Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.06.2014 № 705амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи; доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий; средняя длительность лечения больного в стационаре; число дней работы койки в году; доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме; число коек круглосуточных стационаров; число коек дневных стационаров, в том числе в амбулаторно-поликлинических подразделениях; ежегодный прирост объема привлеченных средств Этапы и сроки Подпрограмма реализуется в два этапа: реализации 1 этап - 2013-2015 годы; Подпрограммы 2 этап - 2016-2020 годы Объемы Всего: 110960329,9 тыс. руб., в том числе: финансирования 2013 год - 10031103,9 тыс. руб.; Подпрограммы, 2014 год - 11683278,9 тыс. руб.; тыс. руб. 2015 год - 12747844,3 тыс. руб.; 2016 год - 13181459,7 тыс. руб.; 2017 год - 14848356,8 тыс. руб.; 2018 год - 15604058,4 тыс. руб.; 2019 год - 16156247,6 тыс. руб.; 2020 год - 16707980,8 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб., (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год - 2038,7 тыс. руб.; 2014 год - 2084,1 тыс. руб.; 2015 год - 2073,3 тыс. руб.; 2016 год - 2073,3 тыс. руб.; 2017 год - 2073,3 тыс. руб.; 2018 год - 2073,3 тыс. руб.; 2019 год - 2073,3 тыс. руб.; 2020 год - 2073,3 тыс. руб.; средства бюджета области по предварительной оценке: 25081610,1 тыс. руб., (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год - 2613376,0 тыс. руб.; 2014 год - 3208295,9 тыс. руб.; 2015 год - 3208676,6 тыс. руб.; 2016 год - 3208676,6 тыс. руб.; 2017 год - 3209418,6 тыс. руб.; 2018 год - 3210205,1 тыс. руб.; 2019 год - 3211038,8 тыс. руб.; 2020 год - 3211922,5 тыс. руб.; внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85862157,2 тыс. руб., (с 2013 по 2020 гг.), в том числе: 2013 год - 7415689,2 тыс. руб.; 2014 год - 8472898,9 тыс. руб.; 2015 год - 9537094,4 тыс. руб.; 2016 год - 9970709,8 тыс. руб.; 2017 год - 11636864,9 тыс. руб.; 2018 год - 12391780,0 тыс. руб.; 2019 год - 12943135,0 тыс. руб.; 2020 год - 13493985,0 тыс. руб. Ожидаемые Мероприятия Подпрограммы позволят к 2020 результаты году достичь: реализации увеличения доли расходов на оказание скорой Подпрограммы медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий до 5,3%; увеличения доли расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи до 35,7%; увеличения доли расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на территориальную программу государственных гарантий до 9,0%; снижения доли расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в структуре всех расходов на территориальную программу государственных гарантий до 50,0%; уменьшения средней длительности лечения больного в стационаре до 11,2 дней; сохранения среднего числа дней занятости койки до 2020 года на уровне 333 дней; обеспечения выполнения не менее 95% мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме; обеспечение ежегодного прироста объема привлеченных средств не менее 5% ---------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 19 к постановлению администрации области от 30.06.2014 N 705 Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 82 (адрес перинатального центра) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | работ по |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- проектированию, | 2014 год | 2015 год | 2016 год строительству и |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- вводу в | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д эксплуатацию | е | а | п | а | ю | ю | в | е | к | о | е | н | е | а | п | а | ю | ю | в | е | к | о | е | н | е | а | п | а | ю | ю | в | е | к | о | е перинатального | в | р | р | й | н | л | г | н | т | я | к | в | в | р | р | й | н | л | г | н | т | я | к | в | в | р | р | й | н | л | г | н | т | я | к центра | р | т | е | | ь | ь | у | т | я | б | а | а | р | т | е | | ь | ь | у | т | я | б | а | а | р | т | е | | ь | ь | у | т | я | б | а | а | | л | | | | с | я | б | р | б | р | а | | л | | | | с | я | б | р | б | р | а | | л | | | | с | я | б | р | б | л | | ь | | | | т | б | р | ь | р | ь | л | | ь | | | | т | б | р | ь | р | ь | л | | ь | | | | т | б | р | ь | р | ь | | | | | | | р | ь | | ь | | ь | | | | | | | р | ь | | ь | | ь | | | | | | | р | ь | | ь | | | | | | | | ь | | | | | | | | | | | | ь | | | | | | | | | | | | ь | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по проектированию перинатального центра Разработка * * * * * проектной документации Получение * разрешения на строительство перинатального центра Мероприятия по строительству перинатального центра Подготовка * * * * * внешних инженерных коммуникаций Проведение * * * работ ниже нулевой отметки по каркасу здания * * * * * * * * * * * * Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания Закрытие * * * теплового контура Производство * * * * * внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования Поставка и * * * * монтаж медицинского оборудования Завершение * * * внешней отделки и благоустройство территории Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра Получение * разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию Укомплектование * * * медицинскими работниками перинатального центра, включая их переподготовку Получение * * лицензии на осуществление медицинской деятельности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 20 к постановлению администрации области от 30.06.2014 N 705 ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатель | Единица | Значения показателей п/п | (индикатор) | измерения |-------------------------------------------------------------- | (наименование) | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Программы, | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | подпрограммы | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Смертность от всех на 1000 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 причин населения 2. Материнская случаев на 100 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 смертность тыс. родившихся живыми 3. Младенческая случаев на 1000 4,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 смертность родившихся живыми 4. Смертность от на 100 тыс. 802,9 674,3 674,0 673,5 673,0 672,5 672,0 671,5 671,0 болезней системы населения кровообращения 5. Смертность от на 100 тыс. 21,0 21,2 20,0 19,0 18,0 17,0 15,0 12,0 10,0 дорожно- населения транспортных происшествий 6. Смертность от на 100 тыс. 219,5 205,6 205,0 202,0 198,4 195,9 192,8 192,0 191,9 новообразований (в населения том числе от злокачественных) 7. Смертность от на 100 тыс. 8,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 туберкулеза населения 8. Потребление литров на душу 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 алкогольной населения продукции (в в год перерасчете на абсолютный алкоголь) 9. Распространенность процент 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0 49,0 потребления табака среди взрослого населения 10. Распространенность процент 10,0 9,8 9,6 9,4 9,2 9,0 8,8 8,6 8,5 потребления табака среди детей и подростков 11. Заболеваемость на 100 тыс. 51,7 51,5 51,0 49,0 47,5 46,6 43,46 43,0 42,5 туберкулезом населения 12. Обеспеченность на 10 тыс. человек 29,5 29,7 29,9 30,1 30,3 30,5 30,7 30,9 32,0 врачами 13. Соотношение врачей на 10 тыс. человек 1/3,1 1/3,1 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 и среднего медицинского персонала 14. Соотношение процент 152,1 157,8 155,0 165,0 176,0 200,0 200,0 200,0 200,0 средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в регионе 15. Соотношение процент 72,0 75,0 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе 16. Соотношение процент 40,7 42,3 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 средней заработной платы младшего медицинского персонала (обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в регионе 17. Ожидаемая лет 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 продолжительность жизни при рождении 1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том снижение распространенности наиболее значимых факторов риска, совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилю "наркология" 1.1.1. Потребление овощей кг 90 90 95 100 105 110 115 120 и бахчевых культур в среднем на 121 потребителя в год (за исключением картофеля) 1.1.2. Потребление кг 60 63 66 69 72 75 80 81 фруктов и ягод в среднем на 82 потребителя в год 1.1.3. Доля больных процент 29,2 28,5 27,7 27 26,3 25,5 24,8 24,1 23,3 алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года 1.1.4. Доля больных процент 20,6 20,3 19,9 19,6 19,3 19,0 18,7 18,3 18,0 наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года 1.1.5. Смертность от случаев на 100 14,5 14,25 14,0 13,75 13,5 13,25 13,0 12,75 самоубийств тыс. населения 12,5 1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С 1.2.1. Охват иммунизацией процент 88,0 89,0 90,3 91,9 92,4 93,1 94,6 94,5 95,0 населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки 1.2.2. Охват иммунизацией процент 97,5 97,7 97,7 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0 98,0 населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки 1.2.3. Охват иммунизацией процент 98,8 99,0 99,1 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,5 населения против кори в декретированные сроки 1.2.4. Охват иммунизацией процент 98,1 98,1 98,2 98,3 98,3 98,4 98,4 98,5 98,5 населения против краснухи в декретированные сроки 1.2.5. Охват иммунизацией процент 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 населения против эпидемического паротита в декретированные сроки 1.2.6. Заболеваемость на 1 млн. 25,0 13,9 9,0 5,0 0 0 0 0 0 корью населения 1.2.7. Заболеваемость на 100 тыс. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 краснухой населения 1.2.8. Заболеваемость на 100 тыс. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 эпидемическим населения паротитом 1.2.9. Заболеваемость на 100 тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 дифтерией населения 1.2.10. Заболеваемость на 100 тыс. 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 острым вирусным населения гепатитом B 1.2.11. Доля ВИЧ- процент 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных 1.3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидности и смертности населения 1.3.1 Доля ВИЧ- процент 75,0 77,0 79,0 80,0 81,0 82,0 83,0 84,0 85,0 инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных 1.3.2. Охват процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты 1.3.3. Охват процент 23 23 23 23 23 23 23 23 23 диспансеризацией взрослого населения 1.3.4. Доля больных с процент 53,1 53,6 54 54,5 54,9 55,4 55,8 56,3 56,7 выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. 1.3.5. Охват населения процент 70 71,4 72,8 74,2 75,6 77 78,3 79,7 81,0 профилактическими осмотрами на туберкулез 2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2.1. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями (туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C, наркологическими, сосудистыми, онкологическими, венерологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения) 2.1.1. Доля процент 53,3 51,2 52,0 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 абациллированных 55,5 больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением 2.1.2. Доля лиц, процент 38,4 35,7 38,6 38,7 38,8 38,9 39,0 39,1 инфицированных 39,2 вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете 2.1.5. Число больных на 100 5,7 6,7 7,7 7,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 наркоманией, наркологических находящихся в больных ремиссии от 1 года среднегодового до 2-х лет контингента 2.1.6. Число больных на 100 12,8 12,84 12,88 12,9 12,9 12,95 12,95 13,0 наркоманией, наркологических 13,1 находящихся в больных ремиссии более 2-х среднегодового лет контингента 2.1.7. Число больных 100 больных 9,8 10,4 11,0 11,69 11,9 12,1 12,4 12,6 алкоголизмом, алкоголизмом 12,92 находящихся в среднегодового ремиссии от 1 года контингента до 2-х лет 2.1.8. Число больных на 100 больных 11,9 11,94 11,98 12,0 12,0 12,05 12,1 12,15 алкоголизмом, алкоголизмом 12,2 находящихся в среднегодового ремиссии более 2-х контингента лет 2.1.9. Доля больных процент 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,5 10,3 психическими 10,1 расстройствами, повторно госпитализированных в течение года 2.1.10. Удельный вес процент 46,6 49,2 50,5 52,5 52,8 53,2 53,6 54,0 больных 54,5 злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 2.1.11. Одногодичная процент 28,9 27,5 26,5 25,2 24,6 23,6 22,8 21,9 21 летальность больных со злокачественными новообразованиями 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями 2.2.1. Смертность от на 100 тыс. 551 368,5 438,2 381,7 376,5 371,3 366,1 360.9 355,8 ишемической населения болезни сердца 2.2.2. Смертность от на 100 тыс. 231,2 190,4 224,8 221,6 219,1 216,5 213,9 211,3 208,4 цереброваскулярных населения заболеваний 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной и санитарно-авиационной медицинской помощи, медицинской эвакуации 2.3.1. Доля выездов бригад процент 83,4 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 94,0 скорой медицинской 94,0 помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 2.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 2.4.1. Больничная процент 6,2 5,7 4,8 4,1 4,1 4,05 4,0 3,95 3,9 летальность пострадавших в результате дорожно- транспортных происшествий 2.4.2 Смертность от на 100 тыс. 24,5 24,5 24,4 24,3 24,2 24,1 24,0 23,9 23,8 транспортных травм населения всех видов 2.4.3. Снижение процент 5,0 5,0 5,2 5,5 11,7 20,0 16,6 смертности от дорожно-транспортных происшествий 2.5. Развитие службы крови 2.5.1. Доля станций процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови 2.6. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 2.6.1. Количество человек 3025 3114 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь 3. Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" 3.1. Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции" 3.1.1. Удельный вес процент 46,6 47,1 47,6 48,1 48,6 49,1 49,6 50,1 50,5 больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более 3.1.2. Количество на 1000 тыс. 140 142 156 172 182 192 202 212 222 больных, населения получающих процедуру гемодиализа 3.1.3 Снижение на 100 тыс. 8,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 смертности от населения туберкулеза 3.2. Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области 3.2.1. Доля выездов бригад процент 83,4 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0 94,0 94,0 скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут 3.2.2. Доля учреждений, процент 0,0 0,0 35,0 56,0 66,0 72,0 72,0 72,0 72,0 осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов 3.2.3. Увеличение доли процент 0,0 0,0 30,0 40,0 50,0 60,0 75,0 90,0 100,0 учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи 4. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" 4.1. Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 4.1.1. Показатель ранней на 1000 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 неонатальной новорожденных смертности 4.1.2. Смертность детей на 10000 детей 5,6 5,95 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 0 - 17 лет соответствующего возраста 4.1.3. Выживаемость промилле 887,9 831,2 833,0 835,0 838,0 840,0 845,0 847,0 849,0 детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре 4.2. Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики, неонатальной хирургии 4.2.1. Доля обследованных процент 58 80,9 81 82 83 84 85 86 87 беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 4.2.2. Охват неонатальным процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 скринингом 4.2.3. Охват процент 95,6 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,7 97,7 97,9 аудиологическим скринингом 4.3. Снижение уровня первичной инвалидности детей 4.3.1. Первичная на 10000 детей 18,5 21,1 21,0 19,9 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4 инвалидность у соответствующего детей возраста 5. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей 5.1.1. Охват 3,0 4,0 6,0 9,0 12,0 15,0 17,0 21,0 25,0 реабилитационной медицинской процент помощью пациентов от числа нуждающихся 5.1.2. Охват процент 71,0 72,0 73,0 74,0 75,0 78,0 80,0 82,0 85,0 реабилитационной медицинской помощью детей- инвалидов от числа нуждающихся 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей 5.2.1. Охват санаторно- процент 8,0 9,0 13,0 17,0 21,0 26,0 31,0 36,0 45,0 курортным лечением детского населения 6. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 6.1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам 6.1.1 Обеспеченность 100 тыс. 5,58 5,6 5,8 6,0 6,8 7,6 8,4 9,2 10,0 койками для взрослого оказания населения паллиативной помощи взрослых 6.1.2. Удовлетворение процент 92,0 96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 потребности пациентов, в том числе детей, и их родственников в паллиативной помощи 7. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 7.1. Формирование системы управления кадровым потенциалом сферы здравоохранения 7.1.1. Обеспеченность: на 10 тыс. населения врачами 29,5 29,7 29,9 30,1 30,3 30,5 30,7 30,9 32,0 средним 87,2 87,8 88,4 89,0 89,6 90,2 90,8 91,4 92,0 медицинским персоналом 7.1.2. Обеспеченность на 10 тыс. сельского населения сельского населения врачами 15,68 16,20 16,69 17,18 17,68 18,10 18,60 19,15 19,65 средним 63,82 69,24 69,88 70,38 70,92 71,45 71,95 72,56 73,16 медицинским персоналом 7.1.3. Соотношение врачей 1/3,1 1/3,1 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 1/3,2 и среднего медицинского персонала 7.1.4. Обеспеченность на 10 тыс. 19,0 19,10 19,50 20,0 20,85 21,55 22,25 22,92 23,52 врачами сельского клинических населения специальностей 7.1.5. Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций физическими лицами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь врачами % 54,79 56,90 57,90 58,80 59,70 60,70 61,60 61,90 62,20 средним % 77,42 79,07 80,30 81,27 82,14 83,18 84,21 85,34 86,44 медицинским персоналом 7.2. Регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования 7.2.1. Количество врачей, человек 934,0 1294,0 1335,0 1337,0 1340,0 1392,0 1420,0 1485,0 1550,0 прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования повышение человек 864,0 1227,0 1265,0 1267,0 1270,0 1322,0 1350,0 1415,0 1480,0 квалификации из них в человек 864,0 1227,0 1265,0 1267,0 1270,0 1322,0 1350,0 1415,0 1480,0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России профессиональная человек 70,0 67,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 переподготовка из них в человек 70,0 67,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 7.2.2. Количество человек 67,0 82,0 110,0 140,0 144,0 116,0 128,0 131,0 136,0 подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования в интернатуре человек 40,0 67,0 100,0 128,0 138,0 110,0 122,0 125,0 130,0 из них в 40,0 47,0 40,0 58,0 58,0 50,0 62,0 65,0 70,0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России в ординатуре человек 27,0 15, 10,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 из них в человек 27,0 15,0 10,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 7.2.3. Количество человек 2189,0 2636,0 2635,0 2595,0 2570,0 2570,0 2570,0 2570,0 2570,0 специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования повышение человек 2057,0 2502,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 квалификации из них в человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России профессиональная человек 132,0 134,0 135,0 95,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 переподготовка из них в человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России 7.2.4. Число лиц, человек 313,0 497,0 510,0 506,0 479,0 451,0 473,0 476,0 491,0 направленных на целевую подготовку по программам: высшего человек 146,0 177,0 185,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 145,0 профессионального образования среднего 100,0 150,0 175,0 175,0 190,0 190,0 200,0 200,0 210,0 профессионального образования послевузовского человек 67,0 165,0 150,0 186,0 144,0 116,0 128,0 131,0 136,0 (интернатура, ординатура) профессионального образования 7.2.5. Доля медицинских и процент 85,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0 100,0 фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области врачи процент 80,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 100,0 100,0 средние медицинские процент 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 работники 7.3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников 7.3.1. Доля врачей, человек 63,38 65,00 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 65,50 имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области 7.3.2. Доля средних процент 76,34 76,0 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 76,50 медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Тамбовской области 7.3.3. Доля процент 0 0 0 0 10,0 20,0 40,0 60,0 80,0 аккредитованных специалистов 7.3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников 7.4.1. Число мероприятий процент 1,0 2,0 3,0 4,0 8,0 12,0 16,0 22,0 30,0 по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Тамбовской области 7.5. Приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи 7.5.1. Доля медицинских и процент 0 77,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками 7.5.2. Соотношение процент 152,1 157,8 155,0 165,0 176,0 200,0 200,0 200,0 200,0 заработной платы врачей и работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, к средней заработной плате по экономике Тамбовской области 7.5.3. Соотношение процент 72,0 75,0 76,2 79,3 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области 7.5.4. Соотношение процент 40,7 42,3 51,0 52,4 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0 заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) медицинских организаций Тамбовской области к средней заработной плате по экономике Тамбовской области 7.6. Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников 7.6.1. Дефицит специалистов в медицинских организациях области: врачи процент 31,0 30,40 26,50 23,87 21,14 17,43 14,09 13,09 11,86 в медицинских процент 21,08 20,67 18,02 16,23 14,37 11,85 9,58 8,90 8,07 организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь в стационарных процент 9,92 9,73 8,48 7,64 6,76 5,58 4,51 4,19 3,80 учреждениях средний медицинский процент 33,33 29,54 25,48 21,70 17,24 14,78 10,61 9,73 8,78 персонал в медицинских процент 20,67 18,32 15,80 13,45 10,69 9,16 6,58 6,03 5,44 организациях, оказывающих населению амбулаторную помощь в стационарных процент 12,67 11,23 9,68 8,25 6,55 5,61 4,03 3,70 3,34 учреждениях 7.7. Развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 7.7.1. Доля специалистов, получивших жилье, из нуждающихся в улучшении жилищных условий: врачи процент 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 средний медицинский процент 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 персонал 8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 8.1. Совершенствование льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях 8.1.1. Удовлетворение процент 91,5 92,0 93,0 94,0 94,5 95,0 95,5 96,0 96,5 потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей 8.1.2. Удовлетворение процент 95,5 96,0 96,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей 8.1.3. Удовлетворение процент 95,5 96,0 96,0 97,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 потребности в лекарственных препаратах детей первых 3-х лет жизни и детей до 6-ти лет из многодетных семей 8.1.4. Смертность от на 100 тыс. 8,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 туберкулеза населения 8.2. Совершенствование эффективности работы фармацевтического склада 8.2.1. Обеспечение процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 9. Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении" 9.1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведения медицинских карт пациентов в электронном виде 9.1.1. Обеспеченный процент 20 99,6 99,9 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 коэффициент надежности 9.1.2. Доля врачей, к процент 70 80 100 100 100 100 100 100 100 которым предоставляется возможность записаться на прием в электронном виде через Интернет, от общего числа врачей, к которым разрешена самостоятельная запись на прием 9.1.3. Доля медицинских процент 0 0 0 2 6 15 25 35 50 организаций, завершивших внедрение аппаратно- программных решений для работы с высокорисковыми группами пациентов 9.1.4. Доля медицинских процент 0 0 0 5 20 30 40 50 60 организаций, обеспечивающих возможность для удаленного мониторинга здоровья 9.1.5. Доля медицинских процент 20 40 50 60 70 80 90 100 100 организаций, 80% сотрудников профильных структурных подразделений которых используют созданные информационные системы регионального уровня 9.2. Создание единого информационного пространства телемедицины 9.2.1. Доля медицинских процент 10,0 10,0 10,3 15,4 25,6 38,5 51,3 77 100 организаций, подключенных к единому информационному пространству телемедицины 9.3. Интеграция региональной электронной медицинской библиотеки с Федеральной электронной медицинской библиотекой для создания единого электронного библиотечного фонда 9.3.1. Количество человек 11700 11700 11700 11800 11800 11800 11900 11900 пользователей единого электронного библиотечного фонда 9.4. Информационное обеспечение здравоохранения области, сопровождение реализации регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Тамбовской области 9.4.1. Количество единиц 75,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области, в отношении которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области, сопровождению реализации регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Тамбовской области 10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" 10.1. Повышение эффективности расходов и качества оказанных населению медицинских услуг в соответствии с порядками, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 10.1.1 Доля расходов на процент 5,4 4,4 4,8 5,4 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий 10.1.2 Доля расходов на процент 35,8 35,3 37,4 35,6 36,0 35,9 35,7 35,7 35,7 оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий с учетом неотложной помощи 10.1.3 Доля расходов на процент 3,7 5,1 8,3 8,3 8,3 8,5 9,0 9,0 9,0 оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий 10.1.4 Доля расходов на процент 55,0 55,2 49,5 50,7 50,4 50,3 50,0 50,0 50,0 оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий 10.1.5 Число дней работы дней 326,0 334,0 330,0 331,0 332,0 332,0 333,0 333,0 333,0 койки в году 10.1.6 Средняя длительность дней 12,4 12,2 12,0 11,7 11,6 11,6 11,5 11,3 11,2 лечения больного в стационаре 10.1.7 Число коек коек 9132 8523 8096 7970 7970 7880 7830 7820 7810 круглосуточных стационаров 10.1.8 Число коек дневных коек 1824 1824 1824 1824 1824 1824 1824 1824 1824 стационаров, из них: 10.1.8.1 в амбулаторно- коек 827 827 827 827 827 827 827 827 827 поликлинических подразделениях 10.2. Формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 10.2.1. Доля мероприятий процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме 10.2.2 Ежегодный прирост процент - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 объема привлеченных средств 11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы" Повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным 11.1. Материнская на 100 тыс. 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 смертность родившихся живыми 11.2. Младенческая на 1000 4,3 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 смертность родившихся живыми 11.3. Показатель ранней на 1000 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 неонатальной новорожденных смертности 11.4. Доля женщин с процент - - - - 40 45 50 50 60 преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах 11.5. Выживаемость процент 887,9 831,2 833,0 835,0 838,0 840,0 845,0 847,0 849,0 детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 21 к постановлению администрации области от 30.06.2014 N 705 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч. п/п | подпрограммы, | исполнитель, |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | основного | соисполнители | наименование | единица | год |значение| по годам, | федеральный | бюджет | местный | внебюд- | мероприятия, | | | изме- |реали-| (по | всего | бюджет | области | бюджет | жетные | мероприятия | | | рения |зации | годам | | | | | средства | | | | | |реализа-| | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | |меропри-| | | | | | | | | | | ятия) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска, совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилю "наркология" 1.1.1. Финансовое Управление Количество единиц 2013 1450 2769,5 0,0 2769,5 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения проведенных мероприятий по области мероприятий 2014 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 предупреждению заболеваний и 2015 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 пропаганде здорового образа 2016 1480 2234,0 0,0 2234,0 0,0 0,0 жизни, в том числе деятельности 2017 1550 2368,0 0,0 2368,0 0,0 0,0 областного Центра медицинской 2018 1650 2510,1 0,0 2510,1 0,0 0,0 профилактики 2019 1750 2660,7 0,0 2660,7 0,0 0,0 2020 1850 2820,4 0,0 2820,4 0,0 0,0 1.1.2. Финансовое Управление Количество человек 2013 20543 9429,7 0,0 9429,7 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения спортсменов, деятельности области прошедших 2014 32640 11360,7 0,0 11360,7 0,0 0,0 Тамбовского медицинский областного осмотр 2015 27960 13125,3 0,0 13125,3 0,0 0,0 государственного бюджетного 2016 29982 14055,6 0,0 14055,6 0,0 0,0 учреждения здравоохранения 2017 31781 14989,6 0,0 14989,6 0,0 0,0 "Врачебно- физкультурный 2018 33688 15792,9 0,0 15792,9 0,0 0,0 диспансер" 2019 35709 16740,5 0,0 16740,5 0,0 0,0 2020 37852 17744,9 0,0 17744,9 0,0 0,0 1.1.3. Обеспечение Управление Количество человек 2013 1800 600,6 0,0 600,6 0,0 0,0 оказания здравоохранения пациентов, медицинской области получивших 2014 1600 324,4 0,0 324,4 0,0 0,0 помощи по медицинскую профилю помощь 2015 1600 324,4 0,0 324,4 0,0 0,0 "профпатология" 2016 1600 324,4 0,0 324,4 0,0 0,0 2017 1650 343,9 0,0 343,9 0,0 0,0 2018 1700 364,5 0,0 364,5 0,0 0,0 2019 1750 386,4 0,0 386,4 0,0 0,0 2020 1800 409,6 0,0 409,6 0,0 0,0 1.1.4. Модернизация Управление Доля процент 2013 95 4344,3 0,0 4344,3 0,0 0,0 наркологической здравоохранения учреждений службы области здравоохране- 2014 96 50136,1 36017,3 14118,8 0,0 0,0 ния, оснащенных в 2015 97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 соответствии с утвержден- 2016 98 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ными стандартами 2017 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.6. Мероприятия по Управление Количество человек 2013 18752 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 раннему здравоохранения обследованных выявлению области граждан 2014 18800 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 потребителей психоактивных 2015 18900 1250,0 0,0 1250,0 0,0 0,0 веществ 2016 19000 1311,3 0,0 1311,3 0,0 0,0 2017 19100 1374,2 0,0 1374,2 0,0 0,0 2018 19200 1438,8 0,0 1438,8 0,0 0,0 2019 19300 1502,0 0,0 1502,0 0,0 0,0 2020 19500 1565,2 0,0 1565,2 0,0 0,0 1.2. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется посредством иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, раннее выявление лиц, инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами В и С 1.2.1. Организация Управление Охват процент 2013 96 8470,0 0,0 8470,0 0,0 0,0 проведения здравоохранения профилактическими вакцино- области прививками 2014 96 7500,0 0,0 7500,0 0,0 0,0 профилактики населения 2015 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 96 8300,0 0,0 8300,0 0,0 0,0 2018 96 8690,0 0,0 8690,0 0,0 0,0 2019 96 9072,6 0,0 9072,6 0,0 0,0 2020 96 9453,6 0,0 9453,6 0,0 0,0 1.2.2. Организация Управление Количество единиц 2013 2000 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 проведения здравоохранения обработанных заключительной области очагов 2014 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 дезинсекции, дератизации в 2015 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 очагах инфекционных и 2016 2000 2144,7 0,0 2144,7 0,0 0,0 паразитарных заболеваний 2017 2000 2273,4 0,0 2273,4 0,0 0,0 2018 2000 2409,8 0,0 2409,8 0,0 0,0 2019 2000 2554,3 0,0 2554,3 0,0 0,0 2020 2000 2706,6 0,0 2706,6 0,0 0,0 1.2.3. Обеспечение Управление Количество человек 2013 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 искусственным здравоохранения детей, питанием детей, области рожденных 2014 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 рожденных ВИЧ- ВИЧ- инфицированными инфицированными 2015 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 матерями матерями, обеспеченных 2016 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 искусственным питанием 2017 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2018 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2019 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2020 25 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0 1.3. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях своевременного выявления заболеваний 1.3.1. Укрепление Управление Доля процент 2013 95 502,3 0,0 502,3 0,0 в рамках материально- здравоохранения учреждений тарифов ОМС технической базы области здравоохранения, 2014 96 15930,3 0,0 15930,3 0,0 на оплату медицинских оснащенных в медицинской организаций соответствии с 2015 97 в рамках 0,0 0,0 0,0 помощи первичного звена утвержденными тарифов стандартами 2016 98 ОМС на 0,0 0,0 0,0 оплату 2017 99 медицинской 0,0 0,0 0,0 помощи 2018 100 0,0 0,0 0,0 2019 100 0,0 0,0 0,0 2020 100 0,0 0,0 0,0 Итого по 2013 28866,4 0,0 28866,4 0,0 в рамках Подпрограмме: тарифов ОМС 2014 91280,2 36017,3 55262,9 0,0 на оплату медицинской 2015 19228,4 0,0 19228,4 0,0 помощи 2016 20220,0 0,0 20220,0 0,0 2017 29799,1 0,0 29799,1 0,0 2018 31356,1 0,0 31356,1 0,0 2019 33066,5 0,0 33066,5 0,0 2020 34850,3 0,0 34850,3 0,0 Всего по 2013- 288667,0 36017,3 252649,7 0,0 Подпрограмме: 2020 2. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" 2.1. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями (туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C, онкологическими, венерологическими заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения) 2.1.1. Мероприятия по Управление Доля ВИЧ- процент 2013 77,0 50480,3 45980,3 4500,0 0,0 0,0 профилактике, здравоохранения инфицированных выявлению, области лиц, 2014 79,0 51028,2 46528,2 4500,0 0,0 0,0 мониторингу состоящих на лечения и лечению диспансерном 2015 80,0 1139,9 1139,9 0,0 0,0 0,0 лиц, учете, от числа инфицированных выявленных 2016 81,0 1139,9 1139,9 0,0 0,0 0,0 вирусами иммунодефицита 2017 82,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 человека и гепатитов B и C 2018 83,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2019 84,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2020 85,0 5639,9 1139,9 4500,0 0,0 0,0 2.1.2. Мероприятия, Управление Доля процент 2013 95 307583,7 193934,6 113649,1 0,0 0,0 направленные на здравоохранения учреждений совершенствование области, здравоохранения 2014 96 37002,3 0,0 37002,3 0,0 0,0 диагностики управление области, заболеваний и инвестиций оказывающих укрепление области специализированную 2015 97 323440,1 0,0 323440,1 0,0 0,0 материально- медицинскую технической базы помощь, государственных оснащенных в 2016 98 99129,5 0,0 99129,5 0,0 0,0 учреждений соответствии с здравоохранения утвержденными области, стандартами, 2017 99 126874,1 0,0 126874,1 0,0 0,0 оказывающих от общего специализированную количества медицинскую таких 2018 100 134756,5 0,0 134756,5 0,0 0,0 помощь при учреждений социально значимых 2019 100 143111,9 0,0 143111,9 0,0 0,0 заболеваниях 2020 100 151968,06 0,0 151968,6 0,0 0,0 2.1.3. Оказание Управление Смертность случаев 2013 16,1 561929,5 0,0 561929,5 0,0 0,0 государственных здравоохранения населения услуг областными области, области на 2014 16,0 654119,0 0,0 654119,0 0,0 0,0 государственными 1000 человек учреждений населения 2015 15,9 766148,4 0,0 766148,4 0,0 0,0 здравоохранения, оказывающими 2016 15,8 879203,8 0,0 879203,8 0,0 0,0 специализированную медицинскую 2017 15,7 944018,8 0,0 944018,8 0,0 0,0 помощь при социально 2018 15,6 1000660,0 0,0 1000660,0 0,0 0,0 значимых заболеваниях 2019 15,5 1060700,0 0,0 1060700,0 0,0 0,0 2020 15,4 1124341,5 0,0 1124341,5 0,0 0,0 2.1.4. Обеспечение Управление Охват процент 2013 100 700,0 0,0 700,0 0,0 0,0 дополнительным образования дополнительным питанием и науки питанием 2014 100 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 обучающихся области обучающихся Тамбовского школы- 2015 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 областного интерната государственного 2016 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджетного оздоровительного 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 образовательного учреждения 2018 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 "Красносвободненская санаторная 2019 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 школа-интернат" 2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями 2.2.1. Приобретение Управление Количество единиц 2013 110 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 лекарственных здравоохранения проведенных препаратов для области тромболизисов 2014 100 10000,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 проведения тромболитической 2015 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 терапии бригадами скорой 2016 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 медицинской помощи 2017 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2018 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2019 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2020 100 12000,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 2.3. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной и санитарно-авиационной медицинской помощи, медицинской эвакуации 2.3.1. Финансовое Управление Доля расходов процент 2013 4,4 301346,7 0,0 301346,7 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения на оказание деятельности области скорой 2014 4,8 318241,9 0,0 318241,9 0,0 0,0 скорой, в том числе медицинской скорой помощи вне 2015 5,4 8384,6 0,0 8384,6 0,0 В рамках специализированной медицинских территориальной и санитарно- организаций от 2016 5,3 8384,6 0,0 8384,6 0,0 программы авиационной всех расходов на ОМС медицинской территориальную 2017 5,3 8887,7 0,0 8887,7 0,0 помощи, программу медицинской государственных 2018 5,3 9420,9 0,0 9420,9 0,0 эвакуации гарантий 2019 5,3 9986,2 0,0 9986,2 0,0 2020 5,3 10585,4 0,0 10585,4 0,0 2.3.2. Приобретение Управление Количество единиц 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 автомобилей здравоохранения санитарного скорой области автотранспорта 2014 20 40761,1 0,0 40761,1 0,0 0,0 медицинской помощи, 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оснащенных специализированным 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинским оборудованием 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 2.4.1. Мероприятия, Управление Смертность от на 100 2013 21,2 9179,0 0,0 9179,0 0,0 0,0 направленные на здравоохранения дорожно- тыс. совершенствование области транспортных населения 2014 20,0 191968,7 158724,0 33244,7 0,0 0,0 оказания происшествий медицинской 2015 19,0 11937,2 0,0 11937,2 0,0 0,0 помощи пострадавшим при 2016 18,0 11937,2 0,0 11937,2 0,0 0,0 дорожно- транспортных 2017 17,0 12653,4 0,0 12653,4 0,0 0,0 происшествиях 2018 16,0 13412,6 0,0 13412,6 0,0 0,0 2019 15,0 14217,4 0,0 14217,4 0,0 0,0 2020 14,0 15070,4 0,0 15070,4 0,0 0,0 2.4.2. Обеспечение Управление Обеспечение процент 2013 100 5927,6 0,0 5927,6 0,0 0,0 деятельности здравоохранения готовности Тамбовского области службы 2014 100 6174,8 0,0 6174,8 0,0 0,0 областного медицины государственного катастроф для 2015 100 6382,0 0,0 6382,0 0,0 0,0 казенного выезда при учреждения возникновении 2016 100 6801,7 0,0 6801,7 0,0 0,0 здравоохранения чрезвычайных "Центр медицины ситуаций 2017 100 7209,8 0,0 7209,8 0,0 0,0 катастроф" 2018 100 7642,4 0,0 7642,4 0,0 0,0 2019 100 8100,9 0,0 8100,9 0,0 0,0 2020 100 8587,0 0,0 8587,0 0,0 0,0 2.5. Развитие службы крови 2.5.1. Оказание Управление Обеспеченность процент 2013 100 74493,3 0,0 74493,3 0,0 0,0 государственных здравоохранения потребности услуг областным области в препаратах и 2014 100 75955,7 0,0 75955,7 0,0 0,0 государственным компонентах бюджетным крови 2015 100 82675,3 0,0 82675,3 0,0 0,0 учреждением областных здравоохранения государственных 2016 100 88681,6 0,0 88681,6 0,0 0,0 "Тамбовская учреждений областная станция здравоохранения 2017 100 94002,5 0,0 94002,5 0,0 0,0 переливания крови", укрепление 2018 100 99642,6 0,0 99642,6 0,0 0,0 материально- технической базы 2019 100 105621,2 0,0 105621,2 0,0 0,0 службы крови 2020 100 111958,5 0,0 111958,5 0,0 0,0 2.6. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения 2.6.1. Оказание Управление Количество человек 2013 3025 17367,0 5343,2 12023,8 0,0 0,0 высокотехнологичной здравоохранения пациентов, медицинской области которым 2014 3114 18548,1 3369,5 15178,6 0,0 0,0 помощи оказана областными высокотехнологичная 2015 3200 в рамках 0,0 0,0 0,0 В рамках государственными медицинская территори- территориальной бюджетными помощь 2016 3300 альной 0,0 0,0 0,0 программы учреждениями программы ОМС здравоохранения 2017 3400 ОМС 0,0 0,0 0,0 2018 3500 0,0 0,0 0,0 2019 3600 0,0 0,0 0,0 2020 3700 0,0 0,0 0,0 2.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи учреждениями здравоохранения 2.7.1. Оказание Управление Количество единиц 2013 272500 76153,8 0,0 76153,8 0,0 0,0 государственных здравоохранения проведенных услуг областными области исследований 2014 270000 78140,0 0,0 78140,0 0,0 0,0 государственными бюджетными 2015 270000 94733,6 0,0 94733,6 0,0 0,0 учреждениями здравоохранения 2016 270000 101435,3 0,0 101435,3 0,0 0,0 особого типа: "Патолого- 2017 270000 107521,4 0,0 107521,4 0,0 0,0 анатомическое бюро"; 2018 270000 113972,7 0,0 113972,7 0,0 0,0 "Бюро судебно- медицинской 2019 270000 120811,1 0,0 120811,1 0,0 0,0 экспертизы" 2020 270000 128059,7 0,0 128059,7 0,0 0,0 Итого по 2013 1377035,7 205132,9 1171902,8 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 1502289,8 208621,7 1293668,1 0,0 0,0 2015 1305441,1 1139,9 1304301,2 0,0 0,0 2016 1204252,3 1139,9 1203112,4 0,0 0,0 2017 1318807,6 1139,9 1317667,7 0,0 0,0 2018 1397147,6 1139,9 1396007,7 0,0 0,0 2019 1480188,6 1139,9 1479048,7 0,0 0,0 2020 1568211,0 1139,9 1567071,1 0,0 0,0 Всего по 2013- 11153373,7 420594,0 10732779,7 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства" 3.1. Развитие государственно-частного партнерства и внедрение механизмов "управляемой конкуренции" 3.1.1. Реализация Управление Увеличение процент 2013 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохранения удельного веса проекта "Создание области больных 2014 47,6 200000,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 центра позитронно- злокачественными эмиссионной и новообразованиями, 2015 48,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 компьютерной состоящих на томографии в учете с момента 2016 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Тамбовской установления области" диагноза 5 лет и 2017 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 более 2018 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.2. Реализация Управление Количество человек на 2013 142 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохранения больных, 1000 тыс. проекта "Развитие области получающих населения 2014 156 141500,0 0,0 0,0 0,0 141500,0 гемодиализной процедуру службы" гемодиализа 2015 172 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 182 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 192 35000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 2018 202 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 212 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 2020 222 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.3. Строительство Управление Снижение человек на 2013 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 хирургического здравоохранения смертности от 100 тыс. корпуса ГБУЗ области туберкулеза населения 2014 6,4 167000,0 0,0 0,0 0,0 167000,0 "Тамбовский областной 2015 6,3 220000,0 0,0 0,0 0,0 220000,0 клинический противотуберкулез- 2016 6,2 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0 ный диспансер" 2017 6,1 224000,0 0,0 0,0 0,0 224000,0 2018 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2. Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области 3.2.1. Реализация проекта Управление Увеличение процент 2013 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 "Новая скорая здравоохранения доли выездов помощь" области бригад скорой 2014 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинской помощи со 2015 88,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 24000,0 временем доезда до больного 2016 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 менее 20 минут 2017 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 94,0 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 2019 94,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 2020 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.2. Реализация Управление Увеличение процент 2013 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвестиционного здравоохранения доли проекта по области учреждений, 2014 35,0 60700,0 0,0 0,0 0,0 60700,0 организации осуществляющих централизованного централизованный 2015 56,0 30300,0 0,0 0,0 0,0 30300,0 вывоза и вывоз и обезвреживания обезвреживание 2016 66,0 14500,0 0,0 0,0 0,0 14500,0 медицинских медицинских отходов отходов 2017 72,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 6500,0 2018 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.3. Передача на Управление Увеличение процент 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 аутсорсинг услуг здравоохранения доли по организации области учреждений, 2014 30,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 12000,0 горячего лечебного передавших на питания в аутсорсинг 2015 40,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 учреждении функции, не здравоохранения связанные с 2016 50,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 области оказанием медицинской 2017 60,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 помощи 2018 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Итого по 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 581200,0 0,0 0,0 0,0 581200,0 2015 282300,0 0,0 0,0 0,0 282300,0 2016 248500,0 0,0 0,0 0,0 248500,0 2017 275500,0 0,0 0,0 0,0 275500,0 2018 16500,0 0,0 0,0 0,0 16500,0 2019 27500,0 0,0 0,0 0,0 27500,0 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего по 2013- 1431500,0 0,0 0,0 0,0 1431500,0 Подпрограмме 2020 4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка" 4.1 Формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам 4.1.1. Укрепление Управление Материнская промилле 2013 9,6 2683,9 0,0 2683,9 0,0 В рамках материально- здравоохранения смертность территориальной технической базы области 2014 9,6 8350,8 0,0 8350,8 0,0 программы учреждений ОМС службы детства и 2015 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 родовспоможения 2016 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2 Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям 4.2.1. Выхаживание Управление Увеличение промилле 2013 831,2 9356,2 3433,0 5923,2 0,0 0,0 новорожденных здравоохранения выживаемости детей с области новорожденных 2014 833,0 в рамках 0,0 0,0 0,0 В рамках экстремально детей с территори- территориальной низкой и очень экстремально 2015 835,0 альной 0,0 0,0 0,0 программы низкой массой тела низкой и очень программы ОМС низкой массой 2016 838,0 ОМС 0,0 0,0 0,0 тела 2017 840,0 0,0 0,0 0,0 2018 845,0 0,0 0,0 0,0 2019 847,0 0,0 0,0 0,0 2020 849,0 0,0 0,0 0,0 4.3. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушения развития ребенка, развитие неонатальной хирургии 4.3.1. Проведение Управление Охват процент 2013 80,9 4769,6 3769,6 1000,0 0,0 0,0 комплексной здравоохранения обследованием пренатальной области беременных 2014 81 5140,5 3933,4 1207,1 0,0 0,0 (дородовой) женщин диагностики комплексной 2015 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 пренатальной (дородовой) 2016 83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 диагностикой нарушений 2017 84 1153,2 0,0 1153,2 0,0 0,0 развития ребенка от числа 2018 85 1207,4 0,0 1207,4 0,0 0,0 поставленных на учет в 1 2019 86 1260,5 0,0 1260,5 0,0 0,0 триместре беременности 2020 87 1313,4 0,0 1313,4 0,0 0,0 4.3.2. Развитие Управление Снижение на 1000 2013 1,3 147084,1 0,0 147084,1<*> 0,0 0,0 неонатальной здравоохранения ранней ново- <*> хирургии: области неонатальной рожденных реконструкция смертности 2014 1,3 63106,7 0,0 63106,7<**> 0,0 0,0 отделений ГБУЗ Управление <**> "Тамбовская инвестиций областная детская области 2015 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 клиническая больница" 2016 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (строительство хирургического 2017 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 корпуса) 2018 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.4. Снижение уровня первичной инвалидности детей 4.4.1. Проведение Управление Охват процент 2013 99,9 3966,3 3685,3 281,0 0,0 0,0 неонатального и здравоохранения неонатальным аудиологического области скринингом 2014 99,9 3625,0 3443,7 181,3 0,0 0,0 скрининга, приобретение 2015 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 медицинского оборудования и 2016 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расходных материалов для 2017 99,9 340,8 0,0 340,8 0,0 0,0 проведения скрининговых 2018 99,9 356,8 0,0 356,8 0,0 0,0 исследований 2019 99,9 372,5 0,0 372,5 0,0 0,0 2020 99,9 388,1 0,0 388,1 0,0 0,0 Охват процент 2013 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 аудиологическим скринингом 2014 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 __________ <*> расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение" <**> расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 4.4.2. Обеспечение детей, Управление Снижение 10000 2013 5,9 3600,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 страдающих здравоохранения смертности населения фенилкетонурией, области детей 0 - 17 лет соответ- 2014 5,9 4700,0 0,0 4700,0 0,0 0,0 питанием, не ствующего содержащим возраста 2015 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 фенилаламин 2016 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 5,6 5166,9 0,0 5166,9 0,0 0,0 2018 5,5 5409,7 0,0 5409,7 0,0 0,0 2019 5,4 5647,7 0,0 5647,7 0,0 0,0 2020 5,3 5884,9 0,0 5884,9 0,0 0,0 Итого по 2013 171460,2 10888,0 160572,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 84923,0 7377,1 77545,9 0,0 0,0 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 6660,9 0,0 6660,9 0,0 0,0 2018 6973,9 0,0 6973,9 0,0 0,0 2019 7280,7 0,0 7280,7 0,0 0,0 2020 7586,4 0,0 7586,4 0,0 0,0 Всего по 2013- 284885,1 18265,1 266620,0 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей 5.1.1. Финансовое Управление Количество человек 2013 34477 45050,5 0,0 45050,5 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения пролеченных государственных области пациентов 2014 50000 63249,8 0,0 63249,8 0,0 0,0 учреждений здравоохранения, 2015 60000 51365,5 0,0 51365,5 0,0 0,0 оказывающих помощь по 2016 80000 57279,9 0,0 57279,9 0,0 0,0 медицинской реабилитации, в 2017 95000 60716,7 0,0 60716,7 0,0 0,0 том числе детям 2018 110000 64359,7 0,0 64359,7 0,0 0,0 2019 125000 68221,3 0,0 68221,3 0,0 0,0 2020 140000 72314,5 0,0 72314,5 0,0 0,0 5.1.2. Организация Управление Количество человек 2013 681 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 реабилитационной здравоохранения пациентов, помощи больным области направленных 2014 680 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 после получения на специализированного, реабилитацию 2015 680 24193,0 0,0 24193,0 0,0 0,0 в том числе в санаторно- высокотехнологичного курортные 2016 680 25378,5 0,0 25378,5 0,0 0,0 лечения, в организации санаторно- 2017 680 26596,6 0,0 26596,6 0,0 0,0 курортных организациях 2018 680 27846,7 0,0 27846,7 0,0 0,0 2019 680 29071,9 0,0 29071,9 0,0 0,0 2020 680 30292,9 0,0 30292,9 0,0 0,0 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей 5.2.1. Финансовое Управление Количество человек 2013 1367 28896,2 0,0 28896,2 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения детей, государственных области направленных 2014 1367 31098,9 0,0 31098,9 0,0 0,0 учреждений в санаторно- здравоохранения, курортные 2015 1360 32166,9 0,0 32166,9 0,0 0,0 оказывающих учреждения санаторно- 2016 1360 35146,1 0,0 35146,1 0,0 0,0 курортное лечение детям, в том числе 2017 1360 37254,9 0,0 37254,9 0,0 0,0 укрепление материально- 2018 1360 35490,1 0,0 35490,1 0,0 0,0 технической базы 2019 1360 41859,6 0,0 41859,6 0,0 0,0 2020 1360 44371,1 0,0 44371,1 0,0 0,0 Итого по 2013 98139,7 0,0 98139,7 0,0 0,0 Подпрограмме 2014 118541,7 0,0 118541,7 0,0 0,0 2015 107725,4 0,0 107725,4 0,0 0,0 2016 116619,0 0,0 116619,0 0,0 0,0 2017 124568,2 0,0 124568,2 0,0 0,0 2018 127696,5 0,0 127696,5 0,0 0,0 2019 139152,8 0,0 139152,8 0,0 0,0 2020 146978,5 0,0 146978,5 0,0 0,0 Всего по 2013- 979421,8 0,0 979421,8 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 6.1. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам 6.1.1. Финансовое Управление Количество к/дни 2013 222428 89308,2 0,0 89308,2 0,0 0,0 обеспечение здравоохранения проведенных оказания области пациентами 2014 98127 55124,6 0,0 55124,6 0,0 0,0 паллиативной койко-дней помощи 2015 118765 47659,4 0,0 47659,4 0,0 0,0 2016 121831 47864,7 0,0 47864,7 0,0 0,0 2017 124000 50736,6 0,0 50736,6 0,0 0,0 2018 127000 53780,0 0,0 53780,0 0,0 0,0 2019 130000 57007,6 0,0 57007,6 0,0 0,0 2020 133000 60428,1 0,0 60428,1 0,0 0,0 Итого по 2013 89308,2 0,0 89308,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2014 55124,6 0,0 55124,6 0,0 0,0 2015 47659,4 0,0 47659,4 0,0 0,0 2016 47864,7 0,0 47864,7 0,0 0,0 2017 50736,6 0,0 50736,6 0,0 0,0 2018 53780,0 0,0 53780,0 0,0 0,0 2019 57007,6 0,0 57007,6 0,0 0,0 2020 60428,1 0,0 60428,1 0,0 0,0 Всего по 2013- 461909,2 0,0 461909,2 0,0 0,0 Подпрограмме: 2020 7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 7.1. Формирование системы управления кадровым потенциалом сферы здравоохранения 7.1.1. Мониторинг Управление Соотношение 2013 1/3,1 в рамках 0,0 в рамках 0,0 0,0 кадрового состава здравоохранения врачей и текущего текущего государственных области среднего 2014 1/3,2 финанси- 0,0 финан- 0,0 0,0 учреждений медицинского рования сирования здравоохранения персонала 2015 1/3,2 подпрог- 0,0 подпрограммы 0,0 0,0 Тамбовской раммы 9 9 области и ведение 2016 1/3,2 0,0 0,0 0,0 Федерального регистра 2017 1/3,2 0,0 0,0 0,0 медицинских работников 2018 1/3,2 0,0 0,0 0,0 2019 1/3,2 0,0 0,0 0,0 2020 1/3,2 0,0 0,0 0,0 7.2. Регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования 7.2.1. Подготовка Управление Количество человек 2013 834 27850,7 0,0 27850,7 0,0 0,0 медицинских здравоохранения студентов, специалистов в области обучающихся в 2014 865 32677,5 0,0 32677,5 0,0 0,0 высших учебных рамках целевой заведениях по подготовки для 2015 866 30499,4 0,0 30499,4 0,0 0,0 целевым нужд области направлениям 2016 869 30499,4 0,0 30499,4 0,0 0,0 Тамбовской области 2017 868 32329,4 0,0 32329,4 0,0 0,0 2018 870 34269,1 0,0 34269,1 0,0 0,0 2019 870 36325,3 0,0 36325,3 0,0 0,0 2020 870 38504,8 0,0 38504,8 0,0 0,0 7.2.2. Подготовка Управление Количество человек 2013 82 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 выпускников здравоохранения выпускников медицинских области медицинских 2014 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 высших учебных ВУЗов, заведений в завершивших 2015 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 интернатуре/ обучение в ординатуре по интернатуре/ 2016 155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 целевым ординатуре в направлениям рамках Тамбовской целевой 2017 155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 области подготовки для нужд Тамбовской 2018 155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 области 2019 160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 155 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.2.3. Подготовка Управление Количество человек 2013 100 в рамках 0,0 в рамках 0,0 0,0 среднего образования выпускников, реализации реализации Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|