Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 27.10.2014 № 962

 

                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      

 

     От 27.10.2014 N 962
     г. Вологда

 

       Утратило силу - Постановление Правительства Вологодской области

                                                     от 19.01.2015 № 8

     О внесении изменений в постановление
     Правительства области от 28 октября
     2013 года N 1106

 

 

     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

     1. Внести   в   государственную   программу  Вологодской  области
«Сохранение  и развитие культурного потенциала Вологодской области» на
2014 - 2018 годы, утвержденную  постановлением  Правительства  области 
от 28 октября 2013 года N 1106, следующие изменения:
     1.1  позицию  «Объемы  бюджетных   ассигнований   государственной
программы»  паспорта  государственной  программы  изложить в следующей
редакции:
Объемы бюджетных 

ассигнований 

государственной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования мероприятий государственной программы - 

4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 855 494,1 тыс. руб.; 

2015 год - 636 347,4 тыс. руб.; 

2016 год - 739 407,2 тыс. руб.; 

2017 год - 900 830,9 тыс. руб.; 

2018 год - 1 068 428,1 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 

4 182 789,6 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2014 год - 845 289,2 тыс. руб.; 

2015 год - 632 590,8 тыс. руб.; 

2016 год - 735 650,6 тыс. руб.; 

2017 год - 900 830,9 тыс. руб.; 

2018 год - 1 068 428,1 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные 

межбюджетные трансферты) - 17718,1 тыс. руб., в том числе по годам 

реализации: 

2014 год - 10 204,9 тыс. руб.; 

2015 год - 3 756,6 тыс. руб.; 

2016 год - 3 756,6 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

     1.2 раздел IV «Ресурсное обеспечение  государственной  программы,
обоснование  объема  финансовых  ресурсов,  необходимых для реализации
государственной программы» изложить в следующей редакции:
     «IV. Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование
объема     финансовых    ресурсов,    необходимых    для    реализации
государственной программы
     Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется
на   имеющихся  финансовом,  организационном  и  кадровом  потенциалах
отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области.
     Государственная программа предполагает финансирование  в  размере
4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 855 494,1 тыс. руб.;
     2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;
     2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;
     2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;
     2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;
     из них:
     за  счет  средств  областного  бюджета  (собственные  доходы)   
4 182 789,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 845 289,2 тыс. руб.;
     2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;
     2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;
     2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;
     2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;
     за счет средств федерального бюджета (субвенции,  субсидии,  иные
межбюджетные  трансферты)    17 718,1 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
     2014 год – 10 204,9 тыс. руб.;
     2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;
     2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;
     2017 год – 0,0 тыс. руб.;
     2018 год – 0,0 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение  реализации  государственной  программы  за
счет    средств    областного    бюджета   приведено  в  приложении  5  
к государственной программе.
     Расчет  финансового   обеспечения   мероприятий   государственной
программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания
государственными   учреждениями    области    государственных    услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной
программы, обеспечения  повышения  оплаты  труда  отдельных  категорий
работников,   а   также   индексации   иных  расходов  на  культуру  в
соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора.»;
     1.3   в   подпрограмме   «Культурные   ценности»  (приложение   1   
к государственной программе):
     1.3.1  позицию  «Объем  бюджетных  ассигнований  подпрограммы  
паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 - 

1 545 195,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 396 351,3 тыс. руб.; 

2015 год - 210 172,8 тыс. руб.; 

2016 год - 249 392,0 тыс. руб.; 

2017 год - 312 547,7 тыс. руб.; 

2018 год - 376 731,2 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 

1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 396 182,2 тыс. руб.; 

2015 год - 210 172,8 тыс. руб.; 

2016 год - 249 392,0 тыс. руб.; 

2017 год - 312 547,7 тыс. руб.; 

2018 год - 376 731,2 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, 

иные межбюджетные трансферты) - 169,1 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2014 год - 169,1 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

 

 

     1.3.2   раздел   IV    «Характеристика    основных    мероприятий
подпрограммы 1»  дополнить  абзацами двадцать шестым – тридцать вторым
следующего содержания:
     «Основное мероприятие 4 «Создание условий для  повышения  средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»
     Цель мероприятия: обеспечение повышения средней заработной  платы
работников муниципальных учреждений культуры.
     В  рамках  осуществления  данного  мероприятия  предусматривается
предоставление в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований
области на частичное обеспечение  расходов  муниципальных  образований
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
в соответствии с  Правилами  предоставления  и  расходования  субсидий
бюджетам  муниципальных  образований на частичное обеспечение расходов
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
в 2014 году (далее – Правила).
     Правила представлены в приложении 6 к подпрограмме 1.
     Реализация указанного мероприятия будет способствовать достижению
примерных   (индикативных)  значений  соотношения  средней  заработной
платы работников учреждений культуры  и  средней  заработной  платы  в
Вологодской  области,  предусмотренных  Планом  мероприятий («дорожной
картой») «Изменения, направленные  на  повышение  эффективности  сферы
культуры    Вологодской    области»,    утвержденным    постановлением
Правительства области от 25 февраля 2013 года N 200.
     В  целях  эффективной  реализации  мероприятий   подпрограммы   1
определены следующие меры по координации деятельности органов местного
самоуправления:  взаимное  информирование  о  принимаемых  нормативных
правовых  актах,  проведение  Департаментом культуры, туризма и охраны
объектов  культурного  наследия  области  консультаций   по   вопросам
реализации подпрограммы 1.
     Срок реализации мероприятия – 2014 год.»;
     1.3.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование
объема    финансовых    ресурсов,    необходимых     для    реализации 
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
     «V. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  1,  обоснование  объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
     Объем   финансовых    средств,    необходимых    для   реализации 
подпрограммы    1,   за    счет     областного    бюджета   составляет 
1 545 195,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 396 351,3 тыс. руб.;
     2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;
     2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;
     2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;
     2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;
     из них:
     за  счет  средств  областного  бюджета  (собственные  доходы)   
1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 396 182,2 тыс. руб.;
     2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;
     2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;
     2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;
     2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;
     за счет средств федерального бюджета (субвенции,  субсидии,  иные
межбюджетные  трансферты)    169,1  тыс.  руб.,  в том числе по годам
реализации:
     2014 год – 169,1 тыс. руб.;
     2015 год – 0,0 тыс. руб.;
     2016 год – 0,0 тыс. руб.;
     2017 год – 0,0 тыс. руб.;
     2018 год – 0,0 тыс. руб.;
     Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий  подпрограммы  1  за
счет   средств  областного  бюджета  представлены  в  приложении  3  к
подпрограмме 1.
     Расчет  объемов   финансирования   мероприятий   подпрограммы   1
осуществлялся   с   учетом   изменений   прогнозных  объемов  оказания
государственными   учреждениями    области    государственных    услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1,
индексации иных расходов на  культуру  в  соответствии  с  прогнозными
значениями  индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов
оплаты  труда  учреждений  культуры  в  рамках  обеспечения  повышения
средней заработной платы работников учреждений культуры.
     Прогноз сводных  показателей  государственных  заданий  по  годам
реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.»;
     1.3.4 приложение 3 к  подпрограмме  1  «Ресурсное  обеспечение  и
перечень   мероприятий  подпрограммы  1  за  счет  средств  областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к  настоящему
постановлению;
     1.3.5 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных  показателей
государственных  заданий  на оказание государственных услуг выполнение
работ)  государственными  учреждениями  области  по  подпрограмме   
изложить   в   новой  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению;
     1.3.6  дополнить   подпрограмму  1    приложением   6    согласно  
приложению 3 к настоящему постановлению;
     1.3.7 дополнить    подпрограмму    1   приложением   7   согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;
     1.4 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих
инициатив» (приложение 3 к государственной программе):
     1.4.1  позицию  «Объем  бюджетных  ассигнований  подпрограммы  
паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 

3 - 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 395 089,8 тыс. руб.; 

2015 год - 359 512,0 тыс. руб.; 

2016 год - 419 802,6 тыс. руб.; 

2017 год - 515 734,4 тыс. руб.; 

2018 год - 613 227,7 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 

2 297 018,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 388 741,8 тыс. руб.; 

2015 год - 359 512,0 тыс. руб.; 

2016 год - 419 802,6 тыс. руб.; 

2017 год - 515 734,4 тыс. руб.; 

2018 год - 613 227,7 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета (субсидии, 

иные межбюджетные трансферты) - 6348,0 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2014 год - 6348,0 тыс. руб.; 

2015 год - 0,0 тыс. руб.; 

2016 год - 0,0 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

     1.4.2  в  разделе   IV   «Характеристика   основных   мероприятий
подпрограммы 3»:
     дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
     «;  укрепление   материально-технической   базы   государственных
театров и концертных организаций области.»;
     абзацы  седьмой    двадцатый  считать  соответственно   абзацами
восьмым – двадцать первым;
     дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
     «; предоставление субсидий государственным  учреждениям  культуры
на создание многофункциональных мобильных культурных центров.»;
     абзацы   двадцать   первый      тридцать    четвертый    считать
соответственно абзацами двадцать третьим – тридцать шестым;
     1.4.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование
объема     финансовых    ресурсов,     необходимых    для   реализации 
подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
     «V. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  3,  обоснование  объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
     Объем    финансовых   средств,    необходимых    для   реализации 
подпрограммы 3, составляет 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
     2014 год – 395 089,8 тыс. руб.;
     2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;
     2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;
     2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;
     2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;
     из них:
     за  счет  средств  областного  бюджета  (собственные  доходы)   
2 297 018,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год –388 741,8 тыс. руб.;
     2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;
     2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;
     2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;
     2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;
     за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные
трансферты) – 6 348,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 6 348,0 тыс. руб.;
     2015 год – 0,0 тыс. руб.;
     2016 год – 0,0 тыс. руб.;
     2017 год – 0,0 тыс. руб.;
     2018 год – 0,0 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий  подпрограммы  3  за
счет   средств  областного  бюджета  представлены  в  приложении  3  к
подпрограмме 3.
     Расчет  объемов   финансирования   мероприятий   подпрограммы   3
осуществлялся   с   учетом   изменений   прогнозных  объемов  оказания
государственными   учреждениями    области    государственных    услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3,
индексации иных расходов на  культуру  в  соответствии  с  прогнозными
значениями  индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов
оплаты  труда  государственных  образовательных  учреждений   среднего
профессионального  образования  сферы  культуры  и искусства области в
рамках обеспечения повышения средней заработной платы преподавателей.
     Прогноз сводных  показателей  государственных  заданий  по  годам
реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»;
     1.4.4 приложение 3 к  подпрограмме  3  «Ресурсное  обеспечение  и
перечень   мероприятий  подпрограммы  3  за  счет  средств  областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к  настоящему
постановлению;
     1.4.5 приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных  показателей
государственных  заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ)  государственными  учреждениями  области  по  подпрограмме   
изложить   в   новой  редакции  согласно  приложению  6  к  настоящему
постановлению;
     1.5    в    подпрограмме    «Обеспечение    условий    реализации
государственной программы» (приложение 4 к государственной программе):
     1.5.1  позицию  «Объем  бюджетных  ассигнований  подпрограммы  
паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 4 

 

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 - 

237 927,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 49 381,1 тыс. руб.; 

2015 год - 48 817,5 тыс. руб.; 

2016 год - 48 817,5 тыс. руб.; 

2017 год - 45 412,7 тыс. руб.; 

2018 год - 45 498,7 тыс. руб.; 

из них: 

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) - 

226 726,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 45 693,3 тыс. руб.; 

2015 год - 45 060,9 тыс. руб.; 

2016 год - 45 060,9 тыс. руб.; 

2017 год - 45 412,7 тыс. руб.; 

2018 год - 45 498,7 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 

11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2014 год - 3 687,8 тыс. руб.; 

2015 год - 3 756,6 тыс. руб.; 

2016 год - 3 756,6 тыс. руб.; 

2017 год - 0,0 тыс. руб.; 

2018 год - 0,0 тыс. руб.

 

 

 

     1.5.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование
объема     финансовых    ресурсов,     необходимых    для   реализации 
подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
     «V. Ресурсное  обеспечение  подпрограммы  4,  обоснование  объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
     Объем   финансовых    средств,    необходимых    для   реализации 
подпрограммы 4, составляет 237 927,5 тыс. руб., в том числе  по  годам 
реализации:
     2014 год – 49 381,1 тыс. руб.;
     2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;
     2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;
     2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;
     2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;
     из них:
     за  счет  средств  областного  бюджета  (собственные  доходы)   
226 726,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 45 693,3 тыс. руб.;
     2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;
     2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;
     2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;
     2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;
     за    счет    средств   федерального   бюджета   (субвенции)    
11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
     2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;
     2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;
     2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;
     2017 год – 0,0 тыс. руб.;
     2018 год – 0,0 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий  подпрограммы  4  за
счет   средств  областного  бюджета  представлены  в  приложении  3  к
подпрограмме 4.
     Расчет  объемов   финансирования   мероприятий   подпрограммы   4
осуществлялся  на  основании принятых нормативных правовых актов путем
индексации  расходов   в   соответствии   с   прогнозными   значениями
индекса - дефлятора.»;
     1.5.3 приложение 3 к  подпрограмме  4  «Ресурсное  обеспечение  и
перечень   мероприятий  подпрограммы  4  за  счет  средств  областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к  настоящему
постановлению;
     1.6  приложение  5   к   государственной   программе   «Ресурсное
обеспечение  реализации  государственной  программы  за  счет  средств
областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8  к
настоящему постановлению.
     2.      Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
принятия.

 

 

     Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

 

«Приложение 3
к подпрограмме 1

 

                           Ресурсное обеспечение                      
                   и перечень мероприятий подпрограммы 1              
                    за счет средств областного бюджета                
                                                                      
Статус

Наименование основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик - координатор

Расходы (тыс.руб.)

 

 

 

всего

в том числе по годам:

 

 

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Культурные ценности»

всего, в том числе

1545195,0

396351,3

210172,8

249392,0

312547,7

376731,2

 

 

за счет собственных доходов 

областного бюджета

1545025,9

396182,2

210172,8

249392,0

312547,7

376731,2

 

 

за счет субсидий 

федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное 

мероприятие 1.1

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

Департамент культуры, 

туризма и охраны объектов 

культурного наследия 

области всего, в том числе:

510610,9

74058,4

79684,1

95353,3

118684,3

142999,9

 

 

за счет собственных доходов 

областного бюджета

510441,8

73889,3

79684,1

95353,3

118684,3

142999,9

 

 

за счет субсидий 

федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное 

мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных 

предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры, 

туризма и охраны объектов 

культурного наследия 

области

657761,9

117532,5

100511,2

117468,3

146415,7

175834,2

Основное 

мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация 

лучших образцов традиционной 

народной культуры и народного 

творчества»

Департамент культуры, 

туризма и охраны объектов 

культурного 

наследия области

196453,8

24561,1

29977,5

36570,4

47447,7

57897,1

Основное 

мероприятие 1.4 

 

 

 

«Создание условий 

для повышения средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры» 

Департамент культуры, 

туризма и охраны объектов 

культурного 

наследия области 

 

180368,4

 

 

 

 

180368,4

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962

 

«Приложение 4
к подпрограмме 1

 

            Прогноз сводных показателей государственных заданий       
           на оказание государственных услуг (выполнение работ)       
          государственными учреждениями области по подпрограмме 1     

 

Наименование услуги (работы), 

показателя ее объема

Значение показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, 

тыс.руб.

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Показатель объема 1:

количество документов, выданных из фонда библиотеки, 

в том числе удаленным пользователям (ед.)

30 209,2

29 893,9

40 133,1

47 994,5

57 791,0

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

1 386 000

1 324 000

1 324 000

1 260 000

1 260 000

 

 

 

 

 

Показатель объема 2:

количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителей библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

74 500

73 200

73 250

71 000

71 000

 

 

 

 

 

Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов

Показатель объема 1:

объем фондов (ед.)

20 483,3

20 968,6

27 237,8

33 826,5

40 731,1

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

1 621 377

1 623 877

1 625 477

1 627 457

1 628 857

 

 

 

 

 

Показатель объема 2:

объем новых поступлений документов на различных видах носителей 

(ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

13 500

13 200

13 200

13 000

13 000

 

 

 

 

 

Показатель объема 3:

количество библиографических записей, внесенных в каталоги 

(электронный и карточный) (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

61 900

52 800

52 800

47 700

47 700

 

 

 

 

 

Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»

Показатель объема 1:

количество информационных материалов (ед.)

3 797,2

4 384,6

4 980,2

6 745,5

7 523,6

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

966

968

972

972

972

 

 

 

 

 

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) 

деятельности учреждений культуры области

Показатель объема 1:

количество мониторингов (ед.)

3 274,9

3 695,0

4 456,9

5 133,3

6 633,3

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

11

11

11

11

11

 

 

 

 

 

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем

Показатель объема 1:

количество информационных систем (ед.)

2 610,2

2 946,3

3 555,8

3 698,7

4 698,7

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

2

2

2

2

2

 

 

 

 

 

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема 1:

количество мероприятий (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

1 430

1 260

1 260

1 115

1 115

17 414,4

19 352,3

23 539,7

33 321,8

41 529,8

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

1

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

6 855

7 000

7 000

7 000

7 000

 

 

 

 

 

Работа по организации деятельности клубных формирований

Показатель объема 1:

количество клубных формирований (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

5

5

5

6

6

103,5

124,2

149,0

178,8

214,5

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема 1:

количество подготовленных, опубликованных изданий, методических 

материалов, программ, проектов (ед.)

21 368,4

21 377,7

24 690,0

32 535,1

39 634,3

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

84

77

77

78

78

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

24

24

28

28

28

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

12

12

12

12

12

 

 

 

 

 

Показатель объема 2:

количество мероприятий (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.1 

«Организация 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения 

государственными учреждениями 

области»

60

60

60

60

60

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

46

46

50

50

50

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

70

75

80

80

80

 

 

 

 

 

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах

Показатель объема 1:

количество экспозиций и выставок (ед.)

52 745,0

44 760,3

47 243,1

72 403,0

87 809,6

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

87

84

86

86

86

 

 

 

 

 

Показатель объема 2:

количество музейных предметов, представленных в Интернете (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

255

300

430

430

430

 

 

 

 

 

Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда

Показатель объема 1:

количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

640 129

643 179

646 229

649 279

652 329

48 394,3

46 938,7

56 372,1

58 653,0

71 133,7

Показатель объема 2:

количество приобретенных предметов для пополнения музейного 

фонда (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

3 500

3 050

3 050

3 050

3 050

 

 

 

 

 

Работа по осуществлению научных исследований

Показатель объема 1:

количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)

1 078,7

1 040,1

1 496,5

1 892,8

2 295,6

Основное мероприятие 1.2 

«Сохранение, пополнение и 

популяризация музейных предметов 

и музейных коллекций»

30

30

34

34

34

 

 

 

 

 

Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области 

в области традиционной народной культуры

Показатель объема 1:

количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде 

в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов 

(ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

350

350

350

350

350

1 603,8

1 930,7

2 287,0

2 913,9

3 485,2

Показатель объема 2:

количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс 

(электронный каталог) (ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества»

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

 

 

 

 

Показатель объема 3:

количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры 

(ед.)

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1.3 

«Обеспечение сохранности, 

развитие и популяризация лучших 

образцов традиционной народной 

культуры и народного творчества» 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также