Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479


 

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы Орловской области
«Социальная поддержка граждан в Орловской области»

 

Сроки проведения оценки эффективности государственной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени реализации мероприятий;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

3) оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;

4) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

5) оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

 

Первый этап оценки эффективности

реализации государственной программы

 

Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

 

СРм = Мв / М, где:

 

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы ведется из расчета степени реализации мероприятий в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение, проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятий. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп, где:

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

Эис = СРм / ССуз, где:

 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

 

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

, где:

 

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

 

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

 

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

 

Оценка эффективности реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 

  , где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определяется по формуле:

 

kj = Фj / Ф, где:

 

Фj – объем финансовых ресурсов (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем финансовых ресурсов (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 2 августа 2017 г. № 323

 

Приложение

к постановлению

Правительства Орловской области

от 19 декабря 2012 г. № 479

 

Ответственный исполнитель государственной программы

 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области*

 

 _______________________

 

И. А. Гаврилина

 

Соисполнители государственной программы

 

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области*

 

_______________________

 

И.В. Проваленкова

 

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области*

 

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

Д. А. Блохин

 

Департамент образования Орловской области*

 

_______________________

 

В. В. Агибалов

 

Департамент здравоохранения Орловской области*

 

 

_______________________

 

 

А. А. Лялюхин

 

Управление труда и занятости Орловской области

 

_______________________

 

А. А. Майоров

 

Управление физической культуры и спорта Орловской области

 

 

________________________

 

 

А. В. Савоськин

 

Управление культуры и архивного дела Орловской области

 

 

 

 

 

П. В. Морозов

 

 Разработчик

 

Главный специалист отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных организаций, учета и отчетности управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

 

 

 

Новак Ирина Борисовна

 

 

 

 

 

42-35-62

 

 

 

 

 

novak@uszn.57ru.ru

 

Год утверждения государственной программы – 2012 год

 

_________________________

* В соответствии с указом Губернатора Орловской области от 22 ноября 2014 года № 448 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области» Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области является правопреемником Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области; Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области; Департамент образования Орловской области – Департамента образования и моложеной политики Орловской области; Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области – Департамента внутренней политики Орловской области; Департамент здравоохранения Орловской области – Департамента здравоохранения и социального развития Орловской области.

 

ПАСПОРТ

государственной программы Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области»

 

Наименование государственной программы Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области» (далее также – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент социальной защиты населения, опеки

и попечительства Орловской области

Соисполнители государственной программы

Департамент здравоохранения Орловской области;

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области;

Департамент образования Орловской области;

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области;

Управление физической культуры и спорта Орловской области;

Управление культуры и архивного дела Орловской области;

Управление труда и занятости Орловской области

Участники государственной программы

Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее также – подпрограмма 1).

2. Подпрограмма 2 «Поддержка многодетной семьи» (далее также – подпрограмма 2).

3. Подпрограмма 3 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» (далее также –

подпрограмма 3).

4. Подпрограмма 4 «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» (далее также –подпрограмма 4).

5. Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области» (далее также – подпрограмма 5).

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» (далее также – подпрограмма 6)1.

7. Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее также – подпрограмма 7).

8. Подпрограмма 8 «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» (далее также – подпрограмма 8).

9. Подпрограмма 9 «Старшее поколение» (далее также – подпрограмма 9).

10. Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году» (далее
также – подпрограмма 10)2.

11. Подпрограмма 11 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» (далее также – подпрограмма 11)3.

12. Подпрограмма 12 «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» (далее также – подпрограмма 12)4.

13. Подпрограмма 13 «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» (далее также – подпрограмма 13).

14. Подпрограмма 14 «Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» (далее
также – подпрограмма 14)

Цели государственной программы

1. Повышение уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке жителей Орловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, пособия и компенсации в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

2. Обеспечение доступности и повышение качества социального обслуживания населения

Задачи государственной программы

1. Обеспечение максимального охвата жителей Орловской области, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки, социальными услугами.

2. Повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов в востребованных социальных услугах.

3. Повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности несовершеннолетних и семей с детьми в востребованных социальных услугах.

4. Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям Орловской области.

5. Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Организация деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей и их здоровья.

7. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей.

8. Обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. Совершенствование системы медицинской реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки.

2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим право и обратившимся за их назначением (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

3. Выполнение государственных социальных обязательств перед населением Орловской области в части предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

4. Увеличение численности многодетных семей.

5. Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

6. Численность обслуживаемых отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

7. Численность обслуживаемых отделением срочного социального обслуживания.

8. Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

9. Численность обслуживаемых отделением социального стационарного обслуживания временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

10. Численность граждан, воспользовавшихся социальной консультативной помощью.

11. Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для детей (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

12. Численность обслуживаемых отделением социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями (ежегодное исполнение –
100 % показателя).

13. Численность обслуживаемых отделением психолого-педагогической помощи семье и детям.

14. Численность обслуживаемых отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей.

15. Социальное обслуживание в отделении временного проживания.

16. Социальное обслуживание в отделении ночного пребывания (ежегодное исполнение 100 % показателя).

17. Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье и детям.

18. Численность обслуживаемых отделением комплексной реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями.

19. Численность обслуживаемых отделением реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями.

20. Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

21. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме в отделениях социальной реабилитации для несовершеннолетних.

22. Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное
исполнение – 100 % показателя).

23. Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических интернатах (ежегодное
исполнение – 100 % показателя).

24. Предоставление реабилитационных и социальных услуг в домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

25. Численность воспользовавшихся информационной поддержкой и социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях.

26. Социальное стационарное обслуживание в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

27. Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания дневного пребывания инвалидов детства.

28. Численность воспользовавшихся социальной помощью женщин и детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения.

29. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации.

30. Предоставление временного приюта женщинам и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения.

31. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации.

32. Предоставление временного приюта и социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре.

33. Оказание социального обслуживания в отделении социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов.

34. Обеспечение учреждений социального обслуживания семей с детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения.

35. Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

36. Численность инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых в условиях стационара).

37. Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов.

38. Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации.

39. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся.

40. Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся.

41. Количество зданий бюджетных учреждений Орловской области, в которых проведен капитальный ремонт.

42. Количество дипломов и медалей, выданных вновь зарегистрированным многодетным семьям.

43. Численность ветеранов – участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение – 100 % от числа приглашенных граждан).

44. Количество поздравительных открыток, врученных ветеранам в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

45. Численность детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, приглашенных на мероприятие, приуроченное к проведению Губернаторской елки.

46. Доля учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

47. Численность размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации1.

48. Количество членов семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

49. Сумма ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 получателя (далее также – ЕДК).

50. Доля семей, обеспеченных ЕДК, в общем количестве семей, имеющих право на ее получение (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

51. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации.

52. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями3.

53. Количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в негосударственных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги, на которых предоставляются субсидии на возмещение расходов, связанных с питанием.

54. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года2.

55. Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой на ремонт жилых помещений, закрепленных за ними на правах собственности (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

56. Доля лиц из числа приемных родителей и опекунов, охваченных выплатами ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

57. Доля лиц из числа детей-сирот, обеспеченных единовременными денежными пособиями при выпуске из муниципальных образовательных организаций, при поступлении на обучение по очной форме в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, и при их трудоустройстве (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

58. Доля лиц, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременным пособием при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

59. Доля граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой усыновителям (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

60. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных выплатой на проезд на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

61. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области.

62. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орловской области.

63. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области.

64. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Орловской области.

65. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости Орловской области.

66. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Орловской области.

67. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Орловской области.

68. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Орловской области.

69. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Орловской области.

70. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.

71. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

72. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

73. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.

74. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста.

75. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста.

76. Количество базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в общем количестве профессиональных образовательных организаций.

77. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году).

78. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.

79. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций.

80. Доля пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, сохранивших навыки самообслуживания.

81. Средняя продолжительность лечения больного инвалида в психиатрическом стационаре.

82. Доля инвалидов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе больных, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре.

83. Процент детей-инвалидов, получивших лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой» с использованием вновь приобретенного реабилитационного оборудования.

84. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Орловской области.

85. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области.

86. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории.

87. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения.

88. Численность пенсионеров, обслуживаемых в хосписном отделении бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района».

89. Открытие на базе отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения в городах Орёл, Мценск, Ливны, а также на базе отделений социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов в Верховском, Малоархангельском, Дмитровском, Сосковском, Болховском и Свердловском районах Орловской области компьютерных классов.

90. Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания населения на базе факультетов социальной работы федеральных государственных образовательных организаций и иных образовательных организаций, имеющих соответствующее лицензирование.

91. Численность пенсионеров, воспользовавшихся услугами пунктов выдачи и проката средств реабилитации, школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в бюджетных организациях социального обслуживания населения в Верховском, Дмитровском, Колпнянском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Троснянском, Урицком районах Орловской области.

92. Численность малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, получивших материальную помощь в бюджетных организациях социального обслуживания населения на ремонт и кладку печей, ремонт и замену электропроводки, газового отопительного оборудования.

93. Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения.

94. Численность неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства, проводимой в 2014 году.

95. Количество зданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области, в которых проведены капитальные ремонты.

96. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности
в 2015 году3.

97. Количество зданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, в которых проведен капитальный ремонт3.

98. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности
в 2016 году4.

99. Количество бюджетных организаций, отремонтированных за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (далее также – ПФР) и средства субъекта4.

100. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Орловской области, прошедших обучение компьютерной грамотности
в 2017 году.

101. Количество бюджетных организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, отремонтированных за счет средств ПФР и средства субъекта.

102. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности.

103. Количество привлеченных благотворителей и волонтеров в сферу социального обслуживания.

104. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, включенных в реестр поставщиков социальных услуг.

105. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов

Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в один этап:

2013–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

  Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 43619018,5 тыс. рублей, в том числе:

  областной бюджет – 26301764,0 тыс. рублей;

  федеральный бюджет – 16881988,9 тыс. рублей;

 государственные внебюджетные фонды – 426991,9 тыс. рублей;

 ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 8273,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации государственной программы:

  2013 – 4552304,1 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 3235801,3 тыс. рублей;

 федеральный бюджет – 988 553,9 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – 327948,9 тыс. рублей;

  2014 – 5229733,7 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 3608730,4 тыс. рублей;

 кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3910,6 тыс. рублей;

  федеральный бюджет – 1531935,9 тыс. рублей;

 государственные внебюджетные фонды – 88485,0 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей;

  2015 – 5636894,0 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 3411792,5 тыс. рублей,

 кроме того, выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом за 2014 год – 5697,8 тыс. рублей;

  федеральный бюджет – 2216057,0 тыс. рублей, кроме того, остатки средств федерального бюджета
2014 года – 1000,0 тыс. рублей,

 государственные внебюджетные фонды – 2864,9 тыс. рублей;

 ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 6179,6 тыс. рублей;

  2016 – 5879589,7 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 3625091,5 тыс. рублей;

 кроме того, погашение кредиторской задолженности 2015 года – 30633,6 тыс. рублей;

  ожидаемый объем федерального бюджета – 2250236,7 тыс. рублей;

 кроме того, остатки средств федерального бюджета 2015 года – 31629,5 тыс. рублей;

 государственные внебюджетные фонды – 3387,8 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 873,7 тыс. рублей;

  2017 – 6265931,6 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 3837909,6 тыс. рублей;

  ожидаемый объем федерального бюджета – 2423637,8 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 3746,1 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 638,1 тыс. рублей;

  2018 – 5351437,2 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 2860343,1 тыс. рублей;

  ожидаемый объем федерального бюджета – 2490907,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 186,4 тыс. рублей;

  2019 – 5355186,7 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 2864670,3 тыс. рублей;

  ожидаемый объем федерального бюджета – 2490330,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 186,4 тыс. рублей;

  2020 – 5347941,5 тыс. рублей, из них:

  областной бюджет – 2857425,2 тыс. рублей;

  ожидаемый объем федерального бюджета – 2490330,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 186,4 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

  1) подпрограммы 1 - 29579993,6 тыс. рублей, в том числе:

  областной бюджет – 14723121,0 тыс. рублей;

 кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1470,6 тыс. рублей;

  федеральный бюджет – 14453435,7 тыс. рублей;

 государственные внебюджетные фонды – 403636,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

  2013 – 2642617,6 тыс. рублей;

  2014 – 3039813,9 тыс. рублей;

  2015 – 3747748,8 тыс. рублей;

  2016 – 4042390,6 тыс. рублей;

  2017 – 4448798,6 тыс. рублей;

  2018 – 3886593,1 тыс. рублей;

  2019 – 3886015,5 тыс. рублей;

  2020 – 3886015,5 тыс. рублей;

  2) подпрограммы 2 - 2018792,9 тыс. рублей, в том числе:

  областной бюджет – 2018792,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

 2013 – 216581,8 тыс. рублей;

 2014 – 254269,9 тыс. рублей;

 2015 – 274320,5 тыс. рублей;

 2016 – 296379,6 тыс. рублей;

 2017 – 300689,5 тыс. рублей;

 2018 – 225517,2 тыс. рублей;

 2019 – 225517,2 тыс. рублей;

 2020 – 225517,2 тыс. рублей;

  3) подпрограммы 3 - 7548261,9 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 7 547768,7 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2015 года – 214,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 492,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

 2013 – 1 029961,4 тыс. рублей;

  2014 – 1117950,2 тыс. рублей;

  2015 – 1004166,0 тыс. рублей;

 2016 – 1 019505,6 тыс. рублей;

 2017 – 1012 457,9 тыс. рублей;

 2018 – 788073,6 тыс. рублей;

 2019 – 788073,6 тыс. рублей;

 2020 – 788073,6 тыс. рублей;

  4) подпрограммы 4 - 2501376,9 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 366156,3 тыс. рублей;

  федеральный бюджет – 2135220,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

 2013 – 338983,0 тыс. рублей;

 2014 – 287313,0 тыс. рублей;

 2015 – 303846,1 тыс. рублей;

 2016 – 306961,5 тыс. рублей;

 2017 – 294769,9 тыс. рублей;

 2018 – 323167,8 тыс. рублей;

 2019 – 323167,8 тыс. рублей;

 2020 – 323167,8 тыс. рублей;

 5) подпрограммы 5 - 17746,3 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 17746,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2013 – 3306,0 тыс. рублей;

2014 – 2098,0 тыс. рублей;

2015 – 2580,0 тыс. рублей;

2016 – 1872,3 тыс. рублей;

2017 – 2197,5 тыс. рублей;

2018 – 1897,5 тыс. рублей;

2019 – 1897,5 тыс. рублей;

2020 – 1897,5 тыс. рублей;

 6) подпрограммы 61 - 11152,7 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 11152,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2013 – 9997,2 тыс. рублей;

2014 – 1155,5 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

  7) подпрограммы 7 - 1521088,7 тыс. рублей, в том числе:

  областной бюджет – 1413675,1 тыс. рублей;

 федеральный бюджет – 107413,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

 2013 – 252297,0 тыс. рублей;

 2014 – 408927,4 тыс. рублей;

 2015 – 163819,6 тыс. рублей;

 2016 – 174783,4 тыс. рублей;

 2017 – 174158,9 тыс. рублей;

 2018 – 115630,8 тыс. рублей;

 2019 – 115630,8 тыс. рублей;

 2020 – 115630,8 тыс. рублей;

 8) подпрограммы 8 - 306454,1 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 112754,2 тыс. рублей;

кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года по долгосрочной областной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от
16 августа 2011 года № 272, – 100,0 тыс. рублей;

кроме того, 2015 год: обеспечение выполнения условий софинансирования 2014 года – 5697,8 тыс. рублей;

 кроме того, 2016 год: погашение кредиторской задолженности 2015 года – 30419,2 тыс. рублей;

 

 федеральный бюджет – 185426,1 тыс. рублей;

кроме того, 2015 год: возврат остатков средств федерального бюджета 2014 года – 1000,0 тыс. рублей;

 2016 год: возврат остатков средств федерального бюджета 2015 года – 31629,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 8273,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

 2014 – 97188,1 тыс. рублей;

 2015 – 130953,1 тыс. рублей;

 2016 – 31068,9 тыс. рублей;

 2017 – 25248,6 тыс. рублей;

2018 – 7331,8 тыс. рублей;

2019 – 7331,8 тыс. рублей;

2020 – 7331,8 тыс. рублей;

 9) подпрограммы 9 - 12872,8 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 12872,8 тыс. рублей,

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 2340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 7628,9 тыс. рублей;

2015 – 3815,1 тыс. рублей;

2016 – 225,0 тыс. рублей;

2017 – 281,3 тыс. рублей;

2018 – 307,5 тыс. рублей;

2019 – 307,5 тыс. рублей;

2020 – 307,5 тыс. рублей;

10) подпрограммы 102 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6694,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 6694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 10:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

 2014 – 13388,8 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

11) подпрограммы 113 – 5644,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 2822,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 2822,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 11:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 5644,8 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

 12) подпрограммы 124 – 16565,9 тыс. рублей, в том числе:

 областной бюджет – 13364,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 3201,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 12:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 6402,8 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 2917,9 тыс. рублей;

2019 – 7245,2 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

13) подпрограммы 13 – 7119,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 3559,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 3559,7 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 13:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 7119,4 тыс. рублей;

14) подпрограммы 14 – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 14:

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

15) долгосрочной областной целевой программы
(далее –ДОЦП) «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы»1 на 2013 год –
37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 565,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

16) ДОЦП «Старшее поколение на 2011–2013 годы»5
на 2013 год – 6840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6840,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

17) областной социальной программы «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году»5 на 2013 год –
14 154,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7077,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 7077,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1) обеспечение предоставления в полном объеме социальных выплат и мер социальной поддержки всем категориям граждан, имеющим право и обратившимся за их назначением, на 100 % к 2020 году;

2) снижение количества обоснованных жалоб на полноту и качество предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки на 10 % ежегодно;

3) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности;

4) повышение качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в бюджетных стационарных организациях социального обслуживания населения;

5) повышение показателя предоставления государственных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;

6) обеспечение 100 % охвата несовершеннолетних и семей с детьми в предоставлении социальных услуг;

7) обеспечение 100 % охвата детей-инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право на данную услугу;

8) обеспечение мерами социальной поддержки по возмещению расходов, связанных с организацией питания воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в негосударственных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги;

9) обеспечение 100 % охвата граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся;

10) обеспечение 100 % охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих право на полустационарное обслуживание;

11) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных нестационарным обслуживанием (на дому), от общего числа нуждающихся на 6 % к 2020 году;

12) обеспечение 100 % охвата граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта, в специализированных организациях социального обслуживания;

13) обеспечение 100 % перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

14) увеличение численности инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых в условиях стационара), на 6 % к 2020 году;

15) рост в осуществлении реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов на 22 % к 2020 году;

16) увеличение доли инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации, на 3 % к 2020 году;

17) увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся на 2 % к 2020 году;

18) увеличение доли граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся на 8 % к 2020 году;

19) увеличение количества вновь образовавшихся многодетных семей на территории Орловской области
на 11 % к 2020 году;

20) обеспечение 100 % охвата ветеранов – участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков;

21) обеспечение 100 % охвата ветеранов для вручения поздравительных открыток в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков;

22) увеличение социальной поддержки детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, участвующих в мероприятиях, приуроченных к проведению Губернаторской елки, на 38 % к 2020 году;

23) увеличение доли учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы, на 5 % к 2020 году;

24) организация пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации»2;

25) соблюдение российского и международного законодательства в процессе организации содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации»2;

26) увеличение количества членов семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 8 % к 2020 году;

27) реализация 100 % мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

28) увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, на 42 % к 2020 году;

29) увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, на 37 % к 2020 году;

30) ежегодное снижение количества воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в негосударственных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги, на которых предоставляются субсидии на возмещение расходов, связанных с организацией питания, на 25 %;

31) реализация 100 % мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

32) реализация 100 % мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

33) повышение качества обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе проживающих в бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения;

34) увеличение численности пенсионеров, воспользовавшихся услугами пунктов выдачи и проката средств реабилитации, школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала, до 50 человек
к 2016 году;

35) открытие на базе отделений дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения 14 компьютерных классов в Верховском, Малоархангельском, Дмитровском, Сосковском, Болховском и Свердловском районах Орловской области к 2017 году;

36) увеличение численности пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения, до 5100 человек
к 2020 году;

37) рост числа руководителей и сотрудников учреждений, прошедших курсы по повышению квалификации социального обслуживания населения на базе факультетов социальной работы федеральных государственных образовательных организаций и иных образовательных организаций, имеющих соответствующее лицензирование, до 250 человек в 2015 году;

38) сокращение продолжительности лечения инвалида в психиатрическом стационаре до 90 дней;

39) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 25 % к 2020 году;

40) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Орловской области;

41) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области;

42) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

43) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

44) увеличение доли парка подвижного городского наземного транспорта для перевозки лиц с ограниченными возможностями до 0,2 % к 2016 году;

45) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 15,6 %
к 2017 году;

46) создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

47) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории до 4,2 % к 2016 году;

48) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Орловской области;

49) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 23,1 % к 2020 году;

50) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций до 20 % к 2020 году;

51) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100 % к 2020 году;

52) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста до 100 % к 2020 году;

53) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50 % к 2020 году;

54) укрепление материально-технической базы стационарных организаций социального обслуживания Орловской области с целью улучшения условий проживания в них граждан пожилого возраста и инвалидов, приведение их к современным требованиям, обеспечивающим комфортность;

55) улучшение материального положения неработающих пенсионеров и инвалидов в Орловской области;

56) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности до 10 % к 2020 году;

57) рост количества привлеченных благотворителей и волонтеров в сферу социального обслуживания,
на 9 единиц;

58) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан, включенных в реестр поставщиков социальных услуг, на 2 единицы;

59) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов до 9,6 % к 2020 году


Информация по документу
Читайте также