Расширенный поиск

Решение Совета депутатов Волоколамского муниципального района от 27.08.2004 № 66-10

 

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ВОЛОКОЛАМСКИЙ РАЙОН"

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 27 августа 2004 г. N 66-10

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 318-48 ОТ 26.11.2003 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА НА 2004 ГОД" С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ РЕШЕНИЯМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА N 3-2 ОТ 30.01.2004, N 41-5 ОТ 16.04.2004, N 48-6 ОТ 25.06.2004, N 59-8 ОТ 15.07.2004, N 65-9 ОТ 22.07.2004

 

 

Учитывая необходимость внесения изменений в утвержденный решением Совета депутатов Волоколамского района N 318-48 от 26.11.2003 бюджет Волоколамского района на 2004 год (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского района N 3-2 от 30.01.2004, N 41-5 от 16.04.2004, N 48-6 от 25.06.2004, N 59-8 от 15.07.2004, N 65-9 от 22.07.2004), Совет депутатов Волоколамского района

 

решил:

 

1. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета Волоколамского района, увеличив бюджет на 2004 год по доходам и по расходам на 5786,5 тыс. рублей.

Абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Утвердить бюджет Волоколамского района на 2004 год по доходам в сумме 352378,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 367307,5 тыс. рублей".

2. Учесть в бюджете района на 2004 год изменения поступлений по источникам доходов в следующих суммах:

 

Код бюджетной

классификации

Наименование доходов                   

Утверждено

ранее     

Изменения 

Всего     

доходов с 

учетом    

изменений 

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        

     189417

    +3633,5

   193050,5

1010000

Налог на прибыль                       

     129613

    +2533,5

   132146,5

1010100

Налог на прибыль организаций           

      42173

    +2033,5

    44206,5

1010200

Налог на доходы физических лиц         

      87413

     +500 

    87913 

1030000

Налоги на совокупный доход             

      10598

     +700 

    11298 

1030100

Единый налог, взимаемый в связи с      

применением упрощенной системы         

налогообложения                         

       1171

     +700 

     1871 

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы         

       2605

     +400 

     3005 

1400100

Государственная пошлина                

       2267

     +200 

     2467 

1400500

Местные налоги и сборы                  

        338

     +200 

      538 

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                     

      19281

    +2000 

    21281 

2010000

Доходы от использования имущества,     

находящегося в государственной и       

муниципальной собственности, или от    

деятельности государственных и         

муниципальных организаций              

      17607

    +1000 

    18607 

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества,    

находящегося в государственной и       

муниципальной собственности             

      15312

     +590 

    15902 

2010300

Проценты, полученные от размещения в   

банках и кредитных организациях        

временно свободных средств бюджета     

         80

     +250 

      330 

2010400

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов (ссуд) внутри страны

        130

     +100 

      230 

2010800

Платежи от государственных и           

муниципальных организаций              

          4

      +60 

       64 

2070000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба      

       1474

     +600 

     2074 

2070300

Административные штрафы и иные санкции,

включая штрафы за нарушение Правил     

дорожного движения                     

       1474

     +600 

     2074 

2090000

Прочие неналоговые доходы               

        200

     +400 

      600 

2090200

Прочие доходы                          

        200

     +400 

      600 

 

Итого доходов                          

     208698

    +5633,5

   214331,5

3000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ             

     130434

     +153 

   130587 

3020000

От бюджетов других уровней             

     131774

     +153 

   131927 

3020200

Субвенция из областного бюджета        

      81465

      +78 

    81543 

- выплаты приемной семье в соответствии

с Законом Московской области "Об оплате

труда приемных родителей и льготах,    

предоставляемых приемной семье"        

        356

      +48 

      404 

- на реализацию льгот, установленных   

Законом РФ "О статусе Героев Советского

Союза, Героев Российской Федерации и   

полных кавалеров ордена Славы"         

         30

      +30 

       60 

3020500

Субсидия из областного бюджета         

        176

      +75 

      251 

- на компенсацию льгот по оплате       

жилищно-коммунальных услуг отдельным   

категориям граждан, работающих и       

проживающих в сельской местности       

        176

      +75 

      251 

 

ИТОГО ДОХОДОВ                          

     339132

    +5786,5

   344918,5

 

ВСЕГО ДОХОДОВ                          

     346592

    +5786,5

   352378,5

 

3. Утвердить изменения расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в следующих суммах:

 

Код        

бюджетной  

классифика-

ции        

 

Утверждено

ранее     

Изменения, 

вносимые в 

бюджет     

Всего   

расходов

с учетом

изменений

В том числе

расходы за 

счет       

предпринима-

тельской   

деятельности

0100

Государственное и местное

самоуправление           

    32917,8

      +616,3

  33534,1

 

0500

Правоохранительная       

деятельность, обеспечение

безопасности государства 

      409 

       +60 

    469 

 

1200

Жилищно-коммунальное     

хозяйство                

    41805 

      +996,4

  42801,4

 

1400

Образование              

   138835,8

     +3043,8

 141879,6

 

1500

Культура, искусство и    

кинематография           

    24467,4

      +110,9

  24578,3

        1679

1700

Здравоохранение и        

физическая культура      

    63409,5

      +414,0

  63823,5

        2700

1800

Социальная политика      

    46723,1

      +345,1

  47068,2

 

3000

Прочие расходы           

     2893 

      +200,0

   3093 

 

 

Всего расходов           

   361521 

     +5786,5

 367307,5

        4379

 

4. Дополнить решение Совета депутатов Волоколамского района от 26.11.2003 N 318-48 пунктом 40 следующего содержания:

"Предоставить бюджетный кредит МП "Волоколамское ПТО РЖКХ" в сумме 7000,0 тыс. рублей с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 1% годовых на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2004-2005 гг. за счет ссуды, полученной в областном бюджете".

5. Внести изменение в пункт 34, изложив его в следующей редакции:

"Установить предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2005 в размере 24674 тыс. рублей:

- по кредитам, полученным от имени муниципального образования, - 24674 тыс. рублей;

- по гарантиям, предоставляемым муниципальным образованием, - тыс. рублей".

6. Утвердить приложение N 1 "Расходы районного бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.

7. Утвердить приложение N 2 "Текущие и капитальные расходы бюджета района на 2004 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации" с учетом внесенных изменений.

8. Утвердить приложение N 3 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на местное самоуправление" с учетом внесенных изменений.

9. Утвердить приложение N 4 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на жилищно-коммунальное хозяйство" с учетом внесенных изменений.

10. Утвердить приложение N 5 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на образование" с учетом внесенных изменений.

11. Утвердить приложение N 6 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на культуру" с учетом внесенных изменений.

12. Утвердить приложение N 7 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год по здравоохранению и физической культуре" с учетом внесенных изменений.

13. Утвердить приложение N 8 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год на социальную политику" с учетом внесенных изменений.

14. Утвердить приложение N 9 "Распределение ассигнований из бюджета района на 2004 год по прочим расходам" с учетом внесенных изменений.

15. Утвердить приложение N 10 "Свод смет расходов территориальных администраций на 2004 год" с учетом внесенных изменений.

16. Утвердить приложение N 12 "Ведомственная структура расходов бюджета Волоколамского района на 2004 год" с учетом внесенных изменений.

17. Внести изменения в п. 19 решения Совета депутатов Волоколамского района N 318-48 от 26.11.2003: исключить слово "прямых", после слов "получателей" добавить слово "бюджетных".

 

 

Глава

Волоколамского района В.Н. Карабанов

 

 

 

(Приложение N 1

к решению Совета депутатов

муниципального образования

"Волоколамский район"

Московской области от 26 ноября 2003 г. N 318-48)

 

 

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(тыс. руб.)

Наименование                             

Код

Рз 

Пр 

ЦСР

ВР 

Сумма       

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

01 

06 

 

 

      33534,1

Содержание органов местного              

самоуправления                           

 

01 

06 

026

 

      18649,0

Денежное содержание аппарата              

 

01 

06 

026

027

      18649,0

Обеспечение деятельности органов местного

самоуправления                           

 

01 

06 

027

 

       5151,9

Расходы на содержание аппарата           

 

01 

06 

027

029

       5151,9

Территориальные органы                   

 

01 

06 

038

 

       9733,2

Денежное содержание аппарата             

 

01 

06 

038

027

       8135,5

Расходы на содержание аппарата           

 

01 

06 

038

029

       1597,7

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           

 

05 

 

 

 

        469,0

Органы внутренних дел                    

 

05 

01 

 

 

        264,0

Содержание подведомственных структур     

 

05 

01 

601

075

        264,0

Органы юстиции                           

 

05 

10 

 

 

        205,0

Содержание нотариальных контор           

 

05 

10 

062

160

        205,0

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И             

СТРОИТЕЛЬСТВО                            

 

07 

 

 

 

       4981,0

Топливно-энергетический комплекс         

 

07 

01 

 

 

        198,0

Государственная поддержка энергетики     

 

07 

01 

293

 

        198,0

Целевые субсидии и субвенции             

 

07 

01 

293

290

        198,0

Строительство и архитектура              

 

07 

07 

 

 

       4783,0

Государственные капитальные вложения      

 

07 

07 

313

 

       3983,0

Государственные капитальные вложения на  

безвозвратной основе                     

 

07 

07 

313

198

       3983,0

Государственная поддержка строительства  

 

07 

07 

314

 

        800,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

07 

07 

314

397

        800,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО           

 

12 

 

 

 

      42801,4

Жилищное хозяйство                       

 

12 

01 

 

 

      17257,0

Государственная поддержка жилищного      

хозяйства                                

 

12 

01 

310

 

      17257,0

Целевые субсидии и субвенции             

 

12 

01 

310

290

       3093,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                            

 

12 

01 

310

397

       4775,0

Расходы бюджета по предоставлению        

населению субсидий на оплату жилья и     

коммунальных услуг                       

 

12 

01 

352

356

       9389,0

Коммунальное хозяйство                   

 

12 

02 

 

 

      24219,4

Государственная поддержка коммунального  

хозяйства                                

 

12 

02 

311

 

      14601,4

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

12 

01 

311

397

        996,4

Субсидии на услуги, оказываемые населению

электро- и теплоснабжающими организациями

 

12 

02 

311

440

       9399,5

Субсидии на услуги, предоставленные      

населению организациями водоснабжения и  

канализации                              

 

12 

02 

311

442

       4205,5

Расходы на благоустройство городских и   

сельских поселений и округов             

 

12 

02 

550

 

       9618,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

12 

02 

550

397

       4407,4

Расходы на уличное освещение             

 

12 

02 

550

492

       2573,6

Расходы на озеленение                    

 

12 

02 

550

494

        280,5

Расходы по организации и содержанию мест 

захоронения                              

 

12 

02 

550

495

       2291,0

Расходы по организации сбора, вывоза,    

утилизации, переработке отходов и        

содержанию мест их захоронения           

 

12 

02 

550

496

         65,5

Прочие структуры коммунального хозяйства 

 

12 

03 

 

 

       1325,0

Содержание и оснащение спецподразделений 

 

12 

03 

312

 

       1325,0

Расходы на прочие структуры коммунального

хозяйства (баня)                         

 

12 

03 

312

444

       1325,0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ        

БЕДСТВИЙ                                 

 

13 

 

 

 

        437,0

Предупреждение и ликвидация последствий  

чрезвычайных ситуаций                    

 

13 

02 

 

 

        337,0

Целевой финансовый резерв для             

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций                                 

 

13 

02 

399

 

        337,0

Целевой финансовый резерв                

 

13 

02 

399

254

        337,0

Государственная противопожарная служба   

 

13 

04 

 

 

        100,0

Обеспечение личного состава войск        

 

13 

04 

601

 

        100,0

Содержание подведомственных структур     

 

13 

04 

601

075

        100,0

ОБРАЗОВАНИЕ                              

 

14 

 

 

 

     141879,6

Дошкольное образование                    

 

14 

01 

 

 

      34605,4

Детские дошкольные учреждения            

 

14 

01 

400

259

      34605,4

Общее образование                        

 

14 

02 

 

 

      92936,0

Школы - детские сады, школы начальные,   

неполные средние и средние               

 

14 

02 

400

260

      74506,8

Вечерние и заочные средние               

образовательные школы                    

 

14 

02 

400

262

       1450,3

Школы-интернаты                          

 

14 

02 

400

263

      10692,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

14 

02 

400

264

       4842,1

Детские дома                             

 

14 

02 

400

265

       1444,1

Прочие ведомственные расходы в области   

образования                              

 

14 

07 

 

 

      14338,2

Ведомственные расходы на образование     

 

14 

07 

400

 

      12436,0

Прочие учреждения и мероприятия в области

образования                              

 

14 

07 

400

272

       8106,1

Финансирование мероприятий по организации

оздоровительной кампании детей и         

подростков                               

 

14 

07 

400

319

        285,1

Расходы бюджетов по опеке и              

попечительству                           

 

14 

07 

400

500

       4044,8

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

14 

07 

515

 

       1902,2

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по 

оплате ЖК услуг отдельным категориям     

граждан, работающих в сельской местности 

 

14 

07 

515

386

       1902,2

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО                     

 

15 

 

 

 

      24578,3

Культура и искусство                     

 

15 

01 

 

 

      23862,7

Ведомственные расходы на культуру и      

искусство                                

 

15 

01 

410

 

      19239,6

Дворцы и дома культуры                   

 

15 

01 

410

280

      11272,2

Музеи и постоянные выставки              

 

15 

01 

410

283

       2155,0

Библиотеки                               

 

15 

01 

410

284

       5812,4

Прочие ведомственные расходы в области   

культуры и искусства                     

 

15 

01 

412

 

       4623,1

Прочие учреждения и мероприятия в области

культуры и искусства                     

 

15 

01 

412

287

       4623,1

Прочие мероприятия в области культуры и  

искусства                                

 

15 

03 

 

 

        715,6

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

15 

03 

515

 

        715,6

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по 

оплате ЖК услуг отдельным категориям     

граждан, работающих в сельской местности 

 

15 

03 

515

386

        715,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ             

 

16 

 

 

 

        771,0

Телевидение и радиовещание               

 

16 

01 

 

 

         71,0

Государственная поддержка государственных

телерадиокомпаний                        

 

16 

01 

420

 

         71,0

Целевые дотации и субсидии               

 

16 

01 

420

290

         71,0

Периодическая печать и издательства      

 

16 

02 

 

 

        700,0

Государственная поддержка                

районных (городских) газет               

 

16 

02 

423

 

        700,0

Оплата расходов, связанных с             

производством и распространением районных

(городских) газет                        

 

16 

02 

423

290

        700,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    

 

17 

 

 

 

      63823,5

Здравоохранение                          

 

17 

01 

 

 

      63360,5

Ведомственные расходы на здравоохранение 

 

17 

01 

430

 

      62212,5

Больницы                                  

 

17 

01 

430

300

      46390,4

Поликлиники и амбулатории                

 

17 

01 

430

301

       1422,2

Фельдшерско-акушерские пункты            

 

17 

01 

430

302

       2376,2

Станции переливания крови                 

 

17 

01 

430

303

       2556,3

Станции скорой и неотложной помощи       

 

17 

01 

430

305

       9337,3

Прочие учреждения и мероприятия в области

здравоохранения                          

 

17 

01 

430

310

        130,1

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

17 

01 

515

 

       1148,0

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по 

оплате ЖК услуг отдельным категориям     

граждан, работающих в сельской местности 

 

17 

01 

515

386

       1148,0

Физкультура и спорт                      

 

17 

03 

 

 

        463,0

Ведомственные расходы на физическую      

культуру и спорт                         

 

17 

03 

434

 

        463,0

Мероприятия в области физической культуры

и спорта                                  

 

17 

03 

434

293

        463,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                      

 

18 

 

 

 

      47068,2

Учреждения социального обеспечения       

 

18 

01 

 

 

      13463,2

Ведомственные расходы в области          

социального обеспечения                  

 

18 

01 

440

 

      13180,6

Территориальные центры и отделения       

оказания социальной помощи на дому       

 

18 

01 

440

318

       7876,1

Прочие учреждения и мероприятия в области

социальной политики                       

 

18 

01 

440

323

       5304,5

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

18 

01 

515

 

        282,6

Расходы бюджетов на компенсацию льгот по 

оплате ЖК услуг отдельным категориям     

граждан, работающих в сельской местности 

 

18 

01 

515

386

        282,6

Социальная помощь                        

 

18 

02 

 

 

          0,0

Ведомственные расходы в области          

социального обеспечения                  

 

18 

02 

440

 

          0,0

Пособия и социальная помощь              

 

18 

02 

440

322

 

Молодежная политика                      

 

18 

03 

 

 

       5343,0

Государственная поддержка в области      

молодежной политики                      

 

18 

03 

446

 

       5343,0

Прочие учреждения и мероприятия в области

социальной политики                      

 

18 

03 

446

323

       5343,0

Прочие мероприятия в области социальной  

политики                                 

 

18 

06 

 

 

      27191,0

Расходы на реализацию льгот Закона РФ    

"О реабилитации жертв политических       

репрессий"                               

 

18 

06 

350

 

        365,0

Целевые дотации и субсидии               

 

18 

06 

350

290

        365,0

Расходы на реализацию льгот Закона РФ    

"О статусе Героев Советского Союза,      

Героев Российской Федерации и полных     

кавалеров ордена Славы"                  

 

18 

06 

351

 

         60,0

Целевые дотации и субсидии               

 

18 

06 

351

290

         60,0

Расходы на компенсации затрат по         

предоставлению льгот, установленных      

Законом РФ "О донорстве крови и ее       

компонентов"                             

 

18 

06 

354

 

       1071,0

Целевые дотации и субсидии               

 

18 

06 

354

290

       1071,0

Расходы на реализацию льгот,             

установленных Федеральным законом

"О ветеранах"                            

 

18 

06 

498

 

      21807,0

Расходы на санаторно-курортное лечение   

ветеранов и инвалидов                    

 

18 

06 

498

329

        197,0

Расходы на оплату ЖКХ услуг ветеранам    

 

18 

06 

498

345

      19692,0

Расходы на приобретение и доставку       

топлива ветеранам                        

 

18 

06 

498

346

        725,0

Компенсация инвалидам расходов на        

эксплуатацию и техническое               

обслуживание транспортных средств        

 

18 

06 

498

347

        147,0

Расходы на обеспечение лекарственными    

средствами ветеранов                     

 

18 

06 

498

348

        195,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

18 

06 

498

397

        851,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

18 

06 

515

 

       4959,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

18 

06 

515

397

       4959,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И          

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА                     

 

19 

01 

 

 

        660,4

Процентные платежи по государственному   

внутреннему долгу                        

 

19 

01 

462

 

        660,4

Выплаты процентов по государственному    

долгу                                    

 

19 

01 

462

331

        660,4

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ     

 

23 

01 

 

 

        130,0

Мобилизационная подготовка экономики     

 

23 

01 

500

 

        130,0

Мобилизационная подготовка экономики     

 

23 

01 

500

380

        130,0

Прочие расходы                           

 

30 

 

 

 

       3093,0

Резервные фонды                           

 

30 

01 

 

 

        886,9

Резервные фонды                          

 

30 

01 

510

 

        886,9

Резервные фонды исполнительных органов   

власти, резервные фонды органов          

местного самоуправления                  

 

30 

01  

510

435

        886,9

Проведение выборов и референдумов        

 

30 

02 

 

 

         33,1

Расходы на проведение выборов и          

референдумов                             

 

30 

02 

511

 

         33,1

Выборы в органы законодательной          

(представительной) власти субъектов      

РФ, выборы высшего должностного лица     

субъекта РФ, выборы в органы местного    

самоуправления                           

 

30 

02 

511

394

         33,1

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)      

 

30 

03 

 

 

          0,0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)      

 

30 

03 

514

 

          0,0

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов  

РФ и муниципальных образований           

юридическим лицам                        

 

30 

03 

514

357

      51776,1

Возврат бюджетных кредитов (бюджетных    

ссуд)                                    

 

30 

03 

514

357

     -51776,1

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

подразделам                              

 

30 

04 

 

 

       2173,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

целевым статьям                          

 

30 

04 

515

 

       2173,0

Обеспечение деятельности военных         

комиссариатов в субъектах РФ             

 

30 

04 

515

381

       1105,4

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

30 

04 

515

397

       1067,6

ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                  

 

31 

 

 

 

       3081,0

Целевые бюджетные фонды                  

 

31 

30 

 

 

       3081,0

Расходы за счет целевого фонда            

 

31 

30 

520

 

       3081,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим   

видам расходов                           

 

31 

30 

520

397

       3081,0

ИТОГО РАСХОДОВ                           

 

 

 

 

 

     367307,5


Информация по документу
Читайте также