Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 23.12.2009 № 1280подростков и 2008 г. - 0,131 здорового образа молодежи в районах Подпрограмма жизни города Тамбова по "Профилактика профилактике наркомании, наркомании, алкоголизма, алкоголизма, курения, курения" ВИЧ-инфекции с привлечением волонтеров 42. Снижение уровня Профилактика, 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение уровня Повышение заболеваемости диагностика, лечение и программа "Охрана городского заболеваемости эффективности населения реабилитация больных здоровья населения бюджета - 0,614, населения профилактики и артериальной артериальной города Тамбова" на в т. ч.: цереброваскулярными выявления на ранних гипертонией, гипертонией и ее 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,450 болезнями и стадиях артериальной инвалидности и осложнений, 2008 г. - 0,155 ишемической гипертонии. смертности от ее повышение качества Подпрограмма 2009 г. - 0,009 болезнью сердца на Улучшение осложнений профессиональной "Профилактика Внебюджетные 8-10%, организации и подготовки артериальной средства - 0,060, инвалидности в повышение качества медицинских гипертонии" в т. ч.: результате кардиологической работников в области 2007 г. - 0,030 инсультов и помощи больным кардиологии, 2008 г. - 0,030 инфарктов артериальной укрепления миокарда на 7-9%, гипертонией и ее материально- смертности от осложнений технической базы инсультов и амбулаторно- инфарктов поликлинических миокарда на 6-8% учреждений и стационаров кардиологической службы 43. Создание условий Совершенствование 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение Улучшение для охраны матери и организации программа "Охрана городского заболеваемости и демографической рождения здоровых акушерской и здоровья населения бюджета - 1,773, смертности, ситуации детей; педиатрической города Тамбова" на в т. ч.: создание предупреждение и помощи; обеспечение 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,555 предпосылок для снижение профилактики, 2008 г. - 1,085 стабилизации материнской и осложнений Подпрограмма 2009 г. - 0,133 рождаемости младенческой беременности и родов; "Здоровый Средства (увеличение до 9,5 заболеваемости и повышение ребенок" областного на 1000 населения) смертности профессиональной бюджета - 3,730, и последующего подготовки в т. ч.: демографического медицинских кадров 2007 г. - 1,865 роста. 2008 г. - 1,865 Снижение перинатальной смертности (менее 8%), снижение мертворождаемости (до 0,2%) 44. Совершенствование Внедрение в практику 2007-2009 Городская целевая Средства Совершенствование Снижение риска методов здравоохранения программа "Охрана областного методов контаминации профилактики, научно-обоснованной здоровья населения бюджета - 23,180, профилактики основного заболевания снижение уровня системы города Тамбова" на в т. ч.: внутрибольничных с внутрибольничной заболеваемости, эпидемиологического 2007-2010 годы" 2007 г. - 11,590 инфекций инфекцией. нетрудоспособности надзора и комплекса 2008 г. - 11,590 Предотвращение и смертности при эффективных Подпрограмма Средства вспышек внутрибольничных организационных, "Профилактика городского внутрибольничных инфекциях дезинфекционных и внутрибольничных бюджета - 1,741, инфекцией. лечебно- инфекций" в т. ч.: Снижение затрат на профилактических 2007 г. - 0,373 лечение гнойно- мероприятий 2008 г. - 1,368 септических Внебюджетные осложнений. источники - Отсутствие риска 24,657, профессионального в т. ч.: заражения 2007 г. - 11,020 медицинского 2008 г. - 11,020 персонала 2009 г. - 2,617 45. Улучшение качества Совершенствование 2010-2011 Городская целевая Средства Снижение случаев Сокращение времени оказания помощи, организации оказания программа городского смерти при лечения и предусмотренной медицинской помощи "Охрана здоровья бюджета - 40,880, сочетанной травме реабилитации государственными пациентам с населения города в т. ч.: с 2% до 1,3% от пациентов с гарантиями оказания сочетанной травмой и Тамбова на 2010 г. - 19,430 числа сочетанной травмой. бесплатной перенесшим острое 2009-2011 годы" 2011 г. - 21,450 обратившихся. Обеспечение медицинской нарушение мозгового Повышение учреждений помощи кровообращения. Подпрограмма профессионального диагностическим Обеспечение "Развитие уровня оборудованием и безопасности муниципального сотрудников. оборудованием для пребывания пациентов здравоохранения" Оснащение проведения в МЛПУ. Увеличение учреждений в восстановительного доступности соответствии с лечения. медицинской помощи. табелем оснащения Обеспечение Совершенствование - не менее 60%. безопасности методов профилактики Увеличение доли пребывания пациентов внутрибольничных лиц, в МЛПУ города инфекций восстановивших Тамбова способность к самообслуживанию и трудовой деятельности с 7% до 15% 46. Формирование у Укрепление 2010-2011 Городская целевая Средства Оснащение населения города материально- программа городского городского Центра навыков ведения технической базы "Охрана здоровья бюджета - 0,580, медицинской здорового образа городского Центра населения города в т. ч.: профилактики в жизни медицинской Тамбова на 2010 г. - 0,215 соответствии с профилактики. 2009-2011 годы" 2011 г. - 0,365 табелем оснащения. Развитие системы Охват молодежи информирования Подпрограмма города различных слоев "Развитие информационно- населения о вреде профилактической разъяснительной наркомании, медицины" работой по алкоголизма, курения, профилактике токсикомании. алкоголизма, Повышение качества наркомании, подготовки курения, специалистов по токсикомании - вопросам 60%. профилактики вредных Охват привычек. обследованием лиц Приобретение тестов с подозрением на экспресс-диагностики наличие для обследования наркотического пациентов МЛПУ опьянения - 95% "Скорой медицинской помощи" 47. Стабилизация Приобретение 2010-2011 Городская целевая Средства Охват населения, показателей холодильников для программа городского подлежащего заболеваемости хранения "Охрана здоровья бюджета - 0,700, вакцинации вакцино- иммунобиологических населения города в т. ч.: согласно управляемыми препаратов в МЛПУ, Тамбова на 2010 г. - 0,105 Национальному инфекциями на термоконтейнеров для 2009-2011 годы" 2011 г. - 0,595 календарю эпидемиологически перевозки прививок - 100%. безопасном уровне иммунобиологических Подпрограмма Выполнение препаратов, шприцев "Предупреждение и показателей для проведения борьба с социально- экспертной оценки вакцинации, баз значимыми противотуберкулез- данных для заболеваниями" ной работы на 98%. обеспечения работы Отсутствие случаев программного запущенного комплекса туберкулеза легких "Управление при иммунизацией". профилактических Разработка и издание осмотрах. методических Активная материалов по выявляемость профилактике злокачественных туберкулеза для новообразований педагогических работников. Развитие работы по направлениям: "Школа гипертоника", "Липидная школа". Подготовка и издание санитарно- просветительской литературы, памяток, листовок, буклетов 2.1.3 Культура, искусство 48. Обеспечение Поддержка и развитие 2009 Городская целевая Средства Прирост доли Повышение уровня конституционных системы программа городского участников доступа жителей прав жителей города дополнительного "Культура города бюджета - 1,322, культурно- города к культурным на доступ к художественного Тамбова на в т. ч.: досуговых акций и ценностям культурным образования, 2008-2010 годы" 2009 г. - 1,322 любительских ценностям и поддержка молодых объединений в использованию дарований. 2010-2011 Городская целевая Средства сфере культуры и учреждений Поддержка и развитие программа городского искусств; культуры; профессионального и "Культура города бюджета - 6,696, прирост количества достижение самодеятельного Тамбова в т. ч.: посещений качественно нового творчества. (2010-2012 годы)" 2010 г. - 3,236 концертов, состояния культуры Сохранение и развитие 2011 г. - 3,460 выставок, массовых и искусства в городе, культурного Внебюджетные мероприятий и обеспечивающего потенциала города средства - 0,160, праздников реальные Тамбов. в т. ч.: населением города; возможности для Укрепление и развитие 2010 г. - 0,080 увеличение духовно- материально- 2011 г. - 0,080 количества нравственного технической базы учащихся развития населения учреждений сферы учреждений культуры и сферы дополнительного дополнительного художественного образования образования; увеличение числа победителей всевозможных фестивалей и конкурсов 49. Модернизация и Развитие городской 2009 Городская целевая Средства Рост Повышение уровня развитие библиотечной сети. программа областного обеспеченности доступа жителей муниципальных Укрепление "Развитие бюджета - 0,088, жителей города города к культурным библиотек для материально- библиотечного дела в т. ч.: библиотеками на ценностям обеспечения жителям технической базы в городе Тамбове 2009 г. - 0,088 10%. города равного и библиотек. на 2008-2010 годы Средства Количество свободного доступа к Внедрение новых городского отремонтированных информации и информационных бюджета - 1,548, и увеличивших предоставления технологий. в т. ч.: площадь библиотек современного Автоматизация 2009 г. - 1,548 - 9 единиц. качества библиотечных Внебюджетные Количество библиотечного процессов. средства - 0,110, приобретенного обслуживания Совершенствование в т. ч.: библиотечного кадровой политики 2009 - 0,110 оборудования - 440 2010-2011 Городская целевая Средства единиц. программа областного Доля библиотек, "Развитие бюджета - 0,100, оборудованных библиотечного дела в т. ч.: копировально- в городе Тамбове 2010 г. - 0,050 множительной на 2010-2012 годы" 2011 г. - 0,050 техникой - 79%, Средства компьютерной городского техникой - 30 бюджета - 9,579, единиц. в т. ч.: Количество 2010 г. - 1,805 приобретенных 2011 г. - 7,774 книг и брошюр в Внебюджетные печатной и средства - 1,902, электронной в т. ч.: форме - 7800 2010 г. - 0,951 экземпляров 2011 г. - 0,951. 2.1.4 Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт 50. Предоставление Предоставление 2007-2010 Приоритетный Средства Обеспечение Создание молодым семьям, молодым семьям национальный федерального жильем до 2011 благоприятных постоянно социальных выплат на проект "Доступное бюджета - года 653 молодых условий для проживающим в приобретение жилья, в и комфортное 239,800, семей, улучшения городе Тамбове и том числе на уплату жилье - гражданам в т. ч.: в т. ч.: демографической признанным первоначального России", 2007 г. - 7,000 2007 г. - 25 семей ситуации в городе нуждающимися в взноса при получении Федеральная 2008 г. - 8,000 2008 г. - 62 семей Тамбове улучшении ипотечного целевая программы 2009 г. - 147,500 2009 г. - 370 семей жилищных условий, жилищного кредита "Жилище" на 2010 г. - 77,300 2010 г. - 196 семьи государственной и 2002-2010 годы Средства муниципальной Подпрограмма областного поддержки в "Обеспечение бюджета - 93,200, решении жилищной жильем молодых в т. ч.: проблемы семей" 2007 г. -17,500 2008 г. - 20,000 Областная целевая 2009 г. - 38,300 программа 2010 г. - 17,400 "Жилище" на Средства 2007-2010 годы городского Подпрограмма бюджета - 30,900, "Молодежи - в т. ч.: доступное жилье на 2007 г. - 3,500 2007-2010 годы" 2008 г. - 4,000 2009 г. - 13,600 Городская целевая 2010 г. - 9,800 программа Внебюджетные "Молодежи - средства - доступное жилье на 525,100, 2006-2010 годы" в т. ч.: Городская целевая 2007 г. - 42,000 программа 2008 г. - 48,000 "Молодежи - 2009 г. - 285,500 доступное жилье на 2010 г. - 149,600 2008-2010 годы" Городская целевая программа "Молодежи - доступное жилье" на 2009-2010 годы 51. Пропаганда Совершенствование 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение уровня здорового образа материально- программа федерального заболеваемости детей жизни, развитие технической базы "Модернизация бюджета - 3,600, и подростков не менее физической культуры физкультурно- системы в т. ч.: чем на 5%, и спорта у населения оздоровительной и образования города 2007 г. - 1,800 увеличение числа города спортивной работы, Тамбова на 2008 г. - 1,800 занимающихся развитие детско- 2007-2010 годы" Средства физической культурой юношеского спорта Подпрограмма городского и спортом среди "Спорт, бюджета - 5,894, учащихся физкультура и в т. ч.: здоровье на 2007 г. - 2,922 2007-2010 годы" 2008 г. - 2,951 2009 г. - 0,021 52. Создание условий Создание условий для 2009 Городская целевая Средства Увеличение числа Сохранение и для эффективного занятий физической программа городского населения города, укрепление здоровья использования культурой и спортом "Развитие бюджета - 0,287, занимающегося населения города, возможностей среди различных физической в т. ч.: физической повышение интереса к физической культуры категорий населения. культуры и спорта 2009 г. - 0,287 культурой и занятиям физической и спорта во Развитие спорта в городе Тамбове спортом с 18% до культурой и спортом. всестороннем высших достижений. (2008-2010 годы)" 20%, детей - на 900 Развитие физическом и Информационно- человек, количества инфраструктуры для духовном развитии просветительская проводимых занятий массовым личности, деятельность по ежегодно спортом по месту укрепления здоровья развитию физической физкультурно- жительства. и профилактики культуры и спорта. оздоровительных и Укрепление заболеваний, Развитие и укрепление спортивных материально активного материально- мероприятий с 78 технической базы для проведения досуга, технической базы для до 104, занятий физической адаптации к занятий физической спортивных культурой и спортом современной жизни, культурой и спортом площадок с 75 до реализации 79, оборудованных потребностей в спортивных регулярных занятиях площадок по месту физической жительства - с 1 до культурой и спортом 4, количества спортсменов города Тамбова, входящих в состав сборной команды России - 2 человека 53. Обеспечение ДЮСШ 2010-2012 Городская целевая Средства Обеспеченность спортивным программа городского ДЮСШ оборудованием и "Модернизация бюджета - 1,700, соответствующим оснащением. муниципальной в т. ч.: оборудованием до Создание мобильного системы 2010 г. - 0,450 70% компьютерного класса образования города 2011 г. - 1,250 на базе СДЮСШОР Тамбова на N 5. 2010-2012 годы" Обеспечение муниципальных загородных оздоровительных лагерей "Сосновый бор", "Салют" спортивным оборудованием и оснащением 2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда 54. Поддержание Организация 2007-2011 Мероприятия Средства Численность Сохранение оптимального уровня информирования проводятся федерального официально положительных безработицы и населения и Тамбовским бюджета - 43,700, зарегистрированных тенденций в области содействие занятости работодателей о областным в т. ч.: безработных содействия занятости населения ситуации на рынке государственным 2009 г. - 11,700 (человек) населения, снижение труда. учреждением 2010 г. - 15,000 2007 г. - 2168 уровня безработицы Расширение практики "Центр занятости 2011 г. - 17,000 2008 г. - 1566 проведения ярмарок населения города Внебюджетные 2009 г. - 3000 вакансий в целях Тамбова" средства 2010 г. - 3000 повышения совместно с (средства 2011 г. - 2900 эффективности работодателями работодателей) - Уровень использования 15,500, официально вакансий. в т. ч.: зарегистрированной Предоставление 2007 г. - 2,700 безработицы (в % гражданам 2008 г. - 3,400 к экономически государственных услуг 2009 г. - 2,700 активному в поиске подходящей 2010 г. - 3,200 населению) работы, а 2011 г. - 3,500 2007 г. - 1,3 работодателям - в 2008 г. - 1,0 подборе необходимых 2009 г. - 1,8 работников. 2010 г. - 1,9 Организация и 2011 г. - 1,8 развитие общественных работ с учетом расширения объемов и видов временной занятости населения. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Организация временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, членов семей военнослужащих, многодетных и одиноких родителей и др.). Организация временной занятости безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. Осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости, приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Содействие самозанятости безработных граждан. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан 55. Осуществление Обеспечение 2007-2011 Мероприятия Средства - Снижение социальной социальных выплат регулярной выплаты проводятся федерального напряженности, гражданам, пособий по Тамбовским бюджета - поддержание доходов признанным в безработице. областным 312,710, безработных граждан установленном Обеспечение выплаты государственным в т. ч. порядке стипендий в период учреждением 2007 г. - 41,500 безработными профессионального "Центр занятости 2008 г. - 30,010 обучения по населения города 2009 г. - 76,700 направлениям Тамбова" 2010 г. - 83,500 Тамбовского 2011 г. - 81,000 областного государственного учреждения "Центр занятости населения города Тамбова". Обеспечение материальной поддержки в период временной занятости. Обеспечение выплаты материальной помощи безработным гражданам и обучающимся гражданам в период профессионального обучения 2.1.6. Социальная поддержка населения 56. Дополнительные Предоставление 2009-2011 Решение Средства Обеспечение меры поддержки социальной поддержки Тамбовской городского реабилитации отдельных категорий ветеранам Великой городской Думы от бюджета: ветеранов, инвалидов, граждан Отечественной войны 01.10.2009 N 1132 2009 г. - 2,490 пожилых людей для и ветеранам боевых "О дополнительных 2010-2011 гг. адаптации в социум действий, являющихся мерах социальной (финансирование инвалидами, в виде поддержки в рамках оказания им ветеранов Великой бюджетных медицинских и Отечественной ассигнований, социально-бытовых войны и инвалидов утвержденных на услуг боевых действий, соответствующий являющихся год) инвалидами" Средства городского Оказание мер 2009-2011 Решение бюджета - 5,500, Социальная поддержка социальной поддержки Тамбовской в т. ч.: молодых семей, семьям в связи с городской Думы от 2009 г. - 1,900 стимулирование рождением ребенка 30.07.2008 N 707 2010 г. - 1,800 изменений в "О дополнительных 2011 г. - 1,800 демографической мерах социальной Средства ситуации в городе поддержки семей в городского Тамбове связи с рождением бюджета - 10,860, ребенка" в т. ч.: 2009 г. - 1,860 Предоставление мер 2009-2011 Решение 2010 г. - 7,000 Поддержание уровня социальной поддержки Тамбовской 2011 г. - 2,000 жизни граждан отдельным категориям городской Думы от граждан, 25.06.2008 N 670 пользующимся "О дополнительных услугами городского мерах социальной пассажирского поддержки транспорта отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городского пассажирского транспорта" 57. Оказание адресной 2009-2011 Решение Средства Поддержание уровня социальной помощи Тамбовской городского жизни граждан, малоимущим городской Думы от бюджета - 40,249, снижение уровня гражданам и 30.07.2008 N 706 в т. ч.: социального гражданам с доходом, "О положении 2009 г. - 11,749 неравенства, не превышающим "О дополнительных 2010 г. - 14,000 повышение доходов двукратной величины мерах социальной 2011 г. - 14,500 граждан прожиточного помощи для минимума отдельных категорий граждан в городе Тамбове" 58. Социально- 2007-2008 Городская целевая Средства Улучшение психологическая и программа городского физического и экономическая "Модернизация бюджета - 3,936, психологического поддержка детей-сирот системы в т. ч.: здоровья детей-сирот и детей, оставшихся образования города 2007 г. - 1,968 и детей, оставшихся без попечения на 2007-2010 годы" 2008 г. - 1,968 без попечения родителей. Подпрограмма Внебюджетные родителей "Социальная средства - 0,062, защита детей, в т. ч.: требующих особой 2007 г. - 0,031 заботы на 2008 г. - 0,031 2007-2010 годы" 2.1.7. Формирование высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма. 59. Совершенствование Совершенствование 2009 Городская целевая Объем Увеличение к Повышение и развитие системы, процесса программа финансирования 2011 г.: толерантности, обеспечивающей патриотического "Патриотическое программы - школьных музеев - проявление активной целенаправленное воспитания. воспитание 0,129, до 15 единиц; гражданской позиции формирование у Развитие научно- горожан на в т. ч.: выставок горожан, горожан высокой теоретических, 2007-2010 годы" 2009 г. - 0,129 патриотической утверждение в социальной методических основ Средства направленности - сознании молодого активности, патриотического городского до 7 шт.; поколения гражданственности и воспитания. бюджета - 0,129, фестивалей и патриотических патриотизма, чувства Проведение в т. ч. - 2009 г. - конкурсов ценностей, взглядов; гордости и верности мероприятий в рамках 0,129 патриотической проявление готовности своему Отечеству, месячника оборонно- тематики - до 5 шт.; к выполнению городу, готовности к массовой работы по проведенных гражданского долга и выполнению своего укреплению имиджа военно-спортивных конституционных гражданского долга и защитника Отечества. игр - до 4 шт.; обязанностей по конституционных Информационное прошедших курсы защите интересов обязанностей обеспечение в области повышения Родины; патриотического квалификации - 20 повышение воспитания. чел.; ответственности за Совершенствование выпуска брошюр, сохранение и рост материально- методических духовного, технической базы пособий, национального, базовых сборников, культурного и муниципальных творческих работ экономического образовательных патриотической потенциала родного учреждений по направленности - 5 города и страны патриотическому шт.; воспитанию число обучающихся, прошедших подготовку в оборонно- спортивных профильных лагерях - до 400 человек 2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова 60. Совершенствование Строительство 2009-2012 Городская целевая Объем Совершенствование организации подземного программа финансирования - организации движения движения транспорта пешеходного перехода "Повышение 121,500, транспорта и и пешеходов в городе через проезжую часть безопасности в т. ч.: пешеходов в городе Тамбове ул. Советской и ул. дорожного 2009 г. - 91,500 Тамбове Октябрьской. движения в городе 2010 г. - 15,000 Устройство Тамбове на 2011 г. - 15,000 ограничивающих 2009-2012 годы" Средства пешеходных федерального перильных ограждений бюджета - 76,500, в соответствии с в т. ч.: требованиями ГОСТ Р 2009 г. - 76,500 52289-2004. Средства Разработка проектно- городского сметной документации бюджета - 45,000, на строительство и в т. ч.: реконструкцию дорог 2009 г. - 15,000 города Тамбова. 2010 г. - 15,000 Нанесение 2011 г. - 15,000 горизонтальной дорожной разметки. Установка системы видеонаблюдения. Введение светофорного регулирования на перекрестках города. Устройство резинокордовых настилов на железнодорожных переездах. Подготовка проектно- сметной документации на ремонт мостов и путепроводов 2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры 2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда 61. Создание безопасных Проведение 2009-2011 Городская адресная Всего по Проведение Улучшение условий и благоприятных капитального ремонта программа программе - капитального проживания граждан, условий для многоквартирных капитального 760,940, ремонта 207 улучшение проживания граждан домов города Тамбова ремонта в т. ч.: многоквартирных эксплутационных многоквартирных 2009 г. - 677,740 домов характеристик домов города 2010 г. - 41,600 многоквартирных Тамбова на 2011 г. - 41,600 домов, восстановление 2009-2011 годы в т. ч.: степени износа Федеральный отремонтированных бюджет - 674,879, домов на 15-20% в т. ч.: 2009 г. - 600,879 2010 г. - 37,000 2011 г. - 37,000 Областной бюджет - 23,043, в т. ч.: 2009 г. - 20,543 2010 г. - 1,250 2011 г. - 1,250 Городской бюджет - 23,043, в т. ч.: 2009 г. - 20,543 2010 г. - 1,250 2011 г. - 1,250 Внебюджетные средства - 39,975, в т. ч.: 2009 г. - 35,775 2010 г. - 2,100 2011 г. - 2,100 62. Снос и Снижение площади 2009-2011 Федеральная Средства Ввод в Освобождение реконструкция ветхих и аварийных целевая программа федерального эксплуатацию земельных участков, ветхих жилых домов, строений в городе. "Жилище" на бюджета - 69,349, жилья за счет всех занятых ветхими расселение Снос и реконструкция 2002-2010 годы в т. ч.: источников жилыми домами, под жителей, многоквартирных 2007 г. - 68,100 финансирования - новое строительство; проживающих в домов в центральной Областная целевая 2009 г. - 1,249 1303,8 тыс. кв. м переселение граждан ветхом и аварийном части города. программа Областной общей площади, из ветхого и жилищном фонде Переселение граждан "Переселение бюджет - 20,410, в том числе: аварийного города Тамбова из ветхого и граждан из ветхого в т. ч.: 2007 г. - 237 тыс. жилищного фонда; аварийного и аварийного 2007 г. - 10,000 кв. м сохранение и жилищного фонда жилищного фонда 2008 г. - 10,000 2008 г. - 260,2 тыс. реконструкция зданий, на период 2009 г. - 0,410 кв. м являющихся 2003-2010" Средства 2009 г. - 261,6 тыс. памятниками истории и городского кв. м культуры Муниципальная бюджета - 12,849 2010 г. - 300 тыс. адресная программа в т. ч.: кв. м сноса и 2009 г. - 2,149 2011 г. - 305 тыс. реконструкции 2010 г. - 5,700 кв. м многоквартирных 2011 г. - 5,000 домов в центральной части города Тамбова на 2007-2017 годы 2.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 63. Повышение качества Модернизация 2007-2011 Федеральная Всего средств - Снижение общего Повышение качества услуг жилищно- объектов целевая программа 922,572, износа основных предоставляемых коммунального коммунальной "Жилище" в т. ч.: фондов потребителям хозяйства, инфраструктуры. Федеральная 2007 г. - 100,493 коммунального коммунальных услуг, сопровождающееся Строительство сетей адресная 2009 г. - 202,568 сектора до уровня снижение общего оптимизацией внешнего инженерного инвестиционная 2010 г. - 350,000 2007 г. - 58% износа основных тарифов для обеспечения жилых программа 2011 г. - 269,511 2008 г. - 55% фондов коммунального населения кварталов в границах Областная целевая Средства 2009 г. - 53% сектора, увеличение улиц М.Горького, программа федерального 2010 г. - 52% объемов жилищного Набережной, "Жилище" на бюджета - 2011 г. - 50% строительства Лермонтовской, 2007-2010 гг. 174,652, К.Маркса. Областная целевая в т. ч.: программа 2007 г. - 0,550 "Жилище на 2009 г. - 50,200 2009-2011 гг. 2010 г. - 70,000 Областная адресная 2011 г. - 53,902 инвестиционная Средства программа областного бюджета - 207,180, в т. ч.: 2007 г. - 99,943 2009 г. - 32,896 2010 г. - 42,000 2011 г. - 32,341 Средства городского бюджета - 27,617, в т. ч.: 2009 г. -9,032 2010 г. - 10,500 2011 г. - 8,085 Внебюджетные средства - 513,123, в т. ч.: 2009 г. - 110,440 2010 г. - 227,500 2011 г. - 175,183 64. Строительство станции 2007 Программа Всего Повышение качества обезжелезивания комплексного (внебюджетные питьевой воды водозаборного узла развития систем средства) - N 7 в с. Татаново коммунальной 210,790, Тамбовской области инфраструктуры в. т. ч.: города Тамбова на 2007 г. - 148,200 период 2006-2007 и до 2010 гг. Окончание строительства 2009-2010 Собственные и 2009 г. - 52,706 водозаборного узла привлеченные 2010 г. - 9,884 N 7 в с. Татаново и средства ОАО строительство "ТКС" водовода от него 65. Строительство 2007 Программа Внебюджетные Повышение распределительных и комплексного источники надежности трансформаторных развития систем финансирования электроснабжения подстанций для коммунальной всего - 63,500, города, оптимизация электроснабжения инфраструктуры в т. ч.: параметров микрорайона города Тамбова на 2007 г. - 63,500 электросети, "Центральный" в период 2006-2007 и направленных на городе Тамбове до 2010 гг. энергосбережение и эффективное использование энергетических ресурсов 66. Строительство цеха 2007 Программа Всего Снижение механического комплексного (внебюджетные экологического риска обезвоживания осадка развития систем средства) - 33,500, коммунальной в т. ч.: инфраструктуры 2007 г. - 33,500 города Тамбова на период 2006-2007 и до 2010 гг. 67. Создание 2007 Программа Всего Снижение издержек, автоматизированной комплексного (внебюджетные увеличение отпуска информационно- развития систем источники) - электроэнергии, измерительной системы коммунальной 25,300, уменьшение времени коммерческого учета инфраструктуры в т. ч.: определения места электрической энергии города Тамбова на 2007 г. - 18,900 повреждения (АИИС КУЭ) период 2006-2007 и до 2010 гг. Установка 2011 Собственные 2011 г. - 6,400 телемеханики в системе инвестиционные городского вложения ОАО электроснабжения "ТКС" 68. Разработка и принятие 2009 Реализация в Средства Установление правил правил рамках текущей городского землепользования и землепользования и деятельности бюджета - 6,200, застройки города застройки города, администрации в т. ч.: создание города Тамбова 2009 г. - 6,200 информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 69. Строительство 2009 Областная адресная Всего - 36,500, Развитие микрорайона сооружений и сетей инвестиционная в т. ч.: "Московский" инженерной программа 2009 г. - 36,500, инфраструктуры Софинансирование в т. ч.: микрорайона из городского областной "Московский" в бюджета бюджет границах улиц 2009 г. - 36,000, Агапкина, городской Мичуринской, бюджет 2009 г. - Чичерина, Северо- 0,500 Западной 70. Строительство и 2009 Привлечение Всего Улучшение реконструкция средств кредитных (внебюджетные газоснабжения города объектов газификации организаций, средства) - (ОАО собственные 18,966, "Тамбовоблгаз", инвестиционные в т. ч.: ООО вложения. 2009 г. - 18,966 "Тамбоврегионгаз") 71. Реконструкция 2010-2011 Привлечение Всего Дополнительный Приведение газового системы средств кредитных (внебюджетные отпуск хозяйства в газопотребления, узлов организаций, средства) - электрической соответствии с учета тепловой собственные 117,103, энергии - 170 млн. ПБ 12-529-03 энергии, кислотно- инвестиционные в т. ч.: кВтч. щелочного отделения вложения 2010 г. - 57,103 мазутного хозяйства, 2011 г. - 60,000 строительство градирни N 2, главного паропровода 2-й очереди Тамбовской ТЭЦ 2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры 72. Развитие городского Приобретение нового 2007-2011 Реализация в Всего средств на Приобретение 14 Достижение электрического подвижного состава. рамках текущей реализацию троллейбусов стабильной, транспорта Модернизация деятельности мероприятий - устойчивой работы контактно-кабельной администрации 79,000, городского сети и тяговых города Тамбова. в т. ч.: общественного подстанций. Постановление 2007 г. - 1,000 транспорта Внедрение системы администрации 2009 г. - 78,000 диспетчерского Тамбовской Средства управления на базе области от федерального GPS-навигации. 04.09.2009 N 1064 бюджета - 46,500, Внедрение системы "О внесении в т. ч.: автоматической изменений в 2009 г. - 46,500 системы проезда распределение Средства федеральных городского средств по бюджета - 31,500, областным в т. ч. заказчикам и 2009 г. - 31,500 муниципальным Внебюджетные образованиям на средства - 1,000, приобретение в т. ч.: автотранспортных 2007 г. - 1,000 средств для обеспечения транспортного обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, а также коммунальной техники" 73. Развитие Организация 2007-2011 Субвенции из Всего средств - Объем производства Развитие транспортной авиационного пассажирских областного 63,264, парных рейсов в инфраструктуры. транспортного авиарейсов в городе бюджета в т. ч.: год: Повышение сообщения Тамбове 2007 г. - 13,264 2007 г. - 256 мобильности 2009 г. - 20,000 2008 г. - 267 населения. Сохранение 2010 г. - 15,000 2009 г. - 434 и создание 29 новых 2011 г. - 15,000 2010 г. - 434 рабочих мест Средства 2011 г. - 434 областного бюджета, всего - 60,639, в т. ч.: 2007 г. - 10,639 2009 г. - 20,000 2010 г. - 15,000 2011 г. - 15,000 Внебюджетные средства - 2,625, в т. ч.: 2007 г. - 2,625 74. Развитие сети Реконструкция и 2007-2011 Реализация Всего средств на Повышение качества автомобильных ремонт дорожного мероприятий в реализацию дорожной сети. дорог города, покрытия городских рамках текущей мероприятий - Поддержание обеспечение дорог, капитальный деятельности 1241,301, городских дорог в транспортной ремонт и администрации в т. ч.: процессе эксплуатации доступности всех реконструкция города Тамбова за 2007 г. - 344,951 в надлежащем районов города искусственных счет всех 2008 г. - 231,150 состоянии. Улучшение сооружений (мостов и источников 2009 г. - 301,600 экологической путепроводов) финансирования 2010 г. - 181,800 обстановки на 2011 г. - 181,800 отремонтированных Областная целевая Из них: улицах в результате программа Средства повышения качества "Повышение федерального содержания проезжей безопасности бюджета - части дорог и дорожного 292,801, тротуаров движения в в т. ч.: Тамбовской 2007 г. - 150,163 области на 2006- 2008 г. - 75,038 2012 годы" 2009 г. - 67,600 Средства Областная целевая областного программа бюджета - совершенствования 113,600, и развития сети в т. ч.: автомобильных 2007 г. - 7,600 дорог Тамбовской 2008 г. - 78,000 области на 2009 г. - 28,000 2009-2015 годы Средства городского бюджета - 833,950, в т. ч.: 2007 г. - 186,238 2008 г. - 78,112 2009 г. - 206,000 2010 г. - 181,800 2011 г. - 181,800 Внебюджетные средства - 0,950, в т. ч.: 2007 г. - 0,950 75. Установка 2007-2009 Привлечение Внебюджетные Сокращение расходов асфальтобетонного средств кредитных средства - 39,900, на транспортировку завода "TELTOMAT" организаций, в т. ч.: асфальтовых смесей, производства собственные 2007 г. - 20,000 улучшение качества Германия с битумным инвестиционные 2008 г. - 9,900 дорожного покрытия. хранилищем и вложения 2009 г. - 10,000 Снижение вредного площадкой для влияния на атмосферу складирования щебня и окружающую среду на ООО "Агропромдорстрой" 2.3. Развитие институтов гражданского общества 76. Усиление процессов Организация и 2007-2011 Реализация в Финансирование Повышение уровня городской проведение рамках текущей будет информированности интеграции и общественных деятельности производиться администрацией расширение зоны приемных, семинаров- администрации исходя из города Тамбова общественной совещаний, "круглых города возможностей населения города о ответственности в столов" и других городского приоритетных темах и процессе совместных мероприятий, бюджета проблемах; действий и участия направленных на привлечение населения городского формирование к принятию социально сообщества в эффективных значимых решений на управлении городом механизмов всех уровнях взаимодействия организации администрации города городского Тамбова и городской сообщества; общественности. увеличение количества Мониторинг участников в общественного мнения общегородских и по важнейшим социально значимых вопросам мероприятиях жизнедеятельности города. Создание и обеспечение работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Создание и деятельность общественного совета и советов территорий при администрации города Тамбова. Создание Совета директоров при администрации города Тамбова ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к решению Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280 Объемы и источники финансирования Таблица 3.1. Источники финансирования мероприятий и проектов Программы, млн. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | в % к | | | | | | | итогу ----------------------------------------------------------------------------------------------- Всего 22279,429 2134,432 1028,116 10887,899 4493,110 3735,872 100 Федеральный 3127,327 288,613 118,348 1327,447 1015,017 377,902 14,0 бюджет, в т. ч. капитальные 2774,590 224,161 59,400 1255,667 939,992 295,370 12,4 вложения НИОКР 352,737 64,452 58,948 71,780 75,025 82,532 1,6 прочие расходы 0 0 0 0 0 0 Областной 817,496 172,397 126,721 227,260 180,757 110,361 3,7 бюджет Муниципальный 1293,007 209,827 151,278 345,722 294,833 291,347 5,8 бюджет Внебюджетные 17041,599 1463,595 631,769 8987,470 3002,503 2956,262 76,5 средства ----------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3.2. Объемы и источники финансирования по разделам Программы, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Общая | в том числе за счет средств: п/п | разделов, годы | сумма |---------------------------------------------------------- | | | городского | областного | федерального | Внебюджетных | | | бюджета | бюджета | бюджета | источников ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Развитие 16546,471 42,391 121,420 993,800 15388,860 экономического потенциала города - всего 2007 1114,759 2,000 0,000 0,000 1112,759 2008 550,328 2,380 0,000 0,000 547,948 2009 8600,172 12,602 9,750 109,800 8468,020 2010 3309,782 12,647 50,050 695,000 2552,085 2011 2971,430 12,762 61,620 189,000 2708,048 1.1. Промышленность и 3707,471 0 121,420 993,800 2592,251 инновации - всего 2007 278,799 0,000 0,000 0,000 278,799 2008 318,948 0,000 0,000 0,000 318,948 2009 1391,921 0,000 9,750 109,800 1272,371 2010 1295,135 0,000 50,050 695,000 550,085 2011 422,668 0,000 61,620 189,000 172,048 1.2. Развитие малого и 5196,544 0,895 0,000 0,000 5195,649 среднего предпринимательства - всего 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 5195,879 0,230 0,000 0,000 5195,649 2010 0,275 0,275 0,000 0,000 0,000 2011 0,390 0,390 0,000 0,000 0,000 1.3. Развитие 7521,960 0,000 0,000 0,000 7521,960 потребительского рынка и сферы услуг - всего 2007 790,960 0,000 0,000 0,000 790,960 2008 193,000 0,000 0,000 0,000 193,000 2009 2000,000 0,000 0,000 0,000 2000,000 2010 2002,000 0,000 0,000 0,000 2002,000 2011 2536,000 0,000 0,000 0,000 2536,000 1.4. Природопользование 120,496 41,496 0,000 0,000 79,000 и охрана окружающей среды - всего 2007 45,000 2,000 0,000 0,000 43,000 2008 38,380 2,380 0,000 0,000 36,000 2009 12,372 12,372 0,000 0,000 0,000 2010 12,372 12,372 0,000 0,000 0,000 2011 12,372 12,372 0,000 0,000 0,000 2. Повышение качества 5732,958 1250,616 696,076 2133,527 1652,739 жизни жителей города - всего 2007 1019,673 207,827 172,397 288,613 350,836 2008 477,788 148,898 126,721 118,348 83,821 2009 3287,727 333,120 217,510 1217,647 519,450 2010 1183,328 282,186 130,707 320,017 450,418 2011 764,442 278,585 48,741 188,902 248,214 2.1. Социальная сфера - 2011,514 314,957 235,204 875,346 586,007 всего 2007 197,765 21,589 44,215 69,800 62,161 2008 226,738 70,786 38,721 43,310 73,921 2009 879,639 57,196 79,661 451,219 291,563 2010 522,241 82,936 72,457 213,017 153,831 2011 185,131 82,450 0,150 98,000 4,531 2.1.1. Образование - всего 332,949 55,004 97,177 175,638 5,130 2007 3,448 2,988 0,460 0,000 0,000 2008 29,594 23,998 0,466 0,000 5,130 2009 183,232 3,667 41,144 138,421 0,000 2010 102,319 10,095 55,007 37,217 0,000 2011 14,356 14,256 0,100 0,000 0,000 2.1.2. Здравоохранение - 199,943 93,863 44,639 23,398 38,043 всего 2007 73,396 10,211 26,255 19,500 17,430 2008 76,984 37,869 18,255 3,500 17,360 2009 7,403 3,623 0,129 0,398 3,253 2010 19,750 19,750 0,000 0,000 0,000 2011 22,410 22,410 0,000 0,000 0,000 2.1.3. Культура и искусство - 21,505 19,145 0,188 0,000 2,172 всего 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 3,068 2,870 0,088 0,000 0,110 2010 6,122 5,041 0,050 0,000 1,031 2011 12,315 11,234 0,050 0,000 1,031 2.1.4. Поддержка молодежи 900,481 38,781 93,200 243,400 525,100 города; физическая культура и спорт - всего 2007 74,722 6,422 17,500 8,800 42,000 2008 84,751 6,951 20,000 9,800 48,000 2009 485,208 13,908 38,300 147,500 285,500 2010 254,550 10,250 17,400 77,300 149,600 2011 1,250 1,250 0,000 0,000 0,000 2.1.5. Занятость населения и 371,910 0,000 0,000 356,410 15,500 развитие рынка труда - всего 2007 44,200 0,000 0,000 41,500 2,700 2008 33,410 0,000 0,000 30,010 3,400 2009 91,100 0,000 0,000 88,400 2,700 2010 101,700 0,000 0,000 98,500 3,200 2011 101,500 0,000 0,000 98,000 3,500 2.1.6. Социальная поддержка 63,097 63,035 0,000 0,000 0,062 населения - всего 2007 1,999 1,968 0,000 0,000 0,031 2008 1,999 1,968 0,000 0,000 0,031 2009 17,999 17,999 0,000 0,000 0,000 2010 22,800 22,800 0,000 0,000 0,000 2011 18,300 18,300 0,000 0,000 0,000 2.1.7. Формирование 0,129 0,129 0,000 0,000 0,000 высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма - всего 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,129 0,129 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.8. Общественная 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000 безопасность населения города Тамбова - всего 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000 2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 2.2. Развитие базовой 3721,444 935,659 460,872 1258,181 1066,732 общественной инфраструктуры - всего 2007 821,908 186,238 128,182 218,813 288,675 2008 251,050 78,112 88,000 75,038 9,900 2009 1408,088 275,924 137,849 766,428 227,887 2010 661,087 199,250 58,250 107,000 296,587 2011 579,311 196,135 48,591 90,902 243,683 2.2.1. Жилищное 863,548 35,892 43,453 744,228 39,975 строительство и капитальный ремонт жилищного фонда - всего 2007 78,100 0,000 10,000 68,100 0,000 2008 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 2009 681,548 22,692 20,953 602,128 35,775 2010 47,300 6,950 1,250 37,000 2,100 2011 46,600 6,250 1,250 37,000 2,100 2.2.2. Развитие инженерной 1434,431 34,317 243,180 174,652 982,282 инфраструктуры и развитие жилищно- коммунального хозяйства - всего 2007 364,593 0,000 99,943 0,550 264,100 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 316,940 15,732 68,896 50,200 182,112 2010 416,987 10,500 42,000 70,000 294,487 2011 335,911 8,085 32,341 53,902 241,583 2.2.3. Развитие транспортной 1423,465 865,450 174,239 339,301 44,475 инфраструктуры - всего 2007 379,215 186,238 18,239 150,163 24,575 2008 241,050 78,112 78,000 75,038 9,900 2009 409,600 237,500 48,000 114,100 10,000 2010 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000 2011 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000 2.3. Развитие институтов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 гражданского общества - всего 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Итого по программе - 22279,429 1293,007 817,496 3127,327 17041,599 всего 2007 2134,432 209,827 172,397 288,613 1463,595 2008 1028,116 151,278 126,721 118,348 631,769 2009 10887,899 345,722 227,260 1327,447 8987,470 2010 4493,110 294,833 180,757 1015,017 3002,503 2011 3735,872 291,347 110,361 377,902 2956,262 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3.3. Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- N | Наимено-|Всего | Городской| Областной |Федеральный |Внебюд- | вание |финансовых| бюджет | бюджет |бюджет |жетные | меропри-|средств | | | |источники | ятия | | | | |финан- | | | | | |сирования ---------------------------------------------------------------------- ВСЕГО 7244,016 1092,470 817,496 3127,327 2206,723 2007 731,360 203,675 172,397 288,613 66,675 2008 464,526 145,597 126,721 118,348 73,860 2009 3284,844 295,534 227,260 1327,447 1434,603 2010 1843,550 227,625 180,757 1015,017 420,101 2011 919,736 219,989 110,361 377,902 211,484 1. Развитие экономического потенциала города 1.1. Промышленность и инновации Всего 2178,545 0,000 121,420 993,800 1063,325 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 1116,375 0,000 9,750 109,800 996,825 2010 781,800 0,000 50,050 695,000 36,750 2011 280,370 0,000 61,620 189,000 29,750 10. Техническое перевооружение и реконструкция ФГУП "Опытный завод "Тамбоваппарат" Всего 175,875 0,000 0,000 140,700 35,175 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 50,875 0,000 0,000 40,700 10,175 2010 56,250 0,000 0,000 45,000 11,250 2011 68,750 0,000 0,000 55,000 13,750 11. Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" Всего 126,000 0,000 0,000 87,600 38,400 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 28,000 0,000 0,000 19,600 8,400 2010 52,000 0,000 0,000 38,000 14,000 2011 46,000 0,000 0,000 30,000 16,000 12. Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Тамбовский завод "Ревтруд" Всего 91,400 0,000 0,000 69,000 22,400 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 39,900 0,000 0,000 29,000 10,900 2010 51,500 0,000 0,000 40,000 11,500 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18. Реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки воздуха для систем коллективной защиты на основе современных технологий на ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Всего 59,000 0,000 0,000 59,000 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 14,000 0,000 0,000 14,000 0,000 2010 16,000 0,000 0,000 16,000 0,000 2011 29,000 0,000 0,000 29,000 0,000 19. Техническое перевооружение производственного участка по выпуску регенеративных продуктов на ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Всего 137,500 0,000 0,000 137,500 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000 2010 56,000 0,000 0,000 56,000 0,000 2011 75,000 0,000 0,000 75,000 0,000 20. Организация серийного производства колесных сельскохозяйственных тракторов на ЗАО "Агротехмаш" Всего 1588,770 0,000 121,420 500 967,350 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 977,100 0,000 9,750 0,000 967,350 2010 550,050 0,000 50,050 500,000 0,000 2011 61,620 0,000 61,620 0,000 0,000 2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова 2.1. Социальная сфера 2.1.1. Образование Всего 309,387 31,442 97,177 175,638 5,130 2007 2,424 1,964 0,460 0,000 0,000 2008 28,547 22,951 0,466 0,000 5,130 2009 183,232 3,627 41,144 138,421 0,000 2010 94,044 1,820 55,007 37,217 0,000 2011 1,180 1,080 0,100 0,000 0,000 25. Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова Всего 0,910 0,710 0,200 0,000 0,000 2007 0,356 0,256 0,100 0,000 0,000 2008 0,554 0,454 0,100 0,000 0,000 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26. Модернизация системы управления образованием Всего 0,571 0,371 0,200 0,000 0,000 2007 0,112 0,012 0,100 0,000 0,000 2008 0,449 0,349 0,100 0,000 0,000 2009 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27. Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности в муниципальных образовательных учреждениях; материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений Всего 21,304 21,178 0,126 0,000 0,000 2007 0,362 0,302 0,060 0,000 0,000 2008 20,463 20,397 0,066 0,000 0,000 2009 0,479 0,479 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28. Создание единой образовательной информационной среды, оснащение компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть Интернет Всего 8,847 3,317 0,400 0,000 5,130 2007 1,594 1,394 0,200 0,000 0,000 2008 7,081 1,751 0,200 0,000 5,130 2009 0,172 0,172 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31. Поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих современные модели образования. Проведение муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно-практических конференций. Обеспечение участия обучающихся в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах соревнованиях, научно-практических конференциях и др. Всего 2,100 1,900 0,200 0,000 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,920 0,820 0,100 0,000 0,000 2011 1,180 1,080 0,100 0,000 0,000 36. Разработка проектно-сметной документации и строительство социально-культурного центра по ул. Цветочной/Мордасовой N 6/20 в ТСЖ "Радужное" Всего 275,655 3,966 96,051 175,638 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 182,531 2,966 41,144 138,421 0,000 2010 93,124 1,000 54,907 37,217 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.2. Здравоохранение Всего 156,268 50,248 44,639 23,398 37,983 2007 72,206 9,051 26,255 19,500 17,400 2008 76,668 37,583 18,255 3,500 17,330 2009 7,394 3,614 0,129 0,398 3,253 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39. Развитие материально-технической базы МЛПУ. Совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Улучшение стационарной медицинской помощи Всего 70,021 42,340 8,000 8,000 11,681 2007 29,429 7,809 8,000 8,000 5,620 2008 36,600 31,050 0,000 0,000 5,550 2009 3,992 3,481 0,000 0,000 0,511 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38. Вакцинопрофилактика Всего 19,217 0,690 4,129 14,398 0,000 2007 13,120 0,120 2,000 11,000 0,000 2008 5,570 0,570 2,000 3,000 0,000 2009 0,527 0,000 0,129 0,398 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове Всего 8,972 3,652 5,000 0,000 0,320 2007 2,828 0,168 2,500 0,000 0,160 2008 6,144 3,484 2,500 0,000 0,160 2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40. Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека Всего 2,977 0,052 0,600 1,000 1,325 2007 1,426 0,026 0,300 0,500 0,600 2008 1,426 0,026 0,300 0,500 0,600 2009 0,125 0,000 0,000 0,000 0,125 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42. Профилактика внутрибольничных инфекций Всего 49,578 1,741 23,180 0,000 24,657 2007 22,983 0,373 11,590 0,000 11,020 2008 23,978 1,368 11,590 0,000 11,020 2009 2,617 0,000 0,000 0,000 2,617 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43. Здоровый ребенок Всего 5,503 1,773 3,730 0,000 0,000 2007 2,420 0,555 1,865 0,000 0,000 2008 2,950 1,085 1,865 0,000 0,000 2009 0,133 0,133 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.3. Культура, искусство Всего 13,327 11,127 0,188 0,000 2,012 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 1,746 1,548 0,088 0,000 0,110 2010 2,806 1,805 0,050 0,000 0,951 2011 8,775 7,774 0,050 0,000 0,951 49. Модернизация и развитие муниципальных библиотек для обеспечения жителям города равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания Всего 13,327 11,127 0,188 0,000 2,012 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 1,746 1,548 0,088 0,000 0,110 2010 2,806 1,805 0,050 0,000 0,951 2011 8,775 7,774 0,050 0,000 0,951 2.1.4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт Всего 898,494 36,794 93,200 243,400 525,100 2007 74,722 6,422 17,500 8,800 42,000 2008 84,751 6,951 20,000 9,800 48,000 2009 484,921 13,621 38,300 147,500 285,500 2010 254,100 9,800 17,400 77,300 149,600 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита Всего 889,000 30,900 93,200 239,800 525,100 2007 70,000 3,500 17,500 7,000 42,000 2008 80,000 4,000 20,000 8,000 48,000 2009 484,900 13,600 38,300 147,500 285,500 2010 254,100 9,800 17,400 77,300 149,600 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51. Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной спортивной работы, развитие детско-юношеского спорта Всего 9,494 5,894 0,000 3,600 0,000 2007 4,722 2,922 0,000 1,800 0,000 2008 4,751 2,951 0,000 1,800 0,000 2009 0,021 0,021 0,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда Всего 371,910 0,000 0,000 356,410 15,500 2007 44,200 0,000 0,000 41,500 2,700 2008 33,410 0,000 0,000 30,010 3,400 2009 91,100 0,000 0,000 88,400 2,700 2010 101,700 0,000 0,000 98,500 3,200 2011 101,500 0,000 0,000 98,000 3,500 54. Содействие занятости граждан, ищущих работу Всего 59,2 0,000 0,000 43,7 15,500 2007 2,7 0,000 0,000 0,000 2,700 2008 3,4 0,000 0,000 0,000 3,400 2009 14,4 0,000 0,000 11,700 2,700 2010 18,2 0,000 0,000 15,000 3,200 2011 20,5 0,000 0,000 17,000 3,500 55. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными Всего 312,710 0,000 0,000 312,710 0,000 2007 41,500 0,000 0,000 41,500 0,000 2008 30,010 0,000 0,000 30,010 0,000 2009 76,700 0,000 0,000 76,700 0,000 2010 83,500 0,000 0,000 83,500 0,000 2011 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000 2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова Всего 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000 2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 60. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Тамбове Всего 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000 2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда Всего 863,548 35,892 43,453 744,228 39,975 2007 78,100 0,000 10,000 68,100 0,000 2008 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 2009 681,547 22,692 20,953 602,128 35,775 2010 47,300 6,950 1,250 37,000 2,100 2011 46,600 6,250 1,250 37,000 2,100 61. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова Всего 760,940 23,043 23,043 674,879 39,975 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 677,740 20,543 20,543 600,879 35,775 2010 41,600 1,250 1,250 37,000 2,100 2011 41,600 1,250 1,250 37,000 2,100 62. Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе. Снос и реконструкция многоквартирных домов в центральной части города. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Всего 14,459 12,849 20,410 1,249 0,000 2007 0,000 0,000 10,000 68,100 0,000 2008 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 2009 3,759 2,149 0,410 1,249 0,000 2010 5,700 5,700 0,000 0,000 0,000 2011 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Всего 959,072 28,117 243,180 174,652 513,123 2007 100,493 0,000 99,943 0,550 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 239,068 9,532 68,896 50,200 110,440 2010 350,000 10,500 42,000 70,000 227,500 2011 269,511 8,085 32,341 53,902 175,183 63. Строительство сетей внешнего инженерного обеспечения жилых кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской, К.Маркса Всего 922,572 27,617 207,180 174,652 513,123 2007 100,493 0,000 99,943 0,550 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 202,568 9,032 32,896 50,200 110,440 2010 350,000 10,500 42,000 70,000 227,500 2011 269,511 8,085 32,341 53,902 175,183 69. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры микрорайона "Московский" в границах улиц Агапкина, Мичуринской, Чичерина, Северо-Западной Всего 36,500 0,500 36,000 0,000 0,000 2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 36,500 0,500 36,000 0,000 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры Всего 1371,965 853,850 174,239 339,301 4,575 2007 359,215 186,238 18,239 150,163 4,575 2008 231,150 78,112 78,000 75,038 0,000 2009 388,000 225,900 48,000 114,100 0,000 2010 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000 2011 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000 72. Приобретение нового подвижного состава Всего 67,400 19,900 0,000 46,500 1,000 2007 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 66,400 19,900 0,000 46,500 0,000 2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73. Организация пассажирских авиарейсов в городе Тамбове Всего 63,264 0,000 60,639 0,000 2,625 2007 13,264 0,000 10,639 0,000 2,625 2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2009 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 2010 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 2011 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000 74. Реконструкция и ремонт дорожного покрытия городских дорог, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений (мостов и путепроводов) Всего 1241,301 833,950 113,600 292,801 0,950 2007 344,951 186,238 7,600 150,163 0,950 2008 231,150 78,112 78,000 75,038 0,000 2009 301,600 206,000 28,000 67,600 0,000 2010 181,800 181,800 0,000 0,000 0,000 2011 181,800 181,800 0,000 0,000 0,000 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к решению Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280 Таблицы к главе 6 "Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы" Таблица 5.1. Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год ---------------------------------------------------------------------- Доходы 2888,0 3966,5 4467,5 3924,3 4203,2 Налоговые и 1626,1 2072,2 2438,6 2620,0 2733,2 неналоговые доходы Безвозмездные 1126,0 1878,5 2001,8 1280,8 1445,1 перечисления в рамках межбюджетных отношений Прочие 0 15,8 27,1 23,5 24,9 безвозмездные поступления Налоговые 18,27 19,93 21,70 21,87 22,56 поступления в местный бюджет от реализации программы Расходы 3095,2 4019,6 4711,4 4156,1 4445,2 ---------------------------------------------------------------------- Таблица 5.2. Эффективность программных мероприятий ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|