Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Архангельска от 28.11.2012 № 495на территории МО "Город Архангельск" Для улучшения качества услуг водоотведения для потребителей, повышения надежности системы (снижения утечек стоков и вероятных аварийных ситуаций) и снижения негативного воздействия на окружающую среду Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 4.1, 4.2 и 4.4 в части следующих мероприятий Адресного перечня: - реконструкция камеры на общем самотечном коллекторе на территории ЦНКС с увеличением диаметра запорной арматуры до Д-1200 (АП N 4.1.2); - реконструкция сетей водоотведения в центральной зоне г. Архангельска, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 4.1.44); - реконструкция сетей водоотведения в зоне локальных КОС, имеющих значительный износ и находящихся в аварийном состоянии (АП N 4.2.29). Кроме того, в 2024 году планируется выделить средства на разработку проектно-сметной документации на строительство новых городских очистных сооружений проектной производительностью около 150000 куб. м/сут. (АП N 4.1.1). Основные мероприятия по разделу "Газоснабжение на территории МО "Город Архангельск". В целях повышения надежности газоснабжения законченных строительством теплоисточников в округе Майская горка и округе Варавино-Фактория предлагается закольцевание системы газоснабжения от ГРС "Уйма" и ГРП ВД N 2, в том числе в период до 2025 года (АП N 5.6.1, 5.6.2). Для обеспечения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта 5.8 в части следующих мероприятий Адресного перечня: - реконструкция объектов СУГ без увеличения общей вместимости резервуара; - реконструкция изношенных стальных газопроводов СУГ с восстановлением эксплуатационных свойств; - оснащение приборами безопасности опасных производственных объектов СУГ. Основные мероприятия по разделу "Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов на территории МО "Город Архангельск" В целях повышения качества жизни населения МО "Город Архангельск" и снижения негативного воздействия на окружающую среду на территории МО "Город Архангельск" Программой предусмотрена реализация инвестиционного проекта N 6.2, 6.3 в части следующих мероприятий Адресного перечня: - строительство мусороперерабатывающего завода (АП N 6.8); - строительство нового высоконагружаемого полигона ТБО (АП N 6.9); - приобретение и монтаж автоматической мойки колес и днища грузовых автомобилей и мусоровозов при выезде с полигона (АП N 6.2); - приобретение оборудования, не требующего монтажа: замена бульдозерной техники для сгребания и уплотнения отходов на полигоне (АП N 6.3); - рекультивация полигона ТБО (АП N 6.10). Таблица 22. Программа установки приборов учета коммунальных ресурсов <*> +----+--------------------+--------------------+-----------------------------+-----------------------------| | N | Показатели | I этап | II этап | III этап | |п/п | +------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | | | 2013 | 2014 | 2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1. |Установка | | | | | | | | | | | | | | | |общедомовых приборов| | | | | | | | | | | | | | | |учета потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | | | | | | |домах | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.1.|Электрическая | | | | | | | | | | | | | | | |энергия | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля многоквартирных|100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |домов, на которых | | | | | | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | | | | | | |коллективные | | | | | | | | | | | | | | | |приборы учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |1,0% |1,0% |1,0% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% | | |(увеличение) объема | | | | | | | | | | | | | | | |потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.2.|Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля многоквартирных|100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |домов, на которых | | | | | | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | | | | | | |коллективные | | | | | | | | | | | | | | | |приборы учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |3,0% |3,0% |3,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.3.|Водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля многоквартирных|100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |домов, на которых | | | | | | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | | | | | | |коллективные | | | | | | | | | | | | | | | |приборы учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |1,0% |1,0% |1,0% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% |0,3% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |1.4.|Газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля многоквартирных|0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% | | |домов, на которых | | | | | | | | | | | | | | | |установлены | | | | | | | | | | | | | | | |коллективные | | | | | | | | | | | | | | | |приборы учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2. |Установка | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирных | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов в | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | | | | |домах | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2.1.|Электрическая | | | | | | | | | | | | | | | |энергия | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля квартир, на |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |которых установлены | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирные приборы| | | | | | | | | | | | | | | |учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|13,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |2,0% |2,0% |2,0% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2.2.|Тепловая энергия | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля квартир, на |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% | | |которых установлены | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирные приборы| | | | | | | | | | | | | | | |учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% |0% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2.3.|Водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля квартир, на |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |которых установлены | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирные приборы| | | | | | | | | | | | | | | |учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|160,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |2,0% |2,0% |2,0% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% |0,5% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ |2.4.|Газоснабжение | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |доля квартир, на |87% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% |100% | | |которых установлены | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирные приборы| | | | | | | | | | | | | | | |учета, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |затраты на установку|68,1 |115,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | |в целом по МО, | | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ | |снижение |3,0% |3,0% |3,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% |1,0% | | |(увеличение) | | | | | | | | | | | | | | | |объема потребления | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | |при переходе на | | | | | | | | | | | | | | | |расчеты по приборам | | | | | | | | | | | | | | | |учета ресурсов, % | | | | | | | | | | | | | | +----+--------------------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ ______________________ <*> - по данным долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 14.12.2010 N 530. Таблица 23. Программа мероприятий по ресурсосбережению +------+---------------------+-------------------+-----------------------------------+---------------------------------------| | N | Показатели | I этап | II этап | III этап | | п/п | +------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2013 | 2014 |2015 |2016 |2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1. |Ресурсосбережение в | | | | | | | | | | | | | | | |результате проведения| | | | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов| | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.1. |Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов| | | | | | | | | | | | | | | |с модернизацией | | | | | | | | | | | | | | | |внутридомовых систем | | | | | | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Затраты на проведение|539,3 |619,3 |711,3|815,8|935,7|1 073,1|1 230,8|1 411,6|1 619,0|1 856,8|2 129,5|2 442,3|2 801,0| | |мероприятия млн. руб.| | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект | | | | | | | | | | | | | | | |от проведения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия, | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: |н/д | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+ | | | | | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | | | | | | |нагрузки, тыс. кВт | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение потребления | | | | | | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | | | | | | |энергии, тыс. кВт. ч.| | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение тепловой | | | | | | | | | | | | | | | |нагрузки, тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение потребления | | | | | | | | | | | | | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. Гкал | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение объемов | | | | | | | | | | | | | | | |водопотребления | | | | | | | | | | | | | | | |и объемов | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | | +---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Общая сумма | | | | | | | | | | | | | | | |сэкономленных | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов (в ценах | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующих лет),| | | | | | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.2. |Установка общедомовых| | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета в | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах| | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.2.1.|электрической энергии|в сооответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального| | | |образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца| | | |2012 года | +------+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.2.2.|тепловой энергии |в сооответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального| | | |образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца| | | |2011 года | +------+---------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.2.3.|питьевой воды |в сооответствии с ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального| | | |образования "Город Архангельск" на 2011 - 2014 годы" - 100% домов должны быть оснащены до конца| | | |2011 года | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.3. |Установка | | | | | | | | | | | | | | | |поквартирных | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета в | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах| | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.3.1.|электрической | | | | | | | | | | | | | | | |энергии, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |всего (ед.) |2950 | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. муниципальных |1807 | | | | | | | | | | | | | | |(ед.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость установки |13,47 | | | | | | | | | | | | | | |всего (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |8,25 | | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.3.2.|тепловой энергии |при существующей схеме подключения помещений в жилых домах установка поквартирных приборов | | | |учета не эффективна | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.3.3.|питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |всего (ед.) |51285 | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. муниципальных |9295 | | | | | | | | | | | | | | |(ед.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость установки |160,8 | | | | | | | | | | | | | | |всего (млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |29,15 | | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Ресурсосбережение | | | | | | | | | | | | | | | |в отдельно стоящих | | | | | | | | | | | | | | | |зданиях бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.1. |Капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | | | | | | |и производственных | | | | | | | | | | | | | | | |зданий с учетом | | | | | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | | | | | |обследований | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость всего | |1,2 | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет | |1,2 | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.2. |Модернизация и | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция системы| | | | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения зданий| | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | |унитарных предприятий| | | | | | | | | | | | | | | |и котельных | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных бань, | | | | | | | | | | | | | | | |переданных в аренду | | | | | | | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость всего |1,3 |2,1 | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |1 |2,1 | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.3. |Модернизация, | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция и | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | |систем наружного | | | | | | | | | | | | | | | |освещения города | | | | | | | | | | | | | | | |и предприятий | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость всего |9,4 |9,8 | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |0 |0 | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение объемов | | | | | | | | | | | | | | | |водопотребления | | | | | | | | | | | | | | | |и объемов | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения, | | | | | | | | | | | | | | | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.1. |Проведение | | | | | | | | | | | | | | | |энергоаудита | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | |зданий, включаемых | | | | | | | | | | | | | | | |в Программу | | | | | | | | | | | | | | | |энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость всего |1,6 | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |1,6 | | | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.1. |Разработка проектно- | | | | | | | | | | | | | | | |сметной документации | | | | | | | | | | | | | | | |и проведение | | | | | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | | | | | |и модернизации | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных зданий | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |стоимость всего |15,9 |21 |25 |30 | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |в т.ч. за счет |15,9 |21 |25 |30 | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | | | | | |(млн. руб.) | | | | | | | | | | | | | | +------+---------------------+------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения Таблица 24. Источники инвестиций для реализации проектов действующими организациями (млн. руб.) (часть 1) +---+------------------------+-----------------------+---------------------------------------| | N | Показатели | I этап | II этап | |п/п| +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Филиал ОАО "МРСК | | | | | | | | | | |Северо-Запада" | | | | | | | | | | |"Архэнерго" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 1.1 "Развитие | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | |сети 110 кВ" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |343,0 |2 108,5|1 000,3|723,7 |278,6 |297,6 |315,0 |331,4 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |343,0 |2 108,5|1 000,3|723,7 |278,6 |297,6 |315,0 |331,4 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |343,0 |2 108,5|1 000,3|723,7 |278,6 |297,6 |315,0 |331,4 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 1.2 "Обеспечение | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |объектов перспективного | | | | | | | | | | |строительства в округе | | | | | | | | | | |Майская горка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |324,6 |0,0 |873,7 |0,0 |0,0 |999,2 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |324,6 |0,0 |873,7 |0,0 |0,0 |999,2 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |324,6 |0,0 |873,7 |0,0 |0,0 |999,2 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 1.3 "Ликвидация | | | | | | | | | | |сетевых ограничений | | | | | | | | | | |по присоединению | | | | | | | | | | |к электрическим сетям | | | | | | | | | | |и повышение надежности | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |филиала ОАО "МРСК | | | | | | | | | | |Северо-Запада" | | | | | | | | | | |"Архэнерго" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |214,6 |229,6 |512,7 |829,4 |690,7 |425,3 |859,7 |904,5 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |214,6 |229,6 |512,7 |829,4 |690,7 |425,3 |859,7 |904,5 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |214,6 |229,6 |512,7 |829,4 |690,7 |425,3 |859,7 |904,5 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по филиалу | | | | | | | | | | |ОАО "МРСК Северо- | | | | | | | | | | |Запада" "Архэнерго" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |557,6 |2 662,7|1 513,0|2 426,8|969,3 |722,9 |2 173,9|1 235,9| | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |557,6 |2 662,7|1 513,0|2 426,8|969,3 |722,9 |2 173,9|1 235,9| | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |557,6 |2 662,7|1 513,0|2 426,8|969,3 |722,9 |2 173,9|1 235,9| +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ООО "Архангельское | | | | | | | | | | |специализированное | | | | | | | | | | |энергетическое | | | | | | | | | | |предприятие" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 1.4 "Ликвидация | | | | | | | | | | |сетевых ограничений | | | | | | | | | | |по присоединению к | | | | | | | | | | |электрическим сетям | | | | | | | | | | |и повышение надежности | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |ООО "АСЭП" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по ООО | | | | | | | | | | |"Архангельское | | | | | | | | | | |специализированное | | | | | | | | | | |энергетическое | | | | | | | | | | |предприятие" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ОАО "Территориальная | | | | | | | | | | |генерирующая компания | | | | | | | | | | |N 2" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 2.1 "Модернизация | | | | | | | | | | |теплофикационной | | | | | | | | | | |установки Архангельской | | | | | | | | | | |ТЭЦ с созданием | | | | | | | | | | |дополнительной | | | | | | | | | | |установленной | | | | | | | | | | |мощности 300 Гкал/ч | | | | | | | | | | |и тепловых сетей с | | | | | | | | | | |увеличением диаметра" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |6,9 |184,3 |521,1 |374,1 |399,6 |423,0 |348,5 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |6,9 |184,3 |521,1 |374,1 |399,6 |423,0 |348,5 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |6,9 |184,3 |521,1 |374,1 |399,6 |423,0 |348,5 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 2.2 "Модернизация | | | | | | | | | | |тепловых сетей в зоне | | | | | | | | | | |действия Архангельской | | | | | | | | | | |ТЭЦ" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |86,9 |389,8 |511,7 |709,6 |627,7 |639,0 |657,4 |691,7 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |86,9 |389,8 |511,7 |709,6 |627,7 |639,0 |268,0 |340,2 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |84,9 |374,1 |463,0 |617,1 |479,3 |433,5 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |3,7 |20,2 |41,9 |71,9 |98,5 |125,6 |153,5 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |2,0 |11,9 |28,5 |50,6 |76,4 |107,0 |142,4 |186,7 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |389,4 |351,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |по ОАО "Территориальная | | | | | | | | | | |генерирующая компания | | | | | | | | | | |N 2" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |86,9 |396,7 |696,0 |1 230,6|1 001,7|1 038,6|1 080,4|1 040,2| | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |86,9 |396,7 |696,0 |1 230,6|1 001,7|1 038,6|691,0 |688,7 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |84,9 |374,1 |463,0 |617,1 |479,3 |433,5 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |3,7 |20,2 |41,9 |71,9 |98,5 |125,6 |153,5 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |2,0 |11,9 |28,5 |50,6 |76,4 |107,0 |142,4 |186,7 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |6,9 |184,3 |521,1 |374,1 |399,6 |423,0 |348,5 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |389,4 |351,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ОАО "Архангельский | | | | | | | | | | |КоТЭК" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 2.5 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы теплоснабжения | | | | | | | | | | |в зоне локальных | | | | | | | | | | |источников" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |42,6 |220,6 |142,4 |907,3 |981,4 |303,8 |321,6 |338,3 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |42,6 |220,6 |142,4 |907,3 |981,4 |303,8 |321,6 |338,3 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |27,2 |113,5 |0,0 |624,5 |265,2 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |1,8 |11,2 |17,2 |55,6 |97,2 |110,1 |123,7 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |15,4 |105,3 |131,2 |265,6 |660,6 |206,6 |211,5 |214,6 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 2.6 "Строительство | | | | | | | | | | |тепловых сетей в зоне | | | | | | | | | | |локальных источников | | | | | | | | | | |для подключения новых | | | | | | | | | | |абонентов" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |114,8 |155,4 |111,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |114,8 |155,4 |111,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |114,8 |155,4 |111,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по ОАО | | | | | | | | | | |"Архангельский КоТЭК" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |157,4 |376,1 |253,8 |907,3 |981,4 |303,8 |321,6 |338,3 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |157,4 |376,1 |253,8 |907,3 |981,4 |303,8 |321,6 |338,3 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |27,2 |113,5 |0,0 |624,5 |265,2 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |1,8 |11,2 |17,2 |55,6 |97,2 |110,1 |123,7 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |15,4 |105,3 |131,2 |265,6 |660,6 |206,6 |211,5 |214,6 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |114,8 |155,4 |111,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Муниципальное унитарное | | | | | | | | | | |предприятие "Водоканал" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.1 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |для обеспечения услугами| | | | | | | | | | |водоснабжения районов | | | | | | | | | | |массовой застройки | | | | | | | | | | |в центральной части | | | | | | | | | | |г. Архангельска" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |7,0 |137,1 |157,7 |0,0 |179,1 |191,2 |202,4 |252,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |7,0 |137,1 |157,7 |0,0 |179,1 |191,2 |202,4 |252,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |7,0 |137,1 |157,7 |0,0 |179,1 |191,2 |202,4 |252,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.2 "Строительство | | | | | | | | | | |системы очистки | | | | | | | | | | |промывных вод ЦОСВ" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |108,3 |144,1 |292,4 |230,2 |298,5 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |108,3 |144,1 |292,4 |230,2 |298,5 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |108,3 |144,1 |292,4 |230,2 |298,5 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.3 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |в центральной зоне | | | | | | | | | | |г. Архангельска | | | | | | | | | | |(Октябрьский, | | | | | | | | | | |Ломоносовский, Майская | | | | | | | | | | |горка, Соломбальский, | | | | | | | | | | |Варавино-Фактория, | | | | | | | | | | |Северный округа | | | | | | | | | | |и Левобережье) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |146,0 |308,5 |606,0 |696,2 |653,2 |667,4 |1 078,2|1 001,2| | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |26,3 |55,5 |109,1 |125,3 |117,6 |120,1 |194,1 |180,2 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |26,3 |55,5 |109,1 |125,3 |117,6 |120,1 |194,1 |180,2 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |119,8 |253,0 |496,9 |570,9 |535,6 |547,3 |884,1 |821,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |119,8 |253,0 |496,9 |570,9 |535,6 |547,3 |884,1 |821,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.4 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |в зоне локальных | | | | | | | | | | |ВОС на левом берегу | | | | | | | | | | |г. Архангельска (сети | | | | | | | | | | |водоснабжения в пос. | | | | | | | | | | |Исакогорка, пос. Лесная | | | | | | | | | | |речка, пос. Турдеево)" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |15,0 |18,6 |18,8 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1,9 |2,3 |2,3 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1,9 |2,3 |2,3 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13,1 |16,3 |16,4 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13,1 |16,3 |16,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.5 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |о. Кего" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |136,0 |50,7 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |25,8 |9,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |25,8 |9,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |110,2 |41,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |110,2 |41,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.6 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |о. Хабарка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |23,1 |14,0 |14,9 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4,9 |2,9 |3,1 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |4,9 |2,9 |3,1 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |18,3 |11,1 |11,7 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |18,3 |11,1 |11,7 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.7 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |пос. Зеленый Бор" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |48,8 |0,0 |0,0 |59,4 |63,5 |67,8 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |48,8 |0,0 |0,0 |59,4 |63,5 |67,8 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |48,8 |0,0 |0,0 |59,4 |63,5 |67,8 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.8 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |пос. Лесная речка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |134,9 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |134,9 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |134,9 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.9 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |пос. Кузнечевского | | | | | | | | | | |лесозавода (29 л/з)" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |51,9 |71,2 |70,5 |12,3 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |7,8 |10,7 |10,6 |1,8 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |7,8 |10,7 |10,6 |1,8 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |44,1 |60,5 |59,9 |10,5 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |44,1 |60,5 |59,9 |10,5 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.10 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |о. Бревенник и пос. | | | | | | | | | | |Конвейер" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |1,5 |34,6 |37,1 |110,1 |16,3 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,3 |6,2 |6,7 |19,8 |2,9 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,3 |6,2 |6,7 |19,8 |2,9 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |1,3 |28,4 |30,5 |90,3 |13,3 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |1,3 |28,4 |30,5 |90,3 |13,3 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.11 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |пос. Цигломень" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |17,0 |50,5 |64,0 |54,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |3,2 |9,6 |12,2 |10,3 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |3,2 |9,6 |12,2 |10,3 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |13,8 |40,9 |51,8 |43,8 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |13,8 |40,9 |51,8 |43,8 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 3.12 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоснабжения | | | | | | | | | | |пос. Зеленец" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |14,4 |21,4 |0,0 |0,0 |6,0 |6,3 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |1,7 |2,6 |0,0 |0,0 |0,7 |0,8 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |1,7 |2,6 |0,0 |0,0 |0,7 |0,8 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |12,7 |18,8 |0,0 |0,0 |5,3 |5,6 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |12,7 |18,8 |0,0 |0,0 |5,3 |5,6 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.1 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |в зоне головных | | | | | | | | | | |очистных сооружений" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |33,7 |366,6 |285,6 |407,1 |810,7 |1 072,6|1 305,3|1 684,3| | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |33,7 |366,6 |285,6 |407,1 |810,7 |1 072,6|1 305,3|1 684,3| | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |33,7 |366,6 |285,6 |407,1 |810,7 |1 072,6|1 305,3|1 684,3| +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.2 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |для обеспечения услугами| | | | | | | | | | |водоотведения районов | | | | | | | | | | |массовой застройки | | | | | | | | | | |в центральной части | | | | | | | | | | |г. Архангельска" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |24,9 |228,8 |200,8 |139,5 |116,6 |343,2 |102,7 |67,1 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |16,3 |149,8 |131,5 |91,3 |76,3 |224,7 |67,3 |43,9 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |16,3 |149,8 |131,5 |91,3 |76,3 |224,7 |67,3 |43,9 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |8,6 |79,0 |69,4 |48,2 |40,3 |118,5 |35,5 |23,2 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |8,6 |79,0 |69,4 |48,2 |40,3 |118,5 |35,5 |23,2 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.3 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |о. Краснофлотский" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,5 |0,6 |0,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,5 |0,6 |0,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,5 |0,6 |0,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.4 "Модернизация | | | | | | | | | | |канализационных сетей | | | | | | | | | | |в зоне локальных КОС | | | | | | | | | | |на левом берегу | | | | | | | | | | |г. Архангельска" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |10,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |21,2 |37,2 |39,1 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |10,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |21,2 |37,2 |39,1 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |10,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |21,2 |37,2 |39,1 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.5 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |о. Кего" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |11,4 |12,3 |12,4 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |11,4 |12,3 |12,4 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |11,4 |12,3 |12,4 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.6 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |о. Хабарка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |7,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |7,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |7,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.7 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Лесная речка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |27,1 |28,9 |30,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |1,6 |1,7 |1,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |1,6 |1,7 |1,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |25,5 |27,2 |28,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |25,5 |27,2 |28,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.8 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Зеленый Бор" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13,9 |14,9 |15,6 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13,9 |14,9 |15,6 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |13,9 |14,9 |15,6 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.9 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Исакогорка" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |37,6 |28,8 |0,0 |0,0 |0,0 |24,2 |26,4 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |7,5 |5,7 |0,0 |0,0 |0,0 |4,8 |5,2 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |7,5 |5,7 |0,0 |0,0 |0,0 |4,8 |5,2 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |30,1 |23,1 |0,0 |0,0 |0,0 |19,4 |21,2 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |30,1 |23,1 |0,0 |0,0 |0,0 |19,4 |21,2 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.10 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |о. Бревенник и пос. | | | | | | | | | | |Конвейер" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |50,7 |43,2 |60,8 |29,6 |62,8 |33,5 |34,9 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |8,5 |7,2 |10,2 |5,0 |10,5 |5,6 |5,8 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |8,5 |7,2 |10,2 |5,0 |10,5 |5,6 |5,8 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |42,3 |36,0 |50,6 |24,6 |52,3 |27,9 |29,1 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |42,3 |36,0 |50,6 |24,6 |52,3 |27,9 |29,1 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.11 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Кузнечевского | | | | | | | | | | |лесозавода (29 л/з)" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |24,4 |25,7 |27,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |4,5 |4,7 |5,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |4,5 |4,7 |5,1 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |19,9 |21,0 |22,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |19,9 |21,0 |22,5 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.12 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Цигломень" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |24,6 |20,1 |22,8 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |24,6 |20,1 |22,8 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |24,6 |20,1 |22,8 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 4.13 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы водоотведения | | | | | | | | | | |пос. Зеленец" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |15,4 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |15,4 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |15,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Разработка проектно- | | | | | | | | | | |сметной документации | | | | | | | | | | |будущих проектов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных проектов | | | | | | | | | | |по МУП "Водоканал" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |414,1 |1 340,4|1 616,3|1 895,7|2 307,5|2 893,7|2 947,9|3 312,4| | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |75,5 |374,2 |430,4 |256,8 |411,8 |570,1 |500,2 |493,3 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |52,1 |65,2 |121,8 |148,4 |151,4 |143,7 |220,1 |186,2 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |23,3 |309,0 |308,6 |108,3 |260,4 |426,4 |280,1 |307,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |338,6 |966,2 |1 185,9|1 638,9|1 895,7|2 323,6|2 447,8|2 819,1| | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |338,6 |966,2 |1 185,9|1 638,9|1 895,7|2 323,6|2 447,8|2 819,1| +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ОАО "Архангельскоблгаз" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.7 "Модернизация | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |СУГ" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по ОАО | | | | | | | | | | |"Архангельскоблгаз" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |2,8 |7,6 |9,7 |9,6 |17,2 |18,7 |18,4 |20,2 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Мэрия муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.1 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения объектов| | | | | | | | | | |топливно-энергетического| | | | | | | | | | |комплекса на территории | | | | | | | | | | |Цигломенского и | | | | | | | | | | |Исакогорского округов" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |262,1 |268,5 |324,1 |169,8 |106,3 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |262,1 |268,5 |324,1 |169,8 |106,3 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |262,1 |268,5 |324,1 |169,8 |106,3 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.2 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения объектов| | | | | | | | | | |топливно-энергетического| | | | | | | | | | |комплекса на территории | | | | | | | | | | |Северного, Октябрьского | | | | | | | | | | |и Варавино-Фактория | | | | | | | | | | |округов" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |37,3 |75,7 |92,3 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |37,3 |75,7 |92,3 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |37,3 |75,7 |92,3 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.3 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения | | | | | | | | | | |населения в Цигломенском| | | | | | | | | | |округе" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |16,2 |17,3 |18,5 |19,6 |20,6 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |16,2 |17,3 |18,5 |19,6 |20,6 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |16,2 |17,3 |18,5 |19,6 |20,6 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.4 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения | | | | | | | | | | |населения в Исакогорском| | | | | | | | | | |округе" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |22,8 |23,7 |24,6 |38,9 |44,9 |47,5 |58,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |22,8 |23,7 |24,6 |38,9 |44,9 |47,5 |58,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |22,8 |23,7 |24,6 |38,9 |44,9 |47,5 |58,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.5 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения | | | | | | | | | | |населения в Северном | | | | | | | | | | |округе" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 5.6 "Строительство | | | | | | | | | | |системы газоснабжения | | | | | | | | | | |для подключения | | | | | | | | | | |населения в Октябрьском,| | | | | | | | | | |Ломоносовском округах" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по мэрии | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |262,1 |291,4 |347,8 |210,6 |162,5 |100,7 |142,8 |170,9 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |262,1 |291,4 |347,8 |210,6 |162,5 |100,7 |142,8 |170,9 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |262,1 |291,4 |347,8 |210,6 |162,5 |100,7 |142,8 |170,9 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Муниципальное унитарное | | | | | | | | | | |предприятие | | | | | | | | | | |"Спецавтохозяйство | | | | | | | | | | |по уборке города" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 6.1 "Строительство | | | | | | | | | | |мусороперегрузочных | | | | | | | | | | |площадок ТБО с | | | | | | | | | | |оборудованием площадки | | | | | | | | | | |для временного | | | | | | | | | | |складирования отходов" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |0,0 |9,4 |11,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |0,0 |9,4 |11,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |0,0 |9,4 |11,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Инвестиционный проект | | | | | | | | | | |N 6.3 "Рекультивация | | | | | | | | | | |городского полигона" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |37,8 |50,2 |47,7 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |37,8 |50,2 |47,7 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |37,8 |50,2 |47,7 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность | | | | | | | | | | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по МУП | | | | | | | | | | |"Спецавтохозяйство | | | | | | | | | | |по уборке города" | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Общая потребность |37,8 |59,5 |59,1 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | | |в финансовых средствах | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Собственные средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3 |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |4 |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |5 |Бюджетные средства, |37,8 |59,5 |59,1 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |37,8 |59,5 |59,1 |50,9 |49,1 |52,4 |55,5 |58,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |6 |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Всего потребность |1 580,5|5 169,8|4 495,8|6 908,0|5 667,1|5 392,3|6 909,0|6 350,2| | |в финансировании | | | | | | | | | | |инвестиционных | | | | | | | | | | |проектов по действующим | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Собственные средства |942,0 |3 852,6|2 903,0|5 007,6|3 559,8|2 915,6|3 873,4|2 950,4| | |организации, | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |прибыль |734,4 |3 193,4|1 985,7|3 854,5|1 909,3|1 436,5|2 360,7|1 430,0| +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |амортизационные |52,1 |70,7 |153,2 |207,5 |279,0 |339,5 |455,8 |463,4 | | |отчисления | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |снижение затрат за счет |17,4 |117,2 |159,7 |316,2 |737,0 |313,6 |353,9 |401,4 | | |реализации проекта | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |плата за подключение |138,1 |471,3 |604,4 |629,4 |634,5 |826,0 |703,1 |655,5 | | |(присоединение) | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Дополнительная эмиссия |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |акций | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Кредиты |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |389,4 |351,4 | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Бюджетные средства, |638,5 |1 317,2|1 592,8|1 900,4|2 107,3|2 476,7|2 646,1|3 048,4| | |в том числе: | | | | | | | | | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |федеральный бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |областной бюджет |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | +------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |городской бюджет |638,5 |1 317,2|1 592,8|1 900,4|2 107,3|2 476,7|2 646,1|3 048,4| +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Средства частных |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |инвесторов | | | | | | | | | +---+------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|