Расширенный поиск
Решение городской Думы г. Архангельска от 28.11.2012 № 495Таблица 12. Перспективные объемы водоотведения по Архангельску (часть 1) +---+--------------+------------------+-------------------------------------------------------| | N | Наименование | Наименование | Отведено стоков (тыс. м3/год) | |п/п| района | показателя +------+------+------+------+------+------+------+------+ | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Октябрьский, |Население |18 506|18 744|18 982|19 220|19 458|19 697|19 935|20 173| | |Ломоносовский,+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | |Майская горка,|Неучтенные расходы|1 851 |1 874 |1 898 |1 922 |1 946 |1 970 |1 993 |2 017 | | |Варавино- +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | |Фактория, |Бюджетные |3 670 |4 113 |4 557 |5 000 |5 444 |5 887 |6 331 |6 774 | | |Соломбальский,|организации и | | | | | | | | | | |пос. Первых |прочие потребители| | | | | | | | | | |пятилеток, +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | |Маймаксанский |Всего |24 026|24 732|25 437|26 143|26 848|27 554|28 259|28 965| +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |2. |о. Кего |Население |6 |6 |6 |6 |7 |24 |41 |58 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|1 |1 |1 |1 |1 |2 |4 |6 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |13 |13 |13 |13 |13 |32 |50 |69 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |3. |о. Хабарка |Население |14 |20 |26 |32 |38 |43 |49 |55 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|1 |2 |3 |3 |4 |4 |5 |6 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |20 |27 |33 |40 |46 |52 |59 |65 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |4. |о. Бревенник |Население |48 |53 |78 |103 |128 |154 |179 |204 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|5 |5 |8 |10 |13 |15 |18 |20 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |7 |8 |8 |9 |10 |10 |11 |11 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |59 |65 |94 |123 |151 |180 |208 |236 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |5. |пос. Конвейер |Население |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |2 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |6. |пос. |Население |4 |4 |4 |4 |13 |22 |31 |39 | | |Кузнечевский +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | |л/з |Неучтенные расходы|0 |0 |0 |0 |1 |2 |3 |4 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 |2 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |6 |6 |6 |7 |17 |26 |36 |45 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |7. |пос. Цигломень|Население |349 |349 |349 |349 |349 |384 |417 |451 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|35 |35 |35 |35 |35 |38 |42 |45 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |40 |40 |40 |40 |40 |40 |40 |40 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |423 |423 |423 |423 |423 |462 |498 |535 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |8. |пос. Зеленец |Население |27 |28 |30 |31 |33 |34 |35 |37 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|3 |3 |3 |3 |3 |3 |4 |4 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |6 |7 |8 |9 |10 |10 |11 |12 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |36 |39 |41 |43 |46 |48 |50 |52 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |9. |пос. |Население |183 |202 |220 |239 |257 |276 |294 |313 | | |Исакогорка +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|18 |20 |22 |24 |26 |28 |29 |31 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |202 |223 |243 |263 |284 |304 |324 |345 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |10.|пос. |Население |47 |46 |46 |46 |46 |46 |46 |46 | | |Зеленый Бор +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 |5 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |4 |5 |6 |7 |8 |9 |9 |10 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |55 |56 |57 |58 |58 |59 |60 |61 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |11.|пос. |Население |116 |116 |116 |116 |118 |120 |122 |124 | | |Лесная речка +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |12 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |10 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |132 |133 |133 |134 |137 |140 |143 |146 | +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | |ИТОГО |Население |19 300|19 568|19 857|20 147|20 447|20 799|21 149|21 500| | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Неучтенные расходы|1 930 |1 957 |1 986 |2 015 |2 045 |2 080 |2 115 |2 150 | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Бюджетные |3 744 |4 191 |4 637 |5 084 |5 531 |5 978 |6 425 |6 871 | | | |организации и | | | | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | | | | +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ | | |Всего |24 973|25 715|26 481|27 246|28 023|28 856|29 688|30 521| +---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ Таблица 12. Перспективные объемы водоотведения по Архангельску (часть 2) +---+--------------+------------------+-----------------------------------------| | N | Наименование | Наименование | Отведено стоков (тыс. м3/год) | |п/п| района | показателя +--------+-------+-------+-------+--------+ | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Октябрьский, |Население |20 411 |20 649 |20 888 |21 126 |21 602 | | |Ломоносовский,+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | |Майская горка,|Неучтенные расходы|2 041 |2 065 |2 089 |2 113 |2 160 | | |Варавино- +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | |Фактория, |Бюджетные |7 218 |7 661 |8 105 |8 548 |9 435 | | |Соломбальский,|организации и | | | | | | | |пос. Первых |прочие потребители| | | | | | | |пятилеток, +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | |Маймаксанский |Всего |29 670 |30 376 |31 081 |31 787 |33 198 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |2. |о. Кего |Население |74 |91 |108 |125 |175 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|7 |9 |11 |13 |18 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |6 |6 |6 |6 |6 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |88 |106 |125 |143 |198 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |3. |о. Хабарка |Население |61 |67 |72 |78 |90 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|6 |7 |7 |8 |9 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |5 |5 |5 |5 |5 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |71 |78 |84 |91 |103 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |4. |о. Бревенник |Население |230 |255 |280 |306 |351 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|23 |26 |28 |31 |35 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |11 |11 |11 |11 |11 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |264 |292 |320 |347 |398 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |5. |пос. Конвейер |Население |4 |5 |7 |9 |22 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|0 |1 |1 |1 |2 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |0 |0 |0 |0 |0 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |4 |6 |8 |10 |24 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |6. |пос. |Население |48 |57 |66 |74 |91 | | |Кузнечевский +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | |л/з |Неучтенные расходы|5 |6 |7 |7 |9 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |2 |2 |2 |2 |2 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |55 |64 |74 |84 |102 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |7. |пос. Цигломень|Население |484 |518 |551 |584 |616 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|48 |52 |55 |58 |62 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |40 |40 |40 |40 |40 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |572 |609 |646 |682 |718 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |8. |пос. Зеленец |Население |38 |39 |41 |42 |45 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|4 |4 |4 |4 |4 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |13 |14 |14 |15 |17 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |55 |57 |59 |62 |66 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |9. |пос. |Население |331 |350 |368 |387 |424 | | |Исакогорка +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|33 |35 |37 |39 |42 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |1 |1 |1 |1 |1 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |365 |385 |406 |426 |467 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |10.|пос. |Население |46 |45 |45 |45 |45 | | |Зеленый Бор +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|5 |5 |5 |5 |4 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |11 |12 |13 |14 |16 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |61 |62 |63 |64 |65 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ |11.|пос. |Население |125 |127 |129 |131 |137 | | |Лесная речка +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|13 |13 |13 |13 |14 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |11 |12 |13 |14 |16 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |149 |152 |156 |159 |167 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | |ИТОГО |Население |21 852 |22 204 |22 556 |22 908 |23 598 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Неучтенные расходы|2 185 |2 220 |2 256 |2 291 |2 360 | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Бюджетные |7 317 |7 763 |8 209 |8 655 |9 548 | | | |организации и | | | | | | | | |прочие потребители| | | | | | | | +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ | | |Всего |31 355 |32 188 |33 021 |33 854 |35 506 | +---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+ 3.2.5. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения В соответствии с Генеральным планом Архангельска общий расход газа составит в 2015 году 911 млн. куб. м, в 2025 году - 997 млн. куб. м. В случае реализации задач, определенных Генеральным планом Архангельска, общая потребность в газе всех потребителей, включая перспективных, составит 1 518,6 млн. куб. м. Таблица 13. Перспективная потребность в газе по Архангельску в целом в соответствии со схемой газоснабжения +-----------------------------------------+----------------+--------------| | Наименование показателя | Ед. изм. | До 2025 года | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |Годовая потребность в газе, в том числе: |млн. куб. м |1 324,5 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |население |млн. куб. м |38,1 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |промышленные предприятия и котельные |млн. куб. м |232,6 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |ТЭЦ |млн. куб. м |1 028,1 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |отопление от индивидуальных отопительных |млн. куб. м |25,7 | |приборов | | | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |Численность населения, снабжаемого газом |тыс. чел. |318,5 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |Удельный расход газа населением |тыс. куб. м/чел.|0,0381 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |Дополнительная годовая потребность в газе|млн. куб. м |194,1 | |на перспективных потребителей по генплану| | | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ |Итого потребность в газе |млн. куб. м |1 518,6 | +-----------------------------------------+----------------+--------------+ 3.2.6. Перспективные показатели спроса на услуги по утилизации (захоронению) ТБО Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО потребителями Архангельска до 2025 года для Программы разработаны с учетом фактических норм накопления ТБО и тенденций к их увеличению. Предполагается, что за следующие пять лет объем накопления ТБО увеличится на 15%, затем темпы наращивания ТБО будут сокращаться - до 11% за пятилетний период. Таким образом, в 2025 году прогнозная величина спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом составит 1 101,6 тыс. куб. м. Таблица 14. Перспективные показатели спроса на услуги по захоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | Наименование | Ед. |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | показателя | изм. | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |Объем ТБО |тыс. |852,6|874,1|894,7|917,4|939,8|961,7|983,1|1 003,9|1 025,1|1 045,7|1 066,4|1 084,2|1 101,6| | |куб. м| | | | | | | | | | | | | | +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |Численность |тыс. |356,1|355,5|355,0|355,5|355,9|356,4|356,9|357,3 |357,7 |358,4 |359,0 |359,6 |360,0 | |населения |чел. | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |Удельная величина|куб. |2,39 |2,46 |2,52 |2,58 |2,64 |2,70 |2,75 |2,81 |2,87 |2,92 |2,97 |3,01 |3,06 | |накопления ТБО |м/чел.| | | | | | | | | | | | | | |на 1 чел. | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |Изменение |% | |2,7% |2,5% |2,4% |2,3% |2,2% |2,1% |2,0% |2,0% |1,8% |1,8% |1,5% |1,5% | |удельной величины| | | | | | | | | | | | | | | |накопления ТБО к | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 3.2.7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Таблица 15. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (часть 1) +----+---------------------+--------------------------+--------------------------| | N | Показатели | Базовый период | I этап | |п/п | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1. |Критерии доступности | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | |для населения | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.1.|Доля расхода на |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |коммунальные услуги | | | | | | | | |в совокупном доходе | | | | | | | | |семьи, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.2.|Доля населения |0,1 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 |0,2 | | |с доходами ниже | | | | | | | | |прожиточного | | | | | | | | |минимума, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.3.|Процент собираемости |0,9 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 | | |платежей за | | | | | | | | |коммунальные | | | | | | | | |услуги, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.4.|Доля получателей |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |субсидий на оплату | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | |к общей численности | | | | | | | | |населения города, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2. |Электрическая энергия| | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.1.|Спрос на ресурс |374,9 |378,9 |380,1 |385,2 |402,5 |424,3 | | |и перспективные | | | | | | | | |нагрузки, МВт | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.2.|Прирост нагрузок, МВт|2,6 |4,0 |1,2 |5,1 |17,3 |21,8 | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.3.|Доля ресурса, |98,50 |97,00 |99,00 |99,00 |100,00 |100,00 | | |поставляемого | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | |приборов учета, %, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.4.|Количество аварий |55 |99 |95 |94 |93 |92 | | |в сетях, ед. | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.5.|Длительность |104,0 |337,9 |268,3 |265,6 |262,9 |260,3 | | |перерывов поставки | | | | | | | | |ресурса потребителям,| | | | | | | | |тыс. час. | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.6.|Количество перерывов |55 |99 |95 |94 |93 |92 | | |поставки ресурса | | | | | | | | |потребителям, ед. | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |0,41 |0,42 |0,42 |0,44 |0,48 |0,53 | | |ресурса в | | | | | | | | |многоквартирных домах| | | | | | | | |(кВт на 1 чел.) | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |0,16 |0,16 |0,16 |0,16 |0,16 |0,15 | | |ресурса в зданиях | | | | | | | | |бюджетных организаций| | | | | | | | |(на 1 чел. населения)| | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3. |Тепловая энергия | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.1.|Годовой объем |2 792,5 |2 496,1 |2 686,7 |2 717,3 |2 756,8 |2 811,1 | | |потребления, | | | | | | | | |тыс. Гкал | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.2.|Величина нагрузок, |1 410,0 |1 415,5 |1 427,5 |1 442,0 |1 463,4 |1 492,4 | | |Гкал/час | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.3.|Доля ресурса, |71,0% |74,4% |75,0% |80,0% |80,0% |85,0% | | |поставляемого | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | |приборов учета, % - | | | | | | | | |тепловая энергия | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.4.|Доля ресурса, |24,2% |36,4% |40,0% |43,0% |46,0% |60,0% | | |поставляемого | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | |приборов учета, % - | | | | | | | | |горячее водоснабжение| | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.5.|Количество аварий |604 |505 |436 |434 |426 |415 | | |в сетях, ед. | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.6.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |производства ресурса:| | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |средневзвешенный |286,0 |286,0 |286,0 |280,3 |269,4 |253,3 | | |расход топлива | | | | | | | | |на полезный отпуск | | | | | | | | |1 Гкал в зоне | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал| | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |73,3 |73,3 |73,3 |71,9 |65,6 |52,7 | | |электроэнергии | | | | | | | | |на полезный отпуск | | | | | | | | |1 Гкал в зоне | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | |АрхКоТЭК кВТ | | | | | | | | |час./Гкал | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |расход коммунальных |6,6 |6,6 |6,6 |6,6 |5,8 |4,9 | | |ресурсов на | | | | | | | | |собственные нужды | | | | | | | | |в зоне теплоснабжения| | | | | | | | |АрхКоТЭК, % | | | | | | | | |к выработке | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.7.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |транспортировки | | | | | | | | |ресурса: | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |Потери в зоне |17,8 |17,8 |17,8 |17,7 |17,4 |16,9 | | |теплоснабжения | | | | | | | | |ОАО "ТГК-2", % | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |Потери в зоне |19,0 |19,0 |19,0 |18,9 |18,6 |18,3 | | |теплоснабжения | | | | | | | | |АрхКоТЭК, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.8.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |потребления ресурса: | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |356,5 |311,1 |328,2 |332,1 |340,1 |344,7 | | |тепловой энергии | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | |домах (Гкал в год | | | | | | | | |на 1000 кв. м общей | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |182,5 |177,0 |171,7 |166,5 |161,5 |156,7 | | |тепловой энергии | | | | | | | | |в зданиях бюджетных | | | | | | | | |организаций (на 1 | | | | | | | | |кв. м общей площади) | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4. |Водоснабжение | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.1.|Спрос на ресурс |26 189,8|25 510,1|25 566,8|24 519,1|24 960,7|25 402,2| | |и перспективные | | | | | | | | |нагрузки, тыс. | | | | | | | | |куб. м в год | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.2.|Доля ресурса, |49,2% |49,6% |58,0% |61,0% |64,0% |70,00 | | |поставляемого | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | |%, в том числе: | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.3.|Количество перерывов |400 |436 |385 |375 |362 |351 | | |поставки ресурса | | | | | | | | |потребителям, ед. | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.4.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |производства ресурса:| | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 | | |электроэнергии на | | | | | | | | |производство единицы | | | | | | | | |ресурса в целом по МО| | | | | | | | |(1 квт час. на м куб.| | | | | | | | |полезного отпуска | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.5.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |транспортировки | | | | | | | | |ресурса: | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |фактические потери, %|106,9 |106,9 |106,9 |107,1 |104,8 |101,3 | | |к полезному отпуску | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.6.|Показатели | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |потребления ресурса: | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |72,0 |71,4 |70,8 |70,3 |69,7 |69,2 | | |ресурса в | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | |домах (куб. м | | | | | | | | |в год на 1 чел.) | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |1,6 |1,6 |1,5 |1,5 |1,4 |1,4 | | |ресурса в зданиях | | | | | | | | |бюджетных организаций| | | | | | | | |(на 1 чел. населения)| | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5. |Водоотведение | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5.1.|Спрос на ресурс |24 844,7|23 678,0|24 533,0|23 043,3|23 758,6|24 494,8| | |и перспективные | | | | | | | | |нагрузки, тыс. куб. м| | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5.2.|Количество аварий |331 |253 |224 |218 |211 |204 | | |в сетях, ед. | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |6. |Газоснабжение | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |6.1.|Годовое потребление |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |354,5 |708,9 | | |природного газа | | | | | | | | |населением, | | | | | | | | |тыс. куб. м | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7. |Утилизация | | | | | | | | |(захоронение) ТБО | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7.1.|Объем принятых |758,8 |889,5 |828,7 |852,6 |874,1 |894,7 | | |на утилизацию | | | | | | | | |(захоронение) ТБО | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7.2.|Доля ликвидированных | | | | | | | | |несанкционированных |69,8 |88,6 |90,0 |91,0 |92,0 |92,8 | | |свалок бытовых | | | | | | | | |отходов и мусора | | | | | | | | |к общему числу | | | | | | | | |несанкционированных | | | | | | | | |свалок бытовых | | | | | | | | |отходов и мусора | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | |образования, % | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ Таблица 15. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры (часть 2) +----+---------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------| | N | Показатели | II этап | III этап | |п/п | +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1. |Критерии доступности | | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |для населения | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.1.|Доля расхода на |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | |в совокупном доходе | | | | | | | | | | | | |семьи, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.2.|Доля населения |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |с доходами ниже | | | | | | | | | | | | |прожиточного | | | | | | | | | | | | |минимума, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.3.|Процент собираемости |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 | | |платежей | | | | | | | | | | | | |за коммунальные | | | | | | | | | | | | |услуги, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |1.4.|Доля получателей |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | | | |субсидий на оплату | | | | | | | | |0,1 |0,1 | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | |к общей численности | | | | | | | | | | | | |населения города, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2. |Электрическая энергия| | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.1.|Спрос на ресурс |438,9 |452,5 |463,8 |470,8 |478,8 |492,9 |506,8 |522,2 |536,1 |549,8 | | |и перспективные | | | | | | | | | | | | |нагрузки, МВт | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.2.|Прирост нагрузок, МВт|14,7 |13,5 |11,3 |7,0 |7,9 |14,2 |13,9 |15,4 |13,8 |13,7 | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.3.|Доля ресурса, |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 | | |поставляемого | | | | | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | | | |%, в том числе: | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.4.|Количество аварий |91 |90 |89 |89 |88 |87 |86 |85 |84 |83 | | |в сетях, ед. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.5.|Длительность |257,7 |255,1 |252,6 |250,1 |247,6 |245,1 |242,6 |240,2 |237,8 |235,4 | | |перерывов поставки | | | | | | | | | | | | |ресурса потребителям,| | | | | | | | | | | | |тыс. час. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |2.6.|Количество перерывов |91 |90 |89 |89 |88 |87 |86 |85 |84 |83 | | |поставки ресурса | | | | | | | | | | | | |потребителям, ед. | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |0,54 |0,55 |0,56 |0,58 |0,58 |0,59 |0,60 |0,61 |0,61 |0,62 | | |ресурса в | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах| | | | | | | | | | | | |(кВт на 1 чел.) | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |0,15 |0,15 |0,15 |0,14 |0,14 |0,16 |0,18 |0,20 |0,22 |0,24 | | |ресурса в зданиях | | | | | | | | | | | | |бюджетных организаций| | | | | | | | | | | | |(на 1 чел. населения)| | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3. |Тепловая энергия | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.1.|Годовой объем |2 867,5 |2 928,4 |2 982,1 |3 030,2 |3 080,4 |3 208,3 |3 339,8 |3 479,4 |3 626,3 |3 775,2 | | |потребления, | | | | | | | | | | | | |тыс. Гкал | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.2.|Величина нагрузок, |1 521,2 |1 549,3 |1 577,5 |1 603,6 |1 630,1 |1 688,3 |1 745,1 |1 806,1 |1 867,3 |1 930,5 | | |Гкал/час. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.3.|Доля ресурса, |90,0% |95,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% | | |поставляемого с | | | | | | | | | | | | |применением приборов | | | | | | | | | | | | |учета, % - тепловая | | | | | | | | | | | | |энергия | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.4.|Доля ресурса, |70,0% |80,0% |90,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% |100,0% | | |поставляемого с | | | | | | | | | | | | |применением приборов | | | | | | | | | | | | |учета, % - горячее | | | | | | | | | | | | |водоснабжение | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.5.|Количество аварий |403 |393 |383 |374 |365 |356 |347 |339 |331 |324 | | |в сетях, ед. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.6.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |производства ресурса:| | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |средневзвешенный |245,0 |207,7 |206,4 |204,9 |203,6 |202,0 |200,6 |199,1 |197,7 |196,3 | | |расход топлива на | | | | | | | | | | | | |полезный отпуск | | | | | | | | | | | | |1 Гкал в зоне | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал| | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |50,3 |24,7 |24,5 |24,4 |24,2 |24,0 |23,9 |23,7 |23,5 |23,4 | | |электроэнергии | | | | | | | | | | | | |на полезный отпуск | | | | | | | | | | | | |1 Гкал в зоне | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |АрхКоТЭК кВТ | | | | | | | | | | | | |час./Гкал | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |расход коммунальных |4,1 |3,2 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 | | |ресурсов на | | | | | | | | | | | | |собственные нужды в | | | | | | | | | | | | |зоне теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |АрхКоТЭК, % | | | | | | | | | | | | |к выработке | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.7.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |транспортировки | | | | | | | | | | | | |ресурса: | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |Потери в зоне |16,5 |16,1 |15,7 |15,3 |15,0 |14,6 |14,2 |13,9 |13,6 |13,3 | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |ОАО "ТГК-2", % | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |Потери в зоне |17,7 |17,1 |16,4 |15,8 |15,2 |14,6 |14,0 |13,4 |12,8 |12,2 | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |АрхКоТЭК, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |3.8.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |потребления ресурса: | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |345,6 |345,1 |345,0 |345,6 |348,0 |347,0 |347,0 |347,0 |347,0 |347,0 | | |тепловой энергии в | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах| | | | | | | | | | | | |(Гкал в год на 1000 | | | | | | | | | | | | |кв. м общей площади) | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |155,9 |155,1 |154,3 |153,6 |152,8 |152,0 |151,3 |150,5 |149,8 |149,0 | | |тепловой энергии | | | | | | | | | | | | |в зданиях бюджетных | | | | | | | | | | | | |организаций (на 1 кв.| | | | | | | | | | | | |м общей площади) | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4. |Водоснабжение | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.1.|Спрос на ресурс |25 845,7|26 296,1|26 746,5|27 196,8|27 647,2|28 097,6|28 547,9|28 998,3|29 448,7|30 354,2| | |и перспективные | | | | | | | | | | | | |нагрузки, тыс. | | | | | | | | | | | | |куб. м в год | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.2.|Доля ресурса, |80,00 |90,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 | | |поставляемого | | | | | | | | | | | | |с применением | | | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | | | |%, в том числе: | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.3.|Количество перерывов |340 |331 |319 |311 |303 |290 |277 |262 |248 |234 | | |поставки ресурса | | | | | | | | | | | | |потребителям, ед. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.4.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |производства ресурса:| | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |1,4 |1,3 |1,3 |1,3 |1,3 |1,3 |1,2 |1,2 |1,2 |1,1 | | |электроэнергии | | | | | | | | | | | | |на производство | | | | | | | | | | | | |единицы ресурса | | | | | | | | | | | | |в целом по МО | | | | | | | | | | | | |(1 квт час. на м куб.| | | | | | | | | | | | |полезного отпуска | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.5.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |транспортировки | | | | | | | | | | | | |ресурса: | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |фактические потери, %|98,0 |95,3 |92,1 |89,3 |86,4 |82,9 |79,5 |75,6 |71,7 |67,3 | | |к полезному отпуску | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |4.6.|Показатели | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | |потребления ресурса: | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |68,6 |68,1 |67,5 |67,0 |66,4 |65,9 |65,4 |64,8 |64,3 |63,8 | | |ресурса в | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домах (куб. м | | | | | | | | | | | | |в год на 1 чел.) | | | | | | | | | | | | +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | |удельный расход |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 |1,4 | | |ресурса в | | | | | | | | | | | | |зданиях бюджетных | | | | | | | | | | | | |организаций (на | | | | | | | | | | | | |1 чел. населения) | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5. |Водоотведение | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5.1.|Спрос на ресурс |25 231,1|25 978,2|26 776,5|27 573,4|28 371,3|29 169,3|29 967,3|30 765,2|31 563,2|33 146,0| | |и перспективные | | | | | | | | | | | | |нагрузки, тыс. куб. м| | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |5.2.|Количество аварий |198 |192 |186 |181 |176 |169 |161 |153 |144 |136 | | |в сетях, ед. | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |6. |Газоснабжение | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |6.1.|Годовое потребление |1 429,2 |2 149,5 |2 869,8 |3 590,1 |4 310,4 |5 367,1 |6 423,8 |7 480,5 |8 064,0 |8 647,5 | | |природного газа | | | | | | | | | | | | |населением, | | | | | | | | | | | | |тыс. куб. м | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7. |Утилизация | | | | | | | | | | | | |(захоронение) ТБО | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7.1.|Объем принятых |917,4 |939,8 |961,7 |983,1 |1 003,9 |1 025,1 |1 045,7 |1 066,4 |1 084,2 |1 101,6 | | |на утилизацию | | | | | | | | | | | | |(захоронение) ТБО | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ |7.2.|Доля ликвидированных |93,6 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |несанкционированных | | | | | | | | | | | | |свалок бытовых | | | | | | | | | | | | |отходов и мусора | | | | | | | | | | | | |к общему числу | | | | | | | | | | | | |несанкционированных | | | | | | | | | | | | |свалок бытовых | | | | | | | | | | | | |отходов и мусора | | | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |образования, % | | | | | | | | | | | +----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ 5. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 5.1. Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития города. Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" Перспективная схема электроснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Архангельск по разделу "Электроснабжение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы электроснабжения по следующим направлениям: - развитие на территории муниципального образования "Город Архангельск" электрической сети 110 кВ; - создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск"; - создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования "Город Архангельск". На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013 - 2025 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска. Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения (часть 1) +-----+--------------------+----------------------+--------------------------------------| | N | Показатели | I этап | II этап | | п/п | +------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ |1 |Электрическая | | | | | | | | | | |энергия | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ |ИП1.1|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 1.1 | | | | | | | | | | |Развитие | | | | | | | | | | |на территории | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | |сети 110 кВ | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных| | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение | | |подразделы |(присоединение), источники инвестиций", подраздел | | |обосновывающих |N 14.1 "Электроснабжение" | | |материалов | | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |развитие на территории муниципального образования | | |проекта |"Город Архангельск" электрической сети 110 кВ | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение| | | |надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов| | | |социального назначения, промышленных и коммунальных объектов,| | | |объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников| | | |электроэнергии независимо от их имущественной принадлежности | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Технические |проект предполагает реконструкцию ПС - 4 ед. с увеличением | | |характеристики |общей трансформаторной мощности до 210 МВА, строительство | | |проекта, в т.ч.: |ПС - 2 ед. общей трансформаторной мощностью 130 МВА, | | | |реконструкция ОРУ - 2 ед., реконструкция ЗРУ АТЭЦ | | | |со строительством 16 ячеек 110 кВ, модернизация ВЛ - | | | |23 км, строительство ВЛ и КЛ - 49 км | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция ПС, |80,0 |80,0 |50,0 | | | | | | | |МВА | | | | | | | | | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ПС, | |80,0 | |50,0 | | | | | | |МВА | | | | | | | | | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция ОРУ, | |1,0 |1,0 | | | | | | | |ед. | | | | | | | | | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция ЗРУ, | |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 |1,0 | | |яч. | | | | | | | | | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |модернизация ВЛ, км | |10,0 |7,5 |5,5 | | | | | | +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ВЛ |12,0 |22,0 |15,0 | | | | | | | |и КЛ, км | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Необходимые |343,0 |2108,5 |1000,3 |723,7 |278,6 |297,6 |315,0 |331,4 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК | | |млн. руб. |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Проектный срок |в соответствии с инвестиционной программой филиала | | |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ |ИП1.2|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 1.2 | | | | | | | | | | |Обеспечение | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | |перспективного | | | | | | | | | | |строительства в | | | | | | | | | | |территориальном | | | | | | | | | | |округе Майская Горка| | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных| | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение | | |подразделы |(присоединение), источники инвестиций", подраздел | | |обосновывающих |N 14.1 "Электроснабжение" | | |материалов | | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |обеспечение электроснабжения объектов перспективного | | |проекта |строительства в территориальном округе Майская горка | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |создание технических условий для обеспечения нужд | | | |электроснабжения объектов перспективного строительства в | | | |соответствии с Генеральным планом муниципального образования | | | |"Город Архангельск" территориального округа Майская горка | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Технические |проект предполагает строительство 2 ПС трансформаторной | | |характеристики |мощностью 160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км | | |проекта, в т.ч.: | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ПС, | | | |80,0 | | |80,0 | | | |МВА | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство РП, | |1,0 | | | | | | | | |ед. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ВЛ, км| | | |3,0 | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Необходимые |0,0 |324,6 |0,0 |873,7 |0,0 |0,0 |999,2 |0,0 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |в соответствии с инвестиционной программой филиала | | |млн. руб. |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Проектный срок |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК | | |окупаемости проекта |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ |ИП1.3|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 1.3 | | | | | | | | | | |Ликвидация сетевых | | | | | | | | | | |ограничений | | | | | | | | | | |по присоединению | | | | | | | | | | |к электрическим | | | | | | | | | | |сетям и повышение | | | | | | | | | | |надежности | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |филиала ОАО "МРСК | | | | | | | | | | |Северо-Запада" | | | | | | | | | | |"Архэнерго" | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных| | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение | | |подразделы |(присоединение), источники инвестиций", подраздел | | |обосновывающих |N 14.1 "Электроснабжение" | | |материалов | | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |ликвидация сетевых ограничений по присоединению | | |проекта |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения| | | |потребителей муниципального образования "Город Архангельск" | | | |в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" | | | |"Архэнерго" | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного проекта является повышение | | | |качества жизни и обеспечение условий для развития | | | |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"| +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Технические |проект предполагает строительство ПС - 3 ед. общей | | |характеристики |трансформаторной мощностью 132 МВА, строительство ПС общей | | |проекта, в т.ч.: |трансформаторной мощностью 120 МВА, строительство КЛ и ВЛ - | | | |205 км, реконструкция КЛ и ВЛ - 44 км, строительство, | | | |модернизация, реконструкция ТП и РП 6 - 10 кВ - 169 ед. | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция ПС, | | |52,0 |80,0 | | | | | | |МВА | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ПС, | | | | |20,0 | |50,0 |50,0 | | |МВА | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ВЛ | | |2,8 |3,4 | | | | | | |110 кВ, км | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция ВЛ | | | |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 | | |и КЛ, км | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство КЛ | | | |20,5 |20,5 |24,0 |20,5 |20,5 | | |и ВЛ 6 - 10 кВ, км | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство, |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 | | |реконструкция, | | | | | | | | | | |модернизация ТП | | | | | | | | | | |и РП 6 - 10 кВ, ед. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Необходимые |214,6 |229,6 |512,7 |829,4 |690,7 |425,3 |859,7 |904,5 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |в соответствии с инвестиционной программой филиала | | |млн. руб. |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Проектный срок |в соответствии с инвестиционной программой филиала | | |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ |ИП1.4|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 1.4 | | | | | | | | | | |Ликвидация сетевых | | | | | | | | | | |ограничений | | | | | | | | | | |по присоединению | | | | | | | | | | |к электрическим | | | | | | | | | | |сетям и повышение | | | | | | | | | | |надежности | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | |образования "Город | | | | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | | | | |филиала ООО "АСЭП" | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных| | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение | | |подразделы |(присоединение), источники инвестиций", подраздел | | |обосновывающих |N 14.1 "Электроснабжение" | | |материалов | | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |ликвидация сетевых ограничений по присоединению | | |проекта |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения| | | |потребителей муниципального образования "Город Архангельск" | | | |в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП" | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного проекта является повышение | | | |качества жизни и обеспечение условий для развития | | | |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"| +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ | |Технические |проект предполагает реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ - 53 ед.,| | |характеристики |реконструкция КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км | | |проекта, в т.ч.: | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |реконструкция КЛ |12,6 |6,9 | |5,0 |12,9 |16,1 |3,2 |3,1 | | |и ВЛ 6 - 10 кВ, км | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |строительство ТП, РП|2,0 |2,0 | |7,0 |7,0 |11,0 |9,0 |9,0 | | |6 - 10 кВ, ед. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Необходимые |61,8 |35,4 |0,0 |176,6 |178,3 |261,4 |168,4 |174,0 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" | | |млн. руб. | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Проектный срок |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП" | | |окупаемости проекта | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Итого необходимые |619,4 |2 698,1|1 513,0|2 603,4|1 147,6|984,4 |2 342,3|1 409,8| | |затраты по системе | | | | | | | | | | |электроснабжения, | | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+ | |Итого ожидаемый |в соответствии с инвестиционными программами филиала | | |эффект по системе |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП" | | |электронабжения, | | | |млн. руб. | | +-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+ Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения (часть 2) +-----+---------------------------+---------------------------------------| | N | Показатели | III этап | | п/п | +-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1 |Электрическая энергия | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП1.1|Инвестиционный проект N 1.1| | | | | | | |Развитие на территории | | | | | | | |муниципального образования | | | | | | | |"Город Архангельск" | | | | | | | |электрической сети 110 кВ | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.1 "Электроснабжение" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |развитие на территории муниципального | | | |образования "Город Архангельск" | | | |электрической сети 110 кВ | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного | | | |проекта является обеспечение надежного | | | |электроснабжения объектов жилищного | | | |фонда, объектов социального назначения,| | | |промышленных и коммунальных объектов, | | | |объектов транспортной инфраструктуры | | | |от всех видов источников | | | |электроэнергии, независимо от их | | | |имущественной принадлежности | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию | | |проекта, в т.ч.: |ПС - 4 ед. с увеличением общей | | | |трансформаторной мощности до 210 МВА, | | | |строительство ПС - 2 ед. общей | | | |трансформаторной мощностью 130 МВА, | | | |реконструкция ОРУ - 2 ед., | | | |реконструкция ЗРУ АТЭЦ со | | | |строительством 16 ячеек 110 кВ, | | | |модернизация ВЛ - 23 км, строительство | | | |ВЛ и КЛ - 49 км | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция ПС, МВА | | | | | | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ПС, МВА | | | | | | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция ОРУ, ед. | | | | | | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция ЗРУ, яч. |1,0 |2,0 |2,0 |2,0 |2,0 | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |модернизация ВЛ, км | | | | | | | +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ВЛ и КЛ, км | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |347,8 |730,4 |764,0 |795,6 |825,6 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной | | | |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной | | |проекта |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП1.2|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 1.2 Обеспечение | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | |объектов перспективного | | | | | | | |строительства | | | | | | | |в территориальном | | | | | | | |округе Майская горка | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.1 "Электроснабжение" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |обеспечение электроснабжения объектов | | | |перспективного строительства в | | | |территориальном округе Майская горка | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |создание технических условий для | | | |обеспечения нужд электроснабжения | | | |объектов перспективного строительства | | | |в соответствии с Генеральным планом | | | |муниципального образования "Город | | | |Архангельск" территориального округа | | | |Майская горка | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики |проект предполагает строительство | | |проекта, в т.ч.: |двух ПС трансформаторной мощностью | | | |160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ПС, МВА | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство РП, ед. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ВЛ, км | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной | | | |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной | | |проекта |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП1.3|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 1.3 Ликвидация | | | | | | | |сетевых ограничений | | | | | | | |по присоединению | | | | | | | |к электрическим сетям | | | | | | | |и повышение надежности | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | |потребителей муниципального| | | | | | | |образования "Город | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | |электроснабжения филиала | | | | | | | |ОАО "МРСК Северо-Запада" | | | | | | | |"Архэнерго" | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.1 "Электроснабжение" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание |ликвидация сетевых ограничений | | |проекта |по присоединению к электрическим сетям | | | |и повышение надежности электроснабжения| | | |потребителей муниципального образования| | | |"Город Архангельск" в зоне | | | |электроснабжения филиала ОАО | | | |"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного | | | |проекта является повышение качества | | | |жизни и обеспечение условий для | | | |развития инфраструктуры муниципального | | | |образования "Город Архангельск" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики |проект предполагает строительство | | |проекта, в т.ч.: |ПС - 3 ед. общей трансформаторной | | | |мощностью 132 МВА, строительство ПС | | | |общей трансформаторной мощностью | | | |120 МВА, строительство КЛ и ВЛ - 205 | | | |км, реконструкцию КЛ и ВЛ - 44 км, | | | |строительство, модернизацию, | | | |реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ - | | | |169 ед. | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция ПС, МВА | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ПС, МВА | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ВЛ 110 кВ, км| | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция ВЛ и КЛ, км |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство КЛ и ВЛ |20,5 |20,5 |20,5 |20,5 |20,5 | | |6 - 10кВ, км | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство, |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 |13,0 | | |реконструкция, модернизация| | | | | | | |ТП и РП 6 - 10кВ, ед. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |427,5 |448,9 |469,6 |489,0 |507,4 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной | | | |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной | | |проекта |программой филиала ОАО "МРСК | | | |Северо-Запада" "Архэнерго" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП1.4|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 1.4 Ликвидация | | | | | | | |сетевых ограничений | | | | | | | |по присоединению | | | | | | | |к электрическим сетям | | | | | | | |и повышение надежности | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | |потребителей муниципального| | | | | | | |образования "Город | | | | | | | |Архангельск" в зоне | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | |филиала ООО "АСЭП" | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.1 "Электроснабжение" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание |ликвидация сетевых ограничений | | |проекта |по присоединению к электрическим сетям | | | |и повышение надежности электроснабжения| | | |потребителей муниципального образования| | | |"Город Архангельск" в зоне | | | |электроснабжения филиала ООО "АСЭП" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |целью реализации инвестиционного | | | |проекта является повышение качества | | | |жизни и обеспечение условий для | | | |развития инфраструктуры муниципального | | | |образования "Город Архангельск" | +-----+---------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию ТП | | |проекта, в т.ч.: |и РП 6 - 10 кВ - 53 ед., реконструкция | | | |КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция КЛ и ВЛ |6,2 |10,3 | | |21,0 | | |6 - 10 кВ, км | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство ТП, РП |4,0 |1,0 | | |1,0 | | |6 - 10 кВ, ед. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |91,5 |64,1 |0,0 |0,0 |94,1 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной | | | |программой ООО "АСЭП" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной | | |проекта |программой ООО "АСЭП" | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого необходимые |866,8 |1 243,5|1 233,6|1 284,6|1 427,1| | |затраты по системе | | | | | | | |электроснабжения, млн. руб.| | | | | | +-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого ожидаемый эффект |в соответствии с инвестиционными | | |по системе электронабжения,|программами филиала ОАО "МРСК | | |млн. руб. |Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП"| +-----+---------------------------+---------------------------------------+ 5.2. Программа инвестиционных проектов системы теплоснабжения Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития города. Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений ОАО "ТГК-2" и ОАО "Архангельский КоТЭК" Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск" по разделу "Теплоснабжение" на период до 2025 года обеспечат развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям: - модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности; - модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ, в т.ч. по некоторым сетям с увеличением диаметра; - модернизация системы теплоснабжения локальных источников и их тепловых систем. На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013 - 2025 годах в рамках развития системы теплоснабжения, был сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения г. Архангельска. Группировка мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения выполнена по функциональному и зональному признакам. Проекты локализованы в зонах теплоснабжения, обеспечиваемых основными теплоснабжающими организациями города Архангельска. Кроме того, в отдельные инвестиционные проекты выделены мероприятия по новому строительству источников теплоснабжения высокой мощности в зонах перспективной застройки. Для реализации этих проектов может быть привлечен частный инвестор на конкурсной основе по мере возникновения потребностей в мощностях этих источников. Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения (часть 1) +------+--------------------+-----------------------+---------------------------------------| | N | Показатели | I этап | II этап | | п/п | +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Тепловая энергия | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.1.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.1 | | | | | | | | | | |Модернизация | | | | | | | | | | |теплофикационной | | | | | | | | | | |установки | | | | | | | | | | |Архангельской | | | | | | | | | | |ТЭЦ с созданием | | | | | | | | | | |дополнительной | | | | | | | | | | |установленной | | | | | | | | | | |мощности 300 Гкал/ч | | | | | | | | | | |и строительство | | | | | | | | | | |магитсральных | | | | | | | | | | |тепловых сетей | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ | | |проекта |с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч, | | | |строительство магистральных тепловых сетей | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой | | | |застройки Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская| | | |горка и Варавино-Фактория территориальных округов тепловой | | | |мощностью | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |создание дополнительной мощности в 300 Гкал/час и строительство| | |характеристики |4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а протяженностью 4,8 | | |проекта, в т.ч.: |км, строительство теплотрассы из Северного территориального | | | |округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, | | | |300,0 | | | | | | |Гкал/час | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей,|0,00 |0,00 |0,96 |0,96 |0,96 |0,96 |0,96 |2,00 | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |0,0 |6,9 |184,3 |521,1 |374,1 |399,6 |423,0 |348,5 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |160,5 |195,2 |173,7 |178,5 |166,0 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.2.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.2 | | | | | | | | | | |Модернизация | | | | | | | | | | |тепловых сетей | | | | | | | | | | |в зоне действия | | | | | | | | | | |Архангельской ТЭЦ | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |модернизация тепловых сетей в Соломбальском, Северном, | | |проекта |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория | | | |территориальных округах | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности, качества предоставления услуг | | | |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |модернизация 90,5 км тепловых сетей в Соломбальском, Северном, | | |характеристики |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория | | |проекта, в т.ч.: |территориальных округах, 40 ЦТП | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |модернизация сетей, |1,6 |6,7 |7,9 |8,5 |7,7 |7,5 |6,7 |6,7 | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |модернизация ЦТП, | | | |4 |4 |4 |4 |4 | | |ед. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |86,9 |389,8 |511,7 |709,6 |627,7 |639,0 |657,4 |691,7 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |2,0 |11,9 |28,5 |50,6 |76,4 |107,0 |142,4 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.3.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.3 | | | | | | | | | | |Строительство | | | | | | | | | | |котельной К-173 | | | | | | | | | | |с 2 котлами КВГМ-100| | | | | | | | | | |на газовом топливе в| | | | | | | | | | |Многофункциональном | | | | | | | | | | |комплексе "Северный | | | | | | | | | | |университет", | | | | | | | | | | |топливо газ-мазут | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом | | |проекта |топливе и двух выводов тепловой сети | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение объектов перспективной застройки территориального | | | |округа Майская горка | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, | | |характеристики |строительство магистральной сети диаметром 500 мм | | |проекта, в т.ч.: |и протяженностью 8,65 км | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, | | | | | | | |100,0 | | |Гкал/час | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей,| | | | | | | |4,65 | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |206,3 |1 085,0| | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |5,8 | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.4.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.4 | | | | | | | | | | |Строительство | | | | | | | | | | |котельной К-200 | | | | | | | | | | |в территориальном | | | | | | | | | | |округе Варавино- | | | | | | | | | | |Фактория | | | | | | | | | | |производительностью | | | | | | | | | | |200 Гкал/ч на | | | | | | | | | | |газовом топливе | | | | | | | | | | |с 2 котлами КВГМ-100| | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |строительство котельной К-200 с двумя котлами КВГМ-100 | | |проекта |на газовом топливе и двух выводов тепловой сети | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение объектов перспективной застройки территориального | | | |округа Майская горка и улучшения надежности в зоне | | | |централизованного теплоснабжения | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час, | | |характеристики |строительство магистральной сети диаметром 500 мм | | |проекта, в т.ч.: |и протяженностью 3,92 км | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, | | | | | | | | | | |Гкал/час | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей,| | | | | | | | | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.5.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.5 | | | | | | | | | | |Модернизация системы| | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | |в зоне локальных | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников| | |проекта |в территориальных округах Маймаксанский, Соломбальский, | | | |Октябрьский, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорский, | | | |Цигломенский, реконструкция распределительных сетей в зоне | | | |теплоснабжения локальных источников в территориальных округах | | | |Маймаксанкском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке, | | | |Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности, качества предоставления услуг | | | |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях, | | | |обеспечение снижения эксплуатационных расходов | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |реконструкция 57,73 км тепловых сетей, модернизация системы | | |характеристики |теплоснабжения со строительством блочно-модульных котельных | | |проекта, в т.ч.: |суммарной мощностью 183,01 Гкал/час | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция сетей,|0,00 |0,00 |0,00 |5,77 |5,77 |5,77 |5,77 |5,77 | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, |5,2 |15,5 |36,4 |4,9 |120,7 |0,0 |0,0 |0,0 | | |Гкал/час | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |42,6 |220,6 |142,4 |907,3 |981,4 |303,8 |321,6 |338,3 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |15,4 |104,9 |203,0 |265,1 |660,0 |691,0 |781,6 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |6,1 | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.6.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.6 | | | | | | | | | | |Строительство | | | | | | | | | | |тепловых сетей | | | | | | | | | | |в зоне локальных | | | | | | | | | | |источников для | | | | | | | | | | |подключения | | | | | | | | | | |новых абонентов | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |строительство 6,94 км тепловых сетей | | |проекта | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой | | | |застройки Исакогорского и Маймаксанского территориальных | | | |округов | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |строительство 6,94 км тепловых сетей | | |характеристики | | | |проекта, в т.ч.: | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей,|0,9 |2,7 |3,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |114,8 |155,4 |111,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,9 |0,9 |0,9 |16,4 |0,0 |9,2 |1,2 |7,5 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.7.|Инвестиционный | | | | | | | | | | |проект N 2.7 | | | | | | | | | | |Строительство | | | | | | | | | | |газовой котельной | | | | | | | | | | |К-18 в качестве | | | | | | | | | | |резервного источника| | | | | | | | | | |тепловой мощности | | | | | | | | | | |для Полярного | | | | | | | | | | |медицинского центра | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных | | |соответствующие |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),| | |подразделы |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | | |обосновывающих | | | |материалов | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Краткое описание |строительство котельной К-18 и одного вывода тепловой сети | | |проекта | | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности снабжения тепловой энергией Полярного | | | |медицинского центра и выполнения требований п. 6.35 СНиП | | | |41-02-2003 по резервированию тепловой мощности для потребителей| | | |I категории | +------+--------------------+---------------------------------------------------------------+ | |Технические |строительство котельной 18,6 Гкал/час, строительство участка | | |характеристики |распределительной сети D 300 L=750 м от участка магистральной | | |проекта, в т.ч.: |тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону | | | |котельной Полярного медицинского центра | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, | | | | | | | | | | |Гкал/час | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей,| | | | | | | | | | |км | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |капитальные затраты,| | | | | | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации | | | | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения | | | | | | | | | | |эффекта | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы | | |окупаемости проекта | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого необходимые |244,3 |772,7 |949,8 |2137,9 |1983,1 |1342,4 |1608,3 |2463,6 | | |затраты в системе | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого ожидаемый |0,9 |18,4 |117,8 |408,4 |510,9 |919,4 |977,6 |1097,5 | | |эффект в системе | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | +------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения (часть 2) +------+--------------------------+---------------------------------------| | N | Показатели | III этап | | п/п | +-------+-------+-------+-------+-------+ | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2 |Тепловая энергия | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.1.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.1 Модернизация | | | | | | | |теплофикационной установки| | | | | | | |Архангельской ТЭЦ | | | | | | | |с созданием дополнительной| | | | | | | |установленной мощности 300| | | | | | | |Гкал/ч и строительство | | | | | | | |магитсральных тепловых | | | | | | | |сетей | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |модернизация теплофикационной установки| | | |Архангельской ТЭЦ с созданием | | | |дополнительной установленной мощности | | | |300 Гкал/ч, строительство магистральных| | | |тепловых сетей | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение новых объектов жилой | | | |и общественно-деловой застройки | | | |Октябрьского, Ломоносовского, | | | |Соломбальского, Майская горка | | | |и Варавино-Фактория территориальных | | | |округов тепловой мощностью | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|создание дополнительной мощности в 300 | | |проекта, в т.ч.: |Гкал/час и строительство 4-го вывода | | | |от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а | | | |протяженностью 4,8 км, строительство | | | |теплотрассы из Северного | | | |территориального округа до | | | |ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, Гкал/час | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей, км |2,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |365,8 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |202,0 |85,0 |116,9 |0,0 |47,4 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки | | |проекта |реализации Программы | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.2.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.2 Модернизация | | | | | | | |тепловых сетей в зоне | | | | | | | |действия Архангельской ТЭЦ| | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |модернизация тепловых сетей | | | |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,| | | |Ломоносовском, Майская горка | | | |и Варавино-Фактория территориальных | | | |округах | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности, качества | | | |предоставления услуг по теплоснабжению,| | | |снижение потерь в тепловых сетях | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|модернизация 90,5 км тепловых сетей | | |проекта, в т.ч.: |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,| | | |Ломоносовском, Майская горка | | | |и Варавино-Фактория территориальных | | | |округах, 40 ЦТП | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |модернизация сетей, км |6,7 |7,6 |7,6 |6,7 |6,7 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |модернизация ЦТП, ед. |4 |4 |4 |4 |4 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |725,9 |990,8 |1 036,4|830,2 |861,6 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |186,7 |241,0 |283,5 |330,1 |374,1 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки | | |проекта |реализации Программы | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.3.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.3 Строительство | | | | | | | |котельной К-173 с 2 | | | | | | | |котлами КВГМ-100 | | | | | | | |на газовом топливе | | | | | | | |в Многофункциональном | | | | | | | |комплексе "Северный | | | | | | | |университет", топливо | | | | | | | |газ-мазут | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |строительство котельной К-173 с 2 | | | |котлами КВГМ-100 на газовом топливе | | | |и двух выводов тепловой сети | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение объектов перспективной | | | |застройки территориального округа | | | |Майская горка | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|строительство газовой котельной | | |проекта, в т.ч.: |мощностью 200 Гкал/час, строительство | | | |магистральной сети диаметром 500 мм | | | |и протяженностью 8,65 км | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, Гкал/час |200,0 | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей, км |4,00 | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |911,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |323,8 |411,5 |431,1 |550,6 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|5,8 | | |проекта | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.4.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.4 Строительство | | | | | | | |котельной К-200 в | | | | | | | |территориальном округе | | | | | | | |Варавино-Фактория | | | | | | | |производительностью 200 | | | | | | | |Гкал/ч на газовом топливе | | | | | | | |с 2 котлами КВГМ-100 | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |строительство котельной К-200 с 2 | | | |котлами КВГМ-100 на газовом топливе | | | |и двух выводов тепловой сети | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение объектов перспективной | | | |застройки территориального округа | | | |Майская горка и улучшения надежности | | | |в зоне централизованного теплоснабжения| +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|строительство газовой котельной | | |проекта, в т.ч.: |мощностью 200 Гкал/час, строительство | | | |магистральной сети диаметром 500 мм | | | |и протяженностью 3,92 км | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, Гкал/час | | | |100,0 |200,0 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей, км | | | |2,50 |1,42 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |0,0 |0,0 |155,1 |807,8 |670,6 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |403,5 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки | | |проекта |реализации Программы | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.5.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.5 Модернизация системы| | | | | | | |теплоснабжения в зоне | | | | | | | |локальных источников | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |модернизация системы теплоснабжения | | | |в зоне локальных источников в | | | |территориальных округах Маймаксанском, | | | |Соломбальском, Октябрьском, Майской | | | |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,| | | |Цигломенском, реконструкция | | | |распределительных сетей в зоне | | | |теплоснабжения локальных источников в | | | |территориальных округах Маймаксанкском,| | | |Соломбальском, Октябрьском, Майской | | | |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,| | | |Цигломенском | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности, качества | | | |предоставления услуг по теплоснабжению,| | | |снижение потерь в тепловых сетях, | | | |обеспечение снижения эксплуатационных | | | |расходов | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|реконструкция 57,73 км тепловых сетей, | | |проекта, в т.ч.: |модернизация системы теплоснабжения | | | |со строительством блочно-модульных | | | |котельных суммарной мощностью 183,01 | | | |Гкал/час | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |реконструкция сетей, км |5,77 |5,77 |5,77 |5,77 |5,77 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, Гкал/час |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |355,1 |372,9 |390,0 |406,1 |421,5 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |895,4 |1 029,0|1 140,8|1 253,5|1 360,0| | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|6,1 | | |проекта | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.6.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.6 Строительство | | | | | | | |тепловых сетей в зоне | | | | | | | |локальных источников | | | | | | | |для подключения новых | | | | | | | |абонентов | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |строительство 6,94 км тепловых сетей | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение новых объектов жилой | | | |и общественно-деловой застройки | | | |Исакогорского и Маймаксанского | | | |территориальных округов | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|строительство 6,94 км тепловых сетей | | |проекта, в т.ч.: | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей, км |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |12,1 |18,1 |12,5 |10,2 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки | | |проекта |реализации Программы | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ |ИП2.7.|Инвестиционный проект | | | | | | | |N 2.7 Строительство | | | | | | | |газовой котельной К-18 | | | | | | | |в качестве резервного | | | | | | | |источника тепловой | | | | | | | |мощности для Полярного | | | | | | | |медицинского центра | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов | | |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов, | | |материалов |тариф и плата (тариф) за подключение | | | |(присоединение), источники инвестиций",| | | |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение" | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Краткое описание проекта |строительство котельной К-18 и одного | | | |вывода тепловой сети | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Цель проекта |обеспечение надежности снабжения | | | |тепловой энергией Полярного | | | |медицинского центра и выполнения | | | |требований п. 6.35 СНиП 41-02-2003 | | | |по резервированию тепловой мощности | | | |для потребителей I категории | +------+--------------------------+---------------------------------------+ | |Технические характеристики|строительство котельной 18,6 Гкал/час, | | |проекта, в т.ч.: |строительство участка распределительной| | | |сети D 300 L=750 м от участка | | | |магистральной тепловой сети второго | | | |вывода новой котельной в сторону | | | |котельной Полярного медицинского центра| +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |ввод мощностей, Гкал/час | | | | |18,6 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |строительство сетей, км | | | | |0,75 | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Необходимые капитальные |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |185,6 | | |затраты, млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Ожидаемый эффект, |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |млн. руб. | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок реализации проекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Срок получения эффекта | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки | | |проекта |реализации Программы | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого необходимые затраты |2357,7 |1363,7 |1581,5 |2044,1 |2139,1 | | |в системе теплоснабжения | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ | |Итого ожидаемый эффект |1620,1 |1784,6 |1984,9 |2144,4 |2185,0 | | |в системе теплоснабжения | | | | | | +------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|