Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 11.03.2016 № 93

 

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

     увеличение  отреставрированных  архивных  документов  до 24000

листов в год;

     формирование   в   одном   государственном   областном  архиве

безбарьерной  среды,  позволяющей  обеспечить  доступ  инвалидов  и

других маломобильных групп населения к архивной информации;

     увеличение  к  2020  году количества оцифрованных описей дел в

государственных архивах области до 81,0 %.

 

                      Мероприятия подпрограммы

             «Архивные учреждения Новгородской области»

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности документов Архивного фонда Новгородской области и других архивных документов, архивных зданий и помещений

1.1.

Организация работ по реконструкции не завершенного строительством здания государственного архива Новгородской области

департамент

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014- 2017 годы

1.1

областной бюджет

35473,0

4102,2

50000,0

79332,0

-

-

-

1.2.

Организация работ по ремонту системы вентиляции в здании ГОКУ ГАНИНО

департамент

2014 год

1.1

областной бюджет

350,0

-

-

-

-

-

-

1.3.

Организация работ по косметическому ремонту помещений архивохранилищ и рабочих кабинетов в здании ГОКУ ГАНИНО

департамент

2014, 2016-2017 годы

1.1

областной бюджет

300,0

-

800,0

600,0

-

-

-

1.4.

Организация работ по приобретению оборудования для приема, хранения и использования документов и мебели

департамент

ГОБУ ЦИТОМИР

2014 год

1.1

областной бюджет

59,6

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Создание технических условий для реставрации и дезинфекции архивных документов, формирования страхового фонда и фонда пользования

2.1.

Организация работ по приобретению оборудования и инвентаря для организации работ по обеспечению сохранности архивных документов

департамент

2017- 2019 годы

2.1

областной бюджет

-

-

-

350,0

1059,6

1059,6

-

3.

Задача 3. Расширение научно-информационной архивной деятельности, повышение эффективности использования архивных документов и повышение уровня доступности архивной информации для инвалидов и других маломобильных групп населения в государственных архивах области

3.1.

Организация работ по изданию печатной продукции с использованием архивных документов Новгородской области

департамент

2014- 2016, 2020 годы

3.1

областной бюджет

224,0

100,0

309,6

-

-

-

1059,6

3.2.

Организация мероприятий, направленных на адаптацию приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения

департамент

2014, 2015 годы

3.2

областной бюджет

400,0

108,0

-

-

-

-

-

3.3.

Формирование архивных электронных ресурсов государственных архивов области с последующим обеспечением к ним доступа, в том числе с использованием сети «Интернет»

ГОКУ ГАНО

2016 год

3.3

областной бюджет

-

-

1519,0

-

-

-

-

4.

Задача 4. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности ГОКУ ГАНО и ГОКУ ГАНИНО

4.1.

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности ГОКУ ГАНО и ГОКУ ГАНИНО

департамент

ГОКУ ГАНО

ГОКУ ГАНИНО

2014- 2020 годы

4.1

областной бюджет

31444,4

32710,2

32142,3

33924,9

49347,4

49347,4

49347,4

5.

Задача 5. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области архивного дела и обеспечение деятельности ГОБУ ЦИТОМИР

5.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОБУ ЦИТОМИР

департамент

2014- 2020 годы

5.1

областной бюджет

7650,5

12128,2

12298,8

12300,6

12378,6

12378,6

12378,6

 

   VIII. Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности

   на территории Новгородской области» государственной программы

   Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской

                     области на 2014-2020 годы»

 

                        Паспорт подпрограммы

 

     1. Исполнители подпрограммы:

     департамент;

     департамент экономического развития Новгородской области;

     департамент  сельского хозяйства и продовольствия Новгородской

области.

     2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

 

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача 1. Информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском и международном рынках

1.1.

Въездной туристский поток (тыс.чел.)

372,0

380,0

390,0

425,0

450,0

480,0

525,0

2.

Задача 2. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма

2.1.

Среднее время пребывания туристов на территории области (день)

1,85

1,95

1,97

2,1

2,3

2,45

2,65

3.

Задача 3. Содействие развитию туристской инфраструктуры

3.1.

Объем платных туристских и гостиничных услуг
(млн.руб.)

770,0

800,0

817,0

860,0

895,0

950,0

985,0

3.2.

Вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (в % от ВРП)

3,8

3,9

3,92

4,1

4,2

4,35

4,55

4.

Задача 4. Содействие повышению качества туристских услуг

4.1.

Среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц (%)

40,0

40,7

40,9

41,8

42,4

43,0

43,8

5.

Задача 5. Организационное обеспечение туризма в области

5.1.

Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс.чел.)

860,0

895,0

915,0

995,0

1040,0

1110,0

1200,0

6.

Задача 6. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области туризма

6.1.

Объем выполнения государственных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (%)

100

100

100

100

100

100

100

 

     3. Сроки реализации подпрограммы:

     2014-2020 годы.

     4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс.руб.):

 

Год

Источник финансирования

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

другие внебюджетные источники

всего

2014

5641,0

12500,0

-

-

-

18141,0

2015

5291,0

-

-

-

-

5291,0

2016

5791,0

-

-

-

-

5791,0

2017

6291,0

-

-

-

-

6291,0

2018

6291,0

-

-

-

-

6291,0

2019

6291,0

-

-

-

-

6291,0

2020

6291,0

-

-

-

-

6291,0

ВСЕГО

41887,0

12500,0

-

-

-

54387,0

 

     5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

     увеличение въездного туристского потока до 525,0 тыс.человек;

     увеличение   количества  посетителей  объектов  экскурсионного

показа до 1200,0 тыс.человек;

     увеличение  среднего времени пребывания туристов на территории

области до 2,65 дня;

     увеличение   среднегодового   коэффициента  загрузки  гостиниц

области до 43,8 %;

     увеличение  объема  платных  туристских  и гостиничных услуг в

общем объеме платных услуг, оказываемых населению области, до 985,0

млн.рублей;

     увеличение  вклада  туризма  в региональную экономику с учетом

вклада в смежные отрасли до 4,55 % от ВРП.

 

                      Мероприятия подпрограммы

     «Развитие туризма и туристской деятельности на территории

                       Новгородской области»

 

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель
(номер целевого показателя из паспорта под
программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском и международном рынках

1.1.

Организация и проведение презентации туристских ресурсов области на российских и международных деловых мероприятиях

департамент

2014- 2020 годы

1.1

областной бюджет

110,8

200,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2.

Задача 2. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма

2.1.

Организация поддержки и развития инновационных проектов в сфере туризма на территории области

департамент

2014- 2020 годы

2.1

областной бюджет

1250,0

1200,0

1200,0

1350,0

1350,0

1350,0

1350,0

2.2.

Организация внедрения инновационных технологий (выставочных, мультимедиа, компьютерных) в сфере туризма

департамент

2014, 2017- 2020 годы

2.1

областной бюджет

200,0

-

-

200,0

200,0

200,0

200,0

2.3.

Разработка и проведение интерактивной программы на темы древнерусских летописей и новгородских былин «Игры и люди»

департамент

2014 год

1.1

федеральный бюджет

6250,0

-

-

-

-

-

-

2.4.

Организация и проведение международного туристского форума «Развитие культурно-познавательного туризма на Северо-Западе России и в странах региона Балтийского моря»

департамент

2014 год

1.1

федеральный бюджет

6250,0

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Содействие развитию туристской инфраструктуры

3.1.

Организация издания каталога «Инвестиционные предложения Новгородской области в сфере туризма»

департамент

2014- 2020 годы

3.1

-

-

-

-

-

-

-

-

департамент экономического развития Новгородской области*

 

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Организация подготовки инвестиционных предложений в сфере автомобильного, сельского, активного и других видов туризма

департамент

2014- 2020 годы

3.2

-

-

-

-

-

-

-

-

департамент экономического развития Новгородской области*

-

-

-

-

-

-

-

-

департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области*

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4. Содействие повышению качества туристских услуг

4.1.

Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных программ по объектам показа для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования области

департамент

2014- 2020 годы

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.

Организация аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, а также инструкторов-проводников на соответствие требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти

департамент

2014- 2020 годы

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»

департамент

2015, 2016 годы

4.1

областной бюджет

-

180,0

180,0

-

-

-

-

5.

Задача 5. Организационное обеспечение туризма в области

5.1.

Разработка и реализация предложений по включению наиболее значимых проектов в сфере туризма в планы социально-экономического развития и в схемы территориального планирования муниципальных районов с целью обеспечения проектов объектами транспортной, инженерной и сопутствующей инфраструктуры

департамент*

2014- 2020 годы

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

департамент экономического развития Новгородской области*

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Организация издания методических материалов для представителей органов местного самоуправления по вопросам развития туризма на территории области

департамент

2014- 2020 годы

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.

Организация проведения аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи

департамент

2014- 2020 годы

5.1

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Задача 6. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области туризма

6.1.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным областным учреждениям культуры и искусства, ГБУ ДПО «Логос»

департамент

2014- 2020 годы

1.1, 2.1, 3.1, 5.1, 6.1

областной бюд
жет

4080,2

3711,0

4211,0

4691,0

4691,0

4691,0

4691,0


Информация по документу
Читайте также