Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2011 № 1974АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2011 г. Тамбов N 1974 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 27.09.2013 г. N 1075 О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" Администрация области постановляет: 1. Внести в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 26.03.2009 N 326 (в редакции от 18.10.2011), следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование Программы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2991607,0 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 708803,77 тыс. рублей), в том числе по годам: 2009 год - 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 48496,8 тыс. рублей); 2010 год - 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 20000,0 тыс. рублей); 2011 год - 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 174241,0 тыс. рублей); 2012 год - 10000,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 217500,0 тыс. рублей); 2013 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 130765,97 тыс. рублей); 2014 год - 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 108900,0 тыс. рублей); 2015 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 8900,0 тыс. рублей). За счет федерального бюджета 2590894,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 16900,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 109842,0 тыс. рублей; 2012 год - 728500,0 тыс. рублей; 2013 год - 637852,0 тыс. рублей; 2014 год - 1088900,0 тыс. рублей; 2015 год - 8900 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 0,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 59000,0 тыс. рублей; 2012 год - 250000,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей."; 1.2. в разделе 4 Программы: абзац второй изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Программой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов."; абзац пятый изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят 2991607,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 91713,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 708803,77 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 2590894,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей."; 1.3. в Подпрограмме "Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 1 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного, федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1876658,19 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 575565,01 тыс. рублей), в том числе по годам: 2009 год - 3422,4 тыс. рублей; 2010 год - 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 4055,0 тыс. рублей); 2011 год - 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 157881,04 тыс. рублей); 2012 год - 5022,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 191500,0 тыс. рублей); 2013 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 122128,97 тыс. рублей); 2014 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 100000,0 тыс. рублей); 2015 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 0,0 тыс. рублей). За счет федерального бюджета 1521421,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 0,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 71421,0 тыс. рублей; 2012 год - 590000,0 тыс. рублей; 2013 год - 460000,0 тыс. рублей; 2014 год - 400000,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 0,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 59000,0 тыс. рублей; 2012 год - 250000,0 тыс. рублей; 2013 год - 0,0 тыс. рублей; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей."; раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; в разделе 4 Подпрограммы: абзац второй изложить в следующей редакции "Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств муниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств. Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местного самоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий в порядке долевого софинансирования и при условии разработки органами местного самоуправления собственных программ, финансируемых за счет своих бюджетов."; абзац пятый изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1876658,19 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 575565,01 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1521421,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей."; в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 1.4. в Подпрограмме "Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 2 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного и федерального бюджетов в размере 1089539,01 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 133238,76 тыс. рублей), в том числе по годам: 2009 год - 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 48496,8 тыс. рублей); 2010 год - 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 15945,0 тыс. рублей); 2011 год - 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 16359,96 тыс. рублей); 2012 год - 3273,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 26000,0 тыс. рублей); 2013 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 8637 тыс. рублей); 2014 год - 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 8900 тыс. рублей); 2015 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 8900 тыс. рублей). За счет федерального бюджета 1069473,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 16900,0 тыс. рублей; 2010 год - 0,0 тыс. рублей; 2011 год - 38421,0 тыс. рублей; 2012 год - 138500,0 тыс. рублей; 2013 год - 177852,0 тыс. рублей; 2014 год - 688900,0 тыс. рублей; 2015 год - 8900,0 тыс. рублей."; раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг. составят 1089539,01 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы 133238,76 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1069473,0 тыс. рублей."; в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 1.5. в Подпрограмме "Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области" (приложение N 3 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 14648,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 3553,2 тыс. рублей; 2012 год - 895,4 тыс. рублей; 2013 год - 3400,0 тыс. рублей; 2014 год - 3400,0 тыс. рублей; 2015 год - 3400,0 тыс. рублей."; раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 14648,6 тыс. рублей за счет областного бюджета."; 1.6. в Подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) (приложение N 4 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 10761,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год - 2293,7 тыс. рублей; 2012 год - 808,5 тыс. рублей; 2013 год - 2553,0 тыс. рублей; 2014 год - 2553,0 тыс. рублей; 2015 год - 2553,0 тыс. рублей."; раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению; в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годах составят 10761,2 тыс. рублей за счет областного бюджета.". 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" 3. Система программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, | Источ- | Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие | ники |--------------------------------------------------------------------------------------------|выпол-|----------------------------|Подпрограммы | финан- | всего | в том числе по годам: |нения | наимено- |Едини-|целевое |- ответст- | сиро- | |-------------------------------------------------------------------------------| | вание |ца |значение |венные за | вания | | | | | | | | | | |изме- |(последний|выполнение | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения |год реали-| | | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | |зации Под-| | | | | | | | | | | | | |программы)| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условий для реализации гражданами, проживающими на территории области, прав на занятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта 1.1. Материально- Областной 5269,559 285,9 574,659 509 1300 1300 1300 2009- Уровень ма- % 2009- Управление техническая и бюджет 2015 териально- 9,0 по информационная гг. технического 2010- физической поддержка детско- оснащения 10,0 культуре, юношеских учреждений 2011 - спорту и спортивных школ, физкультурно- 2012- туризму подростковых спортивной 12,0 области спортивных клубов направлен- 2013- и секций в ности 13,0 муниципальных 2014- образованиях и 14,0 специализированных 2015- детско-юношеских 15,0 школ олимпийского резерва 1.2. Проведение Областной 3716,3 400 750 566,3 500 500 500 500 2009- Доля % 2009- Управление спортивно- бюджет 2015 обучающихся, 30,0 образования массовых гг. участвующих 2010- и науки мероприятий для в областных 38,0 области детей, подростков соревнова- 2011- и молодежи и ниях, 38,0 областных в общей 2012- массовых численности 36,0 соревнований по обучающихся 2013- видам спорта 40,0 2014- 42,0 2015- 42,0 1.3. Проведение Областной 125 50 75 - - - - - 2009- Количество Ед. 2009-30 Управление областного бюджет 2010 обучающихся, 2010-55 образования фестиваля для гг. принявших и науки детей специальных участие в области (коррекционных) фестивалях образовательных и соревнова- учреждений и ниях областных соревнований среди детских домов и школ-интернатов 1.4. Поддержка Областной 50 - 50 - - - - - 2010 г. Количество Чел. 2010-30 Управление проведения бюджет обучающихся, 2011 - образования соревнований по принявших 2012-32 и науки прикладным и участие 2013-35 области военно- в сорев- 2014-40 техническим видам нованиях по 2015-50 спорта прикладным и военно- техничес- ким видам спорта 1.5. Проведение Областной 570 - - 320 250 - - - 2011 г. Количество Чел. 2011- Управление Кубка губернатора бюджет участников 120 по по практической соревнова- 2012- физической стрельбе ний 120 культуре, спорту и туризму области 1.6. Поддержка Областной 1250 200 200 150 100 200 200 200 2009- Доля % 2009- Управление проведения бюджет 2015 обучающихся, 8,0 образования физкультурных и гг. принявших 2010- и науки спортивных участие 9,0 области мероприятий с в мероп- 2011- обучающимися в риятиях 9,5 системе начального "Юность 2012- и среднего России", 9,5 профессионального в общей 2013- образования численности 12,0 обучающихся 2014- 13,0 2015- 15,0 Итого: Областной 10980,859 935,9 1649,659 1545,3 850 2000 2000 2000 бюджет Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся 2.1. Проведение Областной 1100 200 - 500 - 200 - 200 2009, Доля % 2009- Управление областных бюджет 2011, обучающихся, 30,0 образования Спартакиад 2013, участвующих 2011- и науки школьников и 2015 в Спартаки- 33,0 области участие в гг. аде, в 2013- Спартакиадах общей 35,0 России численности 2015- обучающихся 38,0 2.2. Участие Областной 11165,1 1950,1 1965 1300 350 1800 2000 1800 2009- Доля обу- % 2009- Управление сборных команд бюджет 2015 чающихся, 4,7 образования школьников и гг. принявших 2010- и науки молодежи области участие во 4,8 области во Всероссийских Всероссий- 2011- соревнованиях ских сорев- 4,0 нованиях, 2012- в общей 4,0 численности 2013- обучающихся 5,3 2014- 5,5 2015- 5,7 2.3. Проведение Областной 1250 200 100 200 - 250 250 250 2009- Доля % 2009- Управление учебно- бюджет 2015 обучающихся, 0,4 образования тренировочных гг. принявших 2010- и науки сборов участие в 0,4 области учебно- 2011- тренировоч- 0,5 ных сборах, 2012- в общей 0,5 численности 2013- обучающихся 0,6 2014- 0,6 2015- 0,7 2.4. Поддержка Областной 1486,4 126,4 310 - - 350 350 350 2009- Количество Чел. 2009-12 Управление подготовки и бюджет 2015 обучающихся, 2010-12 образования участия сборной гг. участвующих 2011 - и науки команды области в соревнова- 2012 - области по баскетболу ниях 2013-12 в 1 лиге ЦФО 2014-12 2015-12 Итого: Областной 15001,5 2476,5 2375 20000 350 2600 2600 2600 бюджет Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения 3.1. Проведение Областной 926,7 10 125,9 200,8 200 130 130 130 2009- Количество Чел. 2009- Управление областных бюджет 2015 участников 550 по спортивных гг. соревнова- 2010- физической мероприятий по ний 600 культуре, программе 2011- спорту и Сельских летних 720 туризму спортивных игр 2012- области 720 2013- 750 2014- 800 2015- 850 3.2. Обеспечение Областной 1130 - 220 - 250 220 220 220 2010- Количество Чел. 2010-22 Управление подготовки и бюджет 2015 участников 2011 - по участия сборной гг. соревнова- 2012-25 физической команды области ний 2013-25 культуре, во Всероссийских 2014-25 спорту и Сельских летних 2015-30 туризму спортивных играх области 3.3. Обеспечение Областной 411,3 - 411,3 - - - - - - Количество Чел. 15 Управление подготовки и участия бюджет участников по спортивной сборной Параспарта- физической команды области в киады культуре, Параспартакиаде спорту и ЦФО туризму области 3.4. Субсидии Областной 800 - - 200 - 200 200 200 2011- Количество Един. 2011-1 Управление муниципальным бюджет 2015 проведен- 2012 - по образованиям - гг. ных 2013-1 физической победителям областных 2014-1 культуре, конкурса на лучшую конкурсов 2015-1 спорту и организацию туризму деятельности по области вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом 3.5. Материально- Областной 15 - 15 - - - - - 2010 г. Доля % 2010- Управление техническая бюджет инвалидов, 0,7 по поддержка систематичес- физической спортсменов- ки зани- культуре, инвалидов мающихся спорту и физической туризму культурой и области спортом, к общему числу инвалидов 3.6. Организация Областной 295,9 - 90 205,9 - - - - 2010- Количество Чел. 2010- Управление и проведение бюджет 2011 участников 10000 по областного Дня гг. областного 2011- физической здоровья и спорта Дня здоровья 11000 культуре, спорту и туризму области Итого: Областной 3578,9 10 862,2 606,7 450 550 550 550 бюджет Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений 4.1. Обеспечение Областной 5940,341 - 293,741 2711,9 2934,7 - - - 2010- Количество Един. 2010- Управление подготовки и участие бюджет 2011 участвую- 55 по сборных команд гг. щих в 2011- физической области в соревнова- 270 культуре, Олимпийских играх, ниях 2012- спорту и чемпионатах, 135 туризму первенствах мира, Федеральный 1421 - - 1421 - - - - области Европы, России, ЦФО бюджет и других Всероссийских соревнованиях 4.2. Предоставление Областной 9495,99 - 2591,99 6904 - - - - 2010- Количество Един. 2010-1 Управление субсидий бюджет 2011 некоммерче- 2011-1 по негосударственным гг. ских 2012-1 физической некоммерческим организа- культуре, организациям в сфере ций, спорту и физической культуры получивших туризму и спорта субсидию области 4.3. Целевая система Областной 992,6 - 192,5 362,1 438 - - - 2010- Количество Чел. 2010- Управление подготовки бюджет 2011 студентов, 11 по специалистов в сфере гг. обучающих- 2011- физической физической культуры ся в высших 10 культуре, и спорта на учебных 2012- спорту и договорной основе с заведениях 10 туризму полной компенсацией области, а обучения по целевым также направлениям в организация, высших учебных определя- заведениях емая на контракт- ной основе 4.4. Проведение Областной 247 - - 247 - - - - 2011 г. Количество Чел. 2011- Управление Спартакиады бюджет участников 220 по трудовых Спартакиады физической коллективов области трудовых культуре, и командирование коллективов спорту и команд на области туризму спартакиаду области трудовых коллективов Российской Федерации Итого: Федеральный 1421 - - 1421 - - - - бюджет Областной 16675,931 - 3078,231 10225 3372,7 - - - бюджет Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры 5.1. Строительство Федеральный 200000 - - 70000 130000 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012-1 Управление крытого ледового бюджет 2012 строительства по катка с гг. в эксплуата- физической искусственным цию культуре, льдом, спорту и расположенного по туризму адресу: 392000, области Тамбовская область, г. Тамбов, микрорайон Областной 78398 - 3098 75300 - - - - "Московский", ул. бюджет Мичуринская, в том (ОАИП) числе проектно- сметная документация 5.2. Строительство Федеральный 1200000,0 - - - 400000,0 400000,0 400000,0 - 2010- Ввод объекта Един. 2014-1 Управление комплекса Центра бюджет 2014 строительства по единоборств в г. гг. в эксплуата- физической Тамбове, в том Областной 304140,3 - 58 4082,3 100000 100000 100000 - цию культуре, числе проектно- бюджет - спорту и сметная (ОАИП) туризму документация области 5.3. Строительство Федеральный 1200000 - - - 60000 60000 - - 2011- Ввод объекта Един. 2013-1 Управление лыжного стадиона в бюджет 2013 строительства по г. Тамбове в том гг. в эксплуата- физической числе проектно- Областной 26199,51 - 899 300,508 12500 12500 - - цию культуре, сметная бюджет спорту и документация (ОАИП) туризму области 5.4. Строительство Областной 20732,864 - - 1103,894 10000 9628,97 - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управление универсального бюджет проектно- по спортивного зала с (ОАИП) сметной физической бассейном в г. документа- культуре, Мичуринске, в том ции спорту и числе проектно- туризму сметная области документация 5.5. Реконструкция Областной 1398,541 - - 1398,541 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управление базы "Уют" в бюджет реконстру- по "Сосновом углу" (ОАИП) ируемых физической Тамбовского объектов культуре, района, в том числе спорту и проектно-сметная туризму документация области 5.6. Строительство Областной 500 - - 500 2011 г. Ввод объекта Един. 2012-1 Управление мультистадиона с бюджет строительства по хоккейными стекло- (ОАИП) в эксплуата- физической пластиковыми цию культуре, бортами и спорту и баскетбольными туризму стойками в области г. Тамбове, в том числе проектно- сметная документация 5.7. Реконструкция Областной 1000 - - 1000 2011- Количество Един. 2011-1 Управление спортивного центра бюджет 2012 реконстру- по в с. Заворонежское (ОАИП) гг. ируемых физической Мичуринского объектов культуре, района спорту и туризму области, Администра- ция Мичуринс- ского района 5.8. Учебно- Областной 39000 - - 39000 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управление спортивный бюджет приобретен- по комплекс, (ОАИП) ных чаш физической расположенный по культуре, адресу: спорту и г. Тамбов, ул. туризму Мичуринская, 112 области (приобретение и монтаж чаши плавательного бассейна) 5.9. Строительство Областной 104195,8 - - 35195,8 69000 Ввод объекта Един. 2012-1 Управление физкультурно- бюджет строительства по оздоровителього (ОАИП) в эксплуата- физической комплекса с цию культуре, универсальным спорту и игровым залом по туризму ул. Котовского, 12 в области р. п. Сосновка 5.10. Строительство Внебюджетные 59000 - - 59000 - - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012-1 Управление бассейна в средства 2012 строительства по г. Кирсанове гг. в эксплуата- физической цию культуре, спорту и туризму области 5.11. Строительство Внебюджетные 250000 250000 Ввод объекта Един. 2015-1 Управление спортивно- средства строительства по оздоровительного в эксплуата- физической лагеря на базе цию культуре, ТОГОУ спорту и "Караульский туризму деский дом им. области Г.В. Чичерина (Тамбовская область, Инжавинский район, с. Караул), в том числе проектно- сметная документация Итого Федеральный 1520000 - - 70000 590000 460000 400000 - бюджет Областной 575565,01 - 4055 157881,04 191500 122128,97 100000 - бюджет (ОАИП) Внебюджетные 309000 - - 59000 250000 - - - средства Всего Федеральный 1521421 - - 71421 590000 460000 400000 - бюджет Областной 46237,19 3422,4 7965,09 14377 5022,7 5150 5150 5150 бюджет Кроме того 575565,01 - 4055 157881,04 191500 122128,97 100000 - ОАИП Внебюджетные 309000 - - 59000 250000 - - - средства ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" Оценка эффективности реализации Подпрограммы Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цели, задачи | Целевой |Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы | индикатор |измерения| показатели|--------------------------------------------------------------------- | | | базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед- | | | года | | | | | | | |ний год | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 1: Индикатор 1. % 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0 содействие Уровень (по развитию детско- материально- итогам юношеского технического 2008 г.) спорта оснащения учреждений физкультурно- спортивной направленности Индикатор 2. % 26,5 30,0 38,0 38,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0 Доля (по обучающихся, итогам участвующих в соревно- областных ваний соревнованиях, в 2008 г.) общей численности обучающихся Задача 2: Индикатор 1. % 28,0 30,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 38,0 повышение Доля (по спортивного обучающихся, итогам мастерства участвующих в Спарта- обучающихся Спартакиаде, в киады общей 2007 г.) численности обучающихся Индикатор 2. % 4 4,7 5,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,7 Доля (по обучающихся, итогам принявших соревно- участие во ваний за Всероссийских 2008 г.) соревнованиях, в общей численности обучающихся Индикатор 3. % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Доля (по обучающихся, итогам принявших учебно- участие в учебно- трениро- тренировочных вочных сборах, в общей сборов численности за обучающихся 2008г.) Задача 3: Индикатор 1. 500 500 600 720 730 750 800 850 850 содействие Количество (по развитию участников итогам массового спорта соревнований по Спарта- и физкультурно- программе киады оздоровительного Сельских летних 2008 г.) движения спортивных игр Индикатор 2. ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 5 Количество проведенных областных конкурсов Индикатор 3. % 10,1 12,6 17,7 20,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0 Удельный вес (по населения, итогам систематически 2008 г.) занимающегося физической культурой и спортом Задача 4: Индикатор 1. ед. 127 124 130 132 136 138 140 142 142 содействие Количество (по развитию спорта выездов на итогам высших соревнования года) достижений Всероссийского и международного уровня Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12 12,5 13,0 13,5 14,0 39 Доля призовых (по мест от общего итогам количества 2008 участия года) спортсменов области в соревнованиях Всероссийского и международного уровня Индикатор 3. Еди- 12 17 18 19 20 20 21 21 21 Количество ница (по спортсменов итогам области, 2008 входящих в года) состав сборных команд, и кандидатов в сборные команды России по видам спорта Задача 5: Индикатор. Ед. - - - 1 4 1 1 1 8 содействие Ввод объектов развитию строительства в спортивной эксплуатацию инфраструктуры ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы" 3. Система программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие |финан- | (тыс. рублей) |выпол- | | Подпрограммы, |сирования |------------------------------------------------------------------|нения |--------------------------------| ответственные | | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица| целевое | за | | |--------------------------------------------------------| | |изме- | значение| выполнение | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | (послед-| | | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | | ний год | | | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | | | Подпро- | | | | | | | | | | | | | | граммы) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола 1.1. Материально- Област- 15404,9 232,7 - 10386 2686,2 700 700 700 2009- Уровень 2009 - Управление по техническая ной 2015 соответствия 30% физической поддержка бюджет гг. оснащения 2011 - культуре, футбольных футбольных 60% спорту и команд, клубов, команд 2012 туризму отделений в норматив- 61% области ДЮСШ, ным 2013 - СДЮСШОР требованиям 70% 2014 - 75% 2015 - 80% 1.2. Обеспечение Област- 3187,2 - 1000 1600 587,2 - - - 2010- Количество Чел. 2010 - 24 Управление по участия сборных ной 2011 участвую- 2011 - 24 физической команд области по бюджет гг. щих в 2012 - 24 культуре, футболу в соревнова- спорту и чемпионатах ниях туризму России и других области Всероссийских соревнованиях Итого Област- 18592,1 232,7 1000 11986 3273,4 700 700 700 ной бюджет Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола 2.1. Организация Област- 1114 - 100 114 - 300 300 300 2010- Количество Чел. 2010 - 10 Управление по повышения ной 2015 тренеров- 2011 - 11 физической квалификации бюджет гг. преподава- 2012 - культуре, тренеров- телей, 2013 - 11 спорту и преподавателей проше- 2014 - 11 туризму дших курсы 2015 - 12 области 2.2. Проведение Областн- 150 - - - - - 150 - 2014 г.Количество Един. 2014 - 1 Управление по семинаров по ой семинаров физической программе бюджет культуре, Российского спорту и футбольного туризму союза области 2.3. Област- 150 - - - - 50 50 50 2011- Количество Чел. 2013 - 1 Управление по Переподготовка ной 2015 тренеров- 2014 - 1 физической тренеров- бюджет гг. преподавате- 2015 - 1 культуре, преподавателей в лей, прошед- спорту и Высшей школе ших туризму тренеров переподготов- области ку 2.4. Приобретение Област- 59,91 - 59,91 - - - - - 2010 г.Количество Ед. 2010 - 1 Управление по программного ной приобретен- физической обеспечения для бюджет ных культуре, повышения программ- спорту и квалификации ных туризму тренеров- продуктов области преподавателей Итого: Област- 1473,91 - 159,91 114 - 350 500 350 ной бюджет Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием 3.1. Строительство Феде- 60521 16900 - 8421 8500 8900 8900 8900 2009- Ввод Един. 2009 - 2 Управление по футбольных полей ральный 2015 объектов 2010 - 1 физической с искусственным бюджет гг. строитель- 2011 - 1 культуре, покрытием ства в 2012 - 2 спорту и Област- 66157,36 12525,9 8500,5 12830,957 14500 - 8900 8900 эксплуата- 2013 - 1 туризму ной цию 2014 - 1 области бюджет 2015 - 1 (ОАИП) 3.2. Строитель- Феде- 680000 - - - - - 680000 - 2014 г.Ввод Един. 2014 - 1 Управление по ство крытого ральный объекта физической футбольного бюджет строитель- культуре, манежа ства в спорту и эксплуата- туризму цию области 3.3. Строительство Област- 26883 26775 108 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление по системы ной 2010 оборудо- физической освещения и бюджет гг. ванных культуре, ограждения (ОАИП) футболь- спорту и футбольных полей ных полей туризму с реконструкцией области административно- бытового корпуса на стадионе "Локомотив" в г. Тамбове 3.4. Строительство Област- 4589,3 4540,9 48,4 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление по системы ной 2010 футболь- физической жидкостного бюджет гг. ных полей с культуре, подогрева для (ОАИП) подогревом спорту и футбольного поля туризму с искусственным области покрытием на стадионе "Локомотив" в г. Тамбове 3.5. Благоустройство Област- 3104,4 2056,4 1048 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление по стадиона ной 2010 благоус- физической "Локомотив" в бюджет гг. троенных культуре, г. Тамбове (ОАИП) стадионов спорту и туризму области 3.6. Строительство Област- 2603,2 2598,6 4,6 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление по ограждения ной 2010 благоустро- физической стадиона бюджет гг. енных культуре, "Локомотив" в (ОАИП) стадионов спорту и г. Тамбове туризму области 3.7. Строительство Феде- 268952 - - - 100000 168952 - - 2010- Ввод Един. 2013 - 1 Управление по интерната раль 2013 ггобъекта физической "Академии ный строитель- культуре, футбола" с бюджет ства в спорту и физкультурно- эксплуата- туризму оздоровительным Област- 17837 - 3700 - 5500 8637 - - цию области комплексом в г. ной Тамбове, в том бюджет числе проектно- (ОАИП) сметная документация 3.8. Строительство Феде- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011 - 1 Управление по пришкольного ральный 2011 объекта физической стадиона с бюджет гг. строитель- культуре, искусственным ства в спорту и покрытием в г. эксплуата- туризму Тамбове по цию области адресу: ул. Рылеева, 77 "Техникум Област- 2998 - 259 2739 - - - - отраслевых ной технологий - бюджет реабилитационный (ОАИП) комплекс", в том числе проектно-сметная документация 3.9. Строительство Феде- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011 - 1 Управление по пришкольного ральный 2011 объекта физической стадиона с бюджет гг. строитель- культуре, искусственным ства в спорту и покрытием в г. эксплуата- туризму Тамбове по цию области адресу: ул. Чичерина, 30 "А", Област- 3066,5 - 2276,5 790 - - - - школа N 36, в том ной числе проектно- бюджет сметная (ОАИП) документация 3.10. Феде- 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод Един. 2012 - 1 Управление по Строительство ральный гг. объекта физической пришкольного бюджет строитель- культуре, стадиона с ства в спорту и искусственным эксплуата- туризму покрытием в Областн- 3000 - - - 3000 - - - цию области г. Тамбове по ой адресу: бюджет ул. Сенько, 10, (ОАИП) школа N 35 3.11. Феде- 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод Един. 2012 - 1 Управление по Строительство ральный гг. объекта физической пришкольного бюджет строитель- культуре, стадиона с ства в спорту и искусственным Област- 3000 - - - 3000 - - - эксплуата- туризму покрытием в ной цию области Кирсановском бюджет районе, (ОАИП) с. Б.Уваровщина, 1 "А", Уваровщинская средняя общеобразова- тельная школа Итого: Феде- 1069473 16900 - 38421 138500 177852 688900 8900 ральный бюджет Кроме 133238,76 48496,8 15945 16359,96 26000 8637 8900 8900 того - ОАИП ВСЕГО: Феде- 1069473 16900 - 38421 138500 177852 688900 8900 ральный бюджет Област- 20066,01 232,7 1159,91 12100 3273,4 1050 1200 1050 ной бюджет Кроме 133238,76 48496,8 15945 16359,96 26000 8637 8900 8900 того - ОАИП ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы" Оценка эффективности реализации Подпрограммы Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цели, задачи | Целевой | Еди- |Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы | индикатор | ница |показатели|---------------------------------------------------------------- | | изме-|базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед- | | рения|года | | | | | | | | ний год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорий населения области путем целенаправленного использования возможностей футбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва для футбольных клубов, сборных команд области и России Задача 1: Индикатор 1. % 25,0 30,0 35,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0 содействие Уровень (по укреплению соответствия итогам материально- оснащения 2008 технической футбольных года) базы футбола команд нормативным требованиям Задача 2: Индикатор 1. % 40 - 50 60 70 80 90 100 100 подготовка, Доля тренеров- (по переподготовка преподавателей, итогам и повышение прошедших 2008 квалификации курсы года) тренерских повышения кадров, квалификации, в создание общей кадрового численности потенциала для тренеров- сферы футбола преподавателей Индикатор 2. ед. 1 - - - 1 - 1 - 2 Количество (по семинаров по итогам программе 2008 Российского года) футбольного союза Индикатор 3. чел. 1 - - - 1 1 1 1 4 Количество (по тренеров- итогам преподавателей, 2008 прошедших года) переподготовку в Высшей школе тренеров Задача 3: Индикатор 1. ед. 1 2 1 1 1 1 1 1 8 содействие Количество (по развитию построенных итогам инфраструктуры полноразмерных 2008 футбола, футбольных года) обеспечение полей с строительства искусственным футбольных покрытием полей с искусственным Индикатор 2. ед. 0 0 0 2 1 0 1 0 4 покрытием Ввод объектов строительства в эксплуатацию -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области" 3. Система программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-|--------------------------------| Подпрограммы, |сирования |--------------------------------------------| нения | наименование |единица| целевое | ответственные | | Всего | в том числе по годам: | | |изме- | значение| за | | |-----------------------------------| | |рения | (пос- | выполнение | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | ледний | | | | г. | г. | г. | г. | г. | | | | год | | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | зации | | | | | | | | | | | | Подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (легкой атлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области и развитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменами сборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций на российском и мировом уровнях Задача 1: совершенствование системы подготовки спортсменов-легкоатлетов, боксеров, конькобежцев к соревнованиям различного уровня для достижения высших спортивных результатов 1.1. Организация и Област- 1335 235 200 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 300 Управление проведение ной 2015 участников 2012 - 300 по областных бюджет гг. областных 2013 - 350 физической соревнований по соревнова- 2014 - 370 культуре, легкой атлетике, ний по 2015 - 400 спорту и боксу, базовым туризму конькобежному видам спорта области спорту 1.2. Организация, Област- 6300 1500 300 1500 1500 1500 2011- Количество Чел. 2011 - 56 Управление подготовка и участие ной 2015 участников 2012 - 15 по сборных команд бюджет гг. всероссийс- 2013 - 62 физической области по легкой ких 2014 - 65 культуре, атлетике, боксу, соревнова- 2015 - 74 спорту и конькобежному ний по туризму спорту во базовым области всероссийских и видам спорта международных соревнованиях 1.3. Экипирование Област- 3021,6 921,6 300 600 600 600 2011- Количество Чел. 2011 - 30 Управление сборных команд ной 2015 экипирован- 2012 - 15 по области по легкой бюджет гг. ных 2013 - 40 физической атлетике, боксу и спортсменов 2014 - 45 культуре, конькобежному 2015 - 50 спорту и спорту туризму области Итого: Област- 10656,6 2656,6 800 2400 2400 2400 ной бюджет Задача 2: создание условий для высококачественного учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксеров, конькобежцев Оснащение сборных Област- 2592,7 697,3 95,4 600 600 600 2011- Уровень % 2011 - 40% Управление команд области ной 2015 гг обеспечения 2012 - 40% по спортивным бюджет сборных 2013 - 60% физической оборудованием и команд 2014 - 70% культуре, инвентарем спортивным 2015 - 80% спорту и инвентарем туризму и обору- области дованием Итого: Област- 2592,7 697,3 95,4 600 600 600 ной бюджет Задача 3: создание системы научно-методического и кадрового обеспечения сборных команд области по данным видам спорта 3.1. Диагностические Област- 400 100 - 100 100 100 2011- Количество Един. 2011 - 3 Управление исследования по ной 2015 гг методичес- 2012 - по оценке бюджет ких 2013 - 4 физической морфофункцио- рекоменда- 2014 - 4 культуре, нальной и ций для 2015 - 5 спорту и физической сборных туризму подготовленности команд области спортсменов области по базовым видам спорта 3.2. Курсовая Област- 999,3 99,3 - 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 3 Управление подготовка тренеров- ной 2015 гг тренеров- 2012 - по преподавателей по бюджет преподавате- 2013 - 3 физической легкой атлетике, лей, 2014 - 3 культуре, боксу, прошедших 2015 - 3 спорту и конькобежному курсовую туризму спорту подготовку области Итого: Област- 1399,3 199,3 - 400 400 400 ной бюджет ВСЕГО: Област- 14648,6 3553,2 895,4 3400 3400 3400 ной бюджет ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к постановлению администрации области от 30.12.2011 N 1974 Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской области" 3. Система программных мероприятий Перечень мероприятий Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источ- | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие |ники | (тыс. рублей) | выпол-|--------------------------------| Подпрограммы, |финан- |----------------------------------------------| нения | наименование |единица| целевое | ответственные |сирова-| Всего | в том числе по годам: | | |изме- | значение| за |ния | |--------------------------------------| | |рения | (пос- | выполнение | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | ледний | | | | г. | г. | г. | г. | г. | | | | год | | | | | | | | | | | | реали- | | | | | | | | | | | | зации | | | | | | | | | | | | Подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание эффективной системы организации физкультурно- оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченные физические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильных групп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различного уровня Задача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности в состоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и спортом 1.1. Организация Област- 810 150 60 200 200 200 2011- Доля % 2011 - 1,0 Управление и проведение ной 2015 инвалидов, 2012 - 1,1 по физкультурно- бюджет гг. систематичес- 2013 - 1,1 физической массовых ки занимаю- 2014 - 1,2 культуре, мероприятий щихся 2015 - 1,3 спорту и среди людей, физической туризму имеющих культурой и области ограниченные спортом, к физические общему возможности, и числу инвалидов инвалидов 1.2. Проведение Област- 450 100 50 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011 - 55 Управление областного ной 2015 обучающих 2012 - 30 образования фестиваля для бюджет гг. ся специаль- 2013 - 60 и науки детей ных 2014 - 65 области специальных коррекцион- 2015 - 65 коррекционных ных образовательных образовате- учреждений и льных областных учреждений, соревнований принявших среди детских участие в домов и школ- фестивалях и интернатов соревнованиях Итого: Област- 1260 250 110 300 300 300 ной бюджет Задача: 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидов к участию в соревнованиях различного уровня 2.1. Организация Област- 2090 440 150 500 500 500 2011- Количество Чел. 2011 - 150 Управление и проведение ной 2015 инвалидов- 2012 - 80 по областных бюджет гг. участников 2013 - 210 физической соревнований по областных 2014 - 240 культуре, адаптивному соревнова- 2015 - 270 спорту и спорту среди ний туризму спортсменов области паралимпийцев, сурдлимпийцев, специально олимпийцев 2.2. Подготовка Област- 2368,5 661 348,5 453 453 453 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управление и участие ной 2015 спортсме- 2012 - 11 по спортсменов в бюджет гг. нов- 2013 - 15 физической Параспартакиаде, участников 2014 - 16 культуре, Паралимпийских Параспартаки- 2015 - 17 спорту и играх, ады, туризму Специальных Паралим- области олимпийских пийских игр, играх и иных Специаль- соревнованиях ных высшего уровня олимпийс- для людей с ким игр и ограниченными иных возможностями соревнова- и инвалидов ний высшего уровня для людей с ограничен- ными возможнос- тями и инвалидов Итого: Област- 4458,5 1101 498,5 953 953 953 ной бюджет Задача: 3 укрепление материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом 3.1. Оснащение Област- 2342,7 642,7 200 500 500 500 2011- Уровень % 2011 - 30 Управление спортивным ной 2015 обеспечен- 2012 - 31 по инвентарем и бюджет гг. ности 2013 - 40 физической оборудованием областной 2014 - 45 культуре, областной паралимпийс- 2015 - 50 спорту и паралимпийской, кой, туризму сурдлимпийской, сурдлимпийс- области специально кой, олимпийской специально команд олимпийс- кой команд 3.2. Экипирование Област- 2300 200 - 700 700 700 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управление спортсменов ной 2015 экипированных 2012 - по областной бюджет гг. спортсменов 2013 - 13 физической паралимпийской, 2014 - 14 культуре, сурдлимпийской, 2015 - 15 спорту и специально туризму олимпийской области команд Итого Област- 4642,7 842,7 200 1200 1200 1200 ной бюджет Задача: 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышение квалификации работников в сфере адаптивной физической культуры и спорта Повышение Област- 400 100 - 100 100 100 2011- Количество- Чел. 2011 - 1 Управление квалификации и ной 2015 тренеров- 2012 - по переподготовка бюджет гг. преподава- 2013 - 2 физической кадров телей, 2014 - 3 культуре, в области прошедших 2015 - 3 спорту и физической курсы туризму культуры, повышения области адаптивной квалифика- физической ции, перепод- культуры и готовки спорта для работы с людьми с ограничен- ными физическими возможностями и инвалидами Итого: Област- 400 100 100 100 100 ной бюджет ВСЕГО: Област- 10761,2 2293,7 808,5 2553 2553 2553 ной бюджет ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|