Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Смоленска от 07.10.2009 № 1106-адмАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 07.10.2009 N 1106-адм Утратилo силу - Постановление Администрации г. Смоленска от 07.12.2010 г. N 705-адм О реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска от 28.12.2009 г. N 1584-адм; от 05.03.2010 г. N 389-адм; от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Уставом города Смоленска, в целях реализации Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта, утвержденного решением 71-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 N 1127 "Об утверждении Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта", (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить: 1.1. Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок (приложение N 1). 1.2. Состав комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок (приложение N 2). 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава города Смоленска Э.А. Качановский Утверждено постановлением Администрации города Смоленска (приложение N 1) от 07.10.2009 N 1106-адм Положение о комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок (В редакции Постановлений Администрации г. Смоленска от 28.12.2009 г. N 1584-адм; от 05.03.2010 г. N 389-адм; от 29.07.2010 г. N 1375-адм) 1. Общие положения 1.1. Комиссия по регулированию цен, тарифов и надбавок (далее - Комиссия) создается в соответствии с Положением о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта, утвержденным решением 71-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 N 1127, руководствуется в своей деятельности Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" и другими нормативными правовыми актами по вопросам ценообразования и является уполномоченным органом по регулированию цен, тарифов и надбавок. 1.2. В состав Комиссии входят представители структурных подразделений Администрации города Смоленска: - Управления экономики; - Управления жилищно-коммунального хозяйства; - Финансово-казначейского управления; - Управления по инвестициям; - Правового управления; - комитета по транспорту; - Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства. В Комиссию входят также депутаты Смоленского городского Совета (по согласованию). Возглавляет работу Комиссии первый заместитель Главы города Смоленска. 1.3. Комиссия выполняет следующие функции: - осуществляет предварительные расчеты предельных индексов изменения установленных цен и тарифов на товары и услуги регулируемых организаций коммунального комплекса по городу Смоленску и направляет их, производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифному регулированию; - осуществляет рассмотрение и анализ представленных организациями жилищно-коммунального комплекса и муниципальными предприятиями пассажирского транспорта (далее - регулируемые организации) документов в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения; - на основании экспертизы обоснованности проекта производственной программы и расчета соответствующих производственной программе цен (тарифов) подготавливает предложения о размерах цен (тарифов) регулируемых организаций в соответствии с пунктом 1.3 Положения о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта, утвержденного решением 71-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 N 1127; - проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы организации коммунального комплекса условиям утвержденного технического задания на ее разработку и проверку обоснованности расчета надбавок к ценам (тарифам) на товары (услуги) организации коммунального комплекса, тарифов на подключение; - подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение; - осуществляет анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры; - (Абзац исключен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - устанавливает цены (тарифы) на другие услуги, оказываемые муниципальными организациями; - устанавливает цены и тарифы на следующие виды услуг: (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению; (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению для умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, оказываемые на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела; (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - услуги по опломбировке и постановке на учет счетчиков холодной воды для населения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (СМУП "Горводоканал"); (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - услуги по опломбировке и постановке на учет счетчиков тепловой энергии, горячей воды для населения, арендаторов и собственников нежилых помещений в многоквартирных домах (МУП "Смоленсктеплосеть"); (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - услуги по начислению, сбору и перечислению платежей управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, другим организациям, взысканию задолженности с населения (СМУП "ВЦ ЖКХ"); (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - услуги по организации торговли (СМУП "Заднепровский продовольственный рынок"). (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) На другие виды услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями, кроме вышеперечисленных, цены (тарифы) устанавливаются муниципальными предприятиями и учреждениями самостоятельно и утверждаются руководителем предприятия или учреждения. (Дополнен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) 2. Порядок представления документов для предварительного расчета предельных индексов и установления цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги регулируемых организаций 2.1. Для расчета предельных индексов изменения установленных цен (тарифов) по муниципальному образованию регулируемые организации жилищно-коммунального комплекса в срок до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, представляют на имя первого заместителя Главы города Смоленска: (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) - проект производственной программы для муниципальных предприятий - согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска (примерные формы производственных программ приведены в приложениях N 1 - 5 к настоящему Положению); (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) - утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу или проект инвестиционной программы, для муниципальных предприятий - согласованный с курирующим заместителем Главы города Смоленска; (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) - расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам деятельности; - расчет цен (тарифов) на товары и услуги организации коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам); - проект сметы доходов и расходов с разбивкой по статьям затрат на очередной регулируемый период с пообъектной расшифровкой затрат на капитальный ремонт и реконструкцию. (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) 2.2. Регулируемые организации для установления цен, тарифов и надбавок на очередной регулируемый период представляют документы на имя первого заместителя Главы города Смоленска. Документы представляются: - организациями коммунального комплекса - до 1 мая текущего года; - прочими регулируемыми организациями - не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока действия цен и тарифов. 2.3. Для установления цен (тарифов) на очередной регулируемый период регулируемые организации представляют следующие документы в 3-х экземплярах: 1) заявление об установлении цен (тарифов); для организации коммунального комплекса - с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения; 2) производственную программу; 3) расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам деятельности; 4) расчет тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса по видам деятельности; 5) бухгалтерскую и налоговую отчетности по установленной форме за два предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет; 6) отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на товары и услуги и расходах на реализацию производственной программы за два предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет (по видам деятельности). 2.4. Регулируемые организации коммунального комплекса для установления надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение представляют до 1 мая текущего года следующие документы: 1) заявление об установлении надбавок к ценам (тарифам) и (или) тарифов на подключение; 2) инвестиционную программу; 3) расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы с расшифровкой расходов по видам деятельности, а также с разделением расходов на расходы, финансируемые за счет надбавок к тарифам, и расходы, финансируемые за счет платы за подключение; 4) расчет надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение по видам деятельности; 5) бухгалтерскую и налоговую отчетности по установленной форме за два предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет; 6) отчет о доходах, возникших в результате применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, и расходах на реализацию инвестиционной программы за два предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее двух лет (по видам деятельности). 2.5. В случае представления регулируемой организацией не всех документов, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4, устанавливается срок не менее 5 рабочих дней для представления всех документов. В случае если в установленный срок организация коммунального комплекса не представила эти документы, Комиссия отказывает этой организации в рассмотрении представленных документов и в течение 10 рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет ей копию своего решения. 2.6. Должностные лица регулируемых организаций несут персональную ответственность за соблюдение сроков представления и достоверность представляемых материалов. 3. Порядок рассмотрения заявлений об установлении цен, тарифов и надбавок 3.1. Полученные от регулируемых организаций заявления и все документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения, подлежат обязательной регистрации в отделе ценовой политики и тарифного регулирования управления экономики (далее - Рабочий орган). Заявления регистрируются в журнале с указанием даты, времени поступления и регистрационного номера. Рабочий орган в течение 10 дней с даты регистрации поступивших документов направляет регулируемой организации извещение о принятии указанных документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела. (Абзац исключен - Постановление Администрации г. Смоленска от 05.03.2010 г. N 389-адм) 3.2. В случае представления документов для установления цен, тарифов и надбавок на очередной регулируемый период регулируемой организацией с нарушением сроков, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, срок рассмотрения документов определяется Комиссией. 3.3. Рабочий орган проверяет, соответствует ли представленная документация требованиям настоящего Положения, и в случае ее соответствия инициирует подготовку заключений структурными подразделениями Администрации города Смоленска (далее - уполномоченные структурные подразделения) в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения. 3.4. (Исключен - Постановление Администрации г. Смоленска от 28.12.2009 г. N 1584-адм) 3.5. Организации, цены (тарифы) которых подлежат регулированию в соответствии с Положением о регулировании органами местного самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта, утвержденным решением 71-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 24.04.2009 N 1127, образованные в течение текущего финансового года, должны представить заявление об установлении цен (тарифов) в течение месяца после осуществления государственной регистрации. 3.6. Процедура рассмотрения Комиссией дел об установлении тарифов и надбавок включает в себя проверку соответствия рассчитанных тарифов и надбавок финансовым потребностям для реализации производственной и (или) инвестиционной программ, проверку соблюдения предельных индексов и оценку доступности товаров и услуг организации коммунального комплекса для потребителей. 3.7. Уполномоченные структурные подразделения проводят анализ представленных документов и готовят заключение по заявлению регулируемой организации в соответствии с профилем своей деятельности. Заключения должны быть представлены в Рабочий орган в течение не более двух недель после получения пакета документов. 3.7.1. Заключение Управления жилищно-коммунального хозяйства по заявлению регулируемой организации жилищно-коммунального комплекса должно содержать: - оценку обоснованности определения видов и объемов продукции (работ, услуг) в натуральном выражении, нормативов потребления услуг; - оценку эффективности использования ресурсов (совокупных и удельных затрат ресурсов), предложения по повышению эффективности их использования; - оценку совокупных и удельных потерь, предложения по снижению потерь; - анализ использования приборов учета ресурсов на этапах производства, транспортировки и потребления, степени использования данных приборного учета в управлении технологическими процессами и в расчетах с потребителями; - анализ соответствия фактических качественных и количественных показателей объемов ресурсов, поставляемых потребителям, заявленным в договорах и используемым при расчетах за услуги и ресурсы; - оценку производственной программы организации с точки зрения удовлетворения потребности в продукции (услугах) организации, соблюдения стандартов качества, санитарных правил и норм, требований экологической безопасности; - оценку предлагаемой величины цен (тарифов) на товары и услуги организации; - оценку физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - оценку инвестиционной программы организации: перечня мероприятий и расчета финансовых потребностей для их реализации, ее соответствия условиям технического задания, предлагаемой величины надбавок к ценам (тарифам), тарифов на подключение; - оценку физической и экономической доступности услуг по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к системам коммунальной инфраструктуры. Управление жилищно-коммунального хозяйства: - организует деятельность регулируемых организаций по расчету цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги (кроме газо- и электроснабжения); - организует работу по разработке нормативов потребления коммунальных услуг (кроме газо- и электроснабжения) и выносит вопрос об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на рассмотрение Комиссии; - осуществляет мониторинг деятельности регулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса, в т.ч. мониторинг выполнения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, производственных и совместно с управлением по инвестициям инвестиционных программ, результаты мониторинга ежеквартально представляет в отдел экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций управления экономики; - подготавливает предложения по внесению изменений в производственные и инвестиционные программы регулируемых организаций; - представляет ежеквартально сведения о жилых домах и общежитиях, выбравших и не выбравших способ управления, в отдел ценовой политики и тарифного регулирования управления экономики; - подготавливает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; - осуществляет совместно с управлением по инвестициям подготовку договоров с организациями коммунального комплекса по реализации ими утвержденных инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры; - осуществляет контроль за исполнением договоров по реализации инвестиционных программ. 3.7.2. Заключение комитета по транспорту по заявлению муниципального предприятия пассажирского транспорта должно содержать: - оценку обоснованности определения видов и объемов перевозки пассажиров на регулируемый период; - оценку эффективности использования ресурсов (совокупных и удельных затрат ресурсов), предложения по повышению эффективности их использования; - оценку производственной программы предприятия с точки зрения удовлетворения потребности населения в перевозках, соблюдения стандартов качества, санитарных правил и норм, требований экологической безопасности; - оценку предлагаемой величины тарифов предприятия, доступности услуги для потребителей; - анализ работы предприятия по привлечению дополнительных доходов и снижению расходов; - анализ технико-эксплуатационных показателей работы муниципальных предприятий пассажирского транспорта. Комитет по транспорту: - организует и координирует деятельность муниципальных предприятий по расчету тарифов на услуги пассажирского транспорта; - подготавливает предложения по внесению изменений в производственные программы муниципальных предприятий пассажирского транспорта; - осуществляет мониторинг деятельности муниципальных предприятий пассажирского транспорта и ежеквартально предоставляет информацию в отдел экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций управления экономики. 3.7.3. Заключение Финансово-казначейского управления по заявлению регулируемой организации должно содержать: - оценку расчета финансовых потребностей организации для выполнения ее производственной и (или) инвестиционной программ; - оценку предлагаемой величины цен (тарифов) и надбавок организации; - оценку изменения потребности организации в бюджетных средствах в результате изменения цен (тарифов) и надбавок, включая расходы на предоставление субсидии (с учетом ликвидации перекрестного субсидирования), предоставление льгот населению; - информацию о планируемых и фактически выделенных бюджетных средствах, в том числе направляемых на финансирование инвестиционных программ; - оценку долговой нагрузки на организацию и прогнозируемых расходов по обслуживанию долга; - оценку обоснованности дебиторской и кредиторской задолженности организации, мер по работе с задолженностью, предпринимаемых организацией. - Финансово-казначейское управление оценивает, как изменится нагрузка на бюджет города в результате введения предлагаемых регулируемой организацией цен (тарифов). 3.7.4. Заключение управления экономики по заявлению регулируемой организации должно содержать: - анализ сметы расходов и доходов регулируемой организации; - оценку обоснованности заявленной финансовой потребности на реализацию производственной программы и предлагаемой величины цен (тарифов) на товары и услуги; - оценку обоснованности заявленной финансовой потребности на реализацию инвестиционной программы и предлагаемой величины надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение; - оценку экономической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей; - оценку собираемости платы за услуги, оказываемые организацией; - данные о структуре расчетов потребителей с регулируемой организацией; - анализ динамики цен (тарифов) на товары и услуги организации, а также на аналогичные товары и услуги по городам Российской Федерации. Кроме того, управление экономики: - осуществляет подготовку сводных заключений на основе заключений уполномоченных структурных подразделений; - подготавливает предложения о величине цен (тарифов) регулируемой организации, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующих надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, а также предложения о величине тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение; - обобщает предложения уполномоченных структурных подразделений по оценке доступности для потребителей товаров и услуг регулируемых организаций; - осуществляет приемку независимых экспертных заключений; - подготавливает проекты решений Смоленского городского Совета и постановлений Администрации города Смоленска по вопросам установления цен, тарифов и надбавок; осуществляет мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций с учетом информации, предоставляемой другими уполномоченными структурными подразделениями; - осуществляет ежеквартальный мониторинг по шаблонам, разработанным Федеральной службой по тарифам, в рамках Единой информационно-аналитической системы для расчетов значений показателей и индикаторов производственных и инвестиционных программ регулируемых организаций. 3.7.5. Заключение управления по инвестициям по заявлению организации коммунального комплекса на установление надбавок к ценам (тарифам) и (или) тарифов на подключение должно содержать: - оценку инвестиционной программы организации, перечня мероприятий и расчета финансовых потребностей для их реализации с учетом мероприятий, предусмотренных целевыми программами; - оценку выполнения организацией инвестиционной программы, освоения средств, предусмотренных целевыми программами. Управление по инвестициям может вносить предложения по изменению инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по результатам ее оценки. 3.8. По результатам анализа представленных материалов уполномоченные структурные подразделения могут подготовить собственные предложения по величине цен, тарифов и надбавок исходя из данных об объемах и качестве производимых регулируемыми организациями товаров и услуг, финансовых потребностях организаций, платежеспособности всех групп потребителей, возможностях городского бюджета, реализуемых или намечаемых к реализации инвестиционных проектах и другой имеющейся в их распоряжении информации. В этом случае они должны также внести предложения по корректировке производственной и (или) инвестиционной программ организации. 3.9. Сводное заключение, подготавливаемое управлением экономики на основе заключений уполномоченных структурных подразделений, раздается всем членам Комиссии для ознакомления не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания. 4. Порядок работы Комиссии 4.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 ее состава. 4.2. На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются представители организаций, заявки которых подлежат рассмотрению. Регулируемая организация за 10 дней до рассмотрения дела об установлении тарифов и надбавок извещается Комиссией способом, позволяющим подтвердить получение извещения о дате, времени и месте проведения заседания, на котором будет рассматриваться дело об установлении тарифов и надбавок. Организация коммунального комплекса не позднее чем за 1 день до заседания Комиссии должна быть ознакомлена с материалами заседания в части, касающейся установления для нее цен, тарифов и надбавок, включая проект соответствующего решения. Заседание Комиссии по рассмотрению дел об установлении тарифов и надбавок является открытым. Неявка представителя организации, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии, не является препятствием к рассмотрению вопроса об установлении цен, тарифов и надбавок. 4.3. В ходе заседания Комиссии: - оглашается сводное заключение; - каждой из заинтересованных сторон дается право высказаться и представить свою позицию по рассматриваемому вопросу; - проводятся прения. 4.4. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов "за" и "против" голос председательствующего является решающим. 4.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. 4.6. По итогам рассмотрения заявления и прочих документов, представленных организациями, полномочия по регулированию цен (тарифов) которых осуществляет Смоленский городской Совет, Комиссия выносит одно из следующих решений: - предложить Главе города Смоленска вынести для рассмотрения и утверждения Смоленским городским Советом проект решения об установлении цен (тарифов) в соответствии с представленным обоснованием, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; - оставить цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) для потребителей на существующем уровне. 4.7. После рассмотрения заявлений на установление цен (тарифов) регулируемых организаций, полномочия по регулированию цен (тарифов) которых осуществляет Администрация города Смоленска, надбавок к ценам (тарифам) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение Комиссия может рекомендовать Главе города Смоленска: - утвердить предложенные цены, тарифы и (или) надбавки к ценам (тарифам); - оставить цены, тарифы и (или) надбавки к ценам (тарифам) на существующем уровне. Надбавки к ценам (тарифам) для организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение устанавливаются после утверждения Смоленским городским Советом инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Надбавки к ценам (тарифам) для организаций коммунального комплекса устанавливаются на основе надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, утвержденных Смоленским городским Советом. 4.8. Комиссия может отклонить заявление регулируемой организации в случае: - необоснованности производственной программы или ее несоответствия показателям производственной деятельности организации; - несоответствия рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы техническому заданию на ее разработку; - несоответствия рассчитанных цен (тарифов) на товары (услуги), надбавок к ценам (тарифам) финансовым потребностям регулируемой организации для реализации ее производственной и (или) инвестиционной программ. 4.9. В случае разногласий между Комиссией и регулируемой организацией председатель Комиссии может создать на основании распоряжения Администрации города Смоленска временную рабочую группу, в которую включаются представители регулируемой организации и уполномоченных структурных подразделений. Распоряжением Администрации города Смоленска определяются направления работы временной рабочей группы и срок для поиска взаимоприемлемого решения, по истечении которого временная рабочая группа обязана устранить возникшие противоречия и предложить вариант(ы) значения цен (тарифов, надбавок) для регулируемой организации. После окончания работы временной рабочей группы Комиссия повторно собирается для принятия решения. Разногласия между Комиссией и организациями коммунального комплекса, связанные с установлением цен, тарифов и надбавок, при обращении одной из сторон в Федеральный орган исполнительной власти рассматриваются в соответствии с Правилами рассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 N 208 "О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса". 5. Заключительные положения 5.1. После установления цен, тарифов и надбавок на очередной регулируемый период руководитель регулируемой организации утверждает по согласованию с Комиссией производственную программу и смету доходов и расходов организации на регулируемый период. (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) 5.2. После вступления в силу нормативных актов, устанавливающих цены, тарифы и надбавки, регулируемые организации обязаны использовать их при оказании услуг. 5.3. Завышение или занижение установленных цен, тарифов и надбавок, нарушение установленного порядка их регулирования, иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.4. Нормативные документы об установлении цен, тарифов и надбавок подлежат официальному опубликованию в средствах массовой информации в десятидневный срок с момента установления с указанием даты введения их в действие. Утвержден постановлением Администрации города Смоленска (приложение N 2) от 07.10.2009 N 1106-адм (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Состав комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок Лазарев - и.о. Главы города Смоленска, председатель Константин Григорьевич комиссии Бочкарев - заместитель Главы города Смоленска, Александр Сергеевич заместитель председателя комиссии Петроченко - заместитель Главы города - начальник Николай Сергеевич Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии Акулова - начальник Управления экономики Наталья Владимировна Администрации города Смоленска, заместитель председателя комиссии Ткаченко - ведущий специалист - экономист отдела Наталья Владимировна экспертизы и мониторинга деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города Смоленска, секретарь комиссии Члены комиссии: Абрамов - начальник Финансово-казначейского Валерий Николаевич управления Администрации города Смоленска Борисова - начальник отдела ценовой политики и Алла Анатольевна тарифного регулирования Управления экономики Администрации города Смоленска Виноградов - депутат Смоленского городского Совета Владимир Николаевич (по согласованию) Казанцев - начальник Управления по инвестициям Николай Владимирович Администрации города Смоленска Медведева - начальник отдела по защите прав Валентина Сергеевна потребителей Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска Никитин - председатель комитета по транспорту Владимир Константинович Администрации города Смоленска Подмогильная - старший менеджер бюджетного отдела Ирина Анатольевна Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска Полетаева - начальник отдела экономики и реформирования Ирина Ивановна жилищно-коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Самойлова - начальник отдела экспертизы и мониторинга Лариса Александровна деятельности регулируемых организаций Управления экономики Администрации города Смоленска Ушков - заместитель начальника Управления - Дмитрий Серафимович начальник отдела инженерных коммуникаций и энергоресурсосбережения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Щебетков - депутат Смоленского городского Совета Сергей Александрович (по согласованию) Япарова - главный специалист - юрисконсульт Марина Александровна Правового управления Администрации города Смоленска Приложение N 1 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоснабжения на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета | | п/п | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем выработки воды |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Объем воды, используемой на|тыс. куб. м | | | | - | | |собственные нужды | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Объем пропущенной воды через|тыс. куб. м | | | | - | | |очистные сооружения | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Объем отпуска в сеть |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.5. |Объем потерь |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.6. |Уровень потерь к объему|% | | | |отношение объема| | |отпущенной воды в сеть | | | | |потерь к объему| | | | | | | |отпуска в сеть | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.7. |Коэффициент потерь в сетях |куб. м/км | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |потерь к| | | | | | | |протяженности | | | | | | | |сети | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.8. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | - | | |услуг, в т.ч. по потребителям: | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | - | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.9. |Численность населения,|чел. | | | |определяется | | |получающего услуги организации | | | | |исходя из| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |проживающего в| | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | |и жилых домах,| | | | | | | |подключенных к| | | | | | | |системам | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |централизованного| | | | | | | |водоснабжения | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.10.|Годовое количество часов|час | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа| | | | | | | |дней и режима| | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг в год | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами): | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Износ систем водоснабжения |% | | | |определяется | | | | | | | |по данным| | | | | | | |бухгалтерского | | | | | | | |учета | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется | | |водоснабжения всего, в т.ч.: | | | | |по данным| +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических | | |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов: | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное водопотребление |куб. м/чел. | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.2. |Обеспеченность потребления|% | | | |определяется как| | |товаров и услуг приборами учета| | | | |отношение объема| | | | | | | |товаров и услуг,| | | | | | | |реализуемого по| | | | | | | |приборам учета, к| | | | | | | |общему объему| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса: | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как| | |установленной производственной| | | | |соотношение | | |мощности | | | | |среднесуточного | | | | | | | |объема | | | | | | | |производства | | | | | | | |товаров и услуг| | | | | | | |организации к | | | | | | | |установленной | | | | | | | |мощности | | | | | | | |используемого | | | | | | | |оборудования | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | - | | |численности | | | | | | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +--------------+-------------+-------------+ | | |факт предыдущ.| план на | план на | | | | периода | отчетный | регулируем. | | | | | период | период | | | +-------+------+------+------+------+------+ | | | всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | | (тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | | руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды| | - | | - | | - | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности| | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников всего (руб.) в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- по основной | | - | | - | | - | | |деятельности, из них: | | | | | | | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+--------------------------+-------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+--------------------------+-------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п|мероприятия | реализации | потребности на | | | | лет |мероприятия,| реализацию | | | | | тыс. руб. | мероприятия, | | | | | +-----+--------------+------------+-----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % | | | | | | источникам | показателя |руб. | | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |1. |Мероприятие | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |2. |Мероприятие | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. (Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Приложение N 2 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" _________________ 201_ г. "___" _________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод ----------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели производственной |Ед. измерен.| Величина показателя |Механизм расчета | | п/п | деятельности | +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем отведенных стоков |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Объем отведенных стоков,|тыс. куб. м | | | | | | |пропущенный через очистные| | | | | | | |сооружения | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м | | | | | | |услуг, в том числе по| | | | | | | |потребителям: | | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям |тыс. куб. м | | | | | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Численность населения,|чел. | | | |определяется | | |получающего услуги организации | | | | |исходя из| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |проживающего в| | | | | | | |многоквартирных и| | | | | | | |жилых домах,| | | | | | | |подключенных к| | | | | | | |системам | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | |централизованного| | | | | | | |водоотведения | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.5. |Годовое количество часов|час. | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа| | | | | | | |дней и режима| | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг в год | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Износ систем водоотведения и|% | | | |определяется по| | |очистки сточных вод | | | | |данным | | | | | | | |бухгалтерского | | | | | | | |учета | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Протяженность сетей|км | | | |определяется по | | |водоотведения, всего, в т.ч.: | | | | |данным | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+технических | | |- нуждающихся в замене |км | | | |осмотров | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное водоотведение |куб. м/чел. | | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент использования| - | | | |определяется как| | |установленной производственной| | | | |соотношение | | |мощности | | | | |среднесуточного | | | | | | | |объема | | | | | | | |производства | | | | | | | |товаров и услуг| | | | | | | |организации к| | | | | | | |установленной | | | | | | | |мощности | | | | | | | |используемого | | | | | | | |оборудования | +-----+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.2. |Коэффициент соотношения| - | | | | | | |численности | | | | | - | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+------------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников всего (руб.) в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения и очистки сточных вод* ------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование | Срок |Финансовые потребности | Ожидаемый эффект | |п/п | мероприятия | реализации | на реализацию | | | | |мероприятия,|мероприятия, тыс. руб. | | | | | лет +-------+---------------+------------+----+---+ | | | | всего | в т.ч. по |наименование|тыс.| % | | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | | |финансирования | | | | | | | | +-----+----+----+ | | | | | | | | ... |... |... | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |1. |Мероприятие 1| | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |2. |Мероприятие 2| | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ |... | | | | | | | | | | +----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---+ | |Итого | | | | | | | | | -----+-------------+------------+-------+-----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска ______________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. (Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Приложение N 3 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ---------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п| Показатели производственной | Ед. | Величина показателя |Механизм расчета | | | деятельности | измерен. +---------+--------+-----------+ показателя | | | | | факт |план на | план на | | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | | периода | период | период | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1. |Обеспечение объемов производства | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.1. |Объем реализации товаров и|тыс. куб. м| | | | | | |услуг, в т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- населению |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- бюджетным потребителям, |тыс. куб. м| | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по договорам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по талонам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- прочим потребителям всего, в|тыс. куб. м| | | | | | |т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по договорам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- по талонам |тыс. куб. м| | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.2. |Инвентарное количество|ед. | | | | | | |транспортных средств всего, в| | | | | | | |т.ч.: | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- в пределах нормативного срока|ед. | | | | | | |эксплуатации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ | |- сверх нормативного срока |ед. | | | | | | |эксплуатации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.3. |Численность населения,|чел. | | | | | | |получающего услуги организации | | | | | | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |1.4. |Годовое количество часов|час | | | |определяется | | |предоставления услуг | | | | |исходя из числа и| | | | | | | |продолжительности| | | | | | | |дней | | | | | | | |предоставления | | | | | | | |услуг | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2. |Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.1. |Накопленный объем|куб. м | | | |объем твердых| | |утилизированных (захороненных)| | | | |бытовых отходов,| | |твердых бытовых отходов | | | | |утилизированный | | | | | | | |(захороненный) за| | | | | | | |все время| | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | |объекта (с| | | | | | | |момента ввода в| | | | | | | |эксплуатацию) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.2. |Проектная вместимость объекта|куб. м | | | |объем твердых| | |для захоронения твердых бытовых| | | | |бытовых отходов,| | |отходов | | | | |потенциально | | | | | | | |утилизируемый | | | | | | | |(захораниваемый) | | | | | | | |за все время| | | | | | | |эксплуатации | | | | | | | |объекта (с| | | | | | | |момента ввода в| | | | | | | |эксплуатацию до| | | | | | | |момента закрытия)| +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.3. |Износ оборудования объектов,|% | | | |определяется по| | |используемых для утилизации| | | | |данным | | |(захоронения) твердых бытовых| | | | |бухгалтерского | | |отходов | | | | |учета | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.4. |Коэффициент заполняемости|% | | | |определяется как| | |полигона | | | | |соотношение | | | | | | | |накопленного | | | | | | | |объема | | | | | | | |захороненных | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов (данные| | | | | | | |оперативного | | | | | | | |учета) и| | | | | | | |проектной | | | | | | | |вместимости | | | | | | | |объекта для| | | | | | | |захоронения | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | | | | | | | |(технические | | | | | | | |планы (паспорта)| | | | | | | |указанных | | | | | | | |объектов) | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.5. |Коэффициент защищенности|ед. | | | |определяется как| | |объектов от пожаров | | | | |соотношение | | | | | | | |суммарной площади| | | | | | | |объектов, | | | | | | | |подверженных | | | | | | | |пожарам, и| | | | | | | |площади объектов| | | | | | | |для утилизации| | | | | | | |(захоронения) | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |2.6. |Коэффициент уплотнения |ед. | | | |определяется в| | | | | | | |соответствии с| | | | | | | |инструкцией по| | | | | | | |проектированию, | | | | | | | |эксплуатации и| | | | | | | |рекультивации | | | | | | | |полигонов для| | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3. |Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.1. |Удельное ресурсопотребление |куб. м/чел.| | | |определяется как| | | | | | | |отношение объема| | | | | | | |реализации | | | | | | | |товаров и услуг к| | | | | | | |численности | | | | | | | |населения, | | | | | | | |получающего | | | | | | | |услуги | | | | | | | |организации | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |3.2. |Обеспечение инструментального|% | | | |определяется как| | |контроля | | | | |отношение объемов| | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов, | | | | | | | |прошедших | | | | | | | |процедуру | | | | | | | |взвешивания, к| | | | | | | |объему утилизации| | | | | | | |(захоронению) | | | | | | | |твердых бытовых| | | | | | | |отходов | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4. |Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления| | |организацией коммунального комплекса: | +-----+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+-----------------+ |4.1. |Коэффициент соотношения| - | | | | | | |численности | | | | | | | |административно-управленческого| | | | | | | |персонала к численности рабочих| | | | | | ------+-------------------------------+-----------+---------+--------+-----------+------------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего | на |всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. | ед. |(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) |(руб.)|руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- топливо | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонт и техобслуживание | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- цеховые расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- общепроизводственные | | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Финансовый результат| | | | | | | | |(прибыль +, убыток -) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Чистая прибыль | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- перечисление в бюджет | | - | | - | | - | | |города | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в фонд развития | | - | | - | | - | | |производства | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- в резервный фонд | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Фонд оплаты труда, всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Среднесписочная численность| | - | | - | | - | | |работников, всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднемесячная заработная| | - | | - | | - | | |плата работников, всего| | | | | | | | |(руб.), в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Тариф | - | | - | | - | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование| Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п|мероприятия | реализации | потребности на | | | | |мероприятия,| реализацию | | | | | лет | мероприятия, | | | | | | тыс. руб. | | | | | +-----+--------------+------------+-----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс. | % | | | | | | источникам | показателя |руб. | | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |1. |Мероприятие | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |2. |Мероприятие | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+------------+------------+-----+----+----+----+------------+-----+---- * Включает мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры, приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организацией коммунального комплекса, направленные на повышение безопасности и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. (Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Приложение N 4 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование организации коммунального комплекса) в сфере начисления, сбора, перечисления платежей, взыскания задолженности по всем видам ЖКУ и приема платежей в пунктах приема платежей на 201_ год I. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Ед. | Величина показателя | |п/п| производственной | измерен. +---------+--------+-----------+ | | деятельности | | факт |план на | план на | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | | периода | период | период | +---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+ |1. |Объем основного|тыс. л./сч.| | | | | |производства продукции| | | | | | |(работ, услуг) в| | | | | | |натуральном выражении | | | | | +---+--------------------------+-----------+---------+--------+-----------+ |2. |Уровень сбора платежей за|% | | | | | |жилищно-коммунальные | | | | | | |услуги | | | | | ----+--------------------------+-----------+---------+--------+------------ II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +---------+--------+-----------+ | | | факт |план на | план на | | | |предыдущ.|отчетный|регулируем.| | | | периода | период | период | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |1. |Доходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- от начисления и сбора платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- от деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- прочие доходы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |2. |Расходы (без НДС), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |1) по начислению и сбору платежей,| | | | | |всего, из них: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- сырье и материалы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- затраты на оплату труда | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- отчисления на соц. нужды | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- амортизационные отчисления | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- содержание помещений | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- ремонт и техобслуживание ОС | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- содержание автотранспорта | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- прочие расходы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |2) по деятельности пунктов приема| | | | | |платежей, всего, из них: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- сырье и материалы | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- затраты на оплату труда | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- отчисления на соц. нужды | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- амортизационные отчисления | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- ремонт и техобслуживание ОС | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |3) по прочей деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |3. |Финансовый результат (прибыль +,| | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по прочей деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |4. |Чистая прибыль | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |5. |Распределение чистой прибыли: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- перечисление в бюджет города | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- в резервный фонд | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |6. |Фонд оплаты труда, всего, в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |7. |Среднесписочная численность| | | | | |работников, всего (чел.), в т.ч.: | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ | |- по деятельности пунктов приема | | | | | |платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |8. |Среднемесячная заработная плата| | | | | |работников, всего (руб.) | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |9. |Сумма начислений по основному виду| | | | | |деятельности | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |10.|Сумма принятых платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |11.|Процент вознаграждения за услуги по| | | | | |начислению и сбору платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |12.|Процент вознаграждения за прием| | | | | |платежей в пунктах приема платежей | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |13.|Себестоимость единицы услуги по| | | | | |основному виду деятельности,| | | | | |руб./л./сч. | | | | +---+--------------------------------------+---------+--------+-----------+ |14.|Себестоимость единицы услуги по| | | | | |пунктам приема платежей,| | | | | |руб./квитанция | | | | ----+--------------------------------------+---------+--------+------------ III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации* --------------------------------------------------------------------------| | N | Наименование мероприятия | Срок |Финансовые потребности на| |п/п| | реализации | реализацию мероприятия, | | | |мероприятия,| тыс. руб. | | | | лет +-------+-----------------+ | | | | всего | в т.ч. по | | | | | | источникам | | | | | | финансирования | | | | | +-----+-----+-----+ | | | | | ... | ... | ... | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |1. |Мероприятие 1 | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |2. |Мероприятие 2 | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ |...| | | | | | | +---+------------------------------+------------+-------+-----+-----+-----+ | |Итого | | | | | | ----+------------------------------+------------+-------+-----+-----+------ * Включает мероприятия по приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления организации, направленные на повышение безопасности и надежности работы, эффективности использования ресурсов, заключение договоров и создание технических условий для приема платежей через пункты приема оплаты, реализация мероприятий по взысканию с населения задолженности, приведению информационных систем персональных данных в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. (Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Приложение N 5 к Положению Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Руководитель __________________________ города Смоленска - председатель (наименование организации) комиссии по регулированию цен, тарифов и надбавок ______________________ (Ф.И.О.) ______________________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" __________________ 201_ г. "__" __________________ 201_ г. Производственная программа __________________________________________________ (наименование транспортного предприятия) в сфере пассажирских перевозок на 201_ год I. Основные технико-эксплуатационные показатели --------------------------------------------------------------------------| | N | Показатели | Ед. изм. | Величина показателя | |п/п | производственной | +---------+--------+------------+ | | деятельности | | факт |план на | план на | | | | |предыдущ.|отчетный|регулируемый| | | | | периода | период | период | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |1. |Объем производства в|тыс. пасс.| | | | | |натуральном выражении по| | | | | | |регулируемым видам| | | | | | |деятельности, всего, в| | | | | | |т.ч. по видам* | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |2. |Количество маршрутов,|ед. | | | | | |всего, в т.ч. по видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |3. |Протяженность маршрутной|км | | | | | |сети, всего, в т.ч. по| | | | | | |видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |4. |Инвентарное количество|ед. | | | | | |транспортных средств -| | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах норм. срока|ед. | | | | | |эксплуатации | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- сверх норм. срока |ед. | | | | | |эксплуатации | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |5. |Выбытие подвижного|ед. | | | | | |состава | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |6. |Поступление подвижного|ед. | | | | | |состава | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |7. |Износ транспортных|% | | | | | |средств по видам | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |8. |Протяженность: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- контактной сети, в том|км о.п. | | | | | |числе: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах допустимых|км о.п. | | | | | |норм экспл. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- требующих ремонта или|км о.п. | | | | | |замены | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- трамвайных путей, в том|км о.п. | | | | | |числе: | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в пределах допустимых|км о.п. | | | | | |норм экспл. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- требующих ремонта или|км о.п. | | | | | |замены | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |9. |Выпуск подвижного состава|ед. | | | | | |на линию, в т.ч. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в рабочие дни |ед. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |10. |Коэф. выпуска подвижного|коэф. | | | | | |состава на линию, в т.ч. | | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ | |- в рабочие дни |коэф. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |11. |Количество рейсов |ед. | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |12. |Общий пробег |тыс. км | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |13. |Среднесуточный пробег |км | | | | +----+-------------------------+----------+---------+--------+------------+ |14. |Пассажирооборот |тыс. | | | | | | |пасс.-км | | | | -----+-------------------------+----------+---------+--------+------------- * Заполняются предприятиями с учетом характерных показателей работы по разовым перевозкам и проездным билетам; для МУП "Автоколонна-1308" - по видам: городские и пригородные перевозки; для МУТТП - в разрезе трамвай и троллейбус. II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ----+---------------------------+-----------------------------------------| | N | Показатели | Величина показателя | |п/п| +-------------+-------------+-------------+ | | | факт | план на | план на | | | | предыдущ. | отчетный | регулируем. | | | | периода | период | период | | | +------+------+------+------+------+------+ | | |всего |на ед.|всего |на ед.|всего |на ед.| | | |(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)|(тыс. |(руб.)| | | |руб.) | |руб.) | |руб.) | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |1. |Доходы (выручка от| | - | | - | | - | | |реализации), всего, в т.ч.:| | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- компенсация льгот по | | | | | | | | |проездным билетам | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |2. |Расходы, всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1) по регулируемым видам| | | | | | | | |деятельности, всего, в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1.1) по основной| | | | | | | | |деятельности, всего, из| | | | | | | | |них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- оплата труда | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ЕСН | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- топливо (ГСМ) | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- электроэнергия | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- амортизация | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- ремонтный фонд | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- смазочные материалы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- износ и ремонт шин | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |1.2) внереализационные| | | | | | | | |расходы | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |2) прочие виды деятельности| | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |3. |Фин. результат (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |4. |Субсидии из бюджетов,| | | | | | | | |всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- городской | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- областной | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |5. |Финансовый результат с| | | | | | | | |учетом субсидии (прибыль +,| | | | | | | | |убыток -), всего, в т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по регулируемым видам | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- прочие виды деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |6. |Чистая прибыль всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч. по видам деятельности | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |7. |Распределение чистой| | - | | - | | - | | |прибыли | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |8. |Фонд оплаты труда всего, в| | - | | - | | - | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |9. |Среднеспис. численность| | - | | - | | - | | |работников, всего (чел.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |10.|Среднемес. зар. плата| | - | | - | | - | | |работников, всего (руб.), в| | | | | | | | |т.ч.: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- по основной деятельности,| | - | | - | | - | | |из них: | | | | | | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- рабочих | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ | |- АУП | | - | | - | | - | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |11.|Тариф утвержденный | - | | - | | - | | +---+---------------------------+------+------+------+------+------+------+ |12.|Тариф экономически| | | | | | | | |обоснованный | | | | | | | ----+---------------------------+------+------+------+------+------+------- III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий в сфере пассажирских перевозок* --------------------------------------------------------------------------| | N |Наименование | Срок | Финансовые | Ожидаемый эффект | |п/п| мероприятия | реализации | потребности на | | | | |мероприятия,| реализацию | | | | | лет | мероприятия, тыс. | | | | | | руб. | | | | | +-----+--------------+------------+----+---+ | | | |всего| в т.ч. по |наименование|тыс.| % | | | | | | источникам | показателя |руб.| | | | | | |финансирования| | | | | | | | +----+----+----+ | | | | | | | |... |... |... | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |1. |Мероприятие 1| | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |2. |Мероприятие 2| | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ |...| | | | | | | | | | +---+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---+ | |Итого | | | | | | | | | ----+-------------+------------+-----+----+----+----+------------+----+---- * Включает мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и приобретению основных фондов, совершенствованию организации производства и управления, направленные на повышение безопасности и надежности работы, качества предоставляемых услуг, эффективности использования ресурсов, сокращению потерь. Разрабатываются в соответствии с программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". IV. Пояснительная записка 1) общая информация о регулируемой организации: - полное название организации; - адрес организации (юридический и фактический); - номера телефона и факса, e-mail; - Ф.И.О. директора; - описание производимых товаров и услуг; 2) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации; 3) обоснование мероприятий, намечаемых в соответствии с разделом III мероприятий. СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Начальник УЖКХ Начальник Управления экономики Администрации города Смоленска Администрации города Смоленска _____________________ (Ф.И.О.) _____________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись) "__" _________________ 201_ г. "__" _________________ 201_ г. (Приложение дополнено - Постановление Администрации г. Смоленска от 29.07.2010 г. N 1375-адм) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|