Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.03.2016 № 327
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2016
|
г. Тамбов
|
№ 327
|
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
В целях эффективного использования бюджетных средств
администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее –
Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области
от
24.09.2013 № 1057 (в редакции от 28.12.2015), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Государственной программы:
позицию
«Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объёмы и источники финансирования
государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной программы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 2336682,2 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 174643,2 тыс. рублей;
2017 год – 255140,5 тыс. рублей;
2018 год – 625344,6 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 566614,9 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2020 год – 166869,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 1541873,6 тыс.
рублей:
2014 год – 147894,355 тыс. рублей;
2015 год – 156208,788 тыс. рублей;
2016 год – 72914,499 тыс. рублей;
2017 год – 131214,0 тыс. рублей;
2018 год – 451214,0 тыс. рублей;
2019 год – 451214,0 тыс. рублей;
2020 год – 131214,0 тыс. рублей;
бюджет области – 778379,8 тыс. рублей (в
т. ч. в лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 99635,7 тыс. рублей;
2017 год – 122347,5 тыс. рублей;
2018 год – 172551,6 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 133821,9 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2020 год – 34076,5 тыс. рублей;
местные бюджеты – 3644,4 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
2016 год – 36,4 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 12784,74 тыс.
рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 2057,0 тыс. рублей;
2017 год – 1579,0 тыс. рублей;
2018 год – 1579,0 тыс. рублей;
2019 год – 1579,0 тыс. рублей;
2020 год – 1579,0 тыс. рублей
|
1.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей
редакции:
«6. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета
области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом
области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объем
финансирования государственной программы за счет средств бюджета области
составляет 778379,8 тыс. рублей (33,3%), федерального бюджета – 1541873,6
тыс. рублей (66%), местных бюджетов – 3644,4 тыс. рублей (0,2%).
Объемы
бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России
соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации.
Планируется
финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме
12784,74 тыс. рублей (0,5%) за счет средств: хозяйствующих субъектов,
привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной
направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства – участников
территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций,
учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных
средств специалистов.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020
года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а
также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных
средств, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3.».
2. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Государственной
программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2,
3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 5 к Государственной программе
«Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее –
подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы и
источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты
на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников
финансирования – 864013,7 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах областной адресной
инвестиционной программы (ОАИП) – 160000,0 тыс. руб.):
2014 год –
300,0 тыс. руб.;
2015 год –
10846,1 тыс. руб.;
2016 год –
12514,2 тыс. руб.;
2017 год –
33153,4 тыс. руб.;
2018 год –
402400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2019 год –
402400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2020 год –
2400,0 тыс. руб.;
в том числе по
источникам финансирования:
федеральный
бюджет – 640000 тыс. руб.:
2018 год –
320000,0 тыс. руб.;
2019 год –
320000,0 тыс. руб.;
бюджет области
– 222013,7 тыс. руб.:
2015 год –
10646,1 тыс. руб.;
2016 год –
12214,2 тыс. руб.;
2017 год –
32853,4 тыс. руб.;
2018 год –
82100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2019 год – 82100,0
тыс. руб. в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2020 год –
2100,0 тыс. руб.;
внебюджетные
средства – 2000 тыс. руб.:
2014 год –
300,0 тыс. руб.;
2015 год –
200,0 тыс. руб.;
2016 год –
300,0 тыс. руб.;
2017 год –
300,0 тыс. руб.;
2018 год –
300,0 тыс. руб.;
2019 год –
300,0 тыс. руб.;
2020 год –
300,0 тыс. руб.
|
3.2. раздел 5 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«5.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области,
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 864013,7 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 160000,0 тыс. рублей): в том числе за счет
средств федерального бюджета – 640000 тыс. рублей, бюджета области – 222013,7
тыс. рублей, внебюджетных источников – 2000 тыс. рублей.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России
соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной
программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.».
4. Внести в приложение
№ 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы
стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее
– подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Соисполнитель подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Соисполнители подпрограммы
|
Управление по развитию
промышленности и предпринимательства области;
финансовое управление области
|
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию
подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 16400
тыс. руб.
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 4000 тыс. руб.;
2018 год – 4000 тыс. руб.;
2019 год – 4000 тыс. руб.;
2020 год – 4000 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 16400 тыс. руб.:
2016 год – 400 тыс. руб.;
2017 год – 4000 тыс. руб.;
2018 год – 4000 тыс. руб.;
2019 год – 4000 тыс. руб.;
2020 год – 4000 тыс. руб.
|
4.2. раздел 5 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«5.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области,
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 16400 тыс. рублей:
в том числе за счет средств бюджета области – 16400 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной
программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.».
4.3. абзац второй раздела
6 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ответственным
исполнителем подпрограммы является управление экономической политики
администрации области, соисполнителями подпрограммы – управление по развитию
промышленности и предпринимательства области, финансовое управление
области.».
5. Внести в приложение № 7 к Государственной программе
«Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020
годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
6. Внести в приложение № 8 к Государственной программе
«Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального
управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
6.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию
подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования –
500306,6 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 111180,37 тыс. руб.;
2015 год – 116124,03 тыс. руб.;
2016 год – 77366,1 тыс. руб.;
2017 год – 77567,1 тыс. руб.;
2018 год – 78424,6 тыс. руб.;
2019 год – 19694,9 тыс. руб.;
2020 год – 19949,5 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 52465,8 тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 950,0 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 437968,1 тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43
тыс. рублей);
2016 год – 75466,1 тыс. руб.;
2017 год – 75638,1 тыс. руб.;
2018 год – 76495,6 тыс. руб.;
2019 год – 17765,9 тыс. руб.;
2020 год – 18020,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 3608,0 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 6264,74 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 979,0 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
6.2. раздел 6 «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма
реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных
бюджетов и внебюджетных средств.
Предполагаемый
объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 500306,6 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств федерального бюджета 52465,8 тыс. рублей;
за счет средств
бюджета области 437968,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 6264,74 тыс. рублей.
Объёмы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета
области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной
финансовый год и на плановый период.
Ассигнования
из федерального бюджета выделяются в форме:
субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации;
межбюджетных
трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию
сети многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 № 36.
Окончательное
распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015
годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации.
Более
подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий
подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета области
представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной
программе.»;
6.3. приложение № 2
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7.
Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 30.03.2016 № 327
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1
к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей
(индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020
годы, подпрограмм государственной программы и их значениях
|
№ п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы,
подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная
программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для
ведения бизнеса
|
1.
|
Доля
инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,8
|
36,1
|
37
|
34,2
|
32,1
|
31,1
|
31,1
|
2.
|
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях,
малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей
численности занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
28,1
|
28,4
|
28,7
|
29,0
|
29,3
|
3.
|
Индекс
производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
105,0
|
101,7
|
101,8
|
105,5
|
104,6
|
105,1
|
104,9
|
Цель 2: повышение инновационной активности
бизнеса, развитие региональной инновационной системы
|
4.
|
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность
(технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе
обследованных организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
11,5
|
12,7
|
13,4
|
14,8
|
15,2
|
Цель 3: повышение эффективности государственного управления
|
5.
|
Уровень удовлетворенности
населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля
расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета Тамбовской области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1. Подпрограмма
государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
110,1
|
92,4
|
100,1
|
100,3
|
100,5
|
103,6
|
104,0
|
1.2.
|
Инвестиции
в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека
|
Руб.
|
63 614,1
|
85 101,9
|
93 008,3
|
99 310
|
114888
|
123186
|
131592
|
140
733
|
154
166
|
2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование
инноваций»
|
2.1.
|
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем отгруженных
инновационных товаров, работ, услуг
|
Млн. руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
3090
|
3330
|
3430
|
3850
|
4200
|
2.3.
|
Общий объем средств,
затраченных на технологические инновации
|
Млн. руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3100
|
3200
|
3300
|
3400
|
3500
|
2.4.
|
Количество поданных заявок
на выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
150
|
155
|
160
|
165
|
175
|
3.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического
и программно-целевого планирования»
|
3.1.
|
Степень
достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской
области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение ключевых фактических
показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет,
некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
378
|
434
|
439
|
444
|
449
|
4.2.
|
Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями,
и индивидуальными предпринимателями
|
Млн. руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
264340
|
294739,1
|
328634,1
|
366427
|
408566,1
|
4.4.
|
Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
34419
|
36932
|
39628
|
42521
|
45625
|
4.5.
|
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
315
|
762
|
774
|
786
|
798
|
4.6.
|
Оценка предпринимательским сообществом эффективности
реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и
муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля граждан, имеющих доступ
к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество «окон», созданных
в системе МФЦ (нарастающим
итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее
– ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля получателей
государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном
государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество разработанных и внедренных в
практику деятельности исполнительных органов государственной власти области,
и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и
информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и
научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной
гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской
службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации
государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для
повышения результативности их профессиональной служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
6
|
5.8.
|
Число государственных гражданских
служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения
квалификации и переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
300
|
320
|
330
|
340
|
350
|
5.9.
|
Число государственных гражданских
служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
300
|
360
|
380
|
390
|
400
|
5.10.
|
Количество лиц, ежегодно
назначаемых на должности из резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество специалистов,
ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество ежегодно
награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами
Тамбовской области
|
Чел., коллективов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
Читайте также
|