Расширенный поиск
Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 08.04.2009 № 840АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Сорок первая сессия двадцать четвертого созыва РЕШЕНИЕ от 8 апреля 2009 г. N 840 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЯМИ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОТ 17.12.2008 N 805 "О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД" Архангельский городской Совет депутатов решил: 1. Приостановить на период до 31 декабря 2009 года включительно действие городской целевой программы "Информатизация и оснащение специализированными кабинетами муниципальных школ города Архангельска" на 2008 - 2010 годы, утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 21.06.2007 N 455, в части реализации и финансового обеспечения за счет средств городского бюджета. 2. Внести изменения и дополнения в городские целевые программы: 2.1. Внести в целевую программу "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.10.2006 N 255 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения: 1) строку "Источники финансирования" паспорта целевой программы "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)" изложить в следующей редакции: Источники Общий объем финансирования Программы составляет финансирования 61 899,0 тыс. рублей, из них: в 2007 году - 39372,0 тыс. рублей; в 2008 году - 15972,0 тыс. рублей; в 2009 году - 6555,0 тыс. рублей 2) абзацы первый - четвертый главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы в 2007 - 2009 годах составляет 61 899,0 тыс. рублей, в том числе: из городского бюджета - 50823,0 тыс. рублей; из областного бюджета - 5500,0 тыс. рублей; из внебюджетных средств - 5576,0 тыс. рублей."; 3) таблицу "Объемы средств и источники финансирования" главы IV "Финансовое обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тыс. руб.) +----------------------------+--------------+-----------------------------| | Источники и направления | Общий объем | В том числе | | финансирования |финансирования+---------+---------+---------+ | | |2007 год |2008 год |2009 год | +----------------------------+--------------+---------+---------+---------+ |Всего по Программе, в том | 61899,0 | 39372,0 | 15972,0 | 6555,0 | |числе: | | | | | +----------------------------+--------------+---------+---------+---------+ |Городской бюджет | 50823,0 | 32606,0 | 12357,0 | 5860,0 | +----------------------------+--------------+---------+---------+---------+ |Областной бюджет | 5500,0 | 3286,0 | 2214,0 | - | +----------------------------+--------------+---------+---------+---------+ |Внебюджетные средства | 5576,0 | 3480,0 | 1401,0 | 695,0 | +----------------------------+--------------+---------+---------+---------+"; 4) В основных мероприятиях Программы (приложение к целевой программе "Экология города Архангельска (2007 - 2009 годы)"): а) раздел 2 "Атмосферный воздух" изложить в следующей редакции: +-----+--------------------------+-----------+-----------------------------------------------+------------------+--------------| | N | Наименование | Период | Объем финансирования, | Природоохранный | Исполнитель | | п/п | мероприятия |реализации,| тыс. рублей | эффект от | | | | | год +-----------+-----------------------------------+ реализации | | | | | | Всего |в т.ч. по источникам финансирования| мероприятия, | | | | | | +----------+----------+-------------+т/год, куб. м/год,| | | | | | |областной |городской | иные | га и др. ед. | | | | | | | бюджет | бюджет | источники | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | Раздел 2. Атмосферный воздух | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 2.1 |Продолжение работ по | 2007 | 2000,0 | - | 2000,0 | - |Создание базы |Мэрия города | | |разработке общегородского | 2008 | 1000,0 | - | 1000,0 | - |данных о состоянии|(НИИ | | |сводного тома "Охрана | 2009 | 180,0 | - | 180,0 | - |атмосферного |Атмосферы) | | |атмосферы и предельно | | | | | |воздуха | | | |допустимые выбросы (ПДВ) | | | | | | | | | |города Архангельска" | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 2.2 |Выполнение исследований | 2007 | 100,0 | - | 100,0 | - |Актуализация |Мэрия города | | |качества атмосферного | 2008 | 300,0 | - | 300,0 | - |электронной карты |(определяется | | |воздуха (проводятся | 2009 | 0 | - | 0 | - |состояния |на конкурсной | | |органом по охране | | | | | |атмосферного |основе) | | |окружающей среды с | | | | | |воздуха | | | |привлечением | | | | | | | | | |специализированной | | | | | | | | | |лаборатории) | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | |Итого по разделу | 2007 | 2100,0 | - | 2100,0 | - | | | | | | 2008 | 1300,0 | - | 1300,0 | - | | | | | | 2009 | 180,0 | - | 180,0 | - | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ б) пункты 3.1, 3.2, 3.4, 3.7 и строку "Итого по разделу" раздела 3 "Водные объекты и водные ресурсы" изложить в следующей редакции: +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 3.1 |Эколого-аналитическая | 2007 | 300,0 | - | 300,0 | - |Создание базы |Мэрия города | | |оценка состояния водных | 2008 | 500,0 | - | 500,0 | - |данных состояния |(определяется | | |объектов, в том числе в | 2009 | 0 | - | 0 | 0 |реки Северной |на конкурсной | | |местах выпуска ливневых | | | | | |Двины |основе) | | |сточных вод | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 3.2 |Продолжение ремонта | 2007 | 3000,0 | 1500,0 | 1350,0 | 150,0 |Прекращение сброса|УЖКХЭ, МУП | | |очистных сооружений на | 2008 | 3250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 250,0 |109,5 тыс. куб. |"Водоканал" | | |острове Хабарка (участие в| 2009 | 0 | - | 0 | 0 |м/год неочищенных |(определяется | | |областной целевой | | | | | |вод |на конкурсной | | |программе "Охрана | | | | | | |основе) | | |окружающей среды и | | | | | | | | | |обеспечение экологической | | | | | | | | | |безопасности Архангельской| | | | | | | | | |области на 2006 - 2008 | | | | | | | | | |годы") | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 3.3 |... | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 3.4 |Строительство напорного | 2007 | - | - | - | - |Предотвращение |УЖКХЭ, УСиКР | | |коллектора в Маймаксанском| 2008 | - | - | - | - |загрязнения |(определяется | | |территориальном округе | 2009 | 0 | - | 0 | - |хозяйственно- |на конкурсной | | | | | | | | |бытовыми сточными |основе) | | | | | | | | |водами реки | | | | | | | | | |Северной Двины | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ |3.5 -|... | | | | | | | | | 3.6 | | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 3.7 |Расширение существующих | 2007 | - | - | - | - |Увеличение |Мэрия города, | | |объединенных очистных | 2008 | 6300,0 | - | 6300,0 | - |мощности очистных |ОАО | | |сооружений ОАО "СЦБК" и | 2009 | 5000,0 | - | 5000,0 | - |сооружений; |"Соломбальский| | |города Архангельска | | | | | |предотвращение |ЦБК" | | | | | | | | |загрязнения реки | | | | | | | | | |Северной Двины | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | |Итого по разделу | 2007 | 12386,0 | 2386,0 | 9850,0 | 150,0 | | | | | | 2008 | 10964,0 | 2214,0 | 8500,0 | 250,0 | | | | | | 2009 | 5000 | - | 5000 | - | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ в) пункты 4.1, 4.4, 4.9, 4.11 и строку "Итого по разделу" раздела 4 "Почвы" изложить в следующей редакции: +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 4.1 |Проектирование полигона | 2007 | 500,0 | - | 500,0 | - | |Мэрия города | | |для захоронения отходов: | 2008 | - | - | - | - | |(определяется | | |- выбор места размещения; | 2009 | 0 | - | 0 | - | |на конкурсной | | |- разработка технического | | | | | | |основе) | | |задания; | | | | | | | | | |- разработка проекта | | | | | | | | | |строительства; | | | | | | | | | |- начало строительства | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ |4.2 -|... | | | | | | | | | 4.3 | | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 4.4 |Обустройство действующей | 2007 | - | - | - | - |Снижение |УЖКХЭ, МУП | | |городской свалки (Окружное| 2008 | - | - | | - |негативного |"САХ" | | |шоссе) | 2009 | 0 | - | 0 | 0 |воздействия на |(определяется | | | | | | | | |окружающую среду |на конкурсной | | | | | | | | |при эксплуатации |основе) | | | | | | | | |свалки | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ |4.5 -|... | | | | | | | | | 4.8 | | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 4.9 |Продолжение работ по | 2007 | 100,0 | - | 100,0 | - |Утилизация опасных|ДО, ДЗиСП, | | |утилизации ртутьсодержащих| 2008 | 150,0 | - | 150,0 | - |отходов |(определяется | | |отходов (РСО) от бюджетных| 2009 | 0 | - | 0 | 0 | |на конкурсной | | |учреждений города | | | | | | |основе) | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ |4.10 |... | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ |4.11 |Проведение экологического | 2007 | 1266,0 | - | 1266,0 | - |Предотвращение |УЖКХЭ мэрии | | |мониторинга городской | 2008 | 1097,0 | - | 1097,0 | - |загрязнения |города | | |свалки, расположенной за | 2009 | 0 | - | 0 | 0 |окружающей среды в|(организация, | | |Окружным шоссе | | | | | |месте размещения |определяемая | | | | | | | | |отходов |на конкурсной | | | | | | | | | |основе) | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | |Итого по разделу | 2007 | 23221,0 | 900,0 | 19566,0 | 2755,0 | | | | | | 2008 | 10047,0 | - | 1747,0 | 500,0 | | | | | | 2009 | 0 | - | 0 | - | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ г) пункты 6.2, 6.3 и строку "Итого по разделу" раздела 6 "Экологическая культура" изложить в следующей редакции: +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 6.2 |Проведение семинаров, | 2007 | 100,0 | - | 100,0 | - |Повышение уровня |ДЭ | | |конкурсов проектов на | 2008 | 130,0 | - | 120,0 | 10,0 |экологической |(определяется | | |экологическую тематику | 2009 | 30 | - | 30 | - |грамотности |на конкурсной | | | | | | | | |населения |основе) | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | 6.3 |Размещение публикаций на | 2007 | 190,0 | - | 190,0 | - |Информирование |ДЭ | | |экологическую тематику, | 2008 | 200,0 | - | 200,0 | - |общественности |(определяется | | |издание | 2009 | 150,0 | - | 150,0 | - | |на конкурсной | | |информационно-справочного | | | | | | |основе) | | |материала | | | | | | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | |Итого по разделу | 2007 | 865,0 | - | 290,0 | 575,0 | | | | | | 2008 | 961,0 | - | 310,0 | 651,0 | | | | | | 2009 | 875,0 | | 180,0 | 695,0 | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ д) строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции: +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ | |Итого по Программе | 2007 | 39372,0 | 3286,0 | 32606,0 | 3480,0 | | | | | | 2008 | 15972,0 | 2214,0 | 12357,0 | 1401,0 | | | | | | 2009 | 6555,0 | - | 5860,0 | 695,0 | | | | | | всего | 61899,0 | 5500,0 | 50823,0 | 5576,0 | | | +-----+--------------------------+-----------+-----------+----------+----------+-------------+------------------+--------------+ 2.2. Внести в целевую комплексную программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 484 (с изменениями), следующие изменения: 1) в разделах 1, 5, 8 Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа"; 2) в строке "Предполагаемые источники и объемы финансирования" паспорта Программы: а) цифры "84751,8 тыс. рублей" заменить цифрами "83441,0 тыс. рублей"; б) слова "2009 год - 24208,4 тыс. рублей;" заменить словами "2009 год - 22897,6 тыс. рублей;"; 3) в разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы": а) слова "На реализацию Программы необходимо 84751,8 тыс. рублей" заменить словами "На реализацию Программы необходимо 83441,0 тыс. рублей"; б) слова "в 2009 году - 24208,4 тыс. рублей" заменить словами "в 2009 году - 22897,6 тыс. рублей"; в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания: "Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности за 2008 год."; 4) раздел 8 "Перечень мероприятий Программы" изложить в следующей редакции: "8. Перечень мероприятий Программы +---+----------------------+--------------+---------------------------------------+---------------| | N | Наименование | Источники | Финансовые затраты на реализацию | Исполнители | |п/п| мероприятий |финансирования| (тыс. руб.) | | | | | +---------+-----------------------------+ | | | | | Всего | В том числе | | | | | | +---------+---------+---------+ | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | +---+---------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Учреждения образования | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.1|Монтаж автоматической |городской | 49232,0 | 16827,0 | 12026,0 | 20379,0 | | | |пожарной сигнализации |бюджет | | | | | | | |с системой оповещения | | | | | | | | |людей при пожаре (с | | | | | | | | |разработкой | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |общеобразовательные | | 34001 | 10000 | 7398 | 16603 |Департамент | | |учреждения | | | | | |образования | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |дошкольные учреждения | | 13762 | 5957 | 4029 | 3776 |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | | |Учреждения | | 1469 | 870 | 599 | | | | |дополнительного | | | | | |Служба | | |образования | | | | | |муниципального | | | | | | | | |заказа | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |городской | 49232,0 | 16827,0 | 12026,0 | 20379,0 | | | |образования: |бюджет | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | | Учреждения здравоохранения и социальные учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.2|Монтаж автоматической |гор. бюджет | 19985,8 | 5402,1 | 9084,6 | 5499,1 |Департамент | | |пожарной сигнализации | | | | | |здравоохранения| | |(с разработкой | | | | | |и соц. политики| | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | |Муниципальные | | |числе: | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Первая городская | | 5400,0 | 1236,0 | 2164,0 | 2000,0 | | | |клиническая больница | | | | | | | | |скорой медицинской | | | | | | | | |помощи" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ - городские | |11692,397|3419,597 | 5273,7 | 2999,1 | | | |больницы | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Родильный дом | |1466,381 | 466,381 | 500,0 | 500,0 | | | |имени Самойловой" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Городской дом | | 287,822 | 280,122 | 7,7 | | | | |ребенка" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Городская | | 42,2 | | 42,2 | | | | |поликлиника N 2" | | | | | | | | |(филиал на ул. | | | | | | | | |Урицкого) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |Муниципальные | | 1097,0 | | 1097,0 | | | | |социальные учреждения | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.3|Приобретение |гор. бюджет | 289,6 | 144,0 | 0 | 145,6 |Департамент | | |индивидуальных средств| | | | | |здравоохранения| | |защиты органов дыхания| | | | | |и социальной | | |для персонала | | | | | |политики | | |учреждений с | | | | | | | | |круглосуточным | | | | | |Муниципальные | | |пребыванием людей | | | | | |учреждения | | |("Феникс" - | | | | | | | | |269 шт. x 1,6 = | | | | | | | | |430,4), в том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Первая гор. кл. | | 273,6 | 134,4 | 0 | 139,2 | | | |больница" (110 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Гор. кл. больница| | | | | | | | |N 6" (40 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Гор. кл. больница| | | | | | | | |N 7" (45 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |МУЗ "Гор. больница N | | | | | | | | |12" (5 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Род. дом им. | | | | | | | | |Самойловой" (40 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ГДР (15 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |ЦЗПН "Душа" (3 шт.) | | 16,0 | 9,6 | 0 | 6,4 | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦЗПН (4 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦПСОиП (3 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦОПД (4 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет | 20275,4 | 5546,1 | 9084,6 | 5644,7 | | | |здравоохранения и | | | | | | | | |социальным учреждениям| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы культуры| +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.4|Монтаж автоматической |гор. бюджет | 8659,5 | 6840,5 | 877,0 | 942,0 |Управление | | |пожарной сигнализации | | | | | |культуры и | | |(с разработкой | | | | | |молодежной | | |проектно-сметной | | | | | |политики | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | | |МУК клубного типа | | 4802,0 | 4189,0 | 613,0 | | | | |(культурные центры, | | | | | |Служба | | |ДК) | | | | | |муниципального | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+заказа | | |МУК "Централизованная | | 2519,6 | 1314,5 | 263,1 | 942,0 | | | |библиотечная система" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД сферы | | 1337,9 | 1337,0 | 0,9 | | | | |культуры, в том числе:| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |монтаж АПС и | | | | | | | | |устройство отдельного | | | | | | | | |входа в филиале МОУ | | | | | | | | |ДОД "ДШИ N 2" по ул. | | | | | | | | |Кедрова, 20 | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.5|Устройство |гор. бюджет | 926,5 | 416,5 | 260,0 | 250,0 |Управление | | |противопожарных | | | | | |культуры и | | |дверей, в том числе: | | | | | |молодежной | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+политики | | |МУК "Ломоносовский ДК"| | 170,0 | 170,0 | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+Муниципальные | | |МУК "АГКЦ" | | 126,5 | 126,5 | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДШИ N 42" (в | | 120,0 | 120,0 | | | | | |т.ч. реконструкция АПС| | | | | | | | |с установкой дымовых | | | | | | | | |извещателей) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУК "Централизованная | | 120,0 | | 120,0 | | | | |библиотечная система" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУК клубного типа | | 240,0 | | 140,0 | 100,0 | | | |(культурные центры, | | | | | | | | |ДК) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |МОУ ДОД сферы культуры| | 150,0 | | | 150,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.6|Проведение мероприятий|гор. бюджет | 577,6 | 577,6 | | |Служба | | |по пожарной | | | | | |муниципального | | |безопасности в МУК "КЦ| | | | | |заказа | | |"Северный", в том | | | | | | | | |числе: | | | | | |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | | |устройство | | 420,8 | 420,8 | | | | | |противопожарного | | | | | | | | |водопровода | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |проведение мероприятий| | 156,8 | 156,8 | | | | | |по выполнению | | | | | | | | |предписаний | | | | | | | | |Государственного | | | | | | | | |пожарного надзора МЧС | | | | | | | | |России | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет | 10163,6 | 7834,6 | 1137,0 | 1192,0 | | | |культуры: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | | Учреждения физической культуры и спорта | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.7|Монтаж автоматической |гор. бюджет | 1508,5 | 798,5 | 650,0 | 60,0 |Упр. по физ. | | |пожарной сигнализации | | | | | |культуре и | | |(с разработкой | | | | | |спорту | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | |Служба | | |числе: | | | | | |муниципального | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+заказа | | |МОУ ДОД "ДЮСШ" | | 1508,5 | 798,5 | 650,0 | 60,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+Муниципальные | |1.8|Устройство |гор. бюджет | 221,5 | 221,5 | | |учреждения | | |эвакуационных выходов | | | | | | | | |(с разработкой | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. | | 221,5 | 221,5 | | | | | |Я.Г.Карбасникова" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет | 1730,0 | 1020,0 | 650,0 | 60,0 | | | |физ. культуры и | | | | | | | | |спорта: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Ремонт пожарных водоемов | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.9|Капитальный ремонт |гор. бюджет | 300,0 | | | 300,0 |Администрация | | |пожарных водоемов (с | | | | | |Исакогорского и| | |разработкой | | | | | |Цигломенского | | |пр.-сметной | | | | | |терр. округов | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |у зданий МОУ "Школа | | 300,0 | | | 300,0 | | | |N 87" по ул. 100 | | | | | | | | |Дивизии, 12, МОУ | | | | | | | | |"Школа N 73" по ул. | | | | | | | | |Стивидорской, 11 с | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | |подъездов к ним и | | | | | | | | |необходимыми | | | | | | | | |указателями | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по подразделу: |гор. бюджет | 300,0 | | | 300,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Всего по разделу 1 |гор. бюджет | 81701,0 | 31227,7 | 22897,6 | 27575,7 | | | |(пожарная | | | | | | | | |безопасность): | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 2. Обеспечение работников учреждений средствами индивидуальной защиты | +---+---------------------------------------------------------------------------------------------+ | | Учреждения образования | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.1|Приобретение |гор. бюджет | 990,0 | 500,0 | 0 | 490,0 | | | |противогазов (ГП-7) | | | | | | | | |для работников | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |(745 x 2000 = 1490,0 | | | | | | | | |т. руб.), в том числе:| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |МОУ "СОШ N 37" (106 | | 990,0 | 500,0 | 0 | 490,0 |Департамент | | |чел.); | | | | | |образования | | |МОУ "СОШ N 43" (91 | | | | | | | | |чел.); | | | | | |Муниципальные | | |МОУ "СОШ N 51" (125 | | | | | |учреждения | | |чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 13 (48 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 47 (71 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 88 (44 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 91 (64 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 94 (84 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 103 (61 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 176 (45 чел.); | | | | | | | | |Филиал МОУ ДОД "СДДТ | | | | | | | | |бокс-клуб "Фанат" (6 | | | | | | | | |чел.) | | | | | | | | |Всего - 745 чел. | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | | Учреждения здравоохранения и социальные учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.2|Приобретение |гор. бюджет | 660,0 | 330,0 | 0 | 330,0 |Департамент | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |здравоохранения| | |для работников | | | | | |и соц. политики| | |учреждений | | | | | | | | |(495 x 2000 = 990,0 т.| | | | | |Муниципальные | | |руб.), в том числе: | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Гор. кл. больница| | 620,0 | 310,0 | 0 | 310,0 | | | |N 6" (465 чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |ЦЗПН "Душа" (30 чел.) | | 40,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | | Учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей сферы | | | культуры | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.3|Приобретение |гор. бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - |Упр. культуры | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |и молодежной | | |для работников | | | | | |политики | | |учреждений | | | | | | | | |(10 x 2000 = 20,0 т. | | | | | |Муниципальные | | |руб.), в том числе: | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУК "КЦ "Северный" (6 | | 12,0 | 12,0 | | | | | |чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДШИ N 5" (4 | | 8,0 | 8,0 | | | | | |чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | | Учреждения физической культуры и спорта | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.4|Приобретение |гор. бюджет | 70,0 | 40,0 | 0 | 30,0 |Управление по | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |физ. культуре и| | |для работников | | | | | |спорту | | |учреждений | | | | | | | | |(55 x 2000 = 110,0 т. | | | | | |Муниципальные | | |руб.), в том числе: | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |ДЮСШ - 6 (45 чел.) | | 50,0 | 30,0 | 0 | 20,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |АДЮЦ (база верховой | | 20,0 | 10,0 | | 10,0 | | | |езды) (10 чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Всего по разделу 2 |гор. бюджет | 1740,0 | 890,0 | 0 | 850,0 | | | |(обеспечение | | | | | | | | |работников СИЗ): | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |ВСЕГО по Программе: |гор. бюджет | 83441,0 | 32117,7 | 22897,6 | 28425,7 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 1 | | 81701,0 | 31227,7 | 22897,6 | 27575,7 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 2 | | 1740,0 | 890,0 | - | 850,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |В том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | | 50222,0 | 17327,0 | 12026,0 | 20869,0 | | | |образования | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 1 | | 49232,0 | 16827,0 | 12026,0 | 20379,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 2 | | 990,0 | 500,0 | - | 490,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | | 20935,4 | 5876,1 | 9084,6 | 5974,7 | | | |здравоохранения и | | | | | | | | |социальным | | | | | | | | |учреждениям: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 1 | | 20275,4 | 5546,1 | 9084,6 | 5644,7 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 2 | | 660,0 | 330,0 | - | 330,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | | 10183,6 | 7854,6 | 1137,0 | 1192,0 | | | |культуры | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 1 | | 10163,6 | 7834,6 | 1137,0 | 1192,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 2 | | 20,0 | 20,0 | - | - | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям физ. | | 1800,0 | 1060,0 | 650,0 | 90,0 | | | |культуры и спорта | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 1 | | 1730,0 | 1020,0 | 650,0 | 60,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по р. 2 | | 70,0 | 40,0 | - | 30,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |По администрациям | | 300,0 | - | - | 300,0 | | | |территориальных | | | | | | | | |округов - ремонт | | | | | | | | |пожарных водоемов | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+". 2.3. Внести в целевую программу профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 717, следующие изменения: 1) в паспорте Программы в строке "Объемы и источники финансирования" слова "в объеме 3500 тыс. руб." заменить словами "в объеме 550 тыс. руб."; 2) в разделе 3 "Финансовое обеспечение Программы" слова "средства городского бюджета в размере 3500 тыс. рублей" заменить словами "средства городского бюджета в размере 550 тыс. рублей"; 3) мероприятия по реализации целевой программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и правонарушениями на территории муниципального образования "Город Архангельск" на 2009 год изложить в следующей редакции: "МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2009 ГОД 1. Мероприятия антитеррористической направленности +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------| | N | Содержание мероприятия |Городской| Ответственные за | Ожидаемые | |п/п| | бюджет, | исполнение | результаты | | | |тыс. руб.| | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |1.1|Обеспечить ограничение доступа | |ГУ УВД по городу |Снижение | | |посторонних лиц в подвалы, чердаки | |Архангельску; |террористической | | |жилых домов. | |администрации |угрозы | | |Участковым уполномоченным милиции | |территориальных округов| | | |осуществлять постоянный контроль за | |мэрии города | | | |состоянием укрепленности указанных | | | | | |помещений, выявлять незакрытые люки и| | | | | |двери. О выявленных недостатках | | | | | |информировать эксплуатирующие | | | | | |организации для принятия мер по их | | | | | |устранению | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |1.2|Провести комплекс дополнительных | |ГУ УВД по городу |Снижение | | |мероприятий по усилению режима | |Архангельску; |террористической | | |безопасности функционирования особо | |администрации |угрозы | | |важных и режимных объектов, объектов | |территориальных округов| | | |транспорта и жизнеобеспечения в целях| |мэрии города | | | |предотвращения террористических | | | | | |актов, техногенных аварий | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ 2. Мероприятия, направленные на укрепление общественного порядка, общественной безопасности и борьбы с преступностью +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------| |2.1|Реализовать комплекс мер по | |ГУ УВД по городу |Улучшение | | |профилактике и раскрытию | |Архангельску |результатов работы | | |преступлений, совершаемых в | | |по раскрытию | | |общественных местах и на улицах | | |преступлений | | |города, объектах различной формы | | | | | |собственности, в квартирах граждан | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |2.2|Регулярно осуществлять сбор, анализ и| |ГУ УВД по городу |Улучшение работы по| | |изучение информации о готовящихся | |Архангельску; |обеспечению | | |акциях протеста, других | |управление |безопасности | | |общественно-политических, | |военно-мобилизационной |граждан | | |культурно-зрелищных мероприятиях в | |работы и | | | |целях недопущения акций | |административных | | | |экстремистской направленности; | |органов мэрии города | | | |реализовать меры, направленные на | | | | | |предупреждение террористических актов| | | | | |и других правонарушений в период | | | | | |подготовки и проведения различных | | | | | |спортивных и культурно-массовых | | | | | |мероприятий | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |2.3|В целях предотвращения преступлений, | |ГУ УВД по городу |Снижение количества| | |совершаемых с применением | |Архангельску |преступлений с | | |зарегистрированного оружия, | | |использованием | | |продолжить проведение | | |оружия | | |оперативно-профилактических операций | | | | | |"Щит", "Оружие", направленных на | | | | | |усиление контроля за оборотом | | | | | |гражданского и служебного оружия. | | | | | |Продолжить реализацию программы по | | | | | |добровольной выдаче гражданами | | | | | |незаконно хранящегося вооружения, | | | | | |взрывчатых веществ и взрывных | | | | | |устройств на возмездной основе (за | | | | | |вознаграждение) | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------| |3.1|Организовать работу, направленную на | |ГУ УВД по городу |Снижение | | |удаление после 23 часов с улиц, из | |Архангельску; |преступности среди | | |компьютерных клубов, подъездов жилых | |департамент |несовершеннолетних | | |домов и других общественных мест | |здравоохранения и | | | |безнадзорных несовершеннолетних, а | |социальной политики | | | |также выявление подростков, | |мэрии города | | | |самовольно ушедших с постоянного | | | | | |места жительства, групп | | | | | |несовершеннолетних антиобщественной | | | | | |направленности и устройство их в | | | | | |соответствующие специализированные | | | | | |учреждения | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |3.2|Организовать работу по созданию | |Межведомственная |Снижение | | |профильных лагерей для детей "группы | |комиссия по обеспечению|преступности среди | | |риска" (подростков, находящихся в | |отдыха, оздоровления и |несовершеннолетних | | |социально опасном положении, | |занятости детей и | | | |состоящих на учете в комиссиях по | |подростков; | | | |делам несовершеннолетних и | |городская и окружные | | | |подразделениях по делам | |комиссии по делам | | | |несовершеннолетних органов внутренних| |несовершеннолетних и | | | |дел) | |защите их прав мэрии | | | | | |города; | | | | | |ГУ УВД по городу | | | | | |Архангельску | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |3.3|Провести межведомственную | |ГУ УВД по городу |Снижение | | |профилактическую операцию "Подросток"| |Архангельску; |преступности среди | | |на территории города Архангельска, | |департамент |несовершеннолетних | | |направленную на снижение уровня | |здравоохранения и | | | |подростковой преступности в дни | |социальной политики | | | |летних каникул | |мэрии города; | | | | | |департамент образования| | | | | |мэрии города | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ 4. Мероприятия, направленные на совершенствование работы органов внутренних дел +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------| |4.1|Изготовление и распространение среди | 100 |Главный распорядитель -|Снижение детского | | |дошкольников и учащихся младших | |ГУ УВД по городу |дорожно- | | |классов световозвращающих | |Архангельску; |транспотного | | |приспособлений | |департамент образования|травматизма | | | | |мэрии города | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |4.2|Оборудование учебного класса | 140 |Главный распорядитель -|Снижение детского | | |безопасности дорожного движения для | |департамент образования|дорожно- | | |детей и подростков Северного, | |мэрии города |транспотного | | |Маймаксанского и Соломбальского | | |травматизма | | |территориальных округов на базе МУ | | | | | |"Школа N 43" (ул. Кировская, д. 12) | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |4.3|Выпуск и приобретение средств | 120 |Главный распорядитель -|Снижение детского | | |наглядной агитации по БДД: памятки | |ГУ УВД по городу |дорожно- | | |для детей, памятки для работы в | |Архангельску; |транспортного | | |учебном классе, комплекты плакатов, | |департамент образования|травматизма | | |памятки для водителей, памятки для | |мэрии города | | | |родителей, методические пособия по | | | | | |основам преподавания ПДД и | | | | | |организации внеклассной работы по БДД| | | | | |в школах и детских садах. | | | | | |Создание видео- и телевизионной | | | | | |информационно-пропагандистской | | | | | |продукции, размещение тематической | | | | | |наружной социальной рекламы в СМИ при| | | | | |проведении профилактических операций:| | | | | |"Внимание, дети", "Внимание, | | | | | |пешеход", "Вежливый водитель", | | | | | |"Зебра", направленных на укрепление | | | | | |дисциплины участников дорожного | | | | | |движения | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |4.4|В целях улучшения условий работы, | 190 |Главный распорядитель -| | | |оснащения рабочих мест участковых | |ГУ УВД по городу | | | |уполномоченных милиции: | |Архангельску | | | |а) выполнить капитальный ремонт | | | | | |помещений: | | | | | |- ул. Логинова, д. 33 (Октябрьский | | | | | |округ); | | | | | |- ул. Шабалина, д. 22 (Ломоносовский | | | | | |округ); | | | | | |б) оборудовать их мебелью, средствами| | | | | |связи и оргтехникой | | | | +---+-------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ |Всего по Программе: 550 тыс. рублей | 550 | | | +-----------------------------------------+---------+-----------------------+-------------------+ +-----------------------------------------+-------------------------------| |Главный распорядитель финансовых средств |Объем финансирования, тыс. руб.| +-----------------------------------------+-------------------------------+ |ГУ УВД по городу Архангельску | 550 | +-----------------------------------------+-------------------------------+". 2.4. Внести в городскую целевую программу "Сохранение произведений монументального искусства, мемориальных досок и памятных знаков города Архангельска на 2009 год", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 709 (с изменениями), следующие изменения: 1) в строке "Источник и объемы финансирования" раздела I "Паспорт Программы" слова "21410,0 тыс. рублей" заменить словами "10050,0 тыс. рублей"; 2) второе предложение раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы - 10050,0 тыс. рублей."; 3) приложение N 1 к городской целевой программе "Сохранение произведений монументального искусства, мемориальных досок и памятных знаков города Архангельска на 2009 год" изложить в следующей редакции: "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА, МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК И ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА НА 2009 ГОД" +---+--------------------------------+-------------------------+----------| | N | Наименование мероприятия | Исполнители |Финансовые| |п/п| | | затраты, | | | | |тыс. руб. | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 1 |Проведение мониторинга объектов |Департамент | - | | |культурного наследия, включая |муниципального имущества | | | |обследование технического |мэрии города | | | |состояния, экспертизы, выявление| | | | |неучтенных объектов культурного | | | | |наследия | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 2 |Выполнение работ по ремонту |Администрации | - | | |произведений монументального |территориальных округов | | | |искусства и благоустройству | | | | |территорий, на которых они | | | | |расположены | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 3 |Текущий ремонт монумента Победы |Служба муниципального | 10050,0 | | |в войне 1941 - 1945 гг., площади|заказа | | | |перед монументом Победы в войне | | | | |1941 - 1945 гг. и сооружение | | | | |памятника "Тюленю - спасителю | | | | |жителей города Архангельска и | | | | |блокадного Ленинграда" | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 4 |Обследование технического |Администрации | - | | |состояния и выполнение работ по |территориальных округов | | | |косметическому ремонту либо +-------------------------+----------+ | |изготовлению мемориальных досок |Департамент образования | - | | | |мэрии города | | | | +-------------------------+----------+ | | |Департамент | - | | | |здравоохранения и | | | | |социальной политики мэрии| | | | |города | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 5 |Паспортизация объектов |Департамент | - | | |культурного и исторического |муниципального имущества | | | |наследия города (произведений | | | | |монументального искусства) | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 6 |Выполнение работ по межеванию |Департамент | - | | |земельных участков под |муниципального имущества | | | |произведениями монументального | | | | |искусства | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 7 |Развитие туристических |Управление по внешним | - | | |(экскурсионных) маршрутов по |связям и туризму мэрии | | | |объектам города, представляющим |города | | | |культурную и историческую | | | | |ценность (буклеты, разработка | | | | |экскурсионных маршрутов) | | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | 8 |Разработка сайта "Памятники |Управление по внешним | - | | |города Архангельска" (описание, |связям и туризму мэрии | | | |фотографии) |города | | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+ | |ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | 10050,0 | +---+--------------------------------+-------------------------+----------+". 2.5. Внести в городскую целевую программу "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы, утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 N 44 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения: 1) строку "Исполнители основных мероприятий Программы" паспорта городской целевой программы "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы после слов "департамент информации и общественных связей" дополнить словами "служба муниципального заказа"; 2) в разделе IV "Финансирование Программы": а) в пункте 1 "Городской бюджет": в позиции "2009" цифры "17900,0" заменить цифрами "10405,0"; в позиции "всего" цифры "51900,0" заменить цифрами "44405,0"; б) в строке "Итого": в позиции "2009" цифры "18700,0" заменить цифрами "11205,0"; в позиции "всего" цифры "54500,0" заменить цифрами "47005,0"; в) дополнить абзацем следующего содержания: "Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности."; 3) в перечне мероприятий по реализации городской целевой программы "Физкультура - здоровье - спорт" на 2006 - 2009 годы: а) в разделе "1. Научно-методическое и кадровое обеспечение": в пункте 1.1 в графе "2009 г." цифры "50,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "140,0" заменить цифрами "90,0"; в пункте 1.2 в графе "2009 г." цифры "15,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "90,0" заменить цифрами "75,0"; б) в разделе "2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных сооружений, приобретение инвентаря и оборудования": в пункте 2.1 в графе "2009 г." цифры "10300,0" заменить цифрами "6405,0"; в графе "всего" цифры "28700,0" заменить цифрами "24805,0"; в пункте 2.2 в графе "2009 г." цифры "1400,0" заменить цифрами "1000,0"; в графе "всего" цифры "4400,0" заменить цифрами "4000,0"; в подпункте 2.2.1 в графе "2009 г." цифры "1280,0" заменить цифрами "1000,0"; в графе "всего" цифры "4105,0" заменить цифрами "3825,0"; в подпункте 2.2.2 в графе "2009 г." цифры "120,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "295,0" заменить цифрами "175,0"; в пункте 2.3 в графе "2009 г." цифры "400,0" заменить цифрами "0,0"; в графе "всего" цифры "400,0" заменить цифрами "0,0"; в) в разделе "3. Проведение спортивно-массовых мероприятий": в пункте 3.3 в графе "2009 г." цифры "100,0" заменить цифрами "10,0"; в графе "всего" цифры "340,0" заменить цифрами "250,0"; в пункте 3.4 в графе "2009 г." цифры "2250,0" заменить цифрами "1335,0"; в графе "всего" цифры "7050,0" заменить цифрами "6135,0"; в пункте 3.5 в графе "2009 г." цифры "2150,0" заменить цифрами "600,0"; в графе "всего" цифры "6650,0" заменить цифрами "5100,0"; в пункте 3.6 в графе "2009 г." цифры "80,0" заменить цифрами "40,0"; в графе "всего" цифры "260,0" заменить цифрами "220,0"; г) в разделе "4. Развитие международных спортивных связей": в пункте 4.1 в графе "2009 г." цифры "220,0" заменить цифрами "100,0"; в графе "всего" цифры "765,0" заменить цифрами "645,0"; д) в разделе "5. Пропаганда физической культуры и спорта": в пункте 5.2 в графе "2009 г." цифры "120,0" заменить цифрами "100,0"; в графе "всего" цифры "360,0" заменить цифрами "340,0"; в строке "ИТОГО" в графе "2009 г." цифры "17900,0" заменить цифрами "10405,0"; в графе "всего" цифры "51900,0" заменить цифрами "44405,0"; в строке "ВСЕГО" в графе "2009 г." цифры "18700,0" заменить цифрами "11205,0"; в графе "всего" цифры "54500,0" заменить цифрами "47005,0"; е) исключить из Программы "Перечень дополнительных объектов для строительства в 2009 году и объемов их финансирования". 2.6. Внести в городскую целевую программу "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 483 (с изменениями), следующие изменения: 1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа"; 2) раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы изложить в следующей редакции: "средства городского бюджета в сумме 1251179,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 г. - 325646,0 тыс. руб.; 2009 г. - 288330,0 тыс. руб.; 2010 г. - 637203,0 тыс. руб."; 3) раздел Программы "Финансовое обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Финансовое обеспечение реализации Программы Всего по Программе на 2008 - 2010 гг. предусматриваются расходы городского бюджета в сумме 1251179,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 г. - 325646,0 тыс. рублей; 2009 г. - 288330,0 тыс. рублей; 2010 г. - 637203,0 тыс. рублей. Средства городского бюджета, предусмотренные на реализацию Программы в 2009 году, в первоочередном порядке направляются на погашение кредиторской задолженности. (тыс. руб.) +---------------------------------+----------+---------+--------+---------| | Отрасль | 2008 год |2009 год |2010 год| Итого | +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+ |"Здравоохранение и социальная | 115210,0 | 79400,0 |123660,0|318270,0 | |политика" | | | | | +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+ |"Культура и дополнительное | 30808,0 | 11557,0 |28606,0 | 70971,0 | |образование детей сферы культуры"| | | | | +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+ |"Физическая культура и спорт" | 8698,0 | 6152,0 |15040,0 | 29890,0 | +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+ |"Образование" | 170930,0 |191221,0 |469897,0|832048,0 | +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+ |Всего | 325646,0 |288330,0 |637203,0|1251179,0| +---------------------------------+----------+---------+--------+---------+"; 4) приложение N 1 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ." +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | в том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 год|2009 год|2010 год| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 1. Больницы | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Первая городская | 36752,0 |25249,0 | 9100,0 | 2403,0 | |клиническая больница скорой | | | | | |медицинской помощи" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская клиническая | 12679,0 | 4979,0 | 1900,0 | 5800,0 | |больница N 4" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская клиническая | 10850,4 | 3770,4 | 5080,0 | 2000,0 | |больница N 6" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская клиническая | 57013,8 |21248,8 |28138,0 | 7627,0 | |больница N 7" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская клиническая | 9052,8 | 3932,8 | 2870,0 | 2250,0 | |больница N 12" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого: | 126348,0 |59180,0 |47088,0 |20080,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 2. Поликлиники | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская поликлиника N 1"| 25572,6 | 5302,6 | 5100,0 |15170,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская поликлиника N 2"| 27130,5 | 7844,1 | 5186,4 |14100,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская поликлиника N 3"| 3812,1 | 1192,1 | 2620,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городская поликлиника | 13985,3 | 5459,7 | 1025,6 | 7500,0 | |N 14" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Детская поликлиника N 1" | 50166,1 | 6416,1 | 2950,0 |40800,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Детская стоматологическая | 2806,9 | 1928,0 | 878,9 | 0,0 | |поликлиника" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Стоматологическая | 1304,1 | 1287,5 | 16,6 | 0,0 | |поликлиника N 1" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Стоматологическая | 669,2 | 184,7 | 4,5 | 480,0 | |поликлиника N 2" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого: | 125446,8 |29614,8 |17782,0 |78050,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 3. Дома ребенка | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Городской дом ребенка" | 390,0 | 0,0 | 230,0 | 160,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 4. Родильные дома | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Родильный дом им. | 20281,2 | 5951,2 | 6400,0 | 7930,0 | |Самойловой" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 5. Станции скорой медицинской помощи | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУЗ "Станция скорой медицинской| 4970,0 | 870,0 | 2900,0 | 1200,0 | |помощи" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого по отрасли | 277436,0 |95616,0 |74400,0 |107420,0| |"Здравоохранение" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 6. Социальные учреждения | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУ "Центр охраны прав детства" | 5777,7 | 3879,7 | 1898,0 | 0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУ "Центр помощи | 15915,6 | 9754,6 | 1861,0 | 4300,0 | |совершеннолетним опекаемым и | | | | | |подопечным" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУ "Опорно-экспериментальный | 9535,5 | 1031,7 | 503,8 | 8000,0 | |реабилитационный центр для | | | | | |детей с ограниченными | | | | | |возможностями" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУ "Центр защиты прав | 9465,0 | 4787,8 | 737,2 | 3940,0 | |несовершеннолетних" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУ "Центр защиты прав | 140,2 | 140,2 | 0,0 | 0,0 | |несовершеннолетних "Душа" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого по отрасли "Социальная | 40834,0 |19594,0 | 5000,0 |16240,0 | |политика" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Всего: | 318270,0 |115210,0|79400,0 |123660,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | +-------------------------------+финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |1. Больницы | 126348,0 |59180,0 | 47088 |20080,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |2. Поликлиники | 125446,8 |29614,8 | 17782 |78050,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |3. Дома ребенка | 390,0 | 0,0 | 230,0 | 160,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |4. Родильные дома | 20281,2 | 5951,2 | 6400 | 7930,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |5. Станции скорой медицинской | 4970,0 | 870,0 | 2900,0 | 1200,0 | |помощи | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |6 Социальные учреждения | 40834,0 |19594,0 | 5000,0 |16240,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 318270,00 |115210,0|79400,0 |123660,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+"; 5) приложение N 2 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ." +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | Средства (тыс. руб.) | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 1. Муниципальные учреждения культуры клубного типа | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "АГКЦ" | 7079,0 | 3648,0 | 3256,0 | 175,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "КЦ "Северный" | 18804,3 | 6524,0 | 1500,0 |10780,3 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "КЦ "Бакарица", | 3848,7 | 2746,0 | 0,0 | 1102,7 | |ул. Нахимова, 15 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "АЦГП "Соломбала-Арт", | 2410,0 | 960,0 | 500,0 | 950,0 | |пр. Никольский, 29 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "Ломоносовский ДК", | 4016,0 | 1386,0 | 390,0 | 2240,0 | |ул. Никитова, 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "СКЦ "Луч", | 1671,0 | 836,0 | 0,0 | 835,0 | |ул. Первомайская, 3 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 2 МУК "СКЦ "Луч", | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |ул. Дружбы, 39 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 3 МУК "СКЦ "Луч" - | 3269,0 | 0,0 | 300,0 | 2969,0 | |"Клуб "Космос", пр. | | | | | |Ленинградский, 165, корп. 2 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "КЦ "Маймакса", | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 0,0 | |ул. Лесотехническая, 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 1 МУК "КЦ "Маймакса", | 378,0 | 154,0 | 0,0 | 224,0 | |ул. Родионова, 14 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 2 МУК "КЦ "Маймакса", | 2670,0 | 1720,0 | 500,0 | 450,0 | |ул. Емецкая, 19 - 2 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МУК "КЦ "Цигломень", | 2404,0 | 0,0 | 600,0 | 1804,0 | |ул. Севстрой, 2 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 501,0 | 0,0 | 501,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 47199,0 |18122,0 | 7547,0 |21530,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 2. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная | | система" | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 1, наб. Северной | 1324,0 | 1224,0 | 0,0 | 100,0 | |Двины, 135 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 2, наб. Северной | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | |Двины, 134 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 3, ул. Воскресенская, | 83,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | |85 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 4, ул. Тимме, 16а | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 5, ул. Беломорской | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | |флотилии, 8 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 6, ул. Школьная, 80 | 570,0 | 570,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 7, ул. Юнг ВМФ, 13 | 1509,0 | 1509,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 8, ул. 23-й | 1001,0 | 781,0 | 0,0 | 220,0 | |Гвардейской дивизии, 5 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 9, ул. Первомайская, 4| 561,0 | 561,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 10, пр. Ленинградский,| 600,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |269, к. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 11, ул. Никитова, 1 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 12, ул. Зеньковича, 29| 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 13, ул. Рейдовая, 7 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 15, ул. Магистральная,| 24,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | |45 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 16, ул. Севстрой, 2 | 224,0 | 124,0 | 100,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Филиал N 17, ул. Холмогорская, | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | |16 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 209,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 6897,0 | 4908,0 | 989,0 | 1000,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ | 3. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования | | детей сферы культуры | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДХШ N 1", ул. Тимме, | 2149,5 | 467,0 | 0,0 | 1682,5 | |22, к. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 2", ул. Кедрова,| 1187,1 | 276,0 | 0,0 | 911,1 | |17 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 4", | 190,5 | 160,5 | 0,0 | 30,0 | |ул. Школьная, 80 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 5", | 964,0 | 509,0 | 0,0 | 455,0 | |ул. Партизанская, 51 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 31", | 7162,9 | 2635,5 | 3000,0 | 1027,4 | |ул. Воронина, 27, к. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 42 "Гармония", | 642,0 | 622,0 | 0,0 | 20,0 | |ул. Попова, 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 43 "Тоника", | 1290,0 | 750,0 | 0,0 | 540,0 | |ул. Воскресенская, 95 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 48", | 2890,0 | 1690,0 | 0,0 | 1200,0 | |ул. Нахимова, 6, к. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД "ДШИ N 53", | 878,0 | 668,0 | 0,0 | 210,0 | |ул. Севстрой, 2 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 16875,0 | 7778,0 | 3021,0 | 6076,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Всего | 70971,0 |30808,0 |11557,0 |28606,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |1. Муниципальные учреждения | 47199,0 |18122,0 | 7547,0 |21530,0 | |культуры клубного типа | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |2. Муниципальное учреждение | 6897,0 | 4908,0 | 989,0 | 1000,0 | |культуры "Централизованная | | | | | |библиотечная система" | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |3. Муниципальные | 16875,0 | 7778,0 | 3021,0 | 6076,0 | |образовательные учреждения | | | | | |дополнительного образования | | | | | |детей сферы культуры | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 70971,0 |30808,0 |11557,0 |28606,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+"; 6) приложение N 3 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ." +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 1, пр. Троицкий, 69а | 485,0 | 485,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 2, ул. Никитова, 1 | 3608,0 | 1008,0 | 1200,0 | 1400,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 3, в том числе: | 2611,0 | 2611,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 3, судомодельное | 1316,0 | 1316,0 | 0,0 | 0,0 | |отделение, пр. Советских | | | | | |космонавтов, 153 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 3, брандвахта | 1295,0 | 1295,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 4, спорткомплекс | 4559,0 | 340,0 | 2919,0 | 1300,0 | |"Волна", пр. Никольский, 25 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 5 | 883,0 | 383,0 | 0,0 | 500,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 6, в том числе: | 11676,0 | 1036,0 | 500,0 |10140,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 6, борцовская школа, | 1411,0 | 911,0 | 500,0 | 0,0 | |ул. Целлюлозная, 22а | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 6, трибуна, ул. Химиков,| 1940,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 | |4 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 6, спортзал (ФОЗ), | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 5400,0 | |ул. Химиков, 4 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ N 6, бассейн, ул. Химиков,| 2925,0 | 125,0 | 0,0 | 2800,0 | |4 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |АДЮЦ, в том числе: | 2725,0 | 375,0 | 1450,0 | 900,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |АДЮЦ, спорткомплекс "Верховая | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | |езда", район ж/д ст. Соломбалка| | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |АДЮЦ, ФОК, на набережной | 450,0 | 0,0 | 250,0 | 200,0 | |Г.Седова, 14 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |АДЮЦ, спорткомплекс | 1900,0 | 0,0 | 1200,0 | 700,0 | |"Гидролизный", ул. Гидролизная,| | | | | |12 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ИДЮЦ, ул. Вычегодская, 19 | 1925,0 | 1525,0 | 0,0 | 400,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДЮСШ "Каскад", ул. Гайдара, 50,| 1335,0 | 935,0 | 0,0 | 400,0 | |к. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 83,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 29890,0 | 8698,0 | 6152,0 |15040,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |1. Спортивные учреждения | 29890,0 | 8698,0 | 6152,0 |15040,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 29890,0 | 8698,0 | 6152,0 |15040,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+"; 8) приложение N 4 к городской целевой программе "Капитальный ремонт муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции: "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГГ." +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |1. Школы | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 1 | 4766,0 | 990,0 | 1000,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 2 | 7264,0 | 100,0 | 2000,0 | 5164,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ОГ N 3 | 7505,0 | 1188,0 | 0,0 | 6317,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 4 | 3714,0 | 660,0 | 0,0 | 3054,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 5 | 9722,0 | 6774,0 | 700,0 | 2248,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ОГ N 6 | 13993,0 | 2000,0 | 1000,0 |10993,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 8 | 21170,0 | 1782,0 | 500,0 |18888,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 9 | 7581,0 | 2178,0 | 1100,0 | 4303,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 10 | 2995,0 | 1073,0 | 950,0 | 972,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 11 | 3272,0 | 1800,0 | 500,0 | 972,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ООШ N 12 | 4042,0 | 1058,0 | 0,0 | 2984,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 14 | 10731,0 | 1485,0 | 2500,0 | 6746,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 17 | 5610,0 | 1156,0 | 1400,0 | 3054,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ АГЛ | 13216,0 | 1500,0 | 0,0 |11716,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 20 | 4937,0 | 0,0 | 1300,0 | 3637,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ОГ N 21 | 10090,0 | 1700,0 | 1700,0 | 6690,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 22 | 26809,0 | 990,0 | 5000,0 |20819,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 23 | 13361,0 | 3462,0 | 4000,0 | 5899,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 24 | 5207,0 | 1881,0 | 300,0 | 3026,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 25 | 8169,0 | 2228,0 | 1500,0 | 4441,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 26 | 10673,0 | 1297,0 | 0,0 | 9376,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 27 | 12693,0 | 2198,0 | 3000,0 | 7495,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 28 | 8610,0 | 2475,0 | 1000,0 | 5135,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ НШДС N 29 | 7580,0 | 2110,0 | 2000,0 | 3470,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 30 | 8239,0 | 1850,0 | 1600,0 | 4789,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 32 | 3832,0 | 594,0 | 0,0 | 3238,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 33 | 6152,0 | 1654,0 | 1000,0 | 3498,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 34 | 18963,0 | 2000,0 | 3500,0 |13463,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 35 | 5661,0 | 642,0 | 300,0 | 4719,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 36 | 3876,0 | 400,0 | 700,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 37 | 8226,0 | 1980,0 | 0,0 | 6246,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ООШ N 38 | 1670,0 | 0,0 | 900,0 | 770,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ООШ N 40 | 2819,0 | 900,0 | 600,0 | 1319,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 41 | 38722,0 | 0,0 | 0,0 |38722,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 43 | 7496,0 | 3610,0 | 0,0 | 3886,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 45 | 3293,0 | 1683,0 | 500,0 | 1110,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ООШ N 48 | 3534,0 | 1485,0 | 800,0 | 1249,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 49 | 5643,0 | 1850,0 | 600,0 | 3193,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 50 | 8302,0 | 0,0 | 4000,0 | 4302,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 51 | 11156,0 | 4680,0 | 3700,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 52 | 2630,0 | 142,0 | 1100,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 54 | 7054,0 | 1890,0 | 1000,0 | 4164,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 55 | 11414,0 | 1980,0 | 1800,0 | 7634,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 57 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 59 | 7664,0 | 1200,0 | 2300,0 | 4164,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 60 | 7413,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5413,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 62 | 8362,0 | 700,0 | 1000,0 | 6662,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 68 | 4815,0 | 600,0 | 1300,0 | 2915,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ООШ N 69 | 21858,0 | 4979,0 | 3000,0 |13879,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 70 | 4676,0 | 400,0 | 1500,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 71 | 8217,0 | 3379,0 | 3450,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 73 | 10859,0 | 2208,0 | 1850,0 | 6801,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 77 | 7140,0 | 2664,0 | 1700,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ НШДС N 77 | 1694,0 | 0,0 | 1000,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 82 | 51642,0 | 4263,0 |33500,0 |13879,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 83 | 12955,0 | 990,0 | 1000,0 |10965,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 87 | 6698,0 | 600,0 | 2350,0 | 3748,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 93 | 5319,0 | 1710,0 | 0,0 | 3609,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ СОШ N 95 | 9232,0 | 3678,0 | 0,0 | 5554,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ НШДС N 110 | 995,0 | 495,0 | 500,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ЭБЛ | 3182,0 | 1100,0 | 0,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ОСОШ | 9250,0 | 3625,0 | 1600,0 | 4025,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 3600,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 568263,0 |103016,0|114500,0|350747,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |2. Детские сады | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 2 | 6176,0 | 3400,0 | 0,0 | 2776,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 3 | 2157,0 | 300,0 | 330,0 | 1527,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 6 | 3726,0 | 1110,0 | 950,0 | 1666,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 11 | 2683,0 | 1300,0 | 550,0 | 833,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 10 | 4471,0 | 2250,0 | 0,0 | 2221,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 13 | 994,0 | 300,0 | 0,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 16 | 1244,0 | 250,0 | 300,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 20 | 3943,0 | 500,0 | 1500,0 | 1943,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 21 | 4948,0 | 1525,0 | 300,0 | 3123,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 24 | 2982,0 | 500,0 | 400,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 30 | 2804,0 | 500,0 | 500,0 | 1804,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 31 | 1688,0 | 300,0 | 0,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 32 | 3652,0 | 1625,0 | 500,0 | 1527,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 37 | 4848,0 | 1100,0 | 1250,0 | 2498,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 39 | 4132,0 | 500,0 | 300,0 | 3332,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 41 | 1983,0 | 400,0 | 750,0 | 833,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 47 | 982,0 | 354,0 | 350,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 50 | 1741,0 | 353,0 | 0,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 54 | 2157,0 | 0,0 | 700,0 | 1457,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 56 | 1900,0 | 600,0 | 1300,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 59 | 1289,0 | 1011,0 | 0,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 66 | 1694,0 | 1000,0 | 0,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 84 | 978,0 | 200,0 | 500,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 88 | 2232,0 | 150,0 | 0,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 90 | 6805,0 | 605,0 | 6200,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 91 | 3782,0 | 200,0 | 1500,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 94 | 2420,0 | 2120,0 | 300,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Отд. МДОУ N 96 | 3882,0 | 0,0 | 1800,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 96 | 4765,0 | 1550,0 | 300,0 | 2915,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 100 | 3765,0 | 1000,0 | 850,0 | 1915,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 101 | 3238,0 | 1050,0 | 800,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 103 | 311,0 | 111,0 | 200,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 104 | 1772,0 | 300,0 | 500,0 | 972,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 106 | 1349,0 | 661,0 | 550,0 | 138,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 112 | 2414,0 | 1026,0 | 0,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 113 | 1334,0 | 570,0 | 0,0 | 764,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 114 | 2597,0 | 1100,0 | 650,0 | 847,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 116 | 4846,0 | 1689,0 | 1400,0 | 1757,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 118 | 812,0 | 118,0 | 0,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 119 | 2384,0 | 884,0 | 1500,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 120 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 121 | 3594,0 | 2484,0 | 0,0 | 1110,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 123 | 8304,0 | 1546,0 | 2200,0 | 4558,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 124 | 1911,0 | 800,0 | 0,0 | 1111,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 131 | 1651,0 | 1373,0 | 0,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 132 | 5453,0 | 1310,0 | 2200,0 | 1943,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 135 | 1314,0 | 500,0 | 120,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Отд. МДОУ N 135 | 4479,0 | 1642,0 | 200,0 | 2637,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 138 | 727,0 | 200,0 | 180,0 | 347,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 139 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 140 | 3692,0 | 300,0 | 200,0 | 3192,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 145 | 1253,0 | 420,0 | 0,0 | 833,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 147 | 2965,0 | 50,0 | 0,0 | 2915,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 148 | 3468,0 | 1380,0 | 700,0 | 1388,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 149 | 2693,0 | 400,0 | 350,0 | 1943,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 151 | 1566,0 | 1000,0 | 150,0 | 416,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 154 | 1423,0 | 590,0 | 0,0 | 833,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 159 | 944,0 | 250,0 | 0,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 162 | 2442,0 | 500,0 | 0,0 | 1942,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 167 | 989,0 | 650,0 | 200,0 | 139,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 169 | 3873,0 | 1646,0 | 700,0 | 1527,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 171 | 4182,0 | 1000,0 | 1100,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 172 | 1116,0 | 700,0 | 0,0 | 416,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 173 | 5478,0 | 1315,0 | 0,0 | 4163,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 174 | 1552,0 | 1552,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 176 | 3837,0 | 1000,0 | 200,0 | 2637,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 178 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 179 | 1408,0 | 514,0 | 200,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 180 | 3408,0 | 1326,0 | 0,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 183 | 12068,0 | 963,0 | 1800,0 | 9305,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 185 | 5859,0 | 1395,0 | 300,0 | 4164,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 186 | 2332,0 | 250,0 | 0,0 | 2082,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МДОУ N 187 | 733,0 | 433,0 | 300,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДОУ "Облачко", Авиационная, 11,| 27600,0 | 0,0 | 27600 | 0,0 | |корп. 1 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |ДОУ по ул. Капитана Хромцова, | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 0,0 | |1, корп. 2 | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 5927,0 | 2286,0 | 3641,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 246817,0 |64355,0 |73721,0 |108741,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |3. Прочие | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Центр "Леда" | 15179,0 | 3000,0 | 2464,0 | 9715,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 15215,0 | 3000,0 | 2500,0 | 9715,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |4. Учреждения дополнительного | | | | | |образования | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД СДДТ | 259,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ДОД ЛДДТ | 1157,0 | 300,0 | 441,0 | 416,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |МОУ ЦТТ и ДШ | 278,0 | 0,0 | 0,0 | 278,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Резерв | 59,0 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 1753,0 | 559,0 | 500,0 | 694,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Всего | 832048,0 |170930,0|191221,0|469897,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ +-------------------------------+--------------+--------------------------| | Наименование объекта | Общий объем | В том числе по годам | | |финансирования+--------+--------+--------+ | | (тыс. руб.) |2008 г. |2009 г. |2010 г. | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |1. Школы | 568263,0 |103016,0|114500,0|350747,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |2. Детские сады | 246817,0 |64355,0 |73721,0 |108741,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |3. Прочие | 15215,0 | 3000,0 | 2500,0 | 9715,0 | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |4. Учреждения дополнительного | 1753,0 | 559,0 | 500,0 | 694,0 | |образования | | | | | +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+ |Итого | 832048,0 |170930,0|191221,0|469897,0| +-------------------------------+--------------+--------+--------+--------+". 2.7. Внести в городскую целевую программу "Развитие жилищного строительства и инженерной инфраструктуры на территории города Архангельска на 2007 - 2010 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 482 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения: 1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа"; 2) в строке "Источники финансирования" паспорта Программы цифры "758,56" заменить цифрами "387,92", цифры "525,6" заменить цифрами "250,6", цифры "232,96" заменить цифрами "137,32"; 3) в главе IV "Финансовое обеспечение Программы": в абзаце третьем цифры "758,56" заменить цифрами "387,92"; в абзаце четвертом цифры "525,6" заменить цифрами "250,6"; в абзаце пятом цифры "232,96" заменить цифрами "137,32"; 4) в главе VII "Основные мероприятия Программы": в разделе 2 "Развитие территорий и инженерной инфраструктуры города Архангельска": в пункте 2.1 в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "135,0", "95,0", "40,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0", "0,0"; строки четвертой "2010" цифры "170,0", "110,0", 60,0" заменить соответственно цифрами "0,0", "0,0", "0,0"; в пункте 2.2 в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "98,35", "70,0", "28,35" заменить соответственно цифрами "32,71", "0,0", "32,71"; в пункте "ВСЕГО" в графах 4, 5, 6 строки третьей "2009" цифры "245,64", "165,0", "80,64" заменить соответственно цифрами "45,0", "0,0", "45,0"; строки четвертой "2010" цифры "323,36", "200,0", "123,36" заменить соответственно цифрами "153,36", "90,0", "63,36"; в пункте "ИТОГО" в графах 4, 5, 6 цифры "758,56", "525,6", "232,96" заменить соответственно цифрами "387,92", "250,6", "137,32". 2.8. Внести в городскую целевую программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы", утвержденную решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 N 702, следующие изменения: 1) по тексту Программы слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" заменить словами "служба муниципального заказа"; 2) в паспорте Программы: а) строку "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования составляет 1898,716 млн. рублей. Основными источниками финансирования являются средства городского бюджета - 446,203 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 20,703 млн. рублей; 2010 год - 201,5 млн. рублей; 2011 год - 224,00 млн. рублей. Объемы финансирования Программы на 2009 - 2011 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов городского бюджета на очередной финансовый год. Прогнозно: привлеченные средства, в том числе: областного бюджета - 520,513 млн. рублей; федерального бюджета или средства ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - средства Фонда) - 932,00 млн. рублей"; б) в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы" цифры "71,8", "1343", "92", "4" заменить соответственно цифрами "45,6", "859","58", "2,5"; 3) в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы": а) во втором абзаце цифры "3508" заменить цифрами "1898,716"; в третьем абзаце цифры "908" заменить цифрами "446,203"; в четвертом абзаце цифры "864" заменить цифрами "520,513"; в пятом абзаце цифры "1736" заменить цифрами "932,00"; б) таблицу "Распределение объемов финансирования Программы по источникам и годам" изложить в следующей редакции: "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ +---+------------------------+-----------------+--------------------------| | N |Источники | Объем | в том числе по годам: | |п/п|финансирования | финансирования, +--------+--------+--------+ | | |всего (млн. руб.)| 2009 | 2010 | 2011 | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+ | |Всего по Программе | 1898,716 |301,216 | 739,5 | 858,0 | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+ | |в том числе: | | | | | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+ | 1 |Федеральный бюджет | 932,0 | 128,0 | 381,0 | 423,0 | | |(средства Фонда) | | | | | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+ | 2 |Областной бюджет | 520,513 |152,513 | 157,0 | 211,0 | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+ | 3 |Городской бюджет | 446,203 | 20,703 | 201,5 | 224,0 | +---+------------------------+-----------------+--------+--------+--------+"; 4) таблицу раздела 8 "Оценка эффективности реализации Программы, целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции: "СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ" +---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | N | Наименование | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 - | |п/п| показателя | год | год | год | год | год |2011 гг.| | | (индикатора) +-------+-------+-------+-------+-------+--------+ | | | факт |оценка | прогноз | +---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ |1 |Объем ввода |1222,4 |6660,8 |6993,8 | 16496 | 22123 |45612,8 | | |социального жилья | | | | | | | | |(кв. м) | | | | | | | +---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+ |2 |Число семей, | 26 | 134 | 127 | 304 | 428 | 859 | | |переселяемых из | | | | | | | | |непригодного для | | | | | | | | |проживания | | | | | | | | |(аварийного) | | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | |(семей) | | | | | | | +---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+"; 5) приложение N 1 к городской целевой программе "Основные мероприятия городской целевой программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2009 - 2011 годы" изложить в следующей редакции: "ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ (АВАРИЙНОГО) ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ НА 2009 - 2011 ГОДЫ" +-----+-----------------+--------------+--------------+-----------------------------------+----------------| | N | Наименование | Исполнители | Источники | Объем финансирования, млн. руб. | Ожидаемые | | п/п | мероприятия | |финансирования+--------+--------------------------+ результаты | | | | | | всего | в том числе по годам: | | | | | | | +--------+--------+--------+ | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | | Общий объем финансирования | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | 1 |Строительство |Управление |Общий объем |1898,716|301,216 | 739,5 | 858,0 |Ввод в | | |(реконструкция) и|строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |ввод в |и капитального|т.ч.: | | | | |45,6 тыс. кв. м | | |эксплуатацию |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+социального | | |социального жилья|города, |городской |446,203 | 20,703 | 201,5 | 224,0 |жилья, | | |с предоставлением|организации |бюджет | | | | |расселение 859 | | |данного жилья на |(службы +--------------+--------+--------+--------+--------+семей из | | |условиях |заказчиков- |областной |520,513 |152,513 | 157,0 | 211,0 |непригодного для| | |договоров |застройщиков, |бюджет | | | | |проживания | | |социального найма|подрядчики) +--------------+--------+--------+--------+--------+(аварийного) | | |гражданам, | |федеральный | 932,0 | 128,0 | 381,0 | 423,0 |жилищного фонда | | |переселяемым из | |бюджет | | | | | | | |непригодного для | |(средства | | | | | | | |проживания | |Фонда <*>) | | | | | | | |(аварийного) | | | | | | | | | |жилищного фонда | | | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | | в том числе инвестиционные мероприятия: | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | 1.1 |Обеспечение |Управление |Общий объем | 30 | - | 15 | 15 |Подготовка | | |исходно- |строительства |средств, в | | | | |исходно- | | |разрешительной, |и капитального|т.ч.: | | | | |разрешительной | | |предпроектной, |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+документации на | | |проектно-сметной |города, |городской | 30 | - | 15 | 15 |земельные | | |документацией, |организации |бюджет | | | | |участки, | | |проведение |(службы +--------------+--------+--------+--------+--------+разработка | | |экспертиз |заказчиков- |областной | - | - | - | - |(привязка) | | |проектов |застройщиков, |бюджет | | | | |типовых проектов| | |строительства |подрядчики) +--------------+--------+--------+--------+--------+для | | |социального жилья| |федеральный | - | - | - | - |строительства | | | | |бюджет | | | | |социального | | | | |(средства | | | | |жилья, | | | | |Фонда) | | | | |подготовка | | | | | | | | | |ежегодно | | | | | | | | | |необходимых | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | |проектно-сметной| | | | | | | | | |документации | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | 1.2 |Строительство |Управление |Общий объем |1868,716|301,216 | 724,5 | 843,0 |Строительство и | | |(реконструкция) |строительства |средств, в | | | | |ввод в | | |жилых домов по |и капитального|т.ч.: | | | | |эксплуатацию | | |типовым проектам |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+социального | | |массового |города, |городской |416,203 | 20,703 | 186,5 | 209,0 |жилья: | | |жилищного |организации |бюджет | | | | |в 2009 г. - | | |строительства по |(службы +--------------+--------+--------+--------+--------+6993,8 кв. м; | | |стандартам |заказчиков- |областной |520,513 |152,513 | 157,0 | 211,0 |в 2010 г. - | | |социального жилья|застройщиков, |бюджет | | | | |16496 кв. м; | | |для расселения и |подрядчики) +--------------+--------+--------+--------+--------+в 2011 г. - | | |сноса аварийного | |федеральный | 932,0 | 128,0 | 381,0 | 423,0 |22123 кв. м | | |жилого фонда | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ | в том числе: | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.1|119-квартирный |Управление |Общий объем | 44,575 | 44,575 | - | - |Ввод в | | |жилой дом с |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию в | | |пристроенным КПП |и капитального|т.ч.: | | | | |2009 году 6385,8| | |бытового |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+кв. м общей | | |обслуживания с |города, ОГУ |городской | 0,500 | 0,500 | - | - |площади жилья | | |мастерскими и |"ДОЗЗ", ЗАО |бюджет | | | | | | | |парикмахерской в |"Новодвинск- +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | |микрорайоне |строймонтаж" |областной | 44,075 | 44,075 | - | - | | | |Зеленый Бор | |бюджет | | | | | | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.2|Многоэтажный |Управление |Общий объем |584,446 |147,446 | 222 | 215 |Ввод в | | |жилой дом по ул. |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |40 лет Великой |и капитального|т.ч.: | | | | |15661 кв. м | | |Победы в Северном|ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | |территориальном |города, МУП |городской |119,583 | 11,583 | 55 | 53 |жилья: | | |округе |"Стройсервис",|бюджет | | | | |I очередь | | | |организации- +--------------+--------+--------+--------+--------+(2010 г.) - 8897| | | |подрядчики |областной |152,863 | 42,863 | 56 | 54 |кв. м; | | | | |бюджет | | | | |II очередь | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+(2011 г.) - 6764| | | | |федеральный | 312 | 93 | 111 | 108 |кв. м | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.3|Многоэтажный |Управление |Общий объем | 130 | - | 90 | 40 |Ввод в 2011 г. в| | |жилой дом по ул. |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |Пустошного, 46, |и капитального|т.ч.: | | | | |3853,5 кв. м | | |50 |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | | |города, МУП |городской | 32 | - | 22 | 10 |жилья | | | |"Стройсервис",|бюджет | | | | | | | | |организации- +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | |подрядчики |областной | 33 | - | 23 | 10 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | 65 | - | 45 | 20 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.4|Многоэтажный |Управление |Общий объем | 73 | - | 73 | - |Ввод в 2010 г. в| | |жилой дом по ул. |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |Кирпичный завод, |и капитального|т.ч.: | | | | |1917,5 кв. м | | |7 |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | | |города, МУП |городской | 18 | - | 18 | - |жилья | | | |"Стройсервис",|бюджет | | | | | | | | |организации- +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | |подрядчики |областной | 18 | - | 18 | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | 37 | - | 37 | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.5|Многоэтажный |Управление |Общий объем | 58 | 14,43 | 43,57 | - |Ввод в 2010 г. в| | |жилой дом по ул. |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |Севстрой, 12 (на |и капитального|т.ч.: | | | | |1917,5 кв. м | | |месте дома |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | |Севстрой, 13) в |города, МУП |городской | 14,57 | - | 14,57 | - |жилья | | |Цигломенском |"Стройсервис",|бюджет | | | | | | | |территориальном |организации- +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | |округе г. |подрядчики |областной | 14,43 | 14,43 | - | - | | | |Архангельска | |бюджет | | | | | | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | 29 | - | 29 | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.6|80-квартирный |Управление |Общий объем |139,194 | 83,264 | 55,930 | - |Ввод в 2010 г. в| | |5-этажный жилой |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |дом в микрорайоне|и капитального|т.ч.: | | | | |3763,9 кв. м | | |Зеленый Бор |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | |(кирпичный) |города, ОГУ |городской | 25,5 | 8,570 | 16,930 | - |жилья | | | |"ДОЗЗ", |бюджет | | | | | | | | |организации- +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | |подрядчики |областной | 39,694 | 39,694 | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | 74 | 35,000 | 39,000 | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.7|Реконструкция |Управление |Общий объем | 11,501 | 11,501 | - | - |Ввод в 2009 г. в| | |здания по улице |строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |Адмирала |и капитального|т.ч.: | | | | |608 кв. м общей | | |Макарова, 35 под |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+площади жилья | | |квартиры |города, |городской | 0,050 | 0,050 | - | - | | | |социального жилья|организации |бюджет | | | | | | | | |(службы +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | |заказчиков- |областной | 11,451 | 11,451 | - | - | | | | |застройщиков, |бюджет | | | | | | | | |подрядчики) +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ |1.2.8|Многоэтажные |Управление |Общий объем | 828 | - | 240 | 588 |Ввод в | | |жилые дома по ул.|строительства |средств, в | | | | |эксплуатацию | | |Русанова - ул. |и капитального|т.ч.: | | | | |24927,5 кв. м | | |Окружное шоссе |ремонта мэрии +--------------+--------+--------+--------+--------+общей площади | | |(13 домов) |города, |городской | 206 | - | 60 | 146 |жилья: | | | |организации |бюджет | | | | |2011 г. - | | | |(службы +--------------+--------+--------+--------+--------+11505,0 кв. м; | | | |заказчиков- |областной | 207 | - | 60 | 147 |2012 г. - | | | |застройщиков, |бюджет | | | | |13422,5 кв. м | | | |подрядчики) +--------------+--------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный | 415 | - | 120 | 295 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |(средства | | | | | | | | | |Фонда) | | | | | | +-----+-----------------+--------------+--------------+--------+--------+--------+--------+----------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|