Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 23.12.2009 № 1280РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Четвертый созыв Семьдесят восьмое заседание РЕШЕНИЕ 23.12.2009 г. Тамбов N 1280 О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы" Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы", внесенный главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Уставом города Тамбова, решением Тамбовской городской Думы от 15.05.2009 N 997 "Об отчете главы администрации города Тамбова по итогам работы за 2008 год и отчете об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы" за 2008 год", с учетом заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету, Тамбовская городская Дума решила: 1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы" (газета "Наш город Тамбов", 2007, 27 июля, 30 июля) следующие изменения: 1) в наименовании решения цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 2) в преамбуле решения цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 3) в пункте 1 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 4) в пункте 2 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 5) в наименовании комплексной программы социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 6) в паспорте комплексной программы социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы цифры "2010" заменить цифрами "2011"; а) в позиции "Наименование Программы" цифры "2010" заменить цифрами "2011"; б) в позиции "Основной разработчик Программы" слова "Комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова" заменить словами "Комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова"; в) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2010" заменить цифрами "2011"; г) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет: средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%); средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%); средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007 млн. руб. (5,8%); внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%). Объем реализации Программы на I этапе (2007-2008) составляет 3162,548 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе (2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей."; д) в позиции "Система организации контроля за исполнением Программы" слова "комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова" заменить словами "комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова"; е) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции: "В результате реализации Программы к 2012 году ожидается: рост объема отгруженных товаров собственного производства к уровню 2006 года в 2,2 раза; увеличение объема розничного товарооборота в 2,6 раза; создание новых рабочих мест - 9552 мест; рост средней заработной платы работающих на крупных и средних предприятиях города по сравнению с 2006 годом в 2,1 раза."; 7) подраздел 1.4 "Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения города Тамбова" раздела 1. "Социально-экономическое положение и основные направления развития города Тамбова" дополнить абзацем третьим следующего содержания: "В связи с изменением подходов к формированию и реализации целевых программ (долгосрочных, ведомственных, адресных инвестиционных) на федеральном и региональном уровнях изменена муниципальная нормативная правовая база"; 8) в абзацах девятом, шестнадцатом пункта 2 раздела 2. "Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы" цифры "2010" заменить цифрами "2011"; 9) раздел 3. "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции: "Программные мероприятия разработаны с учетом приоритетов, определенных на федеральном и региональном уровнях: ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012 годах; Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу 2006-2008 годов, Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года; национальными проектами, федеральными и областными программами и другими нормативными правовыми актами. При отборе мероприятий учитывалась их значимость для развития города, эффективность и сроки реализации. Реализация Программы намечается в виде системы взаимосвязанных программных мероприятий, инвестиционных проектов, организационно-административных мероприятий и мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы города Тамбова. Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанности по трем основным направлениям. Структура Программы представлена комплексом мероприятий по следующим основным направлениям. Раздел 1. "Развитие экономического потенциала города". В подразделе 1.1 "Промышленность и инновации" мероприятия Программы будут направлены на внедрение социально значимых инвестиционных проектов, обеспечивающих: реконструкцию и техническое переоснащение промышленных предприятий, загрузку неиспользованных производственных мощностей, развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции; развитие инновационного потенциала и внедрение прорывных технологий с освоением наукоемкой продукции; оптимизацию структуры промышленных предприятий, диверсификацию производства; организацию различных форм кооперации в инновационной деятельности, повышение доли инноваций в объеме промышленного производства; создание специализированных вспомогательных производств с использованием сети малых и средних предприятий - поставщиков комплектующих, необходимых услуг; создание энергетической базы для экономического роста, развитие энергосберегающих технологий; организацию импортозамещающих производств, развитие экспортного потенциала промышленного комплекса. В подразделе 1.2 "Развитие малого и среднего предпринимательства" мероприятия Программы предусматривают: совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства, снижение административных ограничений на пути развития малого и среднего бизнеса; развитие инфраструктуры и механизмов поддержки малого предпринимательства; обеспечение доступа к финансовым ресурсам через субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков и к информации о свободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу; развитие малого инновационного предпринимательства, создание технопарков и бизнес-инкубаторов; обеспечение субъектам малого предпринимательства выхода на новые рынки, развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности. В подразделе 1.3 "Развитие потребительского рынка и сферы услуг" мероприятия Программы предусматривают: развитие и улучшение качества потребительских услуг: развитие сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; совершенствование инфраструктуры оптовых рынков. В подразделе 1.4 "Природопользование и охрана окружающей среды" мероприятия Программы предусматривают реализацию комплекса мер по снижению негативных воздействий на человека в зонах его проживания. Раздел 2. "Повышение качества жизни жителей города". В подразделе 2.1 "Развитие социальной сферы" мероприятия Программы направлены на: обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества важнейших социальных благ; увеличение инвестиций в человека, развитие материально-технической базы объектов социально-культурной сферы; максимально эффективную защиту социально уязвимых слоев населения, которые не обладают возможностями для самостоятельного решения жизненно важных проблем; активное участие в федеральных и областных программах в сфере образования, здравоохранения и по другим направлениям социального развития. В пункте 2.1.1 "Образование" мероприятия Программы предусматривают: развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений; внедрение новых технологий обучения, развитие единой образовательной информационной среды, оснащение образовательных учреждений современной компьютерной техникой, подключение к сети Интернет; развитие новых форм организации дошкольного образования; расширение сети учреждений дополнительного образования, развитие сети центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и молодежи; приведение структуры высших и средних специальных учебных заведений в соответствие с возрастающими потребностями реального сектора экономики, непроизводственной сферы в квалифицированных кадрах. В пункте 2.1.2 "Здравоохранение" мероприятия Программы предусматривают: укрепление материально-технической базы здравоохранения и обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению; строительство новых медицинских учреждений, проведение капитального и текущего ремонта медицинских учреждений; применение стационарозамещающих технологий, организацию общеврачебных практик; улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей; реализацию специальных программ, направленных на снижение роста заболеваемости хроническими неинфекционными и социально обусловленными заболеваниями; комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики, лечения заболеваний. В пункте 2.1.3 "Культура и искусство" мероприятия Программы предусматривают: реконструкцию городских учреждений культуры и искусства, приведение их технического оснащения в соответствие современным требованиям; поддержку молодых дарований, развитие системы художественного и музыкального образования; модернизацию библиотечного дела, оснащение библиотек компьютерной техникой. В пункте 2.1.4 "Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт" мероприятия Программы предусматривают: предоставление социально-экономической поддержки молодежи и молодым семьям; формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного, физического воспитания молодежи; развитие массового спорта и укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, улучшение обеспеченности населения спортивными сооружениями. В пункте 2.1.5 "Занятость населения и развитие рынка труда" мероприятия Программы предусматривают: содействие занятости граждан, ищущих работу; обеспечение занятости горожан, особенно нуждающихся в социальной защите. В пункте 2.1.6 "Социальная поддержка населения" мероприятия Программы предусматривают: улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов; совершенствование оказания адресной социальной помощи; развитие социальной поддержки семьи, материнства и детства. В пункте 2.1.7 "Формирование высокой социальной активности, гражданственности и патриотизма" мероприятия Программы предусматривают: развитие научно-теоретических, методических основ патриотического воспитания населения; проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой работы по укреплению имиджа защитника Отечества; информационное обеспечение в области патриотического воспитания населения; совершенствование материально-технической базы базовых муниципальных образовательных учреждений по патриотическому воспитанию. В пункте 2.1.8 "Общественная безопасность населения города Тамбова" мероприятия Программы предусматривают совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе Тамбове. В подразделе 2.2 "Развитие базовой общественной инфраструктуры" комплекс мер по данному направлению предусматривает создание необходимых условий для комфортного проживания и устойчивого жизнеобеспечения населения, повышение его обеспеченности и доступа к важнейшим социально-экономическим благам и услугам. Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности. Мероприятия данного раздела Программы определены исходя из того, что важнейшими приоритетами развития общественной инфраструктуры являются строительство и реконструкция жилья, объектов инженерной инфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры. В пункте 2.2.1 "Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда" мероприятия Программы предусматривают: совершенствование жилищной политики; переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; развитие ипотечного жилищного кредитования в городе Тамбове; проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Тамбова. В пункте 2.2.2 "Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия Программы предусматривают: комплексное развитие инженерной инфраструктуры города на основе разработанной схемы градостроительного планирования развития города; ускорение обновления физически и морально устаревших основных фондов жилищно-коммунального хозяйства; повсеместное внедрение технологий учета и управления потребляемыми ресурсами; осуществление энергоэффективных проектов в целях снижения издержек и повышения качества предоставляемых услуг; организацию эффективного управления жилищным фондом и предприятий, оказывающих услуги по его содержанию. В пункте 2.2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры" мероприятия Программы предусматривают: развитие дорожной сети; ускорение обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта. В подразделе 2.3 "Развитие институтов гражданского общества" мероприятия Программы предусматривают: создание общественного совета при администрации города Тамбова; организация и проведение семинаров-совещаний, общественных приемных, круглых столов и других мероприятий по выработке эффективных методов взаимодействия администрации города Тамбова с городской общественностью; проведение мониторинга общественного мнения по важнейшим вопросам жизнедеятельности города; развитие гражданско-правового образования. Перечень программных мероприятий с описанием их содержания и ожидаемых результатов реализации приводится в приложении 2 к Программе."; 10) раздел 5. "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет: средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%); средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%); средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007 млн. руб. (5,8%); внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%). Объем реализации Программы на I этапе (2007-2008) составляет 3162,548 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе (2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей. Распределение объема финансирования программных мероприятий по источникам и годам реализации Программы представлено в приложении 3 к Программе. Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческого характера будут осуществляться преимущественно за счет собственных средств предприятий и привлечения кредитных ресурсов коммерческих банков."; 11) в абзаце первом раздела 6. "Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы" слово "задействование" заменить словом "использование", слово "динамичного" исключить; 12) раздел 7. "Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации" Программы изложить в следующей редакции: "Основными разработчиками Программы являются комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова, органы администрации города Тамбова. Комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова осуществляет координацию вопросов, связанных с реализацией Комплексной программы социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2011 годы. Органы администрации города Тамбова - заказчики (исполнители) проектов и программных мероприятий: организуют работу по выполнению мероприятий и проектов Программы; на основе изложенной в Программе муниципальной политики разрабатывают целевые программы, конкретизируют мероприятия, способствующие достижению стратегической цели и решению поставленных Программой задач; проводят работу по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий и проектов Программы; в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляют отбор конкретных исполнителей программных мероприятий; обеспечивают контроль за качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков их реализации, исполнением договоров и контрактов; осуществляют мониторинг реализации проектов и мероприятий, представление отчетности в управление экономической политики администрации Тамбовской области. В ходе осуществления мониторинга органы администрации города Тамбова - заказчики (исполнители) проектов и программных мероприятий: осуществляют сбор и систематизацию периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий по соответствующим профилям проектов и некоммерческих мероприятий; представляют сводную отчетность о ходе выполнения Программы в комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова два раза в год: до 25 января (за отчетный год) и до 25 июля (за 1 полугодие текущего года) по формам и в соответствии с порядком, доводимым комитетом дополнительно. Комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова осуществляет: подготовку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений и дополнений в Программу (на основании предложений органов администрации города Тамбова); ежегодное представление доклада главе администрации города Тамбова о ходе выполнения Программы; подготовку отчета о ходе реализации Программы для представления его в администрацию Тамбовской области и Тамбовскую городскую Думу."; 13) в приложении 1 к Программе таблицы 1.1 "Объем производства промышленной продукции", 1.2 "Структура промышленного производства", 1.10 "Перечень наиболее крупных налогоплательщиков - юридических лиц, находящихся на территории города" исключить, таблицы 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11. изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 14) приложение 2 "Программные мероприятия" к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 15) приложение 3 "Объемы и источники финансирования" к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 16) приложение 4 "Описание инвестиционных проектов" к Программе исключить; 17) приложение 5 "Таблицы к главе 6 "Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету (А.В.Колмаков) и Контрольно-счетную палату Тамбовской городской Думы. 3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов". Глава города Тамбова А.Ю.Ильин Приложение 1 к решению Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280 Таблица 1.1. Развитие малого бизнеса ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Количество 1718 2121 1898 2059 2106 2537 2670 3723 3916 4119 зарегистрированных малых предприятий, единиц Количество 18806 17133 13000 7230 7506 8017 8059 8600 8900 9300 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, единиц Объем продукции 2,6 6,4 8,4 12,4 хх хх хх хх хх хх малых предприятий, всего, млн. руб. Оборот малых хх хх хх хх 14576 17030 25100 41700 51690 66730 предприятий, млн. руб. Численность занятых 10804 14204 21193 22189 22470 27044 28435 39650 41705 43867 на малых предприятиях, всего, чел. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.2. Объем инвестиций в экономику города, в млн. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Объем инвестиций - 1957,5 3184,4 4287,7 5341,2 8365,1 12519,0 18829,7 20350,0 23392,3 27352,1 всего по городу По источникам: - средства 421,4 549,5 694,1 618,1 1222,4 1814,8 х х х х предприятий - бюджетные 275,4 605,9 626,7 1020,4 1120,0 2039,2 х х х х средства федеральный бюджет 145,4 319,9 388,9 524,8 583,0 802,6 х х х х областной и местный 130,0 285,9 237,8 495,6 537,0 1063,9 х х х х бюджеты ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.3. Оборот розничной торговли ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оборот розничной 9614,7 11049,9 13503,2 18848,3 23958,6 32856,8 42105,4 48030,0 54620,0 62200,0 торговли, в млн. рублей Оборот розничной 33,0 38,0 47,0 58,0 74,1 116,0 149,9 173,0 197,8 226,6 торговли на душу населения, в тыс. руб. Индексы физического 104,2 104,7 110,9 127,3 117,2 126,1 118,3 100,5 102,0 104,0 объема оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.4. Занятость и безработица на территории города ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Численность х х х х х х х х х х экономически активного населения, тыс. человек Из них Занято в экономике х х х х х х х х х х Безработные 3,7 3,2 3,1 3,7 3,5 2,2 1,6 3,0 3,2 3,0 Занято на 115,6 115,0 114,7 101,6 121,6 128,8 127,4 139,6 140,0 140,0 предприятиях и организациях, всего, тыс. человек Количество занятых в х х х х х х х х х х бюджетной сфере, человек Количество 18806 17133 13000 7230 7506 8017 8059 8600 8900 9300 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, человек Численность 3,7 3,2 3,1 3,7 3,5 2,2 1,6 3,0 3,0 2,9 официально зарегистрированных безработных, тыс. человек Уровень официально 2,3 2,0 1,9 2,3 2,2 1,3 1,0 1,8 1,9 1,8 зарегистрированной безработицы, % ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.5. Уровень жизни населения ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Среднемесячная 3168,1 4136,9 5141,2 6603,8 8204,7 10043 12775 13850 15350 16900 заработная плата (руб./мес.), всего Средняя 19,2 19,6 20,2 20,5 21,2 21,1 22,2 22,4 22,6 22,8 обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя (кв. м/чел.) Число 3941 3847 3884 7126 7738 5875 5656 5600 5520 5400 зарегистрированных преступлений ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.6. Демография ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Численность 292,9 289,6 287,2 284,5 281,8 280,8 279,2 277,6 276,1 274,5 постоянного населения, тыс. чел.: - всего по Тамбову (среднегодовая) - в том числе в 189988 184649 184080 182981 180947 178693 176955 х х х трудоспособном возрасте - в том числе 63302 62807 62913 62908 63689 64701 84557 85100 х х пенсионеров - в том числе мужчин 131149 129424 128199 126747 125401 124455 123751 х х х - в том числе женщин 161763 160136 159017 157755 156387 155351 154833 х х х Естественный прирост -2421 -2242 -1873 -2144 -1973 -1647 -1696 -1665 -1601 -1565 (+), убыль (-), чел. Количество 2264 2443 2534 2411 2277 2469 2463 2443 2457 2470 родившихся (+), чел. Количество умерших, 4685 4685 4407 4555 4250 4116 4159 4108 4058 4035 чел. Коэффициент ... ... ... 7,3 3,4 6,5 х х х младенческой смертности на 1000 родившихся Коэффициент -8,2 -7,7 -6,5 -7,5 -7,0 -5,9 -6,1 -6,0 -5,8 -5,7 естественного прироста (убыли), человек на 1 тыс. населения Миграционный -764 -1176 -501 -570 -928 -335 +474 +402 +409 +412 прирост, убыль (+; -), чел. Коэффициент -2,6 -4,0 -1,7 -2,0 -3,3 -11,9 +17,0 +14,5 +14,8 +15,0 миграционного прироста, чел. на 1 тыс. населения ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1.7. Объем доходов и расходов консолидированного муниципального бюджета, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Доходы, всего 944,8 1059,7 1372,2 1996,3 2372,8 2888,0 3966,5 4467,5 3924,3 4203,2 Налоговые 368,0 400,4 453,9 527,5 865,0 1071,5 1181,5 1416,6 1735,6 1942,4 Неналоговые 80,4 107,3 156,4 418,2 554,0 554,6 890,7 1022,0 884,4 790,8 Средства, полученные 496,4 552,0 761,9 923,6 954,0 1126,0 1878,5 2001,8 1280,8 1445,1 в рамках межбюджетных отношений Прочие безвозмездные 15,8 27,1 23,5 24,9 поступления Расходы, всего 1046,2 1114,4 1555,8 2024,5 2162,7 3095,2 4019,6 4711,4 4156,1 4445,2 Средняя бюджетная 3437,0 3929,0 5395,0 7241,0 8378,7 10284,9 14206,7 16093,3 14213,3 15312,2 обеспеченность в расчете на одного жителя, в руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- х - данные не предоставляются Тамбовстатом хх - явление отсутствует Таблица 1.8. Основные экономические и социальные показатели развития города Тамбова -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 п/п| (индикаторы)/годы|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------- | |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп | |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста | |пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже- | |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в | | |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост. | | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | | |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред. | | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | | |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Экономические индикаторы 1. Оборот крупных 33948 130,4 37200 109,6 52464 141,0 74530 142,0 82350 110,5 91400 111,0 102000 111,6 и средних организаций по видам экономической деятельности (в действующих ценах), млн. руб. 2. Отгружено 21085 114,2 23500 111,4 30154 128,3 36190 120,0 39900 110,3 45500 114,0 52300 114,9 товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям по хозяйственным видам деятельности (в действующих ценах), млн. руб. 3. Индекс хх 105,0 хх 105,3 хх 120,0 хх 95,9 хх 108,0 хх 108,5 хх 110,0 промышленного производства по крупным и средним предприятиям 4. Объем работ и 2740,9 109,0 3573,7 119,4 5619,4 139,3 8737,9 131,4 9680,0 102,0 10600 105,0 12060 108,0 услуг, выполненный собственными силами предприятий и организаций по "чистому" виду деятельности "Строительство" по полному кругу предприятий в фактических ценах (без НДС), млн. руб. 5. Ввод в действие 162,7 107,0 196,4 120,7 237,0 120,7 260,2 109,8 261,6 100,5 300,0 114,7 305,0 101,7 общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования предприятиями всех форм собственности, включая средства населения, тыс. кв. м 6. Инвестиции в 5341,2 111,6 8365,1 141,7 12519 134,7 18830 115,4 20350 101,0 23392 110,0 27352 112,0 основной капитал за счет всех источников финансирования (с учетом досчетов на малые предприятия, неформальный сектор, индивидуальных застройщиков), млн. руб. из них по 2762,1 92,3 4049,6 135,1 5926,6 131,7 6909,9 101,4 7467,5 101,0 8529,3 109,3 9777,2 109,8 крупным и средним предприятиям 7. Объем 18848 127,3 23959 117,2 32857 126,1 42105 118,3 48030 100,5 54620 102,0 62200 104,0 розничного товарооборота, всего, млн. руб. 8. Оборот 414,3 105,1 529,0 112,3 764,0 125,3 1338,9 144,4 1520,0 100,2 1730 100,8 1970,0 101,7 общественного питания, млн. руб. 9. Объем платных 5236,1 108,9 6487,2 110,0 8376 116,5 10960 120,0 12230 103,0 13750 102,4 15550 104,0 услуг населению, млн. руб. из него: по 3065,7 105,6 3751,2 122,4 4605,1 122,8 <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> крупным и средним предприятиям 10. в т. ч. объем 817,8 107,8 933,0 105,6 1262,5 114,9 1680,0 135,5 1920,0 98,0 2192 100,2 2480 100,7 бытовых услуг, млн. руб. из него: по 82,7 142,6 75,6 91,4 113,0 149,5 <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> крупным и средним предприятиям 11. Сальдированный 691,8 хх 1573,7 хх 1969,7 хх 1979,4 хх х х <**> <**> <**> <**> финансовый результат (прибыль минус убыток) по крупным и средним предприятиям, млн. руб. (с учетом организаций сельского хозяйства) Социальные индикаторы 12. Среднемесячная 6603,8 129,7 8204,7 124,5 10043 122,5 12775 124,0 13850 113,9 15350 111,5 16900 110,3 заработная плата работников по крупным и средним предприятиям, рублей 13. Просроченная 7,0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх задолженность по заработной плате, млн. руб. (на конец отчетного периода) 14. Индекс хх 113,3 хх 110,3 хх 109,9 хх 114,9 хх 112,7 хх 110,7 хх 108,7 потребительских цен на все товары и платные услуги, % 15. Прожиточный 2181 хх 2516 хх 2944 хх 3370 хх 3902 хх 4410 хх 4893 хх минимум, руб. 16. Стоимость 1161 103,0 1311 112,9 1580 120,5 1858 117,6 <**> <**> <**> <**> <**> <**> минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, руб. (на конец года) 17. Численность 3,7 119,7 3,5 96,5 2,2 61,3 1,6 72,7 3,0 187,5 3,0 100,0 2,9 96,7 безработных, состоящих на учете в службе занятости, тыс. чел. (на конец отчетного периода) 18. Уровень 2,3 х 2,2 х 1,3 х 1,0 х 1,8 <**> 1,9 <**> 1,8 <**> официально зарегистрированной безработицы, % -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- х - данные не представляются Тамбовстатом хх - явление отсутствует <**> - показатель по городу Тамбову не прогнозируется Приложение 2 к решению Тамбовской городской Думы от 23.12.2009 N 1280 Система программных мероприятий ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цели, задачи | Раздел программы, |Сроки | Механизм | Затраты на | Критерии оценки |Ожидаемые | | наименование |выполнения,| реализации | реализацию (по | (промежуточные |результаты (целевые | | мероприятия |годы | мероприятия | годам и | результаты по |параметры к 2012 | | | | | источникам | годам, измеряемые |году) | | | | | финансирования), | при помощи | | | | | | млн. руб. | индикаторов, | | | | | | | характеризующих | | | | | | | социально- | | | | | | | экономическое | | | | | | | развитие города) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Развитие экономического потенциала города 1.1. Промышленность и инновации 1. Реконструкция и Технологическое 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 58 новых модернизация развитие ОАО средств кредитных (внебюджетные производства: рабочих мест; средняя производственных "Тамбовский завод организаций, средства) на 2007 г. - 950 млн. зарплата 18000 руб. мощностей, "Комсомолец" им. собственные реализацию руб.; Выпуск увеличение объемов Н.С.Артемова инвестиционные проекта - 156,700, 2008 г. - 1020 млн. конкурентоспособной производства вложения в т. ч.: руб., продукции оборудования из 2007 г. - 44,900 2009 г. - 1576 млн. нержавеющей и 2008 г. - 90,100 руб., углеродистой стали 2009 г. - 21,700 2010 г. - 1808 млн. руб. 2011 г. - 2003 млн. руб. 2. Расширение Строительство 2009-2011 Собственные Всего средств Увеличение объемов технологических административно- инвестиционные (внебюджетные производства возможностей производственного вложения (за счет средства) на продукции за счет предприятия, разгрузка комплекса по адресу: г. чистой прибыли, реализацию расширения производственных Тамбов, Пограничный получаемой на проекта - 230,633, технологических мощностей на проезд, 5А, ОАО основной в т. ч.: возможностей основной площадке, "Тамбовский завод действующей 2009 г. - 50,000 предприятия создание условий для "Комсомолец" им. площадке 2010 г. - 78,335 диверсификации Н.С.Артемова" предприятия, и 2011 г. - 102,298 бизнеса реинвестирования прибыли, полученной от реализации продукции на вновь созданной производственной площадке 3. Модернизация и Расширение мощности 2007-2008 Привлечение Всего средств Объем Создание 9 рабочих расширение производства добавок средств кредитных (внебюджетные производства: мест. производства к бензинам на ОАО организаций, средства) на 2007 г. - 437,2 млн. Внедрение антидетонационных "Пигмент" собственные реализацию руб., энергосберегающих добавок к бензинам инвестиционные проекта - 56,556, 2008 г. - 477,6 млн. технологий, снижение вложения. в т. ч.: руб., себестоимости, 2007 г. - 43,949 2009 г. - 533,7 млн. повышение 2008 г. - 12,607 руб., конкурентоспособности 2010 г. - 597,0 млн. продукции руб. 4. Расширение Расширение 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 15 рабочих ассортимента и ассортимента и средств кредитных (внебюджетные производства: мест. Увеличение мощности мощностей по организаций, средства) 2007 г. - 324,4 млн. объемов производства производства производству собственные на реализацию руб., и продаж и получение пигментов пигментов на ОАО инвестиционные проекта - 9,350, 2008 г. - 330,5 млн. дополнительной "Пигмент" вложения. в т. ч.: руб., прибыли 2007 г. - 6,550 2009 г. - 335,4 млн. 2008 г. - 1,241 руб., 2009 г. - 1,559 2010 г. - 372,3 млн. руб. 5. Создание условий для Организация 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Ввод в 2009 году. развития производства по средств кредитных (внебюджетные производства Обеспечение населения перерабатывающей и переработке методом организаций, средства) по продукции: области плодово- обрабатывающей глубокой заморозки собственные проекту - 184,700, 2008 г. - 77,5 тонн, ягодной и овощной промышленности на овощных, плодовых и инвестиционные в т. ч.: 2009 г. - 1864,6 продукцией в зимне- базе собственных ягодных культур на вложения. 2007 г. - 34,700 тонн весенний период. природных ресурсов. ООО "Айстек" 2008 г. - 130,600 Создание 26 новых Развитие производства 2009 г. - 19,400 рабочих мест. импортозамещающей продукции, повышение конкуренто- способности региональной экономики 6. Создание условий для Производство новых 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 36 рабочих развития видов вафель на ОАО средств кредитных (внебюджетные производства мест, пополнение перерабатывающей "Кондитерская фирма организаций, средства) по кондитерских бюджетов всех промышленности "Такф" собственные проекту - 180,400, изделий: уровней за счет инвестиционные в т. ч.: 2007 г. - 1,123 тыс. налоговых отчислений. вложения 2007 г. - 132,700, тонн, Произведенная по 2008 г. - 43,000, 2008 г. - 5,0 тыс. проекту продукция в 2009 г. - 4,700 тонн, основном будет 2009 г. - 5,0 тыс. реализована за тонн пределами Тамбовской области 7. Приобретение и Приобретение линии 2010 Привлечение Всего средств Объем Вывод на рынок монтаж линии по по производству средств кредитных (внебюджетные производства конкурентоспособных производству комбинированных организаций, средства) по кондитерских продуктов комбинированных конфет ОАО собственные проекту - 350,000, изделий: конфет методом "Кондитерская фирма инвестиционные в т. ч.: 2011 г. - 6,0 тыс. отливки корпусов в "Такф" вложения 2010 г. - 350,000 тонн крахмал 8. Развитие полиграфии Модернизация 2007-2008 Приобретение Всего средств Объем Возможность на территории города типографии ООО современного (внебюджетные производства представления Тамбова "Юлис" оборудования для средства) по полиграфической читателям производства проекту - 21,000, продукции 2007 г. - высококачественной высококачественной в т. ч.: 22 тыс. листов. книжной продукции и книжной 2007 г. - 16,000 Выручка от исключение продукции 2008 г. - 5,000 реализации необходимости продукции - 31 млн. обращения авторов в руб. издательства и типографии других городов, пополнение бюджетов всех уровней 9. Организация в городе Восстановление и 2007-2008 Привлечение Всего средств Создание 36 рабочих Тамбове производства модернизация средств кредитных (внебюджетные мест. Обеспечение по выпуску Тамбовского организаций, средства) по ежегодного железобетонных домостроительного собственные проекту - 36,400, устойчивого роста изделий с комбината инвестиционные в т. ч.: объемов производства применением вложения 2008 г. - 36,400 и удешевление современных строительных технологий материалов и изделий 10. Развитие оборонно- Техническое 2009-2011 Федеральная 2009 г.: всего по Увеличение Оснащенность промышленного перевооружение и целевая программа проекту - 50,875, объемов предприятия, комплекса реконструкция ФГУП "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий "Опытный завод оборонно- федеральный продукции труда и экономической "Тамбоваппарат" промышленного бюджет - 40,700, обстановки на комплекса РФ на внебюджетные предприятии 2007-2010 годы и источники - на период до 2015 10,175, года", привлечение 2010 г.: средств кредитных всего - 56,250, организаций, в т. ч.: собственные федеральный инвестиционные бюджет - 45,000, вложения внебюджетные источники - 11,250, 2011 г.: всего - 68,750, в т. ч.: федеральный бюджет - 55,000, внебюджетные источники - 13,750 11. Развитие оборонно- Реконструкция и 2009-2011 Федеральная 2009 г.: всего по Увеличение Оснащенность промышленного техническое целевая программа проекту - 28,000, объемов предприятия, комплекса перевооружение "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий действующего оборонно- федеральный продукции труда и экономической предприятия ОАО промышленного бюджет - 19,600, обстановки на "Тамбовский завод комплекса РФ на внебюджетные предприятии "Октябрь" 2007-2010 годы и источники - 8,400, на период до 2015 2010 г.: всего - года", привлечение 52,000, в т. ч.: средств кредитных федеральный организаций, бюджет - 38,000, собственные внебюджетные инвестиционные источники - вложения 14,000, 2011 г.: всего по проекту - 46,000, в т. ч.: федеральный бюджет - 30,000, внебюджетные источники - 16,000 12. Развитие оборонно- Техническое 2009-2010 Федеральная 2009 г.: всего по Сохранение Оснащенность промышленного перевооружение и целевая программа проекту - 39,900, объемов предприятия, комплекса реконструкция ОАО "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий "Тамбовский завод оборонно- федеральный продукции труда и экономической "Ревтруд" промышленного бюджет - 29,000, обстановки на комплекса РФ на внебюджетные предприятии 2007-2010 гг. и на источники - период до 2015 г.", 10,900, привлечение 2010 г.: средств кредитных всего - 51,500, организаций, в т. ч.: собственные федеральный инвестиционные бюджет - 40,000, вложения внебюджетные источники - 11,500 13. Совершенствование Производство 2009-2010 Привлечение Всего средств Увеличение Создание производства технологического бесплатформенных средств кредитных (внебюджетные объемов перспективной процесса производства инерциальных организаций, средства) по производства продукции продукции навигационных систем собственные проекту - 150,000, продукции управления на базе инвестиционные в т. ч.: лазерных гироскопов вложения 2009 г. - 100,000 для гражданской, 2010 г. - 50,000 боевой авиации и ракетостроения, а также для наземных объектов ОАО "Тамбовский завод "Электроприбор" 14. Поддержание Техническое 2009 Привлечение Всего средств Объем Снижение мощностей перевооружение и средств кредитных (внебюджетные производства: трудоемкости, предприятия за счет реконструкция организаций, средства) по 2009 г - 1765 млн. улучшение условий применения нового Тамбовского собственные проекту - 43,187, руб. труда оборудования, вагоноремонтного инвестиционные в т. ч.: 2010 г. - 1803 млн. освоение новых завода ОАО вложения 2009 г. - 43,187 руб. позиций ремонта "Вагонреммаш" 2011 г. - 1876 млн. руб. 15. Организация Программа переноса 2010-2012 Распоряжение ОАО Размеры Капремонт производства на объектов "Российские финансирования пассажирских вагонов площадях вновь производственного железные дороги" (внебюджетные 510 единиц в год, строящегося назначения по от 22.02.2008 средства) не ремонт тележек вагоноремонтного модернизации и N 352-р "О мерах определены ГП-200-200 шт. в год, корпуса, увеличение строительству вагонов по реализации изготовление новых объема производства с территории проекта переноса колесных пар Московского завода объектов им. Войтовича не производственного территорию назначения по Тамбовского модернизации и вагоноремонтного строительству завода ОАО вагонов с "Вагонреммаш" территории Московского завода им. Войтовича", привлечение средств кредитных организаций, собственные инвестиционные вложения 16. Организация Организация 2009-2011 Привлечение Всего средств Довести Создание 55 новых производства лицевых производства лицевых средств кредитных (внебюджетные производство рабочих мест: частей противогазов частей противогазов на организаций, средства) по лицевых частей 2009 г. - 20 мест ОАО "Тамбовмаш" собственные проекту - 35,000, противогазов в 2010 г. - 20 мест инвестиционные в т. ч.: натуральном 2011 г. - 15 мест вложения 2009 г. - 10,000 выражении до 1 2010 г. - 10,000 млн. штук. 2011 г. - 15,000 Объем производства: 2009 г. - 575 млн. руб. 2010 г. - 602 млн. руб. 2011 г. - 618 млн. руб. 17. Внедрение новых Реконструкция и 2009-2011 Привлечение Всего средств Объем Сохранение рабочих технологий модернизация средств кредитных (внебюджетные производства: мест производства, производства с целью организаций, средства) по 2009 г. - 290 млн. освоение и новых увеличения выпуска собственные проекту - 75,000, руб. видов продукции и продукции и инвестиционные в т. ч.: 2010 г. - 300 млн. материалов расширения вложения 2009 г. - 25,000 руб. ассортимента на ОАО 2010 г. - 25,000 2011 г. - 300 млн. "Завод подшипников 2011 г. - 25,000 руб. скольжения" 18. Создание Реконструкция 2009-2011 Федеральная Всего средств Увеличение объема современного и объектов производства целевая программа (федеральный производства и высокоэффективного средств регенерации и "Национальная бюджет) по реализации отечественного очистки воздуха для система проекту - 59,000, специальных систем до производства нового систем коллективной химической и в т. ч.: 10-12 тыс. условных поколения средств защиты на основе биологической 2009 г. - 14,000 единиц в год, химической защиты. современных безопасности 2010 г. - 16,000 специальных Создание и развитие технологий на ОАО Российской 2011 г. - 29,000 продуктов до 50 тонн в сквозной системы "Корпорация Федерации год НИОКР "Росхимзащита" (2009-2013)" 19. Внедрение Техническое 2009-2011 Федеральная Всего средств Увеличение объема конкурентоспособной перевооружение целевая программа (федеральный производства и энергосберегающей производственного "Разработка, бюджет) по реализации технологии. участка по выпуску восстановление и проекту - 137,500, специальных Завершение создания регенеративных организация в т. ч.: продуктов до 100 тонн замкнутого цикла продуктов на ОАО производства 2009 г. - 6,500 в год производства изделий "Корпорация стратегических, 2010 г. - 56,000 "Росхимзащита" дефицитных и 2011 г. - 75,000 импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения военной и специальной техники на 2009-2011 годы и на период до 2015 года" 20. Развитие Организация 2009-2011 План по Стоимость всего Объем Создание 145 новых промышленного серийного реализации проекта - производства: рабочих мест. комплекса города производства мероприятий в 1588,770, АТМ З180: Производство Тамбова колесных области в т. ч.: 2008 г. - 33 штук перспективных сельскохозяйственных автомобильной 2009 г. - 977,100 2009 г. - 245 штук моделей колесных тракторов ЗАО промышленности и 2010 г. - 550,050 2010 г. - 525 штук сельскохозяйственных "Агротехмаш" сельскохозяйственного 2011 г. - 61,620, 2011 г. - 525 штук тракторов в диапазоне машиностроения из них АТМ 5280: мощности до 400 л. с. научно- федеральный 2008 г. - 41 штук не имеющихся технического бюджет: 2009 г. - 215 штук аналогов в Российской совета при всего - 500,000, 2010 г. - 750 штук Федерации и в Министерстве в т.ч.: 2011 г. - 750 штук европейских странах. промышленности и 2010 г. - 500,000, АТМ 4200: Производство торговли областной 2009 г. - 150 штук комплектующих Российской бюджет: всего - 2010 г. - 225 штук изделий к тракторной Федерации. 121,420, 2011 г. - 225 штук технике Привлечение в т.ч.: средств кредитных 2009 г. - 9,750 организаций, 2010 г. - 50,050 собственные 2011 г. - 61,620, инвестиционные внебюджетные вложения. источники - всего: Осуществление 967,350, в т. ч.: государственной 2009 г. - 967,350 поддержки инвестиционного проекта в виде предоставления залогового обеспечения и налоговых льгот администрацией Тамбовской области. Комплексный проект развития АПК Тамбовской области 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 21. Развитие системы Совершенствование 2007-2011 Реализация 2009 г. всего - Оборот малых Увеличение имущественной системы городской целевой 5195,707, предприятий: количества субъектов поддержки субъектов налогообложения программы в т. ч.: средства 2007 г. - 17030 млн. малого и среднего малого и среднего малого и среднего развития малого и городского руб. предпринимательства предпринимательства предпринимательства. среднего бюджета - 0,058, 2008 г. - 25100 млн. ежегодно не менее чем Развитие системы предпринимательства внебюджетные руб. на 0,5%, финансово-кредитной в городе Тамбове средства - 2009 г. - 41700 млн. дополнительных поддержки в на 2008-2010 годы 5195,649 руб. рабочих мест не менее приоритетных 2010 г. - 51690 млн. 0,5-1%. направлениях развития Городская целевая Всего - 0,837, руб. малого и среднего программа развития в т. ч.: 2011 г. - 66730 млн. предпринимательства. малого и среднего средства руб. Совершенствование предпринимательства городского механизмов в городе Тамбове бюджета - 0,837, использования на 2009-2011 годы в т. ч.: муниципального 2009 г. - 0,172 недвижимого 2010 г. - 0,275 имущества для 2011 г. - 0,390 развития малого и среднего предпринимательства. Поддержка сельхозпроизводителей и местных товаропроизводителей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Сохранение за субъектами малого и среднего предпринимательства права аренды муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Обеспечение преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. Обеспечение размещения заказов для нужд городского округа - город Тамбов у субъектов малого предпринимательства. Обеспечение работы координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства; - ведение web-страницы о развитии предпринимательства на сайте администрации города Тамбова; - пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности посредством проведения ежегодных городских конкурсов "Лучший предприниматель года", на звание "Лучшее предприятие" среди предприятий потребительского рынка и других конкурсов, фестивалей, мастер- классов, семинаров, "круглых столов", семинаров, брифингов, встреч по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации 1.3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг 22. Развитие сферы Строительство и ввод в 2007-2011 Привлечение Внебюджетные Оборот розничной Обеспечение торговли и бытовых эксплуатацию частных источники торговли (млн. населения услугами услуг, создание магазинов, инвестиций всего - рублей в ценах торговли, комплексной сферы предприятий 7521,960, соответствующих общественного торговли, общественного в т. ч.: лет): питания, бытового общественного питания и сферы 2007 г. - 790,960 2007 г. - 32856,8 обслуживания в питания и услуг, услуг, реконструкция 2008 г. - 193,000 2008 г. - 42105,4 соответствии с удобной для действующих 2009 г. - 2000,000 2009 г. - 48030,0 нормативами, населения объектов; уточнение 2010 г. - 2002,000 2010 г. - 54620,0 пополнение бюджетов размещения 2011 г. - 2536,000 2011 г. - 62200,0 всех уровней за счет предприятий сферы Оборот налоговых и торговли общественного неналоговых общественного питания (млн. отчислений, питания и бытового рублей в ценах создание за 2007-2011 обслуживания, соответствующих годы - 8933 организация контроля лет): дополнительных и внесение 2007 г. - 764,0 рабочих мест предложений по 2008 г. - 1338,9 размещению новых 2009 г. - 1520,0 предприятий с учетом 2010 г. - 1730,0 потребностей горожан 2011 г. - 1970,0 не только в центре города, но и на окраинах 1.4. Природопользование и охрана окружающей среды 23. Снижение Мероприятия по 2007-2011 Реализация Средства Улучшение негативных охране окружающей мероприятий в городского экологической воздействий на среды на территории рамках текущей бюджета ситуации в городе человека в зонах его города Тамбова. деятельности всего - 41,496, проживания. Строительство администрации в т. ч.: Обеспечение ливневой канализации города Тамбова 2007 г. - 2,000 рационального по Моршанскому 2008 г. - 2,380 использования и шоссе. 2009 г. - 12,372 сохранности Рекультивация 2010 г. - 12,372 природных ресурсов, полигона захоронения 2011 г. - 12,372 поддержание илового осадка в экологической микрорайоне безопасности "Северный" 24. Комплекс по 2007-2008 Привлечение Всего по проекту Мощность завода Улучшение сортировке и средств кредитных (внебюджетные до 150 тыс. тонн экологической утилизации твердых организаций, средства) - 79,000 обстановки в городе бытовых отходов в собственные в т. ч.: Тамбове и Тамбовском составе инвестиционные 2007 г. - 43,000 районе. мусоросортировочного вложения 2008 г. - 36,000 Создание 156 рабочих завода и мест полигона их захоронения ООО "ТЭКО-Сервис" 2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова 2.1. Социальная сфера 2.1.1. Образование 25. Обеспечение Реструктуризация сети 2007-2008 Городская целевая Средства Численность Рационализация сети устойчивого общеобразовательных программа городского обучающихся в общеобразовательных развития городской учреждений города "Модернизация бюджета первую смену в учреждений, системы общего Тамбова системы Всего - 0,710, дневных обеспечивающая образования образования города в т. ч.: учреждениях равные возможности Тамбова на 2007 г. - общего получения 2007-2010 годы" 0,256, образования в % к качественного Подпрограмма 2008 г. - 0,454, общему числу образования "Реструктуризация средства обучающихся в сети областного этих учреждениях: общеобразовательных бюджета: 2007 г. - 87 учреждений всего - 0,200, 2008 г. - 87 города Тамбова" в т. ч.: 2009 г. - 91 2007 г. - 0,100 2008 г. - 0,100 26. Оптимизация Модернизация 2007-2009 Городская целевая Средства Удельный вес Повышение системы управления системы управления программа городского общеобразовательных управленческой образованием и образованием "Модернизация бюджета - 0,371, учреждений, компетенции повышение системы в т. ч.: имеющих руководителей эффективности образования города 2007 г. - 0,012 управляющие образовательных управленческой Тамбова на 2008 г. - 0,349 советы в 2010 г. - учреждений. деятельности 2007-2010 годы" 2009 г. - 0,010, 5% (2006 г. - 0%) Передача Подпрограмма областной образовательным "Модернизация бюджет - учреждениям системы всего - 0,200, административных управления в т. ч.: прав в определении образованием" 2007 г. - 0,100 образовательной 2008 г. - 0,100 политики и распоряжения финансовыми средствами 27. Обеспечение Обеспечение 2007-2009 Городская целевая Средства Повышение уровня безопасности противопожарной, программа областного безопасности условий учащихся, антитеррористической "Модернизация бюджета - 0,126, для осуществления воспитанников и и экологической системы в т. ч.: учебно- работников безопасности в образования города 2007 г. - 0,060 воспитательного образовательных муниципальных Тамбова на 2008 г. - 0,066 процесса учреждений во время образовательных 2007-2010 годы" Средства их трудовой и учреждениях; городского учебной материально- Подпрограмма бюджета - 21,178, деятельности техническое и "Комплексная в т. ч.: кадровое обеспечение безопасность 2007 г. - 0,302 муниципальных образовательного 2008 г. - 20,397 образовательных учреждения на 2009 г. - 0,479 учреждений 2007-2010 годы" 28. Создание единой Создание единой 2007-2009 Городская целевая Средства Формирование Доведение числа образовательной образовательной программа областного компьютерной базы компьютеров в информационной информационной "Модернизация бюджета - 0,400, в образовательных общеобразовательных среды среды, оснащение системы в т. ч.: учреждениях учреждениях до компьютерной и образования города 2007 г. - 0,200, соотношения 1 телекоммуникационной Тамбова на 2008 г. - 0,200 компьютер на 25 техникой 2007-2010 годы" Средства учащихся, наличие муниципальных городского доступа в Интернет во образовательных Подпрограмма бюджета - всех учреждений, "Развитие единой 3,317, общеобразовательных обеспечение образовательной в т. ч.: учреждениях свободного доступа в информационной 2007 г. - 1,394 сеть Интернет среды на 2007-2010 2008 г. - 1,751 годы" 2009 г. - 0,172 Внебюджетные источники - 5,130, в т. ч.: 2008 г. - 5,130 29. Совершенствование Осуществление 2007-2008 Городская целевая Средства Совершенствование Улучшение ситуации в образовательного целенаправленной программа городского уровня знаний по городе по сохранению процесса в школах политики поддержки "Модернизация бюджета - 0,088, русскому языку русского языка, русского языка системы в т. ч.: совершенствование образования города 2007 г. - 0,044 образовательного Тамбова на 2008 г. - 0,044 процесса в школах, 2007-2010 годы" повышение интереса к Подпрограмма русскому языку и "Русский язык на культуре речи у 2007-2010 годы" горожан 30. Совершенствование Развитие системы 2007-2009 Городская целевая Средства Увеличение охвата Увеличение воспитательного дошкольного программа городского детей дошкольным удельного веса процесса образования "Модернизация бюджета - образованием до численности детей системы 2,023, 66% (2006 г. - 63%) старшего дошкольного образования города в т. ч.: возраста, обучающихся Тамбова на 2007 г. - 0,980 в системе дошкольного 2007-2010 годы" 2008 г. - 1,003 образования до 20% Подпрограмма 2009 г. - 0,040 (2006 г. - 1%) "Дошкольное образование и воспитание на 2007-2010 годы" 31. Обновление Поддержка 2010-2012 Городская целевая Средства Доля муниципальных содержания и общеобразовательных программа областного образовательных технологий учреждений, "Модернизация бюджета - 0,200, учреждений, образования внедряющих муниципальной в т. ч.: внедряющих современные модели системы 2010 г. - 0,100 современные модели образования. образования города 2011 г. - 0,100 образования - 55% Проведение Тамбова на Средства муниципального этапа 2010-2012 годы" городского Всероссийской бюджета - 1,900, предметной в т. ч.: олимпиады 2010 г. - 0,820 школьников, 2011 г. - 1,080 интеллектуальных конкурсов, соревнований, научно- практических конференций. Обеспечение участия обучающихся в региональных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях 32. Создание условий Реализация программ 2010-2012 Городская целевая Средства Доля детей и для продуктивной городских профильных программа городского подростков, самореализации и специализированных "Модернизация бюджета - 2,350, охваченных обучающихся смен в муниципальных муниципальной в т. ч.: организованным оздоровительных системы 2010 г. - 0,200 отдыхом в лагерях. образования города 2011 г. - 2,150 профильных и Проведение городских Тамбова на специализированных слетов, фестивалей, 2010-2012 годы" сменах - 30%, активной конкурсов, акций, досуговой марафонов, деятельностью - 80%, соревнований, начальной военной турниров, спартакиад, поготовкой - 45% эстафет, праздников. Создание центров допризывной подготовки молодежи. Укрепление материально- технической базы школьных музеев. Приобретение автотранспорта для центра детского творчества "Юность". Оснащение центра развития творчества детей и юношества комплектом звукоусиливающей аппаратуры 33. Повышение Организация 2010-2012 Городская целевая Средства Доля педагогов эффективности различных форм программа городского вовлеченных в кадрового повышения "Модернизация бюджета - 0,954, муниципальную обеспечения квалификации муниципальной в т. ч.: систему повышения муниципальной педагогов системы 2010 г. - 0,188 квалификации - 55%, системы образования образовательных образования города 2011 г. - 0,766 участвующих в учреждений. Тамбова на городских конкурсах Поддержка педагогов 2010-2012 годы" профессионального через систему мастерства - 20% городских конкурсов профессионального мастерства. Денежное поощрение педагогов, имеющих почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" при выходе на пенсию. Участие педагогов общеобразовательных школ, учреждений дошкольного образования детей, авторских коллективов педагогов в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, слетах. Курсовая подготовка ответственных лиц за противопожарное состояние 34. Создание и развитие Доступ 2010-2012 Городская целевая Средства Доля МОУ, имеющих в муниципальной образовательных программа городского электронную почту - системе образования учреждений к "Модернизация бюджета - 100%, собственные единой высокоскоростному муниципальной 1,260, web-страницы и сайты - образовательной Интернету. системы в т. ч.: 70% информационной Обеспечение МОУ образования города 2010 г. - 0,400 среды компьютерной Тамбова на 2011 г. - 0,860 техникой, средствами 2010-2012 годы" коммуникации, автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности 35. Создание условий Монтаж (демонтаж) 2010-2012 Городская целевая Средства Доля образовательных организации автоматической программа городского учреждений, образовательного пожарной "Модернизация бюджета - 16,887, оборудованных процесса в сигнализации, системы муниципальной в т. ч.: системами муниципальных оповещения людей при системы 2010 г. - 7,487 противопожарной образовательных пожаре, аварийного образования города 2011 г. - 9,400 безопасности, учреждениях, освещения, Тамбова на имеющих прямую соответствующих видеонаблюдения, 2010-2012 годы" телефонную связь, современным системы осуществляющих требованиям и автоматического аттестацию рабочих стандартам оповещения о пожаре, мест по условиям тревожного средства труда - 100% оповещения милиции. Ежемесячное техническое обслуживание прямой телефонной связи учреждений образования с пожарными частями (системы автоматического оповещения о пожаре) и автоматической пожарной сигнализации. Аттестация рабочих мест по условиям труда 36. Развитие социальной Разработка проектно- 2009-2010 ФЦП "Жилище" на Федеральный Ввод социально- Развитие социальной инфраструктуры сметной документации 2002-2010 годы, бюджет, всего - культурного центра инфраструктуры, ТСЖ "Радужное" и строительство Областная целевая 175,638, на 250 ученических обеспечение социально- программа в т. ч.: мест в 2010 г. комфортных условий культурного центра по "Жилище" 2009 г. - 138,421 проживания в ТСЖ ул. Цветочной/ Подпрограмма 2010 г. - 37,217, "Радужное" Мордасовой, 6/20 в "Обеспечение областной ТСЖ "Радужное" земельных участков бюджет, всего - коммунальной 96,051, инфраструктурой в в т. ч.: целях жилищного 2009 г. - 41,144 строительства. 2010 г. - 54,907, Областная адресная городской инвестиционная бюджет, всего - программа 3,966, в т. ч.: 2009 г. - 2,966 2010 г. - 1,000 2.1.2 Здравоохранение 37. Улучшение качества Развитие материально- 2007-2009 Городская целевая Средства Укрепление Повышение качества оказания технической базы программа "Охрана федерального материально- обслуживания и специализированной МЛПУ: здоровья населения бюджета, технической базы обеспечения МЛПУ квалифицированной, - проведение города Тамбова" на всего - 8,000, учреждений города современным амбулаторно- капитального и 2007-2010 годы" в т. ч.: здравоохранения, медицинским поликлинической и косметического 2007 г. - 8,000 отвечающей оборудованием, стационарной помощи, ремонта, Подпрограмма Средства современным обеспечение предусмотренной - приобретение "Развитие областного требованиям рационального государственными современного муниципального бюджета - 8,000, времени, в целях использования гарантиями оказания медицинского здравоохранения в в т. ч.: формирования коечного фонда, бесплатной оборудования, городе Тамбове" 2007 г. - 8,000 комфортной среды сокращение медицинской помощи, - приобретение Средства для оказания пребывания на койке, для увеличения автотранспорта, городского медицинской снижение средней - оснащение мягким бюджета - 42,340, помощи населению госпитальной продолжительности инвентарем и мебелью, в т. ч.: города летальности жизни населения, - благоустройство 2007 г. - 7,809 формирования прилегающей 2008 г. - 31,050 здорового образа территории. 2009 г. - 3,481 жизни Внебюджетные Совершенствование средства - 11,681, оказания амбулаторно- в т. ч.: поликлинической 2007 г. - 5,620 помощи населению. 2008 г. - 5,550 2009 г. - 0,511 Улучшение качества стационарной медицинской помощи 38. Поддержание на Приобретение 2007- Городская целевая Средства Поддержание Снижение уровня низком уровне необходимого 2009 программа "Охрана федерального охвата вакцинацией заболеваемости. заболеваемости количества вакцинных здоровья населения бюджета, не менее 95% Достижение инфекциями, препаратов для города Тамбова" на всего - 14,398, населения города минимального управляемыми иммунизации 2007-2010 годы" в т. ч.: количества отказов от средствами вакцино- населения в рамках 2007 г. - 11,000 профилактических профилактики Национального Подпрограмма 2008 г. - 3,000 прививок (не более календаря прививок. "Вакцинно- 2009 г. - 0,398 0,5%) в результате Приобретение вакцины профилактика" Средства повышения для дополнительной областного информированности иммунизации в рамках бюджета - 4,129, населения о приоритетного в т. ч.: необходимости Национального 2007 г. - 2,000 проведения проекта против 2008 г. - 2,000 профилактических вирусного гепатита В, 2009 г. - 0,129 прививок краснухи, Средства полиомиелита, гриппа. городского Приобретение бюджета - 0,690, необходимого в т. ч.: количества шприцев 2007 г. - 0,120 для проведения 2008 г. - 0,570 иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок. Приобретение транспортных сумок- холодильников. Разработка и внедрение программного обеспечения для единой городской базы данных прививочной картотеки. Подготовка теле- и радиовыступлений по вопросам вакцинопрофилактики. Издание просветительских материалов для населения. Ведение постоянной рубрики по профилактическому вопросу в газете "Наш город Тамбов" 39. Стабилизация Первичная и вторичная 2007-2008 Городская целевая Средства Повышение уровня Предупреждение заболеваемости и профилактика программа "Охрана городского профилактических распространения уменьшение туберкулеза. здоровья населения бюджета - 3,652, мероприятий, туберкулеза, снижение распространения Обеспечение города Тамбова" на в т. ч.: иммунизация заболеваемости, туберкулеза иммунизации 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,168 населения, ранняя смертности от населения против 2008 г. - 3,484 диагностика туберкулеза туберкулеза. Подпрограмма Средства заболевания, Выявление больных "Неотложные меры областного лечение и туберкулезом на по борьбе с бюджета - 5,000, реабилитация ранних стадиях. туберкулезом в в т.ч.: больных Укрепление городе Тамбове" 2007 г. - 2,500 материально- 2008 г. - 2,500 технической базы Внебюджетные МЛПУ. средства - 0,320, Поддержание в т. ч: высокого уровня 2007 г. - 0,160 подготовки кадров по 2008 г. - 0,160 диагностике туберкулеза. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации для информирования населения по вопросам профилактики туберкулеза 40. Сдерживание роста Обеспечение 2007-2009 Городская целевая Средства Своевременное Сдерживание роста распространения безопасности при программа "Охрана федерального выявление ВИЧ- распространения ВИЧ- ВИЧ-инфекции проведении здоровья населения бюджета, инфицированных инфекции на медицинских города Тамбова" на всего - 1,000 больных, территории города манипуляций, 2007-2010 годы" в т. ч.: диспансерное Тамбова, отсутствие применении донорской 2007 г. - 0,500 наблюдение, риска крови, биологических Подпрограмма 2008 г. - 0,500 совершенствование профессионального жидкостей "Неотложные меры Областной эпидемиологического заражения ВИЧ Совершенствование по бюджет - 0,600, надзора за диагностики ВИЧ- предупреждению в т. ч.: распространением инфекции. распространения 2007 г. - 0,300 ВИЧ-инфекций Улучшение качества заболевания, 2008 г. - 0,300 подготовки и вызванного Средства информационного вирусом городского обеспечения иммунодефицита бюджета - 0,052, медицинских и человека" в т. ч.: педагогических кадров 2007 г. - 0,026 по вопросам 2008 г. - 0,026 профилактики СПИДа. Внебюджетные Обеспечение средства - 1,325, взаимодействия со в т. ч.: средствами массовой 2007 г. - 0,600 информации для 2008 г. - 0,600 своевременного 2009 г. - 0,125 информирования населения по вопросам профилактики распространения ВИЧ- инфекции 41. Создание условий, Проведение 2007-2008 Городская целевая Средства Снижение уровня препятствующих разъяснительно- программа "Охрана городского заболеваемости среди распространению информационной здоровья населения бюджета - 0,841, молодежи, наркомании, работы в различных города Тамбова" на в т. ч.: формирование у алкоголизма, курения формах среди 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,710 населения психологии Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|