ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.10.2014 N 962
г. Вологда
Утратило силу - Постановление Правительства Вологодской области
от 19.01.2015 № 8
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 28 октября
2013 года N 1106
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Вологодской области
«Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» на
2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области
от 28 октября 2013 года N 1106, следующие изменения:
1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной
программы» паспорта государственной программы изложить в следующей
редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований
государственной
программы
|
общий объем финансирования мероприятий государственной программы -
4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 855 494,1 тыс. руб.;
2015 год - 636 347,4 тыс. руб.;
2016 год - 739 407,2 тыс. руб.;
2017 год - 900 830,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 068 428,1 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) -
4 182 789,6 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 845 289,2 тыс. руб.;
2015 год - 632 590,8 тыс. руб.;
2016 год - 735 650,6 тыс. руб.;
2017 год - 900 830,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 068 428,1 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты) - 17718,1 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 год - 10 204,9 тыс. руб.;
2015 год - 3 756,6 тыс. руб.;
2016 год - 3 756,6 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
|
1.2 раздел IV «Ресурсное обеспечение государственной программы,
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется
на имеющихся финансовом, организационном и кадровом потенциалах
отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области.
Государственная программа предполагает финансирование в размере
4 200 507,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 855 494,1 тыс. руб.;
2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;
2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;
2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –
4 182 789,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 845 289,2 тыс. руб.;
2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;
2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;
2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты) – 17 718,1 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 год – 10 204,9 тыс. руб.;
2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за
счет средств областного бюджета приведено в приложении 5
к государственной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной
программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания
государственными учреждениями области государственных услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной
программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий
работников, а также индексации иных расходов на культуру в
соответствии с прогнозными значениями индекса - дефлятора.»;
1.3 в подпрограмме «Культурные ценности» (приложение 1
к государственной программе):
1.3.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1»
паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1
|
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 -
1 545 195,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 396 351,3 тыс. руб.;
2015 год - 210 172,8 тыс. руб.;
2016 год - 249 392,0 тыс. руб.;
2017 год - 312 547,7 тыс. руб.;
2018 год - 376 731,2 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) -
1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 396 182,2 тыс. руб.;
2015 год - 210 172,8 тыс. руб.;
2016 год - 249 392,0 тыс. руб.;
2017 год - 312 547,7 тыс. руб.;
2018 год - 376 731,2 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии,
иные межбюджетные трансферты) - 169,1 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 169,1 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
|
1.3.2 раздел IV «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы 1» дополнить абзацами двадцать шестым – тридцать вторым
следующего содержания:
«Основное мероприятие 4 «Создание условий для повышения средней
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»
Цель мероприятия: обеспечение повышения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных образований
области на частичное обеспечение расходов муниципальных образований
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований на частичное обеспечение расходов
на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
в 2014 году (далее – Правила).
Правила представлены в приложении 6 к подпрограмме 1.
Реализация указанного мероприятия будет способствовать достижению
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной
платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в
Вологодской области, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Вологодской области», утвержденным постановлением
Правительства области от 25 февраля 2013 года N 200.
В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1
определены следующие меры по координации деятельности органов местного
самоуправления: взаимное информирование о принимаемых нормативных
правовых актах, проведение Департаментом культуры, туризма и охраны
объектов культурного наследия области консультаций по вопросам
реализации подпрограммы 1.
Срок реализации мероприятия – 2014 год.»;
1.3.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 1, за счет областного бюджета составляет
1 545 195,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 396 351,3 тыс. руб.;
2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;
2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;
2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;
2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –
1 545 025,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 396 182,2 тыс. руб.;
2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;
2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;
2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;
2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные
межбюджетные трансферты) – 169,1 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 год – 169,1 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за
счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к
подпрограмме 1.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1
осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания
государственными учреждениями области государственных услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1,
индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными
значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов
оплаты труда учреждений культуры в рамках обеспечения повышения
средней заработной платы работников учреждений культуры.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам
реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.»;
1.3.4 приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и
перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.3.5 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг выполнение
работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.3.6 дополнить подпрограмму 1 приложением 6 согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
1.3.7 дополнить подпрограмму 1 приложением 7 согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
1.4 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих
инициатив» (приложение 3 к государственной программе):
1.4.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3»
паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3
|
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы
3 - 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 395 089,8 тыс. руб.;
2015 год - 359 512,0 тыс. руб.;
2016 год - 419 802,6 тыс. руб.;
2017 год - 515 734,4 тыс. руб.;
2018 год - 613 227,7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) -
2 297 018,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 388 741,8 тыс. руб.;
2015 год - 359 512,0 тыс. руб.;
2016 год - 419 802,6 тыс. руб.;
2017 год - 515 734,4 тыс. руб.;
2018 год - 613 227,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субсидии,
иные межбюджетные трансферты) - 6348,0 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 6348,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
|
1.4.2 в разделе IV «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы 3»:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«; укрепление материально-технической базы государственных
театров и концертных организаций области.»;
абзацы седьмой – двадцатый считать соответственно абзацами
восьмым – двадцать первым;
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«; предоставление субсидий государственным учреждениям культуры
на создание многофункциональных мобильных культурных центров.»;
абзацы двадцать первый – тридцать четвертый считать
соответственно абзацами двадцать третьим – тридцать шестым;
1.4.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 3, составляет 2 303 366,5 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 год – 395 089,8 тыс. руб.;
2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;
2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;
2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;
2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –
2 297 018,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год –388 741,8 тыс. руб.;
2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;
2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;
2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;
2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные
трансферты) – 6 348,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 6 348,0 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за
счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к
подпрограмме 3.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3
осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания
государственными учреждениями области государственных услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3,
индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными
значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов
оплаты труда государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования сферы культуры и искусства области в
рамках обеспечения повышения средней заработной платы преподавателей.
Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам
реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»;
1.4.4 приложение 3 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и
перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;
1.4.5 приложение 4 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3»
изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;
1.5 в подпрограмме «Обеспечение условий реализации
государственной программы» (приложение 4 к государственной программе):
1.5.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4»
паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы 4
|
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 -
237 927,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 49 381,1 тыс. руб.;
2015 год - 48 817,5 тыс. руб.;
2016 год - 48 817,5 тыс. руб.;
2017 год - 45 412,7 тыс. руб.;
2018 год - 45 498,7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) -
226 726,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 45 693,3 тыс. руб.;
2015 год - 45 060,9 тыс. руб.;
2016 год - 45 060,9 тыс. руб.;
2017 год - 45 412,7 тыс. руб.;
2018 год - 45 498,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции) -
11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год - 3 687,8 тыс. руб.;
2015 год - 3 756,6 тыс. руб.;
2016 год - 3 756,6 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
|
1.5.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 4, составляет 237 927,5 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2014 год – 49 381,1 тыс. руб.;
2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;
2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;
2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;
2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –
226 726,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 45 693,3 тыс. руб.;
2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;
2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;
2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;
2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета (субвенции) –
11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;
2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;
2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за
счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к
подпрограмме 4.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4
осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем
индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями
индекса - дефлятора.»;
1.5.3 приложение 3 к подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение и
перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;
1.6 приложение 5 к государственной программе «Ресурсное
обеспечение реализации государственной программы за счет средств
областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Губернатор области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962
«Приложение 3
к подпрограмме 1
Ресурсное обеспечение
и перечень мероприятий подпрограммы 1
за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель,
соисполнители,
государственный
заказчик - координатор
|
Расходы (тыс.руб.) |
|
|
|
всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 1 |
«Культурные ценности» |
всего, в том числе |
1545195,0 |
396351,3 |
210172,8 |
249392,0 |
312547,7 |
376731,2 |
|
|
за счет собственных доходов
областного бюджета
|
1545025,9 |
396182,2 |
210172,8 |
249392,0 |
312547,7 |
376731,2 |
|
|
за счет субсидий
федерального бюджета
|
169,1 |
169,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное
мероприятие 1.1
|
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
Департамент культуры,
туризма и охраны объектов
культурного наследия
области всего, в том числе:
|
510610,9 |
74058,4 |
79684,1 |
95353,3 |
118684,3 |
142999,9 |
|
|
за счет собственных доходов
областного бюджета
|
510441,8 |
73889,3 |
79684,1 |
95353,3 |
118684,3 |
142999,9 |
|
|
за счет субсидий
федерального бюджета
|
169,1 |
169,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное
мероприятие 1.2
|
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных
предметов и музейных коллекций»
|
Департамент культуры,
туризма и охраны объектов
культурного наследия
области
|
657761,9 |
117532,5 |
100511,2 |
117468,3 |
146415,7 |
175834,2 |
Основное
мероприятие 1.3
|
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация
лучших образцов традиционной
народной культуры и народного
творчества»
|
Департамент культуры,
туризма и охраны объектов
культурного
наследия области
|
196453,8 |
24561,1 |
29977,5 |
36570,4 |
47447,7 |
57897,1 |
Основное
мероприятие 1.4
|
«Создание условий
для повышения средней
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры»
|
Департамент культуры,
туризма и охраны объектов
культурного
наследия области
|
180368,4
|
180368,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 27.10.2014 N 962
«Приложение 4
к подпрограмме 1
Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями области по подпрограмме 1
Наименование услуги (работы),
показателя ее объема
|
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги,
тыс.руб.
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
Показатель объема 1: |
количество документов, выданных из фонда библиотеки,
в том числе удаленным пользователям (ед.)
|
30 209,2 |
29 893,9 |
40 133,1 |
47 994,5 |
57 791,0 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
1 386 000 |
1 324 000 |
1 324 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 2: |
количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителей библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
74 500 |
73 200 |
73 250 |
71 000 |
71 000 |
|
|
|
|
|
Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов |
Показатель объема 1: |
объем фондов (ед.) |
20 483,3 |
20 968,6 |
27 237,8 |
33 826,5 |
40 731,1 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
1 621 377 |
1 623 877 |
1 625 477 |
1 627 457 |
1 628 857 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 2: |
объем новых поступлений документов на различных видах носителей
(ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
13 500 |
13 200 |
13 200 |
13 000 |
13 000 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 3: |
количество библиографических записей, внесенных в каталоги
(электронный и карточный) (ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
61 900 |
52 800 |
52 800 |
47 700 |
47 700 |
|
|
|
|
|
Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области» |
Показатель объема 1: |
количество информационных материалов (ед.) |
3 797,2 |
4 384,6 |
4 980,2 |
6 745,5 |
7 523,6 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
966 |
968 |
972 |
972 |
972 |
|
|
|
|
|
Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов)
деятельности учреждений культуры области
|
Показатель объема 1: |
количество мониторингов (ед.) |
3 274,9 |
3 695,0 |
4 456,9 |
5 133,3 |
6 633,3 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем |
Показатель объема 1: |
количество информационных систем (ед.) |
2 610,2 |
2 946,3 |
3 555,8 |
3 698,7 |
4 698,7 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий |
Показатель объема 1: |
количество мероприятий (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
1 430 |
1 260 |
1 260 |
1 115 |
1 115 |
17 414,4 |
19 352,3 |
23 539,7 |
33 321,8 |
41 529,8 |
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
6 855 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
|
|
|
|
Работа по организации деятельности клубных формирований |
Показатель объема 1: |
количество клубных формирований (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
103,5 |
124,2 |
149,0 |
178,8 |
214,5 |
Методическая работа в установленной сфере деятельности |
Показатель объема 1: |
количество подготовленных, опубликованных изданий, методических
материалов, программ, проектов (ед.)
|
21 368,4 |
21 377,7 |
24 690,0 |
32 535,1 |
39 634,3 |
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
84 |
77 |
77 |
78 |
78 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
24 |
24 |
28 |
28 |
28 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 2: |
количество мероприятий (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1
«Организация
библиотечно-информационного
обслуживания населения
государственными учреждениями
области»
|
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
46 |
46 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
70 |
75 |
80 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах |
Показатель объема 1: |
количество экспозиций и выставок (ед.) |
52 745,0 |
44 760,3 |
47 243,1 |
72 403,0 |
87 809,6 |
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
87 |
84 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 2: |
количество музейных предметов, представленных в Интернете (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
255 |
300 |
430 |
430 |
430 |
|
|
|
|
|
Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда |
Показатель объема 1: |
количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.) |
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
640 129 |
643 179 |
646 229 |
649 279 |
652 329 |
48 394,3 |
46 938,7 |
56 372,1 |
58 653,0 |
71 133,7 |
Показатель объема 2: |
количество приобретенных предметов для пополнения музейного
фонда (ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
3 500 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
3 050 |
|
|
|
|
|
Работа по осуществлению научных исследований |
Показатель объема 1: |
количество научно-исследовательских мероприятий (ед.) |
1 078,7 |
1 040,1 |
1 496,5 |
1 892,8 |
2 295,6 |
Основное мероприятие 1.2
«Сохранение, пополнение и
популяризация музейных предметов
и музейных коллекций»
|
30 |
30 |
34 |
34 |
34 |
|
|
|
|
|
Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области
в области традиционной народной культуры
|
Показатель объема 1: |
количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде
в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов
(ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
1 603,8 |
1 930,7 |
2 287,0 |
2 913,9 |
3 485,2 |
Показатель объема 2: |
количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс
(электронный каталог) (ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
Показатель объема 3: |
количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры
(ед.)
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3
«Обеспечение сохранности,
развитие и популяризация лучших
образцов традиционной народной
культуры и народного творчества»
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|