Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
государственной программе Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013-2015
годы
|
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты:
|
Объемы финансирования, тыс.рублей в т.
ч.:
|
|
наименование
|
единица измерения
|
год реали-зации
|
значение (по годам реализа-ции
меропри-ятия)
|
по годам, всего
|
феде-ральный бюджет
|
бюджет Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюд-жетные средства
|
|
1. Подпрограмма государственной программы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
|
|
1.1. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни
у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности
наиболее значимых факторов риска
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных мероприятий
|
Единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1480
|
2012,5
|
0,0
|
2012,5
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2. Оказание профилактической медицинской помощи по профилям
«Спортивная медицина», «Профпатология»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пациентов, получивших медицинскую помощь
|
Человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака
|
Управление здравоохранения области
|
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х
лет
|
На 100 наркологических больных среднегодового контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0.0
|
1,9
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей
психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
|
Управление здравоохранения области
|
Количество
обследованных граждан
|
Человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального
календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохранения области
|
Охват профилактическими прививками
|
Процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
96
|
9780,0
|
0,0
|
9780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.6. Организация проведения мероприятий по заключительной
дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохранения области
|
Количество обработанных очагов
|
Единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.7. Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом
иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Количество детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями,
обеспеченных искусственным питанием
|
Человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8. Централизованные закупки основных средств для областных
государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с
утвержденными стандартами
|
Процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
26215,5
|
1,9
|
26213,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
139327,2
|
36019,2
|
103308,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
2.1. Мероприятия по профилактике, выявлению, организации
мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от
числа выявленных
|
Процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
80,0
|
55741,6
|
51241,6
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретрови-русную
терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
|
Процент
|
2013
|
35,7
|
|
|
2014
|
38,6
|
|
2015
|
38,7
|
|
2.2. Укрепление материально-технической базы областных
государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области, управление строительства и
инвестиций области
|
Доля учреждений здравоохранения области, оказывающих
специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с
утвержденными стандартами от общего количества таких учреждений
|
Процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
60527,8*
|
5237,9*
|
55289,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97
|
106772,9*
|
68,8
|
106704,1*
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические
мероприятия
|
Управление здравоохранения области
|
Доля абациллиро-ванных больных туберкулезом от числа больных
туберкулезом с бактерио-выделением
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление образования и науки области
|
Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
|
Процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных
государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от всех причин
|
На 1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
15,9
|
706450,4
|
0,0
|
706450,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных тромболизисов
|
Единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за
исключением специализированной)
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне
медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу
государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2**
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой
медицинской помощи**
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне
медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу
государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
2752,5
|
0,0
|
2752,5**
|
0,0
|
0,0
|
2.9. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне
медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу
государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2.9.1. Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной
медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Больничная летальность
|
Процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.2. Обеспечение деятельности областной службы медицины
катастроф
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при
возникновении чрезвычайных ситуаций
|
Процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2.10. Централизованные закупки основных средств для областных
государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
|
Единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.11. Совершенствование организации медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
|
На 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
19,0
|
80618,8
|
66994,8
|
13624,0
|
0,0
|
0,0
|
2.12.Развитие службы крови
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови
областных государственных учреждений здравоохранения
|
Процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
77573,8
|
0,0
|
77573,8
|
0,0
|
0,0
|
2.13. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов
медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь
|
Человек
|
2013
|
3025
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3114
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской
области
|
Человек
|
2013
|
303
|
|
2014
|
153
|
2015
|
162
|
2.14. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим
исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных исследований
|
Единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
270000
|
61939,2
|
0,0
|
61939,2
|
0,0
|
0,0
|
2.15. Взнос в уставной фонд Тамбовского областного
государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с
целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой
медицинской помощи области
|
Комитет по управлению имуществом области
|
Количество приобретенного санитарного автотранспорта
|
Единиц
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
70
|
50000,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
1185198,0
|
123345,4
|
1061852,6
|
0,0
|
0,0
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
4128433,5
|
583162,7
|
3545270,8
|
0,0
|
0,0
|
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной
инвестиционной программы: 2014 г.- 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. – 80089,4 тыс.
руб.; ** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
|
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного
партнерства»
|
3.1. Реализация инвестиционного проекта «Создание центра
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области»
|
Управление здравоохране-ния области
|
Увеличение удельного веса больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и
более
|
Процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2. Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной
службы»
|
Управление здравоохране-ния области
|
Количество больных, получающих процедуру гемодиализа
|
Человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
3.3. Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
|
Управление здравоохране-ния области
|
Снижение смертности от туберкулеза
|
На 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4. Реализация инвестиционного проекта по организации
централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
|
Управление здравоохране-ния области
|
Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз
и обезвреживание медицинских отходов
|
Процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
56,0
|
34300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34300,0
|
3.5. Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего
лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
|
Управление здравоохране-ния области
|
Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не
связанные с оказанием медицинской помощи
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
2015
|
|
138600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138600,0
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
350600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350600,0
|
4. Подпрограмма государственной программы
«Охрана здоровья матери и ребенка»
|
4.1. Укрепление материально-технической базы учреждений службы
детства и родовспоможения*
|
Управление здравоохране-ния области
|
Материнская смертность
|
На 100 тысяч родившихся живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2. Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и
очень низкой массой тела
|
Управление здравоохране-ния области
|
Увеличение выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально
низкой и очень низкой массой тела
|
Промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
|
Управление здравоохране-ния области
|
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму
проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
|
Процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82
|
8201,8
|
0,0
|
8201,8
|
0,0
|
0,0
|
4.4. Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и
объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)
|
Управление здравоохране-ния области, управление строительства и
инвестиций области
|
Снижение ранней неонатальной смертности
|
На 1000 новорождённых
|
2013
|
1,3
|
147084,1*
|
0,0
|
14784,1*
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,3
|
16306,7**
|
0,0
|
163106,7**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,3
|
28680,3**
|
0,0
|
286280,3**
|
0,0
|
0,0
|
4.5. Закупка оборудования и расходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной
системы здравоохранения
|
Управление здравоохране-ния области
|
Охват неонатальным скринингом
|
Процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
Охват аудиологическим скринингом
|
Процент
|
2013
|
97,4
|
|
2014
|
97,4
|
2015
|
97,4
|
2020
|
97,9
|
4.6. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохране-ния области
|
Снижение смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего
возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
4.7. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохране-ния области
|
Снижение смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего
возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
1893,0
|
0,0
|
1893,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
306995,3
|
0,0
|
306995,3
|
0,0
|
0,0
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013- 2015
|
|
659417,7
|
18265,0
|
641152,7
|
0,0
|
0,0
|
* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной
программе на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой
программы области «Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»; **
расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы:
2014 г. – 163106,7 тыс. руб., 2015 г. – 286280,3 тыс. руб.
|
5. Подпрограмма государственной программы
«Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
|
5.1. Обеспечение деятельности областного государственного
учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пролеченных пациентов
|
Человек
|
2013
|
34477
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50000
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60000
|
44749,5
|
0,0
|
44749,5
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2. Организация реабилитационной помощи
больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных
организациях
|
Управление здравоохранения области
|
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа
нуждающихся
|
Процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,0
|
9027,1
|
0,0
|
9027,1
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного
лечения детскому населению области
|
Управление здравоохранения области
|
Охват санаторно-курортным лечением детского населения
|
Процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья –
формула счастья»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество участников проекта
|
Детей/ семей
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
65/60
|
565,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
565,5*
|
|
*средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
75804,1
|
0,0
|
75238,6
|
0,0
|
565,5
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
285221,3
|
0,0
|
284655,8
|
0,0
|
565,5
|
|
6. Подпрограмма государственной программы
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
|
6.1. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных пациентами койко-дней
|
Койко-дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
193553,6
|
0,0
|
193553,6
|
0,0
|
0,0
|
|
7. Подпрограмма государственной программы
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
|
7.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской
области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для
нужд области
|
Человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
866
|
30029,5
|
0,0
|
30029,5
|
0,0
|
0,0
|
|
7.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
медицинских специалистов
|
Управление здравоохранения области, управление образования и
науки области
|
Количество подготовленных специалистов по программам
дополнительного профессионального образования
|
Человек
|
2013
|
3930
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3970
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3932
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных конкурсов
|
Единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
7.4. Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при
трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество врачей, получивших единовременную компенсационную
выплату
|
Человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0*
|
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2015
|
73
|
77000,0
|
0,0
|
37000,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
7.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и
рабочих поселках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников, получающих социальную
поддержку в виде частичной оплаты жилищно-комму-нальных услуг
|
Человек
|
2013
|
4019
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4044
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3921
|
23799,9
|
0,0
|
23799,9
|
0,0
|
0,0
|
|
* средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области
из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тамбовской области
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
2015
|
|
131379,4
|
0,0
|
90829,4
|
0,0
|
40550,0
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
358799,0
|
0,0
|
254399,0
|
0,0
|
104400,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
|
8.1. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных
продуктах лечебного питания для детей
|
Процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
94,0
|
625372,2
|
443449,0
|
181923,2
|
0,0
|
0,0
|
|
8.2. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей
|
Процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.3. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от туберкулеза
|
На 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.4. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения
материальных ценностей на фармацевтическом складе
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение сохранности материальных ценностей на
фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
|
Процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
677482,2
|
465736,8
|
211745,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
1830995,0
|
1226906,7
|
604088,3
|
0,0
|
0,0
|
|
9. Подпрограмма государственной программы
«Развитие информатизации в здравоохранении»
|
9.1. Обеспечение работоспособности и расширение функционала
компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный
фрагмент единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских организаций, работающих в медицинской
информационной системе
|
Единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0*
|
5748,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.2. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, оказывающих государственные услуги по
информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление здравоохранения области
|
Количество учреждений, в которых выполняются работы по
информационному обеспечению здравоохранения области
|
Единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
57
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
124675,6
|
17430,0
|
107245,6
|
0,0
|
0,0
|
|
*денежные
средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской
области на 2011-2013 годы»
|
10. Подпрограмма «Совершенствование
системы территориального планирования Тамбовской области»
|
10.1. Обеспечение реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне
медицинских организаций от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
2015
|
6,6
|
573640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573640,2
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом
неотложной помощи
|
Процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
2015
|
35,9
|
3099524,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3099 524,2
|
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных
стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
2015
|
8,8
|
758268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
758713,0
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
Процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
2015
|
48,7
|
4210236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4210 236,0
|
|
10.2. Обязательное медицинское страхование неработающего
населения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение уплаты взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных
законодательством
|
Процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
10.3. Управление реализацией государственной программы
|
Управление здравоохранения области
|
Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области
«Развитие здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный
год, которые выполнены в полном объеме
|
Процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
2015
|
95
|
147280,8
|
1875,7
|
24132,0
|
0,0
|
121 273,1
|
|
10.4. Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных
учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
95
|
9597,6
|
0,0
|
9597,6
|
0,0
|
0,0
|
|
10.5. Направление средств государственных учреждений, полученных
от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на
совершенствование оказания медицинской помощи населению
|
Управление здравоохранения области
|
Ежегодный прирост объема привлеченных средств
|
Процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
2015
|
|
13261748,5
|
1875,7
|
3753186,3
|
0,0
|
9506686,5
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
34982892,9
|
5998,5
|
9574619,8
|
0,0
|
25402274,6
|
|
11. Подпрограмма «Модернизация
здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального
центра на 2014-2016 годы»
|
11.1. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального
центра
|
Управление строительства и инвестиций области, управление
здравоохранения области
|
Младенческая смертность; материнская смертность; ранняя
неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально низкую массу телар
|
* В соответ-ствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения
Тамбовс-кой области в части строитель-ства перина-тального центра на
2014-2016 годы» приложение № 15 к государст-венной программе
|
2014
|
В соот-ветствии с разделом 11
«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-тельства
перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к госу-дарствен-ной
про-грамме
|
2443118,8* (в том числе остаток
иеизрасхо-дованных средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
|
0,0
|
335654,1* (в том числе кассовый расход -
105373,2, остаток иеизрасхо-дованных средств- 230280,9)
|
0,0
|
2107464,7** (в том числе кассовый расход
- 1053732,7, остаток неизрасходованных средств- 1053732,0)
|
|
2015
|
282467,5*
|
0,0
|
282467,5*
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2. Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному
центру
|
Управление строительства и инвестиций области управление
здравоохранения области
|
Ввод объекта в эксплуатацию
|
Объект
|
2014
|
1
|
85838,9*
|
0,0
|
85838,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.3. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в
симуляционных центрах и зарубежных стажировках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы
в перинатальном центре
|
Человек
|
2014
|
41
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5***
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2581644,3 ****
|
0,0
|
474179,6***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной
инвестиционной программы; **средства бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет
Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тамбовской области; ***в том числе кассовый расход в
2014 году – 191212,1 тыс. руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014 году
– 230280,9 тыс. руб. **** без учета остатка иеизрасходованных средств бюджета
Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.
|
Итого по Программе
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
|
2015
|
|
16173863,7
|
590959,8
|
5896501,9
|
0,0
|
9686402,0
|
|
Всего по Программе
|
|
|
|
2013-2015
|
|
45635560,1*
|
1887782,1
|
15782473,2*
|
0,0
|
27965304,8
|
|
* без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской
области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|