Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 21.01.2013 № 42АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.01.2013 г. Тамбов N 42 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 02.09.2013 г. N 956 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах" В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 11.12.2009 N 1478 (в редакции от 15.08.2012), следующие изменения: в паспорте Программы: позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Сроки и этапы Программа будет реализована в три этапа. реализации На первом этапе 2010-2011 годы планируется Программы завершение работ по развитию системы мониторинга и прогнозирования ЧС и пожаров, совершенствование учебно-материальной базы подготовки населения, специалистов государственной противопожарной службы (далее - ГПС) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Дальнейшее наращивание технического оснащения единых дежурно-диспетчерских служб, создание газодымозащитной службы в пожарных частях Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" (далее - ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр"). На втором этапе 2012-2013 годы предусматривается: реализация мероприятий по развитию, оснащению поисково-спасательного формирования, пожарных частей техникой, средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности людей на водных объектах; завершение создания газодымозащитной службы; поддержание в готовности Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр"; развитие системы подготовки руководителей и специалистов городских округов и муниципальных районов, а также развитие единой дежурно-диспетчерской службы области. На третьем этапе 2014-2015 годы планируется завершить: материально-техническое переоснащение пожарных частей и создание специализированного спасательного отряда по тушению крупных пожаров на базе ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр" ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции": ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Программа финансируется за счет средств областного финансирования бюджета. Объем финансирования в 2010-2015 годах Программы составит 746656,9 тыс. рублей, в том числе по годам из областного бюджета: 2010 год - 9920,0 тыс. рублей; 2011 год - 32250,0 тыс. рублей; 2012 год - 27689,5 тыс. рублей; 2013 год - 204781,0 тыс. рублей; 2014 год - 235006,7 тыс. рублей; 2015 год - 237009,7 тыс. рублей; в том числе затраты по подпрограммам: "Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2012-2015 годы" - 17431,5 тыс. рублей; "Повышение уровня гражданской обороны области на 2012-2015 годы" - 2000 тыс. рублей, кроме того, в лимитах областной адресной инвестиционной программы в 2010 году (далее - ОАИП) 19694 тыс. рублей. Мероприятия Программы реализуются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год ---------------------------------------------------------------------- раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Программа рассчитана на период 2010-2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Программы необходимо 746656,9 тыс. рублей. --------------------------------------------------------------------------- | Всего | 2010 год |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год --------------------------------------------------------------------------- Областной 746656,9 9920,0 32250,0 27689,5 204781,0 235006,7 237009,7 бюджет (а также в (тыс. рамках руб.) лимитов ОАИП 19694) в том числе: Капитальные вложения Областной 0 19694 0 0 0 0 0 бюджет в рамках лимитов ОАИП 19694 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Областной 0 0 0 0 0 0 0 бюджет Прочие текущие расходы Областной 0 9920,0 0 0 0 0 0 бюджет --------------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года"; Перечень мероприятий Программы (приложение N 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы, (приложение N 2 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; в подпрограмме "Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2012-2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение N 3 к Программе): в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции": ---------------------------------------------------------------------- Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств источники областного бюджета. Общий объем финансирования финансирования в 2012-2015 годах 17431,5 тыс. Подпрограммы рублей, в том числе по годам: 2012 год - 5752 тыс. рублей; 2013 год - 4079,5 тыс. рублей; 2014 год - 4720 тыс. рублей; 2015 год - 2880 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения необходимых финансовых средств в Закон области об областном бюджете на 2012 год и на плановый до 2015 года ---------------------------------------------------------------------- раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Подпрограмма рассчитана на период 2012-2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 17431,5 тыс. рублей. Таблица ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ---------------------------------------------------------------------- Областной 17431,5 5752,0 4079,5 4720,0 2880,0 бюджет (тыс. руб.) в том числе: капитальные вложения Областной 0 0 0 0 0 бюджет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Областной 0 0 0 0 0 бюджет прочие текущие расходы Областной 0 0 0 0 0 бюджет ---------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года". в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение N 1 к подпрограмме) разделы 3, 4, позицию "Всего по Подпрограмме" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы, (приложение N 2 к подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; в подпрограмме "Повышение уровня гражданской обороны области на 2012-2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение N 4 к Программе) в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств источники областного бюджета. Общий объем финансирования финансирования в 2012-2015 годах 2000 тыс. Подпрограммы рублей, в том числе по годам: 2012 год - 0 рублей; 2013 год - 0 рублей; 2014 год - 1000 тыс. рублей; 2015 год - 1000 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии включения необходимых финансовых средств в Закон области об областном бюджете на 2012 год и на плановый до 2015 года ---------------------------------------------------------------------- раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Подпрограмма рассчитана на период 2012-2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 2000 тыс. рублей. Таблица ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ---------------------------------------------------------------------- Областной 2000,0 0 0 1000,0 1000,0 бюджет (тыс. руб.) в том числе: капитальные вложения Областной 0 0 0 0 0 бюджет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Областной 0 0 0 0 0 бюджет прочие текущие расходы Областной 0 0 0 0 0 бюджет ---------------------------------------------------------------------- Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года"; в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение N 1 к подпрограмме) в пункте 3.7 графы 3, 5, 8, 11 изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.7. Обеспечение 2000 - 2014, 3 средствами 2015 индивидуальной годы защиты населения: приобретение противогазов (шт.): ГП-7; 750 - противогазов 1000 - детских (ПДФ); камер защитных 250 - детских (КЗД) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 21.01.2013 N 42 Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цели, задачи, | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятия | финанси- |--------------------------------------------------------------|выпол-|---------------------------------| Программы, | рования | всего | в том числе по годам |нения | наименование |еди- | целевое | ответственные за | | |-----------------------------------------------------| | |ница | значение | выполнение | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |изме-| (последний | | | | год | год | год | год | год | год | | |рения| год | | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | | Программы) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах 1.1. Приобретение областной 22250,0 - - - - 13350,0 8900,0 2014- Снижение На % 12 Выполнение всех основных пожарных бюджет 2015 гибели людей мероприятий автомобилей тяжелого годы при Программы типа АЦ-8-40 (8 ед.) чрезвычайных осуществляет ситуациях управление по (далее - ЧС) вопросам природного и безопасности и техногенного правопорядка характера администрации области 1.2. Приобретение областной 42370,5 3237,5 3813,0 - 13070,0 8900,0 13350,0 2010- Снижение % Население 4 основных пожарных бюджет 2011, количества автомобилей тяжелого 2013- пострадавше- типа АЦ-6-40 (7 ед.) 2015 го, в том годы числе погибшего, населения на Экономичес- пожарах; кий ущерб снижение 15 экономичес- кого ущерба 1.3. Приобретение областной 5748,15 162,3 675,85 - - 2455,0 2455,0 2010- пожарных рукавов бюджет 2011. 2014, 2015 годы 1.4. Создание и областной 7378,0 1398,0 1629,0 2721,0 - 1630,0 - 2010- Уменьшение Мин. 10 развитие бюджет 2012, времени газодымозащитной 2014 локализации и службы годы ликвидации очага пожара. приобретение средств областной 4264,0 1060,0 1059,0 1615,0 - 530,0 - 2010- - - - защиты органов бюджет 2012, дыхания и зрения 2014 (58 ед.); годы проверочных устройств (4 ед.) приобретение масок областной 110,0 - - 110,0 - - - 2012 - - - панорамных (20 ед.) бюджет год приобретение областной 866,0 - - 866,0 - - - 2012 - - - баллонов бюджет год металлокомпозитных (47 ед.) приобретение областной 130,0 - - 130,0 - - - 2012 - - - проверочного бюджет год устройства (1 комплект) приобретение областной 2008,0 338,0 570,0 - - 1100,0 - 2010, - - - компрессоров для бюджет 2011, заправки средств 2014 защиты органов годы дыхания и зрения (6 ед.) 1.5. Развитие и областной 6164,25 - - 180,25 - 3292,0 2692,0 2012, Снижение % Население 4 совершенствование бюджет 2014, количества пожарно- 2015 пострадав- спасательных годы шего, в том подразделений для числе ликвидации погибшего последствий дорожно- населения транспортных происшествий и тушения природных пожаров: приобретение областной 880,0 - - - - 480,0 400,0 2014, - - - - бензорезов (32 ед.) бюджет 2015 годы приобретение областной 320,0 - - - - 220,0 100,0 2014, - - - бензопил (32) бюджет 2015 годы приобретение областной 384,0 - - - - 192,0 192,0 2014, - - - пожарных мотопомп бюджет 2015 (18 ед.) годы приобретение областной 4400,0 - - - - 2400,0 2000,0 2014, - - - аварийно- бюджет 2015 спасательного годы инструмента (32 ед.) приобретение областной 180,25 - - 180,25 - - - 2012 наборов медицинских бюджет год для оказания помощи 1.6. Обеспечение областной 950,0 - - - - - 950,0 - - - - боевой одеждой и бюджет снаряжением пожарных 1.7. Техническое областной 16463,8 4263,8 - 195,0 - 7955,0 4050,0 2010, Повышение % 16 оснащение поисково- бюджет 2012, эффектив- спасательных 2014, ности формирований: 2015 ведения годы спасатель- ных работ приобретение областной 7500,0 - - - 3500,0 4000,0 2014, - - - аварийно- бюджет 2015 спасательной машины годы (3 ед.) приобретение областной 7688,8 3363,8 - - - 4325,0 - 2010, - - - гидравлического бюджет 2014 аварийно- годы спасательного инструмента 2010 год (45 ед.) 2013 год (2 ед.) 2014 год (6 ед.) приобретение областной 900,0 900,0 - - - - - 2010 пневмокаркасного бюджет год быстровозводимого сооружения с комплектующей складной мебелью приобретение областной 295,0 195,0 - 50,0 50,0 2012, - - - альпинистского бюджет 2014, снаряжения (6 2015 комплектов) годы приобретение мебели областной 80,0 - - - - 80,0 - 2014 - - - и принадлежностей бюджет год для размещения поисково- спасательного отряда в полевых условиях 1.8. Создание и областной 40 - 40 - - - - 2011 Микрофиль- % 100 развитие бюджет год мирование территориального потенциально- страхового фонда опасных документации объектов 1.9. Обеспечение областной 547837,4 - - - 178281,0 184776,7 184779,7 2013- деятельности бюджет 2015 Тамбовского годы областного государственного казенного учреждения "Пожарно- спасательный центр" Итого: 649205,1 9061,6 6157,85 3096,25 191351,0 222361,7 217176,7 2. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей, пожарных и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 2.1. Модернизация областной 150,0 - 25,0 25,0 - 50,0 50,0 2011, Повышение % 3 компьютерного класса бюджет 2012, количества учебно-методического 2014, профессио- центра Тамбовского 2015 нально областного годы подготовлен- государственного ных казенного учреждения руководите- "Пожарно- лей и спасательный центр" специалистов (далее - ТОГКУ "ПСЦ") (компьютеры - 8 штук) 2.2. Модернизация областной 180,0 - - - - 110,0 70,0 2014, Повышение - 4 учебных классов бюджет 2015 количества учебно-методического годы профессио- центра ТОГКУ "ПСЦ" нально подготовлен- ных специалистов укомплектование областной 100,0 - - - - 50,0 50,0 2014, - - - - учебных классов бюджет 2015 телевизорами для годы показа учебных фильмов укомплектование областной 40,0 - - - - 40,0 - 2014 - - - учебных классов бюджет год цифровой видеокамерой и фотоаппаратом для записи и отснятия учебных тренировок (видеокамера - 1, фотоаппарат - 1) укомплектование областной 40,0 - - - - 20,0 20,0 2014, - - - учебных классов бюджет 2015 приборами годы радиационной и химической разведки 2.3. Подготовка областной 559,3 120,0 119,3 120,0 - 100,0 100,0 2010- Количество % 10 команд для участия в бюджет 2012, обученных межрегиональных 2014, знаниям и соревнованиях 2015 навыкам в "Школа годы области безопасности", безопасности "Юный спасатель", жизнедея- "Юный водник" и тельности "Юный пожарный" населения 2.4. Подготовка областной 360,0 - - 120,0 - 120,0 120,0 2012, Количество % 10 Тамбовской областной бюджет 2014, обученных общественной 2015 знаниям и молодежной годы навыкам в организации области "Студенческий безопасности спасательный отряд жизнедея- Тамбовской области" тельности для участия в населения межрегиональных соревнованиях Итого: 1249,3 120,0 144,3 265,0 - 380,0 340,0 3. Совершенствование взаимодействия единых дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций 3.1. Приобретение областной 99,0 - - - - 99,0 - 2014 Уменьшение Мин. 18 системы оперативной бюджет год времени диспетчерской связи реагирования для дежурно- дежурно- диспетчерской диспетчерс- службы области кой службы области на чрезвычай- ные ситуации (далее - ЧС) 3.2. Оснащение областной 300,0 - 300,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18 транспортных средств бюджет год времени пожарно- реагирования спасательных сил дежурно- абонентскими диспетчерс- терминалами кой службы спутниковых систем области на ЧС позиционирования и мониторинга ГЛОНАСС/GPS 3.3. Создание областной 150,0 - 150,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18 диспетчерского бюджет год времени центра реагирования ГЛОНАСС/GPS для дежурно- организации диспетчерс- мониторинга кой службы территориальной области на ЧС системы пожарно- спасательных сил 3.4. Разработка областной 143,0 - - 143,0 - - - 2012 Уменьшение Мин. 18 информационно- бюджет год времени справочной реагирования электронной карты дежурно- Тамбовской области диспетчерской для принятия службы решений на области на ЧС ликвидацию различных видов ЧС 3.5. Приобретение областной 550,0 - - - 550,0 - - 2013 Уменьшение Мин. 18 компьютеров для бюджет год времени автоматизированных реагирования рабочих мест дежурно- диспетчеров единой диспетчерской диспетчерской службы службы (далее - ЕДДС) области на ЧС муниципальных образований (24 шт.) 3.6. Приобретение областной 70,0 - - - - - 70,0 2015 Уменьшение Мин. 16 телефонных бюджет год времени аппаратов c реагирования адаптерами (блоками) дежурно- питания для ЕДДС диспетчерс- муниципальных кой службы образований и области на ЧС пожарных частей гарнизонов пожарной охраны 3.7. Закупка областной 300,0 300,0 - - - - - 2011 Уменьшение Мин. 8 оборудования для бюджет год времени отображения реагирования видеоинформации ДДС области на ЧС 3.8. Страхование областной 99,9 - - 99,9 - - - 2012 работников бюджет год добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных Итого: 1711,9 300,0 450,0 242,9 550,0 99,0 70,0 4. Развитие систем управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях 4.1. Оснащение областной 2500,0 - - 2500,0 - - - 2012 Повышение % 10 пожарных частей бюджет год эффективнос- средствами связи (17 ти управления частей) тушением пожаров 4.2. Приобретение областной 410,0 - - - - 410,0 - 2014 Повышение % 20 компьютеров для бюджет год эффективнос- пунктов связи ти пожарных частей ликвидации (далее - ПСЧ) ЧС, (17 шт.) природных пожаров 4.3. Приобретение областной 160,0 - - - - 160,0 - 2014 Повышение % 14 многофункциональных бюджет год эффективнос- устройств для ти ПСЧ (17 шт.) ликвидации ЧС природных пожаров 4.4. Приобретение областной 170,0 - - - - - 170,0 2015 Уменьшение - 20 источников бюджет год времени бесперебойного реагирования питания для дежурно- компьютеров ПСЧ диспетчерс- (17 шт.) кой службы области на ЧС 4.5. Приобретение областной 798,274 - 198,274 200,0 - 200,0 200,0 2011, Повышение % 10 оргтехники и бюджет 2012, эффективнос- имущества для 2014, ти работы обеспечения 2015 КЧС и ОПБ деятельности годы области комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) области Итого: 4038,274 - 198,274 2700,0 - 770,0 370,0 5. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 5.1. Программное областной 438,4 438,4 - - - - - 2010 Повышение % 20 обеспечение системы бюджет год полноты мониторинга и мониторинга прогнозирования ЧС и прогнозиро- и пожаров вания ЧС Итого: 438,4 438,4 - - - - - 6. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации 6.1. Техническое областной 11078,3 - 3445,8 2310,0 - - 5322,5 2011, Уменьшение % 25 Управление по оснащение бюджет 2012, площади вопросам специализированных 2015 пожаров, в безопасности и отрядов инженерной годы том числе правопорядка техникой: лесных администрации области приобретение областной 8768,3 - 3445,8 - - - 5322,5 2011, - - - бульдозера на бюджет 2015, гусеничном ходу (2 годы ед.) приобретение областной 2310,0 - - 2310,0 - - - 2012 - - - самосвала (1 ед.) бюджет год 6.2. Техническое областной 39018,596 - 20804,096 9214,5 - - 9000,0 2011, Снижение % 20 оснащение бюджет 2012, количества специализированных 2015 пострадавше- отрядов пожарно- годы го, в том техническим числе вооружением и погибшего, техникой для тушения населения на природных пожаров: природных пожарах; снижение % 25 экономическо- го ущерба приобретение областной 25219,0 - 11439,0 4780,0 - - 9000,0 2011, - - - основных пожарных бюджет 2012, автомобилей тяжелого 2015 типа АЦ 8,0-40 годы (5 ед.) приобретение областной 11245,0 - 6965,0 4280,0 - - - 2011, - - - основных пожарных бюджет 2012 автомобилей тяжелого годы типа АЦ 6,0-40 (3 ед.) приобретение областной 520,0 - 520,0 - - - - 2011 - - - пожарных рукавов бюджет год (530 шт.) приобретение областной 296,7 - 192,2 104,5 - - - 2011, - - - мотопомп (20 ед.) бюджет 2012 годы приобретение областной 60,0 - 20,0 40,0 - - - 2011, - - - бензопил (12 ед.) бюджет 2012 годы приобретение лопат областной 16,0 - 6,0 10,0 - - - 2011, - - - (100 шт.) бюджет 2012 годы приобретение областной 1661,896 - 1661,896 - - - - 2011 - - - аварийно- бюджет год спасательного инструмента: бензопилы (39 ед.), бензорезы (21 ед.) Итого: 50096,896 24249,896 11524,5 - - 14322,5 7. Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах 7.1. Оборудование на областной 1049,68 - 1049,68 - - - - 2011 Снижение % 25 канале реки Цна в бюджет год гибели детей районе спасательной на воде станции учебного городка с открытым бассейном и дорожками для обучения детей плаванию Итого: 1049,68 - 1049,68 - - - - 8. Развитие и совершенствование материально-технической базы складов специального имущества, учебного пункта р. п. Сосновка и пожарных частей Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" 8.1. Модернизация и областной 2249,5 - - 1210,0 - 700,0 339,5 2012, Увеличение % 10 повышение бюджет 2014, сроков устойчивости 2015 хранения функционирования годы имущества и складов с запасами сокращение средств для защиты сроков населения и обеспечения территорий от ЧС и имуществом выполнения потребителей мероприятий гражданской обороны монтаж внутреннего областной 160,0 - - 160,0 - - - 2012 - - - и внешнего освещения бюджет год замена кровли областной 950,0 - - 650,0 - 300,0 - 2012, - - - бюджет 2014 годы обустройство областной 400,0 - - 200,0 - 200,0 - 2012, - - - стеллажей бюджет 2014 годы строительство областной 339,5 - - - - - 339,5 2015 - - - ограждения бюджет год монтаж охранно- областной 300,0 - - 150,0 - 150,0 - 2012, - - - пожарной бюджет 2014 сигнализации годы ремонт отмостки областной 100,0 - - 50,0 - 50,0 2012, - - - зданий складов бюджет 2014 годы 8.2. Модернизация областной 588,0 - - 588,0 - - - 2012 Снижение % 15 учебного пункта бюджет год количества р. п. Сосновка пострадав- ших при возникнове- нии ЧС установка фильтров- областной 408,0 - - 408,0 - - - 2012 - - - поглотителей бюджет год установка защитных областной 55,0 - - 55,0 - - - 2012 - - - секций (2 шт.) бюджет год установка областной 45,0 - - 45,0 - - - 2012 - - - герметичных бюджет год клапанов замена областной 80,0 - - 80,0 - - - 2012 - - - аккумуляторных бюджет год батарей (29 шт.) 8.3. Повышение областной 16601,35 - - 2310,85 8800,5 4979,0 511,0 2012- Повышение % 5 устойчивости бюджет 2015 эффективнос- функционирования годы ти ведения пожарных частей пожарно- спасатель- ных работ капитальный ремонт областной 11111,35 - - 2310,85 8800,5 - - 2012 - - - зданий пожарных бюджет год депо текущий ремонт и областной 5490,0 - - - - 4979,0 511,0 2013- - - - газификация зданий бюджет 2015 пожарных депо годы Итого: 19438,85 - - 4108,85 8800,5 5679,0 850,5 Итого за весь 727225,4 9920,0 32250,0 21937,5 200701,5 229286,7 233129,7 перечень мероприятий Программы: Кроме того, областной 19694,0 19694,0 - - - - - 2010 Снижение % 16 строительство бюджет (в год количества спасательной станции рамках погибших и поисково- лимитов пострадавших спасательного отряда ОАИП) ТОГКУ "ПСЦ" в г. Тамбове ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 21.01.2013 N 42 Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цели и задачи |Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатели целевого индикатора по годам реализации | |измерения| показания | Программы | | |базового года|----------------------------------------------------- | | |(с указанием | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Последний | | | источников | год | год | год | год | год | год |год (равен | | | получения | | | | | | | целевому | | | данной | | | | | | | значению, | | | информации) | | | | | | |указанному | | | | | | | | | |в паспорте | | | | | | | |Программы) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Задача 1: Индикатор 1: На % 10 12 18 18 19 20 22 22 совершенствование снижение гибели организационной людей при ЧС основы сил ликвидации природного и чрезвычайной ситуации техногенного (далее - ЧС), тушения характера пожаров и обеспечение Индикатор 2: на мин 5 6 8 9 10 10 10 10 безопасности людей на уменьшение времени водных объектах локализации и ликвидации очага пожара Индикатор 3: на % 5 5 6 8 9 12 15 15 уменьшение ущерба от ЧС Задача 2: Индикатор 1: Чел. 5 11 12 14 14 15 15 86 совершенствование увеличение системы подготовки количества руководящего состава и профессионально специалистов к подготовленных действиям в ЧС руководителей и специалистов территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Задача 3: Индикатор 1: на мин 5 8 10 12 12 14 16 16 совершенствование уменьшение реагирования дежурно- времени диспетчерской службы реагирования ДДС области (далее - ДДС) на ЧС на ЧС Задача 4: Индикатор 1: на % 3 4 6 8 8 10 12 12 развитие систем повышение управления и эффективности экстренного локализации, реагирования в ЧС ликвидации ЧС Задача 5: Индикатор 1: на % 2 4 8 10 10 12 15 15 совершенствование повышение системы мониторинга и полноты прогнозирования ЧС мониторинга и прогнозирования ЧС Задача 6: Индикатор 1: на % 2 4 6 8 8 10 12 12 повышение повышение оперативности эффективности реагирования на угрозу ведения или возникновение ЧС спасательных работ Задача 7: Индикатор 1: на % 5 8 10 14 14 15 16 16 развитие и уменьшение совершенствование погибших и системы безопасности пострадавших людей на водных объектах Задача 8: Индикатор 1: На % - - 2 4 4 5 6 6 развитие и увеличение сроков совершенствование хранения материально- имущества и технической базы сокращение сроков складов специального имущества, учебного Индикатор 2: На % - - 5 8 8 10 12 12 пункта р. п. Сосновка и снижение пожарных частей количества Тамбовского областного пострадавших при государственного возникновении ЧС казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 21.01.2013 N 42 Перечень мероприятий Подпрограммы "Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2012-2015 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах 3.1. Приобретение Областной 3200,0 - - 3200,0 - 2014 - - - Управление по аварийно- бюджет год вопросам спасательной машины безопасности для обеспечения водолазных работ (1 ед.) 3.2. Приобретение Областной 400,0 - - - 400,0 2015 - - - Управление по снегохода с нартами бюджет год вопросам (1 ед.) безопасности 3.3. Приобретение Областной 2915,0 485,0 2430,0 - - 2012, - - - Управление по водолазного бюджет 2013 вопросам снаряжения годы безопасности (дыхательный аппарат 22 ед.) 3.4. Приобретение Областной 1140,0 - - 540,0 600,0 2014, - - Управление по спасательных бюджет 2015 - вопросам плавсредств годы безопасности (моторные лодки - 4 ед., подвесные лодочные моторы - 4 ед.) 3.5. Приобретение Областной 1600,0 200,0 1400,0 - - 2012, - - Управление по гидрокостюмов бюджет 2013 вопросам сухого типа годы безопасности 3.6. Приобретение Областной 400,0 400,0 - - - 2012 - - - Управление по водолазной бюджет год вопросам телефонной станции безопасности 2-х постовой в полной комплектации с кабель-сигналом (4 шт.) 3.7. Приобретение Областной 200,0 200,0 - - - 2012 - - - Управление по поверхностной бюджет год вопросам гидроакустической безопасности связи 3.8. Приобретение Областной 200,0 - - 200,0 - 2014 - - - Управление по переносного бюджет год вопросам воздушного безопасности компрессора (1 шт.) 3.9. Приобретение Областной 150,0 - - - 150,0 2015 - - - Управление по газоанализатора для бюджет год вопросам проведения анализа безопасности воздуха, закачиваемого в дыхательные аппараты 3.10. Приобретение Областной 500,0 - - 500,0 - 2014 - - - Управление по комплекта бюджет год вопросам инструментов для безопасности проведения подводно- технических работ 3.11. Приобретение Областной 2607,0 1657,0 - - 950,0 2012, - - - Управление по катера, бюджет 2015 вопросам приспособленного годы безопасности для проведения спасательных операций и спуска водолазов (4 ед.) 3.12. Приобретение Областной 249,5 - 249,5 - - 2013 лодочного мотора бюджет год 3.13. Приобретение Областной 540,0 - - - 540,0 2015 - - - Управление по сварочного аппарата бюджет год вопросам для подводной сварки безопасности полной комплектации Итого: - 14101,5 2942 4079,5 4440 2640 - - - - - 4. Обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения 4.1. Оборудование в Областной 1000,0 1000,0 - - - 2012 Количество % 12 Управление по районе спасательной бюджет год детей, вопросам станции г. охвачен- безопасности, Мичуринска учебного ных администрация городка с открытым обучением г. Мичуринска бассейном и плаванию дорожками для обучения детей плаванию 4.2. Оборудование в Областной 1500,0 1500,0 - - - 2012 Количество % 10 Управление по карьере Ласковский" бюджет год детей, вопросам г. Тамбова учебного охвачен- безопасности, городка с открытым ных администрация бассейном и обучением г. Тамбова дорожками для плаванию обучения детей плаванию 4.3. Разработка, Областной 180,0 90,0 - 40,0 50,0 2012, - - - Управление по изготовление и бюджет 2014, вопросам распространение 2015 безопасности печатной продукции годы по правилам безопасного поведения на акваториях и оборудование общественных спасательных постов (далее - ОСП) наглядной агитацией (плакаты, памятки, буклеты) 4.4. Изготовление и Областной 240,0 120,0 - 60,0 60,0 2012 Снижение 12 Управление по установка знаков, бюджет год аварийно- вопросам регулирующих 2014 сти безопасности движение год маломер- маломерных судов по 2015 ных судов акваториям водных год объектов 4.5. Приобретение Областной 100,0 50,0 - 50,0 - 2012 Увеличе- шт. 10 Управление по оборудования для бюджет год ние вопросам создания 2014 спасатель- безопасности ведомственных год ных спасательных постов постов - 6 постов (приобретение лодок гребных - 2 шт., спасательных жилетов - 6 шт., концов "Александрова" - 4 шт., спасательных кругов - 4 шт., мегафонов - 2 шт., биноклей - 2 шт.) 4.6. Приобретение Областной 260,0 - - 130,0 130,0 2014, Увеличе- шт. 10 Управление по для 10 ОСП: лодок бюджет 2015 ние ОСП вопросам гребных - 10 шт., годы безопасности спасательных жилетов - 20 шт., концов "Александрова" - 10 шт., спасательных кругов - 20 шт., мегафонов - 10 шт., биноклей - 10 шт. 4.7. Установка Областной 50,0 50,0 - - - 2012 Уменьше- % 8 Управление по системы бюджет год ние вопросам дистанционного времени безопасности, оповещения о оказания администрация происшествиях и ЧС помощи г. Мичуринска в местах массового на водных отдыха людей на объектах водных объектах (г. Мичуринск) 4.8. Освещение в - - - - - - 2012- - - - ГУ МЧС, средствах массовой 2015 управление по информации годы вопросам положительного безопасности, опыта и проблемных "ТОГКУ "ПСЦ", вопросов по ОМСУ обеспечению безопасности на водах Итого: - 3330,0 2810,0 - 280,0 240,0 - - - - - Всего по - 17431,5 5752,0 4079,5,0 4720,0 2880,0 - - - - - Подпрограмме: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 21.01.2013 N 42 Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель и задачи |Целевой индикатор| Единица | Исходные |Показатели целевого индикатора по годам | |измерения| показания | реализации Подпрограммы | | |базового года|---------------------------------------- | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Последний | | | | год | год | год | год |год (равен | | | | | | | | целевому | | | | | | | | значению, | | | | | | | |указанному | | | | | | | |в паспорте | | | | | | | |Подпрограм- | | | | | | | |мы) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение безопасности людей на водных объектах области Задача 1: Индикатор 1: чел. 69 68 68 67 65 65 Снижение гибели уменьшение людей на водных погибших на объектах водных объектах Задача 2: Индикатор 1: шт. 27 30 30 32 35 35 Обеспечение увеличение безопасности оборудованных людей при пляжей отдыхе на муниципальных водных образований и объектах спасательных области постов на пляжах Индикатор 2: шт. - 4 4 6 8 8 увеличение общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Индикатор 3: % 40 42 42 43 43 43 увеличение процента детей, охваченных обучением плаванию (от общего количества детей) Индикатор 4: чел. 54 62 64 82 102 102 увеличение подготовленных спасателей, матросов- спасателей, общественных спасателей обученных приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|