Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 461-ПП

 

* Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.

 

Паспорт подпрограммы "Развитие промышленности, инновационной и научно-технической деятельности"

государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"

 

Цель подпрограммы

Формирование условий для развития промышленности, инновационной и научно-технической деятельности организаций

Задачи подпрограммы

1. Повышение конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона, диверсификация промышленного производства

2. Создание и развитие системы поддержки деятельности инновационных предприятий

3. Оказание организационной поддержки научно-технической деятельности

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций

2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

3. Обеспечение реализации совместных кластерных проектов

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

562 408,3

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

128 351,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

6 460,0

тыс. рублей

2015 год:

8 937,1

тыс. рублей

2016 год:

12 118,5

тыс. рублей

2017 год:

8 800,3

тыс. рублей

2018 год:

8 262,2

тыс. рублей

2019 год:

59 347,5

тыс. рублей

2020 год:

24 426,2

тыс. рублей

ФБ*:

351 700,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

1 500,0

тыс. рублей

2015 год:

4 000,0

тыс. рублей

2016 год:

4 000,0

тыс. рублей

2017 год:

4 000,0

тыс. рублей

2018 год:

4 000,0

тыс. рублей

2019 год:

242 600,0

тыс. рублей

2020 год:

91 600,0

тыс. рублей

МБ:

61 750,1

тыс. рублей, из них:

2019 год:

47 312,0

тыс. рублей

2020 год:

14 438,1

тыс. рублей

ВБС:

20 606,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3 500,0

тыс. рублей

2015 год:

2 625,0

тыс. рублей

2016 год:

2 493,8

тыс. рублей

2017 год:

2 493,8

тыс. рублей

2018 год:

2 493,8

тыс. рублей

2019 год:

3 500,0

тыс. рублей

2020 год:

3 500,0

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- развитие региональной инновационной инфраструктуры, способствующей внедрению перспективных инноваций в серийное производство;

- увеличение доли организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций с 6,6 % в 2012 году до 13,1 % в 2020 году;

- интеграция и популяризация научной, научно-технической и образовательной деятельности на основе различных форм участия ученых, преподавателей, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования и сотрудников научно-исследовательских институтов в научных мероприятиях;

- создание и функционирование регионального Центра кластерного развития Мурманской области;

- создание и функционирование промышленной площадки, оснащенной инженерно-технической инфраструктурой

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

Соисполнитель подпрограммы

Министерство образования и науки Мурманской области

 

*Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.

 

Паспорт подпрограммы "Развитие внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"

государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"

 

Цель подпрограммы

Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в интересах социально-экономического развития региона

Задачи подпрограммы

1. Поддержка конгрессно-выставочной деятельности в регионе и организация проведения презентационных мероприятий за его пределами

2. Координация внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного экономического сотрудничества

3. Содействие развитию туризма на территории Мурманской области

4. Содействие развитию торговой деятельности в Мурманской области

Целевые показатели подпрограммы

1. Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений

2. Темп роста внутреннего и въездного туристского потока в Мурманской области к предыдущему году

3. Темп роста численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской области, к предыдущему году

4. Количество приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами

5. Поддержание нормативной правовой базы, регулирующей торговую деятельность, в актуальном состоянии

6. Наличие актуализированного торгового реестра

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

264 480,4

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

200 480,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

30 169,5

тыс. рублей

2015 год:

26 918,3

тыс. рублей

2016 год:

27 293,8

тыс. рублей

2017 год:

15 234,8

тыс. рублей

2018 год:

14 509,6

тыс. рублей

2019 год:

43 177,2

тыс. рублей

2020 год:

43 177,2

тыс. рублей

МБ:

15 000,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3 000,0

тыс. рублей

2015 год:

6 000,0

тыс. рублей

2016 год:

6 000,0

тыс. рублей

ВБС:

49 000,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

14 000,0

тыс. рублей

2015 год:

6 000,0

тыс. рублей

2016 год:

6 000,0

тыс. рублей

2017 год:

5 000,0

тыс. рублей

2018 год:

6 000,0

тыс. рублей

2019 год:

6 000,0

тыс. рублей

2020 год:

6 000,0

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- суммарный объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений, к 2020 году составит не менее 2 100 млн. рублей;

- совокупный прирост объема внутреннего и въездного туристского потока в Мурманскую область в 2020 году составит 25,4 % к уровню 2013 года;

- наличие актуализированного торгового реестра Мурманской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство экономического развития Мурманской области

Соисполнитель подпрограммы

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

 

 

 

Паспорт подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления"

государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"

 

Цель подпрограммы

Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе

 

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование системы стратегического планирования социально-экономического развития региона

 

2. Совершенствование налогового регулирования

 

3. Обеспечение лицензирования отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции субъекта РФ

 

4. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления

 

5. Методологическое содействие исполнительным органам государственной власти Мурманской области в повышении качества и эффективности предоставления государственных услуг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые показатели подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программному принципу

 

2. Доля федеральных программ (государственные программы Российской Федерации, федеральная адресная инвестиционная программа), в реализации мероприятий и проектов которых принимают участие исполнительные органы государственной власти Мурманской области, от общего количества федеральных программ

 

3. Среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году

 

4. Доля своевременно подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012

 

5. Доля региональных налоговых льгот, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот

 

6. Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по данным государственной регистрации по Мурманской области

 

7. Доля решений при оказании государственных услуг, исполнении государственных функций, признанных судом незаконными, в общем количестве принятых решений

 

8. Доля лицензий, аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве действующих лицензий

 

9. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

 

10. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию лома черных металлов, цветных металлов

 

11. Средний срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных услуг по регистрации в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники

 

12. Доля муниципальных образований, уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления которых вырос по отношению к предыдущему году

 

13. Доля исполнительных органов государственной власти Мурманской области, использующих нормативно-методическую базу и рекомендации Министерства экономического развития Мурманской области, направленные на повышение качества и эффективности предоставления государственных услуг

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы

 

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме (ОБ):

18 427,2

тыс. рублей, в том числе:

 

2014 год:

4 648,5

тыс. рублей

 

2015 год:

4 750,0

тыс. рублей

 

2016 год:

5 775,0

тыс. рублей

 

2017 год:

775,0

тыс. рублей

 

2018 год:

678,7

тыс. рублей

 

2019 год:

900,0

тыс. рублей

 

2020 год:

900,0

тыс. рублей

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- обеспечение координации стратегического планирования и мер бюджетной политики на основе развития нормативной правовой базы стратегического планирования;

- обеспечение согласованности методологии, целей и задач в документах стратегического планирования, повышение результативности и эффективности принятых решений, обеспечение развития механизмов "управления по результатам", определяющих четкую взаимосвязь между результатами деятельности исполнительных органов государственной власти и бюджетными средствами, выделенными на их достижение;

- повышение качества прогнозирования (среднее отклонение основных фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году не более 5 процентных пунктов);

- создание налоговых условий, способствующих социально-экономическому развитию Мурманской области;

- увеличение доли региональных налоговых льгот, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития Мурманской области, в общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот до 25 %;

- исключение из оборота предприятий, осуществляющих незаконное предпринимательство по отдельным видам экономической деятельности, контрольные функции по которым отнесены к региональным полномочиям;

- недопущение принятия незаконных и необоснованных решений при оказании государственных услуг в сфере лицензирования;

- создание условий для повышения качества и эффективности предоставления государственных услуг

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство экономического развития Мурманской области

 

Соисполнители подпрограммы

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области

 

 

Паспорт подпрограммы "Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области"

государственной программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата"

 

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов

Задачи подпрограммы

Проведение тарифного регулирования, обеспечивающего баланс интересов долгосрочного развития регулируемых организаций и потребителей их продукции

Целевые показатели подпрограммы

1. Доля проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Мурманской области

2. Доля ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы регулирования тарифов

3. Доля организаций, которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций, представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме (ОБ):

252 737,6*

тыс. рублей, в том числе:

2014 год:

35 074,0

тыс. рублей

2015 год:

34 985,6

тыс. рублей

2016 год:

36 630,1

тыс. рублей

2017 год:

36 561,1

тыс. рублей

2018 год:

36 495,6

тыс. рублей

2019 год:

36 495,6

тыс. рублей

2020 год:

36 495,6

тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей ресурсов в Мурманской области при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области


Информация по документу
Читайте также