Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 467-ПП

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
     Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областного
бюджета.
     Объем финансирования по годам составляет:
                                                             тыс. руб.

-----------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования |             |        По годам реализации        |
|                         |  2012-2014  |           Подпрограммы            |
|                         |    годы     |-----------------------------------|
|                         |             | 2012 год  |  2013 год |  2014 год |
|-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|  Федеральный бюджет     |       847,0 |     847,0 |         0 |         0 |
|-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|  Областной бюджет       |   237 114,4 |  89 827,5 |  60 294,9 |  86 992,0 |
|-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
| Местные бюджеты         | 1 814 763,0 | 355 167,0 |  757690,0 | 701 906,0 |
|-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|  Внебюджетные средства  |     9 185,1 |   4 032,1 |   2 656,0 |   2 497,0 |
|-------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------|
|  Всего по Подпрограмме  | 2 061 909,6 | 449 874,7 | 820 640,9 | 791 395,0 |
-----------------------------------------------------------------------------

     Объемы финансирования Подпрограммы носят  прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению  при  формировании  проектов  областного
бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  областного
бюджета и степени реализации мероприятий.
                  6. Механизм реализации Подпрограммы
     К   участию   в   Подпрограмме   привлекаются    подведомственные
Министерству учреждения.
     В  ходе   реализации   Подпрограммы   Министерство   обеспечивает
координацию  деятельности  подведомственных  учреждений,  контролирует
выполнение  мероприятий  и  эффективность   использования   финансовых
средств  с  предоставлением  ежеквартальной  отчетности  в  управление
специальных программ Аппарата Правительства Мурманской области.
     В целях реализации мероприятий Подпрограммы  средства  областного
бюджета распределяются по получателям правовым актом Министерства.
     Государственные   областные   учреждения   системы    образования
Мурманской области производят размещение заказов на поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Гражданским кодексом
Российской  Федерации,  Бюджетным   кодексом   Российской   Федерации,
Федеральным законом от 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и  муниципальных  нужд",   другими   нормативными   правовыми   актами
Российской  Федерации,  Мурманской  области  регулирующими  отношения,
связанные с размещением заказов.
     Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется  отделом
целевых программ и информационных технологий Министерства.
     Министерство  направляет  в  Аппарат   Правительства   Мурманской
области:
     - ежеквартально, до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы;
     - ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным  периодом,
доклад  о  ходе  работ  по  выполнению  Подпрограммы  и  эффективности
использования финансовых средств,  подготовленный  на  основе  форм  и
схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской
области, в соответствии с  требованиями  Порядка  принятия  решений  о
разработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации, утвержденного постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

                 7. Оценка экономической, социальной,
                 бюджетной эффективности Подпрограммы

     Эффективность реализации Подпрограммы и использования  выделенных
с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
     - исключения возможности   нецелевого   использования   бюджетных
средств;
     - прозрачности прохождения средств бюджета.
     Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться
на основе индикаторов, установленных разделом 2 Подпрограммы.
     При изменении объемов бюджетного  финансирования  Подпрограммы  в
установленном порядке проводится корректировка целевых  индикаторов  и
их значений.
     Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться
на  основе  индикаторов,  установленных  разделом  2  Подпрограммы,  в
соответствии с  постановлением  Правительства  Мурманской  области  от
30.06.2008  N 309-ПП  "О Порядке   принятия   решений   о   разработке
долгосрочных целевых программ Мурманской области и их  формирования  и
реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 19.07.2012 N 359-ПП) по направлениям:
     - оценка достижения  плановых  значений  индикаторов,  измеряющих
достижение    целей    и    выполнение    мероприятий     Подпрограммы
(результативность Подпрограммы);
     - оценка полноты финансирования Подпрограммы.


                                                        Приложение N 1
                                                        к Подпрограмме

                   Перечень мероприятий подпрограммы
 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования
                          Мурманской области"


                                                                                                                                                тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Цель, задачи,      |   Срок    |        Объемы и источники финансирования        |     Показатели (индикаторы) результативности      |   Перечень   |
| п/п |      программные       |  выпол-   |                                                 |        выполнения программных мероприятий         | организаций, |
|     |      мероприятия       |   нения   |-------------------------------------------------+---------------------------------------------------| участвующих  |
|     |                        | (квартал, | Всего       | 2012 год  | 2013 год  | 2014 год  | Наименование              | 2012  | 2013  | 2014  | в реализации |
|     |                        |   год)    |             |           |           |           |                           |  год  |  год  |  год  | программных  |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       | мероприятий  |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений образования Мурманской области                                               |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Мероприятия по         |   2012-   |   234 906,2 |  57 513,2 |  87 547,0 |  89 846,0 | количество зданий ОУ, в   |  530  |  570  |  600  |     ОУ,      |
|     | обеспечению пожарной   |   2014    |             |           |           |           | которых сигнал            |       |       |       |   МОиНМО,    |
|     | и электрической        |           |             |           |           |           | срабатывания АПС          |       |       |       |   УГПН ГУ    |
|     | безопасности           |           |             |           |           |           | выведен на пульты         |       |       |       |   МЧС МО,    |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           | пожарных частей и         |       |       |       |   УВД МО,    |
|     | образования            |           |             |           |           |           | охранных                  |       |       |       |     АМО      |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           | подразделений, на конец   |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           | года, ед.                 |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     ОБ |           |    27 957,0 |   9 492,0 |   9 901,0 |   8 564,0 |  количество проведенных   | 290   | 440   | 450   |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |     мероприятий, ед.      |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           |   204 539,5 |  46 682,5 |  77 121,0 |  80 736,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |     1 909,7 |     838,7 |     525,0 |     546,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 2.  | Мероприятия по         |   2012-   | 1 441 928,2 | 240 627,3 | 608 246,9 | 593 054,0 |      количество ОУ,       |  290  |  310  |  330  |   ОУ, МОиН   |
|     | обеспечению            |   2014    |             |           |           |           |   относящихся к первой    |       |       |       |   МО, АМО    |
|     | выполнения требований  |           |             |           |           |           |   группе по санитарно-    |       |       |       |              |
|     | СанПиН и технической   |           |             |           |           |           |       гигиенической       |       |       |       |              |
|     | безопасности           |           |             |           |           |           | характеристике, на конец  |       |       |       |              |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |         года, ед.         |       |       |       |              |
|     | образования            |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     ОБ |           |   126 756,4 |  39 111,5 |  33 075,9 |  54 569,0 | количество проведенных    | 460   | 1100  | 1100  |              |
|     |                        |           |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           | 1 309 893,1 | 198 559,1 | 574 098,0 | 537 236,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |     5 278,7 |   2 956,7 |   1 073,0 |   1 249,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 3.  | Мероприятия по         |   2012-   |   269 055,6 |  88 277,6 | 101 374,0 |  79 404,0 |      количество ОУ,       |  390  |  470  |  500  |  ОУ, МОУО,   |
|     | обеспечению            |   2014    |             |           |           |           |   обеспеченных системой   |       |       |       |     АМО      |
|     | антитеррористической и |           |             |           |           |           |   видеонаблюдения, ед.    |       |       |       |              |
|     | противокриминальной    |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | безопасности           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | образования            |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     ОБ |           |    23 258,0 |   2 075,0 |   9 493,0 |  11 690,0 | количество проведенных    | 200   | 230   | 180   |              |
|     |                        |           |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           |   243 950,8 |  85 965,8 |  90 891,0 |  67 094,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |     1 846,8 |     236,8 |     990,0 |     620,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 4.  | Мероприятия по         |   2012-   |    29 591,8 |   8 568,8 |   8 562,0 |  12 461,0 |  количество проведенных   | 7     | 7     | 10    |   МОиНМО,    |
|     | обеспечению            |   2014    |             |           |           |           |     мероприятий, ед.      |       |       |       |   УВД МО,    |
|     | транспортной           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |  МОУО, ОУ,   |
|     | безопасности           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |     АМО      |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | системы                |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | образования            |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     ОБ |           |    17 525,0 |   3 775,0 |   4 925,0 |   8 825,0 |        количество         | 2     | 2     | 3     |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |       приобретенных       |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           |    12 066,8 |   4 793,8 |   3 637,0 |   3 636,0 |   транспортных средств,   |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |            ед.            |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 5.  | Мероприятия по         |   2012-   |    51 997,7 |  20 456,7 |  14 911,0 |  16 630,0 | количество школьников     | 66220 | 67760 | 69300 |   МОиНМО,    |
|     | обеспечению школьного  |   2014    |             |           |           |           | и студентов,              |       |       |       |  Роспотреб-  |
|     | здорового питания      |           |             |           |           |           | обеспеченных              |       |       |       |  надзор МО,  |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           | организованным            |       |       |       |  МОУО, ОУ,   |
|     |                        |           |             |           |           |           | одноразовым горячим       |       |       |       |     АМО      |
|     |                     ОБ |           |     8 135,0 |   1 891,0 |   2 900,0 |   3 344,0 | питанием, чел.            |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     МБ |           |    43 712,7 |  18 565,7 |  11 943,0 |  13 204,0 | количество проведенных    | 250   | 180   | 200   |              |
|     |                        |           |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |       150,0 |       0,0 |      68,0 |      82,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 6.  | Субсидия АМО           |   2012-   |     3 000,0 |   3 000,0 |       0,0 |       0,0 |    доля использованной    | 100%  |       |       |   МОиН МО,   |
|     | Кольский район на      |   2014    |             |           |           |           |     субсидии в общем      |       |       |       |     АМО      |
|     | противоаварийные       |           |             |           |           |           |   размере перечисленной   |       |       |       |   Кольский   |
|     | мероприятия в МОУ      |           |             |           |           |           |        субсидии, %        |       |       |       |    район     |
|     | "Шонгуйская" СОШ       |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------|           |-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                     ФБ |           |       847,0 |     847,0 |       0,0 |       0,0 | доля выполненных работ по | 100%  |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |        проведению         |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |     противоаварийных      |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |   мероприятий в зданиях   |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    общеобразовательных    |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    учреждений в общем     |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |     1 553,0 |   1 553,0 |       0,0 |       0,0 |      объеме работ по      |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           |       600,0 |     600,0 |       0,0 |       0,0 |        проведению         |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |     противоаварийных      |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |   мероприятий в зданиях   |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    общеобразовательных    |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |       учреждений, %       |       |       |       |              |
|-----+------------------------|           |-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------|              |
|     |                        |           |             |           |           |           |  доля отремонтированных   | 100%  |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |          зданий           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    общеобразовательных    |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    учреждений в общем     |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |     количестве зданий     |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |    общеобразовательных    |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |        учреждений,        |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |       находящихся в       |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |   аварийном состоянии,    |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |       определенных        |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |       соглашением о       |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |      предоставлении       |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |        субсидии, %        |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 7.  | Субсидия               |   2012-   |     7 500,0 |   7 500,0 |       0,0 |       0,0 | количество проведенных    |   4   |   0   |   0   |   МОиН МО,   |
|     | муниципальному         |   2014    |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       |    АМО г.    |
|     | образованию г.         |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |   Полярные   |
|     | Полярные Зори на       |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |     Зори     |
|     | ремонты                |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | образовательных        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |     7 500,0 |   7 500,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 8.  | Субсидия               |   2012-   |             |           |           |           | количество проведенных    |   5   |   0   |   0   |   МОиН МО,   |
|     | муниципальному         |   2014    |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       |    АМО г.    |
|     | образованию г. Апатиты |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |   Апатиты    |
|     | на ремонты             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | образовательных        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |    16 430,0 |  16 430,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------|           |-------------+-----------+-----------+-----------|                           |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |    16 430,0 |  16 430,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
| 9.  | Субсидия               |   2012-   |     7 500,0 |   7 500,0 |       0,0 |       0,0 | количество проведенных    |   6   |   0   |   0   | МОиН МО,     |
|     | муниципальному         |   2014    |             |           |           |           | мероприятий, ед.          |       |       |       | АМО г.       |
|     | образованию г.         |           |             |           |           |           |                           |       |       |       | Олене-горск  |
|     | Оленегорск на ремонты  |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | образовательных        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | учреждений             |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                  Всего |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |     7 500,0 |   7 500,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|-----+------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+---------------------------+-------+-------+-------+--------------|
|     | Всего по Подпрограмме, |           | 2 061 909,6 | 449 874,7 | 820 640,9 | 791 395,0 |                           |       |       |       |              |
|     | в том числе:           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ФБ |           |       847,0 |     847,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |   237 114,4 |  89 827,5 |  60 294,9 |  86 992,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           | 1 814 763,0 | 355 167,0 | 757 690,0 | 701 906,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |     9 185,1 |   4 032,1 |   2 656,0 |   2 497,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | Из них:                |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | мероприятия по         |           |    33 830,0 |  33 830,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|     | предоставлению         |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | межбюджетных           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | трансфертов, имеющих   |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | целевой характер,      |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |           в том числе: |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ФБ |           |       847,0 |     847,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ОБ |           |    32 983,0 |  32 983,0 |       0,0 |       0,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     | иные мероприятия,      |           | 2 028 079,6 | 416 043,7 | 820 640,9 | 791 395,0 |                           |       |       |       |              |
|     | в том числе:           |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                    ОБ, |           |   204 131,4 |  56 844,5 |  60 294,9 |  86 992,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |           в том числе: |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |   бюджетные учреждения |           |    25 495,0 |   7 984,0 |   7 683,0 |   9 828,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |  автономные учреждения |           |   178 336,4 |  48 760,5 |  52 511,9 |  77 064,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |          СПБ, казенные |           |       300,0 |     100,0 |     100,0 |     100,0 |                           |       |       |       |              |
|     |             учреждения |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     МБ |           | 1 814 763,0 | 355 167,0 | 757 690,0 | 701 906,0 |                           |       |       |       |              |
|     |                        |           |             |           |           |           |                           |       |       |       |              |
|     |                     ВБ |           |     9 185,1 |   4 032,1 |   2 656,0 |   2 497,0 |                           |       |       |       |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                        к Подпрограмме

              Правила предоставления в 2012 году субсидий
    из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
 округов) Мурманской области на проведение ремонтов учреждений системы
                              образования


     1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в  2012
году субсидий из областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  районов
(городских  округов)  Мурманской  области   на   проведение   ремонтов
учреждений системы образования.
     2. Условиями предоставления субсидий являются:
     а) наличие в бюджетах муниципальных районов  (городских  округов)
бюджетных   ассигнований   на   исполнение   расходных   обязательств,
возникающих при проведении ремонтов учреждений системы образования;
     б) наличие  в  муниципальных  образованиях  (городских   округах)
действующих   долгосрочных   и   ведомственных    целевых    программ,
финансируемых  за   счет   средств   бюджета   муниципального   района
(городского  округа),  аналогичных  долгосрочной   целевой   программе
"Профилактика правонарушений,  обеспечение  безопасности  населения  и
выполнение мероприятий гражданской обороны в  Мурманской  области"  на
2012-2014 годы.
     3. Уровень  софинансирования  из  областного  бюджета  расходного
обязательства муниципального района (городского округа) не может  быть
установлен  выше  95  процентов  и   ниже   5   процентов   расходного
обязательства.
     4. Субсидии предоставляется бюджету муниципального образования  в
соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  областного  бюджета  в
пределах бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных в установленном  порядке  Министерству  образования  и
науки Мурманской области на  софинансирование  расходных  обязательств
муниципальных  образований,  возникающих   при   проведении   ремонтов
учреждений  системы  образования,  на  основании   соглашения,   форма
которого утверждается Министерством  образования  и  науки  Мурманской
области.
     5. В соглашении предусматриваются:
     а) сведения о наличии нормативного правового акта  муниципального
образования, устанавливающего расходное  обязательство  муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
     б) целевое назначение субсидии;
     в) сведения о размере субсидии и размере бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в бюджете муниципального образования, направляемых  на
ремонты учреждений системы образования;
     г) график предоставления субсидии;
     д) сроки и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении
расходов бюджета муниципального  образования,  источником  финансового
обеспечения которых является субсидия;
     е) значения показателей результативности использования  субсидии,
определяемые по соглашению сторон;
     ж) осуществление   контроля    за    соблюдением    муниципальным
образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;
     з) последствия    недостижения     муниципальным     образованием
установленных  значений  показателей  результативности   использования
субсидии;
     и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
     к) приостановление перечисления субсидии при несоблюдении органом
местного самоуправления условий  предоставления  субсидии  в  порядке,
установленном Министерством финансов Мурманской области;
     л) обязательство   муниципального   образования   по   достижению
значений показателей результативности использования субсидии;
     м) иные условия, определяемые по соглашению сторон,  регулирующие
порядок предоставления субсидии.
     6. Размер  субсидии  i-му  получателю  субсидии   на   реализацию
программного мероприятия в муниципальных  образовательных  учреждениях
определяется по следующей формуле:

                            Ci = F х Pi/P,
     где:
     Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
района (городского округа);
     F - общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета  для
предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам);
     Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального района
(городского  округа)  на  проведение   ремонтов   учреждений   системы
образования;
     P - общая заявленная финансовая  потребность  всех  муниципальных
районов (городских округов) на проведение ремонтов учреждений  системы
образования.
     7. Показателями результативности использования субсидии являются:
     а) доля использованной субсидии  в  общем  размере  перечисленной
субсидии;
     б) доля  выполненных  работ  по  проведению  ремонтов  учреждений
системы образования  в  общем  объеме  работ  по  проведению  ремонтов
учреждений системы образования.
     8. Перечисление  субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований
осуществляется  на   счета,   открытые   в   территориальных   органах
Федерального  казначейства  для  кассового   обслуживания   исполнения
местных бюджетов,  на  лицевой  счет  соответствующего  администратора
доходов, уполномоченного на использование субсидии.
     9. Операции   по   кассовым   расходам   бюджетов   муниципальных
образований,  источником  финансового  обеспечения  которых   являются
субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1  января  2013
года, осуществляются с учетом особенностей, установленных  законом  об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
     10. Информация  об  объемах  и   сроках   перечисления   субсидии
учитывается Министерством образования и науки Мурманской  области  при
формировании  прогноза  кассовых   выплат   из   областного   бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке  кассового  плана
исполнения областного бюджета.
     11. Уполномоченные     органы      муниципальных      образований
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют в Министерство образования  и  науки  Мурманской  области
отчеты об осуществлении расходов бюджетов  муниципальных  образований,
источником финансового обеспечения  которых  являются  субсидии,  и  о
достигнутых  значениях  показателей  результативности   предоставления
субсидии по форме,  утвержденной  Министерством  образования  и  науки
Мурманской области.
     12. Министерство   образования   и   науки   Мурманской   области
предоставляет   в    Министерство    финансов    Мурманской    области
ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего  за  отчетным
периодом,  сводный  отчет  об   осуществлении   расходов,   источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из   областного
бюджета, в разрезе муниципальных образований  по  форме,  утвержденной
Министерством образования и науки Мурманской области  и  согласованной
Министерством финансов Мурманской области.
     13. В   случае   несоблюдения    администрацией    муниципального
образования условий предоставления субсидии  перечисление  субсидии  в
бюджет  муниципального  образования  приостанавливается  Министерством
финансов Мурманской области в установленном порядке.
     В  случае  если  в   отчетном   финансовом   году   муниципальным
образованием  не   достигнуты   установленные   соглашением   значения
показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии,
предусмотренной  бюджету   муниципального   образования   на   текущий
финансовый год, подлежит сокращению.
     Сокращение    размера    субсидии,    предусмотренной     бюджету
муниципального образования на текущий финансовый год,  производится  в
размере 2 процентов размера субсидии за каждое недостигнутое  значение
показателей результативности предоставления субсидии.
     14. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете  муниципального  образования  на   финансирование   расходного
обязательства    муниципального    образования,    не    соответствует
установленному уровню софинансирования из областного  бюджета,  размер
субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит
сокращению   до   соответствующего    уровня    софинансирования,    а
высвобождающиеся средства перераспределяются Правительством Мурманской
области между бюджетами других  муниципальных  образований  Мурманской
области, имеющих право на получение субсидии, на основании предложения
Министерства образования и науки Мурманской области.
     15. В случае нецелевого  использования  субсидии  соответствующие
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в  соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
     16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и
науки Мурманской области и Контрольно-счетной палатой Мурманской
области.


                                                        Приложение N 3
                                                        к Подпрограмме

       Правила распределения и расходования в 2012 году субсидий
    из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Мурманской области на проведение противоаварийных мероприятий
     в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных
                              учреждений


     1. Настоящие  Правила  устанавливают  порядок   распределения   и
предоставления в 2012 году субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам
муниципальных  районов  (городских  округов)  (далее  -  муниципальные
образования)  Мурманской  области   на   проведение   противоаварийных
мероприятий    в    зданиях    государственных     и     муниципальных
общеобразовательных  учреждений  (далее  соответственно  -   субсидии,
общеобразовательные учреждения).
     2. Критерием отбора муниципального образования для предоставления
субсидии    является    наличие    в     муниципальном     образовании
общеобразовательных учреждений,  признанных  в  установленном  порядке
аварийными.
     3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований  в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в  законе  Мурманской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый  год  и  на
плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,   утвержденных
Министерству  образования  и  науки  Мурманской  области,   на   цели,
указанные в  пункте  1  настоящих  Правил,  на  основании  соглашений,
заключенных Министерством образования и  науки  Мурманской  области  и
администрациями соответствующих  муниципальных  образований  (далее  -
соглашение).
     4. Условиями предоставления субсидии являются:
     а) наличие  в  бюджете   муниципального   образования   бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего  расходного  обязательства
муниципального образования, включающих субсидию;
     б) обязательство  муниципального   образования   по   обеспечению
соответствия  значений  показателей,  устанавливаемых   муниципальными
программами, иными  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления, значениям показателей результативности  предоставления
субсидии, установленным соглашением.
     5. В соглашении предусматриваются:
     а) размер  субсидии,  условия  ее  предоставления  и  направления
расходов по реализации мероприятий, на финансовое обеспечение  которых
предоставляется субсидия;
     б) целевое назначение субсидии;
     в) наличие    нормативного    правового    акта    муниципального
образования, устанавливающего расходное  обязательство  муниципального
образования,  в  целях   софинансирования   которого   предоставляется
субсидия;
     г) осуществление   контроля    за    соблюдением    муниципальным
образованием условий, установленных при предоставлении субсидии;
     д) сроки и  порядок  представления  отчетности  об  осуществлении
расходов бюджета муниципального  образования,  источником  финансового
обеспечения которых является субсидия, а также о выполненных работах и
достигнутых  значениях  показателей  результативности   предоставления
субсидии;
     е) последствия    недостижения     муниципальным     образованием
установленных  значений  показателей  результативности  предоставления
субсидии;
     ж) значения показателей результативности предоставления субсидии;
     з) перечень   объектов   капитального   ремонта   с   пообъектным
распределением  бюджетных  ассигнований  муниципального   образования,
источником финансового обеспечения которых является субсидия;
     и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
     к) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
     6. Порядок   и   сроки   представления   уполномоченным   органом
муниципального   образования    отчетности    о    расходах    бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых
является  субсидия,  а  также  о  выполненных  работах  и  достигнутых
значениях   показателей   результативности   предоставления   субсидии
устанавливаются Министерством образования и науки Мурманской области.
     7. Распределение   субсидий   между    бюджетами    муниципальных
образований осуществляется по следующей формуле:

                           ni
                   Ci=_____________ X F
                          m  ni
                         Ei=1               ,
     где:
     Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования;
     m- количество муниципальных образований - получателей субсидии;
     ni   -   количество   общеобразовательных   учреждений   в    i-м
муниципальном  образовании,  здания  которых  находятся  в   аварийном
состоянии и требуют капитального ремонта;
     F - общий размер субсидии, предусмотренной в областном бюджете на
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях  общеобразовательных
учреждений.
     8. Уровень  софинансирования  из  областного  бюджета  расходного
обязательства муниципального района (городского округа) не может  быть
установлен  выше  95  процентов  и   ниже   5   процентов   расходного
обязательства.
     9. Показателями результативности использования субсидии являются:
     а) доля использованной субсидии  в  общем  размере  перечисленной
субсидии;
     б) доля  выполненных   работ   по   проведению   противоаварийных
мероприятий в зданиях общеобразовательных учреждений  в  общем  объеме
работ   по   проведению   противоаварийных   мероприятий   в   зданиях
общеобразовательных учреждений;
     в) доля отремонтированных зданий общеобразовательных учреждений в
общем количестве зданий общеобразовательных учреждений, находящихся  в
аварийном  состоянии,   определенных   соглашением   о   представлении
субсидии.
     10. Перечисление субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований
осуществляется  на   счета,   открытые   в   территориальных   органах
Федерального  казначейства  для  кассового   обслуживания   исполнения
местных бюджетов,  на  лицевой  счет  соответствующего  администратора
доходов, уполномоченного на использование субсидии.
     11. Операции  по   кассовым   расходам   бюджетов   муниципальных
образований,  источником  финансового  обеспечения  которых   являются
субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1  января  2013
года, осуществляются с учетом особенностей, установленных  законом  об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
     12. Информация  об  объемах  и   сроках   перечисления   субсидии
учитывается Министерством образования и науки Мурманской  области  при
формировании  прогноза  кассовых   выплат   из   областного   бюджета,
необходимого для составления в установленном порядке  кассового  плана
исполнения областного бюджета.
     13. Уполномоченные     органы      муниципальных      образований
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют в Министерство образования  и  науки  Мурманской  области
отчеты об осуществлении расходов бюджетов  муниципальных  образований,
источником финансового обеспечения  которых  являются  субсидии,  и  о
достигнутых  значениях  показателей  результативности   предоставления
субсидии по форме,  утвержденной  Министерством  образования  и  науки
Мурманской области.
     14. Министерство   образования   и   науки   Мурманской   области
предоставляет   в    Министерство    финансов    Мурманской    области
ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего  за  отчетным
периодом,  сводный  отчет  об   осуществлении   расходов,   источником
финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из   областного
бюджета, в разрезе муниципальных образований  по  форме,  утвержденной
Министерством образования и науки Мурманской области  и  согласованной
Министерством финансов Мурманской области.
     15. В   случае   несоблюдения    администрацией    муниципального
образования условий предоставления субсидии  перечисление  субсидии  в
бюджет  муниципального  образования  приостанавливается  Министерством
финансов Мурманской области в установленном порядке.
     В  случае  если  в   отчетном   финансовом   году   муниципальным
образованием  не   достигнуты   установленные   соглашением   значения
показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии,
предусмотренной  бюджету   муниципального   образования   на   текущий
финансовый год, подлежит сокращению.
     Сокращение    размера    субсидии,    предусмотренной     бюджету
муниципального образования на текущий финансовый год,  производится  в
размере 2 процентов размера субсидии за каждое недостигнутое  значение
показателей результативности предоставления субсидии.
     16. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете  муниципального  образования  на   финансирование   расходного
обязательства    муниципального    образования,    не    соответствует
установленному уровню софинансирования из областного  бюджета,  размер
субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит
сокращению   до   соответствующего    уровня    софинансирования,    а
высвобождающиеся средства перераспределяются Правительством Мурманской
области между бюджетами других  муниципальных  образований  Мурманской
области, имеющих право на получение субсидии, на основании предложения
Министерства образования и науки Мурманской области.
     17. В случае нецелевого  использования  субсидии  соответствующие
средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в  соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
     18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий
предоставления субсидий осуществляется Министерством образования и
науки Мурманской области и Контрольно-счетной палатой Мурманской
области.


                                                        Приложение N 3
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
           "Обеспечение комплексной безопасности учреждений
              системы здравоохранения Мурманской области"


                              г. Мурманск
                               2012 год

                         Паспорт подпрограммы
       "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы
      здравоохранения Мурманской области" (далее - Подпрограмма)


  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    -   МИНИСТЕРСТВО    ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ
  ЗАКАЗЧИК               (ДАЛЕЕ - МИНИСТЕРСТВО)
  ПОДПРОГРАММЫ

  ЦЕЛЬ               -   ОБЕСПЕЧЕНИЕ    КОМПЛЕКСНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ    УЧРЕЖДЕНИЙ
  ПОДПРОГРАММЫ           СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  ЦЕЛЕВЫЕ            -   ДОЛЯ      ОБЪЕКТОВ      ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ      УЧРЕЖДЕНИЙ
  ПОКАЗАТЕЛИ             МИНИСТЕРСТВА   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ,
  ПОДПРОГРАММЫ           ОСНАЩЕННЫХ     СИСТЕМАМИ     АВТОМАТИЧЕСКОЙ     ПОЖАРНОЙ
                         СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА, %;
                     -   ДОЛЯ      ОБЪЕКТОВ      ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ      УЧРЕЖДЕНИЙ
                         МИНИСТЕРСТВА   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ,
                         ОСНАЩЕННЫХ  СИСТЕМАМИ  КОНТРОЛЯ   ДОСТУПА,   ОТ   ОБЩЕГО
                         ЧИСЛА, %

  СРОК
  РЕАЛИЗАЦИИ         -   2012-2014 ГОДЫ
  ПОДПРОГРАММЫ

  КРАТКАЯ            -   ПРИВЕДЕНИЕ  ОБЪЕКТОВ  В  СООТВЕТСТВИЕ   С   ТРЕБОВАНИЯМИ
  ХАРАКТЕРИСТИКА         ПОЖАРНОЙ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ,  А  ТАКЖЕ
  МЕРОПРИЯТИЙ            ПОВЫШЕНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ    ПРОЦЕССОВ,    СВЯЗАННЫХ    С
  ПОДПРОГРАММЫ           ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ     ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ      МИНИСТЕРСТВУ
                         УЧРЕЖДЕНИЙ

  ОБЪЕМЫ И           -   ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ
  ИСТОЧНИКИ              74 701,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
  ФИНАНСИРОВАНИЯ
  ПОДПРОГРАММЫ           2012 ГОД - 52 701,5 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                         2013 ГОД - 11000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;
                         2014 ГОД - 11000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ

  ОЖИДАЕМЫЕ          -   ОСНАЩЕНИЕ  ВСЕХ   ЗДАНИЙ   ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ
  КОНЕЧНЫЕ               МИНИСТЕРСТВА    СИСТЕМАМИ    АВТОМАТИЧЕСКОЙ     ПОЖАРНОЙ
  РЕЗУЛЬТАТЫ             СИГНАЛИЗАЦИИ;
  РЕАЛИЗАЦИИ         -   УВЕЛИЧЕНИЕ     ДОЛИ     ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ      УЧРЕЖДЕНИЙ
  ПОДПРОГРАММЫ И         МИНИСТЕРСТВА,  ОСНАЩЕННЫХ  СИСТЕМАМИ  КОНТРОЛЯ  ДОСТУПА,
  ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ          ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА, ДО 52,2%
  СОЦИАЛЬНО-
  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
  ЭФФЕКТИВНОСТИ

  АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       WWW.POLARMED.RU
  ПОДПРОГРАММЫ В         HTTP://HEALTH.GOV-MURMAN.RU/
  СЕТИ ИНТЕРНЕТ          HTTP://HEALTH.GOV-MURMAN.PROGRAMMS/



                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Одной  из  основных  целей  Министерства   является   обеспечение
доступности  качественной  медицинской  помощи  населению   Мурманской
области. Достижение данной цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по
обеспечению безопасности в подведомственных Министерству  учреждениях,
так как отсутствие указанных условий влияет в том числе  на  морально-
психологическое состояние граждан, находящихся в учреждениях.
     Пожары и связанные с  ними  чрезвычайные  ситуации,  а  также  их
последствия  являются  важными  факторами,  негативно   влияющими   на
состояние  экономики  и   дестабилизирующими   социально-экономическую
обстановку  в  области.  В  статистике  чрезвычайных  ситуаций  пожары
занимают особое место, социально-экономические потери от них велики по
сравнению  с  чрезвычайными  ситуациями  других   видов.   Главные   и
несопоставимые потери - человеческие жизни.
     Пожарная  безопасность  учреждений  здравоохранения  -  важнейшее
условие их устойчивой деятельности. Трагические происшествия последних
лет в медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания в
различных  регионах  страны   убедительно   доказывают   необходимость
постоянного проведения всех мероприятий,  направленных  на  исключение
возгораний и пожаров там, где  находятся  на  излечении  и  содержании
граждане, подчас неспособные к самостоятельному передвижению,  пожилые
люди, страдающие тяжелыми  недугами,  а  также  дети  всех  возрастных
групп.
     Подпрограмма  "Обеспечение  комплексной  безопасности  учреждений
здравоохранения Мурманской области" на 2012-2014  годы  направлена  на
реализацию  мер  по   обеспечению   безопасности   в   государственных
учреждениях здравоохранения Министерства в соответствии с федеральными
законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного   характера",   от
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от  22.07.2008  N 123-ФЗ
"Технический   регламент   о   требованиях   пожарной   безопасности",
постановлением Правительства Мурманской области от 23.07.2007 N 346-ПП
"О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области", другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.
     Реализация предусмотренных  Подпрограммой  мероприятий  обеспечит
достижение следующих положительных эффектов:
     - усиление внимания к вопросам безопасности;
     - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием
подведомственных Министерству учреждений;
     - снижение уровня травмирования и смертности граждан, находящихся
на обслуживании, и работников во время их  трудовой  деятельности  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
     - сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;
     - повышение эффективности использования бюджетных средств.

        2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
      степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

----------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И   | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК   |  СТЕПЕНЬ   |
| П/П | ПОКАЗАТЕЛИ       | ИЗМ. |----------------------------------| ДАННЫХ     |  ВЛИЯНИЯ   |
|     | (ИНДИКАТОРЫ)     |      | 2010 | 2011 |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   |            | ПОКАЗАТЕЛЯ |
|     |                  |      | ГОД  | ГОД  |    ПОДПРОГРАММЫ    |            | (ИНДИКАТО- |
|     |                  |      |      |      |--------------------|            |   РА) НА   |
|     |                  |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 |            |  ДОСТИЖЕ-  |
|     |                  |      |      |      | ГОД  | ГОД  | ГОД  |            |    НИЕ     |
|     |                  |      |      |      |      |      |      |            |  ЦЕЛИ (%)  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ              |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ    |  %   |  77  | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 100  | ОТЧЕТЫ     |    50      |
|     | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ |      |      |      |      |      |      | УЧРЕЖДЕ-   |            |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ       |      |      |      |      |      |      | НИЙ        |            |
|     | МИНИСТЕРСТВА     |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | МУРМАНСКОЙ       |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ОБЛАСТИ,         |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ОСНАЩЕННЫХ       |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | СИСТЕМАМИ        |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | АВТОМАТИЧЕСКОЙ   |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ПОЖАРНОЙ         |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | СИГНАЛИЗАЦИИ, ОТ |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ОБЩЕГО ЧИСЛА     |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ  |      |      |      |      |      |      |            |            |
|-----+------------------+------+------+------+------+------+------+------------+------------|
| 2.  | ДОЛЯ ОБЪЕКТОВ    |  %   |  -   | 43,5 | 43,5 | 47,8 | 52,2 | ОТЧЕТЫ     | 50         |
|     | ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ |      |      |      |      |      |      | УЧРЕЖДЕ-   |            |
|     | УЧРЕЖДЕНИЙ       |      |      |      |      |      |      | НИЙ        |            |
|     | МИНИСТЕРСТВА     |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | МУРМАНСКОЙ       |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ОБЛАСТИ,         |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | ОСНАЩЕННЫХ       |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | СИСТЕМАМИ        |      |      |      |      |      |      |            |            |
|     | КОНТРОЛЯ ДОСТУПА |      |      |      |      |      |      |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------

     Ответственный   за   достижение   показателей   -    Министерство
здравоохранения Мурманской области.

                 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

     Перечень  мероприятий  Подпрограммы,  способствующих   достижению
намеченных результатов  и  сгруппированных  по  основным  направлениям
деятельности, приведен в приложении к Подпрограмме и включает  в  себя
мероприятия, направленные на:
     - обеспечение пожарной безопасности;
     - обеспечение электрической безопасности;
     - обеспечение антитеррористической безопасности.

     4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

---------------------------------------------------------------------------------------
| ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ | МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ |  ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА  | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ |
|      РИСКОВ      |  НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ  |  ВНУТРЕННИХ РИСКОВ  |    НА СНИЖЕНИЕ     |
|                  |   ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ    |                     | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ  |
|------------------+-----------------------+---------------------+--------------------|
|    ИЗМЕНЕНИЕ     |   ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ   |  НАРУШЕНИЕ СРОКОВ   |    ОПЕРАТИВНЫЙ     |
|   ФЕДЕРАЛЬНОГО   |        РАБОТ И        |     ВЫПОЛНЕНИЯ      | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМОВ  |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА |   ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ   |     ПРЕДПИСАНИЙ     |  РАБОТ И ВНЕСЕНИЕ  |
|                  |  ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА   |  НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  |    ИЗМЕНЕНИЙ В     |
|                  |                       |                     |    ПОДПРОГРАММУ    |
|------------------+-----------------------+---------------------+--------------------|
|                  |                       |      НАРУШЕНИЕ      |   УРЕГУЛИРОВАНИЯ   |
|                  |                       |     ДОГОВОРНЫХ      | ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НА |
|                  |                       |   ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ   |       УРОВНЕ       |
|                  |                       | ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И  |  ГОСУДАРСТВЕННОГО  |
|                  |                       |     ПОДРЯДНЫМИ      |     ЗАКАЗЧИКА      |
|                  |                       |    ОРГАНИЗАЦИЯМИ    |                    |
|                  |                       | (ПОБЕДИТЕЛИ ТОРГОВ) |                    |
|------------------+-----------------------+---------------------+--------------------|
|                  |                       |     ОТСУТСТВИЕ      |     ПОВТОРНОЕ      |
|                  |                       |  УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ  |   ОПУБЛИКОВАНИЕ    |
|                  |                       |                     |    ЗАКУПКИ ИЛИ     |
|                  |                       |                     |    СОГЛАСОВАНИЕ    |
|                  |                       |                     |     ЗАКУПКИ С      |
|                  |                       |                     |     КОМИТЕТОМ      |
|                  |                       |                     | ГОСУДАРСТВЕННОГО И |
|                  |                       |                     |    ФИНАНСОВОГО     |
|                  |                       |                     |      КОНТРОЛЯ      |
|                  |                       |                     |     МУРМАНСКОЙ     |
|                  |                       |                     |     ОБЛАСТИ У      |
|                  |                       |                     |   ЕДИНСТВЕННОГО    |
|                  |                       |                     |     ПОСТАВЩИКА     |
---------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
     Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областного
бюджета.
     Объем финансирования по годам составляет:
                                                             тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------
| ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ |  2012-   |      ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ       |
|                         |   2014   |          ПОДПРОГРММЫ           |
|                         |          |--------------------------------|
|                         |          | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД |
|-------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,  | 74 701,5 | 52 701,5 | 11 000,0 | 11 000,0 |
|            В ТОМ ЧИСЛЕ: |          |          |          |          |
|-------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ        | 74 701,5 | 52 701,5 | 11 000,0 | 11 000,0 |
-----------------------------------------------------------------------

     Объемы финансирования Подпрограммы носят  прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению  при  формировании  проектов  областного
бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  областного
бюджета и степени реализации мероприятий.

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     К   участию   в   Подпрограмме   привлекаются    подведомственные
Министерству учреждения.
     В  ходе   реализации   Подпрограммы   Министерство   обеспечивает
координацию  деятельности  подведомственных  учреждений,  контролирует
выполнение  мероприятий  и  эффективность   использования   финансовых
средств с предоставлением  ежеквартальной  отчетности  в  Министерство
экономического развития Мурманской области.
     Подведомственные Министерству  учреждения  производят  размещение
заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  в
соответствии с Гражданским кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-
ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для  государственных  и  муниципальных  нужд",  другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области
регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
     Контроль  за   ходом   реализации   Подпрограммы   осуществляется
Министерством здравоохранения Мурманской области.
     Министерство  направляет  в  Аппарат   Правительства   Мурманской
области:
     - ежеквартально, до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом, информацию о ходе реализации Подпрограммы;
     - ежегодно, до 20 числа месяца,  следующего  за  отчетным  годом,
доклад  о  ходе  работ  по  выполнению  Подпрограммы  и  эффективности
использования финансовых средств,  подготовленный  на  основе  форм  и
схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской
области, в соответствии с  требованиями  Порядка  принятия  решений  о
разработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации, утвержденного постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

            7. Оценка экономической, социальной, бюджетной
                      эффективности Подпрограммы

     Эффективность реализации Подпрограммы и использования  выделенных
с этой целью средств областного бюджета обеспечивается за счет:
     - исключения возможности   нецелевого   использования   бюджетных
средств;
     - прозрачности прохождения средств бюджета.
     Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться
на основе индикаторов, установленных разделом 2.
     При изменении объемов бюджетного  финансирования  подпрограммы  в
установленном порядке проводится корректировка целевых  индикаторов  и
их значений.
     Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться
на  основе  индикаторов,  установленных  разделом  2  Подпрограммы,  в
соответствии с  постановлением  Правительства  Мурманской  области  от
30.06.2008  N 309-ПП  "О Порядке   принятия   решений   о   разработке
долгосрочных целевых программ Мурманской области и их  формирования  и
реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 19.07.2012 N 359-ПП) по направлениям:
     - оценка достижения  плановых  значений  индикаторов,  измеряющих
достижение    целей    и    выполнение    мероприятий     Подпрограммы
(результативность Подпрограммы);
     - оценка полноты финансирования Подпрограммы.


                                                            Приложение
                                                        к Подпрограмме

                   Перечень мероприятий подпрограммы
       "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы
                  здравоохранения Мурманской области"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Цель, задачи,      |  Срок  | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |   Показатели (индикаторы) результативности   |      Перечень      |
| п/п |      программные       | выпол- |                                               |      выполнения программных мероприятий      |    организаций,    |
|     |      мероприятия       | нения  |-----------------------------------------------+----------------------------------------------|   участвующих в    |
|     |                        |        |   всего   |   2012    |   2013    |   2014    |      Наименование       | 2012 | 2013 | 2014 |     реализации     |
|     |                        |        |           |    год    |    год    |    год    |                         | год  | год  | год  |    программных     |
|     |                        |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |    мероприятий     |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Цель: создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений системы здравоохранения Мурманской области                               |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |      Оборудование      | 2012-  |  6966,7   |  6313,7   |   653,0   |     -     | количество учреждений,  | 3    |  1   |  -   | учреждения системы |
|     |       учреждений       |  2013  |           |           |           |           | оборудованных АПС, ед.  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |       системами        |        |           |           |           |           |                         |      |      |      | Мурманской области |
|     |     автоматической     |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     |        пожарной        |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     |      сигнализации      |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  2  |      Оборудование      |  2012  |   860,0   |   860,0   |     -     |     -     | количество учреждений,  |  4   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |       учреждений       |        |           |           |           |           |      оборудованных      |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |       системами        |        |           |           |           |           | системами оповещения и  |      |      |      | Мурманской области |
|     |      оповещения и      |        |           |           |           |           | управления эвакуацией,  |      |      |      |                    |
|     |       управления       |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|     |       эвакуацией       |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  3  |    Устройство путей    | 2012-  | 30 682,3  | 15 088,0  |  7 009,8  |  8 584,5  | количество учреждений,  |  8   |  2   |  2   | учреждения системы |
|     |       эвакуации        |  2014  |           |           |           |           |  в которых оборудованы  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |                        |        |           |           |           |           |   пути эвакуации, ед.   |      |      |      | Мурманской области |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  4  |     Замена глухих      |  2012  |           |  2 183,0  |     -     |     -     | количество учреждений,  |  3   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |  решеток на распашные  |        |  2 183,0  |           |           |           |   в которых заменены    |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |                        |        |           |           |           |           |    глухие решетки на    |      |      |      | Мурманской области |
|     |                        |        |           |           |           |           |     распашные, ед.      |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  5  |       Установка        | 2012-  |           |  3 039,4  |   258,0   |   45,0    | количество учреждений,  |  7   |  2   |  1   | учреждения системы |
|     |    противопожарных     |  2013  |  3 342,4  |           |           |           |  в которых установлены  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |        дверей и        |        |           |           |           |           |  противопожарные двери  |      |      |      | Мурманской области |
|     |   самозакрывающихся    |        |           |           |           |           |  и самораскрывающиеся   |      |      |      |                    |
|     |       устройств        |        |           |           |           |           |     устройства, ед.     |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  6  |      Оборудование      | 2012-  |           |   50,0    |   769,5   |   391,0   | количество учреждений,  |  1   |  1   |  1   | учреждения системы |
|     |     помещений для      |  2014  |  1210,5   |           |           |           |  в которых оборудованы  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |    хранения горючих    |        |           |           |           |           | помещения для хранения  |      |      |      | Мурманской области |
|     |       материалов       |        |           |           |           |           | горючих материалов, ед. |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  7  |    Установка систем    |  2012  |  1 979,0  |  1 979,0  |     -     |     -     | количество учреждений,  |  3   |      |      | учреждения системы |
|     |    автоматического     |        |           |           |           |           |  в которых установлена  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |     пожаротушения      |        |           |           |           |           | система автоматического |      |      |      | Мурманской области |
|     |                        |        |           |           |           |           |   пожаротушения, ед.    |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  8  |  Приобретение средств  | 2012-  |           |   984,7   |   229,9   |   234,5   | количество учреждений,  |  8   |  4   |  4   | учреждения системы |
|     |     защиты органов     |  2014  |  1 449,1  |           |           |           |    укомплектованных     |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |        дыхания         |        |           |           |           |           |    средствами защиты    |      |      |      | Мурманской области |
|     |      фильтрующего      |        |           |           |           |           |  органов дыхания, ед.   |      |      |      |                    |
|     |   действия и средств   |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     |        спасения        |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|  9  |   Устройство системы   |  2012  |  1 790,0  |  1 790,0  |     -     |     -     | количество учреждений,  |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |      вентиляции в      |        |           |           |           |           |  в которых установлена  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |   помещениях здания    |        |           |           |           |           |   система вентиляции    |      |      |      | Мурманской области |
|     |                        |        |           |           |           |           |       здания, ед.       |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 10  |      Оборудование      |  2012  |   150,0   |   150,0   |     -     |     -     | количество учреждений,  |  2   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |       учреждений       |        |           |           |           |           |      оборудованных      |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |   системами передачи   |        |           |           |           |           |   системами передачи    |      |      |      | Мурманской области |
|     |  сигнала о возгорании  |        |           |           |           |           | сигнала о возгорании на |      |      |      |                    |
|     |   на пульт пожарного   |        |           |           |           |           |     пульт пожарного     |      |      |      |                    |
|     |     подразделения      |        |           |           |           |           |   подразделения, ед.    |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 11  |      Приобретение      | 2013-  |           |     -     |   935,0   |   825,0   | количество учреждений,  |  -   |  2   |  2   | учреждения системы |
|     |   фотолюминесцентных   |  2014  |  1760,0   |           |           |           |  в которых приобретены  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |    планов и знаков     |        |           |           |           |           |   фотолюминесцентные    |      |      |      | Мурманской области |
|     |   пожарной эвакуации   |        |           |           |           |           | планы и знаки пожарной  |      |      |      |                    |
|     |                        |        |           |           |           |           |     эвакуации, ед.      |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 12  |     Замена, ремонт     |  2012  |           |  3586,4   |     -     |     -     | количество учреждений,  |  4   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |     электрической      |        |  3586,4   |           |           |           |  в которых произведены  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |    проводки, вводов    |        |           |           |           |           |     замена, ремонт      |      |      |      | Мурманской области |
|     |   электроснабжения и   |        |           |           |           |           | электрической проводки, |      |      |      |                    |
|     |  заземляющего контура  |        |           |           |           |           |         вводов          |      |      |      |                    |
|     |                        |        |           |           |           |           |   электроснабжения и    |      |      |      |                    |
|     |                        |        |           |           |           |           |  заземляющего контура,  |      |      |      |                    |
|     |                        |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 13  |     Приобретение и     |  2012  |   108,6   |   108,6   |     -     |     -     | количество учреждений,  |  3   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |    установка кнопок    |        |           |           |           |           |  в которых установлены  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |       тревожной        |        |           |           |           |           |    кнопки тревожной     |      |      |      | Мурманской области |
|     |      сигнализации      |        |           |           |           |           |    сигнализации, ед.    |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 14  |   Устройство, ремонт   |  2012  |  5 356,8  |  5 356,8  |     -     |     -     | количество учреждений,  |  5   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |  наружного ограждения  |        |           |           |           |           |   в которых проведен    |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |         зданий         |        |           |           |           |           |    ремонт наружного     |      |      |      | Мурманской области |
|     |                        |        |           |           |           |           | ограждения зданий, ед.  |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 15  |    Установка систем    | 2012-  |  9 939,4  |  7 874,6  |  1 144,8  |   920,0   | количество учреждений,  |  11  |  1   |  1   | учреждения системы |
|     |    контроля доступа    |  2014  |           |           |           |           |  в которых установлена  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |                        |        |           |           |           |           |    система контроля     |      |      |      | Мурманской области |
|     |                        |        |           |           |           |           |      доступа, ед.       |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 16  |  Разработка проектно-  |  2012  |   100,0   |   100,0   |     -     |     -     |       количество        |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |  сметной документации  |        |           |           |           |           | разработанной проектно- |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |  на устройство систем  |        |           |           |           |           |  сметной документации,  |      |      |      | Мурманской области |
|     |    автоматического     |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|     |     пожаротушения      |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 17  |  Разработка проектно-  |  2012  |   200,0   |   200,0   |     -     |     -     |       количество        |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     |  сметной документации  |        |           |           |           |           | разработанной проектно- |      |      |      |  здравоохранения   |
|     |  на устройство систем  |        |           |           |           |           |  сметной документации,  |      |      |      | Мурманской области |
|     |     автоматической     |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|     |        пожарной        |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     |      сигнализации      |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 18  | Разработка проектно-   |  2012  |   463,6   |   463,6   |     -     |     -     |       количество        |  1   |  -   |  -   |                    |
|     | сметной документации   |        |           |           |           |           | разработанной проектно- |      |      |      | учреждения системы |
|     | на замену, ремонт      |        |           |           |           |           |  сметной документации,  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     | электрической          |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      | Мурманской области |
|     | проводки, вводов       |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | электроснабжения и     |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | заземляющего контура   |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | с проведением          |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | экспертизы проектно-   |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | сметной документации   |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 19  | Разработка проектно-   |  2012  |   264,6   |   264,6   |           |           |       количество        |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     | сметной документации   |        |           |           |           |           | разработанной проектно- |      |      |      |  здравоохранения   |
|     | на устройство          |        |           |           |           |           |  сметной документации,  |      |      |      | Мурманской области |
|     | автоматической         |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|     | установки аэрозольного |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     | пожаротушения          |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 20  | Разработка проектно-   |  2012  |   210,0   |   210,0   |           |           |       количество        |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     | сметной документации   |        |           |           |           |           | разработанной проектно- |      |      |      |  здравоохранения   |
|     | на устройство системы  |        |           |           |           |           |  сметной документации,  |      |      |      | Мурманской области |
|     | вентиляции в           |        |           |           |           |           |           ед.           |      |      |      |                    |
|     | помещении здания       |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
| 21  | Монтаж и наладка       |  2012  |  2099,1   |  2099,1   |           |           | количество учреждений,  |  1   |  -   |  -   | учреждения системы |
|     | системы                |        |           |           |           |           |  в которых установлена  |      |      |      |  здравоохранения   |
|     | автоматической         |        |           |           |           |           | система автоматической  |      |      |      | Мурманской области |
|     | установки              |        |           |           |           |           | установки аэрозольного  |      |      |      |                    |
|     | аэрозольного           |        |           |           |           |           |   пожаротушения, ед.    |      |      |      |                    |
|     | пожаротушения          |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|     | Всего по               | 2012-  | 74 701,5  | 52 701,5  | 11 000,0  | 11 000,0  |                         |      |      |      |                    |
|     | Подпрограмме,          |  2014  |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|     |      в том числе:      |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|     | - иные мероприятия,    | 2012-  | 74 701,5  | 52 701,5  | 11 000,0  | 11 000,0  |                         |      |      |      |                    |
|     |            в том числе |  2014  |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|     |              бюджетные |        |  58711,4  |  38234,4  |  9892,0   |  10585,0  |                         |      |      |      |                    |
|     |             учреждения |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|     |             автономные |        |  8539,4   |  7016,4   |  1108,0   |   415,0   |                         |      |      |      |                    |
|     |             учреждения |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
|-----+------------------------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------------------+------+------+------+--------------------|
|     |               казенные |        |  7450,7   |  7450,7   |     -     |     -     |                         |      |      |      |                    |
|     |             учреждения |        |           |           |           |           |                         |      |      |      |                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 4
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
    "Обеспечение комплексной безопасности государственных областных
         учреждений системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"


                              г. Мурманск
                               2012 год



                         Паспорт подпрограммы
    "Обеспечение комплексной безопасности государственных областных
         учреждений системы социального обслуживания населения
              Мурманской области" (далее - Подпрограмма)



  Государственный       -  Министерство  труда   и   социального   развития
  заказчик              Мурманской области (далее - Министерство)
  Подпрограммы

  Цель                  -  создание  условий  для  обеспечения  безопасного
  Подпрограммы          пребывания   отдельных    категорий    граждан    в
                        государственных   областных   учреждениях   системы
                        социального обслуживания населения

  Задачи                -    повышение     противопожарной     безопасности
  Подпрограммы          государственных   областных   учреждений    системы
                        социального обслуживания населения;
                        -   усиление   антитеррористической    устойчивости
                        государственных   областных   учреждений    системы
                        социального обслуживания населения;
                        - улучшение санитарно-эпидемиологических условий  в
                        государственных   областных   учреждениях   системы
                        социального обслуживания населения

  Целевые показатели    -    доля    зданий    государственных    областных
  (индикаторы)          учреждений   системы    социального    обслуживания
  реализации            населения,  оснащенных   системами   автоматической
  Подпрограммы          пожарной  сигнализации,  от  общего  числа   зданий
                        государственных   областных   учреждений    системы
                        социального обслуживания населения, %;
                        - доля государственных областных учреждений системы
                        социального  обслуживания   населения,   оснащенных
                        системами  наружного  видеонаблюдения,  от   общего
                        числа государственных областных учреждений  системы
                        социального обслуживания населения, %;
                        -доля государственных областных учреждений  системы
                        социального обслуживания  населения,  осуществивших
                        ремонтные   работы    по    устранению    нарушений
                        нормативных    требований,    от    общего    числа
                        государственных   областных   учреждений    системы
                        социального обслуживания населения, %

  Сроки и этапы
  реализации            - 2012-2014 годы
  Подпрограммы

  Краткая               -   мероприятия,   направленные    на    устранение
  характеристика        предписаний      контрольно-надзорных      органов,
  мероприятий           улучшение  условий   комплексной   безопасности   в
  Подпрограммы          государственных   областных   учреждениях   системы
                        социального обслуживания населения

                                                                 

  Объемы и источники                        
  финансирования                          
  Подпрограммы                                                          тыс. руб.
                    ---------------------------------------------------------------
                    |   ИСТОЧНИКИ    |   ВСЕГО   |        ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ         | 
                    | ФИНАНСИРОВАНИЯ |           |          ПОДПРОГРАММЫ          |
                    |                |           |--------------------------------|
                    |                |           |   2012   |   2013   |   2014   |
                    |----------------+-----------+----------+----------+----------|
                    | В ТОМ ЧИСЛЕ:   | 126 262,2 | 56 715,6 | 34 773,3 | 34 773,3 |
                    |----------------+-----------+----------+----------+----------|
                    | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    |  2917,2   |  2917,2  |    0     |    0     |
                    | БЮДЖЕТ         |           |          |          |          |
                    |----------------+-----------+----------+----------+----------|
                    | ОБЛАСТНОЙ      | 123345,0  | 53 798,4 | 34773,3  | 34773,3  |
                    | БЮДЖЕТ         |           |          |          |          |
                    ---------------------------------------------------------------

  Ожидаемые             Реализация мероприятий Подпрограммы позволит
  конечные результаты   к 2015 году:
  реализации            - обеспечить оснащение всех зданий  государственных
  Подпрограммы и        областных    учреждений     системы     социального
  показатели ее         обслуживания  населения  системами   автоматической
  социально-            пожарной сигнализации;
  экономической         -   увеличить   долю   государственных    областных
  эффективности         учреждений   системы    социального    обслуживания
                        населения,    оснащенных    системами     наружного
                        видеонаблюдения, до 65,7%;
                        -   увеличить   долю   государственных    областных
                        учреждений   системы    социального    обслуживания
                        населения,  осуществивших   ремонтные   работы   по
                        устранению  нарушений  нормативных  требований,  до
                        62,9%

  Адрес размещения      http://minsoc.gov-murman.ru/
  Подпрограммы в сети
  Интернет


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

     В соответствии со  Стратегией  социально-экономического  развития
Мурманской области до 2025 года развитие  человеческого  потенциала  и
повышение качества жизни населения региона является генеральной  целью
и основой достижения высокой конкурентоспособности ее экономики.
     В свою очередь, качество  жизни  является  обобщающей  социально-
экономической  категорией,  включающей  в  себя  не   только   уровень
потребления  материальных  благ  и  услуг  (уровень   жизни),   но   и
удовлетворение  духовных  потребностей,  здоровье,   продолжительность
жизни, условия  окружающей  человека  среды,  морально-психологический
климат, душевный комфорт.
     Одной  из  основных  целей  Министерства   является   обеспечение
высокого  уровня  социального   обслуживания   населения.   Необходимо
отметить,  что  достижение  данной  цели  невыполнимо  в   отрыве   от
мероприятий по  обеспечению  безопасности  в  учреждениях  социального
обслуживания  населения.   Кроме   того,   современные   экономические
исследования  показывают,  что  соотношение  затрат   на   обеспечение
безопасности,  произведенных  до   момента   наступления   негативного
события,  и  различного  рода  потерь  и  затрат  на  ликвидацию   его
последствий и  восстановление  имущества  и  ресурсов  равно  1/15,  а
следовательно, своевременное принятие мер по обеспечению  безопасности
дает  положительный  эффект  в   долгосрочной   перспективе   развития
социальной сферы региона.
     В то же время превентивные меры по обеспечению безопасности также
требуют значительных затрат,  которые  могут  составлять  значительную
часть бюджета учреждения, что в складывающейся финансово-экономической
ситуации нередко приводит к отнесению вопросов безопасности на  второй
план.
     В  этой  связи  программно-целевой  метод  управления,   служащий
важнейшим  инструментом  осуществления  государственной  социальной  и
экономической  политики   развития   Мурманской   области   и   дающий
возможность достижения целей и решения задач, утвержденных  в  составе
программных документов  социально-экономического  развития  Мурманской
области,  более  рационален   для   решения   задач   по   обеспечению
безопасности, так как позволяет  контролировать  выполнение  указанных
мероприятий и гарантировать их соответствующее финансирование.
     Подпрограмма "Обеспечение безопасности государственных  областных
учреждений  системы  социального  обслуживания  населения   Мурманской
области" на 2012-2014 годы разработана в соответствии  с  федеральными
законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного   характера",   от
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от  22.07.2008  N 123-ФЗ
"Технический   регламент   о   требованиях   пожарной   безопасности",
постановлением Правительства Мурманской области от 23.07.2007 N 346-ПП
"О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области", другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской  области
и  направлена  на  реализацию  мер  по  обеспечению   безопасности   в
государственных   областных   учреждениях   социального   обслуживания
населения Министерства.
     Реализация предусмотренных  Подпрограммой  мероприятий  обеспечит
достижение следующих положительных эффектов:
     - усиление внимания к вопросам безопасности;
     - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием
подведомственных учреждений;
     - сокращение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;
     - повышение эффективности использования бюджетных средств.

        2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы),
      степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели


--------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Цель, задачи и     | Ед.  |        Значение показателя        | Источник   | Степень  |
| п/п |      показатели       | изм. |           (индикатора)            |  данных    | влияния  |
|     |     (индикаторы)      |      |-----------------------------------|            | показат- |
|     |                       |      |      |      |   Годы реализации   |            |   еля    |
|     |                       |      |      |      |    Подпрограммы     |            | (индика- |
|     |                       |      | 2010 | 2011 |                     |            | тора) на |
|     |                       |      | год  | год  |---------------------|            |  дости-  |
|     |                       |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014  |            |  жение   |
|     |                       |      |      |      | год  | год  |  год  |            |   цели   |
|     |                       |      |      |      |      |      |       |            |   (%)    |
|-----+--------------------------------------------------=---------------------------------------|
|     | Цель    Подпрограммы:  создание   условий   для   обеспечения    безопасного  пребывания |
|     | отдельных  категорий  граждан  в государственных   областных     учреждениях     системы |
|     | социального обслуживания населения                                                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Задача  1.  Повышение   противопожарной   безопасности    государственных      областных |
|     | учреждений системы социального обслуживания населения                                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Доля           зданий |  %   | 60,7 | 86,9 | 94,0 | 96,4 | 100,0 |государств- |    40    |
|     | государственных       |      |      |      |      |      |       |енные       |          |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |областные   |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |учреждения  |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |системы     |          |
|     | населения, оснащенных |      |      |      |      |      |       |социального |          |
|     | системами             |      |      |      |      |      |       |обслужива-  |          |
|     | автоматической        |      |      |      |      |      |       |ния         |          |
|     | пожарной              |      |      |      |      |      |       |населения   |          |
|     | сигнализации,      от |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | общего  числа  зданий |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | государственных       |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | населения, %          |      |      |      |      |      |       |            |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2  | Задача 2. Усиление антитеррористической устойчивости государственных областных           |
|     | учреждений системы социального обслуживания населения                                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Доля  государственных |  %   | 40,0 | 48,6 | 60,0 | 62,9 | 65,7  |государств- |    20    |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |енные       |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |областные   |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |учреждения  |          |
|     | населения, оснащенных |      |      |      |      |      |       |системы     |          |
|     | системами   наружного |      |      |      |      |      |       |социального |          |
|     | видеонаблюдения,   от |      |      |      |      |      |       |обслужива-  |          |
|     | общего          числа |      |      |      |      |      |       |ния         |          |
|     | государственных       |      |      |      |      |      |       |населения   |          |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | населения, %          |      |      |      |      |      |       |            |          |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
|  3  | Задача 3. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных               |
|     | областных учреждениях системы социального обслуживания населения                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Доля  государственных |  %   | 5,7  | 31,4 | 42,9 | 57,1 | 62,9  |государстве-|    40    |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |нные        |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |областные   |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |учреждения  |          |
|     | населения,            |      |      |      |      |      |       |системы     |          |
|     | осуществивших         |      |      |      |      |      |       |социального |          |
|     | ремонтные  работы  по |      |      |      |      |      |       |обслужива-  |          |
|     | устранению  нарушений |      |      |      |      |      |       |ния         |          |
|     | нормативных           |      |      |      |      |      |       |населения   |          |
|     | требований, от общего |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | числа государственных |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | областных  учреждений |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | системы   социального |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | обслуживания          |      |      |      |      |      |       |            |          |
|     | населения, %          |      |      |      |      |      |       |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     Ответственный за достижение показателей -  Министерство  труда  и
социального развития Мурманской области.

                 3. Перечень мероприятий Подпрограммы

     Перечень  программных  мероприятий,   способствующих   достижению
намеченных результатов  и  сгруппированных  по  основным  направлениям
деятельности, приведен в приложении к Подпрограмме и включает  в  себя
мероприятия, направленные на:
     - обеспечение пожарной и электрической безопасности;
     - обеспечение антитеррористической безопасности;
     - обеспечение  технической  безопасности  зданий  и   сооружений,
соблюдение нормативных требований.

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

---------------------------------------------------------------------------------------------
|      Описание      |      Механизмы       |    Описание и оценка    |        Меры,        |
|      внешних       |     минимизации      |    внутренних рисков    |    направленные     |
|       рисков       |     негативного      |                         |     на снижение     |
|                    |   влияния внешних    |                         |     внутренних      |
|                    |       факторов       |                         |       рисков        |
|--------------------+----------------------+-------------------------+---------------------|
| Изменение          | Оперативное          | Организационные   риски | Проведение          |
| федерального       | реагирование      на | (несогласованность      | совещаний с         |
| законодательства   | изменения            | действий    учреждений, | участниками         |
|                    | федерального         | вовлеченных  в  процесс | мероприятий         |
|                    | законодательства   в | реализации              | Подпрограммы        |
|                    | части       принятия | Подпрограммы)           |                     |
|                    | соответствующего     |                         |                     |
|                    | областного           |                         |                     |
|                    | законодательства     |                         |                     |
|--------------------+----------------------+-------------------------+---------------------|
| Экономические      | Уточнение  стоимости | Отражение   участниками | Использование       |
| риски, связанные с | необходимых товаров, | программных             | внутренних        и |
| инфляцией          | работ,   услуг    до | мероприятий   неполных, | внешних             |
|                    | проведения процедуры | недостоверных    данных | источников          |
|                    | размещения   заказа, | или данных  в  неверном | информации      для |
|                    | своевременное        | разрезе, которые  будут | корректировки       |
|                    | уточнение   расходов | использоваться        в | расходов,           |
|                    | учреждения        на | качестве  базовых   при | связанных         с |
|                    | реализацию           | определении   стоимости | реализацией         |
|                    | мероприятий          | приобретаемых  товаров, | мероприятий         |
|                    | подпрограммы,        | работ,           услуг, | Подпрограм-мы       |
|                    | внесение изменений в | необходимых         для |                     |
|                    | Подпрограмму         | реализации              |                     |
|                    |                      | мероприятий             |                     |
|                    |                      | Подпрограммы            |                     |
|--------------------+----------------------+-------------------------+---------------------|
|                    |                      | Нарушение    договорных | Урегулирование      |
|                    |                      | отношений         между | взаимоотношений     |
|                    |                      | заказчиком            и | на     уровне       |
|                    |                      | подрядными              | государственного    |
|                    |                      | организациями  в  части | заказчика, работа с |
|                    |                      | нарушения   сроков    и | контрагентами,      |
|                    |                      | качества   поставляемых | контроль         за |
|                    |                      | товаров,    оказываемых | исполнением         |
|                    |                      | услуг,      выполняемых | условий   договоров |
|                    |                      | работ                   | (контрактов)     на |
|                    |                      |                         | всех этапах         |
|--------------------+----------------------+-------------------------+---------------------|
|                    |                      | Неисполнение            | Предварительный     |
|                    |                      | мероприятия в  связи  с | анализ        рынка |
|                    |                      | отсутствием             | товаров,     работ, |
|                    |                      | потенциальных           | услуг,   работа   с |
|                    |                      | подрядчиков             | контрагентами       |
|                    |                      | (исполнителей) на этапе |                     |
|                    |                      | размещения  заказа   на |                     |
|                    |                      | поставку       товаров, |                     |
|                    |                      | оказание         услуг, |                     |
|                    |                      | выполнение работ        |                     |
---------------------------------------------------------------------------------------------


          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств областного и  федерального  бюджетов  в  формах,  определенных
бюджетным законодательством Российской Федерации.
     Министерство финансов Мурманской области при  подготовке  проекта
закона об областном бюджете  на  очередной  финансовый  год  с  учетом
поданных бюджетных  заявок  и  прогнозируемых  ресурсных  возможностей
уточняет  с   государственными   заказчиками   объемы   финансирования
подпрограммы.
     Объемы финансирования подпрограммы носят  прогнозный  характер  и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта  областного  бюджета  на   соответствующий   год   исходя   из
возможностей областного бюджета и других источников.

                                                           тыс. рублей
-------------------------------------------------------------------------
| Источники финансирования | 2012-2014 |  Годы реализации Подпрограммы  |
|                          |   годы    |--------------------------------|
|                          |           |   2012   |   2013   |   2014   |
|--------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| Всего,                   | 126 262,2 | 56 715,6 | 34 773,3 | 34 773,3 |
| в том числе:             |           |          |          |          |
|--------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|    федеральный бюджет    |  2917,2   |  2917,2  |   0,0    |   0,0    |
|--------------------------+-----------+----------+----------+----------|
|     областной бюджет     | 123 345,0 | 53 798,4 | 34 773,3 | 34 773,3 |
-------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Координатор  Подпрограммы  -  Министерство  труда  и  социального
развития Мурманской области.
     К   участию   в   Подпрограмме   привлекаются    подведомственные
Министерству учреждения.
     Подведомственные Министерству  учреждения  производят  размещение
заказов на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  в
соответствии с Гражданским кодексом  Российской  Федерации,  Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-
ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для  государственных  и  муниципальных  нужд",  другими
нормативными  правовыми  актами   Российской   Федерации,   Мурманской
области, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
     В  ходе   реализации   Подпрограммы   Министерство   обеспечивает
координацию   деятельности   всех   государственных    заказчиков    и
исполнителей.
     Подведомственные    Министерству    учреждения    реализуют     в
установленном порядке  меры  по  полному  и  качественному  выполнению
мероприятий, несут ответственность за их своевременное  выполнение,  а
также за рациональное использование выделяемых средств.
     Исполнители мероприятий ежемесячно направляют в Министерство до 5
числа месяца, следующего за отчетным,  информацию  о  ходе  реализации
Подпрограммы.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2014 году:
     - увеличить  долю  зданий  государственных  областных  учреждений
системы  социального  обслуживания  населения,  оснащенных   системами
автоматической пожарной сигнализации, до 100,0%;
     - увеличить долю  государственных  областных  учреждений  системы
социального обслуживания  населения,  оснащенных  системами  наружного
видеонаблюдения, до 65,7%;
     - увеличить долю  государственных  областных  учреждений  системы
социального обслуживания населения, осуществивших ремонтные работы  по
устранению нарушений нормативных требований, до 62,9%.
     Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться
на  основе  индикаторов,  установленных  разделом  2  Подпрограммы,  в
соответствии с  постановлением  Правительства  Мурманской  области  от
30.06.2008  N 309-ПП  "О Порядке   принятия   решений   о   разработке
долгосрочных целевых программ Мурманской области и их  формирования  и
реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области
от 19.07.2012 N 359-ПП) по направлениям:
     - оценка достижения  плановых  значений  индикаторов,  измеряющих
достижение    целей    и    выполнение    мероприятий     Подпрограммы
(результативность Подпрограммы);
     - оценка полноты финансирования Подпрограммы.


                                                            Приложение
                                                        к Подпрограмме


                   Перечень мероприятий подпрограммы
  "Обеспечение комплексной безопасности государственных областных
 учреждений системы социального обслуживания населения Мурманской
                             области"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, программные меро-  |  Срок  | Объемы и источники финансирования, тыс. руб.      | Показатели (индикаторы) результатив- | Перечень орга-  |
|       |             приятия              | выпол- |                                                   |  ности выполнения программных меро-  | низаций, участ- |
|       |                                  | нения  |                                                   |               приятий                | вующих в реали- |
|       |                                  |        |---------------------------------------------------+--------------------------------------| зации программ- |
|       |                                  |        |   Источник    |  2012 год   | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012  | 2013  | 2014  |  ных мероприя-  |
|       |                                  |        |  финансиро-   |             |          |          |              |  год  |  год  |  год  |       тий       |
|       |                                  |        |     вания     |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     Цель: создание условий для обеспечения безопасного пребывания граждан в государственных областных учреждениях системы социального обслуживания     |
|       |                                                              населения Мурманской области                                                              |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.   |            Задача 1. Повышение противопожарной безопасности государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения            |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Приобретение и установка систем  | 2012-  | всего: 1586,5 |    705,0    |  600,0   |  281,5   | количество   |   9   |   2   |   3   | государственные |
|       | автоматической пожарной сигна-   |  2014  |  ОБ - 1586,5  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | лизации, СооПиУЭ, включая        |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | ремонт, замену комплектующих и   |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | дооборудование датчиками. Вы-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | вод АПС на пульты пожарных       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | частей, включая разработку ПСД   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.2.  | Устройство эвакуационных вы-     | 2012-  | всего: 6919,7 |   5919,7    |  1000,0  |   0,0    | количество   |   6   |   1   |   0   | государственные |
|       | ходов из зданий учреждений,      |  2013  |  ОБ - 6919,7  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | капитальный и текущий ремонт     |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | эвакуационных и наружных ава-    |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | рийных выходов, наружных по-     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | жарных лестниц, отделка путей    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | эвакуации материалами в соот-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ветствии с нормативными требо-   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ваниями к степени огнестойко-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | сти, установка и ремонт пожарно- |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | го ограждения на крыше учреж-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | дений, установка распашных       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | решеток на окнах и приямках      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | подвальных помещений, испыта-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ние пожарных лестниц и ограж-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | дений, включая разработку ПСД    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.3.  | Установка противопожарных        | 2012-  | всего: 1522,3 |   1142,3    |  380,0   |   0,0    | количество   |   3   |   2   |   0   | государственные |
|       | перегородок, дверей, окон и лю-  |  2013  |  ОБ - 1522,3  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | ков, установка и замена дверных  |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | блоков по путям эвакуации, обо-  |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | рудование дверей по путям эва-   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | куации самозакрывающимися        |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | устройствами и уплотнением в     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | притворах                        |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.4.  | Приобретение средств защиты      |  2012  | всего: 403,2  |    403,2    |   0,0    |   0,0    | количество   |   4   |   0   |   0   | государственные |
|       | органов дыхания фильтрующего     |        |  ОБ - 403,2   |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | действия и средств спасения      |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       |                                  |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.5.  | Оборудование ПУ САП, дымо-       |  2012  |  всего: 6,2   |     6,2     |   0,0    |   0,0    | количество   |   1   |   0   |   0   | государственные |
|       | удаления, включая ремонт и за-   |        |   ОБ - 6,2    |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | мену комплектующих, ремонт       |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | (замену) пожарных водопроводов   |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | и гидрантов (их проверку), по-   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | жарных водоемов, противопо-      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | жарных занавесов                 |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.6.  | Приобретение знаков пожарной     |  2012  | всего: 170,5  |    170,5    |   0,0    |   0,0    | количество   |   5   |   0   |   0   | государственные |
|       | безопасности и специального      |        |  ОБ - 170,5   |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | оборудования: огнетушителей (их  |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | зарядка) и комплектующих, по-    |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | жарных рукавов и стволов к ним,  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | пожарных кранов, шкафов (ящи-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | ков), пожарных лестниц, мото-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | помп, источников аварийного      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | электрообеспечения (генерато-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ров, аккумуляторов, фонарей и    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | т.д.), световозвращающих лент.   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | Изготовление планов эвакуации    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.7.  | Расчет пожарных рисков, страхо-  |  2012  |  всего: 15,0  |    15,0     |   0,0    |   0,0    | количество   |   1   |   0   |   0   | государственные |
|       | вание гражданской ответственно-  |        |   ОБ - 15,0   |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | сти за причинение вреда в ре-    |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | зультате пожара, проведение      |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | пожарного аудита, экспертизы     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | противопожарного состояния       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | учреждений                       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 1.8.  | Приведение внутренних и внеш-    | 2012-  | всего: 8929,8 |   3510,8    |  209,0   |  5210,0  | количество   |   6   |   2   |   4   | государственные |
|       | них электрических сетей и элек-  |  2014  |  ОБ - 8929,8  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | трооборудования в соответствие   |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | с ПТЭЭП, ПУЭ, в том числе ре-    |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | монт и совершенствование сис-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | темы наружного и внутреннего     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | освещения территорий учрежде-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ний, ремонт линий электропере-   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | дачи, подающих электрический     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ток для нужд учреждений, замена  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | силового вводного кабеля, обес-  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | печивающего электроснабжение     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | учреждений, включая разработку   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ПСД                              |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | Итого по задаче 1                |        |    всего:     |   11872,7   |  2189,0  |  5491,5  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |    19553,2    |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ - 19553,2  |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.    |          Задача 2. Усиление антитеррористической устойчивости государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2.1.  | Устройство, ремонт наружного     | 2012,  | всего: 5199,1 |   4233,3    |   0,0    |  965,8   | количество   |   2   |   0   |   1   | государственные |
|       | ограждения, включая разработку   |  2014  | ОБ - 5199,1   |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | ПСД                              |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       |                                  |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 2.2.  | Установка систем контроля дос-   | 2012-  | всего: 3866,7 |   1514,5    |  352,2   |  2000,0  | количество   |   5   |   1   |   1   | государственные |
|       | тупа, включая разработку ПСД     |  2014  |  ОБ - 3866,7  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       |                                  |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       |                                  |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | Итого по задаче 2                |        |               |   5747,8    |  352,2   |  2965,8  |              |   7   |   1   |   2   |                 |
|       |                                  |        | всего: 9065,8 |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ОБ - 9065,8  |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  3.   | Задача 3. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях системы социального обслуживания населения
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3.1.  | Выполнение ремонтных работ в     | 2012-  |    всего:     |   всего:    | 28232,6  | 21035,0  | количество   |  16   |  14   |  14   | государственные |
|       | учреждениях с целью выполне-     |  2014  |    76232,5    |   26964,9   |          |          | учреждений,  |       |       |       | областные учре- |
|       | ния предписаний надзорных ор-    |        | ОБ - 75049,3  |    ОБ -     |          |          | осуществив-  |       |       |       | ждения системы  |
|       | ганов и приведения в соответст-  |        |  ФБ - 1183,2  |   25781,7   |          |          | ших ремонт-  |       |       |       |   социального   |
|       | вие с действующими норматив-     |        |               | ФБ - 1183,2 |          |          | ные работы,  |       |       |       |  обслуживания   |
|       | ными требованиями, включая       |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |    населения    |
|       | разработку ПСД, составление      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | схем кадастровых планов соот-    |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ветствующей территории, и под-   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | готовка межевых планов, регист-  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | рация правоустанавливающих       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | документов                       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 3.2.  | Благоустройство территорий       | 2012-  | всего: 4633,4 |   1845,0    |  1805,0  |  983,4   | количество   |   6   |   3   |   3   | государственные |
|       | учреждений: восстановление и     |  2014  |  ОБ - 4633,4  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | ремонт отмосток, устройство      |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | пандусов, асфальтирование тер-   |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | ритории, устройство теневых      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | навесов и игровых площадок,      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | включая разработку ПСД           |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 3.3.  | Оснащение оборудованием и        | 2012-  | всего: 3951,1 |   всего:    |  1016,0  |  650,0   | количество   |   6   |   2   |   2   | государственные |
|       | мебелью в соответствии с уста-   |  2014  |  ОБ - 3451,1  |   2285,1    |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | новленными требованиями Сан-     |        |  ФБ - 500,0   | ОБ - 1785,1 |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | ПиН                              |        |               | ФБ - 500,0  |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       |                                  |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 3.4.  | Оборудование помещений учре-     | 2012-  | всего: 2053,1 |   1641,1    |  282,0   |  130,0   | количество   |   2   |   2   |   2   | государственные |
|       | ждений вентиляцией в соответст-  |  2014  |  ОБ - 2053,1  |             |          |          | устраненных  |       |       |       | областные учре- |
|       | вии с установленными обязатель-  |        |               |             |          |          | нарушений,   |       |       |       | ждения системы  |
|       | ными требованиями по обеспече-   |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |   социального   |
|       | нию воздухообмена, удалению      |        |               |             |          |          |              |       |       |       |  обслуживания   |
|       | вредных веществ и избытков       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |    населения    |
|       | тепла, включая ремонт и замену   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | комплектующих и разработку       |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ПСД                              |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 3.5.  | Ремонт систем теплоснабжения и   | 2012-  | всего: 5056,5 |   4085,0    |  896,5   |   75,0   | количество   |   8   |   3   |   2   | государственные |
|       | теплопунктов, включая приобре-   |  2014  |  ОБ - 5056,5  |             |          |          | учреждений,  |       |       |       | областные учре- |
|       | тение необходимого оборудова-    |        |               |             |          |          | осуществив-  |       |       |       | ждения системы  |
|       | ния, электрических радиаторов и  |        |               |             |          |          | ших ремонт-  |       |       |       |   социального   |
|       | тепловых завес, установка и ре-  |        |               |             |          |          | ные работы,  |       |       |       |  обслуживания   |
|       | монт узлов, приборов учета энер- |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |    населения    |
|       | горесурсов, включая разработку   |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       | ПСД                              |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
| 3.6.  | Замена оконных и дверных бло-    | 2012,  | всего: 5716,6 |   всего:    |   0,0    |  3442,6  | количество   |   1   |   0   |   7   | государственные |
|       | ков, оборудование дополнитель-   |  2014  |  ОБ - 4482,6  |   2274,0    |          |          | учреждений,  |       |       |       | областные учре- |
|       | ных входных тамбуров             |        |  ФБ - 1234,0  | ОБ - 1040,0 |          |          | осуществив-  |       |       |       | ждения системы  |
|       |                                  |        |               | ФБ - 1234,0 |          |          | ших ремонт-  |       |       |       |   социального   |
|       |                                  |        |               |             |          |          | ные работы,  |       |       |       |  обслуживания   |
|       |                                  |        |               |             |          |          | ед.          |       |       |       |    населения    |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | Итого по задаче 3                |        |    всего:     |   всего:    | 32232,1  | 26316,0  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |    97643,2    |   39095,1   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ - 94726,0  |    ОБ -     |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ФБ - 2917,2  |   36177,9   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |               |    ФБ -     |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |               |   2917,2    |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | Всего по Подпрограмме, в том     |        |    всего:     |   всего:    | 34773,3  | 34773,3  |              |       |       |       |                 |
|       | числе:                           |        |   126262,3    |   56715,6   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ - 123345,0 |    ОБ -     |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ФБ - 2917,2  |   53798,4   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |               | ФБ - 2917,2 |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | иные мероприятия                 |        |    всего:     |   всего:    | 34773,3  | 34773,3  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |   126262,2    |   56715,6   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ -123345,0  |    ОБ -     |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ФБ - 2917,2  |   53798,4   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |               | ФБ - 2917,2 |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | в том числе:                     |        |               |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | бюджетные учреждения             |        |    всего:     |   всего:    | 27811,7  | 30482,1  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |   109175,6    |   50881,8   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ - 106258,4 |    ОБ -     |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ФБ - 2917,2  |   47964,6   |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |               | ФБ - 2917,2 |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | автономные учреждения            |        |    всего:     |   5538,9    |  5962,3  |  2256,2  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |    13757,1    |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        | ОБ - 13757,1  |             |          |          |              |       |       |       |                 |
|-------+----------------------------------+--------+---------------+-------------+----------+----------+--------------+-------+-------+-------+-----------------|
|       | казенные учреждения              |        | всего: 3329,2 |    294,9    |  999,3   |  2035,0  |              |       |       |       |                 |
|       |                                  |        |  ОБ - 3329,2  |             |          |          |              |       |       |       |                 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также