Расширенный поиск

Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.07.2015 № 1433

 

*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной подпрограммы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

 


 

 

"Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности

реализации муниципальной подпрограммы"

 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

Землеустройство и межевание земельных участков

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

-

Техническая инвентаризация и оценка объектов недвижимого имущества

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

Обеспечение сохранности муниципального имущества

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

Ликвидация недействующих хозяйственных обществ

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

-

Расходы на реконструкцию муниципального здания

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

Очередной финансовый год

-

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

1-й год планового периода

-

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

2-й год планового периода

-

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

3-й год планового периода

-

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

4-й год планового периода

-

-

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы

Землеустройство и межевание

Очередной финансовый год

40

Очередной финансовый год

38

Очередной финансовый год

Уменьшение количества участков на 5

50

1-й год планового периода

40

1-й год планового периода

38

1-й год планового периода

Уменьшение количества участков на 5

50

2-й год планового периода

40

2-й год планового периода

38

2-й год планового периода

Уменьшение количества участков на 5

50

3-й год планового периода

40

3-й год планового периода

38

3-й год планового периода

Уменьшение количества участков на 5

50

4-й год планового периода

40

4-й год планового периода

38

4-й год планового периода

Уменьшение количества участков на 5

50

Техническая инвентаризация и оценка объектов недвижимого имущества

Очередной финансовый год

20

Очередной финансовый год

18

Очередной финансовый год

Уменьшение количества объектов на 1

40

1-й год планового периода

20

1-й год планового периода

18

1-й год планового периода

Уменьшение количества объектов на 1

40

2-й год планового периода

20

2-й год планового периода

18

2-й год планового периода

Уменьшение количества объектов на 1

40

3-й год планового периода

20

3-й год планового периода

18

3-й год планового периода

Уменьшение количества объектов на 1

40

4-й год планового периода

20

4-й год планового периода

18

4-й год планового периода

Уменьшение количества объектов на 1

40

Обеспечение сохранности муниципального имущества

Очередной финансовый год

40

Очередной финансовый год

38

Очередной финансовый год

Снижение качества работ по изоляции объекта

50

1-й год планового периода

30

1-й год планового периода

28

1-й год планового периода

Снижение качества работ по изоляции объекта

50

2-й год планового периода

20

2-й год планового периода

18

2-й год планового периода

Снижение качества работ по изоляции объекта

50

3-й год планового периода

5

3-й год планового периода

4

3-й год планового периода

Снижение качества работ по изоляции объекта

50

4-й год планового периода

5

4-й год планового периода

4

4-й год планового периода

Снижение качества работ по изоляции объекта

50

Ликвидация недействующих хозяйственных обществ

Очередной финансовый год

1

Очередной финансовый год

0,9

Очередной финансовый год

Невозможность проведения мероприятий по ликвидации 1 предприятия

500

1-й год планового периода

1

1-й год планового периода

0,9

1-й год планового периода

Невозможность проведения мероприятий по ликвидации 1 предприятия

500

2-й год планового периода

1

2-й год планового периода

0,9

2-й год планового периода

Невозможность проведения мероприятий по ликвидации 1 предприятия

500

3-й год планового периода

1

3-й год планового периода

0,9

3-й год планового периода

Невозможность проведения мероприятий по ликвидации 1 предприятия

-

4-й год планового периода

1

4-й год планового периода

0,9

4-й год планового периода

Невозможность проведения мероприятий по ликвидации 1 предприятия

-


 

 

 

Приложение № 4

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

от 14.07.2015 № 1433

 

 

 

«Приложение № 5

к муниципальной программе

Волоколамского муниципального района

«Муниципальное управление»

 

 

ПОДПРОГРАММА V

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы V "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

 

Наименование подпрограммы

"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Подпрограмма)

Цель подпрограммы

 Создание условий для снижения административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Волоколамского муниципального района на основе создания многофункционального центра организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского муниципального района

Задачи подпрограммы

Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг.

Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2019 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Наимено-вание подпрог-раммы

Главный распоряди-тель бюджетных средств

Источник финансирова-ния

Расходы (тыс. рублей)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итог

"Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администрация Волоколамского муниципального района

Всего,

в том числе:

 

субсидия из бюджета Московской области, в том числе:

 

средства бюджета Волоколамского муниципального района, в том числе:

15486

 

 

 

 

 

 

6021

 

 

 

 

9465

15114

 

 

 

 

 

 

5240

 

 

 

 

9874

15114

 

 

 

 

 

 

5240

 

 

 

 

9874

9965

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

9965

9965

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

9965

65834

 

 

 

 

 

 

16691

 

 

 

 

49143

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:

1. Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления в Волоколамском муниципальном районе государственных и муниципальных услуг с 70 процентов до не менее 90 процентов к концу 2018 года.

2. Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания на территории муниципального образования, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных услуг с 30 процентов до не менее 90 процентов к концу 2015 года.

3. Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг (функций) с 70 процентов до 100 процентов.

4. Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления Волоколамского муниципального района для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, до 2 раз.

5. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления Волоколамского муниципального района для получения муниципальных услуг до 15 минут.


Информация по документу
Читайте также