Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.03.2015 № 314

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

30.03.2015

г. Тамбов

№ 314

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2014), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 129888838,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2458910,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;

средства бюджета области по предварительной оценке:

41929772,3 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

77735705,0 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

7764450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 270361,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 10315582,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1318300,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 500168,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 943612,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 473458,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 759107,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 3406852,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 330200,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 108706583,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:

всего: 2864611,8 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

 

раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма) предусматривает решение следующих задач:

обеспечение консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей;

организация оперативного мониторинга за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, с целью своевременного оказания специализированной медицинской помощи;

обеспечение клинико-экспертной оценки оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным и систематизация результатов выхаживания новорожденных детей с различной патологией.

Основные цели реализации Подпрограммы:

повышение доступности и качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным;

развитие медико-генетической службы и службы планирования семьи с учетом профилактической направленности.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:

абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 41929772,3 тыс. руб. (32,2%), федерального бюджета – 2458910,9 тыс. руб. (1,9%), обязательного медицинского страхования – 77735705,0 тыс. руб. (59,9%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7764450,0 тыс. руб. (6%).»;

1.2. в приложении № 1 « Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 270361,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета Тамбовской области:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 24397,6 тыс. руб.;

2016 г. – 16990,5 тыс. руб.;

2017 г. – 16588,4 тыс. руб.;

2018 г. – 31356,1 тыс. руб.;

2019 г. – 33066,5 тыс. руб.;

2020 г. – 34850,3 тыс. руб.

 

1.3. в приложении № 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 10315582,4 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (предварительная оценка): 586316,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 245258,1 тыс. руб.;

2014 г. – 214559,2 тыс. руб.;

2015 г. – 53787,3 тыс. руб.;

2016 г. – 34645,9 тыс. руб.;

2017 г. – 34645,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;

2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;

2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области: 9729266,1 тыс. руб., из них:

2013 г. – 1171902,8 тыс. руб.;

2014 г. – 1311515,4 тыс. руб.;

2015 г. – 944985,5 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 35000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 940082,6 тыс. руб.;

2017 г. – 918652,3 тыс. руб.;

2018 г. – 1396007,7 тыс. руб.;

2019 г. – 1479048,7 тыс. руб.;

2020 г. – 1567071,1 тыс. руб.

 

1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из внебюджетных средств – 1318300,0 тыс. руб.:

2013 год – 0.0 тыс. руб.;

2014 год – 212000,0 тыс. руб.;

2015 год – 332000,0 тыс. руб.;

2016 год – 250300,0 тыс. руб.;

2017 год – 273500,0 тыс. руб.;

2018 год – 230500,0 тыс. руб.;

2019 год – 20000,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

 

1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области – 500168,4 тыс. руб.:

2013 год – 171460,1 тыс. руб.;

2014 год – 180962,3 тыс. руб.;

2015 год – 125905,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 6973,9 тыс. руб.;

2019 год – 7280,7 тыс. руб.;

2020 год – 7586,4 тыс. руб.;

в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. руб.:

2013 год – 10887,9 тыс. руб.;

2014 год – 7377,1 тыс. руб.;

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 481903,4 тыс. руб.:

2013 год – 160572,2 тыс. руб.;

2014 год – 173585,2 тыс. руб.;

2015 год – 125905,0 тыс. руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 100000,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 6973,9 тыс. руб.;

2019 год – 7280,7 тыс. руб.;

2020 год – 7586,4 тыс. руб.

 

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 943612,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 82867,7 тыс. руб.;

2016 г. – 115172,4 тыс. руб.;

2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;

2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. – 146978,5 тыс. руб.,

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: всего: 943612,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 82867,7 тыс. руб.;

2016 г. – 115172,4 тыс. руб.;

2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;

2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. – 146978,5 тыс. руб.

 

1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 473458,8 тыс. руб., из них:

средства бюджета области по предварительной оценке: 473458,8 тыс. руб., из них:

2013 год – 89308,2 тыс. руб.;

2014 год – 48013,4 тыс. руб.;

2015 год – 56232,0 тыс. руб.;

2016 год – 54995,7 тыс. руб.;

2017 год – 53693,8 тыс. руб.;

2018 год – 53780,0 тыс. руб.;

2019 год – 57007,6 тыс. руб.;

2020 год – 60428,1 тыс. руб.

 

1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 759107,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (предварительная оценка) 647757,1 тыс. руб., из них:

2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. – 97415,0 тыс. руб.;

2016 г. – 56758,6 тыс. руб.;

2017 г. – 56758,6 тыс. руб.;

2018 г. – 93773,9 тыс. руб.;

2019 г. – 87825,0 тыс. руб.;

2020 г. – 91656,4 тыс. руб.,

внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 100,0 тыс. руб.;

2014 г. – 250,0 тыс. руб.;

2015 г. – 550,0 тыс. руб.;

2016 г. – 850,0 тыс. руб.;

2017 г. – 1225,0 тыс. руб.;

2018 г. – 1475,0 тыс. руб.;

2019 г. – 1600,0 тыс. руб.;

2020 г. – 1800,0 тыс. руб.,

за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) – 103500,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 0,0 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,0 тыс. руб.;

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

 

1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 3406852,6 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке 1622565,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 187752,4 тыс. руб.,

2014 г. – 204590,5 тыс. руб.,

2015 г. – 211250,6 тыс. руб.,

2016 г. – 176195,9 тыс. руб.,

2017 г. – 168153,9 тыс. руб.,

2018 г. – 214971,9 тыс. руб.,

2019 г. – 224679,8 тыс. руб.,

2020 г. – 234970,3 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке 1784287,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 369809,6 тыс. руб.,

2014 г. – 391360,3 тыс. руб.,

2015 г. – 361310,9 тыс. руб.,

2016 г. – 128991,4 тыс. руб.,

2017 г. – 128991,4 тыс. руб.,

2018 г. – 134607,9 тыс. руб.,

2019 г. – 134607,9 тыс. руб.,

2020 г. – 134607,9 тыс. руб.

 

1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 330200,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 57898,2 тыс. руб.;

2014 год – 35536,2 тыс. руб.;

2015 год – 33241,2 тыс. руб.;

2016 год – 34560,3 тыс. руб.;

2017 год – 33742,1 тыс. руб.;

2018 год – 42474,6 тыс. руб.;

2019 год – 45023,0 тыс. руб.;

2020 год – 47724,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 312770,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 40468,2 тыс. руб.;

2014 год – 35536,2 тыс. руб.;

2015 год – 33241,2 тыс. руб.;

2016 год – 34560,3 тыс. руб.;

2017 год – 33742,1 тыс. руб.;

2018 год – 42474,6 тыс. руб.;

2019 год – 45023,0 тыс. руб.;

2020 год – 47724,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 17430,0 тыс. руб.

 

1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 108706583,7 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 10031103,9 тыс. руб.;

2014 год – 11690040,5 тыс. руб.;

2015 год – 13007023,0 тыс. руб.;

2016 год – 13527195,4 тыс. руб.;

2017 год – 14610349,7 тыс. руб.;

2018 год – 14765123,9 тыс. руб.;

2019 год – 15280398,8 тыс. руб.;

2020 год – 15795348,5 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16595,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 2038,7 тыс. руб.;

2014 год – 2084,1 тыс. руб.;

2015 год – 2084,1 тыс. руб.;

2016 год – 2084,1 тыс. руб.;

2017 год – 2084,1 тыс. руб.;

2018 год – 2073,3 тыс. руб.;

2019 год – 2073,3 тыс. руб.;

2020 год – 2073,3 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 26726948,4 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 2613376,0 тыс. руб.;

2014 год – 3208057,5 тыс. руб.;

2015 год – 3755563,8 тыс. руб.;

2016 год – 3758392,9 тыс. руб.;

2017 год – 3758391,8 тыс. руб.;

2018 год – 3210205,1 тыс. руб.;

2019 год – 3211038,8 тыс. руб.;

2020 год – 3211922,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства обязательного медицинского страхования и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 81963040,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 7415689,2 тыс. руб.;

2014 год – 8479898,9 тыс. руб.;

2015 год – 9249375,1 тыс. руб.;

2016 год – 9766718,4 тыс. руб.;

2017 год – 10849873,8 тыс. руб.;

2018 год – 11552845,5 тыс. руб.;

2019 год – 12067286,7 тыс. руб.;

2020 год – 12581352,7 тыс. руб.

 

1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе:

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Строи-тельство перинаталь-ного центра

ВСЕГО

(тыс. руб.)

в том числе средства

ФФОМС

бюджета Тамбовской области

ТФОМС Тамбовской области

Всего

2864611,8

2107464,7

757147,1

0,0

2014 год

2528957,7

2107464,7

421493,0

0,0

2015 год

282967,5

0,0

282967,5

(в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 282467,5 тыс. руб.)

0,0

2016 год

52686,6

0,0

52686,6

0,0

 

раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрог-раммы

Строительство перинатального центра

ВСЕГО

(тыс. рублей)

в том числе средства

ФФОМС

бюджета Тамбовской области

ТФОМС Тамбовской области

Всего

2864611,8

2107464,7

757147,1

0,0

2014 год

2528957,7

2107464,7

421493,0

0,0

2015 год

282967,5

0,0

282967,5

(в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы –

282467,5 тыс. руб.)

0,0

2016 год

52686,6

0,0

52686,6

0,0

 

1.13. в приложении № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе:

позицию 5 изложить в следующей редакции:

 

5.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс.

21,0

21,2

20,0

19,0

18,0

15,0

14,0

12,0

10,0

 

позицию 11 изложить в следующей редакции:

 

11.

Заболеваемость туберкулезом

на 100 тыс.

51,7

51,5

55,9

52,8

49,7

49,6

43,5

43,0

42,5

 

в разделе 2 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

позицию 2.1.10 изложить в следующей редакции:

 

2.1.10.

Удельный вес больных злокачест-венными новообра-зованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза

5 лет и более

про-

цент

46,6

49,2

50,5

52,5

52,8

53,2

53,6

54,0

55,0

 

позицию 2.3.1 изложить в следующей редакции:

 

2.3.1.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

про-цент

83,4

84,0

86,0

86,4

87,2

88,1

89,0

94,0

94,0

 

позицию 2.6.1 изложить в следующей редакции:

 

2.6.1

Количество больных, которым оказана высо-котехнологичная медицинская помощь

чело-век

3025

3114

3200

4200

4680

4750

4800

4850

4900

 

в разделе 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

позицию 3.1.1 изложить в следующей редакции:

 

3.1.1.

Удельный вес больных злокачест-венными новообразо-ваниями, состоящих на учете с момента установления диагноза

5 лет и более

про-цент

46,6

49,2

50,5

52,5

52,8

53,2

53,6

54,0

55,0

 

в разделе 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

позицию 10.1.2 изложить в следующей редакции:

 

10.1.2.

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулатор-ных условиях от всех расходов на программу государст-венных гарантий с учетом неотложной помощи

про-цент

35,8

35,3

37,4

32,7

32,9

32,6

31,8

35,7

35,7

 

1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 30.03.2015 № 314

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 


п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

 

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.

наименование

единица

изме-

рения

год реали-зации

значение

(по годам реализа-ции мероприя-тия)

по годам, всего

федера-льный бюджет

бюджет Тамбов-

ской области

местный бюджет

внебюд-жетные средства

 

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

 

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

 

Управление
здравоохра-нения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2176,5

0,0

2176,5

0,0

0,0

2016

1480

2128,6

0,0

2128,6

0,0

0,0

2017

1550

2078,2

0,0

2078,2

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1.2

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохра-нения

области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

11950,1

0,0

11950,1

0,0

0,0

2016

34240

12591,9

0,0

12591,9

0,0

0,0

2017

34240

12293,9

0,0

12293,9

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление здравоохра- нения

области

Количество обследованных граждан

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

2015

18900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

19000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

19100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохра-нения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

7800,0

0,0

7800,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохра-нения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2321,0

0,0

2321,0

0,0

0,0

2016

2000

2270,0

0,0

2270,0

0,0

0,0

2017

2000

2216,3

0,0

2216,3

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

 

Управление здравоохра-нения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

 

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

 

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

 

24397,6

0,0

24397,6

0,0

0,0

2016

 

16990,5

0,0

16990,5

0,0

0,0

2017

 

16588,4

0,0

16588,4

0,0

0,0

2018

 

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

 

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

 

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

270361,1

36017,3

234343,8

0,0

0,0

 

2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

 

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохра-нения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

53247,3

48747,3

4500,0

0,0

0,0

2016

81,0

35695,7

34645,9

1049,8

0,0

0,0

2017

82,0

35695,7

34645,9

1049,8

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области, управление инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специали-зированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

60527,8*

5237,9*

55289,9*

0,0

0,0

2015

97

61614,7*

0,0

61614,7*

0,0

0,0

2016

98

51646,0

0,0

51646,0

0,0

0,0

2017

99

49063,7

0,0

49063,7

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

 

 

 

стандартами от общего количества таких учреждений

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохра-нения области

Удельный вес больных зло-качественными ново-образованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

49,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

52,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

52,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

53,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

53,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохра-нения области

Доля абацилли-рованных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактерио-выделением

 

процент

2013

51,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

2015

53,0

8400,0

0,0

8400,0

0,0

0,0

2016

53,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

54,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

54,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

55,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

55,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2015

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2016

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2017

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохра-нения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

2015

15,9

688223,0

0,0

688223,0

0,0

0,0

2016

15,8

678608,3

0,0

678608,3

0,0

0,0

2017

15,7

662543,5

0,0

662543,5

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

2015

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)

Управление здравоохра-нения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

 

 

 

 

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2016

5,3

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2017

5,3

3782,7

0,0

3782,7

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

13031,9

0,0

13031,9

0,0

0,0

2016

5,3

19601,8

0,0

19601,8

0,0

0,0

2017

5,3

20863,5

0,0

20863,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,45

10538,0

0,0

10538,0

0,0

0,0

2017

1,44

10288,6

0,0

10288,6

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

2.9.2

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохра-нения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

13031,9

0,0

13031,9

0,0

0,0

2016

100

9063,8

0,0

9063,8

0,0

0,0

2017

100

10574,9

0,0

10574,9

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,8

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохра-нения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

13827,3

0,0

13827,3

0,0

0,0

2016

18,0

13827,3

0,0

13827,3

0,0

0,0

2017

15,0

13827,3

0,0

13827,3

0,0

0,0

2018

14,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

12,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

10,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохра-нения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

72080,8

0,0

72080,8

0,0

0,0

2016

100

73868,6

0,0

73868,6

0,0

0,0

2017

100

72119,9

0,0

72119,9

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохра-нения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

 

человек

2013

3114

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3200

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

4200

21228,9

5040,2

16188,7

0,0

0,0

2016

4680

15832,8

0,0

15832,8

0,0

0,0

2017

4750

15458,0

0,0

15458,0

0,0

0,0

2018

4800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

 

Управление здравоохра-нения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78245,0

0,0

78245,0

0,0

0,0

2015

270000

62636,4

0,0

62636,4

0,0

0,0

2016

270000

81165,3

0,0

81165,3

0,0

0,0

2017

270000

79243,9

0,0

79243,9

0,0

0,0

2018

270000

113972,7

0,0

113972,7

0,0

0,0

2019

270000

120811,1

0,0

120811,1

0,0

0,0

2020

270000

128059,7

0,0

128059,7

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

 

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

 

998773,0

53787,5

944985,5

0,0

0,0

2016

 

974728,5

34645,9

940082,6

0,0

0,0

2017

 

953298,2

34645,9

918652,3

0,0

0,0

2018

 

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

 

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

 

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

10315582,4

586316,3

9729266,1

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. – 35000,0 тыс. руб.;

** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

 

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

 

3.1

Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохра-нения области

 

Увеличение удельного веса больных злокачествен-ными ново-образованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

 

Управление здравоохра-нения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

172

68000,0

0,0

0,0

0,0

68000,0

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35000,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

167000,0

0,0

0,0

0,0

167000,0

2016

6,2

220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

2017

6,1

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2018

6,0

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация проекта «Новая скорая помощь»

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20  минут

процент

2013

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

86,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

 

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централи-зованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

56,0

60700,0

0,0

0,0

0,0

60700,0

2016

66,0

30300,0

0,0

0,0

0,0

30300,0

2017

72,0

14500,0

0,0

0,0

0,0

14500,0

2018

72,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

6500,0

2019

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохра-нения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015

40,0

36300,0

0,0

0,0

0,0

36300,0

2016

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

 

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

 

332000,0

0,0

0,0

0,0

332000,0

2016

 

250300,0

0,0

0,0

0,0

250300,0

2017

 

273500,0

0,0

0,0

0,0

273500,0

2018

 

230500,0

0,0

0,0

0,0

230500,0

2019

 

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

1318300,0

0,0

0,0

0,0

1318300,0

 

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

 

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*

Управление здравоохра-нения области

Материнская

смертность

 

на 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

 

Управление здравоохра-нения области

Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

 

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перенатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

5451,8

0,0

5451,8

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

85

1207,4

0,0

1207,4

0,0

0,0

2019

86

1260,5

0,0

1260,5

0,0

0,0

2020

87

1313,4

0,0

1313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохра-нения области

 

управление инвестиций области

Снижение ранней неонатальной

смертности

на 1000 ново-рождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

163106,7**

0,0

163106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

100000,0**

0,0

100000,0**

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохра-нения области

 

Охват неонатальным

скринингом

процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

4120,2

0,0

4120,2

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

 

 

 

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

 

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности детей 0 – 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

 

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

5409,7

0,0

5409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5647,7

0,0

5647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5884,9

0,0

5884,9

0,0

0,0

4.7

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохра-нения области

Снижение смертности детей 0 – 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

 

2013

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,8

11333,0

0,0

11333,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

 

2013

 

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

 

2014

 

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

 

2015

 

125905,0

0,0

125905,0

0,0

0,0

 

2016

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

 

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

 

2019

 

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

 

2020

 

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

 

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

 

500168,4

18265,0

481903,4

0,0

0,0

 

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;

** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163106,7 тыс. руб., 2015 г. – 100000,0 тыс. руб.

 

 

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

 

 

5.1

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление здравоохра- нения

области

 

Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

процент

2013

72,0

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

 

2014

73,0

61901,9

0,0

61901,9

0,0

0,0

 

2015

74,0

45212,7

0,0

45212,7

0,0

0,0

 

2016

75,0

56968,7

0,0

56968,7

0,0

0,0

 

2017

78,0

64928,6

0,0

64928,6

0,0

0,0

 

2018

80,0

64359,7

0,0

64359,7

0,0

0,0

 

2019

82,0

68221,3

0,0

68221,3

0,0

0,0

 

2020

85,0

72314,5

0,0

72314,5

0,0

0,0

 

5.2

Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

 

Управление здравоохра-нения

области

 

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

 

2014

6,0

18776,7

0,0

18776,7

0,0

0,0

 

2015

9,0

16193,0

0,0

16193,0

0,0

0,0

 

2016

12,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

 

2017

15,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

 

2018

17,0

27846,7

0,0

27846,7

0,0

0,0

 

2019

21,0

29071,9

0,0

29071,9

0,0

0,0

 

2020

25,0

30292,9

0,0

30292,9

0,0

0,0

 

5.3

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление здравоохра- нения

области

 

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

 

2014

13,0

30598,9

0,0

30598,9

0,0

0,0

 

2015

17,0

21462,0

0,0

21462,0

0,0

0,0

 

2016

21,0

34010,7

0,0

34010,7

0,0

0,0

 

2017

26,0

33205,6

0,0

33205,6

0,0

0,0

 

2018

31,0

35490,1

0,0

35490,1

0,0

0,0

 

2019

36,0

41859,6

0,0

41859,6

0,0

0,0

 

2020

45,0

44371,1

0,0

44371,1

0,0

0,0

 

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

 

2014

 

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

 

2015

 

82867,7

0,0

82867,7

0,0

0,0

 

2016

 

115172,4

0,0

115172,4

0,0

0,0

 

2017

 

122327,2

0,0

122327,2

0,0

0,0

 

2018

 

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

 

2019

 

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

 

2020

 

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

 

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

943612,3

0,0

943612,3

0,0

0,0

 

 

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

 

 

6.1

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохра- нения

области

 

Количество проведенных пациентами койко-дней

койко-дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

 

2014

98127

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

 

2015

118765

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

 

2016

121831

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

 

2017

124000

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

 

2018

127000

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

 

2019

130000

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

 

2020

133000

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

 

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

 

2014

 

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

 

2015

 

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

 

2016

 

54995,7

0,0

54995,7

0,0

0,0

 

2017

 

53693,8

0,0

53693,8

0,0

0,0

 

2018

 

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

 

2019

 

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

 

2020

 

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

 

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

473458,8

0,0

473458,8

0,0

0,0

 

 

7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

 

 

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохра-нения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

 

2014

865

29594,2

0,0

29594,2

0,0

0,0

 

2015

866

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

 

2016

869

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

 

2017

868

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

 

2018

870

37806,3

0,0

37806,3

0,0

0,0

 

2019

870

40299,3

0,0

40299,3

0,0

0,0

 

2020

870

42479,2

0,0

42479,2

0,0

0,0

 

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов

Управление здравоохра-нения области,

управление образования и науки области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930,0

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

 

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

 

Управление здравоохра-нения области

 

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

 

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

 

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

 

2017

16

1225,0

0,0

0,0

0,0

1225,0

 

2018

22

1475,0

0,0

0,0

0,0

1475,0

 

2019

30

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

 

2020

40

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

 

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

 

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсацион-ную выплату

человек

2013

47

47000,0

0,0

23500,0

0,0

23500,0*

 

2014

69

74500,0

0,0

34500,0

0,0

40000,0*

 

2015

80

80000,0

0,0

40000,0

0,0

40000,0*

 

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

60

30000,0

0,0

30000,0

0,0

0,0

 

2019

40

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

 

2020

40

20000,0

0,0

20000,0

0,0

0,0

 

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохра-нения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

человек

2013

4019,0

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

 

2014

4044,0

22687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

 

2015

4044,0

23767,5

0,0

23767,5

0,0

0,0

 

2016

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

 

2017

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

 

2018

4044,0

25967,6

0,0

25967,6

0,0

0,0

 

2019

4044,0

27525,7

0,0

27525,7

0,0

0,0

 

2020

4044,0

29177,2

0,0

29177,2

0,0

0,0

 

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

 


Информация по документу
Читайте также