Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 15.10.2015 № 461-ПП
* Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.
Паспорт подпрограммы "Развитие
промышленности, инновационной и научно-технической деятельности"
государственной программы Мурманской области
"Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата"
Цель подпрограммы
|
Формирование условий
для развития промышленности, инновационной и научно-технической деятельности
организаций
|
Задачи подпрограммы
|
1. Повышение
конкурентоспособности продукции базовых отраслей промышленности региона,
диверсификация промышленного производства
|
2. Создание и развитие
системы поддержки деятельности инновационных предприятий
|
3. Оказание
организационной поддержки научно-технической деятельности
|
Целевые показатели
подпрограммы
|
1. Доля организаций,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных
организаций
|
2. Доля внутренних
затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
|
3. Обеспечение
реализации совместных кластерных проектов
|
Сроки и этапы
реализации подпрограммы
|
2014-2020 годы
|
Финансовое обеспечение
подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
562 408,3
|
тыс. рублей, в том числе:
|
ОБ:
|
128 351,8
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
6 460,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
8 937,1
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
12 118,5
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
8 800,3
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
8 262,2
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
59 347,5
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
24 426,2
|
тыс. рублей
|
ФБ*:
|
351 700,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
1 500,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
4 000,0
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
4 000,0
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
4 000,0
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
4 000,0
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
242 600,0
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
91 600,0
|
тыс. рублей
|
МБ:
|
61 750,1
|
тыс. рублей, из них:
|
2019 год:
|
47 312,0
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
14 438,1
|
тыс. рублей
|
ВБС:
|
20 606,4
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
3 500,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
2 625,0
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
2 493,8
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
2 493,8
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
2 493,8
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
3 500,0
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
3 500,0
|
тыс. рублей
|
Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы
|
- развитие
региональной инновационной инфраструктуры, способствующей внедрению
перспективных инноваций в серийное производство;
- увеличение доли
организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
обследованных организаций с 6,6 % в 2012 году до 13,1 % в 2020 году;
- интеграция и
популяризация научной, научно-технической и образовательной деятельности на
основе различных форм участия ученых, преподавателей, аспирантов и студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
сотрудников научно-исследовательских институтов в научных мероприятиях;
- создание и функционирование регионального Центра кластерного развития
Мурманской области;
- создание и функционирование промышленной площадки, оснащенной
инженерно-технической инфраструктурой
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской
области
|
Соисполнитель
подпрограммы
|
Министерство образования и науки Мурманской области
|
*Средства федерального бюджета носят прогнозный характер.
Паспорт подпрограммы "Развитие
внешнеэкономических связей, туризма и торговой деятельности в регионе"
государственной программы Мурманской
области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата"
Цель подпрограммы
|
Создание условий для использования потенциала внешнеэкономических и
межрегиональных связей, приграничного сотрудничества, туризма и торговли в
интересах социально-экономического развития региона
|
Задачи подпрограммы
|
1. Поддержка конгрессно-выставочной деятельности в регионе и
организация проведения презентационных мероприятий за его пределами
|
2. Координация внешнеэкономических и межрегиональных связей, приграничного
экономического сотрудничества
|
3. Содействие развитию туризма на территории Мурманской области
|
4. Содействие развитию торговой деятельности в Мурманской области
|
Целевые показатели
подпрограммы
|
1. Объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в
Мурманскую область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и
соглашений
|
2. Темп роста внутреннего и въездного туристского потока в Мурманской
области к предыдущему году
|
3. Темп роста
численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Мурманской
области, к предыдущему году
|
4. Количество
приоритетных с точки зрения развития экономики региона конгрессно-выставочных
и презентационных мероприятий регионального, межрегионального и
международного значения, проведенных на территории региона и за его пределами
|
5. Поддержание
нормативной правовой базы, регулирующей торговую деятельность, в актуальном
состоянии
|
6. Наличие
актуализированного торгового реестра
|
Сроки и этапы
реализации подпрограммы
|
2014-2020 годы
|
Финансовое обеспечение
подпрограммы
|
Всего по подпрограмме:
|
264 480,4
|
тыс. рублей, в том
числе:
|
ОБ:
|
200 480,4
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
30 169,5
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
26 918,3
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
27 293,8
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
15 234,8
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
14 509,6
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
43 177,2
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
43 177,2
|
тыс. рублей
|
МБ:
|
15 000,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
3 000,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
ВБС:
|
49 000,0
|
тыс. рублей, из них:
|
2014 год:
|
14 000,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
5 000,0
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
6 000,0
|
тыс. рублей
|
Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы
|
-
суммарный объем финансовых и материальных ресурсов, поступивших в Мурманскую
область из-за рубежа в рамках реализации международных программ и соглашений,
к 2020 году составит не менее 2 100 млн. рублей;
-
совокупный прирост объема внутреннего и въездного туристского потока в
Мурманскую область в 2020 году составит 25,4 % к уровню 2013 года;
-
наличие актуализированного торгового реестра Мурманской области
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство экономического
развития Мурманской области
|
Соисполнитель
подпрограммы
|
Министерство развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области
|
|
Паспорт подпрограммы
"Совершенствование системы государственного стратегического
управления"
государственной
программы Мурманской области "Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата"
|
|
Цель подпрограммы
|
Совершенствование форм и методов регулирования социально-экономических процессов в регионе
|
|
Задачи подпрограммы
|
1. Совершенствование системы стратегического
планирования социально-экономического развития региона
|
|
2. Совершенствование налогового регулирования
|
|
3. Обеспечение лицензирования отдельных видов
деятельности, отнесенных к компетенции субъекта РФ
|
|
4. Оценка эффективности деятельности органов
местного самоуправления
|
|
5. Методологическое содействие исполнительным
органам государственной власти Мурманской области в повышении качества и
эффективности предоставления государственных услуг
|
|
Целевые показатели подпрограммы
|
1. Доля расходов областного бюджета,
распределенных по программному принципу
|
|
2. Доля федеральных программ (государственные
программы Российской Федерации, федеральная адресная инвестиционная
программа), в реализации мероприятий и проектов которых принимают участие
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, от общего
количества федеральных программ
|
|
3. Среднее отклонение основных
фактических показателей развития экономики области от прогнозируемых в
предыдущем году
|
|
4. Доля своевременно
подготовленных материалов об исполнении указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
|
|
5. Доля региональных
налоговых льгот, направленных на достижение целей и задач
социально-экономического развития Мурманской области, в общем объеме
предоставленных региональных налоговых льгот
|
|
6. Доля хозяйствующих субъектов, в отношении которых
организовано взаимодействие всех уровней власти, направленное на укрепление
налогового потенциала Мурманской области, в общем количестве организаций, по
данным государственной регистрации по Мурманской области
|
|
7. Доля решений
при оказании государственных услуг, исполнении государственных функций,
признанных судом незаконными, в общем количестве принятых решений
|
|
8. Доля лицензий,
аннулированных за нарушения лицензионных требований, в общем количестве
действующих лицензий
|
|
9. Средний срок
прохождения административных процедур при предоставлении государственных
услуг по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции
|
|
10. Средний
срок прохождения административных процедур при предоставлении государственных
услуг по выдаче лицензий на заготовку, переработку, хранение и реализацию
лома черных металлов, цветных металлов
|
|
11. Средний срок прохождения административных
процедур при предоставлении государственных услуг по регистрации в качестве
центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники
|
|
12. Доля муниципальных образований, уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления
которых вырос по отношению к предыдущему году
|
|
13. Доля исполнительных органов государственной
власти Мурманской области, использующих нормативно-методическую базу и
рекомендации Министерства экономического развития Мурманской области,
направленные на повышение качества и эффективности предоставления
государственных услуг
|
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
2014-2020 годы
|
|
Финансовое обеспечение
подпрограммы
|
Всего по подпрограмме (ОБ):
|
18 427,2
|
тыс. рублей, в том
числе:
|
|
2014 год:
|
4 648,5
|
тыс. рублей
|
|
2015 год:
|
4 750,0
|
тыс. рублей
|
|
2016 год:
|
5 775,0
|
тыс. рублей
|
|
2017 год:
|
775,0
|
тыс. рублей
|
|
2018 год:
|
678,7
|
тыс. рублей
|
|
2019 год:
|
900,0
|
тыс. рублей
|
|
2020 год:
|
900,0
|
тыс. рублей
|
|
Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы
|
- обеспечение
координации стратегического планирования и мер бюджетной политики на основе
развития нормативной правовой базы стратегического планирования;
-
обеспечение согласованности методологии, целей и задач в документах
стратегического планирования, повышение результативности и эффективности
принятых решений, обеспечение развития механизмов "управления по
результатам", определяющих четкую взаимосвязь между результатами
деятельности исполнительных органов государственной власти и бюджетными
средствами, выделенными на их достижение;
-
повышение качества прогнозирования (среднее отклонение основных фактических
показателей развития экономики области от прогнозируемых в предыдущем году не
более 5 процентных пунктов);
- создание
налоговых условий, способствующих социально-экономическому развитию
Мурманской области;
-
увеличение доли региональных налоговых льгот, направленных на достижение
стратегических целей социально-экономического развития Мурманской области, в
общем объеме предоставленных региональных налоговых льгот до 25 %;
-
исключение из оборота предприятий, осуществляющих незаконное
предпринимательство по отдельным видам экономической деятельности,
контрольные функции по которым отнесены к региональным полномочиям;
-
недопущение принятия незаконных и необоснованных решений при оказании
государственных услуг в сфере лицензирования;
- создание
условий для повышения качества и эффективности предоставления государственных
услуг
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство
экономического развития Мурманской области
|
|
Соисполнители
подпрограммы
|
Министерство развития
промышленности и предпринимательства Мурманской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт подпрограммы "Осуществление
государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской
области"
государственной программы Мурманской
области "Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата"
Цель подпрограммы
|
Обеспечение
эффективного и стабильного государственного регулирования цен и тарифов
|
Задачи подпрограммы
|
Проведение тарифного
регулирования, обеспечивающего баланс интересов долгосрочного развития
регулируемых организаций и потребителей их продукции
|
Целевые показатели подпрограммы
|
1. Доля
проведенных плановых проверок от числа запланированных проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Мурманской области
|
2. Доля
ресурсоснабжающих организаций, перешедших на долгосрочные методы
регулирования тарифов
|
3. Доля организаций,
которым установлены регулируемые цены (тарифы), от количества организаций,
представивших расчетные материалы и предложения об установлении цен (тарифов)
|
Сроки и этапы реализации подпрограммы
|
2015-2020 годы
|
Финансовое обеспечение
подпрограммы
|
Всего по подпрограмме (ОБ):
|
252 737,6*
|
тыс. рублей, в том
числе:
|
2014 год:
|
35 074,0
|
тыс. рублей
|
2015 год:
|
34 985,6
|
тыс. рублей
|
2016 год:
|
36 630,1
|
тыс. рублей
|
2017 год:
|
36 561,1
|
тыс. рублей
|
2018 год:
|
36 495,6
|
тыс. рублей
|
2019 год:
|
36 495,6
|
тыс. рублей
|
2020 год:
|
36 495,6
|
тыс. рублей
|
Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы
|
Достижение баланса
экономических интересов производителей и потребителей ресурсов в Мурманской
области при осуществлении государственного регулирования цен (тарифов)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Комитет по тарифному
регулированию Мурманской области
|
Читайте также
|