Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.03.2015 № 314
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2015
|
г. Тамбов
|
№ 314
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации области от
30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2014), следующие изменения:
1.1. в
паспорте
Программы:
позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Всего: 129888838,2 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке:
2458910,9 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных
средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области
по предварительной оценке:
41929772,3 тыс. руб.* (с
2013 по 2020 гг.);
средства обязательного
медицинского страхования по предварительной оценке:
77735705,0 тыс. руб.* (с
2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных
источников по предварительной оценке:
7764450,0 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи»:
всего: 270361,1 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 10315582,4 тыс.
руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
государственно-частного партнерства»:
всего: 1318300,0 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья
матери и ребенка»:
всего: 500168,4 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 943612,3 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»:
всего: 473458,8 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»:
всего: 759107,1 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях»:
всего: 3406852,6 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие
информатизации в здравоохранении»:
всего: 330200,0 тыс. руб.
(с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 108706583,7 тыс.
руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на 2014-2016 годы»:
всего: 2864611,8 тыс. руб.
(с 2014 по 2016 гг.)
|
раздел 4 «Обобщенная
характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы» дополнить
абзацами следующего содержания:
«Подпрограмма
«Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства
перинатального центра на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма)
предусматривает решение следующих задач:
обеспечение
консультативно-диагностической, лечебной и реабилитационной помощи
преимущественно наиболее тяжелому контингенту беременных женщин, рожениц,
родильниц и новорожденных детей;
организация оперативного
мониторинга за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и
новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, с целью своевременного
оказания специализированной медицинской помощи;
обеспечение
клинико-экспертной оценки оказания медицинской помощи женщинам и
новорожденным и систематизация результатов выхаживания новорожденных детей с
различной патологией.
Основные цели реализации
Подпрограммы:
повышение доступности и
качества медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и
новорожденным;
развитие
медико-генетической службы и службы планирования семьи с учетом
профилактической направленности.»;
в разделе 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзацы третий – четвертый
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской
области составляет 41929772,3 тыс. руб. (32,2%), федерального бюджета –
2458910,9 тыс. руб. (1,9%), обязательного медицинского страхования –
77735705,0 тыс. руб. (59,9%).
Предусмотрено
финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7764450,0 тыс.
руб. (6%).»;
1.2. в приложении № 1
« Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы бюджетных ассигнований
|
Общие затраты на
реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 270361,1 тыс. руб., из них за
счет средств федерального бюджета – 36017,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета
Тамбовской области – 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет средств
федерального бюджета:
2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета
Тамбовской области:
2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;
2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;
2015 г. – 24397,6 тыс. руб.;
2016 г. – 16990,5 тыс. руб.;
2017 г. – 16588,4 тыс. руб.;
2018 г. – 31356,1 тыс. руб.;
2019 г. – 33066,5 тыс. руб.;
2020 г. – 34850,3 тыс. руб.
|
1.3. в приложении № 2
«Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы
|
Всего: 10315582,4 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета (предварительная оценка): 586316,3 тыс. руб., из них:
2013 г. – 245258,1 тыс. руб.;
2014 г. – 214559,2 тыс. руб.;
2015 г. – 53787,3 тыс. руб.;
2016 г. – 34645,9 тыс. руб.;
2017 г. – 34645,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета
Тамбовской области: 9729266,1 тыс. руб., из них:
2013 г. – 1171902,8 тыс. руб.;
2014 г. – 1311515,4 тыс. руб.;
2015 г. – 944985,5 тыс. руб., в том числе в лимитах
областной адресной инвестиционной программы – 35000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 940082,6 тыс. руб.;
2017 г. – 918652,3 тыс. руб.;
2018 г. – 1396007,7 тыс. руб.;
2019 г. – 1479048,7 тыс. руб.;
2020 г. – 1567071,1 тыс. руб.
|
1.4. в приложении № 3
«Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Общие затраты на
реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из внебюджетных
средств – 1318300,0 тыс. руб.:
2013 год – 0.0 тыс. руб.;
2014 год – 212000,0 тыс.
руб.;
2015 год – 332000,0 тыс.
руб.;
2016 год – 250300,0 тыс.
руб.;
2017 год – 273500,0 тыс.
руб.;
2018 год – 230500,0 тыс.
руб.;
2019 год – 20000,0 тыс.
руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
|
1.5. в приложении № 4
«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Общие затраты на
реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области – 500168,4 тыс. руб.:
2013 год – 171460,1 тыс.
руб.;
2014 год – 180962,3 тыс.
руб.;
2015 год – 125905,0 тыс.
руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6973,9 тыс.
руб.;
2019 год – 7280,7 тыс.
руб.;
2020 год – 7586,4 тыс.
руб.;
в том числе: федеральный
бюджет – 18265,0 тыс. руб.:
2013 год – 10887,9 тыс.
руб.;
2014 год – 7377,1 тыс.
руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
(Привлечение федеральных
средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми
соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области
– 481903,4 тыс. руб.:
2013 год – 160572,2 тыс.
руб.;
2014 год – 173585,2 тыс.
руб.;
2015 год – 125905,0 тыс.
руб., в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы –
100000,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 6973,9 тыс.
руб.;
2019 год – 7280,7 тыс.
руб.;
2020 год – 7586,4 тыс.
руб.
|
1.6. в приложении № 5
«Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 943612,3 тыс. руб.,
из них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 82867,7 тыс. руб.;
2016 г. – 115172,4 тыс. руб.;
2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.,
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: всего: 943612,3 тыс. руб., из
них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 82867,7 тыс. руб.;
2016 г. – 115172,4 тыс. руб.;
2017 г. – 122327,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.
|
1.7. в приложении № 6
«Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс.
руб.
|
Всего: 473458,8 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета области
по предварительной оценке: 473458,8 тыс. руб., из них:
2013 год – 89308,2 тыс.
руб.;
2014 год – 48013,4 тыс.
руб.;
2015 год – 56232,0 тыс.
руб.;
2016 год – 54995,7 тыс.
руб.;
2017 год – 53693,8 тыс.
руб.;
2018 год – 53780,0 тыс.
руб.;
2019 год – 57007,6 тыс.
руб.;
2020 год – 60428,1 тыс.
руб.
|
1.8. в приложении № 7
«Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
|
Всего: 759107,1 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета
Тамбовской области (предварительная оценка) 647757,1 тыс. руб., из них:
2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;
2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;
2015 г. – 97415,0 тыс. руб.;
2016 г. – 56758,6 тыс. руб.;
2017 г. – 56758,6 тыс. руб.;
2018 г. – 93773,9 тыс. руб.;
2019 г. – 87825,0 тыс. руб.;
2020 г. – 91656,4 тыс. руб.,
внебюджетные средства
(предварительная оценка) 7850,0 тыс. руб., из них:
2013 г. – 100,0 тыс. руб.;
2014 г. – 250,0 тыс. руб.;
2015 г. – 550,0 тыс. руб.;
2016 г. – 850,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1225,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1475,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1600,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1800,0 тыс. руб.,
за счет средств
обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) – 103500,0
тыс. руб., из них:
2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;
2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;
2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
|
1.9. в приложении № 8
«Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 3406852,6 тыс.
руб., из них:
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке 1622565,3 тыс. руб., из них:
2013 г. – 187752,4 тыс. руб.,
2014 г. – 204590,5 тыс. руб.,
2015 г. – 211250,6 тыс. руб.,
2016 г. – 176195,9 тыс. руб.,
2017 г. – 168153,9 тыс. руб.,
2018 г. – 214971,9 тыс. руб.,
2019 г. – 224679,8 тыс. руб.,
2020 г. – 234970,3 тыс. руб.;
средства федерального
бюджета по предварительной оценке 1784287,3 тыс. руб., из них:
2013 г. – 369809,6 тыс. руб.,
2014 г. – 391360,3 тыс. руб.,
2015 г. – 361310,9 тыс. руб.,
2016 г. – 128991,4 тыс. руб.,
2017 г. – 128991,4 тыс. руб.,
2018 г. – 134607,9 тыс. руб.,
2019 г. – 134607,9 тыс. руб.,
2020 г. – 134607,9 тыс. руб.
|
1.10. в приложении
№ 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 330200,0 тыс. руб.,
в том числе:
2013 год – 57898,2 тыс.
руб.;
2014 год – 35536,2 тыс.
руб.;
2015 год – 33241,2 тыс.
руб.;
2016 год – 34560,3 тыс.
руб.;
2017 год – 33742,1 тыс.
руб.;
2018 год – 42474,6 тыс.
руб.;
2019 год – 45023,0 тыс.
руб.;
2020 год – 47724,4 тыс.
руб.;
из них:
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 312770,0 тыс. руб. (с 2013 по
2020 гг.), в том числе:
2013 год – 40468,2 тыс.
руб.;
2014 год – 35536,2 тыс.
руб.;
2015 год – 33241,2 тыс.
руб.;
2016 год – 34560,3 тыс.
руб.;
2017 год – 33742,1 тыс.
руб.;
2018 год – 42474,6 тыс.
руб.;
2019 год – 45023,0 тыс.
руб.;
2020 год – 47724,4 тыс.
руб.;
средства федерального
бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 17430,0 тыс.
руб.
|
1.11. в приложении
№ 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального
планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.
|
Всего: 108706583,7 тыс.
руб., в том числе:
2013 год – 10031103,9 тыс.
руб.;
2014 год – 11690040,5 тыс.
руб.;
2015 год – 13007023,0 тыс.
руб.;
2016 год – 13527195,4 тыс.
руб.;
2017 год – 14610349,7 тыс.
руб.;
2018 год – 14765123,9 тыс.
руб.;
2019 год – 15280398,8 тыс.
руб.;
2020 год – 15795348,5 тыс.
руб.;
из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 16595,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в
том числе:
2013 год – 2038,7 тыс.
руб.;
2014 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2015 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2016 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2017 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2018 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2019 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2020 год – 2073,3 тыс.
руб.;
средства бюджета
Тамбовской области по предварительной оценке: 26726948,4 тыс. руб. (с 2013 по
2020 гг.), в том числе:
2013 год – 2613376,0 тыс.
руб.;
2014 год – 3208057,5 тыс.
руб.;
2015 год – 3755563,8 тыс.
руб.;
2016 год – 3758392,9 тыс.
руб.;
2017 год – 3758391,8 тыс.
руб.;
2018 год – 3210205,1 тыс.
руб.;
2019 год – 3211038,8 тыс. руб.;
2020 год – 3211922,5 тыс.
руб.;
внебюджетные источники
(средства обязательного медицинского страхования и привлечение дополнительных
источников финансирования) по предварительной оценке: 81963040,3 тыс. руб. (с
2013 по 2020 гг.), в том числе:
2013 год – 7415689,2 тыс.
руб.;
2014 год – 8479898,9 тыс.
руб.;
2015 год – 9249375,1 тыс.
руб.;
2016 год – 9766718,4 тыс.
руб.;
2017 год – 10849873,8 тыс.
руб.;
2018 год – 11552845,5 тыс.
руб.;
2019 год – 12067286,7 тыс.
руб.;
2020 год – 12581352,7 тыс.
руб.
|
1.12. в приложении
№ 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в
части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе:
в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы
|
Строи-тельство
перинаталь-ного центра
|
ВСЕГО
(тыс. руб.)
|
в том числе
средства
|
ФФОМС
|
бюджета Тамбовской
области
|
ТФОМС Тамбовской
области
|
Всего
|
2864611,8
|
2107464,7
|
757147,1
|
0,0
|
2014 год
|
2528957,7
|
2107464,7
|
421493,0
|
0,0
|
2015 год
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5
(в том числе в
лимитах областной адресной инвестиционной программы – 282467,5 тыс. руб.)
|
0,0
|
2016 год
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
раздел 4 «Финансовое обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы и источники
финансирования Подпрог-раммы
|
Строительство
перинатального центра
|
ВСЕГО
(тыс. рублей)
|
в том числе
средства
|
ФФОМС
|
бюджета Тамбовской
области
|
ТФОМС Тамбовской
области
|
Всего
|
2864611,8
|
2107464,7
|
757147,1
|
0,0
|
2014 год
|
2528957,7
|
2107464,7
|
421493,0
|
0,0
|
2015 год
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5
(в
том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы –
282467,5 тыс. руб.)
|
0,0
|
2016 год
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
1.13. в приложении
№ 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе:
позицию 5 изложить в следующей редакции:
|
5.
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
|
На 100 тыс.
|
21,0
|
21,2
|
20,0
|
19,0
|
18,0
|
15,0
|
14,0
|
12,0
|
10,0
|
позицию 11 изложить в следующей редакции:
|
11.
|
Заболеваемость туберкулезом
|
на 100 тыс.
|
51,7
|
51,5
|
55,9
|
52,8
|
49,7
|
49,6
|
43,5
|
43,0
|
42,5
|
в разделе 2 «Подпрограмма
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
позицию 2.1.10 изложить в следующей редакции:
|
2.1.10.
|
Удельный вес больных злокачест-венными новообра-зованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза
5 лет и более
|
про-
цент
|
46,6
|
49,2
|
50,5
|
52,5
|
52,8
|
53,2
|
53,6
|
54,0
|
55,0
|
позицию 2.3.1 изложить в следующей редакции:
|
2.3.1.
|
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
доезда до больного менее 20 минут
|
про-цент
|
83,4
|
84,0
|
86,0
|
86,4
|
87,2
|
88,1
|
89,0
|
94,0
|
94,0
|
позицию 2.6.1 изложить в следующей редакции:
|
2.6.1
|
Количество больных, которым оказана высо-котехнологичная
медицинская помощь
|
чело-век
|
3025
|
3114
|
3200
|
4200
|
4680
|
4750
|
4800
|
4850
|
4900
|
в разделе 3 «Подпрограмма
«Развитие государственно-частного партнерства»:
позицию 3.1.1 изложить в следующей редакции:
|
3.1.1.
|
Удельный вес больных злокачест-венными новообразо-ваниями,
состоящих на учете с момента установления диагноза
5 лет и более
|
про-цент
|
46,6
|
49,2
|
50,5
|
52,5
|
52,8
|
53,2
|
53,6
|
54,0
|
55,0
|
в разделе 10 «Подпрограмма
«Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:
позицию 10.1.2 изложить в следующей редакции:
|
10.1.2.
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
амбулатор-ных условиях от всех расходов на программу государст-венных
гарантий с учетом неотложной помощи
|
про-цент
|
35,8
|
35,3
|
37,4
|
32,7
|
32,9
|
32,6
|
31,8
|
35,7
|
35,7
|
1.14. приложение № 13
«Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 14
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за
счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
О.И.Бетин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению
администрации области
|
|
от 30.03.2015 № 314
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы
|
№
п/п
|
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты
|
Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.
|
наименование
|
единица
изме-
рения
|
год реали-зации
|
значение
(по годам реализа-ции мероприя-тия)
|
по годам, всего
|
федера-льный бюджет
|
бюджет Тамбов-
ской области
|
местный бюджет
|
внебюд-жетные средства
|
1. Подпрограмма государственной
программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи»
|
1.1.
|
Мероприятия, направленные на
развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и
формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том
числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска
|
Управление
здравоохра-нения
области
|
Количество
проведенных мероприятий
|
единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1480
|
2176,5
|
0,0
|
2176,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1480
|
2128,6
|
0,0
|
2128,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1550
|
2078,2
|
0,0
|
2078,2
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1650
|
2510,1
|
0,0
|
2510,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1750
|
2660,7
|
0,0
|
2660,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1850
|
2820,4
|
0,0
|
2820,4
|
0,0
|
0,0
|
1.2
|
Оказание профилактической
медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Количество пациентов, получивших
медицинскую помощь
|
человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
34240
|
12591,9
|
0,0
|
12591,9
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
34240
|
12293,9
|
0,0
|
12293,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
34240
|
16157,4
|
0,0
|
16157,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
34240
|
17126,9
|
0,0
|
17126,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
34240
|
18154,5
|
0,0
|
18154,5
|
0,0
|
0,0
|
1.3
|
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя
и табака
|
Управление здравоохранения области
|
Число больных наркоманией,
находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет
|
на 100 наркологических больных среднегодового
контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.4
|
Мероприятия, направленные на раннее
выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи
наркологическим больным
|
Управление здравоохра- нения
области
|
Количество обследованных граждан
|
человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
19000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
19100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
19200
|
1438,8
|
0,0
|
1438,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
19300
|
1502,0
|
0,0
|
1502,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
19500
|
1565,2
|
0,0
|
1565,2
|
0,0
|
0,0
|
1.5.
|
Мероприятия по иммунизации
населения в рамках национального календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Охват профилактическими прививками
|
процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
96
|
7800,0
|
0,0
|
7800,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
96
|
8690,0
|
0,0
|
8690,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
96
|
9072,6
|
0,0
|
9072,6
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
96
|
9453,6
|
0,0
|
9453,6
|
0,0
|
0,0
|
1.6.
|
Организация проведения мероприятий
по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Количество обработанных очагов
|
единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
2000
|
2270,0
|
0,0
|
2270,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
2000
|
2216,3
|
0,0
|
2216,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
2000
|
2409,8
|
0,0
|
2409,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
2000
|
2554,3
|
0,0
|
2554,3
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
2000
|
2706,6
|
0,0
|
2706,6
|
0,0
|
0,0
|
1.7.
|
Мероприятия по профилактике
инфицирования вирусом иммунодефицита человека
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Количество детей, рождённых
ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
|
человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
1.8.
|
Централизованные закупки основных
средств для областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Доля учреждений здравоохранения,
оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
|
процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
24397,6
|
0,0
|
24397,6
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
16990,5
|
0,0
|
16990,5
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
16588,4
|
0,0
|
16588,4
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
31356,1
|
0,0
|
31356,1
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
33066,5
|
0,0
|
33066,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
34850,3
|
0,0
|
34850,3
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
270361,1
|
36017,3
|
234343,8
|
0,0
|
0,0
|
2. Подпрограмма государственной
программы «Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
2.1.
|
Мероприятия по профилактике,
выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
|
процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
80,0
|
53247,3
|
48747,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
81,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
82,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
83,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
84,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
85,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2.
|
Укрепление материально-технической
базы областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохра-нения
области, управление инвестиций
области
|
Доля
учреждений здравоохранения
области, оказывающих
специали-зированную медицинскую
помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными
|
процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
96
|
60527,8*
|
5237,9*
|
55289,9*
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
97
|
61614,7*
|
0,0
|
61614,7*
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
98
|
51646,0
|
0,0
|
51646,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99
|
49063,7
|
0,0
|
49063,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
134756,5
|
0,0
|
134756,5
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
143111,9
|
0,0
|
143111,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
151968,6
|
0,0
|
151968,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
стандартами от общего количества
таких учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Мероприятия, направленные на
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
|
Управление здравоохра-нения области
|
Удельный вес больных
зло-качественными ново-образованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
49,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
52,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
52,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
53,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
53,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
54,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.4.
|
Мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, профилактические мероприятия
|
Управление здравоохра-нения области
|
Доля абацилли-рованных больных
туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактерио-выделением
|
процент
|
2013
|
51,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
53,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
54,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
55,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Управление образования и науки
области
|
Охват дополнительным питанием
обучающихся школы-интерната
|
процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.5.
|
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную
медицинскую помощь
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Смертность от всех причин
|
на 1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
15,9
|
688223,0
|
0,0
|
688223,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
15,8
|
678608,3
|
0,0
|
678608,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,7
|
662543,5
|
0,0
|
662543,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
15,6
|
1000660,0
|
0,0
|
1000660,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
15,5
|
1060700,0
|
0,0
|
1060700,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
15,4
|
1124341,5
|
0,0
|
1124341,5
|
0,0
|
0,0
|
2.6.
|
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество проведенных
тромболизисов
|
единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
2.7.
|
Финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи (за исключением специализированной)
|
Управление здравоохра-нения области
|
Доля расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
территориальную программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.8.
|
Финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных
базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового
обеспечения скорой медицинской помощи **
|
|
|
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
|
Совершенствование оказания скорой,
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
13031,9
|
0,0
|
13031,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,3
|
19601,8
|
0,0
|
19601,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,3
|
20863,5
|
0,0
|
20863,5
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,3
|
17063,3
|
0,0
|
17063,3
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,3
|
18087,1
|
0,0
|
18087,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
19172,4
|
0,0
|
19172,4
|
0,0
|
0,0
|
2.9.1
|
Финансовое обеспечение деятельности
санитарно-авиационной медицинской помощи
|
Управление здравоохра-нения области
|
Больничная летальность
|
процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,45
|
10538,0
|
0,0
|
10538,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,44
|
10288,6
|
0,0
|
10288,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,43
|
9420,9
|
0,0
|
9420,9
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,42
|
9986,2
|
0,0
|
9986,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,40
|
10585,4
|
0,0
|
10585,4
|
0,0
|
0,0
|
2.9.2
|
Обеспечение деятельности областной
службы медицины катастроф
|
Управление здравоохра-нения области
|
Обеспечение готовности службы
медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
|
процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
13031,9
|
0,0
|
13031,9
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
9063,8
|
0,0
|
9063,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
10574,9
|
0,0
|
10574,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
7642,4
|
0,0
|
7642,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
8100,9
|
0,0
|
8100,9
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
8587,0
|
0,0
|
8587,0
|
0,0
|
0,0
|
2.10.
|
Централизованные закупки основных
средств для областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество санитарного
автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.11.
|
Совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Управление здравоохра-нения области
|
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
19,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
18,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
15,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
14,0
|
13412,6
|
0,0
|
13412,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
12,0
|
14217,4
|
0,0
|
14217,4
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
10,0
|
15070,4
|
0,0
|
15070,4
|
0,0
|
0,0
|
2.12.
|
Развитие службы крови
|
Управление здравоохра-нения области
|
Обеспеченность потребности в
препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений
здравоохранения
|
процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
72080,8
|
0,0
|
72080,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
100
|
73868,6
|
0,0
|
73868,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
100
|
72119,9
|
0,0
|
72119,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
100
|
99642,6
|
0,0
|
99642,6
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
100
|
105621,2
|
0,0
|
105621,2
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100
|
111958,5
|
0,0
|
111958,5
|
0,0
|
0,0
|
2.13.
|
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных
видов медицинской помощи
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество пациентов, которым
оказана высокотехнологичная медицинская помощь
|
человек
|
2013
|
3114
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3200
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
4200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
4680
|
15832,8
|
0,0
|
15832,8
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
4750
|
15458,0
|
0,0
|
15458,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
4800
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
4850
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
4900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.14.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по
патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество проведенных исследований
|
единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
270000
|
62636,4
|
0,0
|
62636,4
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
270000
|
81165,3
|
0,0
|
81165,3
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
270000
|
79243,9
|
0,0
|
79243,9
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
270000
|
113972,7
|
0,0
|
113972,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
270000
|
120811,1
|
0,0
|
120811,1
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
270000
|
128059,7
|
0,0
|
128059,7
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
998773,0
|
53787,5
|
944985,5
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
|
974728,5
|
34645,9
|
940082,6
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
|
953298,2
|
34645,9
|
918652,3
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
|
1397147,6
|
1139,9
|
1396007,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
|
1480188,6
|
1139,9
|
1479048,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
|
1568211,0
|
1139,9
|
1567071,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
10315582,4
|
586316,3
|
9729266,1
|
0,0
|
0,0
|
* расходы предусмотрены в лимитах
областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25658,9 тыс.
руб.; 2015 г.
– 35000,0 тыс. руб.;
** межбюджетные трансферты из
бюджета Тамбовской области
|
3. Подпрограмма государственной
программы «Развитие государственно-частного партнерства»
|
3.1
|
Реализация инвестиционного проекта
«Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в
Тамбовской области»
|
Управление здравоохра-нения области
|
Увеличение удельного веса больных
злокачествен-ными ново-образованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
49,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
49,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
50,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2
|
Реализация инвестиционного проекта
«Развитие гемодиализной службы»
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество больных, получающих
процедуру гемодиализа
|
человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
2016
|
182
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
192
|
35000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35000,0
|
2018
|
202
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
212
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
222
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.3.
|
Строительство хирургического
корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный
диспансер»
|
Управление здравоохра-нения области
|
Снижение смертности от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
167000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
167000,0
|
2016
|
6,2
|
220000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
220000,0
|
2017
|
6,1
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2018
|
6,0
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
2019
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
|
Реализация проекта «Новая скорая
помощь»
|
Управление здравоохра-нения области
|
Увеличение доли выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут
|
процент
|
2013
|
84,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
86,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
88,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
92,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
94,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
94,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
94,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.5.
|
Реализация инвестиционного проекта по
организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
|
Управление здравоохра-нения области
|
Увеличение доли учреждений,
осуществляющих централи-зованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
|
процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
56,0
|
60700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
60700,0
|
2016
|
66,0
|
30300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30300,0
|
2017
|
72,0
|
14500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14500,0
|
2018
|
72,0
|
6500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6500,0
|
2019
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.6.
|
Передача на аутсорсинг услуг по
организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
|
Управление здравоохра-нения области
|
Увеличение доли учреждений,
передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
2016
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
2015
|
|
332000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
332000,0
|
2016
|
|
250300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250300,0
|
2017
|
|
273500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273500,0
|
2018
|
|
230500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
230500,0
|
2019
|
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
1318300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1318300,0
|
4. Подпрограмма государственной
программы «Охрана здоровья матери и ребенка»
|
4.1.
|
Укрепление материально-технической
базы учреждений службы детства и родовспоможения*
|
Управление здравоохра-нения области
|
Материнская
смертность
|
на 100 тысяч родившихся живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
|
Выхаживание новорожденных детей с
экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
Управление здравоохра-нения области
|
Увеличение выживаемости
новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
838,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
840,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
845,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
847,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
849,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.
|
Мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике
|
Управление здравоохранения области
|
Доля обследованных беременных
женщин по новому алгоритму проведения комплексной перенатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый
триместр беременности
|
процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82
|
5451,8
|
0,0
|
5451,8
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
83
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
84
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
85
|
1207,4
|
0,0
|
1207,4
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
86
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
87
|
1313,4
|
0,0
|
1313,4
|
0,0
|
0,0
|
4.4.
|
Создание объектов социальной,
коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(хирургический корпус)
|
Управление здравоохра-нения области
управление инвестиций области
|
Снижение ранней неонатальной
смертности
|
на 1000 ново-рождённых
|
2013
|
1,3
|
147084,1*
|
0,0
|
147084,1*
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,3
|
163106,7**
|
0,0
|
163106,7**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,3
|
100000,0**
|
0,0
|
100000,0**
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.5
|
Закупка оборудования и расходных
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной системы здравоохранения
|
Управление здравоохра-нения области
|
Охват неонатальным
скринингом
|
процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
99,9
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
99,9
|
372,5
|
0,0
|
372,5
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
99,9
|
388,1
|
0,0
|
388,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Охват аудиологическим скринингом
|
процент
|
2013
|
97,4
|
|
2014
|
97,4
|
2015
|
97,4
|
2016
|
97,4
|
2017
|
97,4
|
2018
|
97,7
|
2019
|
97,7
|
2020
|
97,9
|
4.6
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохра-нения области
|
Снижение смертности детей 0 – 17
лет
|
100 тысяч населения
соответствующего возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
5409,7
|
0,0
|
5409,7
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
5647,7
|
0,0
|
5647,7
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
5884,9
|
0,0
|
5884,9
|
0,0
|
0,0
|
4.7
|
Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохра-нения области
|
Снижение смертности детей 0 – 17
лет
|
100 тысяч населения
соответствующего возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
11333,0
|
0,0
|
11333,0
|
0,0
|
0,0
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
125905,0
|
0,0
|
125905,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
6973,9
|
0,0
|
6973,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
7280,7
|
0,0
|
7280,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
7586,4
|
0,0
|
7586,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
500168,4
|
18265,0
|
481903,4
|
0,0
|
0,0
|
|
*
расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области
«Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»;
**
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163106,7 тыс.
руб., 2015 г.
– 100000,0 тыс. руб.
|
|
5. Подпрограмма государственной
программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,
в том числе детей»
|
|
5.1
|
Обеспечение деятельности областного
государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации
детей
|
Управление здравоохра- нения
области
|
Охват реабилитационной медицинской
помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
процент
|
2013
|
72,0
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
73,0
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
74,0
|
45212,7
|
0,0
|
45212,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
75,0
|
56968,7
|
0,0
|
56968,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
78,0
|
64928,6
|
0,0
|
64928,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
80,0
|
64359,7
|
0,0
|
64359,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
82,0
|
68221,3
|
0,0
|
68221,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
85,0
|
72314,5
|
0,0
|
72314,5
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2
|
Организация реабилитационной помощи
больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных
организациях
|
Управление здравоохра-нения
области
|
Охват реабилитационной медицинской
помощью пациентов от числа нуждающихся
|
процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,0
|
16193,0
|
0,0
|
16193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
12,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
17,0
|
27846,7
|
0,0
|
27846,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
21,0
|
29071,9
|
0,0
|
29071,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25,0
|
30292,9
|
0,0
|
30292,9
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
предоставлению санаторного лечения детскому населению области
|
Управление здравоохра- нения
области
|
Охват санаторно-курортным лечением
детского населения
|
процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
21,0
|
34010,7
|
0,0
|
34010,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
26,0
|
33205,6
|
0,0
|
33205,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
31,0
|
35490,1
|
0,0
|
35490,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
36,0
|
41859,6
|
0,0
|
41859,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
45,0
|
44371,1
|
0,0
|
44371,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
82867,7
|
0,0
|
82867,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
115172,4
|
0,0
|
115172,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
122327,2
|
0,0
|
122327,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
127696,5
|
0,0
|
127696,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
139152,8
|
0,0
|
139152,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
146978,5
|
0,0
|
146978,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
943612,3
|
0,0
|
943612,3
|
0,0
|
0,0
|
|
6. Подпрограмма государственной
программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
|
|
6.1
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи
|
Управление здравоохра- нения
области
|
Количество проведенных пациентами
койко-дней
|
койко-дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
121831
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
124000
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
127000
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
130000
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
133000
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
473458,8
|
0,0
|
473458,8
|
0,0
|
0,0
|
|
7. Подпрограмма государственной
программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
|
|
7.1.
|
Формирование и развитие кадрового
потенциала Тамбовской области
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество студентов, обучающихся в
рамках целевой подготовки для нужд области
|
человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
866
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
869
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
868
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
870
|
37806,3
|
0,0
|
37806,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
870
|
40299,3
|
0,0
|
40299,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
870
|
42479,2
|
0,0
|
42479,2
|
0,0
|
0,0
|
|
7.2.
|
Повышение квалификации и
профессиональная пере-подготовка медицинских специалистов
|
Управление здравоохра-нения
области,
управление образования и науки
области
|
Количество подготовленных
специалистов по программам дополнительного профессионального образования
|
человек
|
2013
|
3930,0
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3970,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3932,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
3910,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3962,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3990,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
4055,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
4120,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3.
|
Проведение конкурсов среди
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской
области
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество проведенных конкурсов
|
единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
2016
|
12
|
850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
16
|
1225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
22
|
1475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
30
|
1600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
40
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1800,0
|
|
7.4.
|
Единовременные выплаты и
компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные
учреждения здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество врачей, получивших
единовременную компенсацион-ную выплату
|
человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0*
|
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2015
|
80
|
80000,0
|
0,0
|
40000,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2016
|
60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
60
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
60
|
30000,0
|
0,0
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
40
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
40
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.5.
|
Ежемесячная денежная выплата на
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельской местности и рабочих поселках
|
Управление здравоохра-нения области
|
Количество медицинских работников,
получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных
услуг
|
человек
|
2013
|
4019,0
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4044,0
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
4044,0
|
23767,5
|
0,0
|
23767,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
4044,0
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
4044,0
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
4044,0
|
25967,6
|
0,0
|
25967,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
4044,0
|
27525,7
|
0,0
|
27525,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
4044,0
|
29177,2
|
0,0
|
29177,2
|
0,0
|
0,0
|
|
*
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|