Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.03.2015 № 314
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
2015
|
|
137965,0
|
0,0
|
97415,0
|
0,0
|
40550,0
|
|
2016
|
|
57608,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
|
57983,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
|
95248,9
|
0,0
|
93773,9
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
|
89425,0
|
0,0
|
87825,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
|
93456,4
|
0,0
|
91656,4
|
0,0
|
1800,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
759107,1
|
0,0
|
647757,1
|
0,0
|
111350,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
|
|
8.1.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение потребности
отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и
медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания
для детей
|
процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
94,0
|
520451,5
|
339023,1
|
181428,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
94,5
|
251683,7
|
104654,8
|
147028,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
95,0
|
244332,2
|
104654,8
|
139677,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
95,5
|
294557,1
|
112028,2
|
182528,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
96,0
|
304265,0
|
112028,2
|
192236,8
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
96,5
|
314555,5
|
112028,2
|
202527,3
|
0,0
|
0,0
|
8.2
|
Организация обеспечения лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или)
тканей,
лекарственными препаратами
|
Управление здравоохра-нения области
|
Удовлетворение спроса на
лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
|
процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
97,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
98,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
8.3.
|
Финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения
больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохра-нения области
|
Смертность от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
6,2
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
6,1
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
6,0
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,9
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8.4
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению
хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
|
Управление здравоохра-нения области
|
Обеспечение сохранности
материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизацион-ных резервов
«Резерв»
|
процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100,0
|
29167,0
|
0,0
|
29167,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100,0
|
28476,5
|
0,0
|
28476,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
572561,5
|
361310,9
|
211250,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
305187,3
|
128991,4
|
176195,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
297145,3
|
128991,4
|
168153,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
349579,8
|
134607,9
|
214971,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
359287,7
|
134607,9
|
224679,8
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
369578,2
|
134607,9
|
234970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
3406852,6
|
1784287,3
|
1622565,3
|
0,0
|
0,0
|
9. Подпрограмма государственной
программы «Развитие информатизации в здравоохранении»
|
9.1.
|
Обеспечение работоспособности и
расширение функционала компонентов медицинской информационной системы,
входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
|
Управление здравоох-ранения области
|
Количество
медицинских организаций, работающих
в медицинской информационной системе
|
единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0*
|
5748,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.2.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление здравоох-ранения области
|
Количество учреждений, в которых
выполняются работы по информа-ционному обеспечению здравоохранения области
|
единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
61
|
33241,2
|
0,0
|
33241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
61
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
61
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
61
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
61
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
61
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
33241,2
|
0,0
|
33241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
330200,0
|
17430,0
|
312770,0
|
0,0
|
0,0
|
|
*
денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области на 2011-2013 годы»
|
|
10. Подпрограмма «Совершенствование
системы территориального планирования Тамбовской области»
|
|
10.1.
|
Обеспечение реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области
медицинской помощи***
|
Управление здравоохра-нения области
|
Доля расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
2015
|
5,4
|
563500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
563500,0
|
|
2016
|
5,3
|
594300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594300,0
|
|
2017
|
5,3
|
641700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
641700,0
|
|
2018
|
5,3
|
684052,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684052,2
|
|
2019
|
5,3
|
714150,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714150,5
|
|
2020
|
5,3
|
744144,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
744144,8
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных
гарантий, с учетом неотложной помощи
|
процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
2015
|
35,6
|
3065900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3065900,0
|
|
2016
|
36,0
|
3268600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3268600,0
|
|
2017
|
35,9
|
3655600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3655600,0
|
|
2018
|
35,7
|
3896869,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3896869,6
|
|
2019
|
35,7
|
4068331,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4068331,9
|
|
2020
|
35,7
|
4239201,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4239201,8
|
|
|
|
|
Доля расходов на оказание
медцинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на
программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
2015
|
8,3
|
753300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
753300,0
|
|
2016
|
8,3
|
762800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
762800,0
|
|
2017
|
8,5
|
826100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
826100,0
|
|
2018
|
9,0
|
880622,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
880622,6
|
|
2019
|
9,0
|
919370,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
919370,0
|
|
2020
|
9,0
|
957983,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957983,5
|
|
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
2015
|
50,7
|
4002500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4002500,0
|
|
2016
|
50,4
|
4233400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4233400,0
|
|
2017
|
50,3
|
4768800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4768800,0
|
|
2018
|
50,0
|
5083540,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5083540,8
|
|
2019
|
50,0
|
5307216,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5307216,6
|
|
2020
|
50,0
|
5530119,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5530119,7
|
|
10.2.
|
Обязательное медицинское
страхование неработающего населения Тамбовской области
|
Управление здравоохра-нения области
|
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное
медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных
законодательством
|
процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
10.3
|
Управление реализацией
государственной программы
|
Управление здравоохра-нения области
|
Доля мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
2015
|
95
|
147090,9
|
2084,1
|
24131,7
|
0,0
|
120875,1
|
|
2016
|
95
|
155775,6
|
2084,1
|
26573,1
|
0,0
|
127118,4
|
|
2017
|
95
|
166330,3
|
2084,1
|
26572,4
|
0,0
|
137673,8
|
|
2018
|
95
|
148833,6
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
146760,3
|
|
2019
|
95
|
155291,0
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
153217,7
|
|
2020
|
95
|
161726,2
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
159652,9
|
|
10.4.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание
подведомственных учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
95
|
11975,4
|
0,0
|
11975,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
95
|
12363,1
|
0,0
|
12363,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
12362,7
|
0,0
|
12362,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95
|
13894,8
|
0,0
|
13894,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
95
|
14728,5
|
0,0
|
14728,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
95
|
15612,2
|
0,0
|
15612,2
|
0,0
|
0,0
|
|
10.5.
|
Направление средств государственных
учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
|
Управление здравоохра-нения области
|
Ежегодный прирост объема
привлеченных средств
|
процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
2016
|
5
|
780500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
780500,0
|
|
2017
|
5
|
820000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
820000,0
|
|
2018
|
5
|
861000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
861000,0
|
|
2019
|
5
|
905000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
905000,0
|
|
2020
|
5
|
950250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950250,0
|
|
*** в
графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
2015
|
|
13007023,0
|
2084,1
|
3755563,8
|
0,0
|
9249375,1
|
|
2016
|
|
13527195,4
|
2084,1
|
3758392,9
|
0,0
|
9766718,4
|
|
2017
|
|
14610349,7
|
2084,1
|
3758391,8
|
0,0
|
10849873,8
|
|
2018
|
|
14765123,9
|
2073,3
|
3210205,1
|
0,0
|
11552845,5
|
|
2019
|
|
15280398,8
|
2073,3
|
3211038,8
|
0,0
|
12067286,7
|
|
2020
|
|
15795348,5
|
2073,3
|
3211922,5
|
0,0
|
12581352,7
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
108706583,7
|
16595,0
|
26726948,4
|
0,0
|
81963040,3
|
|
11. Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на 2014-2016 годы»
|
|
11.1.
|
Проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию перинатального центра
|
Управление инвестиций области
управление здравоохра-нения области
|
Младенческая
смертность; материнская смертность;
ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу телар
|
в соответ-ствии с разделом
11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовской облас-ти в части строитель-ства
перина-тального центра на 2014-
2016 годы» приложение № 12 к
государст-венной программе
|
2014
|
в соот-ветствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения
Тамбовс-кой области в части строи-тельства перина-тального центра на 2014-
2016 годы» приложе-ние № 12 кгосу-дарствен-
ной про-
грамме
|
2443118,8*
|
0,0
|
335654,1*
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
2015
|
282467,5*
|
0,0
|
282467,5*
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
52186,6*
|
0,0
|
52186,6*
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2.
|
Строительство инженерной инфраструктуры
к перинатальному центру
|
Управление инвестиций области
управление здравоохра-нения области
|
Ввод объекта в эксплуатацию
|
объект
|
2014
|
1
|
85838,9*
|
0,0
|
85838,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.3.
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического
усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных
стажировках
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество медицинских работников,
прошедших обучение для работы в перинатальном центре
|
Человек
|
2014
|
15
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
63
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5***
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2864611,8
|
0,0
|
757147,1
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
*
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;
**
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области;
*** с
учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тамбовской
области и неизрасходованных в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|