Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Архангельска от 22.06.2011 № 2802. Сохранение и развитие доходных источников городского бюджета. Исполнение городского бюджета по доходам должно основываться на обеспечении главными администраторами доходов городского бюджета безусловного выполнения прогнозируемых показателей, а также на повышении уровня собираемости администрируемых налоговых и неналоговых платежей, снижении размера недоимки. 3. Управление расходными обязательствами муниципального образования "Город Архангельск". При реализации бюджетной политики следует основываться на гарантированном исполнении действующих расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", а также сохранить взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств. 4. Повышение эффективности расходов городского бюджета. В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимо использовать их с максимальной отдачей, обеспечив при этом высокое качество оказываемых муниципальными учреждениями услуг и эффективное использование средств городского бюджета. Механизм реализации: 1. Мониторинг поступления доходов городского бюджета в разрезе главных администраторов доходов городского бюджета. 2. Раздельное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств. 3. Расширение сферы применения целевых программ при формировании и исполнении городского бюджета. 4. Внедрение в практику бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска. 5. Совершенствование практики применения муниципальных заданий. 6. Реструктуризация сети муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск". 3.2.11. Совершенствование управления и повышение эффективности деятельности мэрии города Архангельска Цель: Повышение эффективности муниципального управления, качества и доступности муниципальных услуг для граждан и организаций города. Задачи: 1. Совершенствование методов и процедур управления, направленных на улучшение качества предоставления муниципальных услуг. 2. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города и гражданского общества. 3. Совершенствование системы профессионального развития кадров органов мэрии города. 4. Модернизация системы информационного обеспечения органов мэрии города. Механизм реализации: 1. Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг). 2. Размещение сведений о муниципальных услугах (функциях) на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и в региональном реестре государственных и муниципальных услуг. 3. Реализация первых этапов предоставления муниципальных услуг в электронном виде. 4. Организация обучения (повышение квалификации, стажировка) муниципальных служащих мэрии города Архангельска. 5. Проведение оценки эффективности деятельности органов мэрии города согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов". 6. Реализация социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). 7. Обеспечение информационной открытости деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска. 8. Модернизация существующих автоматизированных информационных систем. 9. Развитие локальной вычислительной сети, строительство оптоволоконных каналов связи. 10. Обеспечение защиты и безопасности данных, используемых для целей муниципального управления. 4. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы С целью осуществления качественного мониторинга реализации Программы в приложении N 1 приведены целевые индикаторы и показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы, характеризующие: - темпы роста экономики и структурные изменения (динамика объема отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции, объема инвестиций в основной капитал и другие); - динамику социально значимых показателей (коэффициенты рождаемости и смертности, среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего, величина прожиточного минимума, уровень регистрируемой безработицы, охват детей дошкольным образованием и другие); - инфраструктурное развитие города (оборот розничной торговли и общественного питания, ввод в действие жилых домов, оснащенность транспорта системой Глонасс/GPS, доля площади отремонтированных автомобильных дорог); - эффективное управление муниципальным имуществом и повышение эффективности проводимой бюджетной политики (процент исполнения прогнозного плана приватизации на соответствующий год, процент выполнения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет). В качестве начального значения целевых индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" принимаются показатели, относящиеся к 2009 году. При проведении оценки результативности реализации Программы будут сравниваться фактические значения индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" за отчетный год с их прогнозируемым целевым значением. 5. Программные мероприятия Реализация Программы предполагается по определенным взаимосвязанным основным направлениям развития города, в рамках которых координируются мероприятия различных участников Программы. Основным принципом при группировке программных мероприятий служит их целевая направленность в соответствии с основными задачами социально-экономического развития города Архангельска. Система программных мероприятий в соответствии с основными задачами социально-экономического развития города Архангельска распределяется по следующим основным направлениям: здравоохранение <*>; социальная политика; образование; культура; молодежная политика; физическая культура и спорт; рынок труда; безопасность жизнедеятельности; строительство жилья и социальных объектов; градостроительство; жилищно-коммунальное хозяйство; транспортное обслуживание населения и дорожное хозяйство; охрана окружающей среды; малое и среднее предпринимательство; потребительский рынок товаров и услуг; международное сотрудничество и туризм; управление муниципальным имуществом; бюджетная политика; совершенствование управления и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Архангельска. Приложение N 2 "Программные мероприятия" является конкретным планом действий органов местного самоуправления по реализации Программы, определяющим сроки исполнения мероприятий, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты реализации мероприятий. Примечание: <*> Мероприятия раздела "Здравоохранение" реализуются в случае делегирования в 2012 году органам местного самоуправления государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Архангельской области. 6. Механизм реализации Программы Заказчиком Программы является мэрия города Архангельска. Необходимым условием реализации Программы является взаимодействие мэрии города Архангельска, депутатов Архангельской городской Думы, субъектов хозяйствования и общественности. Реализация Программы предусматривает: использование средств и методов нормативно-правового регулирования, механизмов организационной и информационной поддержки, системы стимулирования предпринимательской деятельности, системы муниципального заказа; взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области. Неотъемлемой частью механизма реализации Программы является организация управления, согласование совместных действий участников и контроль за ходом решения поставленных задач социально-экономического развития. Реализация Программы ежегодно будет оцениваться на основе достижения целевых индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск". Для достижения программных целей предполагается использование программно-целевого подхода. Разработка новых долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэра города Архангельска. Объекты капитального строительства, включенные в настоящую Программу, финансируются из городского бюджета в составе адресной инвестиционной программы муниципального образования "Город Архангельск" на соответствующий год. Поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в целях обеспечения реализации мероприятий Программы осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (с изменениями). 7. Организация управления и контроль за ходом выполнения Программы Текущее управление Программой осуществляют отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города по функциональному разделению предусмотренных к исполнению мероприятий Программы. Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии города представляют в департамент экономики мэрии города информацию о реализации соответствующих программных мероприятий в отчетном финансовом году, а также анализ достижения целевых индикаторов и показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы, предусмотренных Программой (в том числе отклонение фактических целевых индикаторов и показателей от предусмотренных, объяснение причин отклонения), - до 1 марта года, следующего за отчетным. На основании информации отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города департамент экономики мэрии города готовит отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год. Отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год ежегодно представляется в Архангельскую городскую Думу одновременно с отчетом об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год. 8. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация комплекса мероприятий Программы позволит обеспечить стабильную динамику социально-экономического развития города, включая повышение качества и стандартов жизни населения, совершенствование городской инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата и привлекательности территории. Изменение социально-экономического положения города Архангельска в период реализации Программы будет оцениваться по степени достижения прогнозных значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Архангельска, и прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2013 года. Таблица N 29 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------| | Показатель | Ед. изм. |2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год| | | | отчет | оценка |прогноз |прогноз |прогноз | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Промышленное производство | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем промышленной продукции - | млн. руб. |30923,1 |38416,3 |43027,9 |47783,9 |52705,8 | |всего (в действующих ценах | | | | | | | |каждого года) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс промышленного | % | 93,1 | 105,2 | 101,9 | 101,5 | 101,6 | |производства (к предыдущему | | | | | | | |году) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем отгруженных товаров | млн. руб. | 6,1 | 91,0 | 95,7 | 98,1 | 101,6 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - добыча | | | | | | | |полезных ископаемых | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 21,4 | 770,0 | 100,2 | 100,7 | 101,0 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем отгруженных товаров | млн. руб. |14380,0 |17124,9 |18336,6 |19852,8 |21521,2 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |обрабатывающие производства | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 95,0 | 110,8 | 102,4 | 102,9 | 102,9 | |к предыдущему году, в т.ч. | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |а) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 2796,4 | 2852,6 | 3073,3 | 3344,8 | 3658,7 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство пищевых продуктов,| | | | | | | |включая напитки и табак | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 104,6 | 101,0 | 100,5 | 102,0 | 103,0 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |б) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 89,6 | 102,9 | 107,8 | 112,9 | 118,8 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |текстильное и швейное | | | | | | | |производство | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 92,5 | 110,2 | 100,3 | 100,4 | 100,7 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |в) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 6172,9 | 7318,6 | 7695,9 | 8006,1 | 8386,2 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - обработка| | | | | | | |древесины и производство | | | | | | | |изделий из дерева) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 115,7 | 114,0 | 103,5 | 101,0 | 101,5 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |г) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 1845,8 | 3486,0 | 3810,2 | 4506,1 | 5221,6 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |целлюлозно-бумажное | | | | | | | |производство | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 78,1 | 142,0 | 103,7 | 108,9 | 106,8 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |д) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 83,8 | 186,0 | 195,3 | 207,8 | 214,8 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |химическое производство | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 61,6 | 190,0 | 101,0 | 100,5 | 101,0 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |е) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 188,8 | 220,5 | 229,3 | 242,9 | 251,2 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство резиновых и | | | | | | | |пластмассовых изделий | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 76,3 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |ж) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 608,3 | 654,0 | 688,1 | 737,5 | 796,6 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство прочих | | | | | | | |неметаллических минеральных | | | | | | | |продуктов | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 70,5 | 102,2 | 100,1 | 101,5 | 101,8 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |з) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 68,1 | 115,8 | 124,5 | 130,6 | 137,7 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |металлургическое производство | | | | | | | |и производство готовых | | | | | | | |металлических изделий | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 105,1 | 136,7 | 100,0 | 100,5 | 100,3 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |и) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 639,8 | 775,2 | 827,6 | 877,1 | 930,5 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство машин | | | | | | | |и оборудования | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 64,2 | 154,0 | 101,0 | 102,5 | 102,0 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |к) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 364,7 | 284,3 | 300,5 | 311,3 | 325,4 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство | | | | | | | |электрооборудования, | | | | | | | |электронного и оптического | | | | | | | |оборудования | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 76,9 | 72,4 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |л) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 880,6 | 446,7 | 472,2 | 493,1 | 520,6 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство транспортных | | | | | | | |средств и оборудования | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 96,0 | 44,6 | 100,0 | 101,0 | 101,5 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |м) объем отгруженных товаров | млн. руб. | 641,2 | 682,2 | 811,9 | 883,1 | 959,1 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - прочие | | | | | | | |производства | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 51,0 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,5 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем отгруженных товаров | млн. руб. |16537,0 |21200,4 |24595,6 |27833,1 |31083,0 | |собственного производства, | | | | | | | |выполненных работ и услуг | | | | | | | |собственными силами - | | | | | | | |производство и распределение | | | | | | | |электроэнергии, газа и воды | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс производства | % | 91,0 | | 101,5 | 100,5 | 100,7 | |к предыдущему году | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Производство важнейших видов | | | | | | | |продукции в натуральном | | | | | | | |выражении | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство электроэнергии | млн. кВт.ч | 4016,6 | 3788,0 | 3845,0 | 3864,0 | 3890,0 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство деловой древесины | тыс. куб. м | 867,3 | 885,0 | 887,0 | 890,0 | 895,0 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство пиломатериалов | тыс. куб. м | 879,3 | 1005,0 | 1040,0 | 1044,0 | 1047,0 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство целлюлозы товарной| тыс. тонн | 140,7 | 199,6 | 217,0 | 227,0 | 242,0 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство бумаги | тыс. тонн | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство строительного | млн. | 13,4 | 7,7 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | |кирпича | усл. кирп. | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство блоков крупных | млн. | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,34 | 1,36 | |стеновых | усл. кирп. | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство конструкций и | тыс. куб. м | 40,6 | 46,5 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | |изделий сборных железобетонных | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство хлеба и | тонн |19805,0 |21000,0 |21030,0 |21130,0 |21230,0 | |хлебобулочных изделий | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |улов рыбы и добыча других | тыс. тонн | 103,7 | 104,0 | 105,0 | 107,0 | 109,0 | |морепродуктов | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство товарной пищевой | тыс. тонн | 92,9 | 93,0 | 94,0 | 97,0 | 99,0 | |рыбной продукции, включая | | | | | | | |консервы рыбные | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство водки и | тыс. дкл | 1046,7 | 1017,3 | 1025,0 | 1095,0 | 1135,0 | |ликеро-водочных изделий | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство цельномолочной | тонн |27933,0 |27950,0 |28000,0 |28100,0 |28200,0 | |продукции (в перерасчете | | | | | | | |на молоко) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство масла животного | тонн | 175,0 | 193,0 | 195,0 | 198,0 | 203,0 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |производство кондитерских | тонн | 1017,0 | 1011,0 | 1015,0 | 1025,0 | 1035,0 | |изделий | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Потребительский рынок | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Оборот розничной торговли | млн. руб. |50228,5 |56433,5 |63207,9 |69088,8 |76242,5 | |(в ценах соответствующих лет) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс физического объема | % | 100,7 | 105,2 | 103,9 | 104,0 | 105,3 | |оборота розничной торговли | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем платных услуг населению | млн. руб. |15293,7 |17603,0 |19165,8 |21113,1 |23350,6 | |по крупным организациям | | | | | | | |и субъектам среднего | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс физического объема | % | 87,1 | 106,2 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | |платных услуг населению | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Строительство и инвестиции | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Объем выполненных работ по виду| млн. руб. | 2614,9 | 2450,9 | 2698,8 | 2999,8 | 3427,0 | |деятельности "строительство" | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс физического объема | % | 101,8 | 91,0 | 103,2 | 103,3 | 105,0 | |к предыдущему году | | | | | | | |(в сопоставимых ценах) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Инвестиции в основной капитал | млн. руб. |10912,0 |11576,5 |12747,4 |14168,9 |16186,5 | |за счет всех источников | | | | | | | |финансирования (в ценах | | | | | | | |соответствующих лет) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Индекс физического объема | % | 123,4 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 105,0 | |к предыдущему году | | | | | | | |(в сопоставимых ценах) | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Труд | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Среднесписочная численность | чел. | 138411 | 135700 | 135800 | 136300 | 136800 | |работников организаций с учетом| | | | | | | |филиалов и структурных | | | | | | | |подразделений | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Среднемесячная заработная плата| руб. |20587,5 |22529,5 |24380,8 |25987,3 |28118,2 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Темп роста | % | 109,5 | 109,4 | 108,2 | 106,6 | 108,2 | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ |Фонд начисленной заработной | млн. руб. |34194,4 |36687,0 |39730,9 |42504,8 |46158,8 | |платы всех работников с учетом | | | | | | | |филиалов и структурных | | | | | | | |подразделений | | | | | | | +-------------------------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+ При расчете прогнозных значений основных показателей социально-экономического развития использовались рекомендованные Министерством экономического развития РФ индексы цен, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Архангельской области и особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования "Город Архангельск". По прогнозной оценке в 2011 - 2013 годах рост объема промышленного производства составит в среднем 2% ежегодно. Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение потребительского спроса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей, модернизация и частичное изменение технологических процессов. В 2011 - 2013 годах динамика оборота розничной торговли будет характеризоваться незначительным темпом роста (4% - 5% в сопоставимых ценах). На фоне наметившейся тенденции восстановления потребительского спроса рынок платных услуг населению с начала 2010 года развивается несколько динамичнее, чем в 2009 году, но более низкими темпами, чем торговля. В 2011 - 2013 годах платные услуги населению вырастут соответственно на 1,2% и 2,5%. В 2011 году прогнозируется рост инвестиционной активности; инвестиции в основной капитал по организациям города за счет всех источников финансирования составят 12,8 млрд. руб.; в 2012 году - 14,2 млрд. руб.; в 2013 году - 16,2 млрд. руб. В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство жилья, объектов социально-культурной сферы, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция и ремонт дорог. Будет уделено внимание улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан их ветхого и аварийного жилья. Это позволит ввести в эксплуатацию 94 тыс. кв. м общей площади жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильём до 23 кв. м на человека. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего увеличится к 2013 г. в 1,4 раза по сравнению с 2009 г. и составит 28,1 тыс. рублей. Темпы роста фонда заработной платы на предприятиях и в организациях города вырастут на 8,3% в 2011 году; на 7% - в 2012 году; на 8,6% в 2013 году. Демографическая ситуация города будет характеризоваться продолжающимся процессом естественной убыли населения (в 2011 году - 355,4 тыс. чел.; в 2013 году - 355 тыс. чел.). Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы в 2013 году будет фиксироваться в пределах 0,68%. В сфере образования комплекс мероприятий позволит решить вопросы устойчивого и стабильного функционирования системы образования города, сохранения и развития материальной базы образовательных учреждений города. Поступательное развитие сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта создаст условия для приобщения большего числа горожан к культурным ценностям и спортивным мероприятиям. Повысится привлекательность занятий физической культурой, спортом, улучшится физическое здоровье граждан города. В результате реализации комплекса мероприятий Программы повысится надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения городского хозяйства, эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, расширится транспортная инфраструктура. Будут улучшены значения большинства показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 N 1313-р "О реализации Указа Президента от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов". Приложение N 1 к Программе социально-экономического развития муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2013 годы ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" НА 2011 - 2013 ГОДЫ +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------| | N |Наименование целевого индикатора | Ед. изм. |2009 год|2010 год|2011 год |2012 год |2013 год | | п/п | (показателя) | |(отчет) |(отчет) |(прогноз)|(прогноз)|(прогноз)| +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1 |Цель Программы: улучшение качества жизни населения города Архангельска за счет повышения | | |уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры города | | |и развития городской среды | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.1 |Среднегодовая численность | тыс. чел. | 355,7 | 355,7 | 355,4 | 355,2 | 355,0 | | |постоянного населения (по данным | | | | | | | | |Всероссийской переписи населения)| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.2 |Ожидаемая продолжительность жизни| лет | 68,3 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,8 | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.3 |Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | | |(число родившихся на 1000 чел. | | | | | | | | |населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.4 |Общий коэффициент смертности | промилле | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | | |(число умерших на 1000 чел. | | | | | | | | |населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.5 |Младенческая смертность на тыс. | промилле | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | |человек родившихся | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.6 |Смертность населения |на 100 тыс. | 600 | 610 | 605 | 600 | 595 | | |в трудоспособном возрасте | чел. | | | | | | | | | населения | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.7 |Миграционный прирост (убыль (-) | человек | +428 | +52 | +100 | +120 | +150 | | |населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.8 |Уровень экономической активности | % | 50,8 | 49,82 | 49,82 | 49,8 | 49,8 | | |населения (удельный вес | | | | | | | | |экономически активного населения | | | | | | | | |в общей численности населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.9 |Среднемесячная начисленная | руб. |20587,5 |22529,5 | 24380,8 | 25987,3 | 28118,2 | | |заработная плата одного | | | | | | | | |работающего (по полному кругу | | | | | | | | |организаций с учетом филиалов, | | | | | | | | |обособленных подразделений) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.10 |Темп роста среднемесячной | % | 109,5 | 109,4 | 108,2 | 106,6 | 108,2 | | |начисленной заработной платы | | | | | | | | |одного работающего (по полному | | | | | | | | |кругу организаций с учетом | | | | | | | | |филиалов, обособленных | | | | | | | | |подразделений) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.11 |Соотношение среднемесячной | раз | 3,12 | 3,15 | 3,2 | 3,22 | 3,25 | | |начисленной заработной платы | | | | | | | | |одного работающего (по полному | | | | | | | | |кругу организаций с учетом | | | | | | | | |филиалов, обособленных | | | | | | | | |подразделений) и величины | | | | | | | | |прожиточного минимума | | | | | | | | |трудоспособного населения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.12 |Объем отгруженных товаров | тыс. руб. | 87,3 | 108,5 | 121,6 | 135,1 | 149,05 | | |собственного производства, | | | | | | | | |выполненных работ и услуг в сфере| | | | | | | | |производства промышленной | | | | | | | | |продукции в расчете на одного | | | | | | | | |жителя в год (по полному кругу | | | | | | | | |организаций) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |1.13 |Темп роста объема отгруженных | % | 93,1 | 105,2 | 101,9 | 101,5 | 101,6 | | |товаров собственного | | | | | | | | |производства, выполненных работ | | | | | | | | |и услуг собственными силами | | | | | | | | |по промышленности | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | | 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2 |Здравоохранение <**> | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: повышение эффективности | | | | | | | | |системы здравоохранения, | | | | | | | | |доступности и качества | | | | | | | | |медицинского обслуживания | | | | | | | | |населения города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.1 |Объем амбулаторной медицинской | посещение | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,24 | | |помощи в расчете на одного жителя| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.2 |Объем медицинской помощи, |пациенто-дни| 0,437 | 0,440 | 0,470 | 0,480 | 0,490 | | |оказываемой в дневных | | | | | | | | |стационарах, в расчете на одного | | | | | | | | |жителя | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.3 |Обеспеченность больничными | ед. на 10 | 86,6 | 86,5 | 84,5 | 84,0 | 83,5 | | |койками |тыс. жителей| | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Совершенствование | | | | | | | | |системы контроля и управления | | | | | | | | |качеством оказания медицинской | | | | | | | | |помощи | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.4 |Удовлетворенность населения | % | 68,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | | |города медицинской помощью | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.5 |Показатель общей заболеваемости | число | 1817,7 | 1950,6 | 1950,0 | 1951,0 | 1952,0 | | |населения (на 1000 чел. |заболеваний | | | | | | | |населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.6 |Показатель смертности населения | чел. | 615 | 640 | 635 | 630 | 625 | | |города от сердечно-сосудистых | | | | | | | | |заболеваний (на 100 тыс. чел. | | | | | | | | |населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Совершенствование | | | | | | | | |кадровой политики | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.7 |Обеспеченность населения врачами | чел. | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | | |(на 10000 чел. населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.8 |Обеспеченность населения средним | чел. | 78,1 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | 81,0 | | |медицинским персоналом (на 10000 | | | | | | | | |чел. населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.9 |Укомплектованность | % к | 85,4 | 88,4 | 88,5 | 88,7 | 89,0 | | |амбулаторно-поликлинических |нормативной | | | | | | | |учреждений врачами, оказывающими | штатной | | | | | | | |первичную медицинскую помощь |численности | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.10 |Укомплектованность | % к | 72,6 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,5 | | |амбулаторно-поликлинических |нормативной | | | | | | | |учреждений средним медицинским | штатной | | | | | | | |персоналом, оказывающим первичную|численности | | | | | | | |медицинскую помощь | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Совершенствование | | | | | | | | |работы Центров здоровья (в том | | | | | | | | |числе для детей и подростков) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.11 |Доля взрослого населения, | % | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | | |обратившегося в Центр здоровья | | | | | | | | |(к общей численности | | | | | | | | |прикрепленного населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.12 |Доля детского населения, | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 | | |обратившегося в Центр здоровья (к| | | | | | | | |общей численности прикрепленного | | | | | | | | |детского населения) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Поддержание и развитие | | | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | | | |учреждений здравоохранения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |2.13 |Освоение выделенных средств | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |на приобретение оборудование | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3 |Социальная политика | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: восстановление семейной | | | | | | | | |среды, благоприятной для | | | | | | | | |воспитания ребенка; семейное | | | | | | | | |устройство детей-сирот и детей, | | | | | | | | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.1 |Доля детей, оставшихся без | % | 2,03 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 | | |попечения родителей, к общей | | | | | | | | |численности детей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Совершенствование | | | | | | | | |системы воспитания детей-сирот и | | | | | | | | |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.2 |Доля детей, оставшихся без | % | 64,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | | |попечения родителей, переданных | | | | | | | | |на воспитание в приемные семьи, | | | | | | | | |на усыновление, под опеку, | | | | | | | | |от общего количества выявленных | | | | | | | | |в течение отчетного периода | | | | | | | | |детей, оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Профилактика и | | | | | | | | |предупреждение социального | | | | | | | | |сиротства | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.3 |Удельный вес "отказных детей" | % | 19,0 |не более|не более |не более |не более | | |от общего числа выявленных детей,| | | 17,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | | |оставшихся без попечения | | | | | | | | |родителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.4 |Процент раннего выявления семей | % | 65,0 |не менее|не менее |не менее |не менее | | |группы риска по социальному | | | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | | |сиротству | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: повышение доступности | | | | | | | | |отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | |в каникулярный период | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение уровня охвата| | | | | | | | |детей организованными формами | | | | | | | | |отдыха | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.5 |Доля детей и подростков, | % от | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | | |охваченных организованными | возрастной | | | | | | | |формами отдыха | группы | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 3: повышение качества жизни | | | | | | | | |пожилых людей и инвалидов, | | | | | | | | |в том числе граждан, находящихся | | | | | | | | |под опекой, попечительством | | | | | | | | |и патронажем | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.6 |Доля пожилых жителей, охваченных | % | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 32,5 | | |мероприятиями долгосрочных | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Увеличение объемов | | | | | | | | |и повышение качества оказания | | | | | | | | |квалифицированной медицинской и | | | | | | | | |медико-социальной помощи пожилым | | | | | | | | |людям, создание гериатрической | | | | | | | | |службы | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.7 |Количество пенсионеров, | чел. | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | | |получивших услуги дневного | | | | | | | | |стационара на дому | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Создание условий | | | | | | | | |для беспрепятственного доступа | | | | | | | | |инвалидов к муниципальным | | | | | | | | |объектам социальной | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.8 |Количество социально значимых | объект | 18 | 21 | 26 | 28 | 30 | | |объектов, оборудованных пандусами| | | | | | | | |и поручнями (нарастающим итогом) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.9 |Количество социально значимых | объект | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |объектов, оборудованных | | | | | | | | |специальными туалетами | | | | | | | | |для граждан с нарушениями | | | | | | | | |опорно-двигательного аппарата | | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.10 |Количество специального | шт. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |автотранспорта для граждан | | | | | | | | |с ограниченными возможностями | | | | | | | | |здоровья (нарастающим итогом) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.11 |Количество установленных | шт. | 109 | 109 | 225 | 225 | 225 | | |информационных табличек | | | | | | | | |(с использованием крупного шрифта| | | | | | | | |и контрастных цветов) | | | | | | | | |для ориентирования граждан | | | | | | | | |с нарушением зрения (нарастающим | | | | | | | | |итогом) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 4: повышение качества жизни | | | | | | | | |отдельных категорий граждан | | | | | | | | |(в том числе членов семей | | | | | | | | |погибших (умерших) в "горячих" | | | | | | | | |точках и при исполнении служебных| | | | | | | | |обязанностей военнослужащих, | | | | | | | | |детей-сирот, детей, оставшихся | | | | | | | | |без попечения родителей) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.12 |Удельный вес членов семей | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | | |погибших (умерших) в "горячих" | | | | | | | | |точках и при исполнении служебных| | | | | | | | |обязанностей военнослужащих, | | | | | | | | |охваченных мероприятиями | | | | | | | | |(от общего количества членов | | | | | | | | |семей погибших) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Расширение оказываемых | | | | | | | | |услуг отдельным категориям | | | | | | | | |граждан, оказавшимся в трудной | | | | | | | | |жизненной ситуации | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |3.13 |Охват граждан, оказавшихся | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | | |в трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | |дополнительными мерами социальной| | | | | | | | |поддержки | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4 |Образование | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: устойчивое развитие | | | | | | | | |и совершенствование муниципальной| | | | | | | | |системы образования, обеспечение | | | | | | | | |ее соответствия запросам горожан | | | | | | | | |и современным требованиям | | | | | | | | |общества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.1 |Качество образования | % | 48,3 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.2 |Удельный вес молодых | % | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | |преподавателей в возрасте до 30 | | | | | | | | |лет, работающих в муниципальных | | | | | | | | |образовательных учреждениях, | | | | | | | | |в общей численности работающих | | | | | | | | |в муниципальных образовательных | | | | | | | | |учреждениях города (без учета | | | | | | | | |сельских школ) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.3 |Охват детей и подростков | % | 71,1 | 72,9 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | | |программами дополнительного | | | | | | | | |образования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение | | | | | | | | |обеспеченности населения города | | | | | | | | |Архангельска услугами дошкольных | | | | | | | | |и школьных образовательных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.4 |Охват детей дошкольным | % | 67,0 | 67,6 | 68,0 | 68,2 | 68,2 | | |образованием | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.5 |Удельный вес лиц, участвовавших | % | 96,9 | 96,3 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | | |в ЕГЭ, от общей численности | | | | | | | | |выпускников | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.6 |Удельный вес лиц, сдавших единый | % | 80,0 | 94,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | |государственный экзамен, от числа| | | | | | | | |выпускников, участвующих в ЕГЭ | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Развитие | | | | | | | | |материально-технической базы, | | | | | | | | |обеспечивающей условия | | | | | | | | |для получения доступного и | | | | | | | | |качественного образования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.7 |Доля образовательных учреждений, | % |25,0 2,0|35,0 2,0|45,0 2,0 |65,0 5,0 |75,0 10,0| | |оснащенных: | | | | | | | | |современными автоматизированными | | | | | | | | |рабочими местами учителей; | | | | | | | | |лингафонными кабинетами | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Повышение уровня | | | | | | | | |организации рационального, | | | | | | | | |сбалансированного питания детей | | | | | | | | |в образовательных учреждениях | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.8 |Общий охват горячим питанием |% от общего | 49,8 | 73,0 | 81,0 | 93,0 | 100,0 | | |школьников | числа | | | | | | | | | школьников | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Формирование единого | | | | | | | | |информационного и | | | | | | | | |образовательного пространства; | | | | | | | | |информационная ориентация | | | | | | | | |содержания образования, | | | | | | | | |обеспечивающая подготовку | | | | | | | | |сознания учащихся для адекватного| | | | | | | | |восприятия новых реалий | | | | | | | | |информационного общества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.9 |Доля общеобразовательных | % | 44,0 | 60,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | | |учреждений, имеющих официальные | | | | | | | | |сайты, от общего числа | | | | | | | | |образовательных учреждений города| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.10 |Доля уроков, проводимых | % | 5,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | | |с использованием информационных | | | | | | | | |технологий, от общего количества | | | | | | | | |уроков в образовательных | | | | | | | | |учреждениях города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Повышение уровня | | | | | | | | |комплексной безопасности | | | | | | | | |муниципального образовательного | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |4.11 |Доля муниципальных | % | 10,0 | 11,0 | 14,0 | 28,0 | 48,0 | | |общеобразовательных учреждений, | | | | | | | | |в которых произведено устройство | | | | | | | | |ограждения территории, от общего | | | | | | | | |числа образовательных учреждений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5 |Культура | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: сохранение и популяризация | | | | | | | | |культурного наследия, повышение | | | | | | | | |эффективности деятельности | | | | | | | | |муниципальных учреждений сферы | | | | | | | | |культуры, содействие повышению | | | | | | | | |качества жизни архангелогородцев | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.1 |Удельный вес населения города, | % | 201 | 203 | 205 | 206 | 207 | | |участвующего в | | | | | | | | |культурно-досуговых мероприятиях,| | | | | | | | |проводимых учреждениями культуры,| | | | | | | | |финансируемыми из городского | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.2 |Количество участников клубных | чел. | 7043 | 7045 | 7045 | 7045 | 7045 | | |формирований культурно-досуговых | | | | | | | | |учреждений, финансируемых | | | | | | | | |из городского бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Сохранение и развитие | | | | | | | | |существующей культурной | | | | | | | | |инфраструктуры города | | | | | | | | |Архангельска, модернизация | | | | | | | | |муниципальных учреждений культуры| | | | | | | | |и дополнительного образования | | | | | | | | |детей сферы культуры, укрепление | | | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | | | |учреждений культуры города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.3 |Доля обновления светового | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | |и звукового оборудования | | | | | | | | |муниципальных учреждений культуры| | | | | | | | |клубного типа (от общего | | | | | | | | |количества указанных учреждений) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Содействие | | | | | | | | |индивидуализации облика | | | | | | | | |территориальных округов города, | | | | | | | | |придание им эстетической | | | | | | | | |привлекательности | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.4 |Удельный вес мероприятий, | % | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | | |проводимых в территориальных | | | | | | | | |округах города и способствующих | | | | | | | | |их индивидуализации, созданию | | | | | | | | |положительного имиджа, от общего | | | | | | | | |количества программных | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Содействие | | | | | | | | |профессиональному росту и | | | | | | | | |реализация творческого потенциала| | | | | | | | |работников культуры, привлечение | | | | | | | | |талантливой и профессионально | | | | | | | | |подготовленной молодежи для | | | | | | | | |работы в сфере культуры | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.5 |Доля специалистов, повысивших | % | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | |квалификацию | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Поддержка инновационных| | | | | | | | |проектов в области культуры, | | | | | | | | |стимулирование и поддержка | | | | | | | | |разнообразных творческих | | | | | | | | |инициатив, обеспечение свободы | | | | | | | | |творчества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.6 |Число реализованных инновационных| ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | |проектов в области культуры, | | | | | | | | |творческих инициатив населения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Обеспечение доступности| | | | | | | | |культурных благ для всех массовых| | | | | | | | |групп и слоев населения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.7 |Количество общегородских | ед. | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | | |праздников | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.8 |Посещаемость общедоступных |чел. на 1000| 1445,0 | 1445,4 | 1446,0 | 1447,0 | 1447,4 | | |библиотек, финансируемых | жителей | | | | | | | |из городского бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.9 |Контингент учащихся детских школ | чел. | 2169 | 2270 | 2280 | 2280 | 2280 | | |искусств и детских художественных| | | | | | | | |школ, финансируемых из городского| | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.10 |Количество получателей услуг | чел. | 2951 | 3013 | 3020 | 3030 | 3040 | | |детских школ искусств и детских | | | | | | | | |художественных школ, | | | | | | | | |финансируемых из городского | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 6. Обеспечение сохранности| | | | | | | | |историко-культурного наследия | | | | | | | | |(восстановление и реставрация | | | | | | | | |памятников истории и культуры) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |5.11 |Доля объектов культурного | % | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 83,0 | | |наследия, находящихся | | | | | | | | |в удовлетворительном состоянии, | | | | | | | | |в общем количестве объектов | | | | | | | | |культурного наследия | | | | | | | | |регионального значения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6 |Молодежная политика | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: развитие потенциала | | | | | | | | |и интеграции молодежи города | | | | | | | | |Архангельска в экономическую, | | | | | | | | |культурную и | | | | | | | | |общественно-политическую жизнь | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Совершенствование | | | | | | | | |системы информационного, | | | | | | | | |нормативно-правового, | | | | | | | | |организационно-управленческого | | | | | | | | |обеспечения реализации молодежной| | | | | | | | |политики в городе | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.1 |Количество специалистов, | чел. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | |работающих с молодежью и | | | | | | | | |прошедших обучение на специальных| | | | | | | | |тренингах и семинарах | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.2 |Доля представителей общественных | % | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | | |объединений молодежи, прошедших | | | | | | | | |обучение на специальных | | | | | | | | |семинарах, тренингах, от общего | | | | | | | | |количества молодежи, участвующей | | | | | | | | |в реализации долгосрочной целевой| | | | | | | | |программы "Молодежь Архангельска"| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.3 |Количество посещений сайта |тыс. посещ. | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | | |"Молодежь Архангельска" в сети | | | | | | | | |Интернет | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Совершенствование | | | | | | | | |организации содержательного | | | | | | | | |досуга молодежи, активизация ее | | | | | | | | |творческого и интеллектуального | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.4 |Количество массовых мероприятий | ед. | 150 | 150 | 200 | 210 | 220 | | |в сфере молодежной политики | | | | | | | | |по различным направлениям | | | | | | | | |деятельности (патриотическое | | | | | | | | |воспитание, развитие клубов | | | | | | | | |молодой семьи, профориентационное| | | | | | | | |направление, поддержка | | | | | | | | |талантливой и творческой | | | | | | | | |молодежи), финансируемых | | | | | | | | |из городского бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.5 |Доля молодежи, принявшей участие | % | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | | |в творческих конкурсах, от общего| | | | | | | | |количества молодежи, участвующей | | | | | | | | |в реализации долгосрочной целевой| | | | | | | | |программы "Молодежь Архангельска | | | | | | | | |на 2010 - 2012 гг." | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Формирование системы | | | | | | | | |муниципальной поддержки | | | | | | | | |молодежных инициатив, инноваций | | | | | | | | |и условий для роста деловой, | | | | | | | | |экономической, политической | | | | | | | | |активности молодежи | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.6 |Доля детей, подростков, молодежи,| % от | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | | |занимающихся | возрастной | | | | | | | |в подростково-молодежных клубах, | группы | | | | | | | |общественных объединениях и | | | | | | | | |некоммерческих организациях | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.7 |Доля молодых представителей | % | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | | |Архангельска, принявших участие | | | | | | | | |в международных, всероссийских, | | | | | | | | |региональных мероприятиях | | | | | | | | |по различным направлениям | | | | | | | | |государственной молодежной | | | | | | | | |политики, от общего количества | | | | | | | | |молодежи, участвующей | | | | | | | | |в реализации долгосрочной целевой| | | | | | | | |программы "Молодежь Архангельска"| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Формирование | | | | | | | | |комплексной системы гражданского | | | | | | | | |и патриотического воспитания | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.8 |Доля молодых людей, участвующих в| % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | |деятельности молодежных и детских| | | | | | | | |общественных патриотических | | | | | | | | |объединений, молодежных и | | | | | | | | |подростковых клубных формирований| | | | | | | | |патриотической направленности, | | | | | | | | |от общей численности молодежи, | | | | | | | | |проживающей в городе | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.9 |Доля молодых людей, участвующих в| % | - | - | 20,0 | 20,5 | 21,0 | | |мероприятиях долгосрочной целевой| | | | | | | | |программы "Патриотическое | | | | | | | | |воспитание молодежи города | | | | | | | | |Архангельска (2011 - 2013 годы)",| | | | | | | | |от общего количества молодежи, | | | | | | | | |проживающей на территории города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Содействие в решении | | | | | | | | |жилищных проблем молодых семей | | | | | | | | |путем предоставления им | | | | | | | | |социальных выплат | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |6.10 |Количество молодых семей - | ед. | 28 | 28 | 57 | 60 | 61 | | |участников долгосрочной целевой | | | | | | | | |программы "Обеспечение жильем | | | | | | | | |молодых семей города | | | | | | | | |Архангельска", которые улучшат | | | | | | | | |жилищные условия по итогам | | | | | | | | |реализации программы | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7 |Физическая культура и спорт | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: улучшение условий для | | | | | | | | |развития физической культуры и | | | | | | | | |массового спорта на территории | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.1 |Доля населения города, | % | 13,68 | 13,72 | 13,73 | 13,74 | 13,75 | | |систематически занимающегося | | | | | | | | |физической культурой и массовым | | | | | | | | |спортом, от среднегодовой | | | | | | | | |численности населения города | | | | | | | | |Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Развитие инфраструктуры| | | | | | | | |для занятий физической культурой | | | | | | | | |и массовым спортом на территории | | | | | | | | |города Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.2 |Уровень обеспеченности населения | % | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | | |города Архангельска плоскостными | | | | | | | | |спортивными сооружениями | | | | | | | | |из расчета на 10 тыс. жителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.3 |Уровень обеспеченности населения | % | 22,0 | 22,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | | |города Архангельска спортивными | | | | | | | | |залами из расчета на 10 тыс. | | | | | | | | |жителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.4 |Уровень обеспеченности населения | % | 9,5 | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | | |города Архангельска бассейнами | | | | | | | | |из расчета на 10 тыс. жителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Пропаганда и | | | | | | | | |популяризация физической культуры| | | | | | | | |и спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.5 |Количество проведенных | ед. | 285 | 444 | 450 | 450 | 450 | | |официальных | | | | | | | | |физкультурно-оздоровительных и | | | | | | | | |спортивно-массовых мероприятий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.6 |Удельный вес населения, | % | 11,06 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | | |участвующего в официальных | | | | | | | | |физкультурно-оздоровительных и | | | | | | | | |спортивно-массовых мероприятиях, | | | | | | | | |от среднегодовой численности | | | | | | | | |населения города Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Увеличение численности | | | | | | | | |детей, занимающихся по программам| | | | | | | | |дополнительного образования детей| | | | | | | | |физкультурно-спортивной | | | | | | | | |направленности в муниципальных | | | | | | | | |учреждениях дополнительного | | | | | | | | |образования детей сферы | | | | | | | | |физической культуры и спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.7 |Доля детей и подростков | % | 19,8 | 19,9 | 21,1 | 20,9 | 20,9 | | |в возрасте от 6 до 18 лет, | | | | | | | | |занимающихся в муниципальных | | | | | | | | |учреждениях дополнительного | | | | | | | | |образования детей сферы | | | | | | | | |физической культуры и спорта | | | | | | | | |по программам | | | | | | | | |физкультурно-спортивной | | | | | | | | |направленности (от общей | | | | | | | | |численности детей и подростков | | | | | | | | |данной возрастной категории) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.8 |Количество видов спорта, входящих| вид | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | | |в образовательные программы | | | | | | | | |муниципальных учреждений | | | | | | | | |дополнительного образования детей| | | | | | | | |сферы физической культуры и | | | | | | | | |спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Повышение качества | | | | | | | | |предоставляемого дополнительного | | | | | | | | |образования детям в муниципальных| | | | | | | | |учреждениях дополнительного | | | | | | | | |образования детей сферы | | | | | | | | |физической культуры и спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.9 |Количество присвоенных массовых | ед. | 479 | 252 | 252 | 252 | 252 | | |спортивных разрядов обучающимся | | | | | | | | |в муниципальных учреждениях | | | | | | | | |дополнительного образования детей| | | | | | | | |сферы физической культуры и | | | | | | | | |спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |7.10 |Количество присвоенных спортивных| ед. | 83 | 48 | 48 | 48 | 48 | | |разрядов (первый, кандидат | | | | | | | | |в мастера спорта) обучающимся | | | | | | | | |в муниципальных учреждениях | | | | | | | | |дополнительного образования детей| | | | | | | | |сферы физической культуры | | | | | | | | |и спорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8 |Рынок труда | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: развитие и | | | | | | | | |совершенствование социального | | | | | | | | |партнерства в городе | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Обеспечение гарантий | | | | | | | | |социальной защиты и трудовых прав| | | | | | | | |работников, в том числе у | | | | | | | | |индивидуальных предпринимателей, | | | | | | | | |через заключение коллективных | | | | | | | | |договоров и соглашений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.1 |Количество зарегистрированных | ед. | 235 | 252 | 255 | 260 | 265 | | |коллективных договоров | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.2 |Количество работников, охваченных| чел. | 56631 | 57088 | 57090 | 57100 | 57150 | | |коллективными договорами | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: соблюдение и защита | | | | | | | | |социально-трудовых прав | | | | | | | | |работников | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Выявление обязательств | | | | | | | | |сторон, противоречащих | | | | | | | | |действующему законодательству, | | | | | | | | |и предотвращение фактов их | | | | | | | | |применения в организациях | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.3 |Осуществление контроля | ед. | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | | |за выполнением коллективных | | | | | | | | |договоров | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 3: развитие эффективной | | | | | | | | |системы управления условиями | | | | | | | | |труда и охраной труда | | | | | | | | |для сохранения жизни и здоровья | | | | | | | | |работников | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Улучшение условий труда| | | | | | | | |и снижение уровня | | | | | | | | |производственного травматизма и | | | | | | | | |профессиональной заболеваемости | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.4 |Количество рабочих мест, |раб. мест / |15014 / |15020 / | 15040 / | 15080 / | 15100 / | | |на которых проведена аттестация | чел. | 28924 | 29000 | 29020 | 29040 | 29050 | | |рабочих мест / количество | | | | | | | | |работающих на этих местах | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.5 |Количество впервые выявленных | ед. | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | | |профзаболеваний | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.6 |Коэффициент частоты (число | | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,9 | 2,89 | | |пострадавших на 1000 работающих) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.7 |Коэффициент тяжести (число дней | | 38,62 | 38,4 | 38,2 | 37,8 | 37,6 | | |нетрудоспособности, приходящееся | | | | | | | | |на один несчастный случай) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 4: содействие эффективной | | | | | | | | |занятости граждан, обеспечение | | | | | | | | |сбалансированности спроса и | | | | | | | | |предложения рабочей силы на рынке| | | | | | | | |труда города, оказание адресной | | | | | | | | |поддержки гражданам, особо | | | | | | | | |нуждающимся в социальной защите | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.8 |Уровень регистрируемой | % | 1,18 | 0,7 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | | |безработицы | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Своевременное принятие | | | | | | | | |мер по снятию напряженности | | | | | | | | |на рынке труда и снижению уровня | | | | | | | | |безработицы | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.9 |Число вакансий, заявленных | ед. | 2369 | 3015 | 3300 | 3350 | 3400 | | |организациями города | | | | | | | | |в государственное казенное | | | | | | | | |учреждение Архангельской области | | | | | | | | |"Центр занятости населения города| | | | | | | | |Архангельска" (на начало года) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.10 |Количество организаций, | ед. | 358 | 345 | 350 | 355 | 358 | | |участвующих в ярмарках вакансий | | | | | | | | |(в течение года) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.11 |Количество посетителей ярмарок | чел. | 10830 | 9800 | 10000 | 10500 | 11000 | | |вакансий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Повышение | | | | | | | | |конкурентоспособности и трудовой | | | | | | | | |мобильности незанятых и ищущих | | | | | | | | |работу граждан, безработных | | | | | | | | |граждан через организацию | | | | | | | | |профессионального обучения, | | | | | | | | |профессиональной ориентации, | | | | | | | | |психологической поддержки и | | | | | | | | |социальной адаптации | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.12 |Доля безработных граждан, | % | 8,7 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | |получивших услуги | | | | | | | | |по профессиональной подготовке, | | | | | | | | |переподготовке, повышению | | | | | | | | |квалификации, в общей численности| | | | | | | | |безработных граждан | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.13 |Доля граждан, получивших услуги | % | 21,2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | |по профессиональной ориентации, | | | | | | | | |в общей численности граждан, | | | | | | | | |обратившихся за предоставлением | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Дальнейшее развитие и | | | | | | | | |повышение эффективности программ | | | | | | | | |и услуг службы занятости | | | | | | | | |населения города Архангельска по | | | | | | | | |возвращению незанятых и ищущих | | | | | | | | |работу граждан к активному труду | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.14 |Доля трудоустроившихся | % | 50,1 | 53,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | | |выпускников учебных заведений | | | | | | | | |города (в т.ч. | | | | | | | | |общеобразовательных учебных | | | | | | | | |заведений) в общей численности | | | | | | | | |выпускников учебных заведений, | | | | | | | | |обратившихся в государственное | | | | | | | | |казенное учреждение Архангельской| | | | | | | | |области "Центр занятости | | | | | | | | |населения города Архангельска" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.15 |Доля трудоустроившихся граждан | % | 57,9 | 55,0 | 58,5 | 59,0 | 59,0 | | |из числа снятых с учета граждан | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Совершенствование | | | | | | | | |механизма организации | | | | | | | | |общественных работ путем | | | | | | | | |повышения их социального статуса,| | | | | | | | |расширения видов и масштабов | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.16 |Количество подписанных договоров | ед. | 115 | 81 | 85 | 85 | 85 | | |на проведение общественных работ | | | | | | | | |(за год) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |8.17 |Количество участников, занятых | чел. | 573 | 505 | 717 | 717 | 717 | | |на общественных работах (за год) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9 |Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: снижение уровня | | | | | | | | |преступности на территории | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.1 |Количество зарегистрированных | ед. | 9641 | 9017 | 9000 | 8990 | 8970 | | |преступлений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Обеспечение | | | | | | | | |общественного порядка | | | | | | | | |и безопасности граждан | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.2 |Обеспеченность участковыми | чел. на 10 | 4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | | |уполномоченными милиции |тыс. жителей| | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.3 |Количество участковых пунктов | ед. | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |милиции | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Профилактика и | | | | | | | | |предотвращение правонарушений | | | | | | | | |и преступлений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.4 |Доля преступлений, совершенных | % | 7,5 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | | |несовершеннолетними или при их | | | | | | | | |соучастии, в общем числе | | | | | | | | |раскрытых преступлений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: повышение уровня | | | | | | | | |защищенности населения города | | | | | | | | |от чрезвычайных ситуаций мирного | | | | | | | | |и военного времени и от пожаров | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение уровня | | | | | | | | |безопасности муниципальных | | | | | | | | |учреждений социальной сферы | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.5 |Доля объектов в муниципальных | % | 72,6 | 93,1 | 96,0 | 98,3 | 100,0 | | |учреждениях социальной сферы, | | | | | | | | |на которых произведен монтаж | | | | | | | | |автоматизированных пожарных | | | | | | | | |систем (от общего количества | | | | | | | | |муниципальных учреждений) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.6 |Доля муниципальных | % | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 28,0 | 48,0 | | |образовательных учреждений, | | | | | | | | |в которых произведено устройство | | | | | | | | |ограждения территории | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Обеспечение первичных | | | | | | | | |мер пожарной безопасности | | | | | | | | |на территории муниципального | | | | | | | | |образования "Город Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.7 |Количество пожаров на территории | ед. | 599 | 630 | 625 | 625 | 625 | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.8 |Материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 55,5 | 53,0 | 52,0 | 50,0 | 50,0 | | |на территории города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.9 |Удельный вес отремонтированных | % | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 | | |пожарных водоемов, находящихся | | | | | | | | |в муниципальной собственности, | | | | | | | | |от общего количества пожарных | | | | | | | | |водоемов | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Повышение уровня | | | | | | | | |информированности жителей города | | | | | | | | |об опасностях мирного и военного | | | | | | | | |времени и способам защиты от них | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.10 |Удельный вес жителей города, | % | 7,6 | 5,2 | 7,7 | 7,8 | 7,98 | | |охваченных проведенными | | | | | | | | |мероприятиями по предупреждению и| | | | | | | | |ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | |и стихийных бедствий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.11 |Удельный вес жителей города, | % | 11,0 | 14,8 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | | |охваченных проведенными | | | | | | | | |мероприятиями по обеспечению | | | | | | | | |безопасности людей на водных | | | | | | | | |объектах | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Обеспечение готовности | | | | | | | | |к участию в ликвидации | | | | | | | | |последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.12 |Доля объема созданного городского| % | 75,0 | 90,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | | |резерва материальных ресурсов | | | | | | | | |(от утвержденной номенклатуры) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.13 |Доля объема созданных в целях | % | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | |гражданской обороны запасов | | | | | | | | |материально-технических, | | | | | | | | |продовольственных, медицинских | | | | | | | | |и иных ресурсов (от утвержденной | | | | | | | | |номенклатуры) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Повышение уровня | | | | | | | | |защищенности жителей города | | | | | | | | |от опасностей военного времени | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |9.14 |Доля защитных сооружений | % | 3,7 | 7,4 | 7,4 | 11,1 | 18,5 | | |гражданской обороны, находящихся | | | | | | | | |в муниципальной собственности, | | | | | | | | |готовых к приему укрываемых, | | | | | | | | |от общего количества сооружений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | 2. Повышение уровня конкурентоспособности и устойчивого роста экономики | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10 |Строительство жилья и социальных | | | | | | | | |объектов | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: развитие жилищного | | | | | | | | |строительства, обеспечивающего | | | | | | | | |доступность жилья широким слоям | | | | | | | | |населения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.1 |Ввод в эксплуатацию жилых домов | кв. м |54649,0 |90076,0 | 91000,0 | 93000,0 | 94000,0 | | |за счет всех источников | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.2 |Степень готовности жилых домов, | % | 16,0 | 26,0 | 50,0 | 76,0 | 100,0 | | |строящихся за счет средств | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение уровня | | | | | | | | |обеспеченности населения жильем | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.3 |Общая площадь жилых помещений, | кв. м | 22,4 | 22,5 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | | |приходящаяся в среднем на одного | | | | | | | | |жителя | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Уменьшение доли ветхого| | | | | | | | |и аварийного жилищного фонда | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.4 |Доля ветхого и аварийного | % | 6,1 | 6,16 | 6,14 | 6,13 | 6,13 | | |жилищного фонда | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.5 |Доля населения, проживающего в | % | 5,36 | 5,47 | 5,54 | 5,58 | 5,61 | | |домах, признанных в установленном| | | | | | | | |порядке аварийными и подлежащими | | | | | | | | |сносу или реконструкции, а также | | | | | | | | |в жилых помещениях, признанных | | | | | | | | |непригодными для проживания | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.6 |Доля семей, улучшивших жилищные | % | 2,27 | 1,87 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | | |условия, по отношению к общему | | | | | | | | |количеству семей, состоящих | | | | | | | | |на учете нуждающихся в жилых | | | | | | | | |помещениях или на учете | | | | | | | | |нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | | | | |условий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: развитие коммунальной | | | | | | | | |и инженерной инфраструктуры | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.7 |Объем жилищного строительства, | кв. м | 6386,0 | 4454,0 | 10377,0 | 11469,0 | 10237,0 | | |обеспеченного коммунальной | | | | | | | | |и инженерной инфраструктурой | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Комплексное освоение | | | | | | | | |и развитие застроенных и | | | | | | | | |незастроенных территорий | | | | | | | | |под городское жилье | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.8 |Доля площади земельных участков, | % | 10,0 | 12,0 | 37,0 | 58,0 | 100,0 | | |обеспеченных коммунальной и | | | | | | | | |инженерной инфраструктурой для | | | | | | | | |жилищного строительства, от общей| | | | | | | | |площади земельных участков, | | | | | | | | |предусмотренных к обеспечению | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 3: развитие социальной | | | | | | | | |инфраструктуры города | | | | | | | | |Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение | | | | | | | | |обеспеченности населения города | | | | | | | | |объектами социальной | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.9 |Общая площадь введенных объектов | кв. м | - | - | - | 6758,0 | 48600 | | |социальной инфраструктуры | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |10.10|Количество введенных мест | мест | - | - | - | 450 | - | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |11 |Градостроительство | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: повышение уровня | | | | | | | | |инвестиционной привлекательности | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |11.1 |Объем инвестиций в основной | тыс. руб. | 30,7 | 32,5 | 35,9 | 39,9 | 45,6 | | |капитал в расчете на одного | | | | | | | | |жителя в год | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Совершенствование | | | | | | | | |нормативно-правовой базы | | | | | | | | |градостроительной деятельности | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |11.2 |Потребность в разработке | % | 24 | 23 | 15 | 9 | 4 | | |планировочной документации | | | | | | | | |(от площади территории города) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |11.3 |Количество планов-схем объектов | ед | - | - | - | 2 | 4 | | |землеустройства | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Улучшение качества | | | | | | | | |городской среды | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |11.4 |Количество сформированных | ед. | - | 1 | 1 | 2 | 2 | | |участков застроенной территории | | | | | | | | |под развитие | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12 |Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: обеспечение бесперебойной| | | | | | | | |и эффективной работы | | | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Повышение эффективности| | | | | | | | |и надежности функционирования | | | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | |и систем жизнеобеспечения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.1 |Протяженность введенных | км | - | - | 0,86 | 1,64 | 2,1 | | |газораспределительных сетей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.2 |Износ коммунальной инфраструктуры| % | 44,7 | 49,3 | 49,1 | 49,0 | 49,0 | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Создание условий | | | | | | | | |для приведения жилищного фонда | | | | | | | | |и коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |в соответствие со стандартами | | | | | | | | |качества, обеспечивающими | | | | | | | | |комфортные условия проживания | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.3 |Процент установки регуляторов | % | - | - | 50,9 | 100,0 | 100,0 | | |давления и температуры в тепловых| | | | | | | | |узлах многоквартирных домов | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.4 |Доля энергетических ресурсов, | % | | | | | | | |расчеты за потребление которых | | | | | | | | |осуществляются на основании | | | | | | | | |показаний приборов учета, в общем| | | | | | | | |объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | |потребляемых на территории | | | | | | | | |города: | | | | | | | | |электрическая энергия | | 91,7 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | | |тепловая энергия | | 66,5 | 71,3 | 74,0 | 75,0 | 80,0 | | |горячая вода | | 27,4 | 24,2 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | | |холодная вода | | 40,1 | 49,2 | 53,0 | 58,0 | 58,0 | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.5 |Количество капитально | ед. | 367 | 308 | 89 | 150 | 180 | | |отремонтированного жилищного | | | | | | | | |фонда | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.6 |Количество отремонтированных | ед. | 38 | 50 | 42 | 50 | 55 | | |фундаментов деревянных | | | | | | | | |многоквартирных домов | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Развитие конкурентных | | | | | | | | |отношений в сфере управления | | | | | | | | |и обслуживания многоквартирных | | | | | | | | |домов, развитие инициативы | | | | | | | | |собственников жилья | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.7 |Доля многоквартирных домов, | % | 70,3 | 78,6 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | | |в которых собственники помещений | | | | | | | | |выбрали и реализуют способ | | | | | | | | |управления многоквартирными | | | | | | | | |домами, всего | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Внедрение | | | | | | | | |энергоэффективных устройств | | | | | | | | |(оборудования и технологий) в | | | | | | | | |муниципальных учреждениях города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.8 |Удельное потребление энергии | кВт.ч/м_ | - | 293,9 | 285,1 | 276,5 | 268,2 | | |в зданиях муниципальных | | | | | | | | |учреждениях, в которых | | | | | | | | |осуществлены энергосберегающие | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 6. Повышение | | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |12.9 |Количество объектов, на которых | ед. | - | - | 43 | 175 | 254 | | |проведены энергетические | | | | | | | | |обследования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13 |Транспортное обслуживание | | | | | | | | |населения и дорожное хозяйство | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: удовлетворение | | | | | | | | |транспортных потребностей | | | | | | | | |населения города Архангельска, | | | | | | | | |повышение уровня транспортного | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Обновление подвижного | | | | | | | | |состава пассажирского транспорта | | | | | | | | |на более производительный, | | | | | | | | |комфортный и экологический | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.1 |Удельный вес подвижного состава | % | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | | |вместимостью не менее 55 человек | | | | | | | | |от общего числа автобусов | | | | | | | | |городского пассажирского | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Совершенствование | | | | | | | | |процедур конкурсного отбора | | | | | | | | |перевозчиков | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.2 |Количество проведенных конкурсов | ед. | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | | |на право заключения договора | | | | | | | | |на оказание услуг по перевозке | | | | | | | | |пассажиров на территории | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Совершенствование | | | | | | | | |системы функционирования | | | | | | | | |городского транспорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.3 |Общая площадь конечных | кв. м | 1400 | 1400 | 2600 | 3100 | 3500 | | |остановочных пунктов, | | | | | | | | |используемых для разворота и | | | | | | | | |стоянки автобусов общественного | | | | | | | | |транспорта на территории города | | | | | | | | |и оборудованных в соответствии | | | | | | | | |с требованиями для размещения | | | | | | | | |автобусов общественного | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Расширение | | | | | | | | |использования современной, | | | | | | | | |радионавигационной системы | | | | | | | | |управления пассажирским | | | | | | | | |транспортом, переход на систему | | | | | | | | |контроля Глонасс/GPS | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.4 |Оснащенность транспорта системой | % | 7,0 | 12,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | | |Глонасс/GPS | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: повышение качества | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.5 |Протяженность улично-дорожной | км | 441,0 | 450,7 | 450,7 | 450,7 | 450,7 | | |сети | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Увеличение объемов | | | | | | | | |ремонта дорог, тротуаров, | | | | | | | | |внутриквартальных и дворовых | | | | | | | | |проездов, мостовых сооружений | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.6 |Доля протяженности | % | 2,1 | 9,2 | 10,2 | 11,2 | 12,2 | | |отремонтированных автомобильных | | | | | | | | |дорог в общей протяженности | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | |(с нарастающим итогом) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Повышение безопасности | | | | | | | | |дорожного движения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |13.7 |Количество пешеходных переходов, | шт. | 7 | 28 | 15 | 15 | 15 | | |обустроенных современными | | | | | | | | |техническими средствами | | | | | | | | |организации и управления дорожным| | | | | | | | |движением | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14 |Охрана окружающей среды | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: улучшение состояния | | | | | | | | |окружающей среды посредством | | | | | | | | |реализации комплекса | | | | | | | | |природоохранных мероприятий | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Создание действующей | | | | | | | | |системы управления качеством | | | | | | | | |атмосферного воздуха в городе | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14.1 |Количество учитываемых источников| ед. | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | | |выбросов загрязняющих веществ | | | | | | | | |в атмосферный воздух | | | | | | | | |(промышленные предприятия) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Получение данных | | | | | | | | |о фактическом состоянии | | | | | | | | |компонентов окружающей среды | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14.2 |Количество учитываемых | ед. | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | | |автотранспортных потоков | | | | | | | | |на основных магистралях | | | | | | | | |для определения выбросов | | | | | | | | |от автотранспорта | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Сохранение и защита | | | | | | | | |лесов и иной растительности | | | | | | | | |на территории города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14.3 |Площадь инвентаризации древесной | га | 0,0 | 4,6 | 8,0 | 11,5 | 15,0 | | |растительности искусственного | | | | | | | | |происхождения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Совершенствование | | | | | | | | |системы обращения с отходами | | | | | | | | |производства и потребления | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14.4 |Количество объектов размещения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | |отходов, на которых организован | | | | | | | | |и проводится мониторинг состояния| | | | | | | | |окружающей среды | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Формирование | | | | | | | | |экологической культуры населения | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |14.5 |Объем печатной продукции | стр. | 0 | 50 | 50 | 55 | 70 | | |на экологическую тематику | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |15 |Малое и среднее | | | | | | | | |предпринимательство | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: формирование благоприятных | | | | | | | | |условий для устойчивого | | | | | | | | |функционирования и развития | | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | | |предпринимательства, увеличение | | | | | | | | |его вклада в решение задач | | | | | | | | |социально-экономического развития| | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Создание условий для | | | | | | | | |вовлечения в предпринимательскую | | | | | | | | |деятельность экономически | | | | | | | | |активных граждан города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |15.1 |Количество зарегистрированных | ед. | 45,2 | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | | |субъектов малого | | | | | | | | |предпринимательства на 1000 | | | | | | | | |жителей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Повышение уровня | | | | | | | | |информационного обеспечения | | | | | | | | |деятельности субъектов малого | | | | | | | | |и среднего предпринимательства | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |15.2 |Количество бесплатных | ед. | 125 | 375 | 375 | 375 | 375 | | |консультационных услуг, оказанных| | | | | | | | |субъектам малого и среднего | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16 |Потребительский рынок товаров | | | | | | | | |и услуг | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: создание условий для | | | | | | | | |обеспечения жителей города | | | | | | | | |Архангельска услугами торговли, | | | | | | | | |общественного питания и бытового | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.1 |Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 142,0 | 155,4 | 160,0 | 164,0 | 170,0 | | |в расчете на одного жителя | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.2 |Оборот общественного питания | тыс. руб. | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | | |в расчете на одного жителя | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.3 |Объем бытовых услуг на душу | тыс. руб. | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,60 | | |населения (без учета данных | | | | | | | | |по деятельности индивидуальных | | | | | | | | |предпринимателей) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Создание конкурентной | | | | | | | | |среды в отрасли "Торговля | | | | | | | | |и общественное питание" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.4 |Обеспеченность населения | кв. м на | 606 | 648 | 650 | 655 | 660 | | |торговыми площадями |1000 жителей| | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.5 |Обеспеченность населения |посад. мест | 125,3 | 162,7 | 163,0 | 164,0 | 166,0 | | |предприятиями общественного | на 1000 | | | | | | | |питания | жителей | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.6 |Обеспеченность населения бытовыми|раб. мест на| 14,6 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | | |услугами |1000 жителей| | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.7 |Количество проведенных | ед. | 15 | 29 | 30 | 30 | 30 | | |тематических ярмарок | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.8 |Количество предоставленных мест | мест | 255 | 408 | 329 | 300 | 300 | | |для организации сезонной торговли| | | | | | | | |фруктами и овощами, торговли | | | | | | | | |продуктами питания местных | | | | | | | | |товаропроизводителей (тонары) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.9 |Количество мест на розничных | мест | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | | |рынках города для | | | | | | | | |сельхозпроизводителей, | | | | | | | | |занимающихся садоводством, | | | | | | | | |огородничеством, ведущим | | | | | | | | |фермерское хозяйство | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Удовлетворение | | | | | | | | |покупательского спроса населения | | | | | | | | |в качественных товарах и услугах | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.10|Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 43,2 | 49,7 | 54,1 | 59,6 | 66,0 | | |в расчете на одного жителя | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.11|Количество конкурсов среди | ед. | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | |предприятий торговли, | | | | | | | | |общественного питания и бытового | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.12|Количество предприятий бытового | ед. | 88 | 120 | 150 | 150 | 150 | | |обслуживания населения, | | | | | | | | |на которых проведены консультации| | | | | | | | |по вопросам соблюдения | | | | | | | | |нормативно-правовых актов | | | | | | | | |федерального, областного | | | | | | | | |и местного значения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.13|Количество проведенных бесплатных| ед. | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | | |семинаров, совещаний | | | | | | | | |с руководителями торговли и | | | | | | | | |общественного питания в целях | | | | | | | | |ориентирования на поддержание | | | | | | | | |конкурентоспособности | | | | | | | | |предприятий, повышение качества | | | | | | | | |товаров и услуг | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Обеспечение социально | | | | | | | | |незащищенных слоев населения | | | | | | | | |города бытовыми услугами | | | | | | | | |по доступным ценам | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |16.14|Количество организаций, | ед. | 24 | 53 | 55 | 57 | 60 | | |участвующих в акциях | | | | | | | | |по предоставлению бытовых услуг | | | | | | | | |по льготным ценам (для ветеранов | | | | | | | | |Великой Отечественной войны, | | | | | | | | |инвалидов, пенсионеров) | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17 |Международное сотрудничество | | | | | | | | |и туризм | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 1: укрепление существующих и| | | | | | | | |налаживание новых взаимовыгодных | | | | | | | | |внешнеэкономических и | | | | | | | | |международных связей | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Расширение | | | | | | | | |взаимовыгодных связей | | | | | | | | |с муниципальными образованиями | | | | | | | | |зарубежных государств | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17.1 |Количество городов-побратимов | ед. | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Активизация участия | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" в проектной | | | | | | | | |деятельности в рамках | | | | | | | | |международных программ | | | | | | | | |сотрудничества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17.2 |Количество проектов в рамках | ед. | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | | |международных программ | | | | | | | | |сотрудничества, в которых | | | | | | | | |муниципальное образование | | | | | | | | |"Архангельск" принимает участие | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель 2: содействие повышению | | | | | | | | |эффективности и | | | | | | | | |конкурентоспособности комплекса | | | | | | | | |предприятий туристской индустрии,| | | | | | | | |обеспечивающего необходимые | | | | | | | | |возможности для удовлетворения | | | | | | | | |потребностей российских и | | | | | | | | |иностранных граждан в туристских | | | | | | | | |услугах в городе Архангельске | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Увеличение годового | | | | | | | | |въездного туристского потока | | | | | | | | |в город Архангельск | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17.3 |Численность иностранных граждан, | тыс. чел. | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | | |въезжающих в г. Архангельск | | | | | | | | |и размещенных в коллективных | | | | | | | | |средствах размещения | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Содействие развитию | | | | | | | | |различных видов туризма: | | | | | | | | |природного, культурного, | | | | | | | | |паломнического, | | | | | | | | |лечебно-оздоровительного, | | | | | | | | |экологического, образовательного,| | | | | | | | |бизнес-туризма, конференц-туризма| | | | | | | | |и событийного туризма | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17.4 |Численность граждан Российской | тыс. чел. | 88,0 | 88,2 | 92,6 | 97,2 | 102,1 | | |Федерации, размещенных в | | | | | | | | |коллективных средствах размещения| | | | | | | | |г. Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Продвижение туристского| | | | | | | | |потенциала города Архангельска | | | | | | | | |на национальном и международном | | | | | | | | |туристских рынках | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |17.5 |Количество подготовленных и | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | | |размещенных в электронных и | | | | | | | | |печатных СМИ материалов по итогам| | | | | | | | |рекламных туров | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18 |Управление муниципальным | | | | | | | | |имуществом | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: повышение эффективности | | | | | | | | |учета, управления и использования| | | | | | | | |муниципального имущества, | | | | | | | | |находящегося в собственности | | | | | | | | |муниципального образования "Город| | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Обеспечение | | | | | | | | |достоверности и актуализации | | | | | | | | |сведений из реестра имущества, | | | | | | | | |принадлежащего муниципальному | | | | | | | | |образованию "Город Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.1 |Удельный вес объектов | % | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | | |недвижимости, в отношении которых| | | | | | | | |проведена процедура технической | | | | | | | | |инвентаризации, к общему | | | | | | | | |количеству объектов недвижимости,| | | | | | | | |относящихся к муниципальной | | | | | | | | |собственности | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.2 |Удельный вес объектов | % | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | | |недвижимости, в отношении которых| | | | | | | | |проведена процедура регистрации | | | | | | | | |права муниципальной | | | | | | | | |собственности, к общему | | | | | | | | |количеству объектов недвижимости,| | | | | | | | |относящихся к муниципальной | | | | | | | | |собственности | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Оптимизация состава | | | | | | | | |муниципального имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.3 |Доля муниципального имущества, | % | 64,1 | 60,1 | 59,2 | 58,8 | 58,6 | | |составляющего казну города | | | | | | | | |Архангельска, от общего числа | | | | | | | | |муниципального имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.4 |Доля муниципального имущества, | % | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | | |закрепленного на праве | | | | | | | | |хозяйственного ведения | | | | | | | | |за муниципальными унитарными | | | | | | | | |предприятиями, от общего числа | | | | | | | | |муниципального имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.5 |Доля муниципального имущества, | % | 26,6 | 30,2 | 30,9 | 31,3 | 31,4 | | |переданного на праве оперативного| | | | | | | | |управления муниципальным | | | | | | | | |учреждениям, от общего числа | | | | | | | | |муниципального имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Усиление контроля | | | | | | | | |за эффективностью использования | | | | | | | | |муниципального имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.6 |Удельный вес проведенных проверок| % | 18,4 | 21,7 | 22,9 | 23,9 | 24,4 | | |эффективности использования | | | | | | | | |муниципального имущества, | | | | | | | | |закрепленного на праве | | | | | | | | |хозяйственного ведения | | | | | | | | |за муниципальными унитарными | | | | | | | | |предприятиями, и муниципального | | | | | | | | |имущества, переданного на праве | | | | | | | | |оперативного управления | | | | | | | | |муниципальным учреждениям, | | | | | | | | |к общему количеству действующих | | | | | | | | |муниципальных предприятий и | | | | | | | | |учреждений в соответствующем году| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.7 |Удельный вес проведенных проверок| % | 18,7 | 21,6 | 22,9 | 24,7 | 28,8 | | |эффективности использования | | | | | | | | |муниципального имущества, | | | | | | | | |переданного в аренду и | | | | | | | | |в безвозмездное пользование, | | | | | | | | |к общему количеству действующих | | | | | | | | |договоров в соответствующем году | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Увеличение доходов | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | |от приватизации муниципального | | | | | | | | |имущества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.8 |Процент исполнения прогнозного | % | 51,3 | 57,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |плана приватизации | | | | | | | | |на соответствующий год | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 5. Повышение | | | | | | | | |востребованности объектов казны | | | | | | | | |муниципального нежилого фонда | | | | | | | | |города для использования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |18.9 |Доля нежилых отдельно стоящих | % | - | - | 1,3 | 2,7 | 6,0 | | |зданий, числящихся в составе | | | | | | | | |казны муниципального образования | | | | | | | | |"Город Архангельск", в которых | | | | | | | | |выполнены работы по капитальному | | | | | | | | |ремонту строительных конструкций | | | | | | | | |и инженерного оборудования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19 |Бюджетная политика | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: повышение эффективности | | | | | | | | |бюджетной политики муниципального| | | | | | | | |образования "Город Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Обеспечение | | | | | | | | |консервативного бюджетного | | | | | | | | |планирования | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.1 |Отношение дефицита городского | % | 1,8 | - | <= 10,0 | <= 10,0 | <= 10,0 | | |бюджета к общему годовому объему | | | | | | | | |доходов городского бюджета | | | | | | | | |без учета объема безвозмездных | | | | | | | | |поступлений и (или) поступлений | | | | | | | | |налоговых доходов | | | | | | | | |по дополнительным нормативам | | | | | | | | |отчислений в соответствующем | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Сохранение и развитие | | | | | | | | |доходных источников городского | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.2 |Процент выполнения прогноза | % | 98,4 | 105,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |поступлений налоговых и | | | | | | | | |неналоговых доходов в городской | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Управление расходными | | | | | | | | |обязательствами муниципального | | | | | | | | |образования "Город Архангельск" | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.3 |Количество муниципальных правовых| ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | |актов, действие которых | | | | | | | | |приостанавливалось | | | | | | | | |при утверждении и исполнении | | | | | | | | |городского бюджета на очередной | | | | | | | | |финансовый год | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.4 |Удельный вес расходов городского | % | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 20,0 | 23,0 | | |бюджета, формируемых в рамках | | | | | | | | |целевых программ, в общем объеме | | | | | | | | |расходов бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Повышение эффективности| | | | | | | | |расходов городского бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.5 |Доля утвержденных муниципальных | % | - | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |заданий на соответствующий | | | | | | | | |финансовый год от общего | | | | | | | | |количества муниципальных заданий,| | | | | | | | |подлежащих утверждению | | | | | | | | |в соответствии с перечнем | | | | | | | | |муниципальных услуг (работ) | | | | | | | | |на соответствующий финансовый год| | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.6 |Доля муниципальных услуг, | % | - | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |для которых разработаны стандарты| | | | | | | | |оказания муниципальных услуг, | | | | | | | | |от общего количества услуг, | | | | | | | | |подлежащих стандартизации | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |19.7 |Доля органов мэрии города | % | - | 8,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | | |Архангельска, осуществляющих | | | | | | | | |подготовку докладов о результатах| | | | | | | | |и основных направлениях | | | | | | | | |деятельности отраслевых | | | | | | | | |(функциональных) и | | | | | | | | |территориальных органов мэрии | | | | | | | | |города Архангельска, от общего | | | | | | | | |количества органов мэрии города | | | | | | | | |Архангельска, установленных | | | | | | | | |положением о подготовке докладов | | | | | | | | |о результатах и основных | | | | | | | | |направлениях деятельности | | | | | | | | |отраслевых (функциональных) и | | | | | | | | |территориальных органов мэрии | | | | | | | | |города Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20 |Совершенствование управления | | | | | | | | |и повышение эффективности | | | | | | | | |деятельности мэрии города | | | | | | | | |Архангельска | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Цель: повышение эффективности | | | | | | | | |муниципального управления, | | | | | | | | |качества и доступности | | | | | | | | |муниципальных услуг для граждан | | | | | | | | |и организаций города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 1. Совершенствование | | | | | | | | |методов и процедур управления, | | | | | | | | |направленных на улучшение | | | | | | | | |качества предоставления | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.1 |Количество разработанных | ед. | - | 17 | 30 | 40 | 45 | | |административных регламентов | | | | | | | | |исполнения муниципальных функций | | | | | | | | |и административных регламентов | | | | | | | | |предоставления муниципальных | | | | | | | | |услуг | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.2 |Количество муниципальных услуг, | ед. | 0 | 4 | 23 | 35 | 40 | | |размещенных в электронной форме, | | | | | | | | |на первых этапах перевода | | | | | | | | |муниципальных услуг в электронную| | | | | | | | |форму | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 2. Повышение эффективности| | | | | | | | |взаимодействия органов местного | | | | | | | | |самоуправления города и | | | | | | | | |гражданского общества | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.3 |Количество представителей | чел. | 3285 | 4655 | 7600 | 7600 | 7600 | | |территориального общественного | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.4 |Количество реализованных органами| ед. | - | 3 | 5 | 6 | 6 | | |территориального общественного | | | | | | | | |самоуправления социально значимых| | | | | | | | |проектов, получивших | | | | | | | | |софинансирование из городского | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.5 |Количество посещений | среднее | 2812 | 3232 | 3400 | 3500 | 4000 | | |интернет-портала муниципального | число | | | | | | | |образования "Город Архангельск" | посещений | | | | | | | |пользователями сети Интернет | в день | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 3. Совершенствование | | | | | | | | |системы профессионального | | | | | | | | |развития кадров органов мэрии | | | | | | | | |города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.6 |Количество человек, повысивших | чел. | 110 | 113 | 115 | 115 | 120 | | |квалификацию | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ | |Задача 4. Модернизация системы | | | | | | | | |информационного обеспечения | | | | | | | | |органов местного самоуправления | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.7 |Количество полнофункциональных | ед. | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | | |автоматизированных систем | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.8 |Количество пользователей | чел. | 112 | 120 | 126 | 130 | 140 | | |автоматизированной системы | | | | | | | | |корпоративного документооборота | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.9 |Оснащенность средствами | % | 66,7 | 66,8 | 68,5 | 70,0 | 72,0 | | |вычислительной техники | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ |20.10|Количество рабочих станций | ед. | 643 | 648 | 660 | 680 | 700 | | |в локальной вычислительной сети | | | | | | | | |мэрии города | | | | | | | +-----+---------------------------------+------------+--------+--------+---------+---------+---------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|