Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 31.12.2014 № 1224

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

От 31.12.2014 № 1224

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1106

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1106, следующие изменения:

1.1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

общий объем финансирования мероприятий государственной программы – 4 220 404,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 875 390,7 тыс. руб.;

2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;

2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 4 179 086,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 841 585,8 тыс. руб.;

2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;

2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 41 318,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 33 804,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

 

 

1.2 раздел IV «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«IV. Ресурсное обеспечение государственной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации государственной программы

 

Объем ресурсного обеспечения государственной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах области.

Государственная программа предполагает финансирование в размере 4 220 404,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 875 390,7 тыс. руб.;

2015 год – 636 347,4 тыс. руб.;

2016 год – 739 407,2 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 4 179 086,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 841 585,8 тыс. руб.;

2015 год – 632 590,8 тыс. руб.;

2016 год – 735 650,6 тыс. руб.;

2017 год – 900 830,9 тыс. руб.;

2018 год – 1 068 428,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 41 318,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 33 804,9 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 5 к государственной программе.

Расчет финансового обеспечения мероприятий государственной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий государственной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.»;

1.3 в подпрограмме «Культурные ценности» (приложение 1 к государственной программе):

1.3.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 – 1 542 868,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 394 024,3 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 1 542 698,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 393 855,2 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 169,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 169,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

 

1.3.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 1

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 1 542 868,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 394 024,3 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 1 542 698,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 393 855,2 тыс. руб.;

2015 год – 210 172,8 тыс. руб.;

2016 год – 249 392,0 тыс. руб.;

2017 год – 312 547,7 тыс. руб.;

2018 год – 376 731,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 169,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 169,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора, а также необходимости увеличения фондов оплаты труда учреждений культуры в рамках обеспечения повышения средней заработной платы работников учреждений культуры.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.»;

1.3.3 строку 2 приложения 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

2

Развитие музейного дела

количество созданных экспозиций и выставок

ед.

104

92

87

92

92

92

92

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

-

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

количество виртуальных музеев

ед.

2

3

4

5

6

7

8

«;

1.3.4 приложение 3 к подпрограмме 1 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4 в подпрограмме «Объекты культурного наследия» (приложение 2 к государственной программе):

1.4.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2

объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 114 118,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 14 771,9 тыс. руб.;

2015 год – 17 845,1 тыс. руб.;

2016 год – 21 395,1 тыс. руб.;

2017 год – 27 136,1 тыс. руб.;

2018 год – 32 970,5 тыс. руб. «;

 

1.4.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 2

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, за счет средств областного бюджета составляет 114 118,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 14 771,9 тыс. руб.;

2015 год – 17 845,1 тыс. руб.;

2016 год – 21 395,1 тыс. руб.;

2017 год – 27 136,1 тыс. руб.;

2018 год – 32 970,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 2, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 2 приведен в приложении 4 к подпрограмме 2.»;

1.4.3 приложение 3 к подпрограмме 2 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5 в подпрограмме «Искусство и образование, поддержка творческих инициатив» (приложение 3 к государственной программе):

1.5.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 – 2 323 480,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 415 203,5 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 2 293 532,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 385 255,5 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 29 948,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 29 948,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

 

1.5.2 в разделе IV «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3»:

дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:

«предоставление в 2014 году государственной поддержки (грантов) музыкальных организаций и независимых музыкальных коллективов по результатам проведенного Министерством культуры Российской Федерации конкурсного отбора творческих проектов музыкальных организаций, являющихся бюджетными и автономными учреждениями субъектов Российской Федерации, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также независимых музыкальных коллективов для предоставления государственной поддержки (грантов) за счет предоставленных в 2014 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Вологодской области на указанные цели;»;

абзацы восемнадцатый – тридцать девятый считать соответственно абзацами девятнадцатым – сороковым;

1.5.3 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 3

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3, составляет 2 323 480,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 415 203,5 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 2 293 532,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 385 255,5 тыс. руб.;

2015 год – 359 512,0 тыс. руб.;

2016 год – 419 802,6 тыс. руб.;

2017 год – 515 734,4 тыс. руб.;

2018 год – 613 227,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субсидии, иные межбюджетные трансферты) – 29 948,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 29 948,0 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания государственными учреждениями области государственных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

Прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.»;

1.5.4 приложение 3 к подпрограмме 3 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.6 в подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 4 к государственной программе):

1.6.1 позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4

 

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 – 239 937,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 51 391,0 тыс. руб.;

2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 228 736,4 тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 47 703,2 тыс. руб.;

2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 11 201,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.»;

 

1.6.2 раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

 

«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4,

обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы 4

 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составляет 239 937,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 51 391,0 тыс. руб.;

2015 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2016 год – 48 817,5 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 228 736,4_тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 47 703,2 тыс. руб.;

2015 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2016 год – 45 060,9 тыс. руб.;

2017 год – 45 412,7 тыс. руб.;

2018 год – 45 498,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета (субвенции) – 11 201,0_тыс._руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 3 687,8 тыс. руб.;

2015 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2016 год – 3 756,6 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 4 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.»;

1.6.3 приложение 3 к подпрограмме 4 «Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7 приложение 5 к государственной программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.8 строку 1 приложения 6 к государственной программе «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

заместитель Губернатора области          С.А. Сорогин

 

 


Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 31.12.2014 № 1224

 

«Приложение 3 к подпрограмме 1

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

«Культурные ценности»

всего, в том числе

1 542 868,0

394 024,3

210 172,8

249 392,0

312 547,7

376 731,2

за счет собственных доходов областного бюджета

1 542 698,9

393 855,2

210 172,8

249 392,0

312 547,7

376 731,2

за счет субсидий федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

«Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области всего, в том числе:

510 310,9

73 589,3

79 684,1

95 353,3

118 684,3

142 999,9

за счет собственных доходов областного бюджета

510 141,8

73 420,2

79 684,1

95 353,3

118 684,3

142 999,9

за счет субсидий федерального бюджета

169,1

169,1

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

656 584,9

116 355,5

100 511,2

117 468,3

146 415,7

175 834,2

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного

наследия области

195 603,8

23 711,1

29 977,5

36 570,4

47 447,7

57 897,1

Основное мероприятие 1.4

«Создание условий для повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного

наследия области

180 368,4

180 368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

«

 


Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 31.12.2014 № 1224

 

«Приложение 3 к подпрограмме 2

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 2

«Объекты культурного наследия»

всего

114 118,7

14 771,9

17 845,1

21 395,1

27 136,1

32 970,5

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

114 118,7

14 771,9

17 845,1

21 395,1

27 136,1

32 970,5

Основное мероприятие 2.1

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

92 489,1

13 150,4

17 124,1

20 674,1

26 415,1

32 249,5

Основное мероприятие 2.2

«Изучение и обеспечение физического сохранения объектов археологического наследия»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

3 784,5

1 621,5

721,0

721,0

721,0

721,0

«

 


Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от 31.12.2014 № 1224

 

«Приложение 3 к подпрограмме 3

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

«Искусство и образование, поддержка творческих инициатив»

всего, в том числе:

2 323 480,2

415 203,5

359 512,0

419 802,6

515 734,4

613 227,7

за счет собственных доходов областного бюджета

2 293 532,2

385 255,5

359 512,0

419 802,6

515 734,4

613 227,7

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

29 948,0

29 948,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

1 464 318,4

195 015,0

227 342,3

277 480,3

346 943,5

417 537,3

Основное мероприятие 3.2

«Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

82 950,0

64 850,0

4 600,0

4 500,0

4 500,0

4 500,0

Основное мероприятие 3.3

«Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области, всего, в том числе:

48 113,3

33 745,3

3 592,0

3 592,0

3 592,0

3 592,0

за счет собственных доходов областного бюджета

18 165,3

3 797,3

3 592,0

3 592,0

3 592,0

3 592,0

за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета

29 948,0

29 948,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных учреждениях области»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

728 098,5

121 593,2

123 977,7

134 230,3

160 698,9

187 598,4

«


Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от 31.12.2014 № 1224

 

«Приложение 3 к подпрограмме 4

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Расходы (тыс. руб.)

всего

в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 4

«Обеспечение условий реализации государственной программы»

всего, в том числе:

239 937,4

51 391,0

48 817,5

48 817,5

45 412,7

45 498,7

за счет собственных доходов областного бюджета

228 736,4

47 703,2

45 060,9

45 060,9

45 412,7

45 498,7

за счет субвенций федерального бюджета

11 201,0

3 687,8

3 756,6

3 756,6

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1

«Выполнение функций государственным органом»

Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия области

239 937,4

51 391,0

48 817,5

48 817,5

45 412,7

45 498,7

«

 


Информация по документу
Читайте также