Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 519
2018 год – 177 080,3 тыс. рублей;
2019 год – 177 080,3 тыс. рублей;
2020 год – 177 080,3 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение и перечень мероприятий
подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к
подпрограмме 8».
1.20.5. Приложение 1 к подпрограмме 8
изложить в новой редакции согласно приложению 33 к настоящему постановлению.
1.20.6. Приложение 2 к подпрограмме 8
изложить в новой редакции согласно приложению 34 к настоящему постановлению.
1.20.6. Приложение 3 к подпрограмме 8
изложить в новой редакции согласно приложению 35 к настоящему постановлению.
1.21. Дополнить государственную программу приложением
13 к Государственной программе согласно приложению 36 к настоящему
постановлению.
1.22. Дополнить государственную программу приложением
14 согласно приложению 37 к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
области О.А. Кувшинников
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 22.06.2015 № 519
«Приложение 1
к Государственной программе
Финансовое обеспечение реализации
государственной программы
за счет средств областного
бюджета
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель
|
Источник финансового обеспечения
|
Расходы (тыс. руб.)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Итого по государственной
программе
|
всего, в том числе
|
218 281,1
|
255 036,5
|
210 052,7
|
200 205,6
|
393 310,7
|
408 668,2
|
391 908,9
|
2 077 463,7
|
собственные доходы областного
бюджета
|
218 281,1
|
255 036,5
|
210 052,7
|
200 205,6
|
393 310,7
|
408 668,2
|
391 908,9
|
2 077 463,7
|
Департамент экономического
развития области
|
всего, в том числе
|
46 280,6
|
65 715,9
|
44 178,8
|
59 600,3
|
160 317,7
|
172 257,8
|
151 894,5
|
700 245,6
|
собственные доходы областного
бюджета
|
46 280,6
|
65 715,9
|
44 178,8
|
59 600,3
|
160 317,7
|
172 257,8
|
151 894,5
|
700 245,6
|
Департамент строительства и
жилищно-коммунального хозяйства области
|
всего, в том числе
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 500,0
|
9 000,0
|
10 000,0
|
24 500,0
|
собственные доходы областного
бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 500,0
|
9 000,0
|
10 000,0
|
24 500,0
|
Правительство области
|
всего, в том числе
|
60 239,7
|
60 366,7
|
53 023,5
|
13 073,0
|
43 420,0
|
48 114,0
|
56 896,0
|
335 132,9
|
собственные доходы областного
бюджета
|
60 239,7
|
60 366,7
|
53 023,5
|
13 073,0
|
43 420,0
|
48 114,0
|
56 896,0
|
335 132,9
|
Департамент имущественных
отношений области
|
всего, в том числе
|
81 202,9
|
72 587,4
|
62 770,1
|
70 936,5
|
88 792,5
|
82 415,9
|
74 737,9
|
533 443,2
|
собственные доходы областного
бюджета
|
81 202,9
|
72 587,4
|
62 770,1
|
70 936,5
|
88 792,5
|
82 415,9
|
74 737,9
|
533 443,2
|
Комитет государственного заказа
области
|
всего, в том числе
|
30 557,9
|
27 333,2
|
25 625,7
|
28 959,6
|
63 214,5
|
64 814,5
|
66 314,5
|
306 819,9
|
|
собственные доходы областного
бюджета
|
30 557,9
|
27 333,2
|
25 625,7
|
28 959,6
|
63 214,5
|
64 814,5
|
66 314,5
|
306 819,9
|
Департамент стратегического
планирования области
|
всего, в том числе
|
0,0
|
29 033,3
|
24 454,6
|
27 636,2
|
32 066,0
|
32 066,0
|
32 066,0
|
177 322,1
|
собственные доходы областного
бюджета
|
0,0
|
29 033,3
|
24 454,6
|
27 636,2
|
32 066,0
|
32 066,0
|
32 066,0
|
177 322,1
|
Приложение 2
к Государственной программе
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 22.06.2015 № 519
«Приложение 2
к Государственной программе
Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств
федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы
Источник финансового обеспечения
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
итого
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Всего
|
1 165,0
|
170,0
|
170,0
|
356 180,0
|
260 180,0
|
260 190,0
|
260 190,0
|
1 140 245,0
|
федеральный бюджет
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
356 000,0
|
260 000,0
|
260 000,0
|
260 000,0
|
1 139 000,0
|
бюджеты муниципальных образований области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
государственные внебюджетные фонды
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
физические и юридические лица
|
165,0
|
170,0
|
170,0
|
180,0
|
180,0
|
190,0
|
190,0
|
1245,0
|
в том числе в форме
государственно-частного партнерства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 22.06.2015 № 519
«Приложение 3
к Государственной программе
Сведения о целевых
показателях (индикаторах) государственной программы
№
п/п
|
Задача, направленная на достижение цели
|
Наименование
целевого показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Значение целевого показателя (индикатора)
|
отчетное
|
оценочное
|
плановое
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1.
|
Задача 1. Формирование
комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного
инвестиционного климата
|
объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования
|
млрд. руб.
|
151,0
|
75,4
|
57,4
|
102,7
|
113,8
|
126,7
|
156,9
|
101,9
|
106,8
|
доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте
|
%
|
42,5
|
22,1
|
15,9
|
25,0
|
24,4
|
24,5
|
27,0
|
16,7
|
16,8
|
2.
|
Задача 2.
Создание условий для модернизации
производства и инновационного развития на территории области
|
доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции
|
%
|
4,0
|
4,7
|
5
|
5,3
|
6
|
6,3
|
6,6
|
7
|
7,5
|
общее количество организаций, производящих в области
композиционные материалы, конструкции и изделия из них
|
ед.
|
0
|
1
|
1
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
9
|
индекс промышленного производства в сопоставимых ценах:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
металлургическое производство
|
% к преды-дущему году
|
98,5
|
101,0
|
101,5
|
101,5
|
101,5
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
химическое производство
|
% к преды-дущему году
|
105,2
|
104,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
производство машин и оборудования
|
% к преды-дущему году
|
113,2
|
95,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
производство электрооборудования
|
% к преды-дущему году
|
96,9
|
96,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
производство транспортных средств
|
% к преды-дущему году
|
104,0
|
96,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
текстильное и швейное производство
|
% к преды-дущему году
|
80,2
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
102,0
|
3.
|
Задача 3.
Создание эффективного механизма учета и использования
имущества области
|
доля объектов недвижимости, в отношении которых
зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов
недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области
|
%
|
50
|
60
|
62
|
65
|
70
|
80
|
85
|
90
|
100
|
доля земельных участков,
находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к
общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области,
свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами
|
%
|
-
|
33
|
35
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
4.
|
Задача 4.
Использование системы государственных закупок как инструмента
государственного регулирования экономики
|
доля объема
государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных»
закупок, в общем объеме государственных закупок
|
%
|
10,8
|
9
|
не >
5
|
не >
5
|
не >
5
|
не >
5
|
не >
5
|
не >
5
|
не >
5
|
5.
|
Задача 5.
Содействие повышению
эффективности деятельности органов местного самоуправления
|
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления
|
% от числа опрошенных
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
49
|
51
|
53
|
55
|
6.
|
Задача 6.
Обеспечение
совершенствования стратегического планирования социально-экономического
развития области
|
точность
прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент
стратегического планирования области
|
%
|
-
|
-
|
-
|
не <
80
|
не <
80
|
не <
80
|
не <
85
|
не <
85
|
не
<
90
|
7.
8
|
Задача 7.
Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности
|
количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
3000
|
3200
|
3250
|
3300
|
3350
|
3400
|
оборот продукции
(услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными -предпринимателями
|
млрд. руб.
|
-
|
-
|
|
261,3
|
272
|
277
|
282
|
287
|
300,2
|
8.
|
Задача 8. Обеспечение
доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
|
количество малых и
средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
9,0
|
9,2
|
9,2
|
9,3
|
9,4
|
9,4
|
доля налоговых
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в
консолидированный бюджет области (собственные доходы)
|
ед.
|
-
|
-
|
-
|
17,0
|
17,6
|
18,1
|
18,7
|
19,2
|
19,8
|
Читайте также
|