Расширенный поиск

Постановление Администрации Смоленской области от 10.03.2015 № 98

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от 10.03.2015 № 98

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области

от 29.11.2013 № 988

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Внести в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988 «Об утверждении областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 03.10.2014 № 682, от 18.12.2014 № 863) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «в редакции постановления Администрации Смоленской области от 27.06.2014 № 469» заменить словами «в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 27.06.2014 № 469, от 09.02.2015 № 41»;

2) в областной государственной программе «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы, утвержденной указанным постановлением:

- в паспорте областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы:

- позицию «Сроки (этапы) реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации Государственной программы

2014 – 2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем ассигнований Государственной программы составляет 5 991 468,5 тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации:

2014 год – 700 816,9 тыс. рублей;

2015 год – 708 879,5 тыс. рублей;

2016 год – 738 007,6 тыс. рублей;

2017 год – 686 645,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 014 703,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 052 022,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 090 393,1 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 67 938,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 30 000,3 тыс. рублей;

2015 год – 6 277,1 тыс. рублей;

2016 год – 6 152,0 тыс. рублей;

2017 год – 6 626,2 тыс. рублей;

2018 год – 6 294,2 тыс. рублей;

2019 год – 6 294,2 тыс. рублей;

2020 год – 6 294,2 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 4 523 530,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 470 816,6 тыс. рублей;

2015 год – 502 602,4 тыс. рублей;

2016 год – 531 855,6 тыс. рублей;

2017 год – 480 019,3 тыс. рублей;

2018 год – 808 409,5 тыс. рублей;

2019 год – 845 728,0 тыс. рублей;

2020 год – 884 098,9 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 1 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2017 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2019 год – 200 000,0 тыс. рублей;

2020 год – 200 000,0 тыс. рублей

 

- в разделе 1:

- абзац двадцатый признать утратившим силу;

- после абзаца тридцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Смоленской области в 2015 году предусмотрено финансирование благоустройства и ремонта памятников, обелисков, воинских захоронений.»;

- в разделе 2:

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

«- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- постановлением Администрации Смоленской области от 08.04.2013 № 237 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг сферы культуры Смоленской области (2013 – 2018 годы)»;

- абзац пятьдесят третий изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Государственной программы – 2014 – 2020 годы.»;

- абзацы пятьдесят четвертый и пятьдесят пятый признать утратившими силу;

- в разделе 3:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«Основным мероприятием Государственной программы является благоустройство и ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.»;

- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

  «В состав Государственной программы входят следующие подпрограммы;

- в абзаце четвертом пункта 2 слова «установка систем кондиционирования воздуха в общеприточной вентиляции для здания архивов (установка секций охлаждения и компрессорно-конденсаторных блоков для приточных установок П1 и П2)» заменить словами «приобретение оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в рабочих помещениях здания ОГКУ ГАСО», дополнить словами «, корректировка сметы на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения и автоматической установки пожарной сигнализации, разработка паспорта и проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов, получение свидетельства о проверке теплосчетчика»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. В рамках подпрограммы «Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области» планируется реализация такого основного мероприятия, как обеспечение деятельности ОГБУК «Смоленское кинообъединение», в рамках которого запланировано завершение ликвидационных процедур ОГБУК «Смоленское кинообъединение»;

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы

 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 5 991 468,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 700 816,9 тыс. рублей;

- 2015 год – 708 879,5 тыс. рублей;

- 2016 год – 738 007,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 686 645,5 тыс. рублей;

- 2018 год – 1 014 703,7 тыс. рублей;

- 2019 год – 1 052 022,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 1 090 393,1 тыс. рублей.

Источниками финансирования являются средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства, из них:

- средства федерального бюджета – 67 938,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 30 000,3 тыс. рублей;

- 2015 год – 6 277,1 тыс. рублей;

- 2016 год – 6 152,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 6 626,2 тыс. рублей;

- 2018 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- 2019 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 6 294,2 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 4 523 530,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 470 816,6 тыс. рублей;

- 2015 год – 502 602,4 тыс. рублей;

- 2016 год – 531 855,6 тыс. рублей;

- 2017 год – 480 019,3 тыс. рублей;

- 2018 год – 808 409,5 тыс. рублей;

- 2019 год – 845 728,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 884 098,9 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 1 400 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2015 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2016 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2017 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2018 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2019 год – 200 000,0 тыс. рублей;

- 2020 год – 200 000,0 тыс. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета для обеспечения реализации Государственной программы осуществляется путем предоставления субвенции бюджету Смоленской области на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Смоленской области.

Объемы финансирования мероприятий Государственной программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на их реализацию.»;

- в подпрограмме «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области»:

- в паспорте подпрограммы «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 48 340,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 3 456,7 тыс. рублей;

2015 год 3 992,7 тыс. рублей;

2016 год 4 040,0 тыс. рублей;

2017 год 3 409,5 тыс. рублей;

2018 год 10 869,1 тыс. рублей;

2019 год 11 142,5 тыс. рублей;

2020 год 11 429,7 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Базовое значение показателей по годам

Планируемое значение показателей

Прогнозное значение показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Количество заявок, поданных в Министерство культуры Российской Федерации, на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» в части проведения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия, являющихся собственностью Российской Федерации

ед.

28

12

12

13

13

13

13

13

13

2.

Количество проведенных обследований состояния объектов культурного наследия

ед.

-

-

269

120

125

130

130

130

130

 

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы запланирована реализация такого основного мероприятия, как обеспечение государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Показателями реализации основного мероприятия являются:

1) количество обращений о предоставлении информации, содержащейся в документации, находящейся на хранении в СОГБУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры». Базовое значение показателя 2013 года – 1 276 обращений, 2014 года – 1 552 обращения. В 2017 году данный показатель составит  1 100 обращений, в том числе по годам:

- в 2015 году – 1 100 обращений;

- в 2016 году – 1 100 обращений;

- в 2017 году – 1 100 обращений;

2) количество заявок, поданных в Министерство культуры Российской Федерации, на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» в части проведения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, объектов культурного наследия, являющихся собственностью Российской Федерации. Базовое значение показателя 2014 года – 12 единиц. К 2017 году данный показатель составит  13 единиц,  в том числе по годам:

- в 2015 году – 13 единиц;

- в 2016 году – 13 единиц;

- в 2017 году – 13 единиц;

3) количество проведенных обследований состояния объектов культурного наследия. Базовое значение показателя  2014 года – 269 единиц. К 2017 году данный показатель составит  130 единиц, в том числе по годам:

- в 2015 году – 120 единиц;

- в 2016 году – 125 единиц;

- в 2017 году – 130 единиц;

4) количество информационных надписей и обозначений, установленных на объекты культурного наследия. К 2017 году данный показатель составит 3 единицы, в том числе по годам:

- в 2015 году – 3 единицы;

- в 2016 году – 3 единицы;

- в 2017 году – 3 единицы.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «56 196,9 тыс. рублей» заменить словами «48 340,2 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «3 729,6 тыс. рублей» заменить словами «3 992,7 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «4 960,6 тыс. рублей» заменить словами «4 040,0 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «10 608,7 тыс. рублей» заменить словами «3 409,5 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «56 196,9 тыс. рублей» заменить словами «48 340,2 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Развитие архивного дела в Смоленской области»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие архивного дела в Смоленской области»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014-2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 338 720,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 33 914,6 тыс. рублей;

2015 год – 39 167,1 тыс. рублей;

2016 год – 50 663,1 тыс. рублей;

2017 год – 44 486,9 тыс. рублей;

2018 год – 53 230,3 тыс. рублей;

2019 год – 57 037,6 тыс. рублей;

2020 год – 60 221,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица изме-рения

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Прогнозное значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые показатели подпрограммы

1.

Количество закартонированных дел,  хранящихся в государственных архивах Смоленской области

ед. хране-ния

852 078

859 756

910 316

920 500

930 500

940 500

950 500

960 500

970 500

2.

Количество особо ценных и уникальных документов, переведенных в электронную форму

ед. хране-ния/

листов

24/

16 856

303/

79 980

315/

136 142

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

150/

44 000

Показатели  государственного задания

3.

Количество хранимых документов

тыс. ед. хране-ния

1 863,3

1 846

1 886

1 888,1

1 853,1

1 855

1 858

1 860

1 863

4.

Количество запросов социально-правового характера

тыс.

запро-сов

9,9

11,9

10,9

10,1

10,1

11

11

11

11

5.

Количество документов, выданных пользователям

тыс. ед. хране-ния

25,5

34,3

30,7

28,7

29,7

30

30,1

30,1

30,1

 

- в пункте 1 раздела 3:

- абзацы шестой – десятый изложить в следующей редакции:

«Базовый показатель 2013 года – 859 756 единиц хранения, 2014 года – 910 316 единиц хранения.

В 2017 году этот показатель планируется в размере 940 500 единиц хранения, в том числе по годам:

- в 2015 году – 920 500 единиц хранения;

- в 2016 году – 930 500 единиц хранения;

- в 2017 году – 940 500 единиц хранения.»;

- в пункте 2:

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«- приобретение оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в рабочих помещениях здания ОГКУ ГАСО;

- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«- корректировка сметы на выполнение работ по монтажу автоматической установки пожаротушения и автоматической установки пожарной сигнализации для ОГКУ ГАНИСО;

- разработка паспорта и проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов ОГКУ ГАНИСО;

- получение свидетельства о проверке теплосчетчика ОГКУ ГАНИСО.»;

- абзацы двадцатый – двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Базовый показатель 2013 года – 303/79 980 единиц хранения/листов, 2014 года – 315/136 142 единиц хранения/листов.

К 2017 году этот показатель планируется в размере 150/44 000 единиц хранения/листов, в том числе по годам:

- в 2015 году – 150/44 000 единиц хранения/листов;

- в 2016 году – 150/44 000 единиц хранения/листов;

- в 2017 году – 150/44 000 единиц хранения/листов.»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организация хранения и использования архивных документов областными государственными архивами.

В рамках реализации данного основного мероприятия предусмотрено финансирование, обеспечивающее выполнение областными государственными архивными учреждениями государственных заданий, уплату налогов и оплату коммунальных услуг.

Показателями реализации данного основного мероприятия являются:

1) количество хранимых документов. Базовый показатель 2013 года – 1 846 тыс. единиц хранения, 2014 года – 1 886 тыс. единиц хранения. К 2017 году этот показатель планируется в размере 1 855 тыс. единиц хранения, в том числе по годам:

- в 2015 году – 1 888,1 тыс. единиц хранения;

- в 2016 году – 1 853,1 тыс. единиц хранения;

- в 2017 году – 1 855 тыс. единиц хранения;

2) количество запросов социально-правового характера. Базовый показатель 2013 года – 11,9 тыс. запросов, 2014 года – 10,9 тыс. запросов. К 2017 году этот показатель планируется в размере 11 тыс. запросов, в том числе по годам:

- в 2015 году – 10,1 тыс. запросов;

- в 2016 году – 10,1 тыс. запросов;

- в 2017 году – 11 тыс. запросов;

3) количество документов, выданных пользователям. Базовый показатель 2013 года – 34,3 тыс. единиц хранения, 2014 года – 30,7 тыс. единиц хранения. К 2017 году этот показатель планируется в размере 30 тыс. единиц хранения, в том числе по годам:

- в 2015 году – 28,7 тыс. единиц хранения;

- в 2016 году – 29,7 тыс. единиц хранения;

- в 2017 году – 30 тыс. единиц хранения.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «336 665,2 тыс. рублей» заменить словами «338 720,9 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «37 707,1 тыс. рублей» заменить словами «39 167,1 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «44 041,1 тыс. рублей» заменить словами «50 663,1 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «50 513,2 тыс. рублей» заменить словами «44 486,9 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «336 665,2 тыс. рублей» заменить словами «338 720,9 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Развитие музейной деятельности»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие музейной деятельности»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014-2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 106 840,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 102 358,5 тыс. рублей;

2015 год – 108 031,3 тыс. рублей;

2016 год – 110 442,9 тыс. рублей;

2017 год – 97 427,8 тыс. рублей;

2018 год – 219 668,7 тыс. рублей;

2019 год – 229 365,1 тыс. рублей;

2020 год – 239 545,9 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- в разделе 1:

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«- 2014 год – 151,6 тыс. человек.»;

- после абзаца двадцать первого дополнить абзацем следующего содержания:

«- 2014 год – 79,4 тыс. человек.»;

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица

 

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измере-ния

Базовое значения показателя

Планируемое значение показателя

 

Прогнозное значение показателя

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1.

Число посетителей областных государственных музеев

тыс. чел.

285,8

251,3

202,3

201,5

204

215,5

278,5

280,5

283,5

2.

Количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях

ед.

82

84

48

47

49

53

86

88

90

3.

Количество экскурсий, проведенных СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово»

ед.

2

26

32

35

40

44

46

48

50

 

- подпункты 1 – 3 пункта 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«1) число посетителей областных государственных музеев. Базовый показатель 2013 года – 251,3 тыс. человек, 2014 года – 202,3 тыс. человек. К 2017 году этот показатель планируется в размере 215,5 тыс. человек, в том числе по годам:

- в 2015 году – 201,5 тыс. человек;

- в 2016 году – 204 тыс. человек;

- в 2017 году – 215,5 тыс. человек;

2) количество выставок и экспозиций в областных государственных музеях. Базовый показатель 2013 года – 84 единицы, 2014 года – 48 единиц. К 2017 году этот показатель планируется в размере  53 единиц, в том числе по годам:

- в 2015 году – 47 единиц;

- в 2016 году – 49 единиц;

- в 2017 году – 53 единицы;

3) количество экскурсий, проведенных СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово». Базовый показатель 2013 года – 26 единиц, 2014 года – 32 единицы. К 2017 году этот показатель планируется в размере 44 единиц, в том числе по годам:

- в 2015 году – 35 единиц;

- в 2016 году – 40 единиц;

- в 2014 году – 44 единицы.»;

- в разделе 4:

- в абзаце первом слова «1 325 074,0 тыс. рублей» заменить словами «1 106 840,2 тыс. рублей»;

- в абзаце третьем слова «147 546,7 тыс. рублей» заменить словами «108 031,3 тыс. рублей»;

- в абзаце четвертом слова «176 155,0 тыс. рублей» заменить словами «110 442,9 тыс. рублей»;

- в абзаце пятом слова «210 434,1 тыс. рублей» заменить словами «97 427,8 тыс. рублей»;

- в абзаце девятом слова «1 325 074,0 тыс. рублей» заменить словами «1 106 840,2 тыс. рублей»;

- в подпрограмме «Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области»:

- в паспорте подпрограммы «Организация киновидеообслуживания населения Смоленской области»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 год

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

общий объем финансирования подпрограммы составляет 811,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 811,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета

 

- раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 811,3 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 811,3 тыс. рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного бюджета.»;

- в подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания»:

- в паспорте подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания»:

- позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки (этапы) реализации подпрограммы

2014 – 2020 годы

 

- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:

 

Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

объем ассигнований подпрограммы составляет 629 844,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 68 677,8 тыс. рублей;

2015 год – 68 263,2 тыс. рублей;

2016 год – 71 530,8 тыс. рублей;

2017 год – 68 741,7 тыс. рублей;

2018 год – 112 317,6 тыс. рублей;

2019 год – 117 457,8 тыс. рублей;

2020 год – 122 855,3 тыс. рублей;

в разрезе источников финансирования:

средства федерального бюджета – 2 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год 1 619,0 тыс. рублей;

2015 год – 332,0 тыс. рублей;

2016 год – 332,0 тыс. рублей;

2017 год – 332,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 627 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 67 058,8 тыс. рублей;

2015 год – 67 931,2 тыс. рублей;

2016 год – 71 198,8 тыс. рублей;

2017 год – 68 409,7 тыс. рублей;

2018 год – 112 317,6 тыс. рублей;

2019 год – 117 457,8 тыс. рублей;

2020 год – 122 855,3 тыс. рублей

 

- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица

 

п/п

Наименование

целевого показателя

Еди-ница изме-ре-ния

Базовое значение показателя

Планируемое значение показателя

Прогнозное значение показателя

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

2019 год

2020

год

1.

Новые поступления в библиотечные фонды

тыс. экз.

32

22,6

13,8

10

10

10

22,61

22,62

22,63

2.

Количество социально-культурных мероприятий,  проведенных областными государственны-ми библиотеками

ед.

-

-

1 430

1 440

1 450

1 450

1 460

1 470

1 480

3.

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда

тыс. экз./ год

2 754,4

2 756,2

2 697,9

2694,4

2 695

2 695,2

2 695,2

2 696

2 696

4.

Количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми

тыс.

чел.

656,24

 

 

 

120,8

658,25

 

 

 

120,8

648,9

 

 

 

120,9

646

 

 

 

121

647,5

 

 

 

121,2

647,6

 

 

 

121,3

647,6

 

 

 

121,4

648

 

 

 

121,6

648

 

 

 

121,8

5.

Количество зарегистрирован-ных пользователей в областных государственных библиотеках

тыс.

чел.

101,34

101,4

100,4

100

99,9

99,9

100

100

100


Информация по документу
Читайте также