Расширенный поиск
Распоряжение Губернатора Псковской области от 25.10.2013 № 51-РГСтратегией | | | | | | |социально- | | | | | | |экономического | | | | | | |развития Псковской | | | | | | |области до 2020 | | | | | | |года документов | | | | | | |краткосрочного | | | | | | |планирования | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |4.2.2. Формирование| | В течение | | | | |методологической | | года | | | | |базы в сфере | | | | | | |краткосрочного | | | | | | |планирования | | | | | | |области | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 4.3. Совершенствование системы мониторинга хода реализации | | |документов краткосрочного планирования | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 4.3: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Полнота представленной информации о ходе реализации, % | 90| 90| 90| | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Доля годовой, квартальной, статистической отчетности, | 100| 100| 100| | |поданной в установленный срок, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |4.3.1. Организация | | В |Государственное управление межотраслевого | | | |мониторинга | |установленные|взаимодействия и перспективного | | | |для получения | | сроки в |планирования Псковской области | | | |достоверного | | течение года| | | | |представления о | | | | | | |ходе реализации, | | | | | | |финансировании и о | | | | | | |текущем состоянии | | | | | | |реализуемых | | | | | | |основных положений | | | | | | |посланий Президента| | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | | | |Федеральному | | | | | | |Собранию Российской| | | | | | |Федерации и | | | | | | |представление | | | | | | |сводной отчетности,| | | | | | |плана действий | | | | | | |органов | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти области | | | | | | |и подразделений | | | | | | |Аппарата | | | | | | |Администрации | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |4.3.2. Организация | | В | | | | |и проведение | |установленные| | | | |мониторинга | | сроки в | | | | |процессов в | | течение года| | | | |реальном секторе | | | | | | |экономики, | | | | | | |финансово- | | | | | | |банковской и | | | | | | |социальной | | | | | | |сферах, направление| | | | | | |обобщенного отчета | | | | | | |показателей | | | | | | |мониторинга в | | | | | | |Минрегионразвития | | | | | | |России в | | | | | | |соответствии с | | | | | | |распоряжением | | | | | | |Правительства | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации от | | | | | | |15.06.2009 N 806-р | | | | | | |"Об организации | | | | | | |и проведении | | | | | | |мониторинга | | | | | | |процессов в | | | | | | |реальном секторе | | | | | | |экономики, | | | | | | |финансово- | | | | | | |банковской и | | | | | | |социальной | | | | | | |сферах субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации" | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 4.4. Создание механизмов совершенствования деятельности органов исполнительной власти области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 4.4: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Правовое обеспечение деятельности органов исполнительной | 100| 100| 100| | |власти в части организации и проведения оценки эффективности | | | | | |их деятельности, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |4.4.1. Разработка, | | I полугодие |Государственное управление межотраслевого | | | |формирование | | |взаимодействия и перспективного | | | |совместно | | |планирования Псковской области | | | |с органами | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти области | | | | | | |и утверждение | | | | | | |показателей | | | | | | |эффективности | | | | | | |деятельности | | | | | | |органов | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |4.4.2. | | В | | | | |Осуществление | |установленные| | | | |взаимодействия | | сроки в | | | | |и координации | | течение года| | | | |деятельности | | | | | | |органов | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти области | | | | | | |и подразделений | | | | | | |Аппарата | | | | | | |Администрации | | | | | | |области по | | | | | | |реализации | | | | | | |мероприятий, | | | | | | |направленных на | | | | | | |совершенствование | | | | | | |государственной | | | | | | |социальной | | | | | | |политики, | | | | | | |государственной | | | | | | |политики в сфере | | | | | | |здравоохранения, | | | | | | |образования и | | | | | | |науки, системы | | | | | | |государственного | | | | | | |управления, военной| | | | | | |службы, а также | | | | | | |повышение темпов | | | | | | |и обеспечение | | | | | | |устойчивости | | | | | | |экономического | | | | | | |роста, увеличение | | | | | | |реальных доходов | | | | | | |граждан Российской | | | | | | |Федерации, | | | | | | |улучшение их | | | | | | |жилищных условий | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |4.4.3. Обеспечение | |Ежеквартально| | | | |подготовки и | | | | | | |проведения | | | | | | |заседаний Комиссии | | | | | | |при Губернаторе | | | | | | |Псковской области | | | | | | |по мониторингу | | | | | | |достижения целевых | | | | | | |показателей | | | | | | |социально- | | | | | | |экономического | | | | | | |развития | | | | | | |Псковской области | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |4.4.4. Подготовка | | В | | | | |доклада Губернатора| |установленные| | | | |Псковской области | | сроки в | | | | |о достигнутых | | течение года| | | | |значениях | | | | | | |показателей | | | | | | |для оценки | | | | | | |эффективности | | | | | | |деятельности | | | | | | |органов | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти области, | | | | | | |направление | | | | | | |обобщенного отчета | | | | | | |показателей в | | | | | | |Правительство | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Подраздел: Развитие системы оказания государственных услуг гражданам и организациям, | | в том числе в электронном виде | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель 1. Повышение качества жизни населения области за счет совершенствования предоставления | |важнейших государственных услуг на основе широкого использования информационных технологий | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 1: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных | 1| 3| 7| |и муниципальных услуг в электронной форме, % | | | | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 1.1. Развитие сетевой инфраструктуры информационного общества в Псковской области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели задачи 1.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Число мероприятий программы, выполняемых в 2013 году в рамках | 0| 6| 6| | |задачи 1 областной долгосрочной целевой программы "Информационное | | | | | |общество Псковской области на 2013-2020 годы", единиц | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.1.1. Подготовка | | В течение |Управление информационных технологий | | | |технических | | года |Администрации области | | | |заданий и проектов | | | | | | |государственных | | | | | | |контрактов | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.1.2. Размещение | 10000| | | | | |государственного | | | | | | |заказа | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.1.3. Контроль | | | | | | |за ходом работ, | | | | | | |оказанием услуг | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранении | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели задачи 1.2: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Число подключений к сетям телекоммуникаций диспетчерских | 0| 324| 324| | |пунктов скорой медицинской помощи в лечебно-профилактических | | | | | |учреждениях области, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.2.1. Подготовка | | В течение |Управление информационных технологий | | | |технических | | года |Администрации области | | | |заданий и проектов | | | | | | |государственных | | | | | | |контрактов | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.2.2. Размещение | 596| | | | | |государственного | | | | | | |заказа | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.2.3. Контроль | | | | | | |за ходом работ, | | | | | | |оказанием услуг | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цель 2. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг для населения области | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 2: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных | 0| 0| 15| |услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в т.ч. в | | | | |многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, % | | | | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 2.1. Создание многофункциональных центров и многофункциональных | | |офисов предоставления государственных и муниципальных услуг | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 2.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Число созданных многофункциональных центров | 0| 1| 1| | |и многофункциональных офисов предоставления | | | | | |государственных и муниципальных услуг | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |2.1.1. Подготовка | | В течение |Управление информационных технологий | | | |технических | | года |Администрации области | | | |заданий и проектов | | | | | | |государственных | | | | | | |контрактов | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |2.1.2. Размещение | 57913| | | | | |государственного | | | | | | |заказа | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |2.1.3. Контроль | | | | | | |за ходом работ, | | | | | | |оказанием услуг | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цель 3. Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 3: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Эффективность контрактов, заключенных с руководителями | 100| 100| 100| |государственных учреждений, % | | | | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 3.1. Внедрение системы вознаграждения руководителей организаций, которые финансируются | | |за счет бюджета, взаимоувязанной с качеством работы организаций и со средней заработной | | |платой основного персонала | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели задачи 3.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Количество контрактов, заключенных с руководителями | 1| 1| 1| | |государственных учреждений, единиц | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |3.1.1. Разработка | | III квартал |Государственный комитет Псковской области | | | |и заключение | | |по транспорту и связи | | | |эффективного | | | | | | |контракта с | | | | | | |руководителями | | | | | | |государственных | | | | | | |учреждений | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 3.2. Внедрение оценки эффективности предоставления услуг гражданам, | | |основанной на общественном мнении | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели задачи 3.2: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Оценка эффективности предоставления услуг гражданам | -| -| удовлетво-| | | | | | рительно| | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |3.2.1. Мониторинг | | IV квартал |Государственный комитет Псковской области | | | |качества | | |по транспорту и связи | | | |предоставления | | | | | | |государственных | | | | | | |услуг в сфере | | | | | | |перевозок багажа | | | | | | |легковым такси | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 3.3. Повышение качества оказания государственных услуг | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели задачи 3.3: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Оформление приказов по устранению выявленных нарушений, | -| -| 12| | |мониторинг устранения выявленных нарушений, количество проверок | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |3.3.1. Ежемесячное | | В течение |Государственный комитет Псковской области | | | |проведение проверок| | года |по труду и занятости населения | | | |качества оказания | | | | | | |государственных | | | | | | |услуг с | | | | | | |использованием | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |системы "Регистры | | | | | | |получателей | | | | | | |услуг", мониторинг | | | | | | |устранения | | | | | | |нарушений | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Подраздел: Обеспечение устойчивости бюджетной системы | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель 1: Создание условий для выполнения расходных обязательств Псковской области | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 1: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Полнота финансирования расходных обязательств области, % | 86,2| 95| 95| |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 1.1. Современная и качественная подготовка проекта закона области об областном бюджете | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Наличие проекта закона области об областном бюджете, ед. | 1| 1| 1| | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Соблюдение установленного срока подготовки проекта | 100| 100| 100| | |закона области об областном бюджете, % | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |3. Доля расходов областного бюджета, планируемых с использованием | 21| 30| 35| | |методов бюджетирования, ориентированного на результат, | | | | | |администрируемых органов исполнительной власти области, % | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |4. Доля расходов областного бюджета, планируемых с использованием | 0| 80| 100| | |государственного задания, которое используется при составлении | | | | | |проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на | | | | | |оказание государственными учреждениями и иными некоммерческими | | | | | |организациями государственных услуг (выполнение работ), % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.1.1. Организация | | Июнь- |Государственное финансовое управление | | | |и составление | | октябрь |Псковской области | | | |областного бюджета | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.2. | | Июнь | | | | |Использование | | | | | | |в бюджетном | | | | | | |процессе процедур | | | | | | |среднесрочного | | | | | | |финансового | | | | | | |планирования | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.3. | | В течение | | | | |Использование | | года | | | | |в бюджетном | | | | | | |процессе принципов | | | | | | |бюджетирования, | | | | | | |ориентированного | | | | | | |на результат | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.4. Организация | | В | | | | |и осуществление | |установленные| | | | |ведения реестра | | сроки | | | | |расходных | | | | | | |обязательств | | | | | | |Псковской области | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.5. | | Июнь- | | | | |Использование при | | октябрь | | | | |составлении проекта| | | | | | |областного бюджета | | | | | | |программного | | | | | | |продукта | | | | | | |"Создание системы, | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | |внедрение в | | | | | | |бюджетный процесс | | | | | | |Псковской области | | | | | | |инструментов БОР: | | | | | | |реестра услуг, | | | | | | |государственных | | | | | | |заданий" | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.2. Эффективное управление доходами в пределах полномочий | | |Государственного финансового управления Псковской области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.2: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Уровень невыясненных поступлений областного бюджета, | 0| 0| 0| | |администрируемых Государственным финансовым управлением | | | | | |Псковской области, % к предыдущему году | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Динамика налоговых и неналоговых доходов, % | 116,1| 95| 95| | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.2.1. Организация | | В течение |Государственное финансовое управление | | | |работы с | | года |Псковской области | | | |невыясненными | | | | | | |поступлениями | | | | | | |областного бюджета | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.2.2. Координация | | В течение | | | | |деятельности | | года | | | | |администраторов | | | | | | |доходов областного | | | | | | |бюджета Псковской | | | | | | |области - органов | | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти Псковской | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.2.3. Координация | | В течение | | | | |деятельности | | года | | | | |администраторов | | | | | | |доходов областного | | | | | | |бюджета Псковской | | | | | | |области - | | | | | | |федеральных органов| | | | | | |исполнительной | | | | | | |власти | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.2.4. Укрепление | | В течение | | | | |экономической | | года | | | | |базы области | | | | | | |и поддержание | | | | | | |сбалансированности | | | | | | |региональной | | | | | | |бюджетной системы | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.3. Качественная организация исполнения областного бюджета по расходам | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.3: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Осуществление казначейского исполнения областного бюджета, % | 100| 100| 100| | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Полнота обеспечения финансовыми ресурсами принятых | 100| 90| 90| | |получателями бюджетных средств областного бюджета | | | | | |денежных обязательств, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.3.1. Формирование| | В |Государственное финансовое управление | | | |сводной бюджетной | |установленные|Псковской области | | | |росписи | | сроки | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.3.2. Формирование| | В течение | | | | |лимитов бюджетных | | года | | | | |обязательств, | | | | | | |графика | | | | | | |финансирования на | | | | | | |очередной месяц | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.4. Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.4: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Соблюдение установленного срока внесения проекта | 100| 100| 100| | |закона Псковской области об исполнении областного | | | | | |бюджета в Псковское областное Собрание депутатов, % | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Соблюдение установленного срока составления в отчетном | 100| 100| 100| | |году годового отчета об исполнении консолидированного бюджета | | | | | |Псковской области для представления в Минфин России, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.4.1. Формирование| | В |Государственное финансовое управление | | | |ежемесячной и | | соответствии|Псковской области | | | |ежеквартальной | | с БК РФ | | | | |отчетности | | | | | | |об исполнении | | | | | | |областного бюджета | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.5. Осуществление последующего контроля за исполнением областного бюджета | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.5: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Количество тематических проверок ГРБС, ПБС, муниципальных | 26| 10| 26| | |образований Псковской области - получателей межбюджетных | | | | | |трансфертов из областного бюджета Псковской области в текущем | | | | | |году, осуществляемых с участием отраслевых структурных | | | | | |подразделений Государственного финансового управления | | | | | |Псковской области, ед. | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Охват муниципальных образований Псковской области проверками | 0| 3| 3| | |Государственного финансового управления Псковской области, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.5.1. Проведение | | В течение |Государственное финансовое управление | | | |проверок целевого | | года |Псковской области | | | |и эффективного | | | | | | |использования | | | | | | |средств областного | | | | | | |бюджета | | | | | | |получателями | | | | | | |бюджетных средств | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.5.2. Проведение | | | | | | |проверок местных | | | | | | |бюджетов - | | | | | | |получателей | | | | | | |межбюджетных | | | | | | |трансфертов из | | | | | | |областного бюджета | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.6. Эффективное управление государственным долгом Псковской области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.6: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Полнота привлечения заемных средств в областной бюджет | 100| 100| 100| | |на основе конкурсов, аукционов, биржевых механизмов, % | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Объем задолженности по долговым обязательствам Псковской | 0| 0| 0| | |области, не выплаченной в отчетном году в установленные | | | | | |сроки, тыс.рублей | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.6.1. Организация | | В течение |Государственное финансовое управление | | | |привлечения | | года |Псковской области | | | |банковских кредитов| | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.6.2. Обслуживание| | | | | | |государственного | | | | | | |долга Псковской | | | | | | |области | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.7. Реализация бюджетной реформы | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 1.7: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Степень выполнения перечня мероприятий ОДЦП "Реформирование | 95| 90| 90| | |региональных финансов Псковской области на 2007-2019 годы" и ОДЦП | | | | | |"Повышение эффективности бюджетных расходов на 2011-2013 годы", % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.7.1. Выполнение | 7500| В течение |Государственное финансовое управление | | | |технологических | | года |Псковской области | | | |работ по созданию, | | | | | | |установке, | | | | | | |сопровождению | | | | | | |и доработке | | | | | | |государственной | | | | | | |информационной | | | | | | |системы "Исполнение| | | | | | |областного бюджета | | | | | | |и местных бюджетов | | | | | | |в Псковской | | | | | | |области", | | | | | | |государственной | | | | | | |автоматизированной | | | | | | |информационной | | | | | | |системы | | | | | | |"Государственный | | | | | | |и муниципальный | | | | | | |заказ Псковской | | | | | | |области" и других | | | | | | |государственных | | | | | | |информационных | | | | | | |систем | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.2. | 21400| | | | | |Совершенствование | | | | | | |программно-целевых | | | | | | |принципов | | | | | | |организации | | | | | | |деятельности | | | | | | |органов | | | | | | |государственной | | | | | | |власти Псковской | | | | | | |области, | | | | | | |обеспечение | | | | | | |взаимосвязи | | | | | | |стратегического | | | | | | |и бюджетного | | | | | | |планирования | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.3. | | | | | | |Распределение | | | | | | |программно-целевых | | | | | | |методов на сферу | | | | | | |межбюджетных | | | | | | |отношений | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.4. | | | | | | |Реструктуризация | | | | | | |бюджетного сектора | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.5. Развитие | | | | | | |новых форм оказания| | | | | | |и финансового | | | | | | |обеспечения | | | | | | |государственных | | | | | | |услуг. Повышение | | | | | | |качества и | | | | | | |объективности | | | | | | |планирования | | | | | | |бюджетных | | | | | | |ассигнований | | | | | | |на основе | | | | | | |нормативов затрат | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.6. | 2600| | | | | |Совершенствование | | | | | | |системы управления | | | | | | |имуществом, | | | | | | |находящимся в | | | | | | |собственности | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.7. | | | | | | |Совершенствование | | | | | | |формы и порядка | | | | | | |ведения реестра | | | | | | |расходных | | | | | | |обязательств | | | | | | |области | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.8. | | | | | | |Совершенствование | | | | | | |порядка составления| | | | | | |и ведения | | | | | | |кассового плана | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.9. Повышение | 20000| | | | | |эффективности | | | | | | |деятельности | | | | | | |органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.10. Повышение | | | | | | |эффективности | | | | | | |внутреннего | | | | | | |финансового | | | | | | |контроля | | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |1.7.11. Повышение | | | | | | |прозрачности | | | | | | |и доступности | | | | | | |информации о | | | | | | |государственных | | | | | | |и муниципальных | | | | | | |финансах | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.8. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента | | |главных распорядителей средств областного бюджета | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 1.8: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Наличие методики балльной оценки качества финансового | 0| 1| 1| | |менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета, ед. | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Количество главных распорядителей бюджетных средств, | -| -| 5| | |обеспечивших рост качества финансового менеджмента, ед. | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.8.1. Проведение | | До 20 мая | | | | |мониторинга и | | | | | | |оценки качества | | | | | | |финансового | | | | | | |менеджмента главных| | | | | | |распорядителей | | | | | | |средств областного | | | | | | |бюджета | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.8.2. Публикация | | До 1 июля | | | | |результатов | | | | | | |мониторинга | | | | | | |оценки качества | | | | | | |финансового | | | | | | |менеджмента ГРБС на| | | | | | |официальном сайте | | | | | | |Государственного | | | | | | |финансового | | | | | | |управления | | | | | | |Псковской области | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цель 2. Обеспечение прозрачности финансовой системы области | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 2: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Полнота открытости финансовой системы области, % | 100| 100| 100| |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 2.1. Открытость и доступность бюджетного процесса и областной бюджетной политики | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 2.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Количество публичных информационных выходов, в которых | 17| 13| 14| | |содержится информация об областном бюджете и бюджетной | | | | | |политике области, ед. | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |2.1.1. Участие | | В течение |Государственное финансовое управление | | | |в организации | | года |Псковской области | | | |рассмотрения и | | | | | | |обсуждения проекта | | | | | | |областного бюджета | | | | | | |(проведение | | | | | | |публичных слушаний)| | | | | | |———————————————————|————————————| | | | | |2.1.2. Размещение | | | | | | |информации, | | | | | | |характеризующей | | | | | | |бюджетную систему | | | | | | |области, на сайте | | | | | | |Администрации | | | | | | |области, а также в | | | | | | |средствах массовой | | | | | | |информации | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 2.2. Участие и оказание помощи в проведении мероприятий, направленных на | | |активизацию регионального и местного сотрудничества в сфере финансово-бюджетных отношений | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 2.2: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Количество проведенных мероприятий, направленных | 10| 9| 10| | |на активизацию регионального и местного сотрудничества | | | | | |в сфере финансово-бюджетных отношений, ед. | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |2.2.1. Участие и | | В течение |Государственное финансовое управление | | | |взаимодействие с | | года |Псковской области | | | |секцией "Финансисты| | | | | | |субъектов | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации" | | | | | | |НП "Сообщество | | | | | | |финансистов России"| | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |2.2.2. Проведение | | В течение | | | | |семинаров и | | года | | | | |совещаний с | | | | | | |финансовыми | | | | | | |органами | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований в | | | | | | |части полного и | | | | | | |своевременного | | | | | | |обеспечения | | | | | | |исполнения | | | | | | |бюджетного процесса| | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Цель 3. Содействие эффективному расходованию средств областного бюджета | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикаторы достижения цели 3: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Размещение заказов для государственных нужд области в форме | 100| 100| 100| |торгов по заданиям государственных заказчиков, % | | | | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 3.1. Обеспечение исполнения государственной функции | | |по размещению заказов для государственных нужд области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 3.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Доля исполненных заданий на размещение государственных | 100| 100| 100| | |заказов, согласованных в установленном порядке, % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |3.1.1. Проведение | | В течение |Государственный комитет Псковской области | | | |процедур по | | года |по организации государственных закупок | | | |размещению | | | | | | |государственных | | | | | | |заказов в | | | | | | |форме торгов | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Подраздел: Содействие развитию муниципальных образований области | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Цель 1. Финансовая и организационная поддержка муниципальных образований | |Псковской области в решении ими вопросов местного значения | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |Индикатор достижения цели 1: | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| |1. Доля ассигнований, выделяемых местным бюджетам по утвержденным | 100| 100| 100| |методикам, в общем объеме ассигнований на указанные цели, % | | | | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |Задача 1.1. Обеспечение оптимального соотношения бюджетной обеспеченности | | |муниципальных образований Псковской области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатель выполнения задачи 1.1: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Формирование межбюджетных отношений в соответствии с Законом | 100| 100| 100| | |области "О межбюджетных отношениях в Псковской области", % | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.1.1. Выравнивание| -| В течение |Государственное финансовое управление | | | |бюджетной | | года |Псковской области | | | |обеспеченности | | | | | | |муниципальных | | | | | | |районов и | | | | | | |городских округов | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.2. Выравнивание| -| В течение | | | | |бюджетной | | года | | | | |обеспеченности | | | | | | |поселений | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.3. | -| По итогам | | | | |Предоставление из | | исполнения | | | | |областного бюджета | | I полугодия | | | | |дотаций на | | | | | | |сбалансированность | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.1.4. | -| По мере | | | | |Совершенствование | |необходимости| | | | |законодательства, | | | | | | |внесение изменений | | | | | | |в нормативные | | | | | | |правовые акты | | | | | | |области после | | | | | | |внесения | | | | | | |соответствующих | | | | | | |изменений в | | | | | | |федеральное | | | | | | |законодательство | | | | | | |Российской | | | | | | |Федерации по | | | | | | |данному направлению| | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| | |Задача 1.2. Стимулирование и материально-техническая поддержка местного | | |самоуправления и муниципальных финансов Псковской области | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |Показатели выполнения задачи 1.2: | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |1. Число муниципальных образований, обеспечивших рост итоговой | 0| 16| 16| | |сводной оценки платежеспособности и качества управления | | | | | |муниципальными финансами, ед. | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |2. Объем бюджетных кредитов, выданных муниципальным образованиям | 362986| 256060| 169366| | |при соблюдении условий предоставления бюджетных кредитов местным | | | | | |бюджетам из областного бюджета, тыс.рублей | | | | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|———————————| | |3. Число муниципальных образований области, обеспечивших рост | 0| 5| 5| | |сводной (межотраслевой) оценки эффективности деятельности | | | | | |глав муниципальных районов и городских округов, ед. | | | | | |——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————| | | |1.2.1. | 10000,0| В месячный |Государственное финансовое управление | | | |Предоставление | | срок после |Псковской области" | | | |дотаций для | | сдачи | | | | |материального | | годового | | | | |стимулирования | | отчета в | | | | |муниципальных | |Минфин России| | | | |образований области| | | | | | |из областного | | | | | | |бюджета, | | | | | | |обеспечивших | | | | | | |наилучшие | | | | | | |показатели по | | | | | | |сводной оценке | | | | | | |платежеспособности | | | | | | |и качества | | | | | | |управления | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.2.2. | | В течение | | | | |Предоставление | | года | | | | |бюджетных кредитов | | | | | | |местным бюджетам из| | | | | | |областного бюджета | | | | | | |———————————————————|————————————|—————————————| | | | |1.2.3. | 10000,0| Май, декабрь| | | | |Предоставление | | | | | | |дотаций из | | | | | | |областного бюджета,| | | | | | |предназначенных | | | | | | |для материального | | | | | | |стимулирования | | | | | | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |области, | | | | | | |обеспечивших | | | | | | |наилучшие | | | | | | |показатели | | | | | | |по сводной | | | | | | |(межотраслевой) | | | | | | |оценке | | | | | | |эффективности | | | | | | |деятельности глав | | | | | | |муниципальных | | | | | | |районов и | | | | | | |городских округов | | | | |————|——————|———————————————————|————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|