Расширенный поиск

Решение городской Думы г. Архангельска от 28.11.2012 № 495

     Таблица 12.  Перспективные  объемы  водоотведения по Архангельску
(часть 1)

+---+--------------+------------------+-------------------------------------------------------|
| N | Наименование |   Наименование   |             Отведено стоков (тыс. м3/год)             |
|п/п|    района    |    показателя    +------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |                  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|1. |Октябрьский,  |Население         |18 506|18 744|18 982|19 220|19 458|19 697|19 935|20 173|
|   |Ломоносовский,+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |Майская горка,|Неучтенные расходы|1 851 |1 874 |1 898 |1 922 |1 946 |1 970 |1 993 |2 017 |
|   |Варавино-     +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |Фактория,     |Бюджетные         |3 670 |4 113 |4 557 |5 000 |5 444 |5 887 |6 331 |6 774 |
|   |Соломбальский,|организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |пос. Первых   |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |пятилеток,    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |Маймаксанский |Всего             |24 026|24 732|25 437|26 143|26 848|27 554|28 259|28 965|
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|2. |о. Кего       |Население         |6     |6     |6     |6     |7     |24    |41    |58    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|1     |1     |1     |1     |1     |2     |4     |6     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |6     |6     |6     |6     |6     |6     |6     |6     |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |13    |13    |13    |13    |13    |32    |50    |69    |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|3. |о. Хабарка    |Население         |14    |20    |26    |32    |38    |43    |49    |55    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|1     |2     |3     |3     |4     |4     |5     |6     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |20    |27    |33    |40    |46    |52    |59    |65    |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|4. |о. Бревенник  |Население         |48    |53    |78    |103   |128   |154   |179   |204   |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|5     |5     |8     |10    |13    |15    |18    |20    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |7     |8     |8     |9     |10    |10    |11    |11    |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |59    |65    |94    |123   |151   |180   |208   |236   |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|5. |пос. Конвейер |Население         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |2     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |0     |0     |0     |0     |0     |0     |0     |2     |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|6. |пос.          |Население         |4     |4     |4     |4     |13    |22    |31    |39    |
|   |Кузнечевский  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |л/з           |Неучтенные расходы|0     |0     |0     |0     |1     |2     |3     |4     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     |2     |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |6     |6     |6     |7     |17    |26    |36    |45    |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|7. |пос. Цигломень|Население         |349   |349   |349   |349   |349   |384   |417   |451   |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|35    |35    |35    |35    |35    |38    |42    |45    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |40    |40    |40    |40    |40    |40    |40    |40    |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |423   |423   |423   |423   |423   |462   |498   |535   |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|8. |пос. Зеленец  |Население         |27    |28    |30    |31    |33    |34    |35    |37    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|3     |3     |3     |3     |3     |3     |4     |4     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |6     |7     |8     |9     |10    |10    |11    |12    |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |36    |39    |41    |43    |46    |48    |50    |52    |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|9. |пос.          |Население         |183   |202   |220   |239   |257   |276   |294   |313   |
|   |Исакогорка    +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|18    |20    |22    |24    |26    |28    |29    |31    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |1     |1     |1     |1     |1     |1     |1     |1     |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |202   |223   |243   |263   |284   |304   |324   |345   |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|10.|пос.          |Население         |47    |46    |46    |46    |46    |46    |46    |46    |
|   |Зеленый Бор   +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |5     |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |4     |5     |6     |7     |8     |9     |9     |10    |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |55    |56    |57    |58    |58    |59    |60    |61    |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|11.|пос.          |Население         |116   |116   |116   |116   |118   |120   |122   |124   |
|   |Лесная речка  +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    |12    |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |4     |5     |6     |7     |8     |9     |10    |10    |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |132   |133   |133   |134   |137   |140   |143   |146   |
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |ИТОГО         |Население         |19 300|19 568|19 857|20 147|20 447|20 799|21 149|21 500|
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Неучтенные расходы|1 930 |1 957 |1 986 |2 015 |2 045 |2 080 |2 115 |2 150 |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Бюджетные         |3 744 |4 191 |4 637 |5 084 |5 531 |5 978 |6 425 |6 871 |
|   |              |организации и     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              |прочие потребители|      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |              +------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|   |              |Всего             |24 973|25 715|26 481|27 246|28 023|28 856|29 688|30 521|
+---+--------------+------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+

     Таблица 12.  Перспективные объемы водоотведения  по  Архангельску
(часть 2)

+---+--------------+------------------+-----------------------------------------|
| N | Наименование |   Наименование   |      Отведено стоков (тыс. м3/год)      |
|п/п|    района    |    показателя    +--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |                  |  2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  2025  |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|1. |Октябрьский,  |Население         |20 411  |20 649 |20 888 |21 126 |21 602  |
|   |Ломоносовский,+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |Майская горка,|Неучтенные расходы|2 041   |2 065  |2 089  |2 113  |2 160   |
|   |Варавино-     +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |Фактория,     |Бюджетные         |7 218   |7 661  |8 105  |8 548  |9 435   |
|   |Соломбальский,|организации и     |        |       |       |       |        |
|   |пос. Первых   |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |пятилеток,    +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |Маймаксанский |Всего             |29 670  |30 376 |31 081 |31 787 |33 198  |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|2. |о. Кего       |Население         |74      |91     |108    |125    |175     |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|7       |9      |11     |13     |18      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |6       |6      |6      |6      |6       |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |88      |106    |125    |143    |198     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|3. |о. Хабарка    |Население         |61      |67     |72     |78     |90      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|6       |7      |7      |8      |9       |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |5       |5      |5      |5      |5       |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |71      |78     |84     |91     |103     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|4. |о. Бревенник  |Население         |230     |255    |280    |306    |351     |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|23      |26     |28     |31     |35      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |11      |11     |11     |11     |11      |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |264     |292    |320    |347    |398     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|5. |пос. Конвейер |Население         |4       |5      |7      |9      |22      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|0       |1      |1      |1      |2       |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |0       |0      |0      |0      |0       |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |4       |6      |8      |10     |24      |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|6. |пос.          |Население         |48      |57     |66     |74     |91      |
|   |Кузнечевский  +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |л/з           |Неучтенные расходы|5       |6      |7      |7      |9       |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |2       |2      |2      |2      |2       |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |55      |64     |74     |84     |102     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|7. |пос. Цигломень|Население         |484     |518    |551    |584    |616     |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|48      |52     |55     |58     |62      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |40      |40     |40     |40     |40      |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |572     |609    |646    |682    |718     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|8. |пос. Зеленец  |Население         |38      |39     |41     |42     |45      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|4       |4      |4      |4      |4       |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |13      |14     |14     |15     |17      |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |55      |57     |59     |62     |66      |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|9. |пос.          |Население         |331     |350    |368    |387    |424     |
|   |Исакогорка    +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|33      |35     |37     |39     |42      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |1       |1      |1      |1      |1       |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |365     |385    |406    |426    |467     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|10.|пос.          |Население         |46      |45     |45     |45     |45      |
|   |Зеленый Бор   +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|5       |5      |5      |5      |4       |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |11      |12     |13     |14     |16      |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |61      |62     |63     |64     |65      |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|11.|пос.          |Население         |125     |127    |129    |131    |137     |
|   |Лесная речка  +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|13      |13     |13     |13     |14      |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |11      |12     |13     |14     |16      |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |149     |152    |156    |159    |167     |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |ИТОГО         |Население         |21 852  |22 204 |22 556 |22 908 |23 598  |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Неучтенные расходы|2 185   |2 220  |2 256  |2 291  |2 360   |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Бюджетные         |7 317   |7 763  |8 209  |8 655  |9 548   |
|   |              |организации и     |        |       |       |       |        |
|   |              |прочие потребители|        |       |       |       |        |
|   |              +------------------+--------+-------+-------+-------+--------+
|   |              |Всего             |31 355  |32 188 |33 021 |33 854 |35 506  |
+---+--------------+------------------+--------+-------+-------+-------+--------+

    3.2.5. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения

     В соответствии  с  Генеральным  планом  Архангельска общий расход
газа составит в 2015 году 911 млн. куб. м, в 2025 году - 997 млн. куб.
м.
     В случае  реализации  задач,  определенных   Генеральным   планом
Архангельска,  общая  потребность  в  газе всех потребителей,  включая
перспективных, составит 1 518,6 млн. куб. м.

     Таблица 13.  Перспективная потребность в газе по  Архангельску  в
целом в соответствии со схемой газоснабжения

+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|         Наименование показателя         |    Ед. изм.    | До 2025 года |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Годовая потребность в газе, в том числе: |млн. куб. м     |1 324,5       |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|население                                |млн. куб. м     |38,1          |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|промышленные предприятия и котельные     |млн. куб. м     |232,6         |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|ТЭЦ                                      |млн. куб. м     |1 028,1       |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|отопление от индивидуальных отопительных |млн. куб. м     |25,7          |
|приборов                                 |                |              |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Численность населения, снабжаемого газом |тыс. чел.       |318,5         |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Удельный расход газа населением          |тыс. куб. м/чел.|0,0381        |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Дополнительная годовая потребность в газе|млн. куб. м     |194,1         |
|на перспективных потребителей по генплану|                |              |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+
|Итого потребность в газе                 |млн. куб. м     |1 518,6       |
+-----------------------------------------+----------------+--------------+

     3.2.6. Перспективные  показатели  спроса  на услуги по утилизации
(захоронению) ТБО

     Перспективные показатели  спроса   на   услуги   по   захоронению
(утилизации) ТБО потребителями Архангельска до 2025 года для Программы
разработаны с учетом фактических норм накопления ТБО и тенденций к  их
увеличению. Предполагается, что за следующие пять лет объем накопления
ТБО увеличится на 15%, затем темпы наращивания ТБО будут сокращаться -
до  11%  за пятилетний период.  Таким образом,  в 2025 году прогнозная
величина  спроса  на  услуги  по  захоронению  (утилизации)   ТБО   по
Архангельску в целом составит 1 101,6 тыс. куб. м.

     Таблица 14.   Перспективные   показатели   спроса  на  услуги  по
захоронению (утилизации) ТБО по Архангельску в целом

+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  Наименование   | Ед.  |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|   показателя    | изм. |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Объем ТБО        |тыс.  |852,6|874,1|894,7|917,4|939,8|961,7|983,1|1 003,9|1 025,1|1 045,7|1 066,4|1 084,2|1 101,6|
|                 |куб. м|     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Численность      |тыс.  |356,1|355,5|355,0|355,5|355,9|356,4|356,9|357,3  |357,7  |358,4  |359,0  |359,6  |360,0  |
|населения        |чел.  |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Удельная величина|куб.  |2,39 |2,46 |2,52 |2,58 |2,64 |2,70 |2,75 |2,81   |2,87   |2,92   |2,97   |3,01   |3,06   |
|накопления ТБО   |м/чел.|     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
|на 1 чел.        |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Изменение        |%     |     |2,7% |2,5% |2,4% |2,3% |2,2% |2,1% |2,0%   |2,0%   |1,8%   |1,8%   |1,5%   |1,5%   |
|удельной величины|      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
|накопления ТБО к |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
|предыдущему году |      |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
+-----------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    3.2.7. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

     Таблица 15.    Целевые    показатели    развития     коммунальной
инфраструктуры (часть 1)

+----+---------------------+--------------------------+--------------------------|
| N  |     Показатели      |      Базовый период      |          I этап          |
|п/п |                     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |                     |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.  |Критерии доступности |        |        |        |        |        |        |
|    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |
|    |для населения        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.1.|Доля расхода на      |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |
|    |коммунальные услуги  |        |        |        |        |        |        |
|    |в совокупном доходе  |        |        |        |        |        |        |
|    |семьи, %             |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.2.|Доля населения       |0,1     |0,2     |0,2     |0,2     |0,2     |0,2     |
|    |с доходами ниже      |        |        |        |        |        |        |
|    |прожиточного         |        |        |        |        |        |        |
|    |минимума, %          |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.3.|Процент собираемости |0,9     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |
|    |платежей за          |        |        |        |        |        |        |
|    |коммунальные         |        |        |        |        |        |        |
|    |услуги, %            |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.4.|Доля получателей     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |
|    |субсидий на оплату   |        |        |        |        |        |        |
|    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |
|    |к общей численности  |        |        |        |        |        |        |
|    |населения города, %  |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.  |Электрическая энергия|        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.1.|Спрос на ресурс      |374,9   |378,9   |380,1   |385,2   |402,5   |424,3   |
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, МВт        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.2.|Прирост нагрузок, МВт|2,6     |4,0     |1,2     |5,1     |17,3    |21,8    |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.3.|Доля ресурса,        |98,50   |97,00   |99,00   |99,00   |100,00  |100,00  |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета, %,   |        |        |        |        |        |        |
|    |в том числе:         |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.4.|Количество аварий    |55      |99      |95      |94      |93      |92      |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.5.|Длительность         |104,0   |337,9   |268,3   |265,6   |262,9   |260,3   |
|    |перерывов поставки   |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса потребителям,|        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. час.            |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.6.|Количество перерывов |55      |99      |95      |94      |93      |92      |
|    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |
|    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |0,41    |0,42    |0,42    |0,44    |0,48    |0,53    |
|    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |
|    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        |
|    |(кВт на 1 чел.)      |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |0,16    |0,16    |0,16    |0,16    |0,16    |0,15    |
|    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        |
|    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        |
|    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.  |Тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.1.|Годовой объем        |2 792,5 |2 496,1 |2 686,7 |2 717,3 |2 756,8 |2 811,1 |
|    |потребления,         |        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. Гкал            |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.2.|Величина нагрузок,   |1 410,0 |1 415,5 |1 427,5 |1 442,0 |1 463,4 |1 492,4 |
|    |Гкал/час             |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.3.|Доля ресурса,        |71,0%   |74,4%   |75,0%   |80,0%   |80,0%   |85,0%   |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета, % -  |        |        |        |        |        |        |
|    |тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.4.|Доля ресурса,        |24,2%   |36,4%   |40,0%   |43,0%   |46,0%   |60,0%   |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета, % -  |        |        |        |        |        |        |
|    |горячее водоснабжение|        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.5.|Количество аварий    |604     |505     |436     |434     |426     |415     |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |средневзвешенный     |286,0   |286,0   |286,0   |280,3   |269,4   |253,3   |
|    |расход топлива       |        |        |        |        |        |        |
|    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        |
|    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал|        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |73,3    |73,3    |73,3    |71,9    |65,6    |52,7    |
|    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        |
|    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        |
|    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК кВТ         |        |        |        |        |        |        |
|    |час./Гкал            |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |расход коммунальных  |6,6     |6,6     |6,6     |6,6     |5,8     |4,9     |
|    |ресурсов на          |        |        |        |        |        |        |
|    |собственные нужды    |        |        |        |        |        |        |
|    |в зоне теплоснабжения|        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |
|    |к выработке          |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.7.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |Потери в зоне        |17,8    |17,8    |17,8    |17,7    |17,4    |16,9    |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |
|    |ОАО "ТГК-2", %       |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |Потери в зоне        |19,0    |19,0    |19,0    |18,9    |18,6    |18,3    |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.8.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |356,5   |311,1   |328,2   |332,1   |340,1   |344,7   |
|    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        |
|    |в многоквартирных    |        |        |        |        |        |        |
|    |домах (Гкал в год    |        |        |        |        |        |        |
|    |на 1000 кв. м общей  |        |        |        |        |        |        |
|    |площади)             |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |182,5   |177,0   |171,7   |166,5   |161,5   |156,7   |
|    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        |
|    |в зданиях бюджетных  |        |        |        |        |        |        |
|    |организаций (на 1    |        |        |        |        |        |        |
|    |кв. м общей площади) |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.  |Водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.1.|Спрос на ресурс      |26 189,8|25 510,1|25 566,8|24 519,1|24 960,7|25 402,2|
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, тыс.       |        |        |        |        |        |        |
|    |куб. м в год         |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.2.|Доля ресурса,        |49,2%   |49,6%   |58,0%   |61,0%   |64,0%   |70,00   |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        |
|    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.3.|Количество перерывов |400     |436     |385     |375     |362     |351     |
|    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |
|    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.4.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |
|    |электроэнергии на    |        |        |        |        |        |        |
|    |производство единицы |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса в целом по МО|        |        |        |        |        |        |
|    |(1 квт час. на м куб.|        |        |        |        |        |        |
|    |полезного отпуска    |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.5.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |фактические потери, %|106,9   |106,9   |106,9   |107,1   |104,8   |101,3   |
|    |к полезному отпуску  |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |72,0    |71,4    |70,8    |70,3    |69,7    |69,2    |
|    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |
|    |многоквартирных      |        |        |        |        |        |        |
|    |домах (куб. м        |        |        |        |        |        |        |
|    |в год на 1 чел.)     |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |1,6     |1,6     |1,5     |1,5     |1,4     |1,4     |
|    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        |
|    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        |
|    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.  |Водоотведение        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.1.|Спрос на ресурс      |24 844,7|23 678,0|24 533,0|23 043,3|23 758,6|24 494,8|
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.2.|Количество аварий    |331     |253     |224     |218     |211     |204     |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6.  |Газоснабжение        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6.1.|Годовое потребление  |0,0     |0,0     |0,0     |0,0     |354,5   |708,9   |
|    |природного газа      |        |        |        |        |        |        |
|    |населением,          |        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. куб. м          |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.  |Утилизация           |        |        |        |        |        |        |
|    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.1.|Объем принятых       |758,8   |889,5   |828,7   |852,6   |874,1   |894,7   |
|    |на утилизацию        |        |        |        |        |        |        |
|    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.2.|Доля ликвидированных |        |        |        |        |        |        |
|    |несанкционированных  |69,8    |88,6    |90,0    |91,0    |92,0    |92,8    |
|    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |
|    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |
|    |к общему числу       |        |        |        |        |        |        |
|    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        |
|    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |
|    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |
|    |на территории        |        |        |        |        |        |        |
|    |муниципального       |        |        |        |        |        |        |
|    |образования, %       |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

     Таблица 15.    Целевые    показатели    развития     коммунальной
инфраструктуры (часть 2)

+----+---------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------|
| N  |     Показатели      |                  II этап                   |                  III этап                  |
|п/п |                     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |                     |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024  |  2025  |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.  |Критерии доступности |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |для населения        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.1.|Доля расхода на      |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |
|    |коммунальные услуги  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |в совокупном доходе  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |семьи, %             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.2.|Доля населения       |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |
|    |с доходами ниже      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |прожиточного         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |минимума, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.3.|Процент собираемости |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |1,0     |
|    |платежей             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |за коммунальные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |услуги, %            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.4.|Доля получателей     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |0,1     |        |        |
|    |субсидий на оплату   |        |        |        |        |        |        |        |        |0,1     |0,1     |
|    |коммунальных услуг   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |к общей численности  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |населения города, %  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.  |Электрическая энергия|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.1.|Спрос на ресурс      |438,9   |452,5   |463,8   |470,8   |478,8   |492,9   |506,8   |522,2   |536,1   |549,8   |
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, МВт        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.2.|Прирост нагрузок, МВт|14,7    |13,5    |11,3    |7,0     |7,9     |14,2    |13,9    |15,4    |13,8    |13,7    |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.3.|Доля ресурса,        |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.4.|Количество аварий    |91      |90      |89      |89      |88      |87      |86      |85      |84      |83      |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.5.|Длительность         |257,7   |255,1   |252,6   |250,1   |247,6   |245,1   |242,6   |240,2   |237,8   |235,4   |
|    |перерывов поставки   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса потребителям,|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. час.            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.6.|Количество перерывов |91      |90      |89      |89      |88      |87      |86      |85      |84      |83      |
|    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |0,54    |0,55    |0,56    |0,58    |0,58    |0,59    |0,60    |0,61    |0,61    |0,62    |
|    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(кВт на 1 чел.)      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |0,15    |0,15    |0,15    |0,14    |0,14    |0,16    |0,18    |0,20    |0,22    |0,24    |
|    |ресурса в зданиях    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |бюджетных организаций|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(на 1 чел. населения)|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.  |Тепловая энергия     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.1.|Годовой объем        |2 867,5 |2 928,4 |2 982,1 |3 030,2 |3 080,4 |3 208,3 |3 339,8 |3 479,4 |3 626,3 |3 775,2 |
|    |потребления,         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. Гкал            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.2.|Величина нагрузок,   |1 521,2 |1 549,3 |1 577,5 |1 603,6 |1 630,1 |1 688,3 |1 745,1 |1 806,1 |1 867,3 |1 930,5 |
|    |Гкал/час.            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.3.|Доля ресурса,        |90,0%   |95,0%   |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |
|    |поставляемого с      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |применением приборов |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |учета, % - тепловая  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |энергия              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.4.|Доля ресурса,        |70,0%   |80,0%   |90,0%   |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |100,0%  |
|    |поставляемого с      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |применением приборов |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |учета, % - горячее   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.5.|Количество аварий    |403     |393     |383     |374     |365     |356     |347     |339     |331     |324     |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |средневзвешенный     |245,0   |207,7   |206,4   |204,9   |203,6   |202,0   |200,6   |199,1   |197,7   |196,3   |
|    |расход топлива на    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |полезный отпуск      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК кг.к.т./Гкал|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |50,3    |24,7    |24,5    |24,4    |24,2    |24,0    |23,9    |23,7    |23,5    |23,4    |
|    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |на полезный отпуск   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |1 Гкал в зоне        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК кВТ         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |час./Гкал            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |расход коммунальных  |4,1     |3,2     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |2,4     |
|    |ресурсов на          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |собственные нужды в  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |зоне теплоснабжения  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |к выработке          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.7.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |Потери в зоне        |16,5    |16,1    |15,7    |15,3    |15,0    |14,6    |14,2    |13,9    |13,6    |13,3    |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |ОАО "ТГК-2", %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |Потери в зоне        |17,7    |17,1    |16,4    |15,8    |15,2    |14,6    |14,0    |13,4    |12,8    |12,2    |
|    |теплоснабжения       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |АрхКоТЭК, %          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|3.8.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |345,6   |345,1   |345,0   |345,6   |348,0   |347,0   |347,0   |347,0   |347,0   |347,0   |
|    |тепловой энергии в   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |многоквартирных домах|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(Гкал в год на 1000  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |кв. м общей площади) |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |155,9   |155,1   |154,3   |153,6   |152,8   |152,0   |151,3   |150,5   |149,8   |149,0   |
|    |тепловой энергии     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |в зданиях бюджетных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |организаций (на 1 кв.|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |м общей площади)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.  |Водоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.1.|Спрос на ресурс      |25 845,7|26 296,1|26 746,5|27 196,8|27 647,2|28 097,6|28 547,9|28 998,3|29 448,7|30 354,2|
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, тыс.       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |куб. м в год         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.2.|Доля ресурса,        |80,00   |90,00   |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |100,00  |
|    |поставляемого        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |с применением        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |приборов учета,      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |%, в том числе:      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.3.|Количество перерывов |340     |331     |319     |311     |303     |290     |277     |262     |248     |234     |
|    |поставки ресурса     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребителям, ед.    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.4.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |производства ресурса:|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |1,4     |1,3     |1,3     |1,3     |1,3     |1,3     |1,2     |1,2     |1,2     |1,1     |
|    |электроэнергии       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |на производство      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |единицы ресурса      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |в целом по МО        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(1 квт час. на м куб.|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |полезного отпуска    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.5.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |транспортировки      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |ресурса:             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |фактические потери, %|98,0    |95,3    |92,1    |89,3    |86,4    |82,9    |79,5    |75,6    |71,7    |67,3    |
|    |к полезному отпуску  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|4.6.|Показатели           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |эффективности        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |потребления ресурса: |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |68,6    |68,1    |67,5    |67,0    |66,4    |65,9    |65,4    |64,8    |64,3    |63,8    |
|    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |многоквартирных      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |домах (куб. м        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |в год на 1 чел.)     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    +---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |удельный расход      |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |1,4     |
|    |ресурса в            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |зданиях бюджетных    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |организаций (на      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |1 чел. населения)    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.  |Водоотведение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.1.|Спрос на ресурс      |25 231,1|25 978,2|26 776,5|27 573,4|28 371,3|29 169,3|29 967,3|30 765,2|31 563,2|33 146,0|
|    |и перспективные      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |нагрузки, тыс. куб. м|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|5.2.|Количество аварий    |198     |192     |186     |181     |176     |169     |161     |153     |144     |136     |
|    |в сетях, ед.         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6.  |Газоснабжение        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|6.1.|Годовое потребление  |1 429,2 |2 149,5 |2 869,8 |3 590,1 |4 310,4 |5 367,1 |6 423,8 |7 480,5 |8 064,0 |8 647,5 |
|    |природного газа      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |населением,          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |тыс. куб. м          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.  |Утилизация           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.1.|Объем принятых       |917,4   |939,8   |961,7   |983,1   |1 003,9 |1 025,1 |1 045,7 |1 066,4 |1 084,2 |1 101,6 |
|    |на утилизацию        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |(захоронение) ТБО    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|7.2.|Доля ликвидированных |93,6    |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |100,0   |
|    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |к общему числу       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |несанкционированных  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |свалок бытовых       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |отходов и мусора     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |на территории        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |муниципального       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |образования, %       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
+----+---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

     5. Программы  инвестиционных проектов,  обеспечивающих достижение
целевых показателей

   5.1. Программа инвестиционных проектов системы электроснабжения

     Развитие системы электроснабжения в соответствии с  мероприятиями
Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки,
их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв
для устойчивого градостроительного развития города.
     Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска
и   предложений   филиала   ОАО   "МРСК   Северо-Запада"   "Архэнерго"
Перспективная схема электроснабжения муниципального образования "Город
Архангельск"  на  период  до 2025 года и Адресный перечень мероприятий
программы комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры
муниципального    образования    город    Архангельск    по    разделу
"Электроснабжение" на период до 2025 года обеспечат  развитие  системы
электроснабжения по следующим направлениям:
     - развитие  на  территории  муниципального   образования   "Город
Архангельск" электрической сети 110 кВ;
     - создание   технических    условий    для    обеспечения    нужд
электроснабжения  объектов перспективного строительства в соответствии
с Генеральным планом муниципального образования "Город Архангельск";
     - создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений
по  присоединению  к  электрическим  сетям  и   повышение   надежности
электроснабжения   потребителей   муниципального   образования  "Город
Архангельск".
     На основе  Адресного  перечня  мероприятий,  реализуемых в 2013 -
2025 годы в  рамках  развития  системы  электроснабжения,  сформирован
перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение
целевых показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска.

     Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы
электроснабжения (часть 1)

+-----+--------------------+----------------------+--------------------------------------|
|  N  |     Показатели     |        I этап        |               II этап                |
| п/п |                    +------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |                    | 2013 | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | 2020  |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|1    |Электрическая       |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |энергия             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|ИП1.1|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проект N 1.1        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Развитие            |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |на территории       |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Архангельск"        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электрической       |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |сети 110 кВ         |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных|
|     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               |
|     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            |
|     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    |
|     |материалов          |                                                             |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Краткое описание    |развитие на территории муниципального образования            |
|     |проекта             |"Город Архангельск" электрической сети 110 кВ                |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является обеспечение|
|     |                    |надежного электроснабжения объектов жилищного фонда, объектов|
|     |                    |социального назначения, промышленных и коммунальных объектов,|
|     |                    |объектов транспортной инфраструктуры от всех видов источников|
|     |                    |электроэнергии независимо от их имущественной принадлежности |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Технические         |проект предполагает реконструкцию ПС - 4 ед. с увеличением   |
|     |характеристики      |общей трансформаторной мощности до 210 МВА, строительство    |
|     |проекта, в т.ч.:    |ПС - 2 ед. общей трансформаторной мощностью 130 МВА,         |
|     |                    |реконструкция ОРУ - 2 ед., реконструкция ЗРУ АТЭЦ            |
|     |                    |со строительством 16 ячеек 110 кВ, модернизация ВЛ -         |
|     |                    |23 км, строительство ВЛ и КЛ - 49 км                         |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция ПС,   |80,0  |80,0   |50,0   |       |       |      |       |       |
|     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ПС,   |      |80,0   |       |50,0   |       |      |       |       |
|     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция ОРУ,  |      |1,0    |1,0    |       |       |      |       |       |
|     |ед.                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция ЗРУ,  |      |1,0    |1,0    |1,0    |1,0    |1,0   |1,0    |1,0    |
|     |яч.                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |модернизация ВЛ, км |      |10,0   |7,5    |5,5    |       |      |       |       |
|     +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ    |12,0  |22,0   |15,0   |       |       |      |       |       |
|     |и КЛ, км            |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Необходимые         |343,0 |2108,5 |1000,3 |723,7  |278,6  |297,6 |315,0  |331,4  |
|     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК |
|     |млн. руб.           |Северо-Запада" "Архэнерго"                                   |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала           |
|     |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|ИП1.2|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проект N 1.2        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Обеспечение         |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |объектов            |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |перспективного      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |строительства в     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |территориальном     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |округе Майская Горка|      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных|
|     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               |
|     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            |
|     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    |
|     |материалов          |                                                             |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Краткое описание    |обеспечение электроснабжения объектов перспективного         |
|     |проекта             |строительства в территориальном округе Майская горка         |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Цель проекта        |создание технических условий для обеспечения нужд            |
|     |                    |электроснабжения объектов перспективного строительства в     |
|     |                    |соответствии с Генеральным планом муниципального образования |
|     |                    |"Город Архангельск" территориального округа Майская горка    |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Технические         |проект предполагает строительство 2 ПС трансформаторной      |
|     |характеристики      |мощностью 160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км              |
|     |проекта, в т.ч.:    |                                                             |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ПС,   |      |       |       |80,0   |       |      |80,0   |       |
|     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство РП,   |      |1,0    |       |       |       |      |       |       |
|     |ед.                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ, км|      |       |       |3,0    |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Необходимые         |0,0   |324,6  |0,0    |873,7  |0,0    |0,0   |999,2  |0,0    |
|     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала           |
|     |млн. руб.           |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала ОАО "МРСК |
|     |окупаемости проекта |Северо-Запада" "Архэнерго"                                   |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|ИП1.3|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проект N 1.3        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Ликвидация сетевых  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |ограничений         |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |по присоединению    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |к электрическим     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |сетям и повышение   |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |надежности          |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |потребителей        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Архангельск" в зоне |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |филиала ОАО "МРСК   |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Северо-Запада"      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |"Архэнерго"         |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных|
|     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               |
|     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            |
|     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    |
|     |материалов          |                                                             |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Краткое описание    |ликвидация сетевых ограничений по присоединению              |
|     |проекта             |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения|
|     |                    |потребителей муниципального образования "Город Архангельск"  |
|     |                    |в зоне электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"     |
|     |                    |"Архэнерго"                                                  |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является повышение  |
|     |                    |качества жизни и обеспечение условий для развития            |
|     |                    |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"|
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Технические         |проект предполагает строительство ПС - 3 ед. общей           |
|     |характеристики      |трансформаторной мощностью 132 МВА, строительство ПС общей   |
|     |проекта, в т.ч.:    |трансформаторной мощностью 120 МВА, строительство КЛ и ВЛ -  |
|     |                    |205 км, реконструкция КЛ и ВЛ - 44 км, строительство,        |
|     |                    |модернизация, реконструкция ТП и РП 6 - 10 кВ - 169 ед.      |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция ПС,   |      |       |52,0   |80,0   |       |      |       |       |
|     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ПС,   |      |       |       |       |20,0   |      |50,0   |50,0   |
|     |МВА                 |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ    |      |       |2,8    |3,4    |       |      |       |       |
|     |110 кВ, км          |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция ВЛ    |      |       |       |4,4    |4,4    |4,4   |4,4    |4,4    |
|     |и КЛ, км            |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство КЛ    |      |       |       |20,5   |20,5   |24,0  |20,5   |20,5   |
|     |и ВЛ 6 - 10 кВ, км  |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство,      |13,0  |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   |13,0  |13,0   |13,0   |
|     |реконструкция,      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |модернизация ТП     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |и РП 6 - 10 кВ, ед. |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Необходимые         |214,6 |229,6  |512,7  |829,4  |690,7  |425,3 |859,7  |904,5  |
|     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой филиала           |
|     |млн. руб.           |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой филиала           |
|     |окупаемости проекта |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"                         |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|ИП1.4|Инвестиционный      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проект N 1.4        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Ликвидация сетевых  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |ограничений         |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |по присоединению    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |к электрическим     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |сетям и повышение   |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |надежности          |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |потребителей        |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |муниципального      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |образования "Город  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |Архангельск" в зоне |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения    |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |филиала ООО "АСЭП"  |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных|
|     |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение               |
|     |подразделы          |(присоединение), источники инвестиций", подраздел            |
|     |обосновывающих      |N 14.1 "Электроснабжение"                                    |
|     |материалов          |                                                             |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Краткое описание    |ликвидация сетевых ограничений по присоединению              |
|     |проекта             |к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения|
|     |                    |потребителей муниципального образования "Город Архангельск"  |
|     |                    |в зоне электроснабжения филиала ООО "АСЭП"                   |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Цель проекта        |целью реализации инвестиционного проекта является повышение  |
|     |                    |качества жизни и обеспечение условий для развития            |
|     |                    |инфраструктуры муниципального образования "Город Архангельск"|
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+
|     |Технические         |проект предполагает реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ - 53 ед.,|
|     |характеристики      |реконструкция КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км                         |
|     |проекта, в т.ч.:    |                                                             |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |реконструкция КЛ    |12,6  |6,9    |       |5,0    |12,9   |16,1  |3,2    |3,1    |
|     |и ВЛ 6 - 10 кВ, км  |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |строительство ТП, РП|2,0   |2,0    |       |7,0    |7,0    |11,0  |9,0    |9,0    |
|     |6 - 10 кВ, ед.      |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Необходимые         |61,8  |35,4   |0,0    |176,6  |178,3  |261,4 |168,4  |174,0  |
|     |капитальные затраты,|      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект,   |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП"        |
|     |млн. руб.           |                                                             |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок реализации     |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |проекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Срок получения      |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |эффекта             |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Проектный срок      |в соответствии с инвестиционной программой ООО "АСЭП"        |
|     |окупаемости проекта |                                                             |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Итого необходимые   |619,4 |2 698,1|1 513,0|2 603,4|1 147,6|984,4 |2 342,3|1 409,8|
|     |затраты по системе  |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |электроснабжения,   |      |       |       |       |       |      |       |       |
|     |млн. руб.           |      |       |       |       |       |      |       |       |
+-----+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
|     |Итого ожидаемый     |в соответствии с инвестиционными программами филиала         |
|     |эффект по системе   |ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП"            |
|     |электронабжения,    |                                                             |
|     |млн. руб.           |                                                             |
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------+

     Таблица 16. Программа инвестиционных проектов по развитию системы
электроснабжения (часть 2)

+-----+---------------------------+---------------------------------------|
|  N  |        Показатели         |               III этап                |
| п/п |                           +-------+-------+-------+-------+-------+
|     |                           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|1    |Электрическая энергия      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП1.1|Инвестиционный проект N 1.1|       |       |       |       |       |
|     |Развитие на территории     |       |       |       |       |       |
|     |муниципального образования |       |       |       |       |       |
|     |"Город Архангельск"        |       |       |       |       |       |
|     |электрической сети 110 кВ  |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    |
|     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|     |                           |(присоединение), источники инвестиций",|
|     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Краткое описание проекта   |развитие на территории муниципального  |
|     |                           |образования "Город Архангельск"        |
|     |                           |электрической сети 110 кВ              |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       |
|     |                           |проекта является обеспечение надежного |
|     |                           |электроснабжения объектов жилищного    |
|     |                           |фонда, объектов социального назначения,|
|     |                           |промышленных и коммунальных объектов,  |
|     |                           |объектов транспортной инфраструктуры   |
|     |                           |от всех видов источников               |
|     |                           |электроэнергии, независимо от их       |
|     |                           |имущественной принадлежности           |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию      |
|     |проекта, в т.ч.:           |ПС - 4 ед. с увеличением общей         |
|     |                           |трансформаторной мощности до 210 МВА,  |
|     |                           |строительство ПС - 2 ед. общей         |
|     |                           |трансформаторной мощностью 130 МВА,    |
|     |                           |реконструкция ОРУ - 2 ед.,             |
|     |                           |реконструкция ЗРУ АТЭЦ со              |
|     |                           |строительством 16 ячеек 110 кВ,        |
|     |                           |модернизация ВЛ - 23 км, строительство |
|     |                           |ВЛ и КЛ - 49 км                        |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция ПС, МВА      |       |       |       |       |       |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция ОРУ, ед.     |       |       |       |       |       |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция ЗРУ, яч.     |1,0    |2,0    |2,0    |2,0    |2,0    |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |модернизация ВЛ, км        |       |       |       |       |       |
|     +---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ и КЛ, км  |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Необходимые капитальные    |347,8  |730,4  |764,0  |795,6  |825,6  |
|     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        |
|     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        |
|     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП1.2|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       |
|     |N 1.2 Обеспечение          |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения           |       |       |       |       |       |
|     |объектов перспективного    |       |       |       |       |       |
|     |строительства              |       |       |       |       |       |
|     |в территориальном          |       |       |       |       |       |
|     |округе Майская горка       |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    |
|     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|     |                           |(присоединение), источники инвестиций",|
|     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Краткое описание проекта   |обеспечение электроснабжения объектов  |
|     |                           |перспективного строительства в         |
|     |                           |территориальном округе Майская горка   |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Цель проекта               |создание технических условий для       |
|     |                           |обеспечения нужд электроснабжения      |
|     |                           |объектов перспективного строительства  |
|     |                           |в соответствии с Генеральным планом    |
|     |                           |муниципального образования "Город      |
|     |                           |Архангельск" территориального округа   |
|     |                           |Майская горка                          |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Технические характеристики |проект предполагает строительство      |
|     |проекта, в т.ч.:           |двух ПС трансформаторной мощностью     |
|     |                           |160 МВА, РП 110 кВ - 1 ед., ВЛ - 3 км  |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство РП, ед.      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ, км       |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Необходимые капитальные    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        |
|     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        |
|     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП1.3|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       |
|     |N 1.3 Ликвидация           |       |       |       |       |       |
|     |сетевых ограничений        |       |       |       |       |       |
|     |по присоединению           |       |       |       |       |       |
|     |к электрическим сетям      |       |       |       |       |       |
|     |и повышение надежности     |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения           |       |       |       |       |       |
|     |потребителей муниципального|       |       |       |       |       |
|     |образования "Город         |       |       |       |       |       |
|     |Архангельск" в зоне        |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения филиала   |       |       |       |       |       |
|     |ОАО "МРСК Северо-Запада"   |       |       |       |       |       |
|     |"Архэнерго"                |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    |
|     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|     |                           |(присоединение), источники инвестиций",|
|     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Краткое описание           |ликвидация сетевых ограничений         |
|     |проекта                    |по присоединению к электрическим сетям |
|     |                           |и повышение надежности электроснабжения|
|     |                           |потребителей муниципального образования|
|     |                           |"Город Архангельск" в зоне             |
|     |                           |электроснабжения филиала ОАО           |
|     |                           |"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"       |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       |
|     |                           |проекта является повышение качества    |
|     |                           |жизни и обеспечение условий для        |
|     |                           |развития инфраструктуры муниципального |
|     |                           |образования "Город Архангельск"        |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Технические характеристики |проект предполагает строительство      |
|     |проекта, в т.ч.:           |ПС - 3 ед. общей трансформаторной      |
|     |                           |мощностью 132 МВА, строительство ПС    |
|     |                           |общей трансформаторной мощностью       |
|     |                           |120 МВА, строительство КЛ и ВЛ - 205   |
|     |                           |км, реконструкцию КЛ и ВЛ - 44 км,     |
|     |                           |строительство, модернизацию,           |
|     |                           |реконструкцию ТП и РП 6 - 10 кВ -      |
|     |                           |169 ед.                                |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция ПС, МВА      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ПС, МВА      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ВЛ 110 кВ, км|       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция ВЛ и КЛ, км  |4,4    |4,4    |4,4    |4,4    |4,4    |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство КЛ и ВЛ      |20,5   |20,5   |20,5   |20,5   |20,5   |
|     |6 - 10кВ, км               |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство,             |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   |13,0   |
|     |реконструкция, модернизация|       |       |       |       |       |
|     |ТП и РП 6 - 10кВ, ед.      |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Необходимые капитальные    |427,5  |448,9  |469,6  |489,0  |507,4  |
|     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        |
|     |                           |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        |
|     |проекта                    |программой филиала ОАО "МРСК           |
|     |                           |Северо-Запада" "Архэнерго"             |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП1.4|Инвестиционный проект      |       |       |       |       |       |
|     |N 1.4 Ликвидация           |       |       |       |       |       |
|     |сетевых ограничений        |       |       |       |       |       |
|     |по присоединению           |       |       |       |       |       |
|     |к электрическим сетям      |       |       |       |       |       |
|     |и повышение надежности     |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения           |       |       |       |       |       |
|     |потребителей муниципального|       |       |       |       |       |
|     |образования "Город         |       |       |       |       |       |
|     |Архангельск" в зоне        |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения           |       |       |       |       |       |
|     |филиала ООО "АСЭП"         |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ссылка на соответствующие  |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|     |подразделы обосновывающих  |"Программы инвестиционных проектов,    |
|     |материалов                 |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|     |                           |(присоединение), источники инвестиций",|
|     |                           |подраздел N 14.1 "Электроснабжение"    |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Краткое описание           |ликвидация сетевых ограничений         |
|     |проекта                    |по присоединению к электрическим сетям |
|     |                           |и повышение надежности электроснабжения|
|     |                           |потребителей муниципального образования|
|     |                           |"Город Архангельск" в зоне             |
|     |                           |электроснабжения филиала ООО "АСЭП"    |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Цель проекта               |целью реализации инвестиционного       |
|     |                           |проекта является повышение качества    |
|     |                           |жизни и обеспечение условий для        |
|     |                           |развития инфраструктуры муниципального |
|     |                           |образования "Город Архангельск"        |
+-----+---------------------------+---------------------------------------+
|     |Технические характеристики |проект предполагает реконструкцию ТП   |
|     |проекта, в т.ч.:           |и РП 6 - 10 кВ - 53 ед., реконструкция |
|     |                           |КЛ 6 - 10 кВ - 97,4 км                 |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |реконструкция КЛ и ВЛ      |6,2    |10,3   |       |       |21,0   |
|     |6 - 10 кВ, км              |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |строительство ТП, РП       |4,0    |1,0    |       |       |1,0    |
|     |6 - 10 кВ, ед.             |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Необходимые капитальные    |91,5   |64,1   |0,0    |0,0    |94,1   |
|     |затраты, млн. руб.         |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Ожидаемый эффект, млн. руб.|в соответствии с инвестиционной        |
|     |                           |программой ООО "АСЭП"                  |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок реализации проекта    |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Срок получения эффекта     |       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Проектный срок окупаемости |в соответствии с инвестиционной        |
|     |проекта                    |программой ООО "АСЭП"                  |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Итого необходимые          |866,8  |1 243,5|1 233,6|1 284,6|1 427,1|
|     |затраты по системе         |       |       |       |       |       |
|     |электроснабжения, млн. руб.|       |       |       |       |       |
+-----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     |Итого ожидаемый эффект     |в соответствии с инвестиционными       |
|     |по системе электронабжения,|программами филиала ОАО "МРСК          |
|     |млн. руб.                  |Северо-Запада" "Архэнерго" и ООО "АСЭП"|
+-----+---------------------------+---------------------------------------+

    5.2. Программа инвестиционных проектов системы теплоснабжения

     Развитие системы  теплоснабжения  в  соответствии с мероприятиями
Программы должно позволить полностью обеспечить существующие  нагрузки
системы  теплоснабжения,  их  прогнозируемый  прирост в течение 2013 -
2025  годов  и  создать  резерв  для  устойчивого   градостроительного
развития города.
     Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска
и  предложений  ОАО  "ТГК-2" и ОАО "Архангельский КоТЭК" Перспективная
схема теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" на
период   до  2025  года  и  Адресный  перечень  мероприятий  Программы
комплексного    развития    систем     коммунальной     инфраструктуры
муниципального    образования    "Город    Архангельск"   по   разделу
"Теплоснабжение" на период до 2025  года  обеспечат  развитие  системы
теплоснабжения по следующим направлениям:
     - модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности;
     - модернизация  тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ,
в т.ч. по некоторым сетям с увеличением диаметра;
     - модернизация  системы  теплоснабжения локальных источников и их
тепловых систем.
     На основе  Адресного  перечня  мероприятий,  реализуемых в 2013 -
2025 годах в рамках развития системы теплоснабжения,  был  сформирован
перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение
целевых показателей развития системы теплоснабжения  г.  Архангельска.
Группировка  мероприятий Адресного перечня в инвестиционные проекты по
развитию  системы  теплоснабжения  выполнена  по   функциональному   и
зональному  признакам.  Проекты  локализованы  в зонах теплоснабжения,
обеспечиваемых   основными   теплоснабжающими   организациями   города
Архангельска.  Кроме того, в отдельные инвестиционные проекты выделены
мероприятия по новому строительству источников теплоснабжения  высокой
мощности в зонах перспективной застройки. Для реализации этих проектов
может быть привлечен частный инвестор на  конкурсной  основе  по  мере
возникновения потребностей в мощностях этих источников.

     Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы
теплоснабжения (часть 1)

+------+--------------------+-----------------------+---------------------------------------|
|  N   |     Показатели     |        I этап         |                II этап                |
| п/п  |                    +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |                    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2     |Тепловая энергия    |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.1.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.1        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Модернизация        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |теплофикационной    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |установки           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Архангельской       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |ТЭЦ с созданием     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |дополнительной      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |установленной       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |мощности 300 Гкал/ч |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |и строительство     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |магитсральных       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |модернизация теплофикационной установки Архангельской ТЭЦ      |
|      |проекта             |с созданием дополнительной установленной мощности 300 Гкал/ч,  |
|      |                    |строительство магистральных тепловых сетей                     |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой         |
|      |                    |застройки Октябрьского, Ломоносовского, Соломбальского, Майская|
|      |                    |горка и Варавино-Фактория территориальных округов тепловой     |
|      |                    |мощностью                                                      |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |создание дополнительной мощности в 300 Гкал/час и строительство|
|      |характеристики      |4-го вывода от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а протяженностью 4,8 |
|      |проекта, в т.ч.:    |км, строительство теплотрассы из Северного территориального    |
|      |                    |округа до ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км                |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей,     |       |       |       |300,0  |       |       |       |       |
|      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей,|0,00   |0,00   |0,96   |0,96   |0,96   |0,96   |0,96   |2,00   |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |0,0    |6,9    |184,3  |521,1  |374,1  |399,6  |423,0  |348,5  |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |160,5  |195,2  |173,7  |178,5  |166,0  |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.2.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.2        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Модернизация        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |в зоне действия     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Архангельской ТЭЦ   |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |модернизация тепловых сетей в Соломбальском, Северном,         |
|      |проекта             |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория  |
|      |                    |территориальных округах                                        |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение надежности, качества предоставления услуг          |
|      |                    |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях            |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |модернизация 90,5 км тепловых сетей в Соломбальском, Северном, |
|      |характеристики      |Октябрьском, Ломоносовском, Майская горка и Варавино-Фактория  |
|      |проекта, в т.ч.:    |территориальных округах, 40 ЦТП                                |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |модернизация сетей, |1,6    |6,7    |7,9    |8,5    |7,7    |7,5    |6,7    |6,7    |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |модернизация ЦТП,   |       |       |       |4      |4      |4      |4      |4      |
|      |ед.                 |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |86,9   |389,8  |511,7  |709,6  |627,7  |639,0  |657,4  |691,7  |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |2,0    |11,9   |28,5   |50,6   |76,4   |107,0  |142,4  |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.3.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.3        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |котельной К-173     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |с 2 котлами КВГМ-100|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |на газовом топливе в|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Многофункциональном |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |комплексе "Северный |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |университет",       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |топливо газ-мазут   |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |строительство котельной К-173 с 2 котлами КВГМ-100 на газовом  |
|      |проекта             |топливе и двух выводов тепловой сети                           |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение объектов перспективной застройки территориального  |
|      |                    |округа Майская горка                                           |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час,        |
|      |характеристики      |строительство магистральной сети диаметром 500 мм              |
|      |проекта, в т.ч.:    |и протяженностью 8,65 км                                       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |100,0  |
|      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |4,65   |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |206,3  |1 085,0|
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |5,8                                                            |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.4.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.4        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |котельной К-200     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |в территориальном   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |округе Варавино-    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Фактория            |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |производительностью |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |200 Гкал/ч на       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |газовом топливе     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |с 2 котлами КВГМ-100|       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |строительство котельной К-200 с двумя котлами КВГМ-100         |
|      |проекта             |на газовом топливе и двух выводов тепловой сети                |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение объектов перспективной застройки территориального  |
|      |                    |округа Майская горка и улучшения надежности в зоне             |
|      |                    |централизованного теплоснабжения                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |строительство газовой котельной мощностью 200 Гкал/час,        |
|      |характеристики      |строительство магистральной сети диаметром 500 мм              |
|      |проекта, в т.ч.:    |и протяженностью 3,92 км                                       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.5.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.5        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Модернизация системы|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |в зоне локальных    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |источников          |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |модернизация системы теплоснабжения в зоне локальных источников|
|      |проекта             |в территориальных округах Маймаксанский, Соломбальский,        |
|      |                    |Октябрьский, Майская горка, Варавино-Фактория, Исакогорский,   |
|      |                    |Цигломенский, реконструкция распределительных сетей в зоне     |
|      |                    |теплоснабжения локальных источников в территориальных округах  |
|      |                    |Маймаксанкском, Соломбальском, Октябрьском, Майской горке,     |
|      |                    |Варавино-Фактории, Исакогорском, Цигломенском                  |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение надежности, качества предоставления услуг          |
|      |                    |по теплоснабжению, снижение потерь в тепловых сетях,           |
|      |                    |обеспечение снижения эксплуатационных расходов                 |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |реконструкция 57,73 км тепловых сетей, модернизация системы    |
|      |характеристики      |теплоснабжения со строительством блочно-модульных котельных    |
|      |проекта, в т.ч.:    |суммарной мощностью 183,01 Гкал/час                            |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |реконструкция сетей,|0,00   |0,00   |0,00   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей,     |5,2    |15,5   |36,4   |4,9    |120,7  |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |42,6   |220,6  |142,4  |907,3  |981,4  |303,8  |321,6  |338,3  |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |15,4   |104,9  |203,0  |265,1  |660,0  |691,0  |781,6  |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |6,1                                                            |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.6.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.6        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |тепловых сетей      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |в зоне локальных    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |источников для      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |подключения         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |новых абонентов     |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |строительство 6,94 км тепловых сетей                           |
|      |проекта             |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение новых объектов жилой и общественно-деловой         |
|      |                    |застройки Исакогорского и Маймаксанского территориальных       |
|      |                    |округов                                                        |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |строительство 6,94 км тепловых сетей                           |
|      |характеристики      |                                                               |
|      |проекта, в т.ч.:    |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей,|0,9    |2,7    |3,4    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |114,8  |155,4  |111,4  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,9    |0,9    |0,9    |16,4   |0,0    |9,2    |1,2    |7,5    |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.7.|Инвестиционный      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проект N 2.7        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Строительство       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |газовой котельной   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |К-18 в качестве     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |резервного источника|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |тепловой мощности   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |для Полярного       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |медицинского центра |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на           |раздел 14 обосновывающих материалов "Программы инвестиционных  |
|      |соответствующие     |проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение),|
|      |подразделы          |источники инвестиций", подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"       |
|      |обосновывающих      |                                                               |
|      |материалов          |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Краткое описание    |строительство котельной К-18 и одного вывода тепловой сети     |
|      |проекта             |                                                               |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Цель проекта        |обеспечение надежности снабжения тепловой энергией Полярного   |
|      |                    |медицинского центра и выполнения требований п. 6.35 СНиП       |
|      |                    |41-02-2003 по резервированию тепловой мощности для потребителей|
|      |                    |I категории                                                    |
+------+--------------------+---------------------------------------------------------------+
|      |Технические         |строительство котельной 18,6 Гкал/час, строительство участка   |
|      |характеристики      |распределительной сети D 300 L=750 м от участка магистральной  |
|      |проекта, в т.ч.:    |тепловой сети второго вывода новой котельной в сторону         |
|      |                    |котельной Полярного медицинского центра                        |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей,     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |Гкал/час            |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |км                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |капитальные затраты,|       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |млн. руб.           |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации     |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |проекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |эффекта             |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок      |период окупаемости выходит за рамки реализации Программы       |
|      |окупаемости проекта |                                                               |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Итого необходимые   |244,3  |772,7  |949,8  |2137,9 |1983,1 |1342,4 |1608,3 |2463,6 |
|      |затраты в системе   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Итого ожидаемый     |0,9    |18,4   |117,8  |408,4  |510,9  |919,4  |977,6  |1097,5 |
|      |эффект в системе    |       |       |       |       |       |       |       |       |
|      |теплоснабжения      |       |       |       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

     Таблица 17. Программа инвестиционных проектов по развитию системы
теплоснабжения (часть 2)

+------+--------------------------+---------------------------------------|
|  N   |        Показатели        |               III этап                |
| п/п  |                          +-------+-------+-------+-------+-------+
|      |                          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|2     |Тепловая энергия          |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.1.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.1 Модернизация        |       |       |       |       |       |
|      |теплофикационной установки|       |       |       |       |       |
|      |Архангельской ТЭЦ         |       |       |       |       |       |
|      |с созданием дополнительной|       |       |       |       |       |
|      |установленной мощности 300|       |       |       |       |       |
|      |Гкал/ч и строительство    |       |       |       |       |       |
|      |магитсральных тепловых    |       |       |       |       |       |
|      |сетей                     |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |модернизация теплофикационной установки|
|      |                          |Архангельской ТЭЦ с созданием          |
|      |                          |дополнительной установленной мощности  |
|      |                          |300 Гкал/ч, строительство магистральных|
|      |                          |тепловых сетей                         |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение новых объектов жилой       |
|      |                          |и общественно-деловой застройки        |
|      |                          |Октябрьского, Ломоносовского,          |
|      |                          |Соломбальского, Майская горка          |
|      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    |
|      |                          |округов тепловой мощностью             |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|создание дополнительной мощности в 300 |
|      |проекта, в т.ч.:          |Гкал/час и строительство 4-го вывода   |
|      |                          |от Архангельской ТЭЦ до ТК-200а        |
|      |                          |протяженностью 4,8 км, строительство   |
|      |                          |теплотрассы из Северного               |
|      |                          |территориального округа до             |
|      |                          |ТКС-19-4 Ду 500 протяженностью 4,0 км  |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей, км   |2,00   |0,00   |0,00   |0,00   |0,00   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |365,8  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |202,0  |85,0   |116,9  |0,0    |47,4   |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    |
|      |проекта                   |реализации Программы                   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.2.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.2 Модернизация        |       |       |       |       |       |
|      |тепловых сетей в зоне     |       |       |       |       |       |
|      |действия Архангельской ТЭЦ|       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |модернизация тепловых сетей            |
|      |                          |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,|
|      |                          |Ломоносовском, Майская горка           |
|      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    |
|      |                          |округах                                |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение надежности, качества       |
|      |                          |предоставления услуг по теплоснабжению,|
|      |                          |снижение потерь в тепловых сетях       |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|модернизация 90,5 км тепловых сетей    |
|      |проекта, в т.ч.:          |в Соломбальском, Северном, Октябрьском,|
|      |                          |Ломоносовском, Майская горка           |
|      |                          |и Варавино-Фактория территориальных    |
|      |                          |округах, 40 ЦТП                        |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |модернизация сетей, км    |6,7    |7,6    |7,6    |6,7    |6,7    |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |модернизация ЦТП, ед.     |4      |4      |4      |4      |4      |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |725,9  |990,8  |1 036,4|830,2  |861,6  |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |186,7  |241,0  |283,5  |330,1  |374,1  |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    |
|      |проекта                   |реализации Программы                   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.3.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.3 Строительство       |       |       |       |       |       |
|      |котельной К-173 с 2       |       |       |       |       |       |
|      |котлами КВГМ-100          |       |       |       |       |       |
|      |на газовом топливе        |       |       |       |       |       |
|      |в Многофункциональном     |       |       |       |       |       |
|      |комплексе "Северный       |       |       |       |       |       |
|      |университет", топливо     |       |       |       |       |       |
|      |газ-мазут                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-173 с 2      |
|      |                          |котлами КВГМ-100 на газовом топливе    |
|      |                          |и двух выводов тепловой сети           |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение объектов перспективной     |
|      |                          |застройки территориального округа      |
|      |                          |Майская горка                          |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|строительство газовой котельной        |
|      |проекта, в т.ч.:          |мощностью 200 Гкал/час, строительство  |
|      |                          |магистральной сети диаметром 500 мм    |
|      |                          |и протяженностью 8,65 км               |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей, Гкал/час  |200,0  |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей, км   |4,00   |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |911,0  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |323,8  |411,5  |431,1  |550,6  |0,0    |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|5,8                                    |
|      |проекта                   |                                       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.4.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.4 Строительство       |       |       |       |       |       |
|      |котельной К-200 в         |       |       |       |       |       |
|      |территориальном округе    |       |       |       |       |       |
|      |Варавино-Фактория         |       |       |       |       |       |
|      |производительностью 200   |       |       |       |       |       |
|      |Гкал/ч на газовом топливе |       |       |       |       |       |
|      |с 2 котлами КВГМ-100      |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-200 с 2      |
|      |                          |котлами КВГМ-100 на газовом топливе    |
|      |                          |и двух выводов тепловой сети           |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение объектов перспективной     |
|      |                          |застройки территориального округа      |
|      |                          |Майская горка и улучшения надежности   |
|      |                          |в зоне централизованного теплоснабжения|
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|строительство газовой котельной        |
|      |проекта, в т.ч.:          |мощностью 200 Гкал/час, строительство  |
|      |                          |магистральной сети диаметром 500 мм    |
|      |                          |и протяженностью 3,92 км               |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |100,0  |200,0  |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей, км   |       |       |       |2,50   |1,42   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |155,1  |807,8  |670,6  |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |403,5  |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    |
|      |проекта                   |реализации Программы                   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.5.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.5 Модернизация системы|       |       |       |       |       |
|      |теплоснабжения в зоне     |       |       |       |       |       |
|      |локальных источников      |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |модернизация системы теплоснабжения    |
|      |                          |в зоне локальных источников в          |
|      |                          |территориальных округах Маймаксанском, |
|      |                          |Соломбальском, Октябрьском, Майской    |
|      |                          |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,|
|      |                          |Цигломенском, реконструкция            |
|      |                          |распределительных сетей в зоне         |
|      |                          |теплоснабжения локальных источников в  |
|      |                          |территориальных округах Маймаксанкском,|
|      |                          |Соломбальском, Октябрьском, Майской    |
|      |                          |горке, Варавино-Фактории, Исакогорском,|
|      |                          |Цигломенском                           |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение надежности, качества       |
|      |                          |предоставления услуг по теплоснабжению,|
|      |                          |снижение потерь в тепловых сетях,      |
|      |                          |обеспечение снижения эксплуатационных  |
|      |                          |расходов                               |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|реконструкция 57,73 км тепловых сетей, |
|      |проекта, в т.ч.:          |модернизация системы теплоснабжения    |
|      |                          |со строительством блочно-модульных     |
|      |                          |котельных суммарной мощностью 183,01   |
|      |                          |Гкал/час                               |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |реконструкция сетей, км   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |5,77   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей, Гкал/час  |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |355,1  |372,9  |390,0  |406,1  |421,5  |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |895,4  |1 029,0|1 140,8|1 253,5|1 360,0|
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|6,1                                    |
|      |проекта                   |                                       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.6.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.6 Строительство       |       |       |       |       |       |
|      |тепловых сетей в зоне     |       |       |       |       |       |
|      |локальных источников      |       |       |       |       |       |
|      |для подключения новых     |       |       |       |       |       |
|      |абонентов                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |строительство 6,94 км тепловых сетей   |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение новых объектов жилой       |
|      |                          |и общественно-деловой застройки        |
|      |                          |Исакогорского и Маймаксанского         |
|      |                          |территориальных округов                |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|строительство 6,94 км тепловых сетей   |
|      |проекта, в т.ч.:          |                                       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей, км   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |12,1   |18,1   |12,5   |10,2   |0,0    |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    |
|      |проекта                   |реализации Программы                   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|ИП2.7.|Инвестиционный проект     |       |       |       |       |       |
|      |N 2.7 Строительство       |       |       |       |       |       |
|      |газовой котельной К-18    |       |       |       |       |       |
|      |в качестве резервного     |       |       |       |       |       |
|      |источника тепловой        |       |       |       |       |       |
|      |мощности для Полярного    |       |       |       |       |       |
|      |медицинского центра       |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ссылка на соответствующие |раздел 14 обосновывающих материалов    |
|      |подразделы обосновывающих |"Программы инвестиционных проектов,    |
|      |материалов                |тариф и плата (тариф) за подключение   |
|      |                          |(присоединение), источники инвестиций",|
|      |                          |подраздел N 14.2 "Теплоснабжение"      |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Краткое описание проекта  |строительство котельной К-18 и одного  |
|      |                          |вывода тепловой сети                   |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Цель проекта              |обеспечение надежности снабжения       |
|      |                          |тепловой энергией Полярного            |
|      |                          |медицинского центра и выполнения       |
|      |                          |требований п. 6.35 СНиП 41-02-2003     |
|      |                          |по резервированию тепловой мощности    |
|      |                          |для потребителей I категории           |
+------+--------------------------+---------------------------------------+
|      |Технические характеристики|строительство котельной 18,6 Гкал/час, |
|      |проекта, в т.ч.:          |строительство участка распределительной|
|      |                          |сети D 300 L=750 м от участка          |
|      |                          |магистральной тепловой сети второго    |
|      |                          |вывода новой котельной в сторону       |
|      |                          |котельной Полярного медицинского центра|
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |ввод мощностей, Гкал/час  |       |       |       |       |18,6   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |строительство сетей, км   |       |       |       |       |0,75   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Необходимые капитальные   |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |185,6  |
|      |затраты, млн. руб.        |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Ожидаемый эффект,         |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |0,0    |
|      |млн. руб.                 |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок реализации проекта   |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Срок получения эффекта    |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Проектный срок окупаемости|период окупаемости выходит за рамки    |
|      |проекта                   |реализации Программы                   |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Итого необходимые затраты |2357,7 |1363,7 |1581,5 |2044,1 |2139,1 |
|      |в системе теплоснабжения  |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|      |Итого ожидаемый эффект    |1620,1 |1784,6 |1984,9 |2144,4 |2185,0 |
|      |в системе теплоснабжения  |       |       |       |       |       |
+------+--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+


Информация по документу
Читайте также