Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.03.2015 № 314

 

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

 

2014

 

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

 

2015

 

137965,0

0,0

97415,0

0,0

40550,0

 

2016

 

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

 

2017

 

57983,6

0,0

56758,6

0,0

1225,0

 

2018

 

95248,9

0,0

93773,9

0,0

1475,0

 

2019

 

89425,0

0,0

87825,0

0,0

1600,0

 

2020

 

93456,4

0,0

91656,4

0,0

1800,0

 

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

759107,1

0,0

647757,1

0,0

111350,0

 

 

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

 

 

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526710,9

353731,1

172979,8

0,0

0,0

2015

94,0

520451,5

339023,1

181428,4

0,0

0,0

2016

94,5

251683,7

104654,8

147028,9

0,0

0,0

2017

95,0

244332,2

104654,8

139677,4

0,0

0,0

2018

95,5

294557,1

112028,2

182528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304265,0

112028,2

192236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314555,5

112028,2

202527,3

0,0

0,0

8.2

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей,

лекарственными препаратами

Управление здравоохра-нения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

5786,7

5786,7

0,0

0,0

0,0

2016

97,0

8165,5

8165,5

0,0

0,0

0,0

2017

98,0

8165,5

8165,5

0,0

0,0

0,0

2018

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохра-нения области

Смертность от туберкулеза

 

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31654,5

31654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16501,1

16501,1

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16171,1

16171,1

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16171,1

16171,1

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

8.4

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизацион-ных резервов «Резерв»

процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30750,7

0,0

30750,7

0,0

0,0

2015

100,0

29822,2

0,0

29822,2

0,0

0,0

2016

100,0

29167,0

0,0

29167,0

0,0

0,0

2017

100,0

28476,5

0,0

28476,5

0,0

0,0

2018

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

 

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

 

572561,5

361310,9

211250,6

0,0

0,0

2016

 

305187,3

128991,4

176195,9

0,0

0,0

2017

 

297145,3

128991,4

168153,9

0,0

0,0

2018

 

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

 

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

 

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

3406852,6

1784287,3

1622565,3

0,0

0,0

 

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

 

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоох-ранения области

Количество

медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

 

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоох-ранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспечению здравоохранения области

единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

 

2014

61

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

 

2015

61

33241,2

0,0

33241,2

0,0

0,0

 

2016

61

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

 

2017

61

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

 

2018

61

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

 

2019

61

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

 

2020

61

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

 

2014

 

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

 

2015

 

33241,2

0,0

33241,2

0,0

0,0

 

2016

 

34560,3

0,0

34560,3

0,0

0,0

 

2017

 

33742,1

0,0

33742,1

0,0

0,0

 

2018

 

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

 

2019

 

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

 

2020

 

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

 

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

330200,0

17430,0

312770,0

0,0

0,0

 

* денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»

 

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

 

 

10.1.

Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохра-нения области

 

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

 

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

 

2015

5,4

563500,0

0,0

0,0

0,0

563500,0

 

2016

5,3

594300,0

0,0

0,0

0,0

594300,0

 

2017

5,3

641700,0

0,0

0,0

0,0

641700,0

 

2018

5,3

684052,2

0,0

0,0

0,0

684052,2

 

2019

5,3

714150,5

0,0

0,0

0,0

714150,5

 

2020

5,3

744144,8

0,0

0,0

0,0

744144,8

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

 

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

 

2015

35,6

3065900,0

0,0

0,0

0,0

3065900,0

 

2016

36,0

3268600,0

0,0

0,0

0,0

3268600,0

 

2017

35,9

3655600,0

0,0

0,0

0,0

3655600,0

 

2018

35,7

3896869,6

0,0

0,0

0,0

3896869,6

 

2019

35,7

4068331,9

0,0

0,0

0,0

4068331,9

 

2020

35,7

4239201,8

0,0

0,0

0,0

4239201,8

 

 

 

 

Доля расходов на оказание медцинской помощи в  условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

 

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

 

2015

8,3

753300,0

0,0

0,0

0,0

753300,0

 

2016

8,3

762800,0

0,0

0,0

0,0

762800,0

 

2017

8,5

826100,0

0,0

0,0

0,0

826100,0

 

2018

9,0

880622,6

0,0

0,0

0,0

880622,6

 

2019

9,0

919370,0

0,0

0,0

0,0

919370,0

 

2020

9,0

957983,5

0,0

0,0

0,0

957983,5

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

 

2014

49,5

3675700,0

0,0

0,0

0,0

3675700,0

 

2015

50,7

4002500,0

0,0

0,0

0,0

4002500,0

 

2016

50,4

4233400,0

0,0

0,0

0,0

4233400,0

 

2017

50,3

4768800,0

0,0

0,0

0,0

4768800,0

 

2018

50,0

5083540,8

0,0

0,0

0,0

5083540,8

 

2019

50,0

5307216,6

0,0

0,0

0,0

5307216,6

 

2020

50,0

5530119,7

0,0

0,0

0,0

5530119,7

 

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

 

Обеспечение

уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

 

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

 

2015

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

 

2016

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

 

2017

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

 

2018

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

 

2019

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

 

2020

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

 

10.3

Управление реализацией государственной программы

 

Управление здравоохра-нения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103977,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

 

2014

95

110983,0

2084,1

0,0

0,0

108898,9

 

2015

95

147090,9

2084,1

24131,7

0,0

120875,1

 

2016

95

155775,6

2084,1

26573,1

0,0

127118,4

 

2017

95

166330,3

2084,1

26572,4

0,0

137673,8

 

2018

95

148833,6

2073,3

0,0

0,0

146760,3

 

2019

95

155291,0

2073,3

0,0

0,0

153217,7

 

2020

95

161726,2

2073,3

0,0

0,0

159652,9

 

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

 

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

 

2014

95

11747,2

0,0

11747,2

0,0

0,0

 

2015

95

11975,4

0,0

11975,4

0,0

0,0

 

2016

95

12363,1

0,0

12363,1

0,0

0,0

 

2017

95

12362,7

0,0

12362,7

0,0

0,0

 

2018

95

13894,8

0,0

13894,8

0,0

0,0

 

2019

95

14728,5

0,0

14728,5

0,0

0,0

 

2020

95

15612,2

0,0

15612,2

0,0

0,0

 

10.5.

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохра-нения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

 

процент

2013

 

670350,0

0,0

0,0

0,0

670350,0

 

2014

5

707900,0

0,0

0,0

0,0

707900,0

 

2015

5

743300,0

0,0

0,0

0,0

743300,0

 

2016

5

780500,0

0,0

0,0

0,0

780500,0

 

2017

5

820000,0

0,0

0,0

0,0

820000,0

 

2018

5

861000,0

0,0

0,0

0,0

861000,0

 

2019

5

905000,0

0,0

0,0

0,0

905000,0

 

2020

5

950250,0

0,0

0,0

0,0

950250,0

 

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

 

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

 

2014

 

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

 

2015

 

13007023,0

2084,1

3755563,8

0,0

9249375,1

 

2016

 

13527195,4

2084,1

3758392,9

0,0

9766718,4

 

2017

 

14610349,7

2084,1

3758391,8

0,0

10849873,8

 

2018

 

14765123,9

2073,3

3210205,1

0,0

11552845,5

 

2019

 

15280398,8

2073,3

3211038,8

0,0

12067286,7

 

2020

 

15795348,5

2073,3

3211922,5

0,0

12581352,7

 

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

108706583,7

16595,0

26726948,4

0,0

81963040,3

 

 

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

 

 

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление инвестиций области

 

управление здравоохра-нения области

 

Младенческая

смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешен-ных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу телар

в соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовской облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-

2016 годы» приложение № 12 к государст-венной программе

2014

в соот-ветствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-тельства перина-тального центра на 2014-

2016 годы» приложе-ние № 12 кгосу-дарствен-

ной про-

грамме

2443118,8*

0,0

335654,1*

0,0

2107464,7**

 

2015

282467,5*

0,0

282467,5*

0,0

0,0

 

2016

52186,6*

0,0

52186,6*

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление инвестиций области

 

управление здравоохра-нения области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85838,9*

0,0

85838,9*

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохра-нения области

 

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2014

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

 

2016

63

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

 

2528957,7

0,0

421493,0***

0,0

2107464,7**

 

2015

 

282967,5

0,0

282967,5***

0,0

0,0

 

2016

 

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

 

2017

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

2864611,8

0,0

757147,1

0,0

2107464,7**

 

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы;

** средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области;

*** с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Тамбовской области и неизрасходованных в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.

 


Информация по документу
Читайте также