Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 30.07.2014 № 627ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 30.07.2014 N 627 г. Вологда О внесении изменений в постановление Правительства области от 28 октября 2013 года N 1106 Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года N 1106, следующие изменения: 1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции: |——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных ассигнований |общий объем финансирования мероприятий государственной программы – | |государственной программы |3 965 520,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 620 506,5 тыс. руб., | | |2015 год – 636 347,4 тыс. руб., | | |2016 год – 739 407,2 тыс. руб., | | |2017 год – 900 830,9 тыс. руб., | | |2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.; | | |из них: | | |за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – | | |3 947 971,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 610 470,7 тыс. руб., | | |2015 год – 632 590,8 тыс. руб., | | |2016 год – 735 650,6 тыс. руб., | | |2017 год – 900 830,9 тыс. руб., | | |2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.; | | |за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные | | |межбюджетные трансферты) – 17549,0 тыс. руб., в том числе по годам | | |реализации: | | |2014 год – 10 035,8 тыс. руб., | | |2015 год – 3 756,6 тыс. руб., | | |2016 год – 3 756,6 тыс. руб., | | |2017 год – 0,0 тыс. руб., | | |2018 год – 0,0 тыс. руб. | |——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|; 1.2 раздел IV «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции: «IV. Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области. Государственная программа предполагает финансирование в размере 3 965 520,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 620 506,5 тыс. руб., 2015 год – 636 347,4 тыс. руб., 2016 год – 739 407,2 тыс. руб., 2017 год – 900 830,9 тыс. руб., 2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 3 947 971,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 610 470,7 тыс. руб., 2015 год – 632 590,8 тыс. руб., 2016 год – 735 650,6 тыс. руб., 2017 год – 900 830,9 тыс. руб., 2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 17549,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 10 035,8 тыс. руб., 2015 год – 3 756,6 тыс. руб., 2016 год – 3 756,6 тыс. руб., 2017 год – 0,0 тыс. руб., 2018 год – 0,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 5 к государственной программе. Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора.»; 1.3 в подпрограмме «Культурные ценности» (приложение 1 к государственной программе): 1.3.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: |—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————| |Объем бюджетных ассигнований |общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – | |подпрограммы 1 |1 339 499,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 190 655,4 тыс. руб.; | | |2015 год – 210 172,8 тыс. руб.; | | |2016 год – 249 392,0 тыс. руб.; | | |2017 год – 312 547,7 тыс. руб.; | | |2018 год – 376 731,2 тыс. руб. | |—————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|; 1.3.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет областного бюджета составляет 1339499,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 190 655,4 тыс. руб.; 2015 год – 210 172,8 тыс. руб.; 2016 год – 249 392,0 тыс. руб.; 2017 год – 312 547,7 тыс. руб.; 2018 год – 376 731,2 тыс. руб.; Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1. Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора. Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.»; 1.3.3 приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.3.4 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 1.4 в подпрограмме «Объекты культурного наследия» (приложение 2 к государственной программе) приложение 4 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 1.5 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» (приложение 3 к государственной программе): 1.5.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| |Объем бюджетных ассигнований |общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 – | |подпрограммы 3 |2 274 065,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 365 789,1 тыс. руб.; | | |2015 год – 359 512,0 тыс. руб.; | | |2016 год – 419 802,6 тыс. руб.; | | |2017 год – 515 734,4 тыс. руб.; | | |2018 год – 613 227,7 тыс. руб.; | | |из них: | | |за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – | | |2267717,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 359441,1 тыс. руб.; | | |2015 год – 359 512,0 тыс. руб.; | | |2016 год – 419 802,6 тыс. руб.; | | |2017 год – 515 734,4 тыс. руб.; | | |2018 год – 613 227,7 тыс. руб.; | | |за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные | | |трансферты) – 6348,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 6348,0 тыс. руб.; | | |2015 год – 0,0 тыс. руб.; | | |2016 год – 0,0 тыс. руб.; | | |2017 год – 0,0 тыс. руб.; | | |2018 год – 0,0 тыс. руб.»; | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————| 1.5.2 в разделе III «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3»: дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 в разрезе муниципальных образований представлены в приложении 1.1 к подпрограмме 3.»; 1.5.3 раздел IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий. Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области". Цель мероприятия: обеспечение доступности произведений театрального и музыкального искусства. В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий государственным учреждениям области на: - создание нового художественного продукта в сфере театрального искусства, создание спектаклей, представлений, концертных программ; - публичный показ спектаклей, концертных программ, представлений, развитие гастрольной деятельности государственных театров и творческих коллективов на территории области, развитие культурного обмена в сфере театрального и музыкального искусства. Основное мероприятие 2 "Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий". Цель мероприятия: пропаганда лучших достижений отечественной и мировой культуры и искусства. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: - организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам; - организация и проведение проектов в сфере художественного образования, поддержка одаренных обучающихся; - организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.). Основное мероприятие 3 "Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов". Цель мероприятия: реализация мер государственной поддержки в сфере культуры и искусства. В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются: государственная поддержка реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, значимых для социокультурного развития Вологодской области, путем предоставления государственных грантов Вологодской области в сфере культуры; поддержка писателей, членов Союза писателей России, и художников, членов Союза художников России, постоянно проживающих на территории Вологодской области, и создание условий для их плодотворной деятельности; представление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; представление субсидий бюджетам муниципальных образований области на развитие детских школ искусств, направленных на укрепление материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области на развитие муниципальных учреждений культуры, направленных на модернизацию сельской библиотечной сети по направлению создание модельных библиотек». Основное мероприятие 4 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области". Цель мероприятия: обеспечение доступности и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере художественного образования области. В рамках мероприятия предусматривается предоставление субсидий государственным учреждениям области на: - реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; - реализацию дополнительных образовательных программ; - реализацию дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации); - оказание методической помощи муниципальным образованиям области; - укрепление материально-технической базы. Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в реализации основного мероприятия 3 подпрограммы 3 путем финансирования мероприятий по: поддержке муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в соответствии с правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, согласно приложению 2.1 к подпрограмме 3; развитию муниципальных детских школ искусств, осуществляя финансирование мероприятий, направленных на развитие детских школ искусств, в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий согласно приложению 2.2 к подпрограмме 3; развитию муниципальных учреждений культуры, осуществляя финансирование мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры, в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий согласно приложению 2.3 к подпрограмме 3; Реализация указанных мероприятий направлена на улучшение качества предоставления услуг муниципальными учреждениями области. В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 3 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления: взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах, проведение Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области консультаций по вопросам реализации подпрограммы 3.»; 1.5.4 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 2 274 065,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 365 789,1 тыс. руб.; 2015 год – 359 512,0 тыс. руб.; 2016 год – 419 802,6 тыс. руб.; 2017 год – 515 734,4 тыс. руб.; 2018 год – 613 227,7 тыс. руб.; из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 2 267 717,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 359 441,1тыс. руб.; 2015 год – 359 512,0 тыс. руб.; 2016 год – 419 802,6 тыс. руб.; 2017 год – 515 734,4 тыс. руб.; 2018 год – 613 227,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 6348,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 6348,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3. Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора. Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»; 1.5.5 дополнить подпрограмму 3 приложением 1.1 согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 1.5.6 дополнить подпрограмму 3 приложением 2.1 согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 1.5.7 дополнить подпрограмму 3 приложением 2.2 согласно приложению 6 к настоящему постановлению; 1.5.8 дополнить подпрограмму 3 приложением 2.3 согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 1.5.9 приложение 3 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению; 1.5.10 приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению; 1.6 в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 4 к государственной программе): 1.6.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| |Объем бюджетных ассигнований |общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 – | |подпрограммы 4 |237 936,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 49 390,1 тыс. руб.; | | |2015 год – 48 817,5 тыс. руб.; | | |2016 год – 48 817,5 тыс. руб.; | | |2017 год – 45 412,7 тыс. руб.; | | |2018 год – 45 498,7 тыс. руб.; | | |из них: | | |за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – | | |226 735,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 45 702,3 тыс. руб.; | | |2015 год – 45 060,9 тыс. руб.; | | |2016 год – 45 060,9 тыс. руб.; | | |2017 год – 45 412,7 тыс. руб.; | | |2018 год – 45 498,7 тыс. руб.; | | |за счет средств федерального бюджета (субвенции) – | | |11 201,0 тыс. руб., | | |в том числе по годам реализации: | | |2014 год – 3 687,8 тыс. руб.; | | |2015 год – 3 756,6 тыс. руб.; | | |2016 год – 3 756,6 тыс. руб.; | | |2017 год – 0,0 тыс. руб.; | | |2018 год – 0,0 тыс. руб. | |—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|; 1.6.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 237 936,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 49 390,1 тыс. руб.; 2015 год – 48 817,5 тыс. руб.; 2016 год – 48 817,5 тыс. руб.; 2017 год – 45 412,7 тыс. руб.; 2018 год – 45 498,7 тыс. руб.; из них: за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 226 735,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 45 702,3 тыс. руб.; 2015 год – 45 060,9 тыс. руб.; 2016 год – 45 060,9 тыс. руб.; 2017 год – 45 412,7 тыс. руб.; 2018 год – 45 498,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2014 год – 3 687,8 тыс. руб.; 2015 год – 3 756,6 тыс. руб.; 2016 год – 3 756,6 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 4. Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора.»; 1.6.3 приложение 3 к подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 1.7 приложение 5 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 2. Признать утратившим силу постановление Правительства области от 18 ноября 2013 года N 1171 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений». 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. По поручению временно исполняющего обязанности Губернатора области заместитель Губернатора области О.А. Васильев Приложение 1 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 3 к подпрограмме 1 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————| |Статус |Наименование основного |Ответственный исполнитель, |Расходы (тыс. руб.) | | |мероприятия |соисполнители, | | | | |государственный | | | | |заказчик-координатор | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | | | |всего |в том числе по годам: | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————| | | | | |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Подпрограмма 1 |«Культурные ценности» |всего |1339499,1 |190655,4 |210 172,8 |249 392,0 |312 547,7 |376 731,2 | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | | |Департамент культуры, |1339499,1 |190655,4 |210 172,8 |249 392,0 |312 547,7 |376 731,2 | | | |туризма и охраны объектов | | | | | | | | | |культурного наследия | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | |(с 1 января 2014 года) | | | | | | | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Основное |«Организация |Департамент культуры, |507830,8 |71109,2 |79 684,1 |95 353,3 |118 684,3 |142 999,9 | |мероприятие 1.1 |библиотечно-информационного |туризма и охраны объектов | | | | | | | | |обслуживания населения |культурного наследия | | | | | | | | |государственными учреждениями |области (с 1 января | | | | | | | | |области» |2014 года) | | | | | | | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Основное |«Сохранение, пополнение и |Департамент культуры, |635 214,5 |94 985,1 |100 511,2 |117 468,3 |146 415,7 |175 834,2 | |мероприятие 1.2 |популяризация музейных |туризма и охраны объектов | | | | | | | | |предметов и музейных коллекций» |культурного наследия | | | | | | | | | |области (с 1 января | | | | | | | | | |2014 года) | | | | | | | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Основное |«Обеспечение сохранности, |Департамент культуры, |196 453,8 |24 561,1 |29 977,5 |36 570,4 |47 447,7 |57 897,1 | |мероприятие 1.3 |развитие и популяризация |туризма и охраны объектов | | | | | | | | |лучших образцов традиционной |культурного наследия | | | | | | | | |народной культуры и народного |области (с 1 января | | | | | | | | |творчества» |2014 года) | | | | | | | |————————————————|———————————————————————————————-|———————————————————————————|——————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|». Приложение 2 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 4 к подпрограмме 1 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|———————————————————————————————————————————————————————————————------| |Наименование услуги (работы), |Значение показателя объема услуги |Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, | |показателя ее объема | |тыс. руб. | | |———————————————————————————————————————————————————————————————------|———————————————————————————————————————————————————————————————------| | |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том |29 145,8 |29 893,9 |40 133,1 |47 994,5 |57 791,0 | | |числе удаленным пользователям (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |1 386 000 |1 324 000 |1 324 000 |1 260 000 |1 260 000 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество выполненных библиографических справок и консультаций | | | | | | | |по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе | | | | | | | |удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых | | | | | | | |в виртуальном режиме (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |74 500 |73 200 |73 250 |71 000 |71 000 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации | |каталогов | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |объем фондов (ед.) |19 762,2 |20 968,6 |27 237,8 |33 826,5 |40 731,1 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |1 621 377 |1 623 877 |1 625 477 |1 627 457 |1 628 857 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |объем новых поступлений документов на различных видах носителей | | | | | | | |(ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |13 500 |13 200 |13 200 |13 000 |13 000 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 3: |количество библиографических записей, внесенных в каталоги | | | | | | | |(электронный и карточный) (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |61 900 |52 800 |52 800 |47 700 |47 700 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области» | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество информационных материалов (ед.) |3 663,5 |4 384,6 |4 980,2 |6 745,5 |7 523,6 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |966 |968 |972 |972 |972 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) | |деятельности учреждений культуры области | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество мониторингов (ед.) |3 159,6 |3 695,0 |4 456,9 |5 133,3 |6 633,3 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |11 |11 |11 |11 |11 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество информационных систем (ед.) |2 518,3 |2 946,3 |3 555,8 |3 698,7 |4 698,7 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество мероприятий (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |1 430 |1 260 |1 260 |1 115 |1 115 |14 290,2 |19 352,3 |23 539,7 |33 321,8 |41 529,8 | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |1 |0 |0 |0 |0 | | | | | | | «Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |6 855 |7 000 |7 000 |7 000 |7 000 | | | | | | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по организации деятельности клубных формирований | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество клубных формирований (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |5 |5 |5 |6 |6 |103,5 |124,2 |149,0 |178,8 |214,5 | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Методическая работа в установленной сфере деятельности | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество подготовленных, опубликованных изданий, методических |18 836,0 |21 377,7 |24 690,0 |32 535,1 |39 634,3 | | |материалов, программ, проектов (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |84 |77 |77 |78 |78 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |24 |24 |28 |28 |28 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |12 |12 |12 |12 |12 | | | | | | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество мероприятий (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.1 |60 |60 |60 |60 |60 | | | | | | |«Организация | | | | | | | | | | | |библиотечно-информационного | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |государственными учреждениями | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |46 |46 |50 |50 |50 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |70 |75 |80 |80 |80 | | | | | | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество экспозиций и выставок (ед.) |43 778,7 |44 760,3 |47 243,1 |72 403,0 |87 809,6 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |87 |84 |86 |86 |86 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество музейных предметов, представленных в Интернет (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |255 |300 |430 |430 |430 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |640 129 |643 179 |646 229 |649 279 |652 329 |40 167,6 |46 938,7 |56 372,1 |58 653,0 |71 133,7 | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество приобретенных предметов для пополнения музейного | | | | | | | |фонда (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |3 500 |3 050 |3 050 |3 050 |3 050 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по осуществлению научных исследований | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество научно-исследовательских мероприятий (ед.) |895,3 |1 040,1 |1 496,5 |1 892,8 |2 295,6 | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.2 |30 |30 |34 |34 |34 | | | | | | |«Сохранение, пополнение и | | | | | | | | | | | |популяризация музейных предметов | | | | | | | | | | | |и музейных коллекций» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---------------| |Показатель объема 1: |количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде | | | | | | | |в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов | | | | | | | |(ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |350 |350 |350 |350 |350 |1 603,8 |1 930,7 |2 287,0 |2 913,9 |3 485,2 | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс | | | | | | | |(электронный каталог) (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 |2 000 | | | | | | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 3: |количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры | | | | | | | |(ед.) | | | | | | |————————————————————————————————-|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 1.3 |2 |3 |3 |3 |3 | | | | | | |«Обеспечение сохранности, | | | | | | | | | | | |развитие и популяризация лучших | | | | | | | | | | | |образцов традиционной народной | | | | | | | | | | | |культуры и народного творчества» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————-|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|». Приложение 3 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 4 к подпрограмме 2 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 2 |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|———————————————————————————————————————————————————————————————------| |Наименование услуги (работы), |Значение показателя объема услуги |Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, | |показателя ее объема | |тыс. руб. | | |———————————————————————————————————————————————————————————————------|———————————————————————————————————————————————————————————————------| | |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | |————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Методическая работа в установленной сфере деятельности | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |количество подготовленных, опубликованных изданий, методических |2 272,6 |2 573,9 |2 982,4 |3 885,6 |4 803,5 | | |материалов, программ, проектов (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |4 |6 |7 |7 |7 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Услуги по предоставлению доступа к объектам культурного наследия | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |количество посещений (чел.) | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |7000 |7500 |7500 |7500 |8000 |6 298,6 |7 250,4 |9 090,2 |11 843,1 |14 640,8 | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Услуга по предоставлению информации, содержащейся в документах, представляемых для включения объекта культурного наследия регионального и местного значения | |в реестр | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |количество запросов о предоставлении информации в отчетном |2 512,5 |2 944,1 |3 750,4 |4 886,2 |6 040,4 | | |периоде (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |900 |900 |950 |950 |1000 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых | |устанавливает Правительство Российской Федерации) и областной собственности | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |количество объектов культурного наследия, на которых проведены |902,8 |2 072,9 |2 439,7 |3 178,5 |3 929,4 | | |работы по сохранению объектов культурного наследия (ед.) | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |1 |2 |2 |3 |4 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Работы по учету и использованию объектов культурного наследия и земельных участков, находящихся в областной собственности, исполнение функций балансодержателя | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |количество объектов культурного наследия (ед.) |532,9 |601,7 |694,5 |904,8 |1 118,6 | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |63 |63 |63 |63 |63 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель объема 2: |количество земельных участков объектов культурного наследия | | | | | | | |(ед.) | | | | | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |19 |19 |19 |19 |19 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Работы по учету и использованию объектов археологического наследия и земельных участков, занятых ими | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--------------| |Показатель объема 1: |Паспортизация объектов археологического наследия (ед.) |521,5 |721,0 |721,0 |721,0 |721,0 | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————------|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Основное мероприятие 2.1 |50 |50 |50 |50 |50 | | | | | | |«Сохранение, использование и | | | | | | | | | | | |популяризация объектов | | | | | | | | | | | |культурного наследия» | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|». Приложение 4 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 1.1 к подпрограмме 3 Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 в разрезе муниципальных образований области |———————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————| |N п/п |Наименование муниципальных образований |Значения показателей и их | | | |обоснование | | | |—————————————————————————————————| | | |2012 год |2013 год |прогноз | | | |(факт) |(факт) | | | | | | |———————————| | | | | |2014 год | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |1 |2 |3 |4 |5 | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---| |Показатель 1. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем | |количестве детей, % | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---| |1 |Бабаевский район |14,4 |12,2 |12,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |2 |Бабушкинский район |2,2 |2,1 |2,1 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |3 |Белозерский район |15,7 |17,0 |17,0 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |4 |Вашкинский район |9,1 |9,7 |9,7 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |5 |Великоустюгский район |14,1 |14,0 |14,0 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |6 |Верховажский район |10,5 |11,6 |11,6 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |7 |Вожегодский район |4,6 |6,9 |6,9 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |8 |Вологодский район |6,5 |6,2 |6,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |9 |Вытегорский район |3,8 |4,1 |4,1 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |10 |Грязовецкий район |13,2 |14,7 |14,7 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |11 |Кадуйский район |25,2 |23,2 |23,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |12 |Кирилловский район |10,9 |10,2 |10,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |13 |Кичменгско-Городецкий район |13,2 |13,0 |13,0 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |14 |Междуреченский район |16,1 |14,4 |14,4 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |15 |Никольский район |12,4 |9,1 |9,1 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |16 |Нюксенский район |6,4 |8,0 |8,0 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |17 |Сокольский район |11,7 |11,9 |11,9 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |18 |Сямженский район |22,8 |23,2 |23,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |19 |Тарногский район |10,9 |11,6 |11,6 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |20 |Тотемский район |8,8 |12,9 |12,9 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |21 |Устюженский район |12,9 |13,2 |13,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |22 |Усть-Кубинский район |11,0 |10,7 |10,7 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |23 |Харовский район |6,8 |6,2 |6,2 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |24 |Шекснинский район |8,9 |9,3 |9,3 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |25 |город Вологда |12,7 |13,4 |13,4 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| |26 |город Череповец |10,2 |9,8 |9,8 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| | |В среднем по области |10,8 |10,8 |10,8 | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---| |Показатель 2. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети, % | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---| |1 |Никольский район |0,0 |0,0 |3,7 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————| | |В среднем по области |0,4 |0,4 |0,6 | |———————|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|». Приложение 5 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 2.1 к подпрограмме 3 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, И ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 – 2018 ГОДЫ (далее - Правила) Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления иных межбюджетных трансфертов, методика распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок оценки результативности использования иных межбюджетных трансфертов, а также сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов, основание и порядок приостановления (сокращения) иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок возврата иных межбюджетных трансфертов. 1. Целевое назначение иных межбюджетных трансфертов 1.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является финансовое обеспечение за счет средств, поступивших в областной бюджет в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, расходов муниципальных районов и сельских поселений области (далее – муниципальные образования области) на осуществление выплаты денежного поощрения муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений области (далее – муниципальные учреждения), и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений области (далее – работники). 1.2. Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего раздела. 1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области – получателей иных межбюджетных трансфертов несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 2. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований области при условии наличия: обязательства муниципального образования области по обеспечению использования иных межбюджетных трансфертов по целевому назначению в соответствии с разделом 1 настоящих Правил; принятого в установленном порядке муниципального правового акта, определяющего расходные обязательства муниципального образования области по выплате денежного поощрения муниципальным учреждениям и их работникам; соглашения о предоставлении муниципальному образованию области иных межбюджетных трансфертов (далее – Соглашение), заключаемого между Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области (далее – Департамент) и органом местного самоуправления муниципального образования области по форме, утвержденной правовым актом Департамента. 2.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела, при условии предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований области документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом (администрацией) соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств. 3. Критерий отбора муниципальных образований области для предоставления иных межбюджетных трансфертов Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в муниципальном образовании муниципального учреждения и (или) работника, признанных победителями ежегодно проводимого Департаментом конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками в текущем финансовом году. 4. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов между бюджетами муниципальных образований области Размер объема иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле: Vi = Syi + Sri, где: Vi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального образования области (рублей), Syi - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального образования области на осуществление выплаты муниципальным учреждениям (рублей) определяется по формуле: Syi = Py х Ni, где: Py - размер денежного поощрения для муниципальных учреждений, устанавливаемый постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», 100 000 рублей, Ni - число муниципальных учреждений в i-том муниципальном образовании области, признанных победителями ежегодного проводимого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками в текущем финансовом году, Sri - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го муниципального образования области на осуществление выплаты работникам (рублей) определяется по формуле Sri = Pr х Ki, где: Pr - размер денежного поощрения для работников, устанавливаемый постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 30 «О порядке распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», 50 000 рублей, Ki - число работников в i-том муниципальном образовании области, признанных победителями ежегодно проводимого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Вологодской области, и их работниками в текущем финансовом году. 5. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 5.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 5.2. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов являются правовой акт Департамента о присуждении денежных поощрений победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями и их работниками и Соглашение. 5.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования в установленном порядке с лицевого счета, открытого Департаменту в Управлении Федерального казначейства по Вологодской области, на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты. 5.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам осуществляется в соответствии с заявками органов местного самоуправления по форме и в сроки, которые установлены Соглашением. 6. Порядок оценки результативности использования иных межбюджетных трансфертов 6.1. Оценка результативности использования иных межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется по итогам отчетного финансового года. 6.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области об исполнении показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 6.3. Для оценки применяются следующие показатели: количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, человек; число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение, учреждений. 6.4. Результаты оценки Департамент оформляет в виде аналитической записки, которая представляется ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным, в Департамент финансов области. 7. Сроки и порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов 7.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области до 10 ноября текущего года и до 10 января года, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Департаментом. 7.2. Департамент представляет в Департамент финансов области ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению к настоящим Правилам. 8. Основание и порядок сокращения объема, приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 8.1. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований области условия расходования иных межбюджетных трансфертов, установленного пунктом 2.2 раздела 2 настоящих Правил, Департамент финансов области принимает решение о сокращении предоставления иных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном Департаментом финансов области. 8.2. Сокращение в текущем финансовом году объема иных межбюджетных трансфертов производится в случае, если в текущем году муниципальным образованием области не достигнут хотя бы один показатель результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 8.3. В случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил, производится приостановление предоставления в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов. 8.4. Предложения о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов, содержащие предельный размер сокращения объема иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования области, и обоснование сокращения объема иных межбюджетных трансфертов, оформляются Департаментом и представляются в Департамент финансов области одновременно с результатами оценки. Решение о сокращении объема, приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов подлежит согласованию с Министерством культуры Российской Федерации. 8.5. На основании решения о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов, принимаемого в соответствии с пунктом 8.1 настоящих Правил, вносятся изменения в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 9. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном Департаментом финансов области. Приложение к Правилам ОТЧЕТ об использовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений на 1 ____________________ 20___ года (рублей) |————————————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————| |Наименование муниципального |Объем иных |Объем иных |Объем иных | |образования области |межбюджетных |межбюджетных |межбюджетных | | |трансфертов, |трансфертов, |трансфертов, | | |предусмотренных |поступивших |направленных | | |на 20___ год |в местный бюджет |на выплату поощрения | | |——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————| | |учреждения |работники |учреждения |работники |учреждения |работники | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| |Итого | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————|———————————|——————————| ________________________________ _________ _____________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи) «___» ____________ 20___ года». Приложение 6 к постановлению Правительства области от 30.07.2014 N 627 «Приложение 2.2 к подпрограмме 3 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ (2012 – 2018 ГОДЫ)» (далее – Правила) Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области на развитие детских школ искусств (далее - субсидии), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, методика распределения субсидий между муниципальными образованиями, порядок определения уровня софинансирования и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок предоставления субсидий, порядок оценки результативности использования субсидий, методика расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области, порядок обеспечения Департаментом культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области (далее - Департаментом) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления и расходования субсидий, установленного при предоставлении субсидии, в том числе сроков и порядка представления отчетности об использовании субсидий, предельный объем сокращения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий. 1. Целевое назначение субсидий 1.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов области (далее - муниципальные образования области), связанных с реализацией мероприятий по развитию детских школ искусств (далее - мероприятия), направленных на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. 1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил. 1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 2. Условия предоставления и расходования субсидий 2.1. Субсидии предоставляются Департаментом муниципальным образованиям области при соблюдении следующих условий: наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил; наличие обязательства по достижению и достижение значений целевых показателей результативности предоставления субсидии; наличие обязательства муниципального образования области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными актами органов местного самоуправления, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между Департаментом и органами местного самоуправления о предоставлении субсидий; наличие муниципальных программ, предусматривающих финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил; заключение соглашения о предоставлении субсидии между Департаментом и органом местного самоуправления (далее - Соглашение). Форма соглашения утверждается приказом Департамента. 2.2. Департамент предусматривает в Соглашении следующие положения: наличие муниципальных программ, предусматривающих финансирование мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, нормативного правового акта органа местного самоуправления, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение которого предоставляется субсидия; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|