Расширенный поиск

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 07.09.2006 № 141

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

от 07.09.2006 № 141

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год»

 

 

Рассмотрев предложение Главы города Фрязино Ухалкина В.В. и  сообщение начальника Фрязинского финансового управления Министерства финансов Московской области Смирновой Л.Н.,

 

Совет депутатов города Фрязино р е ш и л:

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» (приложение).

2. Направить изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» на подпись Главе города.

3. Опубликовать изменения в решении Совета депутатов города Фрязино от 30.11.2005 № 32 «О бюджете города Фрязино на 2006 год» в газете «Ключъ».

4. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  депутата Щербакова А.Н.

 

 

Председатель Совета                                                              Л.Н.Сотникова

 

 

 

                                                                                                Приложение

                                                                                                к решению Совета депутатов

                                                                                                города Фрязино

                                                                                                от 07.09.2006 № 141

 

 

Изменения и дополнения

в Решение Совета депутатов грязино от 30.11.2005г. № 32

«О бюджете города Фрязино на 2006 год»

 

1. Увеличить городской бюджет на 2006 год по доходам на 9547,2 тыс. руб. и по расходам на 9547,2 тыс. руб.

 

2. Внести изменения в первый абзац пункта 1, изложив его в следующей редакции:

«Утвердить городской бюджет по доходам в сумме 645215,4 тыс. руб. и по расходам в сумме 675102,1 тыс. руб.»

 

3. Внести изменения в приложение 1 к бюджету «Поступления доходов в бюджет грязино в 2006 году по основным источникам»:

(тыс. руб.)

 

 

000 3 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

+9547,2

000 3 02 00000 00 0000 000

Рыночные продажи товаров и услуг

+9547,2

000 3 02 01000 00 0000 130

Доходы от продажи услуг

+9547,2

 

 

000 3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов

 

 

+9547,2

 

ИТОГО ДОХОДОВ

+9547,2

 

ВСЕГО ДОХОДОВ

+9547,2

 

 

4. Внести изменения в пункт 17:

число «498181,3» заменить числом «504159,0»

число «167373,6» заменить числом «170943,1».

 

5. Внести изменения в пункт 34:

число «573,3» заменить числом «509,3».

 

6. Внести изменения в приложение 2 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

                                                                                                                                    /тыс. руб./

Общегосударственные вопросы

01

 

 

 

0,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

 

 

+64,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

0010000

 

+64,0

Центральный аппарат

01

04

0010000

005

+64,0

Резервные фонды

01

13

 

 

-64,0

Резервные фонды

01

13

0700000

 

-64,0

Резервные фонды органов местного самоуправления

01

13

0700000

184

-64,0

Образование

07

 

 

 

+4371,2

Дошкольное образование

07

01

 

 

+2637,2

Детские дошкольные учреждения

07

01

4200000

 

+2637,2

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07

01

4200000

327

+2637,2

Общее образование

07

02

 

 

+1478,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

07

02

4210000

 

+1386,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07

02

4210000

327

+1386,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

4230000

 

+92,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07

02

4230000

327

+92,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

 

 

+256,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

07

07

4320000

452

+256,0

Здравоохранение и спорт

09

 

 

 

+5176,0

Здравоохранение

09

01

 

 

+5176,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

09

01

4700000

 

+5176,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

09

01

4700000

327

+5176,0

ИТОГО:

 

 

 

 

+9547,2

 

7. Внести изменения в приложение 3 к бюджету 2006г. «РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2006 ГОД ПО ПРЯМЫМ ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА»:

/тыс. руб./

АДМИНИСТРАЦИЯ гРЯЗИНО

03

 

 

 

 

+64,0

Общегосударственные вопросы

 

01

 

 

 

+64,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

 

01

04

 

 

+64,0

Руководство и управление в сфере установленных функций

 

01

04

0010000

 

+64,0

Центральный аппарат

 

01

04

0010000

005

+64,0

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ гРЯЗИНО

01

 

 

 

 

+4371,2

Образование

 

07

 

 

 

+4371,2

Дошкольное образование

 

07

01

 

 

+2637,2

Детские дошкольные учреждения

 

07

01

4200000

 

+2637,2

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

07

01

4200000

327

+2637,2

Общее образование

 

07

02

 

 

+1478,0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

 

07

02

4210000

 

+1386,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

07

02

4210000

327

+1386,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

 

07

02

4230000

 

+92,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

07

02

4230000

327

+92,0

Молодежная политика и оздоровление детей

 

07

07

 

 

+256,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

07

07

4320000

452

+256,0

Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им.М.В.ГОЛЬЦА»

02

 

 

 

 

+5176,0

Здравоохранение и спорт

 

09

 

 

 

+5176,0

Здравоохранение

 

09

01

 

 

+5176,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

 

09

01

4700000

 

+5176,0

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

09

01

4700000

327

+5176,0

ИТОГО:

 

 

 

 

 

+9547,2

Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов,

в процессе исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году

Резервный фонд Главы города на непредвиденные расходы

 

 

 

 

 

-64,0

Общегосударственные вопросы

 

01

 

 

 

-64,0

Резервные фонды

 

01

13

 

 

-64,0

Резервные фонды

 

01

13

0700000

 

-64,0

Резервные фонды органов местного самоуправления

 

01

13

0700000

184

-64,0

ИТОГО:

 

 

 

 

 

780,3

ВСЕГО РАСХОДОВ:

 

 

 

 

 

+9574,2


Информация по документу
Читайте также