Расширенный поиск

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 29.09.2004 № 72-12

 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 29 сентября 2004 г. N 72-12

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 318-48 ОТ 26.11.2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД" С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 3-2 ОТ 30.01.2004, N 41-5 ОТ 16.04.2004, N 48-6 ОТ 25.06.2004, N 59-8 ОТ 15.07.2004, N 65-9 ОТ 22.07.2004, N 66-10 ОТ 27.08.2004"

 

 

Учитывая необходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов Волоколамского района N 318-48 от 26.11.2003 бюджет Волоколамского района на 2004 год (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского района N 3-2 от 30.01.2004, N 41-5 от 16.04.2004, N 48-6 от 25.06.2004, N 59-8 от 15.07.2004, N 65-9 от 22.07.2004, N 66-10 от 27.08.2004), Совет депутатов Волоколамского района

 

решил:

 

1. Внести изменения в доходную и расходную часть бюджета Волоколамского района, увеличив бюджет на 2004 год по доходам и по расходам на 16967,0 тыс. рублей.

Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Утвердить бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 369345,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 3842274,5 тыс. рублей".

2. Учесть в бюджете района на 2004 год изменения поступлений по источникам доходов в следующих суммах:

 

Код      

бюджетной

классифи-

кации    

 

Утверждено

ранее     

Изменения

Всего      

доходов с  

учетом     

изменений  

1000000  

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           

   193050,5

    5000,0

    198050,5

1010000  

Налоги на прибыль          

   132146,5

    4500,0

    136646,5

1010100  

Налог на прибыль организаций

    44206,5

    4000,0

     48206,5

1010200  

Налог на доходы физических 

лиц                        

    87913,0

     500,0

     88413,0

1030000  

Налоги на совокупный доход 

    11298,0

     300,0

     11598,0

1030100  

Единый налог, взимаемый в  

связи в применением        

упрощенной системы         

налогообложения            

     1871,0

     300,0

      2171,0

1400000  

Прочие налоги, пошлины и   

сборы                      

     3005,0

     200,0

      3205,0

1400100  

Государственная пошлина    

     2467,0

     200,0

      2667,0

 

Итого доходов              

   214331,5

    5000,0

    219331,5

3000000  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

   130587,0

  +11967,0

    142554,0

3020000  

От бюджетов других уровней 

   131927,0

  +11967,0

    143894,0

3020200  

Субвенция из областного    

бюджета                     

    81543,0

  +11967,0

     93510,0

 

- на повышение заработной  

платы работникам бюджетной 

сферы                      

    57414,0

  +11967,0

     69381,0

 

ИТОГО ДОХОДОВ              

   344918,5

  +16967,0

    361885,5

 

ВСЕГО ДОХОДОВ              

   352378,5

  +16967,0

    369345,5

 

3. Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в следующих суммах:

 

Код      

бюджетной

классифи-

кации    

 

Утверждено

ранее     

Изменения

Всего      

доходов с  

учетом     

изменений  

В т.ч. за   

счет        

предпринима-

тельской    

деятельности

0100     

Государственное управление и

местное самоуправление      

    33534,1

      +1,2

     33535,3

 

1200     

Жилищно-коммунальное

хозяйство                   

    42801,4

      -1,1

     42800,3

 

1400     

Образование

   141879,6

  +13338,9

    155218,5

 

1500     

Культура, искусство,        

кинематография               

    24578,3

     +1191

     25769,3

       1679,0

1700     

Здравоохранение и физическая

культура                    

    63823,5

   +1185,6

     65009,1

       2700,0

1800     

Социальная политика         

    47068,2

   +1184,4

     48252,6

 

3000     

Прочие расходы              

     3093,0

     +67,0

      3160,0

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ              

   367307,5

   16967,0

    384274,5

       4379,0

 

4. Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.

5. Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на 2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.

6. Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.

7. Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.

8. Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на образование" с учетом внесенных изменений.

9. Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на культуру" с учетом внесенных изменений.

10. Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенных изменений.

11. Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.

12. Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.

13. Утвердить приложение N 10 "Свод смет расходов территориальных администраций на 2004 год" с учетом внесенных изменений.

14. Утвердить приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.

15. Утвердить приложение N 14 "Расходы, учтенные в бюджете района на 2004 год на оплату топливно-энергетических ресурсов" с учетом внесенных изменений.

 

 

Глава

Волоколамского района В.Н. Карабанов

 

 

 

(Приложение N 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)

 

 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс. рублей)

Наименование                         

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР 

Сумма     

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ            

САМОУПРАВЛЕНИЕ                       

 

01

06

 

 

    33535,3

Содержание органов местного          

самоуправления                       

 

01

06

026

 

    18649,0

Денежное содержание аппарата         

 

01

06

026

027

    18649,0

Обеспечение деятельности органов     

местного самоуправления              

 

01

06

027

 

     5151,9

Расходы на содержание аппарата       

 

01

06

027

029

     5151,9

Территориальные органы               

 

01

06

038

 

     9734,4

Денежное содержание аппарата         

 

01

06

038

027

     8135,5

Расходы на содержание аппарата       

 

01

06

038

029

     1598,9

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      

 

05

 

 

 

      469,0

Органы внутренних дел                

 

05

01

 

 

      264,0

Содержание подведомственных структур 

 

05

01

601

075

      264,0

Органы юстиции                        

 

05

10

 

 

      205,0

Содержание нотариальных контор       

 

05

10

062

160

      205,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И         

СТРОИТЕЛЬСТВО                        

 

07

 

 

 

     4981,0

Топливно-энергетический комплекс     

 

07

01

 

 

      198,0

Государственная поддержка энергетики 

 

07

01

293

 

      198,0

Целевые субсидии и субвенции         

 

07

01

293

290

      198,0

Строительство и архитектура          

 

07

07

 

 

     4783,0

Государственные капитальные вложения 

 

07

07

313

 

     3983,0

Государственные капитальные вложения 

на безвозвратной основе              

 

07

07

313

198

     3983,0

Государственная поддержка            

строительства                        

 

07

07

314

 

      800,0

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

07

07

314

397

      800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       

 

12

 

 

 

    42800,3

Жилищное хозяйство                   

 

12

01

 

 

    16934,7

Государственная поддержка жилищного  

хозяйства                            

 

12

01

310

 

    16934,7

Целевые субсидии и субвенции         

 

12

01

310

290

     2770,7

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

12

01

310

397

     4775,0

Расходы бюджета по предоставлению    

населению субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг                   

 

12

01

352

356

     9389,0

Коммунальное хозяйство               

 

12

02

 

 

    24540,6

Государственная поддержка            

коммунального хозяйства              

 

12

02

311

 

    14601,4

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

12

02

311

397

      996,4

Субсидии на услуги, оказываемые      

населению электро- и теплоснабжающими

организациями                         

 

12

02

311

440

     9399,5

Субсидии на услуги, предоставленные  

населению организациями водоснабжения

и канализации                        

 

12

02

311

442

     4205,5

Расходы на благоустройство городских 

и сельских поселений и округов       

 

12

02

550

 

     9939,2

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

12

02

550

397

     4757,8

Расходы на уличное освещение         

 

12

02

550

492

     2650,8

Расходы на озеленение                 

 

12

02

550

494

      194,7

Расходы по организации и содержанию  

мест захоронения                     

 

12

02

550

495

     2291,0

Расходы по организации сбора, вывоза 

утилизации, переработке отходов и    

содержанию мест их захоронения       

 

12

02

550

496

       44,9

Прочие структуры коммунального       

хозяйства                            

 

12

03

 

 

     1325,0

Содержание и оснащение               

спецподразделений                    

 

12

03

312

 

     1325,0

Расходы на прочие структуры          

коммунального хозяйства (баня)       

 

12

03

312

444

     1325,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ          

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И  

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ                   

 

13

 

 

 

      437,0

Предупреждение и ликвидация          

последствий чрезвычайных ситуаций    

 

13

02

 

 

      337,0

Целевой финансовый резерв для        

предупреждения и ликвидации          

чрезвычайных ситуаций                

 

13

02

399

 

      337,0

Целевой финансовый резерв             

 

13

02

399

254

      337,0

Государственная противопожарная      

служба                               

 

13

04

 

 

      100,0

Обеспечение личного состава войск    

 

13

04

601

 

      100,0

Содержание подведомственных структур 

 

13

04

601

075

      100,0

ОБРАЗОВАНИЕ                          

 

14

 

 

 

   155218,5

Дошкольное образование               

 

14

01

 

 

    38090,7

Детские дошкольные учреждения        

 

14

01

400

259

    38090,7

Общее образование                    

 

14

02

 

 

   102134,3

Школы - детские сады, школы начальные,

неполные средние и средние           

 

14

02

400

260

    82590,4

Вечерние и заочные средние           

образовательные школы                

 

14

02

400

262

     1561,0

Школы-интернаты                      

 

14

02

400

263

    11096,3

Учреждения по внешкольной работе с   

детьми                               

 

14

02

400

264

     5380,5

Детские дома                         

 

14

02

400

265

     1506,1

Прочие ведомственные расходы в       

области образования                  

 

14

07

 

 

    14993,5

Ведомственные расходы на образование 

 

14

07

400

 

    12635,7

Прочие учреждения и мероприятия в    

области образования                  

 

14

07

400

272

     7991,5

Финансирование мероприятий по        

организации оздоровительной кампании 

детей и подростков                   

 

14

07

400

319

      599,4

Расходы бюджетов по опеке и          

попечительству                       

 

14

07

400

500

     4044,8

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим целевым статьям               

 

14

07

515

 

     2357,8

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан,        

работающих в сельской местности       

 

14

07

515

386

     2357,8

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО                 

 

15

 

 

 

    25769,3

Культура и искусство                 

 

15

01

 

 

    25086,0

Ведомственные расходы на культуру и  

искусство                            

 

15

01

410

 

    20674,5

Дворцы и дома культуры               

 

15

01

410

280

    12206,0

Музеи и постоянные выставки          

 

15

01

410

283

     2259,5

Библиотеки                           

 

15

01

410

284

     6209,0

Прочие ведомственные расходы в        

области культуры и искусства         

 

15

01

412

 

     4411,5

Прочие учреждения и мероприятия в    

области культуры и искусства         

 

15

01

412

287

     4411,5

Прочие мероприятия в области культуры

и искусства                          

 

15

03

 

 

      683,3

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим целевым статьям               

 

15

03

515

 

      683,3

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан,        

работающих в сельской местности      

 

15

03

515

386

      683,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ         

 

16

 

 

 

      771,0

Телевидение и радиовещание           

 

16

01

 

 

       71,0

Государственная поддержка            

государственных телерадиокомпаний     

 

16

01

420

 

       71,0

Целевые дотации и субсидии           

 

16

01

420

290

       71,0

Периодическая печать и издательства  

 

16

02

 

 

      700,0

Государственная поддержка районных   

(городских) газет                    

 

16

02

423

 

      700,0

Оплата расходов, связанных с         

производством и распространением     

районных (городских) газет           

 

16

02

423

290

      700,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

 

17

 

 

 

    65009,1

Здравоохранение                       

 

17

01

 

 

    64546,1

Ведомственные расходы на             

здравоохранение                      

 

17

01

430

 

    63376,8

Больницы                             

 

17

01

430

300

    47387,0

Поликлиники и амбулатории            

 

17

01

430

301

     1439,5

Фельдшерско-акушерские пункты        

 

17

01

430

302

     2358,9

Станции переливания крови            

 

17

01

430

303

     2614,0

Станции скорой и неотложной помощи   

 

17

01

430

305

     9447,3

Прочие учреждения и мероприятия в    

области здравоохранения              

 

17

01

430

310

      130,1

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим целевым статьям               

 

17

01

515

 

     1169,3

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан,        

работающих в сельской местности      

 

17

01

515

386

     1169,3

Физкультура и спорт                  

 

17

03

 

 

      463,0

Ведомственные расходы на физическую  

культуру и спорт                     

 

17

03

434

 

      463,0

Мероприятия в области физической     

культуры и спорта                    

 

17

03

434

293

      463,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                  

 

18

 

 

 

    48252,6

Учреждения социального обеспечения   

 

18

01

 

 

    14396,2

Ведомственные расходы в области      

социального обеспечения              

 

18

01

440

 

    14113,6

Территориальные центры и отделения   

оказания социальной помощи на дому   

 

18

01

440

318

     8551,1

Прочие учреждения и мероприятия в    

области социальной политики          

 

18

01

440

323

     5562,5

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим целевым статьям               

 

18

01

515

 

      282,6

Расходы бюджетов на компенсацию льгот

по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан,        

работающих в сельской местности      

 

18

01

515

386

      282,6

Социальная помощь                    

 

18

02

 

 

        0,0

Ведомственные расходы в области      

социального обеспечения              

 

18

02

440

 

        0,0

Пособия и социальная помощь          

 

18

02

440

322

 

Молодежная политика                  

 

18

03

 

 

     5594,0

Государственная поддержка в области  

молодежной политики                  

 

18

03

446

 

     5594,0

Прочие учреждения и мероприятия в    

области социальной политики          

 

18

03

446

323

     5594,0

Прочие мероприятия в области         

социальной политики                  

 

18

06

 

 

    27191,4

Расходы на реализацию льгот          

Закона РФ "О реабилитации жертв      

политических репрессий"              

 

18

06

350

 

      365,0

Целевые дотации и субсидии           

 

18

06

350

290

      365,0

Расходы на реализацию льгот          

Закона РФ "О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации,  

и полных кавалеров ордена Славы"     

 

18

06

351

 

       60,0

Целевые дотации и субсидии           

 

18

06

351

290

       60,0

Расходы на компенсацию затрат по     

предоставлению льгот, установленных  

Законом РФ "О донорстве крови        

и ее компонентов"                    

 

18

06

354

 

     1071,0

Целевые дотации и субсидии           

 

18

06

354

290

     1071,0

Расходы на реализацию льгот,         

установленных Федеральным законом

"О ветеранах"                         

 

18

06

498

 

    21807,4

Расходы на санаторно-курортное       

лечение ветеранов и инвалидов        

 

18

06

498

329

      197,0

Расходы на оплату жилищно-           

коммунальных услуг ветеранам         

 

18

06

498

345

    19692,4

Расходы на приобретение и доставку   

топлива ветеранам                    

 

18

06

498

346

      725,0

Компенсация инвалидам расходов на    

эксплуатацию и техническое           

обслуживание транспортных средств    

 

18

06

498

347

      147,0

Расходы на обеспечение лекарственными

средствами ветеранов                 

 

18

06

498

348

      195,0

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

18

06

498

397

      851,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим

целевым статьям                      

 

18

06

515

 

     4959,0

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

18

06

515

397

     4959,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И      

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                 

 

19

01

 

 

      660,4

Процентные платежи по                

государственному внутреннему долгу   

 

19

01

462

 

      660,4

Выплаты процентов по государственному

долгу                                

 

19

01

462

331

      660,4

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 

 

23

01

 

 

      130,0

Мобилизационная подготовка экономики 

 

23

01

500

 

      130,0

Мобилизационная подготовка экономики 

 

23

01

500

380

      130,0

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                       

 

30

 

 

 

     3160,0

Резервные фонды                       

 

30

01

 

 

      886,9

Резервные фонды                      

 

30

01

510

 

      886,9

Резервные фонды исполнительных       

органов власти, резервные фонды      

органов местного самоуправления      

 

30

01

510

435

      886,9

Проведение выборов и референдумов    

 

30

02

 

 

       33,1

Расходы на проведение выборов и      

референдумов                         

 

30

02

511

 

       33,1

Выборы в органы законодательной      

(представительной) власти субъектов  

РФ, выборы высшего должностного лица 

субъекта РФ, выборы в органы местного

самоуправления                       

 

30

02

511

394

       33,1

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)  

 

30

03

 

 

        0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)  

 

30

03

514

 

        0,0

Бюджетные кредиты из бюджетов        

субъектов РФ и муниципальных         

образований юридическим лицам        

 

30

03

514

357

    51776,1

Возврат бюджетных кредитов (бюджетных

ссуд)                                

 

30

03

514

357

   -51776,1

Прочие расходы, не отнесенные к другим

подразделам                          

 

30

04

 

 

     2240,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим

целевым статьям                      

 

30

04

515

 

     2240,0

Обеспечение деятельности военных      

комиссариатов в субъектах РФ         

 

30

04

515

381

     1171,4

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

30

04

515

397

     1068,6

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ              

 

31

 

 

 

     3081,0

Целевые бюджетные фонды              

 

31

30

 

 

     3081,0

Расходы за счет целевого фонда       

 

31

30

520

 

     3081,0

Прочие расходы, не отнесенные к      

другим видам расходов                

 

31

30

520

397

     3081,0

ИТОГО РАСХОДОВ                        

 

 

 

 

 

   384274,5


Информация по документу
Читайте также