Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 27.12.2006 № 299III. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы призвана способствовать: улучшению ситуации в городе Тамбове по сохранению русского языка; совершенствованию образовательного процесса в школах на основе использования учебно-методической литературы нового поколения по русскому языку, новых технологий, включая информационные; повышению интереса к русскому языку и культуре речи у различных социальных слоев общества и возрастных групп; активизации деятельности городских средств массовой информации по освещению проблем русского языка и русской культуры; изданию научно-методической продукции краеведческого характера. IV. Организация управления и контроль за реализацией Подпрограммы Реализацию Подпрограммы обеспечивают комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов. Механизм реализации Подпрограммы. Комитет образования администрации города Тамбова: обеспечивает координацию деятельности по реализации Подпрограммы; вносит предложения в администрацию города по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений Подпрограммы и осуществляет контроль за их целевым и эффективным использованием; организует в установленном порядке проведение конкурсов в рамках Подпрограммы. Муниципальные образовательные учреждения: имеют право вносить свои предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы; участвуют в различных конкурсах, праздниках, конференциях, организованных в рамках Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет комитет образования администрации города Тамбова, комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова, постоянная депутатская комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. Комитет образования администрации города Тамбова разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы, и ежегодно, в установленном порядке, готовит доклад о ходе реализации Подпрограммы главе администрации города, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности и предоставляет ее в комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Комитет образования администрации города Тамбова несет ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств. V. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы В качестве результатов решения задач Подпрограммы ожидается: увеличение количества образовательных учреждений общего образования, реализующих образовательные программы по культуре речи и риторике; увеличение количества выпускников общеобразовательных учреждений с высоким уровнем владения русским языком; увеличение количества просветительских мероприятий, популяризирующих русский язык, литературу и культуру России (олимпиады, конкурсы, праздники и др.); повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. VI. Мероприятия Подпрограммы и их финансовое обеспечение ---------------------------------------------------------------------- Мероприятия | Организаторы, | Объемы | Источник | исполнители, | финансирования| финансирования | сроки | (тыс. руб.) | ---------------------------------------------------------------------- Материально- Комитет 2007 - 90,0 Областной бюджет техническое и образования тыс. руб. организационно- 2007-2010 2008 - 90,0 педагогическое тыс. руб. обеспечение 2009 - 90,0 кабинетов тыс. руб. русского языка 2010 - 90,0 базовых школ, тыс. руб. оснащение кабинета русского языка школы- победителя в конкурсе кабинетов русского языка Разработка и Комитет 2007 - 9,0 Областной бюджет издание образования, тыс. руб. программ Информационно- 2008 - 9,0 элективных методический тыс. руб. курсов по центр 2009 - 9,0 предметной 2007-2010 тыс. руб. области 2010 - 9,0 "Филология", тыс. руб. учебно- методического обеспечения Обеспечение Комитет 2007 - 5,0 Городской бюджет, методического образования, тыс. руб. раздел сопровождения Информационно- 2008 - 5,0 "Образование", курса методический тыс. руб. статья 226 "Литературное центр 2009 - 5,0 "Прочие услуги" краеведение" 2007-2010 тыс. руб. 2010 - 5,0 тыс. руб. Участие в Комитет 2007 - 2,0 Городской бюджет, научно- образования, тыс. руб. раздел практических Информационно- 2008 - 2,0 "Образование", конференциях: методический тыс. руб. статья 226 "Грани речевой центр 2009 - 2,0 "Прочие услуги" культуры"; 2007-2010 тыс. руб. "Проблемы экологии 2010 - 2,0 языка и речи"; тыс. руб. "Филология и культура" Проведение Комитет 2007 - 33,0 Городской бюджет, ежегодного образования, тыс. руб. раздел Праздника Информационно- 2008 - 33,0 "Образование", русского языка, методический тыс. руб. статья 226 литературы и центр 2009 - 33,0 "Прочие услуги" культуры, 2007-2010 тыс. руб. приуроченного 2010 - 33,0 к Пушкинским тыс. руб. дням (19 октября) 2007 - 50,0 Областной бюджет тыс. руб. 2008 - 50,0 тыс. руб. 2009 - 50,0 тыс. руб. 2010 - 50,0 тыс. руб. Проведение Комитет 2007 - 2,0 Городской бюджет, олимпиад по образования, тыс. руб. раздел русскому языку Информационно- 2008 - 2,0 "Образование", и литературе методический тыс. руб. статья 226 центр 2009 - 2,0 "Прочие услуги" 2007-2010 тыс. руб. 2010 - 2,0 тыс. руб. Проведение Комитет 2007 - 3,0 Городской бюджет, творческих образования, тыс. руб. раздел конкурсов среди Информационно- 2008 - 3,0 "Образование", учащихся (по методический тыс. руб. статья 226 предметной центр 2009 - 3,0 "Прочие услуги" области 2007-2010 тыс. руб. "Филология") 2010 - 3,0 тыс. руб. Участие в Комитет 2007 - 1,0 Городской бюджет, заочной образования, тыс. руб. раздел региональной Информационно- 2008 - 1,0 "Образование", игре по методический тыс. руб. статья 226 русскому языку центр 2009 - 1,0 "Прочие услуги" для учащихся 2007-2010 тыс. руб. общеобразова- 2010 - 1,0 тельных школ тыс. руб. Разработка Комитет 2007 - 2,0 Городской бюджет, совместных со образования, тыс. руб. раздел средствами Информационно- 2008 - 2,0 "Образование", массовой методический тыс. руб. статья 226 информации центр 2009 - 2,0 "Прочие услуги" мероприятий 2007-2010 тыс. руб. с целью 2010 - 2,0 формирования тыс. руб. языковой и речевой компетенций жителей города Тамбова Создание Комитет 2007 - 3,0 Городской бюджет, страницы образования, тыс. руб. раздел "Русский язык. Информационно- 2008 - 3,0 "Образование", Тамбов. Школа" методический тыс. руб. статья 226 на сайте ИМЦ в центр 2009 - 3,0 "Прочие услуги" международной 2007-2010 тыс. руб. сети Интернет. 2010 - 3,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой Подпрограмме "Русский язык" РАСЧЕТ объемов финансирования городской Подпрограммы "Русский язык" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 226 51,0 51,0 51,0 51,0 204,0 "Прочие услуги" ИТОГО 51,0 51,0 51,0 51,0 204,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой Подпрограмме "Русский язык" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования городской целевой подпрограммы "Русский язык" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования| | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 51,0 51,0 51,0 51,0 204,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 149,0 149,0 149,0 149,0 596,0 бюджет Итого 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ городской целевой подпрограммы "Спорт, физкультура и здоровье" (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 28.05.2008 г. N 638) Наименование Городская целевая подпрограмма "Спорт, Подпрограммы физкультура и здоровье" (далее - Подпрограмма) Основание для разработки Федеральная целевая программа развития Подпрограммы образования на 2006-2010 годы (Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 N 803) Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 1756-р) Федеральный Закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Закон Тамбовской области от 16.07.1998 N 27-З "О физической культуре и спорте" Заказчик Подпрограммы Администрация города Тамбова Разработчики Подпрограммы Комитет образования администрации города Тамбова Исполнители Подпрограммы Комитет образования администрации города Тамбова Муниципальное учреждение дополнительного педагогического образования, повышения квалификации Информационно-методический центр Муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов Цель Подпрограммы Пропаганда здорового образа жизни, активизация физической культуры и спорта в образовательных учреждениях как важного социально-педагогического фактора Направления Подпрограммы 1. Развитие информационных технологий в сфере физической культуры и спорта. 2. Развитие детско-юношеского спорта. 3. Кадровое обеспечение. 4. Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа. 5. Укрепление здоровья и профилактика заболеваемости детей и подростков. 6. Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Задачи Подпрограммы 1. Осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом. 2. Формирование потребности в занятиях физической культурой у детей и подростков. 3. Профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта. 4. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний учащихся образовательных учреждений. 5. Приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни. 6. Развитие сети спортивно-образовательных учреждений и спортивных сооружений. Сроки реализации 2007-2010 годы Подпрограммы Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования Подпрограммы составляет 19177,0" тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 18927,0 тыс. руб., из них: 2007 - 8649,0 тыс. руб. 2008 - 5197,0 тыс. руб. 2009 - 2918,0 тыс. руб. 2010 - 2163,0 тыс. руб.; в том числе за счет средств областного бюджета - 200,0 тыс. руб., из них: 2007 - 50,0 тыс. руб. 2008 - 50,0 тыс. руб. 2009 - 50,0 тыс. руб. 2010 - 50,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 50,0 тыс. руб., из них: 2007 - 50,0 тыс. руб. (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 28.05.2008 г. N 638) Ожидаемые конечные Качественные показатели: результаты реализации уменьшение уровня заболеваемости среди Подпрограммы детей и подростков; повышение качества организации и проведения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками; повышение уровня спортивного мастерства учащихся детско-юношеских спортивных школ; повышение уровня квалификации педагогических кадров, способных эффективно использовать традиционные формы, средства и методы, развивать и создавать новые. Количественные показатели: уменьшение детской преступности; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди учащихся образовательных учреждений; снижение уровня заболеваемости детей и подростков не менее чем на 5%; увеличение количества действующих спортивных площадок и спортивных залов. Контроль за исполнением Контроль осуществляется комитетом Подпрограммы образования администрации города Тамбова, комитетом социально-экономической политики администрации города Тамбова и постоянной комиссией по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. I. Содержание проблемы Гармоническое развитие личности в процессе образования возможно лишь при оптимальном сочетании всех сторон воспитания. Недооценка какой-либо из них может повлечь за собой последствия, нежелательные и для человека, и для общества. Это тем более важно, что в ходе дальнейшего развития общества значимость физической культуры и спорта будет неуклонно повышаться, что объясняется, с одной стороны, всевозрастающими требованиями современного производства к физическому состоянию человека, а с другой - все прогрессирующим снижением общего объема двигательной активности на фоне роста психо-эмоциональных нагрузок, особенно у учащихся. Общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, совместно с ведомствами и общественными организациями отводится ведущая роль в обеспечении комплексного подхода к оздоровлению школьников средствами физической культуры и спорта. Ежегодно общеобразовательными учреждениями совместно с территориальными лечебно-профилактическими учреждениями города проводятся углубленные профосмотры учащихся, осуществляется стоматологическое обследование учащихся, вакцинопрофилактика. В 28 общеобразовательных учреждениях города была организована работа школ здоровья, которые функционируют на основе целевой программы "Здоровье". Основной задачей данной программы является сохранение и укрепление здоровья учащихся в рамках образовательно-воспитательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебную и досуговую деятельность обучающихся. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны индивидуальные планы оздоровления учащихся, основанные на анализе данных медицинских осмотров обучающихся. С целью восстановления и сохранения уровня здоровья школьников, проведения активных лечебно-оздоровительных мероприятий в школах N 9, 11, 18, 30, 35, 36 открыты школьные оздоровительно-реабилитационные центры. В них ведется восстановительное лечение детей с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, почек, сердечно-сосудистой системы, коррекционно-оздоровительные мероприятия для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, зрения, дефектами речи. Однако, несмотря на активизацию деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, отмечается поступательный рост заболеваемости детей и подростков. Одной из причин повышения уровня заболеваемости является увеличение объема и интенсивности учебных нагрузок. Для учащихся большинства учебных заведений, и особенно для школ с углубленным содержанием обучения, характерны постоянное психо-эмоциональное напряжение, сокращение продолжительности сна, длительное пребывание в сидячей позе, снижение двигательной активности и времени пребывания на свежем воздухе. В последнее время сформировались и дополнительные факторы - интенсификация обучения, связанная с использованием видеотехники, персональных компьютеров и изменением длительности учебной недели. Показатели состояния здоровья ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к старшим. Итоги диспансеризации показали, что наметилась динамика роста практически по всем видам заболеваний. Наибольшее количество заболеваний учащихся приходится на нарушение функций опорно-двигательного аппарата - 18265 учащихся (53%), динамика увеличения составила в год 9%. В структуре нарушений осанки увеличивается количество грубых изменений - сколиозов. Распространенность сколиоза среди осмотренных детей увеличилась по всем возрастным группам более, чем в 2,5 раза. Заболевания желудочно-кишечного тракта и органов пищеварения увеличились на 12%, органов дыхания на 18%, эндокринной системы на 12%. За последний год возросло количество заболеваний нервной системы и психических расстройств и составляет в среднем по городу 10%. Стабильными остаются показатели заболеваемости по таким видам, как болезни мочеполовой системы (5%), системы кровообращения (6%), новообразований (1%). Острота зрения у учащихся падает с переходом в следующую возрастную группу. Чтобы исключить негативное влияние гиподинамии на растущий детский организм нужна, как показывают исследования, не менее чем двухчасовая неорганизованная двигательная активность, или одночасовые ежедневные организованные занятия физическими упражнениями высокой интенсивности. Следует не только совершенствовать методику проведения уроков физической культуры на научно-методической и педагогической основе, но и включать в режим дня школьников другие формы физического воспитания, в том числе и во внеурочное время. II. Цели и задачи Подпрограммы Основной целью подпрограммы является пропаганда здорового образа жизни, активизация физической культуры и спорта в образовательных учреждениях как важного социально-педагогического фактора. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом; формирование потребности в занятиях физической культурой детей и подростков; профилактика асоциального поведения детей и подростков средствами физической культуры и спорта; укрепление здоровья, профилактика заболеваний учащихся образовательных учреждений; приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни; развитие сети спортивно-образовательных учреждений и спортивных сооружений. III. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы Созданная единая система развития физкультурно-оздоровительной работы позволит: уменьшить уровень заболеваемости среди детей и подростков не менее чем на 5%; повысить качество организации и проведения массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками; повысить уровень спортивного мастерства учащихся детско-юношеских спортивных школ; повысить уровень квалификации педагогических кадров, способных эффективно использовать традиционные формы, средства и методы, развивать и создавать новые; снизить уровень детской преступности. Количественным показателем успешной реализации подпрограммы станет: увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди учащихся образовательных учреждений; снижение уровня заболеваемости детей и подростков; увеличение количества действующих спортивных площадок и спортивных залов. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы приведены в приложениях N 1 и 2. Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств городского, областного бюджетов. Для реализации Подпрограммы привлекаются также средства внебюджетных источников за счет организации платных образовательных услуг и спонсорских средств. (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 28.05.2008 г. N 638) V. Организация управления и контроль за реализацией Подпрограммы Реализацию Подпрограммы обеспечивают комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения. Комитет образования администрации города Тамбова: обеспечивает координацию деятельности по реализации Подпрограммы; вносит в администрацию города предложения по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений Подпрограммы, и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием; организует в установленном порядке проведение конкурсов в рамках Подпрограммы; представляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы. Муниципальные образовательные учреждения: обеспечивают повышение квалификации специалистов осуществляющих свою деятельность в области сохранения и укрепления здоровья; имеют право вносить свои предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет комитет образования администрации города Тамбова, комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова, постоянная комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. Комитет образования администрации города Тамбова разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы, и ежегодно, в установленном порядке, готовит главе администрации города доклад о ходе реализации Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности и предоставляет ее в комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения, несут ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств. VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы Социальная эффективность реализации Подпрограммы заключается в том, что будет создана единая система развития массовой физкультурно-оздоровительной работы, которая позволит улучшить состояние здоровья школьников, сформировать у них мировоззрение о роли физической культуры и спорта в сохранении и укреплении здоровья. Повышение уровня информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы позволит улучшить качество подготовки педагогических кадров, использующих здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания. VII. Мероприятия Подпрограммы и их финансовое обеспечение. Развитие информационных технологий в сфере физической культуры и спорта ---------------------------------------------------------------------- Мероприятия | Организаторы, | Объемы | Источник | исполнители | финансирования | финансирования | | (тыс. руб.) | ---------------------------------------------------------------------- Создание банка Комитет данных о состоянии образования, здоровья детей и Руководители ОУ подростков Разработка и Комитет 2007 - 3,0 Городской внедрение образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел программы 2007-2010 2009 - 10,0 "Образование", мониторинга уровня 2010 - 15,0 ст. 226 "Прочие физической услуги" подготовки и подготовленности детей и подростков Мониторинг Комитет 2008 - 10,0 Городской состояния здоровья образования 2009 - 10,0 бюджет, раздел детских 2007-2010 2010 - 10,0 "Образование", коллективов ст. 340 дошкольных "Увеличение образовательных стоимости учреждений материальных запасов" Развитие детско-юношеского спорта Расширение сети Комитет 2007 - 50,0 Областной детско-юношеских образования, 2008 - 50,0 бюджет спортивных школ на Руководители ОУ 2009 - 50,0 базе Руководители 2010 - 50,0 общеобразовательных детско- учреждений юношеских спортивных школ 2007-2010 Спартакиада Комитет 2007 - 30,0 Городской школьников образования 2008 - 60,0 бюджет, раздел 2007-2010 2009 - 90,0 "Образование", 2010 - 120,0 ст. 226 "Прочие услуги" Зимняя олимпиада Комитет 2007 - 50,0 Внебюджетные детей дошкольного образования 2008 - 50,0 средства возраста 2007-2010 2009 - 50,0 Городской 2010 - 50,0 бюджет, раздел "Образование", ст. 226 "Прочие услуги" Соревнования по Комитет 2007 - 10,0 Городской легкой атлетике образования 2008 - 50,0 бюджет, раздел "Шиповка юных" 2007-2010 2009 - 50,0 "Образование", 2010 - 50,0 ст. 226 "Прочие услуги" Спартакиада Комитет 2007 - 5,0 Городской пришкольных образования 2008 - 6,0 бюджет, раздел оздоровительных 2007-2010 2009 - 6,0 "Образование", лагерей 2010 - 6,0 ст. 226 "Прочие услуги" Соревнования Комитет 2007 - 5,0 Городской школьников по образования 2008 - 60,0 бюджет, раздел футболу на приз 2007-2010 2009 - 60,0 "Образование", клуба "Кожаный 2010 - 60,0 ст. 226 "Прочие мяч" услуги" Соревнования по Комитет 2007 - 6,0 Городской хоккею с шайбой на образования 2008 - 60,0 бюджет, раздел приз клуба 2007-2010 2009 - 60,0 "Образование", "Золотая шайба" 2010 - 60,0 ст. 226 "Прочие услуги" Легкоатлетическая Комитет 2007 - 30,0 Городской эстафета, образования 2008 - 30,0 бюджет, раздел посвященная Дню 2007-2010 2009 - 30,0 "Образование", Победы 2010 - 30,0 ст. 226 "Прочие услуги" Заливка хоккейных Комитет 2007 - 5,0 Городской площадок и катков образования 2008 - 50,0 бюджет, раздел 2007-2010 2009 - 50,0 "Образование", 2010 - 50,0 ст. 226 "Прочие услуги" Кадровое обеспечение Организация Комитет 2007 - 30,0 Городской обучения и образования 2008 - 30,0 бюджет, раздел повышение 2007-2010 2009 - 30,0 "Образование", квалификации 2010 - 30,0 ст. 226 "Прочие руководителей ДЮСШ услуги" Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа Разработка и Комитет 2008 - 6,0 Городской внедрение программ образования бюджет, раздел сохранения и Информационно- "Образование", укрепления методический ст. 226 "Прочие здоровья центр услуги" школьников 2008 Разработка научно- Комитет 2007 - 5,0 Городской методических образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел рекомендаций по Руководители 2009 - 7,0 "Образование", проблемам ОУ 2010 - 7,0 ст. 226 "Прочие формирования, Информационно- услуги" сохранения и методический укрепления центр здоровья детей и 2007-2010 подростков Разработка Комитет 2007 - 5,0 Городской программ образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел сбережения Руководители 2009 - 5,0 "Образование", здоровья ОУ 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие обучающихся и Информационно- услуги" механизмов методический реализации этих центр программ 2007-2010 Проведение Комитет 2007 - 5,0 Городской семинаров и научно- образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел практических Руководители 2009 - 5,0 "Образование", конференций ОУ 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие Информационно- услуги" методический центр Создание банка Комитет 2007 - 5,0 Городской данных передового образования, 2008 - 5,0 бюджет, раздел педагогического Руководители 2009 - 5,0 "Образование", опыта в области ОУ 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие развития массовой Информационно- услуги" физкультурно- методический оздоровительной и центр спортивной работы 2007-2010 с детьми и подростками Разработка Комитет 2007 - 3,0 Городской концепции системы образования, 2008 - 3,0 бюджет, раздел физкультурно- Информационно- "Образование", оздоровительной методический ст. 226 "Прочие работы "Детский центр услуги" сад-школа-ДЮСШ" 2007-2008 Внедрение Комитет 2007 - 2,0 Городской здоровьесберегающих образования 2008 - 2,0 бюджет, раздел технологий Руководители "Образование", ОУ ст. 226 "Прочие 2007-2008 услуги" Валеологическое Комитет 2008 - 5,0 Городской сопровождение образования бюджет, раздел образовательного 2007-2008 "Образование", процесса в ДОУ ст. 226 "Прочие услуги" Укрепление здоровья и профилактика заболеваемости детей и подростков Развитие системы Комитет 2007 - 50,0 Городской школьных образования 2008 - 300,0 бюджет, оздоровительно- 2007-2010 2009 - 300,0 раздел реабилитационных 2010 - 300,0 "Образование", центров и "школ ст. 310 здоровья" "Увеличение стоимости основных средств" Совершенствование материально-технической базы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Обеспечение Комитет 2007 - 250,0 Городской общеобразовательных образования 2008 - 250,0 бюджет, раздел учреждений и Руководители 2009 - 250,0 "Образование", учреждений ОУ 2010 - 250,0 ст. 310 дополнительного Руководители "Увеличение образования детей УДОД стоимости спортивно- 2007-2010 основных оздоровительной средств" направленности спортивным оборудованием и инвентарем Оборудование Комитет 2007 - 2000,0 Городской школьных стадионов образования 2008 - 600,0 бюджет, раздел и спортивных Руководители 2009 - 300,0 "Образование", площадок ОУ 2010 - 300,0 ст. 310 2007-2010 "Увеличение стоимости основных средств" Капитальный ремонт Комитет 2007 - 3000,0 Городской стадионов образования 2008 - 500,0 бюджет, раздел "Образование", ст. 225 "Услуги по содержанию имущества" Обеспечение ДЮСШ Комитет 2007 - 400,0 Городской спортивными образования 2008 - 400,0 бюджет, раздел тренажерами Руководители 2009 - 300,0 "Образование", ОУ 2010 - 300,0 ст. 310 2007-2010 "Увеличение стоимости основных средств" Оборудование Комитет 2007 - 400,0 Городской теннисных кортов образования 2008 - 800,0 бюджет, раздел 2007-2008 "Образование", ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" Оснащение Комитет 2007 - 1000,0 Городской пищеблоков образования 2008 - 900,0 бюджет, раздел общеобразовательных 2007-2009 2009 - 800,0 "Образование", учреждений ст. 310 технологическим "Увеличение оборудованием стоимости основных средств" Оборудование Комитет 2007 - 1400,0 Городской детских площадок образования 2008 - 1000,0 бюджет, раздел дошкольных Руководители 2009 - 500,0 "Образование", образовательных ОУ 2010 - 510,0 ст. 310 учреждений 2007-2010 "Увеличение стоимости основных средств" ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой Подпрограмме "Спорт, физкультура и здоровье" РАСЧЕТ объемов финансирования городской целевой Подпрограммы "Спорт, физкультура и здоровье" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 225 3000,0 500,0 - - 3500,0 "Услуги по содержанию имущества" Статья 226 149,0 437,0 458,0 493,0 1537,0 "Прочие услуги" Статья 310 5500,0 4250,0 2450,0 1660,0 13860,0 "Увеличение стоимости основных средств" Статья 340 - 10,0 10,0 10,0 30,0 "Увеличение стоимости материальных запасов" Итого 8649,0 5197,0 2918,0 2163,0 18927,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой подпрограмме "Спорт, физкультура и здоровье" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования городской целевой подпрограммы "Спорт, физкультура и здоровье" (тыс. руб.) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 28.05.2008 г. N 638) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 8649,0 5197,0 2918,0 2163,0 18927,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 бюджет Внебюджетные 50,0 50,0 средства Итого 8749,0 5247,0 2968,0 2213,0 19177,0 ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ городской целевой подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) Наименование Городская целевая подпрограмма Подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (далее - Подпрограмма) Основание для Федеральная целевая программа развития разработки образования на 2006-2010 годы Подпрограммы (Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 N 803) Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 1756-р) Областная целевая подпрограмма "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2008 годы" (Закон Тамбовской области от 29.10.2003 N 164-З) Заказчик Администрация города Тамбова Подпрограммы Разработчик Комитет образования администрации города Подпрограммы Тамбова Исполнители Комитет образования администрации города Подпрограммы Тамбова Муниципальное учреждение дополнительного педагогического образования, повышения квалификации Информационно-методический центр Муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов Цель Подпрограммы Обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности Направления 1. Разработка нормативно-правовой и Подпрограммы методической базы по вопросам безопасности образовательного учреждения. 2. Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. 3. Материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных образовательных учреждений. 4. Профилактика травматизма в муниципальных образовательных учреждениях. Задачи Подпрограммы 1. Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования муниципальных образовательных учреждений, разработка рекомендаций по повышению уровня их безопасности. 2. Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях. 3. Повышение уровня профессионализма руководящего состава муниципальных образовательных учреждений в области обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. Сроки реализации 2007-2010 годы Подпрограммы Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования Подпрограммы составляет 12338,5 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 12080,0 тыс. руб., из них: 2007 - 100,0 тыс. руб., 2008 - 4265,0 тыс. руб., 2009 - 4260,0 тыс. руб., 2010 - 3455,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 258,5 тыс. рублей, из них: 2007 - 60,5 тыс. руб., 2008 - 66,0 тыс. руб., 2009 - 66,0 тыс. руб., 2010 - 66,0 тыс. руб. (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) Ожидаемые конечные Снижение случаев травматизма в результаты реализации муниципальных образовательных Подпрограммы учреждениях. Повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к воздействию факторов природного и техногенного характера. Недопущение совершения террористических актов. Контроль за Комитет образования администрации города исполнением Тамбова, комитет социально-экономической Подпрограммы политики администрации города Тамбова и постоянная комиссия по социально- экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы 1. Содержание проблемы Проблема обеспечения безопасности здоровья работников, учащихся, воспитанников в настоящее время приобретает наиболее актуальное значение и становится приоритетной в сфере городского образования. Анализ технического состояния образовательных учреждений города показывает, что безопасность эксплуатации зданий, сооружений и инженерных сетей, а также безопасность учебно-воспитательного процесса находится на недостаточном уровне. Вследствие старения и износа основных фондов, недофинансирования системы городского образования состояние материально-технической базы образовательных учреждений стало сдерживающим фактором, влияющим на повышение качества образования. В связи с создавшимся положением принятие данной Подпрограммы позволит консолидировать усилия и направить ресурсы областных, муниципальных органов управления образованием на решение задач обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. 2. Цели и задачи реализации Подпрограммы Основной целью Подпрограммы является обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их трудовой и учебной деятельности. Реализация Подпрограммы будет способствовать решению следующих задач: дальнейшего совершенствования и развития нормативно-правовой базы в области обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности муниципальных образовательных учреждений; оценки состояния зданий, сооружений, оборудования и разработки рекомендаций по повышению уровня их безопасности, капитальному ремонту реконструкций, замене оборудования; создания безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях; повышения уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавательского и руководящего состава муниципальных образовательных учреждений в области безопасности учебно-воспитательного процесса; обеспечения безопасности жизнедеятельности, разработки учебных программ, методических пособий, рекомендаций по вопросам безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса. 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы В результате выполнения мероприятий Подпрограммы ожидается: создание комплексной системы обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений; улучшение технического состояния помещений объектов образования и приведение их в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами и правилами; обеспечение учреждений образования новой школьной мебелью, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, оборудованием для мастерских производственного обучения, спортинвентарем, компьютерной техникой, аудио-видеоаппаратурой, учебной, художественной литературой и т. д. повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся муниципальной системы образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы приведены в приложениях 1 и 2. Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществить за счет средств городского и областного бюджетов. 5. Организация управления и контроль за реализацией Подпрограммы Реализацию Подпрограммы обеспечивают комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения. Механизм реализации Подпрограммы: Комитет образования администрации города Тамбова: обеспечивает координацию деятельности по реализации Подпрограммы; вносит предложения в администрацию города по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений программы и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств; организует в установленном порядке проведение конкурсов в рамках Подпрограммы; предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы. Муниципальные образовательные учреждения: обеспечивают повышение квалификации специалистов в области безопасности образовательных учреждений; вносят свои предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы; участвуют в различных конкурсах по безопасности образовательных учреждений, организованных в рамках Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют комитет образования администрации города Тамбова, комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова, постоянная комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. Комитет образования администрации города Тамбова разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы и ежегодно, в установленном порядке, готовит главе администрации города доклад о ходе реализации Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности и представляет ее в комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Комитет образования администрации города Тамбова несет ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств. 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечена безопасность образовательных учреждений, которая позволит: создать комплексную систему обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений; снизить количество случаев пожаров, травматизма в сфере образования; не допустить совершения террористических актов в муниципальных образовательных учреждениях; повысить уровень защиты зданий, сооружений, инженерных сетей от возможных угроз природного и технологического характера и других чрезвычайных ситуаций; повысить профессиональный и образовательный уровень работников и учащихся системы образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; привести материально-техническую базу муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями и нормами безопасности жизнедеятельности; внедрить в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новые программы и методики, в том числе основанные на использовании дистанционного обучения. 7. Мероприятия Подпрограммы и их финансовое обеспечение ---------------------------------------------------------------------- Мероприятия | Организаторы, | Объемы | Источник | исполнители, | финансирования | финансирования | сроки | (тыс. руб.) | ---------------------------------------------------------------------- Организация Комитет 2007 - 30,0 Городской обучения и образования 2008 - 30,0 бюджет, раздел проверки знаний Руководители ОУ 2009 - 30,0 "Образование", по охране труда 2007-2010 2010 - 30,0 ст. 226 специалистов "Прочие муниципальных услуги" образовательных учреждений Развитие городской системы методического обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений Организация Комитет 2007 - 5,0 Городской городских образования 2008 - 15,0 бюджет, раздел конкурсов на Руководители ОУ 2009 - 45,0 "Образование", разработку 2007-2010 2010 - 50,0 ст. 226 "Прочие методического услуги" обеспечения безопасности Издание Комитет 2007 - 5,0 Городской методических образования 2008 - 10,0 бюджет, раздел рекомендаций по 2007-2010 2009 - 10,0 "Образование", безопасности ОУ 2010 - 10,0 ст. 226 "Прочие услуги" Материально-техническое обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных образовательных учреждений. Обеспечение Комитет 2008 - 50,0 Городской образовательных образования 2009 - 35,0 бюджет, раздел учреждений 2008-2010 2010 - 35,0 "Образование", методическими ст. 226 "Прочие рекомендациями и услуги" памятками по профилактическим мерам противопожарного и антитеррористи- ческого характера, а также действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях Монтаж системы Комитет 2008 - 1130,0 Городской оповещения людей образования 2009 - 630,0 бюджет, раздел при пожаре 2008-2010 2010 - 500,0 "Образование", ст. 226 "Прочие услуги" Модернизация Комитет 2008 - 2000,0 Городской системы образования 2009 - 2500,0 бюджет, раздел оповещения людей 2008-2010 2010 - 2000,0 "Образование", при пожаре ст. 226 "Прочие услуги" Приобретение Комитет 2008 - 300,0 Городской огнетушителей образования 2009 - 400,0 бюджет, раздел 2008-2010 2010 - 300,0 "Образование", ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" Установка Комитет 2008 - 150,0 Городской тревожных образования бюджет, раздел кнопок 2008 "Образование", ст. 226 "Прочие услуги" Пропитка Комитет 2008 - 200,0 Городской огнезащитным образования 2009 - 250,0 бюджет, раздел составом 2008-2010 2010 - 200,0 "Образование", чердачных ст. 225 "Услуги помещений, по содержанию помещений имущества" для проведения массовых мероприятий Замер Комитет 2008 - 250,0 Городской сопротивления образования 2009 - 250,0 бюджет, раздел 2008-2010 2010 - 250,0 "Образование", ст. 225 "Услуги по содержанию имущества" (Дополнены - Решение Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образования Курсовая Информационно- 2007 - 60,0 Городской подготовка методический 2008 - 60,0 бюджет, раздел работников центр 2009 - 60,0 "Образование", образования по Руководители ОУ 2010 - 60,0 ст. 226 "Прочие противопожарной 2007-2010 услуги" и антитеррористи- ческой работе Курсы по Информационно- 2007 - 60,5 Областной методике методический 2008 - 66,0 бюджет расследования центр 2009 - 66,0 несчастных Руководители ОУ 2010 - 66,0 случаев во время 2007-2010 учебно- воспитательного процесса и профилактике травматизма среди обучающихся и воспитанников Организация Информационно- 2008 - 70,0 Городской семинаров по ОБЖ методический 2009 - 50,0 бюджет, раздел центр 2010 - 20,0 "Образование", Руководители ОУ ст. 226 "Прочие 2008-2010 услуги" ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой подпрограмме "Комплексная безопасность образовательного учреждения" РАСЧЕТ объемов финансирования городской целевой подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 225 - 450,0 500,0 450,0 1400,0 "Услуги по содержанию имущества" Статья 226 100,0 3515,0 3360,0 2705,0 9680,0 "Прочие услуги" Статья 310 - 300,0 400,0 300,0 1000,0 "Увеличение стоимости основных средств" Итого 100,0 4265,0 4260,0 3455,0 12080,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой подпрограмме "Комплексная безопасность образовательного учреждения" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования городской целевой подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (тыс. руб.) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 100,0 4265,0 4260,0 3455,0 12080,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 60,5 66,0 66,0 66,0 258,5 бюджет Итого 160,5 4331,0 4326,0 3521,0 12338,5 ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ городской целевой подпрограммы "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" Наименование Подпрограмма "Реструктуризация сети Подпрограммы общеобразовательных учреждений города Тамбова" (далее - Подпрограмма) Основание для разработки Закон РФ "Об образовании" (в редакции Подпрограммы Федерального закона от 10.06.1992 N 3266-1 с последующими изменениями и дополнениями") Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы (распоряжение Правительства РФ от 3 сентября 2005 г. N 1340-р) Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы (Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2005 г. N 803) Областная программа "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2008 годы" (закон Тамбовской области от 29 октября 2003 г. N 164-З) Заказчик Подпрограммы Администрация города Тамбова Разработчик Комитет образования администрации города Подпрограммы Тамбова Исполнители Комитет образования администрации города Подпрограммы Тамбова Муниципальные общеобразовательные учреждения всех типов и видов Цели Подпрограммы 1. Обеспечение устойчивого развития городской системы общего образования. 2. Формирование необходимых условий и механизмов для соблюдения государственных гарантий доступности качественного общего образования в городе Тамбове. Задачи Подпрограммы 1. Формирование нормативно-правового обеспечения процесса реструктуризации общеобразовательных учреждений. 2. Продолжение работы по дальнейшему развитию вариативных образовательных учреждений, созданию сети базовых школ, обеспечивающих высокое качество образования. 3. Создание ресурсных центров, объединяющих информационные ресурсы и технические средства и устанавливающих информационные связи между всеми общеобразовательными учреждениями города, их социальными партнерами. 4. Создание условий для дистанционного обучения, повышающего качество и доступность общего образования. 5. Создание комплексов, объединяющих общеобразовательные учреждения, профессиональные учебные заведения, учреждения дополнительного образования и общественные организации. Сроки реализации 2007-2010 годы. Подпрограммы Этапы реализации Базовый этап: 2007 год. Подпрограммы Проведение мониторинга демографической составляющей развития сети общеобразовательных учреждений города. Формирование основных нормативных правовых документов для последующей реструктуризации сети общеобразовательных учреждений города. Основной этап: 2008-2009 гг. Апробация различных моделей образовательных комплексов. Структурно- содержательная реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города. Завершающий этап: 2010 г. Завершение модернизации сети общеобразовательных учреждений города. Мониторинг эффективности выполнения Подпрограммы. Объем и источники Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования составляет 27626,0 тыс. руб., Подпрограммы в том числе за счет средств городского бюджета - 1226,0 тыс. руб., из них: 2007 - 25,0 тыс. руб. 2008 - 329,0 тыс. руб. 2009 - 397,0 тыс. руб. 2010 - 475,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 26400,0 тыс. руб., из них: 2007 - 25150,0 тыс. руб. 2008 - 350,0 тыс. руб. 2009 - 420,0 тыс. руб. 2010 - 480,0 тыс. руб. Ожидаемые конечные рационализация сети общеобразовательных результаты реализации учреждений, обеспечивающая равные Подпрограммы возможности получения качественного образования для разных категорий граждан города в соответствии с их образовательными запросами; достижение качественно нового уровня в дифференциации и индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города; расширение возможностей для самостоятельной продуктивной деятельности обучающихся; создание механизма систематического обновления содержания образования всех уровней и моделей общеобразовательных учреждений; формирование системы показателей и индикаторов развития муниципальной системы образования; создание межведомственной системы дополнительного образования; разработка механизмов интеграции и объединения ресурсов учреждений общего и профессионального образования; создание системы социального партнерства учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, работодателей, органов обеспечения занятости и управления. Контроль за исполнением Контроль осуществляется комитетом Подпрограммы образования администрации города Тамбова, комитетом социально-экономической политики администрации города Тамбова и постоянной комиссией по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы I. Содержание проблемы Задача оптимизации сети образовательных учреждений была поставлена в Плане действий Правительства Российской Федерации по модернизации системы Российского образования. При этом особое внимание было уделено оптимизации сети сельских школ, которая рассматривалась как важный инструмент повышения социально-экономической эффективности образовательной системы Российской Федерации в целом. Положение в сельской школе, особенно в малокомплектной, вызывает тревогу и опасение всего общества, в то время как городские школы остаются пока на втором плане внимания. Однако в сложившейся демографической ситуации, на фоне постоянного сокращения числа обучающихся, в городских школах также происходит перераспределение контингента обучающихся по группам школ. За последние пять лет в большей части школ города численность обучающихся сократилась в три раза и за ними закрепилось определение "малых" по городским меркам школ. В данных школах расходы на содержание зданий и сооружений, оплату труда сотрудников, развитие и укрепление материальной базы, приобретение современной оргтехники, приборов, оборудования, наглядных, технических средств и т. д. в расчете на одного учащегося становятся весьма затратными. В этих условиях учреждения в соответствии требованиям новых социально-экономических условий и потребностей общества испытывают трудности в обеспечении содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих адекватность образовательных услуг образовательным запросам личности. Целью разработки и реализации Подпрограммы "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова на 2007-2010 годы" является оптимизация муниципальной системы образования, обеспечивающая повышение доступности качественного образования для всех граждан города за счет более эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации. Основной проблемой, решаемой в ходе реструктуризации муниципальной сети образовательных учреждений, является предполагаемое изменение карты образовательных учреждений с целью формирования городских территориальных образовательных комплексов, призванных обеспечить выравнивание стартовых возможностей детей из разных социальных групп и слоев населения, повышение доступности образования, расширение сети групп (классов) раннего развития 5-6-летних детей, отработка модели профильного обучения на старшей ступени, в том числе за счет интеграции общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования, продолжение работы по совершенствованию содержания и структуры инновационных учреждений, школ, работающих в режиме полного дня. II. Цели и приоритетные задачи Подпрограммы Главной целью Подпрограммы является создание необходимых условий для достижения нового, современного качества общего образования путем обеспечения многообразия образовательных учреждений и активного их сетевого взаимодействия, выравнивания возможностей доступа всех школьников к получению качественных образовательных услуг и эффективного использования кадровых, финансовых, материально-технических и управленческих ресурсов. В процессе достижения целей Подпрограммы будут решены задачи: оптимизации сети и структуры образовательных учреждений с учетом демографических и социально-экономических условий; обеспечения развития общеобразовательных учреждений за счет создания новых видов образовательных учреждений, сетевой организации образовательного процесса, укрепления материально-технической базы, повышения квалификации управленческих и педагогических кадров; создания системы мониторинга качества образования с учетом происходящих структурных и видовых изменений. III. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы В ходе реализации целей и задач Подпрограммы ожидаются следующие конечные результаты: рационализация сети образовательных учреждений, обеспечивающая равные возможности получения качественного образования для разных категорий детей в соответствии с образовательными запросами; создание и развитие новых видов современных общеобразовательных учреждений; улучшение материально-технического оснащения базовых общеобразовательных учреждений; создание правовых, административных, экономических условий по эффективному управлению кадровыми, финансовыми, материально-техническими и информационными ресурсами; создание межведомственной системы дополнительного образования; создание системы социального партнерства учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, работодателей, органов обеспечения занятости и управления; построение единой управленческой информационной среды; создание системы мониторинга деятельности образовательных учреждений. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы приведены в приложениях 1 и 2. Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств муниципального и областного бюджетов. V. Организация управления и контроль за реализацией Подпрограммы Реализацию Подпрограммы обеспечивают комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения. Механизм реализации Подпрограммы: Комитет образования администрации города Тамбова: обеспечивает координацию деятельности по реализации Подпрограммы; вносит в администрацию города предложения по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений Подпрограммы и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств; предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы. Муниципальные образовательные учреждения: обеспечивают повышение квалификации специалистов; имеют право вносить свои предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют комитет образования администрации города Тамбова, комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова, постоянная комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. Комитет образования администрации города Тамбова разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы и ежегодно, в установленном порядке, готовит главе администрации города доклад о ходе реализации Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности и представляет ее в комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Комитет образования администрации города Тамбова несет ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств. VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы В ходе реализации Подпрограммы ожидается: повышение экономической эффективности функционирования общеобразовательных учреждений; повышение разнообразия муниципальной образовательной сети и устойчивости ее функционирования; обеспечение открытости образования и интеграция качественных образовательных услуг в структуру микрорайона и города; достижение нового современного качества общего образования, ориентированного на индивидуализацию обучения и воспитания, выявление потенциальных возможностей и способностей каждого ребенка; повышение уровня доступности дополнительного и профессионального образования, сокращение в значительной степени продолжительности обучения и расходов семьи, связанных с профессиональным образованием ребенка. Введение критериальной оценки позволит: оценить не только деятельность конкретного учреждения в целом, но и сравнить с другими учреждениями города и области; позиционировать учреждение среди других учреждений, выявить проблемы и определить перспективы развития; обеспечить не только рост качества образования, но и мотивацию учреждения на саморазвитие, максимальную самореализацию и самостоятельную творческую деятельность, что, в свою очередь, приведет к более высоким показателям качества образования. VII. Мероприятия Подпрограммы и их финансовое обеспечение ---------------------------------------------------------------------- Мероприятия | Организаторы, | Объемы | Источник | исполнители, | финансирования | финансирования | сроки | (тыс. руб.) | ---------------------------------------------------------------------- Нормативно-правовое и организационное обеспечение Подпрограммы Разработка Комитет 2007 - 1,0 Городской проектов образования 2008 - 3,0 бюджет, раздел нормативных 2007-2010 2009 - 5,0 "Образование", правовых актов 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие и методических услуги" документов, необходимых для реализации Подпрограммы Формирование Комитет 2007 - 1,0 Городской нормативно- образования 2008 - 3,0 бюджет, раздел правовой базы, 2007-2010 2009 - 5,0 "Образование", обеспечивающей 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие статус и услуги" инвестиционную привлека- тельность для социальных партнеров к решению проблемы Научно-методическое и информационное обеспечение реструктуризации общеобразовательных учреждений Проведение Комитет 2007 - 2,0 Городской социологических образования 2008 - 3,0 бюджет, раздел мониторинговых 2007-2010 2009 - 5,0 "Образование", исследований 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие услуги" Разработка Комитет положений, образования примерной структуры и штатной численности работников для новых видов образовательных учреждений Разработка Комитет 2008 - 5,0 Городской комплекта образования 2009 - 5,0 бюджет, раздел примерных 2008-2009 "Образование", дополнительных ст. 226 "Прочие образовательных услуги" программ Организация Комитет 2007 - 10,0 Городской постоянно образования бюджет, раздел действующих Информационно- "Образование", информационно- методический ст. 226 "Прочие обучающих центр услуги" курсов, 2007-2010 семинаров 2007 - 150,0 Областной бюджет Издание Комитет 2007 - 1,0 Городской методических образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел рекомендаций, Информационно- 2009 - 7,0 "Образование", пособий, методический 2010 - 10,0 ст. 226 "Прочие программ, серии центр услуги" брошюр, 2007-2010 раскрывающих опыт работы общеобразовательных учреждений по данной проблеме Создание сети базовых школ Открытие Комитет 2007 - 7000,0 Областной филиалов образования бюджет образовательных 2007-2009 2007 - 10,0 Городской учреждений на 2008 - 10,0 бюджет, раздел базе 2009 - 10,0 "Образование", малокомплектных ст. 226 "Прочие школ услуги" Создание базовых Комитет 2007 - 520,0 Областной школ по образования бюджет различным на 2007-2010 2008 - 100,0 Городской правлениям 2009 - 120,0 бюджет, раздел 2010 - 150,0 "Образование", ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств" Создание центров и комплексов Открытие на Комитет 2008 - 100,0 Городской базе образования 2009 - 120,0 бюджет, раздел общеобразова- 2007-2010 2010 - 150,0 "Образование", тельных школ ст. 310 ресурсных "Увеличение информационных стоимости и профильных основных центров средств" 2007 - 670,0 Областной бюджет Открытие на Комитет 2008 - 100,0 Городской базе образования 2009 - 120,0 бюджет, раздел общеобразова- 2007-2010 2010 - 150,0 "Образование", тельных школ ст. 310 центров "Увеличение различной стоимости направленности: основных культурно- средств" информационных, образовательно- 2007 - 6000,0 Областной оздоровительных, бюджет досуговой занятости и др. Создание Комитет 2007 - 4550,0 Областной социокультурных образования 2008 - 100,0 бюджет центров 2007-2010 2009 - 120,0 2010 - 150,0 Создание Комитет 2007 - 4500,0 Областной комплексов, образования бюджет объединяющих 2007 учреждения общего, дополнительного и профессионального образования Материально-техническое обеспечение Оснащение Комитет 2007 - 1300,0 Областной базовых школ образования 2008 - 80,0 бюджет учебным и 2007-2010 2009 - 120,0 спортивным 2010 - 150,0 оборудованием Оснащение Комитет 2007 - 360,0 Областной базовых школ образования 2008 - 70,0 бюджет учебной 2007-2010 2009 - 80,0 литературой и 2010 - 80,0 учебно- наглядными пособиями Переподготовка и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров Повышение Комитет 2007 - 100,0 Областной квалификации образования 2008 - 100,0 бюджет работников 2007-2010 2009 - 100,0 базовых школ и 2010 - 100,0 образовательных центров по использованию современных педагогических, здоровье- сберегающих, информационно- коммуникационных технологий ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой подпрограмме "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" РАСЧЕТ объемов финансирования городской целевой подпрограммы "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 226 25,0 29,0 37,0 25,0 116,0 "Прочие услуги" Статья 310 - 300,0 360,0 450,0 1110,0 "Увеличение стоимости основных средств" Итого 25,0 329,0 397,0 475,0 1226,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой подпрограмме "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования городской целевой подпрограммы "Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города Тамбова" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 25,0 329,0 397,0 475,0 1226,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 25150,0 350,0 420,0 480,0 26400,0 бюджет Итого 25175,0 679,0 817,0 955,0 27626,0 ---------------------------------------------------------------------- ПАСПОРТ Городской целевой подпрограммы "Модернизация системы управления образованием" Наименование Городская целевая Подпрограммы подпрограмма "Модернизация системы управления образованием" (далее - Подпрограмма) Основание для разработки Федеральная целевая Подпрограммы программа развития образования на 2006-2010 годы (Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 N 803) Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 1756-р) Областная целевая подпрограмма "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2008 годы" (Закон Тамбовской области от 29.10.2003 N 164-З) Заказчик Подпрограммы Администрация города Тамбова Разработчик Комитет образования Подпрограммы администрации города Тамбова Исполнители Подпрограммы Комитет образования администрации города Тамбова Муниципальное учреждение дополнительного педагогического образования, повышения квалификации Информационно-методический центр Муниципальные образовательные учреждения всех типов и видов Цель Подпрограммы Оптимизация системы управления образованием и повышение эффективности управленческой деятельности Направления Подпрограммы 1. Повышение эффективности управления образованием. 2. Развитие современной системы непрерывного профессионального образования. 3. Модернизация экономических, финансовых отношений в системе образования. Задачи Подпрограммы 1. Развитие общественного участия в управлении образованием. 2. Совершенствование управления развитием образования. 3. Повышение квалификации управленческих кадров. 4. Модернизация экономических, финансовых отношений в системе образования 5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение внебюджетной деятельности образовательных учреждений. Сроки реализации 2007-2010 годы Подпрограммы Объемы и источники Общий объем финансирования финансирования составляет 1631,0 тыс. Подпрограммы руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 1231,0 тыс. руб., из них: 2007 - 193,0 тыс. руб. 2008 - 376,0 тыс. руб. 2009 - 331,0 тыс. руб. 2010 - 331,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 400,0 тыс. руб., из них: 2007 - 100,0 тыс. руб. 2006 - 100,0 тыс. руб. 2009 - 100,0 тыс. руб. 2010 - 100,0 тыс. руб. Ожидаемые конечные Объединение интересов результаты реализации различных ведомств, граждан Подпрограммы для учреждения общественных объединений, формирования государственно-общественного управления образованием. Переход образовательных учреждений на финансовую самостоятельность. Комплексная модернизация финансово-экономических отношений в системе образования. Контроль за исполнением Контроль осуществляется Подпрограммы комитетом образования администрации города Тамбова, комитетом социально- экономической политики администрации города Тамбова и постоянной комиссией по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. I. Содержание проблемы Созданная в 90-е годы в городе Тамбове структура управления системой образования обеспечивает ее функционирование и дальнейшее развитие. В управлении образованием используется программно-целевой метод (городские целевые программы и программы развития образовательных учреждений). Сложилась широкая практика межведомственного взаимодействия при решении наиболее сложных проблем в сфере образования города. Сфера образования объединила представителей всех ведомств социальной сферы с целью построения единых технологий развития и социализации детей, обеспечения и сохранения их здоровья, создания безопасного пространства жизнедеятельности ребенка. В практику работы вошли совместные коллегии, подготовка вопросов на совещания в администрации города. В течение последних лет в городе складываются многоуровневые государственно-общественные формы управления образованием (Городской родительский совет, Экспертный совет, Координационный совет.) Отрабатываются механизмы оценки эффективности управленческой деятельности и мониторинг развития различных сегментов образования. Вместе с тем в настоящее время еще не созданы эффективные механизмы координации управленческой деятельности по "вертикали и горизонтали", не используются все ресурсы межведомственного взаимодействия в решении проблем образования, медленно формируется общественная составляющая управленческих структур, в том числе попечительские советы, управляющие советы, отсутствует единая информационно-коммуникационная сеть "школа - комитет образования". Задачи модернизации муниципальной системы образования выдвигают новые требования к системе управления образованием. Она должна стать более гибкой и динамичной, особенно в низших эшелонах управления, более открытой, информационно и технологически оснащенной, нацеленной на обеспечение развития образования, его доступности, высокого качества и эффективности. В системе управления образованием на всех уровнях должна быть весомо представлена общественная составляющая. Особого внимания требует проблема повышения профессионального уровня управленческих кадров. Целью планируемого этапа модернизации экономических отношений в муниципальной системе образования является создание организационно-экономических условий для обеспечения финансовой самостоятельности образовательных учреждений. Задачи модернизации муниципального образования, обеспечения его нового качества и эффективности значительно актуализируют проблему совершенствования профессионализма работников образования. Это требует глубокой и всесторонней реорганизации системы повышения квалификации педагогических кадров в городе, что позволит обеспечить современное содержание образовательного процесса и использовать перспективные образовательные технологии. II. Цели и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы является оптимизация системы управления и повышение эффективности управленческой деятельности. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: развитие современных форм управления образованием; совершенствование управления развитием образования; информатизация системы управления образования; повышение эффективности кадрового обеспечения муниципальной системы образования; оптимизация межведомственного и межотраслевого взаимодействия; модернизация экономических, финансовых отношений в системе образования; нормативно-правовое и методическое обеспечение внебюджетной деятельности образовательных учреждений. III. Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы Реализация Подпрограммы призвана способствовать: повышению эффективности управления образованием; созданию современной непрерывной системы профессионального образования; переходу образовательных учреждений на финансовую самостоятельность; комплексной модернизации финансово-экономических отношений в системе образования; повышению эффективности педагогической, экономической и управленческой деятельности в системе образования города. IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Подпрограммы приведены в приложениях 1 и 2. Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств городского и областного бюджетов. V. Организация управления и контроль за реализацией Подпрограммы Реализацию Подпрограммы обеспечивают комитет образования администрации города Тамбова, муниципальные образовательные учреждения. Механизм реализации Подпрограммы: Комитет образования администрации города Тамбова обеспечивает координацию деятельности по реализации Подпрограммы; вносит в администрацию города предложения по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений Подпрограммы и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств; организует в установленном порядке проведение конкурсов в рамках Подпрограммы; предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы. Муниципальные образовательные учреждения обеспечивают повышение квалификации специалистов; имеют право вносить свои предложения и замечания о ходе реализации Подпрограммы. Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют комитет образования администрации города Тамбова, комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова, постоянная комиссия по социально-экономическому развитию и бюджету Тамбовской городской Думы. Комитет образования администрации города Тамбова разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы и ежегодно, в установленном порядке, готовит главе администрации города доклад о ходе реализации Подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности и представляет ее в комитет социально-экономической политики администрации города Тамбова. Комитет образования администрации города Тамбова несет ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование финансовых средств. VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы В результате выполнения Подпрограммы будет обеспечено: постоянное наращивание общественной составляющей в управлении муниципальной системы образования; повышение управленческой компетенции руководителей образовательных учреждений; постепенная передача образовательным учреждениям административных прав в определении образовательной политики и распоряжения финансовыми средствами. VII. Мероприятия Подпрограммы и их финансовое обеспечение Повышение эффективности управления образованием ---------------------------------------------------------------------- Мероприятия | Организаторы, | Объемы | Источник | исполнители, | финансирования | финансирования | сроки | (тыс. руб.) | ---------------------------------------------------------------------- Подготовка Комитет 2008 - 5,0 Городской методических образования бюджет, раздел рекомендаций по 2008 "Образование", работе ст. 226 "Прочие попечительских, услуги" управляющих советов, советов родителей и ученической общественности Создание системы Комитет 2008 - 3,0 Городской постоянного образования 2009 - 3,0 бюджет, раздел мониторинга 2007-2010 2010 - 3,0 "Образование", развития ст. 226 "Прочие образования услуги" Проведение Комитет 2008 - 5,0 Городской социологического образования 2009 - 5,0 бюджет, раздел мониторинга 2007-2010 2010 - 5,0 "Образование", среди участников ст. 226 "Прочие образова- услуги" тельного процесса для прогнозирования значимых для системы образования изменений Издание сборника Комитет 2007 - 5,0 Городской нормативно- образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел правовых актов 2007-2010 2009 - 5,0 "Образование", комитета 2010 - 5,0 ст. 226 "Прочие образования услуги" Разработка Комитет 2008 - 5,0 Городской нормативно- образования бюджет, раздел правового 2008 "Образование", обеспечения ст. 226 "Прочие новых форм услуги" обслуживания детей дошкольного возраста Создание Комитет 2008 - 5,0 Городской государственно- образования бюджет, раздел общественных 2008 "Образование", форм управления ст. 226 "Прочие услуги" Развитие Комитет 2008 - 10,0 Городской механизма образования 2009 - 10,0 бюджет, раздел выявления 2008-2010 2010 - 10,0 "Образование", общественно- ст. 226 "Прочие педагогических услуги" инициатив, проведение их экспертизы, проектного оформления и создания условий для их реализации Обновление Комитет 2008 - 5,0 Городской содержания, образования бюджет, раздел механизмов и 2008 "Образование", процедур ст. 226 "Прочие аттестации услуги" педагогических работников Развитие современной системы непрерывного профессионального образования Организация Комитет 2008 - 5,0 Городской постоянного образования 2009 - 5,0 бюджет, раздел мониторинга 2008-2010 2010 - 5,0 "Образование", кадрового ст. 226 "Прочие обеспечения услуги" образовательных учреждений Отработка Комитет 2008 - 5,0 Городской системы образования 2009 - 5,0 бюджет, раздел диагностики 2008-2010 2010 - 5,0 "Образование", профессионального ст. 226 "Прочие уровня услуги" руководителей образовательных учреждений и мониторинга управленческой деятельности Реализация Комитет 2008 - 3,0 Городской трехуровневой образования 2009 - 3,0 бюджет, раздел системы отбора 2008-2010 2010 - 3,0 "Образование", резерва кадров ст. 226 "Прочие на руководящие услуги" должности образовательных учреждений Обеспечение Руководители 2007 - 100,0 Областной повышения ОУ 2008 - 100,0 бюджет квалификации и 2007-2010 2009 - 100,0 профессиональной 2010 - 100,0 переподготовки педагогических и руководящих кадров по основным направлениям модернизации городской системы образования Формирование Комитет 2008 - 80,0 Городской условий для образования 2009 - 50,0 бюджет, раздел расширения числа Руководители 2010 - 50,0 "Образование", учреждений, ОУ ст. 310 предоставляющих 2008-2010 "Увеличение образовательные стоимости услуги основных непрерывного средств" профессионального образования Создание Информационно- 2007 - 3,0 Городской городской методический бюджет, раздел системы центр "Образование", портфолио 2007 ст. 226 "Прочие педагога услуги" Организация Комитет 2007 - 130,0 Городской конкурсов образования 2008 - 180,0 бюджет, раздел профессионального 2007-2010 2009 - 180,0 "Образование", мастерства: 2010 - 180,0 ст. 226 "Прочие "Воспитатель услуги" года", "Учитель года", "Призвание" Денежное Комитет 2007 - 50,0 Городской вознаграждение образования 2008 - 50,0 бюджет, раздел педагогическим 2007-2010 2009 - 50,0 "Образование", работникам, 2010 - 50,0 ст. 290 "Прочие имеющим Почетное расходы" звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" при выходе на пенсию Разработка и Комитет 2008 - 5,0 Городской внедрение образования бюджет, раздел программы 2008 "Образование", первичного ст. 226 "Прочие повышения услуги" квалификации молодых специалистов Модернизация экономических, финансовых отношений в муниципальной системе образования Отработка Комитет моделей образования финансово- 2008-2010 хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений Формирование Комитет экономического образования механизма 2007-2009 развития платных образовательных услуг Разработка Комитет 2009 - 5,0 Городской новых схем образования бюджет, раздел привлечения 2009 "Образование", внебюджетных ст. 226 "Прочие источников услуги" финансирования в систему образования Проведение Комитет 2007 - 5,0 Городской систематической образования 2008 - 5,0 бюджет, раздел экономической и 2007-2010 2009 - 10,0 "Образование", правовой учебы 2010 - 15,0 ст. 226 "Прочие руководителей услуги" ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой подпрограмме "Модернизация системы управления образованием" РАСЧЕТ объемов финансирования Городской целевой подпрограммы "Модернизация системы управления образованием" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 143,0 246,0 231,0 231,0 851,0 226 "Прочие услуги" Статья 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 290 "Прочие расходы" Статья - 80,0 50,0 50,0 180,0 310 "Увеличение стоимости основных средств" Итого 193,0 376,0 331,0 331,0 1231,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой подпрограммы "Модернизация системы управления образованием" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования Городской целевой подпрограммы "Модернизация системы управления образованием" (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 193,0 376,0 331,0 331,0 1231,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 бюджет Итого 293,0 476,0 431,0 431,0 1631,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 1 к городской целевой программе "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" РАСЧЕТ объемов финансирования городской целевой программы "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" из статей городского бюджета, раздела "Образование" (тыс. руб.) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) ---------------------------------------------------------------------- Статьи | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого городского | | | | | бюджета | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Статья 221 65,0 - - - 65,0 "Услуги связи" Статья 225 3000,0 950,0 500,0 450,0 4900,0 "Услуги по содержанию имущества" Статья 226 573,0 5405,5 5059,5 4332,5 15370,5 "Прочие услуги" Статья 290 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 "Прочие расходы" Статья 310 6650,0 6727,5 4907,5 4107,5 22392,5 "Увеличение стоимости основных средств" Статья 340 10,0 20,0 20,0 20,0 70,0 "Увеличение стоимости материальных запасов" Итого 10348,0 13153,0 10537,0 8960,0 42998,0 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к городской целевой программе "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" РАСЧЕТ объемов и источников финансирования городской целевой программы "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" (тыс. руб.) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 28.05.2008 г. N 638) (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 31.10.2007 г. N 455) ---------------------------------------------------------------------- Источники | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого финансирования | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Городской 10348,0 13153,0 10537,0 8960,0 42998,0 бюджет, раздел "Образование" Областной 26237,5 1363,0 1393,0 1445,0 30438,5 бюджет Федеральный 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 6000,0 бюджет Внебюджетные 490,0 440,0 440,0 440,0 1810,0 средства Итого 38575,5 16456,0 13870,0 12345,0 81246,5 ---------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к городской целевой программе "Модернизация системы образования города Тамбова на 2007-2010 годы" Система целевых показателей, характеризующих ход реализации подпрограммы "Дошкольное образование и воспитание" ---------------------------------------------------------------------- Задачи реализации | Показатели |Текущее |Целевое Подпрограммы | |значение |значение | |(2006 год) |(2010 год) | | |<*> ---------------------------------------------------------------------- I. Нормативно- Количество нормативных 0% 100% правовое актов и типовых организационное положений, необходимых обеспечение для реализации подпрограммы Подпрограммы II. Внедрение Количество учреждений, 0% 100% информационных внедряющих технологий в информационные систему технологии дошкольного воспитания и образования III. Создание Количество учреждений, 4% 30% качественного внедряющих новые формы разнообразия дошкольного образования организационно- методических систем образования IV. Опытно- Количество учреждений, 10% 30% экспериментальная вовлеченных в работа и инновационную методическое деятельность обеспечение образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях V. Оптимизация Удельный вес педагогов, 10% 30% содержания внедряющих современные дошкольного образовательные образования и технологии совершенствование предметно- развивающей среды VI. Совершенствование Количество педагогов, 50% 80% системы подготовки вовлеченных в различные и повышения формы повышения квалификации квалификации кадров дошкольных образовательных учреждений Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|