Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

на 2013-2015 годы

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты:

Объемы финансирования, тыс.рублей в т. ч.:

 

наименование

единица измерения

год реали-зации

значение (по годам реализа-ции меропри-ятия)

по годам, всего

феде-ральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюд-жетные средства

 

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

 

1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Количество проведенных мероприятий

Единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

 

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

 

2015

1480

2012,5

0,0

2012,5

0,0

0,0

 

1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

Человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

 

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

 

2015

34240

11950,1

0,0

11950,1

0,0

0,0

 

1.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

 

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

 

2015

0.0

1,9

1,9

0,0

0,0

0,0

 

1.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

Управление здравоохранения области

Количество обследованных граждан

Человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

 

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

 

2015

18900

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват профилактическими прививками

Процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

 

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

 

2015

96

9780,0

0,0

9780,0

0,0

0,0

 

1.6. Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения области

Количество обработанных очагов

Единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

 

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

 

2015

2000

2321,0

0,0

2321,0

0,0

0,0

 

1.7. Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения области

Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

Человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

 

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

 

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

 

1.8. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

Процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

 

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

 

2014

 

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

 

2015

 

26215,5

1,9

26213,6

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2015

 

139327,2

36019,2

103308,0

0,0

0,0

 

2. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

2.1. Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

 

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

 

2015

80,0

55741,6

51241,6

4500,0

0,0

0,0

 

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретрови-русную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении

Процент

2013

35,7

 

 

2014

38,6

 

2015

38,7

 

2.2. Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области

Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений

Процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

 

2014

96

60527,8*

5237,9*

55289,9*

0,0

0,0

 

2015

97

106772,9*

68,8

106704,1*

0,0

0,0

 

2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.4. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области

Доля абациллиро-ванных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактерио-выделением

Процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

 

2015

53,0

8400,0

0,0

8400,0

0,0

0,0

 

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

Процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2014

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2015

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

 

2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения области

Смертность от всех причин

На 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

 

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

 

2015

15,9

706450,4

0,0

706450,4

0,0

0,0

 

2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

Единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

 

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

 

2015

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.7. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной)

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

Процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

 

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2**

0,0

0,0

 

2015

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.8. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи**

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

Процент

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5**

0,0

0,0

2015

5,4

2752,5

0,0

2752,5**

0,0

0,0

2.9. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

Процент

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

13019,9

0,0

13019,9

0,0

0,0

2.9.1. Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Больничная летальность

Процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.2. Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

Процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

13019,9

0,0

13019,9

0,0

0,0

2.10. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

Единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,8

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

80618,8

66994,8

13624,0

0,0

0,0

2.12.Развитие службы крови

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

Процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

77573,8

0,0

77573,8

0,0

0,0

2.13. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

21228,9

5040,2

16188,7

0,0

0,0

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области

Человек

2013

303

 

2014

153

2015

162

2.14. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохранения области

Количество проведенных исследований

Единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78245,0

0,0

78245,0

0,0

0,0

2015

270000

61939,2

0,0

61939,2

0,0

0,0

2.15. Взнос в уставной фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой медицинской помощи области

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

Единиц

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

70

50000,0

0,0

50000,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

 

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

 

1185198,0

123345,4

1061852,6

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2015

 

4128433,5

583162,7

3545270,8

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.- 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. – 80089,4 тыс. руб.; ** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»

3.1. Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»

Управление здравоохране-ния области

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»

Управление здравоохране-ния области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

172

68000,0

0,0

0,0

0,0

68000,0

3.3. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

Управление здравоохране-ния области

Снижение смертности от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4. Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохране-ния области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

Процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

56,0

34300,0

0,0

0,0

0,0

34300,0

3.5. Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохране-ния области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

Процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015

40,0

36300,0

0,0

0,0

0,0

36300,0

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

 

212000,0

0,0

0,0

0,0

212000,0

2015

 

138600,0

0,0

0,0

0,0

138600,0

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2015

 

350600,0

0,0

0,0

0,0

350600,0

4. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка»

4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*

Управление здравоохране-ния области

Материнская смертность

На 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2. Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохране-ния области

Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохране-ния области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

Процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

8201,8

0,0

8201,8

0,0

0,0

4.4. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохране-ния области, управление строительства и инвестиций области

Снижение ранней неонатальной смертности

На 1000 новорождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

14784,1*

0,0

0,0

2014

1,3

16306,7**

0,0

163106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

28680,3**

0,0

286280,3**

0,0

0,0

4.5. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохране-ния области

Охват неонатальным скринингом

Процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

4120,2

0,0

4120,2

0,0

0,0

Охват аудиологическим скринингом

Процент

2013

97,4

 

2014

97,4

2015

97,4

2020

97,9

4.6. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохране-ния области

Снижение смертности детей 0-17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

4.7. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет

Управление здравоохране-ния области

Снижение смертности детей 0-17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,8

1893,0

0,0

1893,0

0,0

0,0

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

 

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

 

306995,3

0,0

306995,3

0,0

0,0

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013- 2015

 

659417,7

18265,0

641152,7

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»; ** расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163106,7 тыс. руб., 2015 г. – 286280,3 тыс. руб.

5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

5.1. Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление здравоохранения области

Количество пролеченных пациентов

Человек

2013

34477

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

 

2014

50000

61901,9

0,0

61901,9

0,0

0,0

 

2015

60000

44749,5

0,0

44749,5

0,0

0,0

 

5.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

Процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

 

2014

6,0

18776,7

0,0

18776,7

0,0

0,0

 

2015

9,0

9027,1

0,0

9027,1

0,0

0,0

 

5.3. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

Управление здравоохранения области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

Процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

 

2014

13,0

30598,9

0,0

30598,9

0,0

0,0

 

2015

17,0

21462,0

0,0

21462,0

0,0

0,0

 

5.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья – формула счастья»

Управление здравоохранения области

Количество участников проекта

Детей/ семей

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

65/60

565,5

0,0

0,0

0,0

565,5*

 

*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

 

2014

 

111277,5

0,0

111277,5

0,0

0,0

 

2015

 

75804,1

0,0

75238,6

0,0

565,5

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2015

 

285221,3

0,0

284655,8

0,0

565,5

 

6. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

6.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения области

Количество проведенных пациентами койко-дней

Койко-дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

 

2014

98127

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

 

2015

118765

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

 

2014

 

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

 

2015

 

56232,0

0,0

56232,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2015

 

193553,6

0,0

193553,6

0,0

0,0

 

7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

7.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

Человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

 

2014

865

29594,2

0,0

29594,2

0,0

0,0

 

2015

866

30029,5

0,0

30029,5

0,0

0,0

 

7.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов

Управление здравоохранения области, управление образования и науки области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

Человек

2013

3930

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

 

2014

3970

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

3932

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество проведенных конкурсов

Единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

 

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

 

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

 

7.4. Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

Человек

2013

47

47000,0

0,0

23500,0

0,0

23500,0*

 

2014

69

74500,0

0,0

34500,0

0,0

40000,0*

 

2015

73

77000,0

0,0

37000,0

0,0

40000,0*

 

7.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-комму-нальных услуг

Человек

2013

4019

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

 

2014

4044

22687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

 

2015

3921

23799,9

0,0

23799,9

0,0

0,0

 

* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

100387,8

0,0

76787,8

0,0

23600,0

 

2014

 

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

 

2015

 

131379,4

0,0

90829,4

0,0

40550,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2015

 

358799,0

0,0

254399,0

0,0

104400,0

 

8. Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

8.1. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

Процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

 

2014

93,0

526710,9

353731,1

172979,8

0,0

0,0

 

2015

94,0

625372,2

443449,0

181923,2

0,0

0,0

 

8.2. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

 

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

 

2015

97,0

5786,7

5786,7

0,0

0,0

0,0

 

8.3. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

6,4

31654,5

31654,5

0,0

0,0

0,0

 

2015

6,3

16501,1

16501,1

0,0

0,0

0,0

 

8.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»

Процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

 

2014

100,0

30750,7

0,0

30750,7

0,0

0,0

 

2015

100,0

29822,2

0,0

29822,2

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

 

2014

 

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

 

2015

 

677482,2

465736,8

211745,4

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2015

 

1830995,0

1226906,7

604088,3

0,0

0,0

 

9. Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в здравоохранении»

9.1. Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

Единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

9.2. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

Единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

 

2014

61

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

 

2015

57

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

57898,2

17430,0

40468,2

0,0

0,0

 

2014

 

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

 

2015

 

31241,2

0,0

31241,2

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2015

 

124675,6

17430,0

107245,6

0,0

0,0

 

*денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»

10. Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»

10.1. Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

 

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

 

2015

6,6

573640,2

0,0

0,0

0,0

573640,2

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

Процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

 

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

 

2015

35,9

3099524,2

0,0

0,0

0,0

3099 524,2

 

 

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

 

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

 

2015

8,8

758268,1

0,0

0,0

0,0

758713,0

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

Процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

 

2014

49,5

3675700,0

0,0

0,0

0,0

3675700,0

 

2015

48,7

4210236,0

0,0

0,0

0,0

4210 236,0

 

10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

Процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

 

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

 

2015

100,0

3719456,7

0,0

3719456,7

0,0

0,0

 

10.3. Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Процент

2013

95

103977,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

 

2014

95

110983,0

2084,1

0,0

0,0

108898,9

 

2015

95

147280,8

1875,7

24132,0

0,0

121 273,1

 

10.4. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

 

2014

95

11747,2

0,0

11747,2

0,0

0,0

 

2015

95

9597,6

0,0

9597,6

0,0

0,0

 

10.5. Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохранения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

Процент

2013

 

670350,0

0,0

0,0

0,0

670350,0

 

2014

5

707900,0

0,0

0,0

0,0

707900,0

 

2015

5

743300,0

0,0

0,0

0,0

743300,0

 

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

 

2014

 

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

 

2015

 

13261748,5

1875,7

3753186,3

0,0

9506686,5

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2015

 

34982892,9

5998,5

9574619,8

0,0

25402274,6

 

11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

11.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области

Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу телар

* В соответ-ствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к государст-венной программе

2014

В соот-ветствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-тельства перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к госу-дарствен-ной про-грамме

2443118,8* (в том числе остаток иеизрасхо-дованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)

0,0

335654,1* (в том числе кассовый расход - 105373,2, остаток иеизрасхо-дованных средств- 230280,9)

0,0

2107464,7** (в том числе кассовый расход - 1053732,7, остаток неизрасходованных средств- 1053732,0)

 

2015

282467,5*

0,0

282467,5*

0,0

0,0

 

11.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление строительства и инвестиций области управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

Объект

2014

1

85838,9*

0,0

85838,9*

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

11.3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2014

41

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

 

2528957,7

0,0

421493,0***

0,0

2107464,7**

 

2015

 

282967,5

0,0

282967,5***

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

2581644,3 ****

0,0

474179,6***

0,0

2107464,7**

 

* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы; **средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области; ***в том числе кассовый расход в 2014 году – 191212,1 тыс. руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014 году – 230280,9 тыс. руб. **** без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.

Итого по Программе

 

 

 

2013

 

12551887,2

645424,3

4467173,7

0,0

7439289,2

 

2014

 

17140090,1

651398,0

5649078,5

0,0

10839613,6

 

2015

 

16173863,7

590959,8

5896501,9

0,0

9686402,0

 

Всего по Программе

 

 

 

2013-2015

 

45635560,1*

1887782,1

15782473,2*

0,0

27965304,8

 

* без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.


Информация по документу
Читайте также