Расширенный поиск
Постановление Правительства Архангельской области от 06.11.2015 № 451-пп
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 ноября 2015 г. № 451-пп
г. Архангельск
О внесении изменений в государственную
программу Архангельской области
«Эффективное государственное управление
в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»
В
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а»
статьи 31.2 Устава
Архангельской области, постановлением
Правительства Архангельской области от 10 июля
2012 года № 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области»
Правительство Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2018
годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября
2013 года № 477-пп.
2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Архангельской
области
от
06 ноября 2015 г.
№ 451-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 – 2018 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов
и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной
программы изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники финансирования
государственной программы
|
–
|
общий объем финансирования государственной программы составляет 6 831 945,94
тыс. рублей,
в том числе:
средства
федерального бюджета – 497 502,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 6 314
603,84 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 19 840 тыс. рублей.».
|
2.
В разделе II:
1) позицию, касающуюся объемов и источников
финансирования подпрограммы, паспорта
подпрограммы № 1 изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
–
|
общий объем
финансирования – 53 841,1тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 1 372,9 тыс.
рублей;
средства областного
бюджета – 52 468,2 тыс. рублей»;
|
2) позицию, касающуюся объемов и источников
финансирования подпрограммы, паспорта
подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования подпрограммы
|
–
|
общий объем финансирования
– 1 010 238,3 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 48 288,3 тыс.
рублей;
средства областного
бюджета – 961 950,0 тыс. рублей»;
|
3) позицию, касающуюся объемов и источников
финансирования подпрограммы, паспорта
подпрограммы № 3 изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования подпрограммы
|
–
|
общий объем
финансирования – 748 321,9 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета – 43 043,3 тыс.
рублей;
средства областного
бюджета – 705 278,6 тыс. рублей»;
|
4) позицию, касающуюся объемов и источников
финансирования подпрограммы, паспорта
подпрограммы № 4 изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования подпрограммы
|
–
|
общий объем
финансирования – 471 363,8 тыс. рублей,
в том числе:
средства областного
бюджета – 471 363,8 тыс. рублей»;
|
5) позицию, касающуюся объемов и источников
финансирования подпрограммы, паспорта
подпрограммы № 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования подпрограммы
|
–
|
общий объем финансирования
– 4 547 967,84 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального
бюджета – 404 797,6 тыс. рублей;
средства областного
бюджета – 4 123 330,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники
– 19 840,0 тыс. рублей»;
|
6) абзацы первый и второй раздела 2.12 заменить текстом
следующего содержания:
«Реализацию
мероприятий пункта 1.1 (в 2014 году, 2017 – 2018 годах) и пунктов 1.2
– 1.3, 1.5, 2.1, 5.1 (в 2014 – 2018 годах) перечня мероприятий
подпрограммы № 4 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет непосредственно
агентство по печати и СМИ.
Реализацию мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий подпрограммы № 4
(приложение № 2 к государственной программе):
в 2015 году на сумму 23 436,0 тыс. рублей осуществляет
непосредственно агентство по печати и СМИ, на сумму 419,0 тыс. рублей
осуществляет государственное автономное учреждение Архангельской области
“Издательский дом “Устьянский край” (далее – ГАУ
“Издательский дом “Устьянский край”),
подведомственное агентству по печати и СМИ. В рамках реализации указанного
мероприятия осуществляется предоставление субсидии ГАУ “Издательский дом “Устьянский край” на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ);
в 2016 году на сумму 24 500
тыс. рублей осуществляет непосредственно агентство по печати и СМИ; на сумму 2
940 тыс. рублей осуществляют государственные автономные учреждения,
подведомственные агентству по печати и СМИ. В рамках реализации указанного
мероприятия осуществляется предоставление субсидии государственным автономным
учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ).»;
7) абзац второй раздела 2.15 заменить текстом следующего
содержания:
«Реализацию мероприятий пунктов 2.1, 2.2, 2.4 перечня
мероприятий подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе)
осуществляет ГБУ “Государственный архив Архангельской области”. В рамках
реализации данных мероприятий осуществляется предоставление субсидий ГБУ
“Государственный архив Архангельской области” на выполнение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Реализация мероприятий пунктов 2.1, 2.2 и 2.4 перечня мероприятий подпрограммы
№ 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляется также за счет
средств от оказания ГБУ “Государственный архив Архангельской области” платных
услуг.
Реализацию мероприятий пункта 2.3 перечня мероприятий
подпрограммы № 5 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет непосредственно агентство по делам архивов.».
3. В приложении № 1 к указанной государственной
программе:
1)
пункт 6 позиции
«Подпрограмма № 1 “Развитие кадрового потенциала органов государственной
власти, иных государственных органов Архангельской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Архангельской области”» изложить в
следующей редакции:
«6. Количество лиц,
замещающих муниципальные должности
в Архангельской области,
и должности муниципальных служащих в Архангельской области, получивших
дополнительное профессиональное образование
|
человек
|
142
|
160
|
120
|
150
|
160
|
160»;
|
2)
пункты 20 – 25 позиции «Подпрограмма № 4 “Поддержка и развитие
печатных средств массовой информации, обеспечение информирования населения о
социально-экономическом развитии Архангельской области”» изложить в следующей
редакции:
«20. Доля граждан, имеющих возможность для получения
информации о выполнении полномочий исполнительными органами
|
процентов
|
78,9
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
20.1. Доля исполнительных органов, обеспеченных не
менее чем тремя каналами информирования населения
о деятельности и принятых решениях по исполнению возложенных на них
полномочий
|
процентов
|
87,8
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
21. Количество участников профессиональных
конкурсов, форумов и конференций
|
человек
|
100
|
150
|
150
|
150
|
150
|
150
|
22. Количество информационных материалов
|
полос
формата А3
|
4
865,2
|
4
739,5
|
4313,5
|
3 943,0
|
3 943,0
|
3 943,0
|
23. Количество
печатных страниц (материалов о
культурном, нравственном, эстетическом развитии населения)
|
штук
|
448
|
448
|
448
|
448
|
448
|
448
|
24. Количество зданий и помещений,
в которых государственными автономными учреждениями произведен ремонт, в том
числе составление проектно-сметной документации
|
единиц
|
5
|
5
|
0,0
|
0,0
|
7
|
5
|
25. Количество
приобретенного учреждениями оборудования для подготовки и выпуска
печатных средств массовой информации Архангельской области и автомашин
|
единиц
|
1
|
1
|
0,0
|
0,0
|
18
|
13»;
|
3)
пункты
28 – 32 позиции «Подпрограмма № 5 “Развитие отдельных направлений
системы государственного управления Архангельской области”» изложить в
следующей редакции:
«28. Количество учтенных скомплектованных архивных документов
(нарастающим итогом)
|
тыс. дел
|
2 769,8
|
2 763,9
|
2 772,5
|
2 775,3
|
2 778,9
|
2 782,1
|
29. Объем использования архивных документов
|
тыс. запросов
|
9,748
|
9,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
30. Количество мировых судей Архангельской области,
прошедших повышение квалификации по 72-часовой программе обучения
|
человек
|
20
|
20
|
20
|
16
|
20
|
20
|
31. Количество государственных гражданских служащих
аппаратов мировых судей Архангельской области, прошедших повышение
квалификации по 72-часовой программе обучения
|
человек
|
44
|
65
|
65
|
51
|
65
|
65
|
32. Количество мировых судей Архангельской области,
впервые назначенных на должность, прошедших профессиональную переподготовку
|
человек
|
6
|
6
|
8
|
12
|
6
|
6».
|
4.
В приложении № 2
к указанной государственной программе
1) в подпрограмме № 1:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Профессиональная переподготовка
и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности
в Архангельской области
и должности муниципальных служащих
в Архангельской области
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
4 266,2
|
1 058,0
|
392,0
|
616,2
|
1 100,0
|
1 100,0
|
количество лиц,
замещающих муниципальные должности
в Архангельской области и должности муниципальных служащих
в Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное
образование, – всего 750 чел.,
в том числе:
2014 г. – 160 чел.;
2015 г. – 120 чел.;
2016 г. – 150 чел.;
2017 г. – 160 чел.;
2018 г. – 160 чел.»;
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
4 266,2
|
1 058,0
|
392,0
|
616,2
|
1 100,0
|
1 100,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Организация
и обеспечение дополнительного профессионального образования специалистов
организаций
в Архангельской области в рамках Президентской программы
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
9 354,7
|
2 932,5
|
1 680,0
|
1 582,2
|
1 580,0
|
1 580,0
|
количество специалистов, прошедших профессиональную
переподготовку
в рамках Президентской программы, –
всего 250 чел.,
в том числе:
2014 г. – 49 чел.;
2015 г. – 51 чел.;
2016 г. – 50 чел.;
2017 г. – 50 чел.;
2018 г. – 50 чел.»;
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 372,9
|
1 372,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
7 981,8
|
1 559,6
|
1 680,0
|
1 582,2
|
1 580,0
|
1 580,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
в) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Обеспечение деятельности государственного
казенного учреждения Архангельской области “Архангельский региональный
ресурсный центр” (далее – ГКУ “Архангельский региональный ресурсный центр”)
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
30 261,4
|
5 636,2
|
5 322,5
|
5 060,3
|
7 121,2
|
7 121,2
|
материально-техническое
и финансовое обеспечение деятельности
ГКУ “Архангельский региональный ресурсный центр”,
выполнение учреждением своих функций»;
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
30 261,4
|
5 636,2
|
5 322,5
|
5 060,3
|
7 121,2
|
7 121,2
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
г) позицию
«Всего по подпрограмме № 1» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 1
|
всего
|
54 054,1
|
10 784,7
|
8 734,5
|
8 492,5
|
13 021,2
|
13 021,2
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
1 372,9
|
1 372,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
52 681,2
|
9 411,8
|
8 734,5
|
8 492,5
|
13 021,2
|
13 021,2
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0»;
|
2) в подпрограмме № 2:
а) пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.1. Создание
и развитие сети многофункциональных центров
в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – муниципальные
образования)
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
288 084,9
|
96 103,1
|
108 072,8
|
83 909,0
|
0,0
|
0,0
|
доля граждан, имеющих доступ
к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу “одного окна” по месту пребывания,
в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг:
2014 г. – 40 процентов;
2015 г. – 90 процентов;
2016 г. – 90 процентов;
2017 г. – 90 процентов;
2018 г. – 90 процентов
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
25 414,9
|
25 414,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
262 670,0
|
70 688,2
|
108 072,8
|
83 909,0
|
0,0
|
0,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.2. Организация предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу “одного окна”
в функционирующих многофункцио-нальных центрах
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
632 467,7
|
65 806,4
|
125 557,5
|
219 927,5
|
107 419,3
|
113 757,0
|
доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных
и муниципальных услуг по принципу “одного окна” по месту пребывания,
в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг:
2014 г. – 40 процентов;
2015 г. – 90 процентов;
2016 г. – 90 процентов;
2017 г. – 90 процентов;
2018 г. – 90 процентов
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
632 467,7
|
65 806,4
|
125 557,5
|
219 927,5
|
107 419,3
|
113 757,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3. Приобретение объектов недвижимости для
размещения многофункцио-нальных центров
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
89 685,7
|
0,0
|
40 085,7
|
49 600,0
|
0,0
|
0,0
|
здания (помещения), приобретаемые для размещения
многофункционального центра предоставления государственных услуг:
2015 г. – 1 ед.
2016 г. – 2 ед.»;
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
22 873,4
|
0,0
|
22 873,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
66 812,3
|
0,0
|
17 212,3
|
49 600,0
|
0,0
|
0,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
б) позицию
«Всего по подпрограмме № 2» изложить в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме № 2
|
всего
|
1 010 238,3
|
161 909,5
|
273 716,0
|
353 436,5
|
107 419,3
|
113 757,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
48 288,3
|
25 414,9
|
22 873,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
961 950,0
|
136 494,6
|
250 842,6
|
353 436,5
|
107 419,3
|
113 757,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0»;
|
3) в подпрограмме № 3:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Модернизация информационных систем
регионального сегмента электронного правительства
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
139 731,0
|
10 905,0
|
61 950,9
|
3 000,0
|
0,0
|
63 875,1
|
количество созданных электронных сервисов,
обеспечивающих оптимизацию процесса предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме:
в 2014 г.
– 5 единиц,
в 2015 г.
– 21 единица;
количество созданных подсистем регионального сегмента электронного
правительства в 2015 г.
– 4 единицы;
количество доработанных информационных систем в 2015 г. –
3 единицы;
доля государственных и типовых муниципальных услуг, доступных
в электронной форме:
2017 г. – 90 процентов;
2018 г. – 100 процентов;
доля услуг, в которых применяются способы оптимизации:
2017 г. – 40 процентов;
2018 г. – 80 процентов»;
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
43 043,3
|
1 546,2
|
41 497,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
областной бюджет
|
96 687,7
|
9 358,8
|
20 453,8
|
3 000,0
|
0,0
|
63 875,1
|
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
б) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.1. Развитие центра обработки данных Правительства
Архангельской области
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
65 543,0
|
0,0
|
3 700,0
|
8 226,9
|
0,0
|
53 616,1
|
доступность сервисов:
2018 г. – 96 процентов
|
в том числе:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
65 543,0
|
0,0
|
3 700,0
|
8 226,9
|
0,0
|
53 616,1
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2. Развитие резервного центра обработки данных
Правительства Архангельской области
|
администрация Губернатора
и Правительства
|
всего
|
11 840,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
10 340,0
|
снижение максимального времени устранения неполадок:
2018 г. – 1 сутки;
эффективность инфраструктуры ЦОД (DCIE):
2018 г. – 53 процента»;
|
в том числе:
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
областной бюджет
|
11 840,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
10 340,0
|
местные бюджеты
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|