителе, ожидаемом непосредственном результате, взаимосвязи с показателями Государственной программы и о последствиях их невыполнения приведены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.

 

Основное мероприятие 1. Совершенствование обеспечения реализации Государственной программы.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение реализации Государственной программы.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

обеспечение деятельности и выполнение функций Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия по выработке государственной молодежной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах спорта и молодёжной политики, оказания государственных услуг, управления государственным имуществом в подведомственных учреждениях, а также других функций, определяемых Правительством Республики Калмыкия;

организация взаимодействия Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы, с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия в целях обеспечения государственной поддержки из средств федерального бюджета мероприятий, предусмотренных Государственной программой, определенных в ней показателей (индикаторов);

создание методических рекомендаций по совершенствованию управления реализацией Государственной программы.

Механизм реализации мероприятия предусматривает:

осуществление деятельности Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия, как государственного заказчика Государственной программы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными исполнительными органами государственной власти Республики Калмыкия на реализацию мероприятий Государственной программы;

финансирование расходов на содержание Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете.

 

Основное мероприятие 2 «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Государственной программы».

Реализация основного мероприятия направлена на:

повышение доступности и качества выполнения государственных услуг (работ) в сфере спорта и молодёжной политики;

привлечение и удержание высокопрофессиональных кадров;

субсидирование затрат на переоснащение и модернизацию материально-технической базы государственных учреждений.

 

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет 67 653,0 тыс. руб.

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств республиканского бюджета определен в соответствии с Законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на соответствующий год и на плановый период и составляет 55 387,0 тыс. рублей (Таблица 6 Приложения к Государственной программе):

2013 год – 13 371,7 тыс. рублей;

2014 год – 13501,7 тыс. рублей;

2015 год – 10 183,4 тыс. рублей;

2016 год – 9 165,1 тыс. рублей;

2017 год – 9 165,1 тыс. рублей.

Для реализации подпрограммы в полном объеме необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета в период с 2015 по 2017 годы в сумме 12 266,0 тыс. рублей на оплату труда, командировочные расходы, увеличение стоимости основных средств и прочее.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в Таблице 6 Приложения к Государственной программе.

 

Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

 

В рамках реализации подпрограммы оказание государственных услуг не предусматривается.

 

Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

 

Риски реализации подпрограммы связаны с:

макроэкономическими факторами и увеличением налоговой нагрузки;

ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы;

слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных процессов в сфере спорта, туризма и молодежной политики.

недостаточным штатным и техническим обеспечением;

недофинансированием мероприятий Государственной программы.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

систематического мониторинга реализации Государственной программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению и снижению негативного воздействия;

подготовки и представления в Правительство Республики Калмыкия, Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, Министерство финансов Республики информации о ходе реализации Государственной программы, в которую будут включаться в необходимых случаях предложения о ее корректировке;

технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения;

грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации программы. 

 

 

Паспорт

республиканской целевой программы «Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы»

 

Наименование программы

Республиканская целевая программа «Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы»

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Главы Республики Калмыкия о разработке и утверждении республиканской целевой программы «Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы» от 7 июля 2009 года N 98-рг,

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 14 июля 2009 года N 222-р,

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 23 июля 2009 года N 253

Государственный заказчик-координатор

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки

Государственные заказчики

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыки,

Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия

Основные разработчики программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия,

Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия

Цели и задачи программы

Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям шахматами;

- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;

- привлечение к шахматам всех слоев населения, увеличение количества занимающихся шахматами;

- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях

Сроки и этапы реализации программы

2009-2013 годы

1 этап – 2009-2011 годы

2 этап – 2012-2013 годы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

-      количество созданных шахматных клубов;

-      количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами;

-      количество проведенных шахматных турниров;

-      количество тренеров, прошедших обучение;

-      количество шахматных арбитров;

-      количество международных организаторов;

-      количество призеров Всероссийских и международных соревнований;

-      количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира.

Создание рабочих мест

При успешной реализации Программы планируется создание 160 новых рабочих мест

Перечень подпрограмм

Нет

Объемы и источники финансирования по направлениям и годам

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 28 297,16 тыс. рублей, в том числе:

из республиканского бюджета – 18 897,16 тыс. рублей

2009 год – 166,3 тыс. рублей,

2010 год –6 181,3 тыс. рублей,

2011 год – 4 474 тыс. рублей,

2012 год – 4 519 тыс. рублей,

2013 год – 3 556,56 тыс. рублей.

из местных бюджетов – 6 000 тыс. рублей

2009 год – 0 рублей,

2010 год – 1 500 тыс. рублей,

2011 год – 1 500 тыс. рублей,

2012 год – 1 500 тыс. рублей,

2013 год – 1 500 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 3 400 тыс. рублей

2009 год –0 тыс. рублей,

2010 год – 700 тыс. рублей,

2011 год – 800 тыс. рублей,

2012 год – 900 тыс. рублей,

2013 год – 1 000 тыс. рублей.

Ожидаемый результат реализации программы

Создание условий для дальнейшего развития шахмат, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей части здорового образа жизни

 

Паспорт

республиканской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы»

 

Наименование программы

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы»

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 23 декабря 2010 года N 322-р

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2011 года N 363

 

Государственный заказчик-координатор

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Государственные заказчики

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Основной разработчик программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Цели и задачи программы

Главной целью Программы является создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- формирование здорового образа жизни, воспитание морально-этических и волевых качеств детей и молодежи;

- увеличение количества спортивных сооружений путем реконструкции существующих и строительства новых спортивных объектов по месту жительства и учебы;

- повышение спортивного мастерства и подготовка спортсменов-разрядников, участие в российских и международных соревнованиях.

Сроки и этапы реализации программы

2011-2013 годы

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

-      удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;

-      доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся;

-      количество спортивных сооружений;

-      количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира).

Перечень подпрограмм

Нет

Объемы и источники финансирования по направлениям и годам

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 90 207,4 тыс. рублей,

в том числе:

из федерального бюджета – 40 000,0 тыс. рублей:

2011 год – 0,0 тыс. рублей,

2012 год – 0,0 тыс. рублей,

2013 год – 40 000,0 тыс. рублей.

из республиканского бюджета – 26 083,4 тыс. рублей:

2011 год – 0 тыс. рублей,

2012 год – 12 131,3 тыс. рублей,

2013 год – 13 952,1 тыс. рублей.

из местных бюджетов – 22 839,0 тыс. рублей:

2011 год – 3 520,0 тыс. рублей,

2012 год – 3 820,0 тыс. рублей,

2013 год – 15 499,0 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 1 285 тыс. рублей:

2011 год – 1 285 тыс. рублей,

2012 год – 0 тыс. рублей,

2013 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемый результат реализации программы

Создание условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, укрепления материально-технической базы физической культуры

 

Паспорт

республиканской целевой программы «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

 

Наименование Программы

Республиканская целевая программа «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 13 сентября 2012 г. N193-ра

Постановление Правительства Республики Калмыкия от 11 октября 2012 г. N 371

 

Государственный заказчик-координатор Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Государственные заказчики Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия, Министерство природных ресурсов Республики Калмыкия  

Основной разработчик Программы

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия

Цели и задачи программы

Главной целью программы является создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационного комплекса республики, формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего, с одной стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей населения республики, российских и иностранных граждан в туристских услугах, а с другой – вклад в развитие экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, сохранение и увеличение количества рабочих мест, рациональное использование природно-рекреационного и культурно-исторического наследия.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- создание современного республиканского (местного) рынка туристских услуг на основе конкуренции, установления корпоративных связей между туристскими организациями республики;

- формирование нормативной правовой базы   развития туризма;

- стимулирование развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма, а также в отраслях, экономически и технологически связанных с туризмом;

- развитие межрегионального и международного сотрудничества в области туризма;

- стимулирование развития материально-технической базы туризма за счет внебюджетных источников, включая иностранные инвестиции;

- создание и совершенствование системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности;

- научное обеспечение туристской деятельности, осуществление маркетинговых исследований и разработка маркетинговых программ по формированию и продвижению национального (республиканского) турпродукта на отечественный и мировой рынки туруслуг.

Сроки и этапы реализации Программы

2013 год

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

- объем туристских услуг к базовому, расчетному году;

- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения к базовому, расчетному году;

- численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения к базовому, расчетному году.

Перечень подпрограмм

нет

Объемы и источники финансирования (по источникам, по годам, по направлениям)

Общий объем финансирования Программы в 2013 году составляет 167 772,0 тыс. руб., в том числе:

из федерального бюджета – 46 000,0 тыс. руб.,

из республиканского бюджета – 645 тыс. руб.,

из местного бюджета – 500 тыс. руб.,

из внебюджетных источников – 120 627,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Эффективность и результативность мероприятий Программы проявятся в увеличении количественных показателей туристских услуг, а также услуг гостиниц и альтернативных средств размещения (гостевые дома, базы отдыха и т.п.). Немаловажен фактор мультипликативного (прямого и косвенного) эффекта воздействия сферы туризма на смежные сферы экономики, таких как услуги транспорта, общественного питания, развитие народных промыслов, формирование туристских кластеров в сельских поселениях и т.п.

Бюджетные средства, направленные на выполнение мероприятий Программы по созданию инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса республики, позволят выработать механизмы позитивного изменения ситуации в развитии туризма.

Будет усовершенствована законодательная база, направленная на поддержку развития туризма, проведены мероприятия по решению задач в области государственной поддержки развития туристско-рекреационного комплекса, привлечены к реализации проблем в области туризма органы исполнительной власти республики, местного самоуправления, что, в целом, предполагает активизацию деятельности населения республики в части развития въездного туризма (создание субъектов малого и среднего предпринимательства в области туризма).

Главный социальный эффект Программы состоит в создании прочных предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения республики в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание будет уделено решению проблем отдыха и туризма социально незащищенных слоев населения.


 

 

 

Приложение к Государственной программе

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики

в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы»,

утвержденной постановлением Правительства

Республики Калмыкия от 08 июля 2015 г. N 332

 

Таблица 1

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм государственной программы,

республиканских целевых программ (подпрограмм республиканских

целевых программ) и их значениях

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

Удельный

вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Отчетный

год

Отчетный

год

Отчетный

год

базовый вариант

с учетом

доп.

средств

базовый вариант

с учетом

доп.

средств

базовый вариант

с учетом

доп.

средств

1

2

3

4

5

6

10

11

12

13

14

15

 

Государственная программа

 

1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

23,09

25,9

23,5

24,5

28

24,7

29

24,7

30

0,2

2

Количество спортивных сооружений

единиц

413

414

436

437

437

438

440

440

440

0,1

3

Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)

единиц

5

6

7

6

8

6

9

6

10

0,1

4

Объем туристских услуг

млн.руб.

71,2

73,0

76,0

-

 

-

 

-

 

0,1

5

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

млн.руб.

73,9

75,0

75,0

-

 

-

-

-

 

0,1

6

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

Чел.

21861

23291

23987

-

 

-

 

-

 

0,1

7

Доля молодежи принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи

%

37

37

38

38

 

39

 

40

 

0,2

8

Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью

шт.

5

6

7

8

 

9

 

10

 

0,1

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

 

1.1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

23,09

24

23,5

24,5

28

24,7

29

24,7

30

0,3

1.2

Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО

%

-

-

-

20,0

 

25

 

30

 

0,2

1.3

Количество спортивных сооружений

единиц

413

414

436

437

437

438

440

440

440

0,2

1.4

Уровень технической готовности объекта «Республиканский спортивный комплекс в 1 микрорайоне г.Элиста, Республики Калмыкия (I пусковой комплекс)»

%

54

54

64,5

100

-

-

-

-

-

0,1

1.5

Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)

единиц

5

6

7

6

8

6

9

6

10

0,2

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка туристской деятельности»

 

2.1

Объем туристских услуг

млн.руб.

71,2

73,0

76,0

-

-

-

-

-

-

0,4

2.2

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

млн.руб.

73,9

75,0

75,0

-

-

-

-

-

-

0,3

2.3

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

Чел.

21861

23291

23987

-

-

-

-

-

-

0,3

Подпрограмма 3 «Развитие молодёжной политики»

 

3.1

Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни субъекта, в общей численности молодежи

%

37

37

38

38

 

39

 

40

 

0,4

3.2

Количество социоклубных учреждений по работе с молодежью

шт.

5

6

6

8

 

9

 

10

 

0,3

3.3

Количество проведенных мероприятий для молодежи по предупреждению террористических актов и профилактике экстремистской и террористической деятельности

шт.

 

 

 

6

 

6

 

6

 

0,3

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

4.1

Доля государственных служащих Министерства спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия, прошедших повышение квалификации

%

33,3

29,2

36,8

33,3

-

44,4

-

38,9

 

0,5

4.2

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в Министерстве спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия

%

100

100

100

100

-

100

-

100

-

0,5

Республиканская целевая программа «Развитие шахмат в Республике Калмыкия на 2009-2013 годы»

 

1

Количество созданных шахматных клубов

шт.

204

204

-

-

 

-

 

-

 

 

2

Количество спортсменов, систематически занимающихся шахматами

чел.

9100

9100

-

-

 

-

 

-

 

 

3

Количество проведенных шахматных турниров

шт.

400

403

-

-

 

-

 

-

 

 

4

Количество тренеров, прошедших обучение

чел.

90

95

-

-

 

-

 

-

 

 

5

Количество шахматных арбитров

чел.

46

50

-

-

 

-

 

-

 

 

6

Количество призеров Всероссийских и международных соревнований

чел.

2

5

-

-

 

-

 

-

 

 

7

Количество чемпионов соревнований ЮФО, России, Европы, Мира

чел.

0

2

-

-

 

-

 

-

 

 

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Калмыкия на 2011-2015 годы»

1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения

%

23,09

25,9

-

-

 

-

 

-

 

 

2

Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образовательных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся

%

85,5

87

-

-

 

-

 

-

 

 

3

Количество спортивных сооружений

шт.

573

413

-

-

 

-

 

-

 

 

4

Количество медалей, завоеванных спортсменами Калмыкии на всероссийских и международных соревнованиях (в зачет берутся только медали, завоеванные на Первенствах (Чемпионатах) России, Европы и мира)

шт.

3

5

-

-

 

-

 

-

 

 

Республиканская целевая программа «Государственная поддержка туристской деятельности в Республике Калмыкия на 2013-2018 годы»

 

1

Объем туристских услуг

млн.руб.

71,2

73,0

-

-

 

-

 

-

 

 

2

Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

млн.руб.

73,9

75,0

-

-

 

-

 

-

 

 

3

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

Чел.

21861

23291

-

-

 

-

 

-

 

 


Информация по документу
Читайте также