Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 05.03.2015 № 152

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

 

От 05.03.2015 № 152

г. Вологда

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1109

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу «Информационное общество – Вологодская область (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1109 (далее – государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

1.1.1. Позицию «Название государственной программы» исключить.

1.1.2. В наименовании позиции «Соисполнители государственной программы» слово «Соисполнители» заменить словом «Исполнители».

1.1.3. В наименовании позиции «Цель государственной программы» слово «Цель» заменить словом «Цели».

1.1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» изложить в новой редакции:

«

Целевые показатели (индикаторы) государственной программы

доля информационных систем, созданных в целях реализации «электронного правительства»;

доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;

доля граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности постоянного населения Вологодской области

».

1.1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 876 354,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 760,4 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

849 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 760,4 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 26 700,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей

».

1.1.6. Позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» изложить в новой редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

к 2020 году планируется:

обеспечение доли информационных систем, созданных

в целях реализации «электронного правительства»,

на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1,2% в 2012 году до 70% в 2020 году;

увеличение доли граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности постоянного населения Вологодской области с 1,2% в 2012 году до 22% в 2020 году

».

1.2. В наименовании раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки реализации государственной программы» слова «Приоритеты государственной политики» заменить словами «Информация о приоритетах социально-экономического развития».

1.3. Раздел III «Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм и их обобщенная характеристика» считать разделом VI и в нем наименование раздела изложить в новой редакции:

«VI. Состав государственной программы».

1.4. В разделе IV «Ресурсное обеспечение государственной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» государственной программы:

наименование раздела изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета»;

абзацы первый – девятнадцатый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета – 876 354,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 225 680,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 760,4 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 849 654,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 198 980,1 тыс. рублей;

2015 год – 238 760,4 тыс. рублей;

2016 год – 69 590,5 тыс. рублей;

2017 год – 77 538,2 тыс. рублей;

2018 год – 88 395,2 тыс. рублей;

2019 год – 89 095,2 тыс. рублей;

2020 год – 87 295,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей.»;

в абзаце двадцатом слово «Ресурсное» заменить словом «Финансовое».

1.5. Раздел V «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы» считать разделом III и в нем:

в наименовании раздела слова «достижения целей и решения задач» исключить;

в абзаце втором слова «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведена» заменить словами «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) государственной программы приведены»;

абзацы четвертый и пятый исключить;

дополнить абзацами четвертым – шестым следующего содержания:

«- обеспечить долю информационных систем, созданных в целях реализации «электронного правительства», на уровне 100% с 2014 года;

- увеличить долю граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%, с 1,2% в 2012 году;

- увеличить долю граждан, зарегистрированных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», от общей численности постоянного населения Вологодской области до 22%, с 1,2% в 2012 году.».

1.6. Дополнить разделом V следующего содержания:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение целей и решение задач государственной программы

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы приведена в приложении 7 к государственной программе.

Привлечение средств федерального бюджета осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313, в пределах финансирования мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»  подпрограммы "Информационное государство".».

1.7. В приложении 1 «Подпрограмма «Развитие информационного общества и формирование «электронного правительства» Вологодской области» (далее – подпрограмма 1) государственной программы:

1.7.1. В паспорте подпрограммы 1 государственной программы:

1.7.1.1. Позицию «Название подпрограммы 1» исключить.

1.7.1.2. В наименовании позиции «Соисполнители подпрограммы 1» слово «Соисполнители» заменить словом «Исполнители».

1.7.1.3. В наименовании позиции «Цель подпрограммы 1» слово «Цель» заменить словом «Цели».

1.7.1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1

доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа;

доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»;

доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области;

количество инфоматов, установленных в районных центрах области;

доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области;

доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов;

доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг;

доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области;

доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области;

доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области;

объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год;

индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год,

к предыдущему году;

объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году

».

1.7.1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета –

365 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 045,0 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

338 954,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 045,0 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 26 700,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей

».

1.7.1.6. Позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

в результате реализации подпрограммы 1 планируется достигнуть к 2020 году следующих результатов:

поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 70% в 2020 году;

увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году;

увеличение доли населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно-коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области с 0% в 2012 году до 1,7% в 2020 году;

увеличение доли цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов с 12,7% в 2012 году до 65% в 2020 году;

увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг с 0,12% в 2012 году до 25,6% в 2020 году;

увеличение доли описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области с 5% в 2012 году до 20% в 2020 году;

увеличение доли сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области с 11,1% в 2012 году до 100% в 2020 году;

увеличение доли населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области с 70% в 2012 году до 98,8% в 2020 году;

увеличение объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, с 6 847,9 млн. рублей в 2012 году до 12 932,7 млн. рублей в 2020 году;

увеличение индекса физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году, со 102,8% в 2012 году до 110,0% в 2020 году;

увеличение объема инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год, с 2 177,0 млн. рублей в 2012 году до 2 500,0 млн. рублей в 2020 году;

прирост высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи на 869 рабочих мест к 2020 году по сравнению с 2012 годом

».

1.7.2. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1»:

в абзаце одиннадцатом слова «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведена» заменить словами «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены»;

абзацы тринадцатый – пятнадцатый изложить в новой редакции:

«поддержание доли государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2012 года;

поддержание доли типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа, на уровне 100% с 2014 года;

увеличение доли органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда», с 11,4% в 2012 году до 100% в 2020 году;»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

«увеличение количества инфоматов, установленных в районных центрах области, до 50 штук к 2020 году;»;

в абзаце восемнадцатом цифры «4,5» заменить цифрами «1,7».

1.7.3. В разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1»:

абзац тридцать седьмой считать абзацем сорок вторым и в нем слово «соисполнители» заменить словом «исполнители»;

дополнить абзацами тридцать седьмым – сорок первым следующего содержания:

«Основное мероприятие 6 «Содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области».

Цель мероприятия: увеличение доступности услуг связи для населения и организаций области, устранение цифрового неравенства на территории области.

В рамках реализации данного мероприятия предусматриваются:

разработка программы развития всех видов связи на территории области;

реализация соглашений о взаимодействии с операторами связи области в сфере развития услуг связи.».

1.7.4. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета –365 654,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 151 067,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 045,0 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 338 954,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 124 367,7 тыс. рублей;

2015 год – 137 045,0 тыс. рублей;

2016 год – 8 580,0 тыс. рублей;

2017 год – 14 407,8 тыс. рублей;

2018 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2019 год – 18 184,6 тыс. рублей;

2020 год – 18 184,6 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 26 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 26 700,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 1.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 1 либо исполнителем подпрограммы 1 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 1 либо исполнитель подпрограммы 1 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 1 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV(1). Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на достижение целей и решение задач подпрограммы 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.».

1.7.5. Приложения 1 – 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.

1.7.6. Приложение 4 к подпрограмме 1 считать приложением 5 к подпрограмме 1 и в нем в таблице «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1»:

раздел «Основное мероприятие 2. Развитие сервисов информационного общества на основе информационных и телекоммуникационных технологий» дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:

«

14.

Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области

Об утверждении Положения

о государственной информационной системе учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых и приобретаемых за счет средств областного бюджета

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

2 квартал

2015 года

15.

Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области

О внесении изменений в приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области от 31 декабря 2013 года № 133-О

«Об утверждении Положения

о разработке и внедрении информационных систем в органах исполнительной государственной власти области»

с целью создания Реестра проектов

по разработке и внедрению информационных систем, подлежащих реализации в рамках мероприятий государственной программы

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

2 квартал

2015 года

»;

в разделе «Основное мероприятие 3. Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты»:

пункты 14 – 15 считать соответственно пунктами 16 – 17;

дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:

«

18.

Приказ Комитета информационных технологий и телекоммуникаций области

Об утверждении Порядка разработки и размещения интерактивных форм заявлений

о предоставлении государственных и типовых муниципальных услуг

в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области»

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

1 квартал

2015 года

19.

Постановление Правительства области

О системе исполнения регламентов Вологодской области

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

4 квартал

2015 года

».

1.8. В приложении 2 «Подпрограмма «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области» (далее – подпрограмма 2) к государственной программе:

1.8.1. В паспорте подпрограммы 2 государственной программы:

1.8.1.1. Позицию «Наименование подпрограммы 2» исключить.

1.8.1.2. В наименовании позиции «Соисполнители подпрограммы 2» слово «Соисполнители» заменить словом «Исполнители».

1.8.1.3. В наименовании позиции «Цель подпрограммы 2» слово «Цель» заменить словом «Цели».

1.8.1.4. В позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2»:

наименование позиции изложить в новой редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2»;

в абзаце третьем слова «различного масштаба» заменить словами «масштаба 1:50000»;

абзацы пятый, шестой исключить.

1.8.1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета –

21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей

».

1.8.1.6. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2»:

абзац четвертый изложить в новой редакции:

«увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;»;

абзацы шестой, седьмой исключить.

1.8.2. В разделе II «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 2»:

в абзаце четвертом слова «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведена» заменить словами «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены»;

абзац восьмой изложить в новой редакции:

«увеличение доли территории области, покрытой актуальными цифровыми картами масштаба 1:50000, от общей площади территории области с 0% в 2012 году до 100% в 2020 году;»;

абзацы десятый, одиннадцатый исключить.

1.8.3. В абзаце двадцатом раздела III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» слово «соисполнители» заменить словом «исполнители».

1.8.4. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета – 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 21 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 1 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 19 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 500,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.

В случае привлечения ответственным исполнителем подпрограммы 2 либо исполнителем подпрограммы 2 для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 подведомственных ему учреждений ответственный исполнитель подпрограммы 2 либо исполнитель подпрограммы 2 предоставляет подведомственным учреждениям для выполнения основного мероприятия подпрограммы 2 субсидию на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.8.5. Приложения 1 – 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 5 – 7 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма 3) к государственной программе:

1.9.1. В паспорте подпрограммы 3 государственной программы:

1.9.1.1. Позицию «Название подпрограммы 3» исключить.

1.9.1.2. В наименовании позиции «Цель подпрограммы 3» слово «Цель» заменить словом «Цели».

1.9.1.3. В позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» наименование позиции изложить в новой редакции:

«Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3».

1.9.1.4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета –

489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 215,4 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) –

489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 215,4 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей

».

1.9.2. В абзаце девятом раздела II «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3» слова «Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведена» заменить словами «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены».

1.9.3. Раздел IV «Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета – 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 215,4 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, дотаций из федерального бюджета) – 489 200,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 73 112,4 тыс. рублей;

2015 год – 82 215,4 тыс. рублей;

2016 год – 61 010,5 тыс. рублей;

2017 год – 63 130,4 тыс. рублей;

2018 год – 69 710,6 тыс. рублей;

2019 год – 70 910,6 тыс. рублей;

2020 год – 69 110,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 3.».

1.9.4. Приложения 1 – 4 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 8 – 11 к настоящему постановлению.

1.10. Приложения 4 – 6 к государственной программе изложить в новой редакции согласно соответственно приложениям 12 – 14 к настоящему постановлению.

1.11. Дополнить приложением 7 к государственной программе согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

Губернатор области          О.А. Кувшинников

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 05.03.2015 № 152

 

«Приложение 1

к подпрограмме 1

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1


п/п

Задача,
направленная

на достижение цели

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Задача 1. Оптимизация механизма предоставления государственных услуг на основе межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций

целевой показатель 1.1. Доля государственных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

 

целевой показатель 1.2. Доля типовых муниципальных услуг области, переведенных в электронный вид до максимально возможного этапа

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

3.

Задача 2. Повышение качества государственного управления областью, в том числе на основе совершенствования системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений

целевой показатель 2.1. Доля органов исполнительной государственной власти области, объединенных в региональную мультисервисную сеть органов государственной власти области (РМСОГВ), от общего количества органов исполнительной государственной власти области, располагаемых в муниципальном образовании «Город Вологда»

%

11,4

70

90

90

90

90

100

100

100

4.

Задача 3. Поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан при получении государственных услуг, снижение воздействия фактора географического местоположения при получении государственных услуг

целевой показатель 3.1. Доля граждан области, получивших универсальную электронную карту, от общей численности постоянного населения области

%

0

0,1

1,9

0,1

0,1

0,1

37,6

52,8

70

5.

 

целевой показатель 3.2. Количество инфоматов, установленных в районных центрах области

шт.

0

0

0

19

19

19

40

50

50

6.

Задача 4. Повышение технологической осведомленности и квалификации граждан

целевой показатель 4.1. Доля населения области, повысившего уровень компетенций по использованию информационно- коммуникационных технологий за счет реализации мероприятий государственной программы, от общей численности постоянного населения области

%

0

0

0

0,3

0,7

1,0

1,5

1,6

1,7

7.

Задача 5. Повышение качества социальной защиты населения, культурного и гуманитарного просвещения, архивной деятельности области на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

целевой показатель 5.1. Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов

%

12,7

17

20

30

37

44

51

58

65

8.

 

целевой показатель 5.2. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в среднем по области от общего фонда редких книг

%

0,12

3,3

6,5

9,7

12,9

16,1

19,3

22,4

25,6

9.

 

целевой показатель 5.3. Доля описаний дел государственных архивов области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, от общего количества описаний дел государственных архивов области

%

5

6

8

9

11

12

14

20

20

10.

Задача 6. Повышение качества административно-управленческих процессов на основе развития технологий безбумажного документооборота, оперативности и полноты контроля результативности деятельности органов государственной власти

целевой показатель 6.1. Доля сотрудников органов исполнительной государственной власти области, являющихся пользователями единой системы электронного документооборота, от общего количества сотрудников органов исполнительной государственной власти области

%

11,1

100

100

100

100

100

100

100

100

11.

Задача 7. Содействие в предоставлении/ получении услуг связи

целевой показатель 7.1. Доля населения области, имеющего возможность приема эфирных цифровых телеканалов, от общей численности постоянного населения области

%

70

95,7

95,7

96,3

96,8

97,3

97,8

98,3

98,8

12.

 

целевой показатель 7.2. Объем услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год

млн.руб.

6 847,9

7 379,8

7987,9

8683,9

9910,4

11370,2

11550,0

11 922,6

12 932,7

13.

 

целевой показатель 7.3. Индекс физического объема услуг связи, оказанных предприятиями связи области за отчетный год, к предыдущему году

%

102,8

101,0

102,5

108,0

109,0

110,0

110,0

110,0

110,0

14.

 

целевой показатель 7.4. Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности за отчетный год

млн.руб.

2 177,0

2 245,0

2 694,0

1639,0

1816,0

2021,0

2200,0

2400,0

2500,0

15.

 

целевой показатель 7.5. Прирост модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в организациях области в сфере связи к предыдущему году

ед.

501

-261

35

66

78

110

113

118

109


Информация по документу
Читайте также