Расширенный поиск
Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 29.09.2004 № 72-12
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2004 г. N 72-12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 318-48 ОТ 26.11.2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД" С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 3-2 ОТ 30.01.2004, N 41-5 ОТ
16.04.2004, N 48-6 ОТ 25.06.2004, N 59-8 ОТ 15.07.2004, N 65-9 ОТ 22.07.2004, N
66-10 ОТ 27.08.2004"
Учитывая
необходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов
Волоколамского района N 318-48
от 26.11.2003 бюджет Волоколамского района на 2004 год (с учетом изменений,
внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского района N 3-2 от
30.01.2004, N 41-5
от 16.04.2004, N
48-6 от 25.06.2004, N 59-8 от
15.07.2004, N
65-9 от 22.07.2004, N 66-10 от
27.08.2004), Совет депутатов Волоколамского района
решил:
1.
Внести изменения в доходную и расходную часть бюджета Волоколамского района,
увеличив бюджет на 2004 год по доходам и по расходам на 16967,0 тыс. рублей.
Абзац
1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить
бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 369345,5 тыс.
рублей и по расходам в сумме 3842274,5 тыс. рублей".
2.
Учесть в бюджете района на 2004 год изменения поступлений по источникам доходов
в следующих суммах:
Код
бюджетной
классифи-
кации
|
|
Утверждено
ранее
|
Изменения
|
Всего
доходов с
учетом
изменений
|
1000000
|
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
|
193050,5
|
5000,0
|
198050,5
|
1010000
|
Налоги на
прибыль
|
132146,5
|
4500,0
|
136646,5
|
1010100
|
Налог на
прибыль организаций
|
44206,5
|
4000,0
|
48206,5
|
1010200
|
Налог на
доходы физических
лиц
|
87913,0
|
500,0
|
88413,0
|
1030000
|
Налоги на
совокупный доход
|
11298,0
|
300,0
|
11598,0
|
1030100
|
Единый налог,
взимаемый в
связи в
применением
упрощенной
системы
налогообложения
|
1871,0
|
300,0
|
2171,0
|
1400000
|
Прочие налоги,
пошлины и
сборы
|
3005,0
|
200,0
|
3205,0
|
1400100
|
Государственная
пошлина
|
2467,0
|
200,0
|
2667,0
|
|
Итого доходов
|
214331,5
|
5000,0
|
219331,5
|
3000000
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
|
130587,0
|
+11967,0
|
142554,0
|
3020000
|
От бюджетов
других уровней
|
131927,0
|
+11967,0
|
143894,0
|
3020200
|
Субвенция из
областного
бюджета
|
81543,0
|
+11967,0
|
93510,0
|
|
- на повышение
заработной
платы
работникам бюджетной
сферы
|
57414,0
|
+11967,0
|
69381,0
|
|
ИТОГО
ДОХОДОВ
|
344918,5
|
+16967,0
|
361885,5
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
352378,5
|
+16967,0
|
369345,5
|
3.
Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год по
разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
следующих суммах:
Код
бюджетной
классифи-
кации
|
|
Утверждено
ранее
|
Изменения
|
Всего
доходов с
учетом
изменений
|
В т.ч. за
счет
предпринима-
тельской
деятельности
|
0100
|
Государственное
управление и
местное
самоуправление
|
33534,1
|
+1,2
|
33535,3
|
|
1200
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
42801,4
|
-1,1
|
42800,3
|
|
1400
|
Образование
|
141879,6
|
+13338,9
|
155218,5
|
|
1500
|
Культура,
искусство,
кинематография
|
24578,3
|
+1191
|
25769,3
|
1679,0
|
1700
|
Здравоохранение
и физическая
культура
|
63823,5
|
+1185,6
|
65009,1
|
2700,0
|
1800
|
Социальная
политика
|
47068,2
|
+1184,4
|
48252,6
|
|
3000
|
Прочие
расходы
|
3093,0
|
+67,0
|
3160,0
|
|
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ
|
367307,5
|
16967,0
|
384274,5
|
4379,0
|
4.
Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2004 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных
изменений.
5.
Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на
2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.
6.
Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.
7.
Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.
8.
Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на образование" с учетом внесенных изменений.
9.
Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на культуру" с учетом внесенных изменений.
10.
Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенных
изменений.
11.
Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.
12.
Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на
2004 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.
13.
Утвердить приложение N 10 "Свод смет расходов территориальных
администраций на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
14.
Утвердить приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского
района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.
15.
Утвердить приложение N 14 "Расходы, учтенные в бюджете района на 2004 год
на оплату топливно-энергетических ресурсов" с учетом внесенных изменений.
Глава
Волоколамского
района В.Н. Карабанов
(Приложение N 1
к
решению Совета депутатов
муниципального
образования
"Волоколамский
район"
Московской
области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)
РАСХОДЫ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс.
рублей)
Наименование
|
Код
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
Сумма
|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
|
|
01
|
06
|
|
|
33535,3
|
Содержание
органов местного
самоуправления
|
|
01
|
06
|
026
|
|
18649,0
|
Денежное
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
026
|
027
|
18649,0
|
Обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления
|
|
01
|
06
|
027
|
|
5151,9
|
Расходы на
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
027
|
029
|
5151,9
|
Территориальные
органы
|
|
01
|
06
|
038
|
|
9734,4
|
Денежное
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
038
|
027
|
8135,5
|
Расходы на
содержание аппарата
|
|
01
|
06
|
038
|
029
|
1598,9
|
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
05
|
|
|
|
469,0
|
Органы
внутренних дел
|
|
05
|
01
|
|
|
264,0
|
Содержание
подведомственных структур
|
|
05
|
01
|
601
|
075
|
264,0
|
Органы
юстиции
|
|
05
|
10
|
|
|
205,0
|
Содержание
нотариальных контор
|
|
05
|
10
|
062
|
160
|
205,0
|
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
|
|
07
|
|
|
|
4981,0
|
Топливно-энергетический
комплекс
|
|
07
|
01
|
|
|
198,0
|
Государственная
поддержка энергетики
|
|
07
|
01
|
293
|
|
198,0
|
Целевые
субсидии и субвенции
|
|
07
|
01
|
293
|
290
|
198,0
|
Строительство
и архитектура
|
|
07
|
07
|
|
|
4783,0
|
Государственные
капитальные вложения
|
|
07
|
07
|
313
|
|
3983,0
|
Государственные
капитальные вложения
на
безвозвратной основе
|
|
07
|
07
|
313
|
198
|
3983,0
|
Государственная
поддержка
строительства
|
|
07
|
07
|
314
|
|
800,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
07
|
07
|
314
|
397
|
800,0
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
|
|
12
|
|
|
|
42800,3
|
Жилищное
хозяйство
|
|
12
|
01
|
|
|
16934,7
|
Государственная
поддержка жилищного
хозяйства
|
|
12
|
01
|
310
|
|
16934,7
|
Целевые
субсидии и субвенции
|
|
12
|
01
|
310
|
290
|
2770,7
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
12
|
01
|
310
|
397
|
4775,0
|
Расходы бюджета
по предоставлению
населению
субсидий на оплату жилья и
коммунальных
услуг
|
|
12
|
01
|
352
|
356
|
9389,0
|
Коммунальное
хозяйство
|
|
12
|
02
|
|
|
24540,6
|
Государственная
поддержка
коммунального
хозяйства
|
|
12
|
02
|
311
|
|
14601,4
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
12
|
02
|
311
|
397
|
996,4
|
Субсидии на
услуги, оказываемые
населению
электро- и теплоснабжающими
организациями
|
|
12
|
02
|
311
|
440
|
9399,5
|
Субсидии на
услуги, предоставленные
населению
организациями водоснабжения
и
канализации
|
|
12
|
02
|
311
|
442
|
4205,5
|
Расходы на
благоустройство городских
и сельских
поселений и округов
|
|
12
|
02
|
550
|
|
9939,2
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
12
|
02
|
550
|
397
|
4757,8
|
Расходы на
уличное освещение
|
|
12
|
02
|
550
|
492
|
2650,8
|
Расходы на
озеленение
|
|
12
|
02
|
550
|
494
|
194,7
|
Расходы по
организации и содержанию
мест
захоронения
|
|
12
|
02
|
550
|
495
|
2291,0
|
Расходы по
организации сбора, вывоза
утилизации,
переработке отходов и
содержанию
мест их захоронения
|
|
12
|
02
|
550
|
496
|
44,9
|
Прочие
структуры коммунального
хозяйства
|
|
12
|
03
|
|
|
1325,0
|
Содержание и
оснащение
спецподразделений
|
|
12
|
03
|
312
|
|
1325,0
|
Расходы на
прочие структуры
коммунального
хозяйства (баня)
|
|
12
|
03
|
312
|
444
|
1325,0
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
|
|
13
|
|
|
|
437,0
|
Предупреждение
и ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций
|
|
13
|
02
|
|
|
337,0
|
Целевой
финансовый резерв для
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
|
|
13
|
02
|
399
|
|
337,0
|
Целевой
финансовый резерв
|
|
13
|
02
|
399
|
254
|
337,0
|
Государственная
противопожарная
служба
|
|
13
|
04
|
|
|
100,0
|
Обеспечение
личного состава войск
|
|
13
|
04
|
601
|
|
100,0
|
Содержание
подведомственных структур
|
|
13
|
04
|
601
|
075
|
100,0
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
|
14
|
|
|
|
155218,5
|
Дошкольное
образование
|
|
14
|
01
|
|
|
38090,7
|
Детские
дошкольные учреждения
|
|
14
|
01
|
400
|
259
|
38090,7
|
Общее
образование
|
|
14
|
02
|
|
|
102134,3
|
Школы -
детские сады, школы начальные,
неполные
средние и средние
|
|
14
|
02
|
400
|
260
|
82590,4
|
Вечерние и
заочные средние
образовательные
школы
|
|
14
|
02
|
400
|
262
|
1561,0
|
Школы-интернаты
|
|
14
|
02
|
400
|
263
|
11096,3
|
Учреждения по
внешкольной работе с
детьми
|
|
14
|
02
|
400
|
264
|
5380,5
|
Детские
дома
|
|
14
|
02
|
400
|
265
|
1506,1
|
Прочие
ведомственные расходы в
области
образования
|
|
14
|
07
|
|
|
14993,5
|
Ведомственные
расходы на образование
|
|
14
|
07
|
400
|
|
12635,7
|
Прочие
учреждения и мероприятия в
области
образования
|
|
14
|
07
|
400
|
272
|
7991,5
|
Финансирование
мероприятий по
организации
оздоровительной кампании
детей и
подростков
|
|
14
|
07
|
400
|
319
|
599,4
|
Расходы
бюджетов по опеке и
попечительству
|
|
14
|
07
|
400
|
500
|
4044,8
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим целевым
статьям
|
|
14
|
07
|
515
|
|
2357,8
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
14
|
07
|
515
|
386
|
2357,8
|
КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО
|
|
15
|
|
|
|
25769,3
|
Культура и
искусство
|
|
15
|
01
|
|
|
25086,0
|
Ведомственные
расходы на культуру и
искусство
|
|
15
|
01
|
410
|
|
20674,5
|
Дворцы и дома
культуры
|
|
15
|
01
|
410
|
280
|
12206,0
|
Музеи и
постоянные выставки
|
|
15
|
01
|
410
|
283
|
2259,5
|
Библиотеки
|
|
15
|
01
|
410
|
284
|
6209,0
|
Прочие
ведомственные расходы в
области
культуры и искусства
|
|
15
|
01
|
412
|
|
4411,5
|
Прочие
учреждения и мероприятия в
области
культуры и искусства
|
|
15
|
01
|
412
|
287
|
4411,5
|
Прочие
мероприятия в области культуры
и
искусства
|
|
15
|
03
|
|
|
683,3
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим целевым
статьям
|
|
15
|
03
|
515
|
|
683,3
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
15
|
03
|
515
|
386
|
683,3
|
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
|
16
|
|
|
|
771,0
|
Телевидение и
радиовещание
|
|
16
|
01
|
|
|
71,0
|
Государственная
поддержка
государственных
телерадиокомпаний
|
|
16
|
01
|
420
|
|
71,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
16
|
01
|
420
|
290
|
71,0
|
Периодическая
печать и издательства
|
|
16
|
02
|
|
|
700,0
|
Государственная
поддержка районных
(городских)
газет
|
|
16
|
02
|
423
|
|
700,0
|
Оплата
расходов, связанных с
производством
и распространением
районных
(городских) газет
|
|
16
|
02
|
423
|
290
|
700,0
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
|
|
17
|
|
|
|
65009,1
|
Здравоохранение
|
|
17
|
01
|
|
|
64546,1
|
Ведомственные
расходы на
здравоохранение
|
|
17
|
01
|
430
|
|
63376,8
|
Больницы
|
|
17
|
01
|
430
|
300
|
47387,0
|
Поликлиники и
амбулатории
|
|
17
|
01
|
430
|
301
|
1439,5
|
Фельдшерско-акушерские
пункты
|
|
17
|
01
|
430
|
302
|
2358,9
|
Станции
переливания крови
|
|
17
|
01
|
430
|
303
|
2614,0
|
Станции скорой
и неотложной помощи
|
|
17
|
01
|
430
|
305
|
9447,3
|
Прочие
учреждения и мероприятия в
области
здравоохранения
|
|
17
|
01
|
430
|
310
|
130,1
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим целевым
статьям
|
|
17
|
01
|
515
|
|
1169,3
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
17
|
01
|
515
|
386
|
1169,3
|
Физкультура и
спорт
|
|
17
|
03
|
|
|
463,0
|
Ведомственные
расходы на физическую
культуру и
спорт
|
|
17
|
03
|
434
|
|
463,0
|
Мероприятия в
области физической
культуры и
спорта
|
|
17
|
03
|
434
|
293
|
463,0
|
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
|
|
18
|
|
|
|
48252,6
|
Учреждения
социального обеспечения
|
|
18
|
01
|
|
|
14396,2
|
Ведомственные
расходы в области
социального
обеспечения
|
|
18
|
01
|
440
|
|
14113,6
|
Территориальные
центры и отделения
оказания
социальной помощи на дому
|
|
18
|
01
|
440
|
318
|
8551,1
|
Прочие
учреждения и мероприятия в
области
социальной политики
|
|
18
|
01
|
440
|
323
|
5562,5
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим целевым
статьям
|
|
18
|
01
|
515
|
|
282,6
|
Расходы
бюджетов на компенсацию льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг
отдельным
категориям граждан,
работающих в
сельской местности
|
|
18
|
01
|
515
|
386
|
282,6
|
Социальная
помощь
|
|
18
|
02
|
|
|
0,0
|
Ведомственные
расходы в области
социального
обеспечения
|
|
18
|
02
|
440
|
|
0,0
|
Пособия и
социальная помощь
|
|
18
|
02
|
440
|
322
|
|
Молодежная
политика
|
|
18
|
03
|
|
|
5594,0
|
Государственная
поддержка в области
молодежной
политики
|
|
18
|
03
|
446
|
|
5594,0
|
Прочие учреждения
и мероприятия в
области
социальной политики
|
|
18
|
03
|
446
|
323
|
5594,0
|
Прочие
мероприятия в области
социальной
политики
|
|
18
|
06
|
|
|
27191,4
|
Расходы на
реализацию льгот
Закона РФ
"О реабилитации жертв
политических
репрессий"
|
|
18
|
06
|
350
|
|
365,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
350
|
290
|
365,0
|
Расходы на
реализацию льгот
Закона РФ
"О статусе Героев Советского
Союза, Героев
Российской Федерации,
и полных
кавалеров ордена Славы"
|
|
18
|
06
|
351
|
|
60,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
351
|
290
|
60,0
|
Расходы на
компенсацию затрат по
предоставлению
льгот, установленных
Законом РФ
"О донорстве крови
и ее
компонентов"
|
|
18
|
06
|
354
|
|
1071,0
|
Целевые
дотации и субсидии
|
|
18
|
06
|
354
|
290
|
1071,0
|
Расходы на
реализацию льгот,
установленных
Федеральным законом
"О
ветеранах"
|
|
18
|
06
|
498
|
|
21807,4
|
Расходы на
санаторно-курортное
лечение
ветеранов и инвалидов
|
|
18
|
06
|
498
|
329
|
197,0
|
Расходы на
оплату жилищно-
коммунальных
услуг ветеранам
|
|
18
|
06
|
498
|
345
|
19692,4
|
Расходы на
приобретение и доставку
топлива
ветеранам
|
|
18
|
06
|
498
|
346
|
725,0
|
Компенсация
инвалидам расходов на
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
транспортных средств
|
|
18
|
06
|
498
|
347
|
147,0
|
Расходы на
обеспечение лекарственными
средствами
ветеранов
|
|
18
|
06
|
498
|
348
|
195,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
18
|
06
|
498
|
397
|
851,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к другим
целевым
статьям
|
|
18
|
06
|
515
|
|
4959,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
18
|
06
|
515
|
397
|
4959,0
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
|
|
19
|
01
|
|
|
660,4
|
Процентные
платежи по
государственному
внутреннему долгу
|
|
19
|
01
|
462
|
|
660,4
|
Выплаты
процентов по государственному
долгу
|
|
19
|
01
|
462
|
331
|
660,4
|
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ
|
|
23
|
01
|
|
|
130,0
|
Мобилизационная
подготовка экономики
|
|
23
|
01
|
500
|
|
130,0
|
Мобилизационная
подготовка экономики
|
|
23
|
01
|
500
|
380
|
130,0
|
ПРОЧИЕ
РАСХОДЫ
|
|
30
|
|
|
|
3160,0
|
Резервные
фонды
|
|
30
|
01
|
|
|
886,9
|
Резервные
фонды
|
|
30
|
01
|
510
|
|
886,9
|
Резервные
фонды исполнительных
органов
власти, резервные фонды
органов
местного самоуправления
|
|
30
|
01
|
510
|
435
|
886,9
|
Проведение
выборов и референдумов
|
|
30
|
02
|
|
|
33,1
|
Расходы на
проведение выборов и
референдумов
|
|
30
|
02
|
511
|
|
33,1
|
Выборы в
органы законодательной
(представительной)
власти субъектов
РФ, выборы
высшего должностного лица
субъекта РФ,
выборы в органы местного
самоуправления
|
|
30
|
02
|
511
|
394
|
33,1
|
Бюджетные
кредиты (бюджетные ссуды)
|
|
30
|
03
|
|
|
0,0
|
Бюджетные
кредиты (бюджетные ссуды)
|
|
30
|
03
|
514
|
|
0,0
|
Бюджетные
кредиты из бюджетов
субъектов РФ и
муниципальных
образований
юридическим лицам
|
|
30
|
03
|
514
|
357
|
51776,1
|
Возврат
бюджетных кредитов (бюджетных
ссуд)
|
|
30
|
03
|
514
|
357
|
-51776,1
|
Прочие
расходы, не отнесенные к другим
подразделам
|
|
30
|
04
|
|
|
2240,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к другим
целевым
статьям
|
|
30
|
04
|
515
|
|
2240,0
|
Обеспечение
деятельности военных
комиссариатов
в субъектах РФ
|
|
30
|
04
|
515
|
381
|
1171,4
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
30
|
04
|
515
|
397
|
1068,6
|
ЦЕЛЕВЫЕ
БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
|
|
31
|
|
|
|
3081,0
|
Целевые бюджетные
фонды
|
|
31
|
30
|
|
|
3081,0
|
Расходы за
счет целевого фонда
|
|
31
|
30
|
520
|
|
3081,0
|
Прочие
расходы, не отнесенные к
другим видам
расходов
|
|
31
|
30
|
520
|
397
|
3081,0
|
ИТОГО
РАСХОДОВ
|
|
|
|
|
|
384274,5
|
Читайте также
|