Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 20.04.2015 № 209-ППВ перспективе планируется обеспечить проведение мониторинговых исследований по основным показателям безопасности на всех объектах города Москвы, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом животных и продукции животного и растительного происхождения. Мероприятия по карантинированию животных направлены на обеспечение изоляции животных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении бешенством, а также животных, нанесших укусы людям, и животных, поступающих из других субъектов Российской Федерации и из иностранных государств, с последующим освидетельствованием их здоровья. Выполнение перечисленных мероприятий позволит своевременно выявлять и принимать незамедлительные меры реагирования при возникновении заразных болезней животных, выявлять подконтрольную продукцию, не соответствующую требованиям безопасности в ветеринарном отношении, тем самым снижая риски возникновения угрозы продовольственной безопасности и распространения заразных болезней животных, представляющих угрозу для человека. 7.10. Подпрограмма "Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы" Цель подпрограммы - повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города Москвы. Задачи подпрограммы: - укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы; - повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий; - повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет использования технологий удаленного мониторинга; - разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией; - повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам. Мероприятие 10.1. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения города Москвы, включая медицинские организации Мероприятие включает в себя развитие локальных вычислительных сетей, которые являются базой для внедрения современных информационных технологий. Дальнейшее развитие Единой медицинской информационно-аналитической системы позволит обеспечить повышение преемственности при оказании медицинской помощи и доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов для медицинских работников. Мероприятие 10.2. Организация эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы Для успешной реализации Государственной программы необходимо обеспечение устойчивого функционирования единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Дальнейшее развитие регионального сегмента системы в городе Москве, обеспечивающего взаимодействие ее компонентов, должно основываться на едином формате обмена медицинской информацией, дальнейшем внедрении современных информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих оптимизацию процесса управления организацией оказания медицинской помощи. Вместе с тем ведение отраслевой статистической и первичной медицинской документации как в электронном виде, так и на бумажных носителях не должно основываться на различных требованиях ведения учетной и отчетной документации. Разработка и принятие единых стандартов обмена информацией обеспечит безболезненный переход на электронный вид ведения информации, облегчая обработку структурированных электронных данных. 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы и подпрограмм При реализации Государственной программы предполагается привлечение финансовых ресурсов из федерального бюджета, бюджета города Москвы, бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также средств юридических и физических лиц. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств бюджета планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере города Москвы, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Государственной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. В объемы финансового обеспечения Государственной программы включены затраты на исполнение публичных нормативных обязательств - выплаты отдельным категориям граждан отраженные в приложении 6 к Государственной программе. Обоснование объемов финансового обеспечения представлено в приложениях 3 и 4 к Государственной программе. 9. Характеристика мер правового регулирования в сфере здравоохранения, направленных на достижение целей и результатов Государственной программы Меры правового регулирования разрабатываются ответственными исполнителями реализации Государственной программы и подпрограмм. Обязательным условием выполнения мероприятий Государственной программы является разработка ответственными исполнителями правовых актов обеспечивающих достижение целей Государственной программы и ее подпрограмм. В этом контексте правовое обеспечение Государственной программы должно быть представлено актами регламентирующими: - механизмы структурных и функциональных преобразований в государственной системе здравоохранения города Москвы; - принципы организации оказания медицинской помощи населению, включая особенности оказания первичной медико-санитарной, скорой, паллиативной и специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; - параметры развития инфраструктуры медицинской профилактики в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; - организационно-методические принципы мониторинга качественных и количественных показателей, отражающих ход реализации Государственной программы. - обеспечение требований природоохранного законодательства, мониторинга состояния компонентов окружающей среды. 10. Методика оценки эффективности и результативности реализации Государственной Программы Эффективность реализации Государственной программы оценивается Координатором Государственной программы на основе: - степени достижения целей и решения задач Государственной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых показателей Государственной программы (подпрограммы) прогнозным значениям целевых показателей, содержащихся в приложении 2 к Государственной программе, по формуле: Сд = Ип/Иф для целевых показателей, прогнозируемой тенденцией развития которых является снижение, и Сд = Иф/Ип для показателей, прогнозируемой тенденцией которых является рост, где Сд - степень достижения целевого показателя, Иф - фактическое значение целевого показателя, Ип - прогнозное значение целевого показателя; - сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Государственной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями в соответствии с представленными в приложениях 3 и 4 к Государственной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле: Уф = Зф/Зп, где Уф - степень достижения уровня финансирования Государственной программы (подпрограммы), Зф - фактически произведенные затраты на реализацию, Зп - плановые значения затрат на реализацию. Координатор Государственной программы ежегодно обобщает и анализирует отчетность по показателям реализации и по использованию финансовых средств. Оценка эффективности выполнения Государственной программы проводится для обеспечения Координатора Государственной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Государственной программы. До начала очередного года реализации Государственной программы по показателям реализации Государственной программы (подпрограммы) устанавливаются интервалы значений показателя, при которых реализация Государственной программы характеризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности. При высоком уровне эффективности - нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 95% прогнозного значения показателя на соответствующий год. При удовлетворительном уровне эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть ниже 75% прогнозного значения показателя на соответствующий год. Эффективность реализации Государственной программы оценивается по формуле: Сэф. (общий) = nвыс/N х 100%, где Сэф. (общий) - степень эффективности реализации Государственной программы; nвыс. - количество показателей, по которым Сд больше или равно 95%; N - общее количество показателей Государственной программы. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности в следующих случаях: - значения 95% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности; - не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности в следующих случаях: - значения 80% и более показателей Государственной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения Государственной программы к высокому уровню эффективности; - не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме. Если реализация Государственной программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным. При реализации поставленных задач Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных конечных результатов. К рискам, в том числе относятся: - макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование системы здравоохранения, а также затормозить структурные преобразования в ней; - финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках программы может привести к снижению обеспеченности и качества оказываемой медицинской помощи населению и как следствие целевые показатели проекта не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе - демографические показатели могут измениться в отрицательную сторону. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков; - организационные риски. Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем жесткой привязки оценки деятельности руководителей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы к показателям состояния здоровья территориального населения. Кроме того, преодолению рисков будет способствовать усиление организационно-методической работы ответственных исполнителей Государственной программы с руководителями медицинских и иных организаций, участвующих в реализации Государственной программы. Приложение 1 к Государственной программе города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы По состоянию на 1 января 2015 г. Таблица 1 ПАСПОРТ подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование |Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи | |подпрограммы | | |Государственной | | |программы города | | |Москвы | | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цели |Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для | |подпрограммы |оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задачи |1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий | |подпрограммы |2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | | |3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения | | |4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки | | |эффективности профилактических мероприятий | | |5. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения | | |6. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе | | |Москве | | |7. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний | | |8. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий | |--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Конечные результаты |Наименование подпрограммы |Единица измерения |Значения | |подпрограммы с |Государственной программы города Москвы, | |----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| |разбивкой по годам |конечного результата подпрограммы | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 год факт |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год прогноз |2020 год прогноз | |реализации | | |год |год |год |год | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | | |Государственной | | |факт |факт |факт |факт | | | | | | | | |программы города |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| |Москвы |Профилактика заболеваний и формирование | | | | | | | | | | | | | | |здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | | | | |Совершенствование первичной | | | | | | | | | | | | | | |медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват профилактическими медицинскими |процент |98,1 |97,8 |98 |98 |98,3 |98,4 |98,5 |98,6 |98,7 |98,8 |98,9 | | |осмотрами детей | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват диспансеризацией детей-сирот, |процент |100 |97,6 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |детей оставшихся без попечения | | | | | | | | | | | | | | |родителей, и иных детей, находящихся в | | | | | | | | | | | | | | |трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Доля больных с выывленныши |процент |51,5 |52,2 |53,7 |55,6 |53,7 |56,7 |58,0 |59,2 |60,8 |61,3 |62,0 | | |злокачественными новообразованиями на | | | | | | | | | | | | | | |I-II стадии | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват населения профилактическими |процент |57,8 |60 |61,7 |63,9 |71,0 |71,1 |71,3 |71,5 |72,0 |72,5 |73,0 | | |осмотрами на туберкулёз | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Удельный вес пациентов, вакцинированных |процент |95,1 |95,3 |95,5 |96,7 |99,4 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |в соответствии с национальным календарем | | | | | | | | | | | | | | |профилактических прививок и по | | | | | | | | | | | | | | |эпидемическим показаниям | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Заболеваемость дифтерией |случаев на 100 тыс. |1 |1 |1 |1 |0 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Заболеваемость корью |случаев на 100 тыс. |0,15 |1,32 |3,5 |4,36 |4,5 |3 |3 |2 |2 |1 |1 | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Заболеваемость краснухой |случаев на 100 тыс. |1,79 |0,95 |2,14 |0,16 |0,12 |0,12 |0,12 |0,12 |0,11 |0,10 |0,08 | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Заболеваемость эпидемическим паротитом |случаев на 100 тыс. |1,29 |1,35 |0,87 |0,86 |0,69 |0,69 |0,67 |0,65 |0,6 |0,55 |0,5 | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Заболеваемость острым вирусным гепатитом |случаев на 100 тыс. |3,87 |3,38 |2,76 |2,62 |2,36 |2,35 |2,35 |2,35 |2,3 |2,3 |2,3 | | |В |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват иммунизацией населения против |процент |95 |95 |95 |95 |100 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |вирусного гепатита в декретированные | | | | | | | | | | | | | | |сроки | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват иммунизацией населения против |процент |95 |95 |95 |95 |99,5 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |дифтерии, коклюша и столбняка в | | | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват иммунизацией населения против кори |процент |95 |95 |95 |95 |99,5 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |в декретированные сроки | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват иммунизацией населения против |процент |95 |95 |95 |95 |99,8 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |краснухи в декретированные сроки | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Охват иммунизацией населения против |процент |95 |95 |95 |95 |99,4 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |эпидемического паротита в | | | | | | | | | | | | | | |декретированные сроки | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих |процент |76,3 |85,9 |86,3 |86,5 |86,9 |87 |87 |88 |88 |88 |88 | | |на диспансерном учёте, от числа | | | | | | | | | | | | | | |выявленных | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Смертность от самоубийств |случаев на 100 тыс. |5,5 |5,4 |5,2 |4,5 |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |4,3 |4,2 |4,2 | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Потребление алкогольной продукции (в |литров |х |х |17,5 |17 |13 |13 |12,9 |12,8 |12,7 |12,5 |12 | | |перерасчете на абсолютный алкоголь) | | | | | | | | | | | | | | |(литров на душу населения в год) | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Распространённость потребления табака |процент |х |х |50 |48 |45 |45 |42 |40 |38 |36 |35 | | |среди взрослого населения | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Удовлетворение потребности отдельных |доля обеспеченных рецептов, |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |категорий граждан в необходимых |процент | | | | | | | | | | | | | |лекарственных препаратах и медицинских | | | | | | | | | | | | | | |изделиях, обеспечение которыми | | | | | | | | | | | | | | |осуществляется за счет средств | | | | | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Удовлетворение потребности отдельных |доля обеспеченных рецептов, |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |категорий граждан в необходимых |процент | | | | | | | | | | | | | |лекарственных препаратах и медицинских | | | | | | | | | | | | | | |изделиях, обеспечение которыми | | | | | | | | | | | | | | |осуществляется за счет средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Удовлетворение потребности в |доля обеспеченных рецептов, |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |лекарственных препаратах, |процент | | | | | | | | | | | | | |предназначенных для лечения больных | | | | | | | | | | | | | | |злокачественными новообразованиями | | | | | | | | | | | | | | |лимфоидной, кроветворной и родственных | | | | | | | | | | | | | | |им тканей, гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | | | | | | | | | |гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | | | | | | | | | | |рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | | | | | | | | |трансплантации органов и (или) тканей | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Количество жителей, для которых |человек |844 204 |899 393 |952 000 |1 004 556 |897 013 |990 000 |1 110 000 |1 135 000 |1 150 000 |1 170 000 |1 180 000 | | |предусмотрены меры социальной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |в части обеспечения лекарственными | | | | | | | | | | | | | | |препаратами и медицинскими изделиями за | | | | | | | | | | | | | | |счет средств бюджета города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| | |Удельный вес пациентов (инвалидов) из |процент |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |числа льготных категорий граждан, | | | | | | | | | | | | | | |обеспеченных лекарственными препаратами, | | | | | | | | | | | | | | |медицинскими изделиями, а также | | | | | | | | | | | | | | |специализированными продуктами лечебного | | | | | | | | | | | | | | |питания для детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | |--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------| |Ответственный |Департамент здравоохранения города Москвы | |исполнитель | | |подпрограммы | | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Соисполнители |Московский городской фонд обязательного медицинского страхования | |подпрограммы | | |--------------------|-------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Объем финансовых |Наименование |ГРБС |Источники |Расходы (тыс. рублей) | |ресурсов |подпрограммы | |финансирования |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| |подпрограммы и |Государственной | | |2010 год факт |2011 год факт |2012 год факт |2013 год факт |2014 год факт |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого | |мероприятий |программы города | | | | | | | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | |подпрограммы |Москвы и | | | | | | | | | | | | | | | |по годам реализации |мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |и по главным |подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | |распорядителям |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| |бюджетных средств |Подпрограмма | |Всего: |0,0 |0,0 |35 338 333,8 |29 325 229,5 |29 476 892,8 |28 639 159,0 |28 895 777,9 |22 740 791,9 |22 740 791,9 |22 740 791,9 |22 740 791,9 |242 638 560,6 | | |"Профилактика |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |заболеваний и |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |27 827 443,3 |21 973 660,2 |22 331 924,6 |21 856 433,6 |26 775 041,5 |20 620 055,5 |20 620 055,5 |20 620 055,5 |20 620 055,5 |203 244 725,2 | | |формирование |509 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |здорового образа |806 | | | | | | | | | | | | | | | |жизни. |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Совершенствование |054 |Средства |0,0 |0,0 |7 510 890,5 |7 351 569,3 |7 144 968,2 |6 782 725,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |39 393 835,4 | | |первичной | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |медикосанитарной | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Проведение | |Всего: |0,0 |0,0 |105 096,5 |107 362,6 |101 400,9 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |982 723,8 | | |медико- |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |профилактических и |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |105 096,5 |107 362,6 |101 400,9 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |111 477,3 |982 723,8 | | |санитарногигиениче | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |ских мероприятий в | | | | | | | | | | | | | | | | |отношении | | | | | | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | | | | | | |категорий лиц и | | | | | | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | | | | | |заключительной | | | | | | | | | | | | | | | | |дезинфекции в | | | | | | | | | | | | | | | | |очагах | | | | | | | | | | | | | | | | |инфекционных | | | | | | | | | | | | | | | | |заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Медицинские | |Всего: |0,0 |0,0 |34 248 969,3 |29 217 866,9 |29 328 219,2 |28 527 681,7 |28 784 300,6 |22 629 314,6 |22 629 314,6 |22 629 314,6 |22 629 314,6 |240 624 296,1 | | |услуги, |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |предоставляемые |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |27 722 346,8 |21 866 297,6 |22 230 523,7 |21 744 956,3 |26 663 564,2 |20 508 578,2 |20 508 578,2 |20 508 578,2 |20 508 578,2 |202 262 001,4 | | |гражданам |509 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |поликлиниками, |806 | | | | | | | | | | | | | | | |амбулаториями, |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |диагностическими |054 |Средства |0,0 |0,0 |6 526 622,5 |7 351 569,3 |7 097 695,5 |6 782 725,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |2 120 736,4 |38 362 294,7 | | |центрами | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |государственной | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Обеспечение | |Всего: |0,0 |0,0 |7 505 339,1 |10 317 932,8 |11 736 496,3 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |94 645 482,2 | | |лекарственными |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |препаратами, |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |7 505 339,1 |10 317 932,8 |11 736 496,3 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |10 847 619,0 |94 645 482,2 | | |изделиями | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | |назначения и | | | | | | | | | | | | | | | | |специализированным | | | | | | | | | | | | | | | | |лечебным питанием | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан по перечню | | | | | | | | | | | | | | | | |заболеваний и | | | | | | | | | | | | | | | | |других категорий | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан, меры | | | | | | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | | | |поддержки которых | | | | | | | | | | | | | | | | |относятся к | | | | | | | | | | | | | | | | |ведению города | | | | | | | | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Реализация | |Всего: |0,0 |0,0 |141 304,0 |2 116 676,7 |1 386 781,6 |3 647 395,8 |8 566 003,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |25 502 232,6 | | |комплекса мер по |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |развитию |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |141 304,0 |2 116 676,7 |1 386 781,6 |3 647 395,8 |8 566 003,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |2 411 017,7 |25 502 232,6 | | |амбулаторнополикли |509 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |нических |806 | | | | | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Осуществление | |Всего: |0,0 |0,0 |2 599,0 |0,0 |254 605,6 |117 823,6 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |952 353,7 | | |организационных |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |мероприятий по |054 |Средства |0,0 |0,0 |2 599,0 |0,0 |254 605,6 |117 823,6 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |115 465,1 |952 353,7 | | |обеспечению лиц | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |лекарственными | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |препаратами, | | | | | | | | | | | | | | | | |предназначенным и | | | | | | | | | | | | | | | | |для лечения | | | | | | | | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | | | | | | | |злокачественными | | | | | | | | | | | | | | | | |новообразованиям и | | | | | | | | | | | | | | | | |лимфоидной, | | | | | | | | | | | | | | | | |кроветворной и | | | | | | | | | | | | | | | | |родственных им | | | | | | | | | | | | | | | | |гканей, | | | | | | | | | | | | | | | | |гемофилией, | | | | | | | | | | | | | | | | |муковисцидозом, | | | | | | | | | | | | | | | | |гипофизарным | | | | | | | | | | | | | | | | |нанизмом, болезнью | | | | | | | | | | | | | | | | |Гоше, рассеянным | | | | | | | | | | | | | | | | |склерозом, а также | | | | | | | | | | | | | | | | |после | | | | | | | | | | | | | | | | |трансплантации | | | | | | | | | | | | | | | | |органов и (или) | | | | | | | | | | | | | | | | |тканей | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Реализация | |Всего: |0,0 |0,0 |2 536 038,0 |2 490 346,6 |2 228 557,3 |2 046 195,2 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |19 327 493,6 | | |отдельных |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |полномочий в |054 |Средства |0,0 |0,0 |2 536 038,0 |2 490 346,6 |2 228 557,3 |2 046 195,2 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |2 005 271,3 |19 327 493,6 | | |области | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |лекарственного | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Оказание | |Всего: |0,0 |0,0 |3 987 985,5 |4 861 222,7 |4 614 532,6 |4 618 706,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |18 082 447,4 | | |отдельным |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |категориям |054 |Средства |0,0 |0,0 |3 987 985,5 |4 861 222,7 |4 614 532,6 |4 618 706,6 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |18 082 447,4 | | |граждан | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |государственной | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |по обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | |лекарственными | | | | | | | | | | | | | | | | |препаратами, | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | | | | | | | |изделиями, а | | | | | | | | | | | | | | | | |также | | | | | | | | | | | | | | | | |специализированными| | | | | | | | | | | | | | | | |продуктами | | | | | | | | | | | | | | | | |лечебного питания | | | | | | | | | | | | | | | | |для | | | | | | | | | | | | | | | | |детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Оказание | |Всего: |0,0 |0,0 |18 925 127,4 |8 939 127,5 |7 210 516,9 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |74 549 830,2 | | |государственными |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |учреждениями |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |18 925 127,4 |8 939 127,5 |7 210 516,9 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |6 579 176,4 |74 549 830,2 | | |государственных | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | |казенных | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Приобретение | |Всего: |0,0 |0,0 |1 150 576,3 |492 560,6 |1 780 221,3 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |7 357 948,8 | | |государственными |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |учреждениями |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |1 150 576,3 |492 560,6 |1 780 221,3 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |655 765,1 |7 357 948,8 | | |оборудования и | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |других основных | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Проведение | |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |116 507,6 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |206 507,6 | | |текущего ремонта |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |государственными |054 |Расходы бюджета |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |116 507,6 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |15 000,0 |206 507,6 | | |учреждениями | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Мероприятия, | |Всего: |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |47 272,7 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |47 272,7 | | |направленные на |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |формирование |054 |Средства |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |47 272,7 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |47 272,7 | | |здорового образа | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |жизни у населения, | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |включая сокращение | | | | | | | | | | | | | | | | |потребления | | | | | | | | | | | | | | | | |алкоголя и табака | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |Финансовое | |Всего: |0,0 |0,0 |984 268,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |984 268,0 | | |обеспечение |--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| | |оказания |054 |Средства |0,0 |0,0 |984 268,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |984 268,0 | | |дополнительной | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |медицинской | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |помощи, | | | | | | | | | | | | | | | | |оказываемой | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами- | | | | | | | | | | | | | | | | |терапевтами | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми, | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами- | | | | | | | | | | | | | | | | |педиатрами | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми, | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами общей | | | | | | | | | | | | | | | | |практики | | | | | | | | | | | | | | | | |(семейными | | | | | | | | | | | | | | | | |врачами), | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | | | | | | | |сестрами | | | | | | | | | | | | | | | | |участковыми | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей - | | | | | | | | | | | | | | | | |терапевтов | | | | | | | | | | | | | | | | |участковых, | | | | | | | | | | | | | | | | |врачей-педиатров | | | | | | | | | | | | | | | | |участковых, | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | | | | | | | |сестрами врачей | | | | | | | | | | | | | | | | |общей практики | | | | | | | | | | | | | | | | |(семейных врачей) | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------| |Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 | |реализации |Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 | |подпрограммы |Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 | |--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Таблица 2 ПАСПОРТ подпрограммы "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования" Государственной программы города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование |Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования | |подпрограммы | | |Государственной | | |программы города | | |Москвы | | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цели |Формирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | |подпрограммы | | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задачи |1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы | |подпрограммы |2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи | | |3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве | |-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной |Единица |Значения | |подпрограммы с |программы города Москвы, конечного результата |измерения |--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| |разбивкой по годам |подпрограммы | |2010 год факт |2011 год факт |2012 год факт |2013 год факт |2014 год |2015 год |2016 год |2017 |2018 |2019 |2020 | |реализации | | | | | | |факт |прогноз |прогноз |год |год |год |год | |Государственной | | | | | | | | | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | |программы города |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| |Москвы |Формирование эффективной системы организации | | | | | | | | | | | | | | |медицинской помощи. Совершенствование системы | | | | | | | | | | | | | | |территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Уровень госпитализации в медицинские организации |случаев на 100 |15,9 |15,7 |16 |15,6 |15,3 |15,3 |15,2 |15,0 |14,9 |14,8 |14,7 | | |государственной системы здравоохранения города |человек | | | | | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Средняя продолжительность пребывания пациента на |дней |13,9 |13,7 |13 |12,2 |11,0 |10,6 |10,3 |9,9 |9,6 |9,3 |9,0 | | |койке в медицинских организациях государственной | | | | | | | | | | | | | | |системы здравоохранения города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднегодовая занятость койки в медицинских |дней |315 |322 |328 |316 |318 |328 |335 |340 |340 |340 |340 | | |организациях государственной системы | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения города Москвы для взрослого | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднегодовая занятость койки в медицинских |дней |243 |251 |263 |266 |291 |295 |295 |300 |305 |307 |310 | | |организациях государственной системы | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения города Москвы для детского | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля пациентов, пролеченных в соответствии со |процент |75,1 |77,3 |82 |85 |99,8 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |стандартами | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля выездов бригад неотложной помощи в общем |процент |х |х |15,1 |20 |24,00 |24 |25 |25 |26 |26 |27 | | |объеме оказанной скорой и неотложной помощи | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Средние сроки ожидания приема врачом - |дней |х |х |8 |4 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | | |терапевтом участковым (врачом - педиатром | | | | | | | | | | | | | | |участковым) в плановом порядке | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Средние сроки ожидания приема |дней |х |х |10 |7 |6 |5,2 |4,5 |3,9 |3,3 |2,9 |2,5 | | |врачом-специалистом в плановом порядке | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднее время ожидания приема врача по записи в |минут |х |х |30 |20 |18,8 |17 |16 |14 |12 |11 |10 | | |медицинских организациях государственной системы | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднее время ожидания диагностических |дней |х |х |25 |16 |12 |12 |12 |11 |11 |10 |10 | | |исследований (компьютерная томография и | | | | | | | | | | | | | | |магнитно-резонансная томография) в плановом | | | | | | | | | | | | | | |порядке в медицинских организациях | | | | | | | | | | | | | | |государственной системы здравоохранения города | | | | | | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднее время ожидания прибытия бригады скорой |минут |х |х |16,4 |16 |13,4 |13,2 |12,9 |12,7 |12,4 |12,2 |12 | | |медицинской помощи (от момента поступления | | | | | | | | | | | | | | |вызова) | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Среднее время ожидания прибытия бригады скорой |минут |х |9,8 |9,6 |8,8 |8,1 |8 |8 |8 |8 |8 |8 | | |медицинской помощи на место | | | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортного происшествия (от момента | | | | | | | | | | | | | | |поступления вызова) | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со |процент |х |х |83 |85,3 |87,1 |87,3 |87,5 |88,4 |89,2 |89,8 |90,4 | | |временем доезда до больного менее 20 минут | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Средние сроки ожидания плановой госпитализации |дней |х |х |10 |8 |7 |7 |6 |6 |6 |5 |5 | | |для пациентов терапевтического профиля | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Средние сроки ожидания плановой госпитализации |дней |х |х |10 |9 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 | | |для пациентов хирургического профиля | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля жителей, удовлетворенных качеством |процент |х |х |70 |74 |76,3 |82 |85 |86 |87 |88 |90 | | |пребывания в больницах | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник |процент |х |х |60 |65,5 |68,5 |75 |80 |81 |82 |83 |84 | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля жителей, удовлетворенных работой скорой |процент |х |х |80 |84 |85 |87 |90 |90 |90 |90 |90 | | |медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля поликлиник, оснащенных диагностическим |процент |х |х |64 |70 |83 |85 |100 |100 |100 |100 |100 | | |оборудованием экспертного класса | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля медицинских организаций государственной |процент |х |х |62 |64 |68 |74 |80 |88 |94 |100 |100 | | |системы здравоохранения города Москвы, | | | | | | | | | | | | | | |оснащенных в соответствии с рекомендованными | | | | | | | | | | | | | | |нормативами | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Востребованность услуг медицинских организаций |единиц |х |х |4 |5 |9 |9 |10 |12 |12 |14 |14 | | |со стороны ведущих мировых страховых компаний | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля расходов на оказание скорой медицинской |процент |8,1 |7,6 |8,4 |7,2 |9,3 |8,8 |9,0 |8,4 |8,4 |8,4 |8,4 | | |помощи вне медицинских организаций от всех | | | | | | | | | | | | | | |расходов на Территориальную программу | | | | | | | | | | | | | | |государственных гарантий бесплатного оказания | | | | | | | | | | | | | | |гражданам медицинской помощи в городе Москве | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля расходов на оказание медицинской помощи в |процент |33,5 |31 |32,3 |36,6 |37,6 |34,3 |34,5 |35,0 |35,0 |35,0 |35,0 | | |амбулаторных условиях от всех расходов на | | | | | | | | | | | | | | |Территориальную программу государственных | | | | | | | | | | | | | | |гарантий бесплатного оказания гражданам | | | | | | | | | | | | | | |медицинской помощи в городе Москве | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля расходов на оказание медицинской помощи в |процент |х |х |х |1,2 |1,5 |3,0 |3,2 |3,2 |3,2 |3,2 |3,2 | | |амбулаторных условиях в неотложной форме от всех | | | | | | | | | | | | | | |расходов на Территориальную программу | | | | | | | | | | | | | | |государственных гарантий бесплатного оказания | | | | | | | | | | | | | | |гражданам медицинской помощи в городе Москве | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля расходов на оказание медицинской помощи в |процент |0,6 |0,6 |0,8 |2,1 |1,3 |4,5 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 |4,4 | | |условиях дневных стационаров от всех расходов на | | | | | | | | | | | | | | |Территориальную программу государственных | | | | | | | | | | | | | | |гарантий бесплатного оказания гражданам | | | | | | | | | | | | | | |медицинской помощи в городе Москве | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| | |Доля расходов на оказание медицинской помощи в |процент |57,8 |60,8 |58,5 |52,9 |51,3 |49,4 |48,9 |49,0 |49,0 |49,0 |49,0 | | |стационарных условиях от всех расходов на | | | | | | | | | | | | | | |Территориальную программу государственных | | | | | | | | | | | | | | |гарантий бесплатного оказания гражданам | | | | | | | | | | | | | | |медицинской помощи в городе Москве | | | | | | | | | | | | | |-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------| |Ответственный |Департамент здравоохранения города Москвы | |исполнитель | | |подпрограммы | | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Соисполнители |Департамент развития новых территорий города Москвы, | |подпрограммы |Департамент строительства города Москвы, | | |Департамент капитального ремонта города Москвы, | | |Московский городской фонд обязательного медицинского страхования | |-----------------------|---------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Объем |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источники |Расходы (тыс. рублей) | |финансовых |Государственной программы | |финансирования |--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| |ресурсов |города Москвы и | | |2010 |2011 |2012 год факт |2013 год факт |2014 год факт |2015 год |2016 год прогноз |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год |Итого | |подпрограммы и |мероприятия подпрограммы | | |год |год | | | |прогноз | |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | |мероприятий | | | |факт |факт | | | | | | | | | | | |подпрограммы |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| |по годам |Подпрограмма | |Всего: |0 |0 |157 636 513,3 |227 074 002,5 |254 395 040,4 |254 865 673,7 |265 567 956,2 |279 573 203,9 |290 892 286,8 |302 890 514,6 |315 608 636,1 |2348503827,5 | |реализации и по |"Формирование | | | | | | | | | | | | | | | |главным |эффективной |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| |распорядителям |системы |054 |Расходы бюджета |0 |0 |83 660 016,6 |102 843 226,7 |98 992 183,9 |94 321 822,8 |94 721 822,8 |90 921 822,8 |90 921 822,8 |90 921 822,8 |90 921 822,8 |838 226 364,0 | |бюджетных |организации |814 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | |средств |медицинской |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |помощи. | |Средства |0 |0 |73 976 496,7 |124 230 775,8 |155 402 856,5 |160 543 850,9 |170 846 133,4 |188 651 381,1 |199 970 464,0 |211 968 691,8 |224 686 813,3 |1510277463,5 | | |Совершенствование | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |системы | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |территориального | |внебюджетных | | | | | | | | | | | | | | |планирования" | |фондов | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Проведение работ и | |Всего: |0 |0 |988 853,6 |966 544,9 |1 379 434,2 |1 783 860,9 |1 783 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |12 837 998,1 | | |оказание услуг по |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |научному |54 |Расходы бюджета |0 |0 |988 853,6 |966 544,9 |1 379 434,2 |1 783 860,9 |1 783 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |1 483 860,9 |12 837 998,1 | | |обеспечению | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Оказание | |Всего: |0 |0 |988 853,6 |966 544,9 |1 376 535,7 |1 782 360,9 |1 782 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |12 826 099,6 | | |государственными |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |учреждениями |54 |Расходы бюджета |0 |0 |988 853,6 |966 544,9 |1 376 535,7 |1 782 360,9 |1 782 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |1 482 360,9 |12 826 099,6 | | |государственных | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | |казенных | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Проведение текущего | |Всего: |0 |0 |0 |0 |2 898,5 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |11 898,5 | | |ремонта |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |государственными |54 |Расходы бюджета |0 |0 |0 |0 |2 898,5 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |1 500,0 |11 898,5 | | |учреждениями | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Предоставление | |Всего: |0 |0 |20 786 898,8 |11 823 680,8 |11 574 627,4 |19 985 454,9 |20 385 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |152 097 936,4 | | |услуг |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |организациями |054 |Расходы бюджета |0 |0 |20 786 898,8 |11 823 680,8 |11 574 627,4 |19 985 454,9 |20 385 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |16 885 454,9 |152 097 936,4 | | |государственной |814 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения города | | | | | | | | | | | | | | | | |Москвы, обеспечивающими | | | | | | | | | | | | | | | | |функционирование отрасли, | | | | | | | | | | | | | | | | |и осуществление иных | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятий в сфере | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Приобретение дорогостоящих | |Всего: |0 |0 |0 |0 |0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |7 200 000,0 | | |запасных частей и |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |расходных материалов для |054 |Расходы бюджета |0 |0 |0 |0 |0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |1 200 000,0 |7 200 000,0 | | |высокотехнологичного | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |медицинского оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Оказание | |Всего: |0 |0 |13 213 658,2 |5 284 959,70 |4 948 569,3 |6 431 401,8 |6 431 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |62 832 960,2 | | |государственными |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |учреждениями |054 |Расходы бюджета |0 |0 |13 213 658,2 |5 284 959,70 |4 948 569,3 |6 431 401,8 |6 431 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |6 631 401,8 |62 832 960,2 | | |государственных | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |услуг, выполнение | | | | | | | | | | | | | | | | |работ, финансовое | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | |казенных | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Приобретение | |Всего: |0 |0 |395 439,2 |408 412,5 |799 966,9 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |4 271 515,2 | | |государственными |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |учреждениями |054 |Расходы бюджета |0 |0 |395 439,2 |408 412,5 |799 966,9 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |444 616,1 |4 271 515,2 | | |оборудования и других | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |основных средств | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Проведение | |Всего: |0 |0 |1 912 526,9 |120 681,5 |2 717 961,8 |7 948 500,0 |9 348 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |44 642 170,2 | | |капитального |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |ремонта |054 |Расходы бюджета |0 |0 |1 912 526,9 |120 681,5 |2 717 961,8 |7 948 500,0 |9 348 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |5 648 500,0 |44 642 170,2 | | |государственными |814 |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Проведение текущего | |Всего: |0 |0 |5 265 274,5 |6 009 627,10 |3 108 129,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |31 889 051,2 | | |ремонта государственными |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |учреждениями |054 |Расходы бюджета |0 |0 |5 265 274,5 |6 009 627,10 |3 108 129,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |2 917 230,4 |31 889 051,2 | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Осуществление иных | |Всего: |0 |0 |0 |0 |0 |1 043 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |1 262 239,6 | | |мероприятий в сфере |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |здравоохранения |054 |Расходы бюджета |0 |0 |0 |0 |0 |1 043 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |43 706,6 |1 262 239,6 | | | | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Обеспечение доведения | |Всего: |0 |0 |43 261 757,8 |40 679 740,9 |35 703 488,0 |24 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |254 039 186,7 | | |средней заработной платы |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |работников медицинских |054 |Расходы бюджета |0 |0 |43 261 757,8 |40 679 740,9 |35 703 488,0 |24 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |22 065 700,0 |254 039 186,7 | | |организаций | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |государственной системы | | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения города | | | | | | | | | | | | | | | | |Москвы, оказывающих | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинские услуги в сфере | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательного медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | |страхования, до | | | | | | | | | | | | | | | | |установленного уровня | | | | | | | | | | | | | | | | |средней заработной платы в | | | | | | | | | | | | | | | | |городе Москве | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Страховой взнос на | |Всего: |0 |0 |18 148 833,1 |20 153 282,5 |23 572 181,4 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |242 267 141,0 | | |обязательное |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |медицинское |054 |Расходы бюджета |0 |0 |18 148 833,1 |20 153 282,5 |23 572 181,4 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |30 065 474,0 |242 267 141,0 | | |страхование | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Дополнительное | |Всего: |0 |0 |0 |21 300 000,0 |22 600 000,0 |13 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |134 162 282,0 | | |финансовое |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |обеспечение |054 |Расходы бюджета |0 |0 |0 |21 300 000,0 |22 600 000,0 |13 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |15 377 047,0 |134 162 282,0 | | |реализации | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |территориальной | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | |страхования города | | | | | | | | | | | | | | | | |Москвы в пределах | | | | | | | | | | | | | | | | |базовой программы | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | |страхования | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Оплата медицинской помощи, | |Всего: |0 |0 |0 |0 |0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |30 265 716,0 | | |оказанной гражданам, не |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |идентифицированным и не |054 |Расходы бюджета |0 |0 |0 |0 |0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |5 044 286,0 |30 265 716,0 | | |застрахованным по | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |обязательному | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинскому | | | | | | | | | | | | | | | | |страхованию, при | | | | | | | | | | | | | | | | |заболеваниях и | | | | | | | | | | | | | | | | |состояниях, | | | | | | | | | | | | | | | | |включенных в | | | | | | | | | | | | | | | | |базовую программу | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | |страхования, в | | | | | | | | | | | | | | | | |целях реализации | | | | | | | | | | | | | | | | |территориальной | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | |гарантий | | | | | | | | | | | | | | | | |бесплатного | | | | | | | | | | | | | | | | |оказания гражданам | | | | | | | | | | | | | | | | |медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | |помощи в городе | | | | | | | | | | | | | | | | |Москве | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Финансовое | |Всего: |0 |0 |73 976 496,7 |124 230 775,8 |155 402 856,5 |160 543 850,9 |170 846 133,4 |188 651 381,1 |199 970 464,0 |211 968 691,8 |224 686 813,3 |1 510 277 | | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |463,5 | | |организации |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |обязательного | |Средства |0 |0 |73 976 496,7 |124 230 775,8 |155 402 856,5 |160 543 850,9 |170 846 133,4 |188 651 381,1 |199 970 464,0 |211 968 691,8 |224 686 813,3 |1 510 277 | | |медицинского | |бюджетов | | | | | | | | | | | |463,5 | | |страхования на | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |территории | |внебюджетных | | | | | | | | | | | | | | |субъектов | |фондов | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |Выполнение работ по | |Всего: |0 |0 |473 673,3 |7 919 977,6 |4 162 452,9 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |12 556 103,8 | | |капитальному ремонту |----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| | |объектов здравоохранения |054 |Расходы бюджета |0 |0 |473 673,3 |7 919 977,6 |4 162 452,9 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |12 556 103,8 | | |по договору с | |города Москвы | | | | | | | | | | | | | | |Государственным унитарным | | | | | | | | | | | | | | | | |производственным | | | | | | | | | | | | | | | | |строительно-монтажным | | | | | | | | | | | | | | | | |предприятием | | | | | | | | | | | | | | | | |"Медпроектремстрой" города | | | | | | | | | | | | | | | | |Москвы | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------|---------------------------|----------|------------------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------| |Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016 | |реализации |Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018 | |подпрограммы |Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020 | |-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|