Расширенный поиск
Постановление Администрации Смоленской области от 10.03.2015 № 98 - разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Пополнение библиотечного фонда областных государственных библиотек. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество новых поступлений в библиотечные фонды. Базовое значение показателя 2013 года – 22,6 тыс. экземпляров, 2014 года – 13,8 тыс. экземпляров. К 2017 году данный показатель составит 10 тыс. экземпляров, в том числе по годам: - в 2015 году – 10 тыс. экземпляров; - в 2016 году – 10 тыс. экземпляров; - в 2017 году – 10 тыс. экземпляров. 2. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных библиотек. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных библиотек, в которых проведен текущий ремонт. Базовое значение показателя 2014 года – 4 единицы. К 2017 году данный показатель составит 4 единицы, в том числе по годам: - в 2015 году – 4 единицы; - в 2016 году – 4 единицы; - в 2017 году – 4 единицы. 3. Организация, проведение областными государственными библиотеками социально-культурных мероприятий и участие областных государственных библиотек в указанных мероприятиях. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество социально-культурных мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками. Базовое значение показателя 2014 года – 1 430 единиц. К 2017 году данный показатель составит 1 450 единиц, в том числе по годам: - в 2015 году – 1 440 единиц; - в 2016 году – 1 450 единиц; - в 2017 году – 1 450 единиц. 4. Библиотечное обслуживание. Показателями реализация данного основного мероприятия являются: 1) количество выданных экземпляров библиотечного фонда. Базовое значение показателя 2013 года – 2 756,2 тыс. экземпляров, 2014 года – 2 697,9 тыс. экземпляров. К 2017 году данный показатель составит 2 695,2 тыс. экземпляров, в том числе по годам: - в 2015 году – 2 694,4 тыс. экземпляров; - в 2016 году – 2 695 тыс. экземпляров; - в 2017 году – 2 695,2 тыс. экземпляров; 2) количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми. Базовый показатель 2013 года – 658,25 тыс. человек, в том числе детьми – 120,8 тыс. человек, 2014 года – 648,9 тыс. человек, в том числе детьми – 120,9 тыс. человек. К 2017 году этот показатель составит 647,6 тыс. человек, в том числе детьми – 121,3 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 646 тыс. человек, в том числе детьми – 121 тыс. человек; - в 2016 году – 647,5 тыс. человек, в том числе детьми – 121,2 тыс. человек; - в 2017 году – 647,6 тыс. человек, в том числе детьми – 121,3 тыс. человек; 3) количество зарегистрированных пользователей в областных государственных библиотеках. Базовый показатель 2013 года – 101,4 тыс. человек, 2014 года – 100,4 тыс. человек. К 2017 году этот показатель составит 99,9 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 100 тыс. человек; - в 2016 году – 99,9 тыс. человек; - в 2017 году – 99,9 тыс. человек; 4) доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Смоленской области. Базовый показатель 2013 года – 36,7 процента, 2014 года – 39 процентов. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 73,1 процента, в том числе по годам: - в 2015 году – 54,9 процента; - в 2016 году – 64 процента; - в 2017 году – 73,1 процента. 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 629 844,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 68 677,8 тыс. рублей; - 2015 год – 68 263,2 тыс. рублей; - 2016 год – 71 530,8 тыс. рублей; - 2017 год – 68 741,7 тыс. рублей; - 2018 год – 112 317,6 тыс. рублей; - 2019 год – 117 457,8 тыс. рублей; - 2020 год – 122 855,3 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов, из них: - средства областного бюджета – 627 229,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 67 058,8 тыс. рублей; - 2015 год – 67 931,2 тыс. рублей; - 2016 год – 71 198,8 тыс. рублей; - 2017 год – 68 409,7 тыс. рублей; - 2018 год – 112 317,6 тыс. рублей; - 2019 год – 117 457,8 тыс. рублей; - 2020 год – 122 855,3 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 2 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 1 619,0 тыс. рублей; - 2015 год – 332,0 тыс. рублей; - 2016 год – 332,0 тыс. рублей; - 2017 год – 332,0 тыс. рублей.»; - в подпрограмме «Театрально-концертная деятельность»: - в паспорте подпрограммы «Театрально-концертная деятельность»: - позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
- в разделе 1: - таблицу изложить в следующей редакции: «Таблица
- в абзаце двенадцатом слова «прошедшем концертном сезоне» заменить словами «2013 году»; - таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции: «Таблица
- разделы 3и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных театрально-концертных учреждений. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен текущий ремонт. Базовый показатель 2014 года – 2 единицы. К 2017 году этот показатель составит 3 единицы, в том числе по годам: - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 3 единицы; - в 2017 году – 3 единицы. 2. Организация театрально-концертного обслуживания. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество спектаклей, в том числе для детей. Базовый показатель 2013 года – 591 мероприятие, 2014 года – 602 мероприятия, в том числе для детей – 446 мероприятий. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 593 мероприятий, в том числе для детей – 448 мероприятий, в том числе по годам: - в 2015 году – 588 мероприятий, в том числе для детей – 447 мероприятий; - в 2016 году – 593 мероприятия, в том числе для детей – 448 мероприятий; - в 2016 году – 593 мероприятия, в том числе для детей – 448 мероприятий; 2) количество концертов. Базовый показатель 2013 года – 700 мероприятий, 2014 года – 702 мероприятия. К 2017 году этот показатель составит 700 мероприятий, в том числе по годам: - в 2015 году – 700 мероприятия; - в 2016 году – 700 мероприятий; - в 2017 году – 700 мероприятий; 3) количество посетителей театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель 2013 года – 287,2 тыс. человек, 2014 года – 290,7 тыс. человек. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 284 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 285,5 тыс. человек; - в 2016 году – 284 тыс. человек; - в 2017 году – 284 тыс. человек. 3. Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины. Базовый показатель 2013 года – 80 человек, 2014 года – 85 человек. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 85 человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 85 человек; - в 2016 году – 85 человек; - в 2017 году – 85 человек. 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 837 025,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 80 486,9 тыс. рублей; - 2015 год – 82 852,1 тыс. рублей; - 2016 год – 83 773,0 тыс. рублей; - 2017 год – 73 126,9 тыс. рублей; - 2018 год – 164 909,4 тыс. рублей; - 2019 год – 172 141,5 тыс. рублей; - 2020 год – 179 735,4 тыс. рублей; - в разрезе источников финансирования: - средства федерального бюджета – 1 850,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 1 850,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 835 175,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 78 636,9 тыс. рублей; - 2015 год – 82 852,1 тыс. рублей; - 2016 год – 83 773,0 тыс. рублей; - 2017 год – 73 126,9 тыс. рублей; - 2018 год – 164 909,4 тыс. рублей; - 2019 год – 172 141,5 тыс. рублей; - 2020 год – 179 735,4 тыс. рублей.»; - в подпрограмме «Культурно-досуговая деятельность»: - в паспорте подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность»: - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «количество прокатов кино- и видеофильмов, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей)»; - позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в размере источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
- в разделе 1: - абзац четвертый дополнить словами «, осуществляет деятельность в области демонстрации фильмов»; - после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: «Одним из путей решения вопроса модернизации сети учреждений культуры Смоленской области является строительство Центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области, которое будет осуществляться в том числе за счет софинансирования из средств федерального бюджета.»; - абзац тринадцатый дополнить словами «, обеспечить жителям Смоленской области доступ к лучшим образцам отечественной и зарубежной киноиндустрии»; - таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции: «Таблица
- разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных культурно-досуговых учреждений. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных культурно-досуговых учреждений, в которых проведен ремонт. Базовый показатель 2014 года – 2 единицы. К 2017 году этот показатель составит 2 единицы, в том числе по годам: - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 2 единицы; - в 2017 году – 2 единицы. 2. Организация культурно-досугового обслуживания населения. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество культурно-массовых мероприятий. Базовый показатель 2013 года – 204 единицы, 2014 года – 241 единица. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 255 единиц, в том числе по годам: - в 2015 году – 250 единиц; - в 2016 году – 250 единиц; - в 2017 году – 255 единиц; 2) количество посещений культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2013 года – 113,2 тыс. человек, 2014 года – 81,3 тыс. человек. К 2017 году этот показатель составит 78,3 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 82,5 тыс. человек; - в 2016 году – 78,2 тыс. человек; - в 2017 году – 78,3 тыс. человек; 3) количество концертов собственных коллективов. Базовый показатель 2013 года – 85 мероприятий, 2014 года – 85 мероприятий. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 86 мероприятий, в том числе по годам: - в 2015 году – 85 мероприятий; - в 2016 году – 86 мероприятий; - в 2017 году – 86 мероприятий; 4) количество выставок. Базовый показатель 2013 года – 9 единиц, 2014 года – 26 единиц. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 28 единиц, в том числе по годам: - в 2015 году – 27 единиц; - в 2016 году – 27 единиц; - в 2017 году – 28 единиц; 5) количество прокатов кино- и видеофильмов, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей). К 2017 году этот показатель составит 365 единиц, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей) – 36 единиц, в том числе по годам: - в 2015 году – 270 единиц, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей) – 27 единиц; - в 2016 году – 360 единиц, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей) – 36 единиц; - в 2017 году – 365 единиц, в том числе для различных групп населения (пенсионеров, инвалидов, детей) – 36 единиц; 6) количество посещений сеансов показа кино- и видеофильмов. К 2017 году этот показатель планируется увеличить до 5,47 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2015 году – 4 тыс. человек; - в 2016 году – 5,4 тыс. человек; - в 2017 году – 5,5 тыс. человек. 3. Строительство Центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области. Показателем реализации данного основного мероприятия является уровень технической готовности Центра культурного развития в поселке Озерный Духовщинского района Смоленской области. К 2017 году этот показатель составит 100 процентов, в том числе по годам: - в 2015 году – 9 процентов; - в 2016 году – 51 процент; - в 2017 году – 100 процентов. 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 561 279,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 72 085,9 тыс. рублей; - 2015 год – 63 083,1 тыс. рублей; - 2016 год – 80 101,2 тыс. рублей; - 2017 год – 66 970,6 тыс. рублей; - 2018 год – 88 742,2 тыс. рублей; - 2019 год – 92 943,0 тыс. рублей; - 2020 год – 97 353,4 тыс. рублей; - в разрезе источников финансирования: - средства федерального бюджета – 20 400,0 тыс. рублей, в том числе 2014 год – 20 400,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 540 879,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 51 685,9 тыс. рублей; - 2015 год – 63 083,1 тыс. рублей; - 2016 год – 80 101,2 тыс. рублей; - 2017 год – 66 970,6 тыс. рублей; - 2018 год – 88 742,2 тыс. рублей; - 2019 год – 92 943,0 тыс. рублей; - 2020 год – 97 353,4 тыс. рублей.»; - в подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: - в паспорте подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: - позицию «Сроки (этапы) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции: «Таблица
- разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 1. Реализация образовательных программ в сфере культуры и искусства. В рамках данного основного мероприятия запланировано осуществление комплекса мер в ОГОБУ ВПО «Смоленский государственный институт искусств» и в ГОБУ СПО «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки (техникум)» по обеспечению реализации среднего профессионального образования, высшего профессионального образования по программ бакалавриата, высшего профессионального образования по программ аспирантуры и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество приема в учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры. Базовый показатель 2013 года – 57 человек, 2014 года – 57 человек. К 2017 году этот показатель планируется постоянным – 57 человек, в том числе по годам: Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|