Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 09.12.1996 № 43/24МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 декабря 1996 г. N 43/24 О прогнозе и областных целевых программах социально-экономического развития Московской области на 1997 год Рассмотрев прогноз и областные целевые программы социально - экономического развития Московской области на 1997 год, Правительство Московской области постановляет: 1. Согласиться с разработанным Комитетом по экономике Администрации Московской области и отраслевыми администрациями Администрации Московской области прогнозом социально - экономического развития Московской области на 1997 год (приложение 1). 2. Принять областные целевые программы социально - экономического развития Московской области на 1997 год и внести их на утверждение Московской областной Думы (приложение 2). 3. Комитету по финансам и налоговой политике Администрации Московской области (Дьяконова Л.А.) осуществлять финансирование областных целевых программ социально - экономического развития Московской области в пределах финансовых ресурсов области. 4. Утвердить план капитального строительства на 1997 год, финансируемый за счет средств областного бюджета (приложение 3). Обязать заказчиков - органы Администрации Московской области ежеквартально представлять в Комитет по экономике Администрации Московской области отчетные данные о ходе реализации плана капитального строительства и предложения по его корректировке. Предоставить право первому Вице - главе по экономической политике и развитию Администрации Московской области В.О. Власову принимать решения по уточнению и корректировке плана капитального строительства на 1997 год по представлению Комитета по экономике Администрации Московской области с учетом предложений Министерства строительства Администрации Московской области и отраслевых администраций Администрации Московской области. 5. Поручить Комитету по финансам и налоговой политике Администрации Московской области (Дьяконова Л.А.), Комитету по экономике Администрации Московской области (Усков Е.И.), Министерству строительства Администрации Московской области (Петраков А.И.) изыскать дополнительные средства на финансирование: - капитального строительства - 150 млрд. рублей (приложение 4); - областной целевой программы поддержки и развития птицеводства - 26,4 млрд. рублей; - областной целевой программы по социальной защите населения - 20 млрд. рублей; - мероприятий в области государственной молодежной политики в Подмосковье - 1,2 млрд. рублей; - мероприятий по организации празднования 850-летия Москвы - 15,5 млрд. рублей. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице - главу по экономической политике и развитию Администрации Московской области В.О. Власова. Глава Администрации Московской области А.С. Тяжлов Приложение 1 к постановлению Правительства Московской области от 9 декабря 1996 г. N 43/24 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД Прогноз социально - экономического развития Московской области на 1997 год разработан Комитетом по экономике с участием отраслевых администраций Администрации Московской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 года N 521 "О разработке прогноза социально - экономического развития Российской Федерации и проекта федерального бюджета на 1997 год" по формам и показателям, рекомендованным Министерством экономики Российской Федерации. Разработка прогноза осуществлена на основе анализа проводимых в области экономических реформ. В прогнозе нашли отражение разработки администраций районов и городов области по их социально - экономическому развитию на 1997 год, основанные на предложениях предприятий и организаций всех форм собственности. Комплекс мер, принимаемых Правительством Российской Федерации и Администрацией Московской области, позволяет закрепить положительные и преодолеть отрицательные тенденции, сформировать более благоприятные условия для социально - экономического развития области. Важная роль в настоящее время принадлежит областным целевым программам, позволяющим выбрать приоритеты в условиях бюджетного дефицита и сосредоточить усилия на решении неотложных социально - экономических проблем. Выполнение программ позволит поднять технический уровень производства, обеспечить выпуск конкурентоспособных товаров, снизить социальную напряженность, связанную с безработицей, нехваткой жилья, низкими доходами и т.п. Всего к финансированию в 1996 году принято 15 программ на сумму 3,5 трлн. руб., в том числе из средств областного бюджета - 14 программ на сумму 1,7 трлн. руб., из средств Дорожного фонда - 1 программа на сумму 1,8 трлн. руб. Однако действенность программ зачастую снижается из-за нехватки средств. В сфере институциональных преобразований на первом этапе реформ основной задачей являлось быстрое создание институтов рыночного хозяйства. В течение 1995-1996 годов происходил процесс укрепления и развития уже созданных рыночных институтов, позволяющих проводить намеченную Правительством политику. Продолжается акционирование хозяйствующих субъектов, созданы разветвленная сеть коммерческих банков, Московская областная торгово - промышленная палата, коммерческая торговопроводящая сеть, ассоциации и союзы предпринимателей. Промышленность и производство товаров народного потребления Анализ итогов хозяйственной деятельности предприятий промышленного комплекса показывает, что общий объем промышленной продукции по индексу физического объема сократился в январе - сентябре текущего года на 14,0% по сравнению с 9 месяцами 1995 года. Наибольшее снижение выпуска (темпы от 66,1% до 72,2%) продукции произошло на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленности, легкой промышленности, машиностроения и промышленности строительных материалов. Достаточно устойчиво продолжали работать предприятия трех отраслей: электроэнергетики, цветной металлургии и пищевой промышленности. Из подотраслей с положительными темпами работают приборостроение, стекольная и мясная промышленности. За прошедший период 1996 года продолжал сокращаться выпуск важнейших видов продукции производственно - технического назначения в натуральном выражении. По сравнению с соответствующим периодом 1995 года выпущено меньше (темп от 48,5% до 90%) стали, волокон и нитей химических, древесины деловой, пиломатериалов, картона, цемента, линолеума, материалов стеновых, плит древесно - стружечных, бумаги, радиаторов и конвекторов отопительных. Исходя из анализа итогов хозяйственной деятельности предприятий различных отраслей промышленности за 9 месяцев 1996 года и сложившейся тенденции их развития в целом за 1996 год сокращение объема производства по индексу физического объема составит 10% к уровню 1995 года. При этом продукции будет выпущено на сумму 34,0 трлн. руб., в том числе крупными и средними предприятиями - на 28,6 трлн. руб. Рост объемов производства ожидается на предприятиях электроэнергетики и цветной металлургии. По оценке, в 1996 году ожидается рост к уровню 1995 года производства электроэнергии, проката черных металлов готового, листов асбестоцементных (шифера), стекла оконного. Стабилизируется производство минеральных удобрений, бумаги, плит древесно - стружечных. Вместе с тем в 1996 году снизится объем выпуска стали, древесины деловой, пиломатериалов, картона, цемента, линолеума, изделий санитарно - керамических, конструкций и изделий сборных железобетонных, конструкций строительных стальных, конструкций и изделий строительных из алюминиевых сплавов, плит древесно - стружечных, радиаторов и конвекторов отопительных. Учитывая меры, принимаемые Правительством Российской Федерации по поддержке товаропроизводителей, в том числе по изменению системы налогообложения, исходя из сценарных условий Минэкономики России по развитию отраслей народного хозяйства в 1997 году прогнозируется развитие промышленности области в целом по индексу физического объема на уровне 101%, а по крупным и средним предприятиям - на 100% по сравнению с оценкой 1996 года. При этом объем промышленного производства составит 39,6 трлн. рублей при индексе - дефляторе 115,2% или 41,9 трлн. рублей при индексе - дефляторе 121,9%. Предусматривается относительно устойчивая работа предприятий всех отраслей, кроме машиностроения и металлообработки. По сравнению с уровнем 1996 года в 1997 году ожидается увеличение выпуска важнейших видов продукции: электроэнергии, проката черных металлов готового, волокон и нитей химических, цемента, листов асбестоцементных (шифера), линолеума, радиаторов и конвекторов отопительных, изделий санитарных керамических, стекла оконного, материалов стеновых, конструкций и изделий сборных железобетонных и ряда других. На уровне оценки 1996 года сохранится удельный вес гражданской продукции в общем объеме производства предприятий оборонных отраслей промышленности (76%). В этом комплексе в 1997 году будет выпущено товаров непродовольственной группы на сумму 499 млрд. рублей при индексе - дефляторе 113% (8,5% к общему объему товаров непродовольственной группы) или 534,4 млрд. рублей при индексе - дефляторе 121%. С начала текущего года индекс физического объема производства потребительских товаров составил 78,7% к соответствующему периоду 1995 года. Анализ итогов работы товаропроизводителей за указанный период показал, что существенных изменений в их деятельности не произошло. Следует подчеркнуть, что на выпуск товаров народного потребления существенно влияет покупательная способность населения, которая зависит от уровня и своевременной выплаты заработной платы, пенсий и пособий, а также увеличения доли расходов семей на оплату различных услуг. Исходя из сложившейся ситуации выпуск потребительских товаров в целом по области в 1996 году составит к 1995 году 85%. В 1997 году при нормализации экономических и финансовых условий для товаропроизводителей сохранятся или незначительно вырастут объемы производства товаров народного потребления к оценке уровня 1996 года. Агропромышленный комплекс Анализ итогов работы сельских товаропроизводителей области за 1995 год и 9 месяцев 1996 года показывает, что положение в сельском хозяйстве остается сложным. В 1996 году ожидается произвести валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на сумму более 7,7 трлн. рублей, что в сопоставимых ценах 1994 года составляет 101,4% по сравнению с 1995 годом. Вместе с тем продолжается падение производства основных видов сельхозпродукции, сокращается поголовье скота и птицы, идет дальнейшее старение основных фондов сельскохозяйственного назначения, сокращение объемов закупок и внесения минеральных удобрений, ухудшается финансовое состояние хозяйств. В сельскохозяйственных предприятиях предполагается сокращение валового производства в сопоставимых ценах 1994 года на 5,3%. В значительно большей степени это наблюдается в интенсивных отраслях животноводства, таких как птицеводство и свиноводство. В результате сельскохозяйственные предприятия произведут мяса скота и птицы в живом весе 84,9% к уровню 1995 года, яиц - 77,7%. Определенные трудности испытывают и такие секторы экономики сельскохозяйственного производства, как крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. Из-за высокой стоимости молодняка скота и птицы ими будет закуплено у сельскохозяйственных предприятий молодняка крупного рогатого скота на 3 тыс. голов меньше уровня 1995 года, поросят и свиней - на 18 тыс. голов, молодняка птицы - более чем на 500 тыс.голов. Вследствие этого производство скота и птицы в данных категориях хозяйств сократится на 11,1% и 12,3% соответственно. Учитывая сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе Подмосковья, Правительство Московской области приняло постановления "О формировании областного продовольственного фонда Московской области на 1996 год", "О мерах по стабилизации экономического положения агропромышленного комплекса Московской области в 1996 году". Приняты к финансированию из областного бюджета целевые региональные программы и мероприятия по поддержке сельских товаропроизводителей области на сумму 344,6 млрд. рублей. За девять месяцев текущего года из областного бюджета на поддержку села выделено 127 млрд. рублей, в том числе на закупку минеральных удобрений и химических средств защиты растений 20 млрд. рублей. Под гарантию Администрации области выдан товарный кредит на закупку горюче - смазочных материалов в сумме 125 млрд. рублей. Принятые Администрацией Московской области меры по поддержке сельских товаропроизводителей позволили организованно провести весь комплекс сельскохозяйственных работ и в какой-то мере снизить темпы падения производства продукции. Ожидается во всех категориях хозяйств увеличение производства зерна на 21,5%, овощей - на 18,7% и картофеля - на 7,5%. Снижены на 0,1 и 0,7 пункта среднемесячные темпы падения производства молока, скота и птицы соответственно. Оценивая возможные результаты 1996 года и исходя из предполагаемых экономических условий функционирования агропромышленного комплекса области, сформированы прогнозные показатели развития сельского хозяйства на 1997 год. В целом предусматривается стабилизировать производство сельскохозяйственной продукции. В сопоставимых ценах 1994 года стоимость валовой продукции во всех категориях хозяйств составит 102,3% против ожидаемого уровня 1996 года. В отрасли растениеводства предполагается увеличить производство зерна по сравнению с оценкой 1996 года на 21,6%, картофеля - на 2,8%, овощей - на 1,8%. Предусматривается дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. Предполагается, что производство сельскохозяйственной продукции этими хозяйствами в сопоставимых ценах 1994 года увеличится на 10,4%. В пищевой и перерабатывающей промышленности снизились темпы падения производства основных видов продуктов питания. Предприятия отрасли адаптируются к работе в условиях рыночной экономики. Прогнозом на 1997 год предусмотрены два варианта развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Первый вариант предполагает усиление мер государственной поддержки перерабатывающим предприятиям и всему агропромышленному комплексу в целом, общее оздоровление экономики региона, оживление инвестиционной активности в отрасли, создание предпосылок для будущего экономического роста. Второй вариант рассчитывался при условии сохранения в отрасли и экономике в целом ситуации 1996 года, наличии неблагоприятных факторов, препятствующих развитию отрасли. Первый вариант предусматривает незначительный рост объемов производства (на 3-7%), второй - сохранение уровня 1996 года. В настоящее время остается актуальной проблема обеспечения детей раннего возраста продуктами питания. В области в течение многих лет не развивалось производство продуктов детского питания на промышленной основе. До 1992 года потребность в них обеспечивалась производством этих продуктов на Серпуховском молочном заводе, Истринском предприятии детского питания и системой детских молочных кухонь. Потребность в мясных, овощных и фруктовых консервах, зерновых и зерномолочных смесях частично удовлетворялась поставщиками из других регионов и из-за рубежа. В целях решения данной проблемы в Московской области разработана и реализуется целевая программа "Развитие индустрии детского питания". В рамках этой программы построены: цех детского питания на Подольском молочном заводе; в г. Лыткарино на базе колхоза имени Ленина - перерабатывающий комплекс по выработке плодоовощных консервов, завод по производству детского питания в пос. Фаустово Воскресенского района. В 1996 году предполагается произвести 13,4 тыс. тонн продуктов детского питания, что на 0,6 тыс. тонн больше, чем в 1995 году. Прогнозом на 1997 год предусматривается производство продуктов детского питания в объеме 15,5 тыс. тонн, что на 2,1 тыс. тонн больше оценки 1996 года. Однако многие проблемы развития индустрии детского питания остаются нерешенными. Анализ показывает, что в 1997 году потребность в специальных продуктах детского питания будет обеспечена собственным производством лишь на 35,8%. Дефицит потребности в этих продуктах в 1997 году намечается частично восполнить за счет завоза из других областей и по импорту. Лесное хозяйство Программа развития лесного хозяйства направлена на обеспечение решения необходимых экономических задач повышения культуры ведения лесного хозяйства в условиях рыночной экономики, рационального использования природных ресурсов, охрану, защиту и воспроизводство лесов, достижение экологически чистой окружающей среды на территории Московской области. Ежегодно объемы лесовосстановления в области составляют около 5 тысяч гектаров; в результате рубок ухода и санитарных рубок заготавливается около 600 тыс. куб. метров древесины. В последние годы наблюдается снижение объемов лесохозяйственной деятельности в Московской области, вызванное нехваткой технических сооружений, гаражей ремонта лесной техники, навесов и складов, низким уровнем механизации на лесовосстановительных работах. Кроме того, из-за резкого удорожания древесины, отпускаемой на корню, идет неосвоение расчетной лесосеки главного пользования. В последние два года освоение лесосечного фонда в Московской области составило около 40 процентов, что вызвало сокращение площадей, занятых лесовосстановительными работами. Прогноз развития лесного хозяйства области на 1997 год сформирован с учетом влияния вышеперечисленных факторов, исходя из которых объем лесовосстановления в 1997 году ожидается на уровне 4-3,4 тыс. га, рубки ухода за лесом и санитарные рубки - 600-539,8 тыс. куб. метров. Транспорт Пассажирским автотранспортом обслуживаются 72 города, 108 поселков, более 6 тысяч других населенных пунктов и свыше 800 тысяч садовых товариществ. Ежедневно на маршрутах работает более 3 тысяч автобусов. По оценке 1996 года, пассажирооборот автомобильного транспорта составит 7,1 млрд. пасс. км, или 70,3% к уровню 1995 года. Это обусловлено изменением методики расчетов, в частности по количеству перевозимых пассажиров льготных категорий. Уточнение методики расчетов согласовано с Госкомстатом России. Пассажирооборот в 1997 году прогнозируется на уровне 1996 года. В условиях недостаточного и неритмичного финансирования не обеспечивается необходимое обновление автобусного парка. На 01.01.97 средний возраст автобусного парка превысит 7 лет. Городским электрическим транспортом обслуживаются г. Коломна и г. Ногинск. Протяженность маршрутной сети - 57 км. Основной проблемой электротранспорта является отсутствие средств на поддержание материально - технической базы и обновление подвижного состава. За последние три года получено всего 13 вагонов, средний возраст парка составляет 9,6 года. Исходя из этих условий пассажирооборот городского электрического транспорта на 1997 год предусматривается на уровне текущего года. Грузовой автомобильный парк Московской области насчитывает 130,6 тыс. автомобилей, из них у индивидуальных владельцев имеется 10,2 тыс. автомобилей. Грузовым транспортом обеспечивается полное удовлетворение платежеспособного спроса на транспортные услуги. На 1997 год прогнозируется сохранение объемов перевозок грузов на уровне 140-150 млн. тонн, грузооборот - 3,5-3,6 млрд. т. км. Наиболее сложной проблемой грузового транспорта является старение парка из-за недостаточного пополнения. Требует срочного обновления подвижной состав, выполняющий социально значимые перевозки хлеба, муки, пищевых продуктов, газа населению, кислоты для обеспечения работы котельных. Дорожное строительство В 1996 году, по оценке, будет построено и реконструировано 49,7 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием против 152,8 км в 1995 году. Это связано в основном с тем, что на протяжении нескольких последних лет размер средств, зачисляемый в Дорожный фонд Московской области, не позволяет решить крайне важные вопросы по перспективному развитию сети автомобильных дорог общего пользования. При этом остро стоит вопрос о приведении в нормальное состояние 3466 км бывших внутрихозяйственных и бесхозных дорог, принятых на баланс Мосавтодора в 1993-1995 гг. Прогнозом на 1997 год для обеспечения транспортной связи между населенными пунктами намечено построить 73 км дорог, а также выполнить работы по реконструкции 43 км дорог. Кроме того, будет продолжена работа по сохранению существующей сети автодорог в состоянии, обеспечивающем безопасное транспортное сообщение. Это включает в себя: усиление дорожного покрытия, устройство поверхностной обработки и ремонт дорог с переходным типом покрытия, мероприятия по безопасности движения (разметка проезжей части, установка барьерного ограждения), ремонт, реконструкция и строительство новых мостов, работы по содержанию автодорог. Строительство и реконструкция городских и поселковых дорог в 1996 году оцениваются в объеме 12,7 км против 6,97 км в 1995 году. Прогнозом 1997 года предусмотрено реконструировать 17,5 км автодорог, 9 мостов и 4 км ливневой канализации. Капитально отремонтировать 2525,3 тыс. кв. м автодорог, 26 мостов и 15,2 км ливневой канализации. Состояние дорожной сети и заявки администраций городов и районов требуют проведения большего объема работ, чем предусмотрено прогнозом. Однако возможности бюджета области не позволяют увеличить объемы строительства. Связь В Московской области основной организацией, предоставляющей услуги связи, является АООТ "Электросвязь". На балансе АООТ "Электросвязь" находятся 300 городских автоматических телефонных станций, 485 сельских АТС и 3 междугородные телефонные станции. В городах и поселках телефонизировано 46,6% семей, в сельской местности - 17,1%. Прирост количества основных телефонных аппаратов, по оценке 1996 года, составит 46,5 тыс. штук. На 1997 год предусматривается ввести 40-45 тыс. телефонов. Вместе с тем количество неудовлетворенных заявлений от населения на установку телефонов на 01.01.96 составляло 697 тысяч, в том числе от инвалидов и участников Великой Отечественной войны - около 40 тысяч. Темпы развития телефонной связи значительно отстают от потребностей. Положение усугубляется необходимостью ежегодно заменять оборудование общей емкостью не менее 20 тысяч номеров. Кроме того, из-за отсутствия отечественного оборудования с 1996 г. запроектировано использование преимущественно иностранного оборудования, стоимость которого в несколько раз дороже. Основной причиной недостаточного развития услуг электросвязи является ограниченность финансовых ресурсов. В этих условиях администрации ряда городов области оказывают помощь в финансировании развития связи. В 1995 году было привлечено около 10 млрд. рублей. Инвестиции и развитие отраслей социальной сферы По предварительным данным в 1996 году по сравнению с 1995 годом объем инвестиций уменьшится на 29,5%. За девять месяцев текущего года на реализацию федеральных целевых программ Администрацией области получено 72 млрд. руб. из 241,56 млрд. руб., предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 1996 год". Не в полном объеме финансируются объекты за счет средств консолидированного бюджета области. Продолжающийся спад промышленного и сельскохозяйственного производства не дал возможности предприятиям и организациям в полной мере вести строительство. В 1996 году предполагается ввести в эксплуатацию 2500 тыс. кв. м жилья, школ на 5180 ученических мест, больниц на 254 койки, поликлиник на 940 посещений в смену. Возросли темпы газификации населенных пунктов, особенно на селе. По прогнозу на 1997 год за счет всех источников финансирования предполагается освоить 14,2 трлн. рублей капитальных вложений, что составит 96,6% по сравнению с 1996 годом. Из общего объема капитальных вложений на строительстве объектов непроизводственного назначения намечается освоить 6,3 трлн. рублей (44,4% от общего объема). В 1997 году предусматривается ввести в эксплуатацию: - жилых домов общей площадью 2500 тыс. кв. м; - школ на 9617 мест; - больниц на 620 коек; - поликлиник на 2775 посещений в смену. Прогноз на 1997 год предусматривает оживление инвестиционной политики в энергетике, промышленности строительных материалов и некоторых других отраслях. Вместе с тем предполагаемые объемы капитальных вложений не обеспечивают решение задач как производственного, так и социального развития области. Сохранится сложное положение в городах и поселках с преобладанием научных и научно - исследовательских предприятий и организаций (города Дубна, Жуковский, Протвино, п. Черноголовка и др.). Необходима серьезная поддержка федерального бюджета базовым для Московской области отраслям промышленности: текстильной и легкой, предприятиям ВПК, особенно их конверсионным программам, а также сельскому хозяйству. Прогнозом на 1997 год предусматриваются средства федерального бюджета, выделяемые непосредственно Администрации Московской области на реализацию федеральных целевых программ в объеме 776,55 млрд. рублей. Среди них программы: "Обеспечение жильем военнослужащих, уволенных с военной службы в запас или отставку", "Свой дом", "Жилье ликвидаторам", "Дети - инвалиды" и другие. Из средств консолидированного бюджета области намечается направить 67,68 млрд. рублей на финансирование федеральных целевых программ. Это программы: "Развитие индустрии детского питания", "Жилье ликвидаторам", "Дети - инвалиды", "Дети - сироты" и другие. В реализации федеральной программы "Жилище" важная роль принадлежит целевой программе "Свой дом". Для ее выполнения в области намечается строительство индивидуальных жилых домов общей площадью до 1 млн. кв. м в год, что составит 40% от общей площади вводимых домов. На эти цели предполагается направить в 1997 году 29,5 млрд. рублей из федерального бюджета. Такой же объем необходимо предусмотреть в бюджетах городов и районов. Учитывая трудности исполнения бюджетов всех уровней, принимаются меры по привлечению на эти цели внебюджетных источников. При выполнении программ обеспеченность домами - интернатами возрастет с 15,36 до 16 мест на 10 тыс. жителей. Вводимые места в основном будут предназначены для разуплотнения действующих домов - интернатов. Обеспеченность больничными койками увеличится со 122,1 в 1996 году до 123,0 в 1997 году на 10 тыс. жителей. Ожидаемый ввод 620 коек не обеспечивает восполнение ветхого фонда. Предполагается рост уровня обеспеченности амбулаторно - поликлиническими посещениями с 263,0 до 263,5 на 10 тыс. жителей. Уровень обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях в 1997 году составит 636,2 места на 1 тыс. детей дошкольного возраста. В 1996 году предполагается ввести общеобразовательные школы на 5,2 тыс. ученических мест, в 1997 году - 9,6 тыс. мест, что позволит увеличить численность детей, обучающихся в первую смену. В городах Московской области удельный вес обучающихся в первую смену достигнет 75%, в сельской местности - 86% к общему числу обучающихся в этих учреждениях. Финансы Расчет доходной части раздела "Финансы" основывается на политике, направленной на стабилизацию экономического развития Московской области, и отражает обеспечение финансовыми ресурсами деятельности отраслей ее экономики и социальной сферы. Сумма доходов по прогнозу на 1997 год определена в размере 59,9 трлн. руб. Основным источником формирования доходов области остается прибыль. По оценке деятельности предприятий и организаций всех форм собственности во всех отраслях экономики в 1996 году ожидается получить прибыль от реализации продукции (работ, услуг) в сумме 17,5 трлн. руб., что составляет 29,2% от всей суммы доходов. При прогнозируемых снижении уровня инфляции и относительно устойчивой работе предприятий всех отраслей объем прибыли в 1997 году возрастет в 1,17 раза и составит 20,5 трлн. руб. При этом учитывался предложенный Министерством экономики России уровень инфляции по первому варианту 113%. Наравне с прибылью большой удельный вес в структуре доходов занимают начисляемые налоги и платежи - 28,2% от их общей суммы в 1997 году, или 16,9 трлн. руб. Среди налоговых доходов ведущую роль в формировании доходной части финансовых ресурсов области занимают налог на добавленную стоимость (12,9% от общей суммы доходов) и подоходный налог с физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями (4,7%). Для решения вопроса пенсионного обеспечения, развития медицинского обслуживания и других социальных нужд средства аккумулируются во внебюджетных фондах Московской области. Сумма указанных средств, по данным внебюджетных фондов, в прогнозе на 1997 год составит 8,5 трлн. руб., или 14,2% к доходам области. По сравнению с 1996 годом они возрастут в 1,2 раза. Одним из источников использования средств на развитие производства являются амортизационные отчисления. Оценочная сумма амортизационных отчислений в 1996 году увеличится в 2,7 раза по сравнению с фактически начисленной амортизацией 1995 года, что обусловлено переоценкой стоимости основных фондов по состоянию на 01.01.96. Доля амортизационных отчислений при этом составит 20,3% в структуре доходов. Такая пропорция сохранится и на 1997 год - сумма доходов по этой статье составит 12,1 трлн. руб. Ожидаемые расходы Московской области в 1996 году определены в размере 55,2 трлн. руб. с учетом перечисления средств в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации в сумме 9,7 трлн. руб. Основной удельный вес в расходах занимают собственные средства предприятий (41,1%). Инвестиции за счет всех источников финансирования составляют 6%. Значительная часть средств направляется на финансирование социально - культурных мероприятий за счет средств бюджета и внебюджетных фондов области. Указанные расходы определены в сумме 12,9 трлн. руб., или 23,4% от общей суммы расходов. Превышение доходов над расходами в 1996 году, по оценке, составит 4,8 трлн. рублей. Финансирование данного превышения будет осуществлено за счет средств федерального бюджета (расходы на инвестиции в 1996 году оцениваются в размере около 1,5 трлн. руб., покрытие части дефицита бюджета Московской области - 0,5 трлн. руб.), государственных внебюджетных фондов (1,2 трлн. руб.), прочих источников, включая средства населения на строительство жилья (0,8 трлн. руб.). Расходы в прогнозе на 1997 год определены в сумме 66,7 трлн. руб. Из общей суммы расходов 17,4% (11,6 трлн. руб.) составят средства, перечисляемые в федеральный бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации. Прогнозируемое превышение расходов над доходами в 1997 году в сумме 6,8 трлн. руб. покроется за счет поступлений из федерального бюджета на инвестиции в сумме 1,8 трлн. руб., средств внебюджетных фондов - 1,7 трлн. руб., других источников (средства населения, кредиты Пенсионного фонда) - 1,2 трлн. руб., а также при условии выделения из федерального бюджета трансфертов в сумме 2,1 трлн. руб., заложенных в проекте федерального бюджета на 1997 год. По оценке 1996 года и прогнозу на 1997 год доходная часть финансовых ресурсов области не позволяет полностью профинансировать все расходы по ее социально - экономическому развитию. Отрицательное влияние на этот процесс оказывает существующая система межбюджетных отношений. Труд По сравнению с 1994 годом трудовые ресурсы Московской области в 1995 году уменьшились на 10,3 тыс. человек и составили 3328,8 тыс. человек, или 50,72% от общей численности населения области. Анализ демографической ситуации свидетельствует о том, что и в последующие годы сокращение численности трудовых ресурсов продолжится. Ожидается, что в 1997 году трудовые ресурсы области сократятся на 8,8 тыс. человек по сравнению с 1995 годом и составят 3320 тыс. чел. Это обусловлено сокращением основного (89,8%) источника формирования трудовых ресурсов - трудоспособного населения: в 1995 году - на 14,6 тыс. чел., по оценке 1996 года - на 3,4 тыс. чел., по прогнозу на 1997 год - на 3 тыс. чел. Население старше трудоспособного возраста, занятое в экономике, то есть пенсионеры, составляет в настоящее время 10,1% от численности трудовых ресурсов. Работающие подростки (население моложе трудоспособного возраста, занятое в экономике) - всего 0,1%. В ближайшем будущем значительных изменений в структуре источников трудовых ресурсов не предполагается. Основная часть трудовых ресурсов области (78,1% в 1995 году) занята в экономике, из которых 62,9% заняты в материальном производстве, а 37,1% - в непроизводственной сфере. При этом сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности занятых в материальном производстве и увеличения - в непроизводственной сфере. Продолжится сокращение и общей численности занятых в экономике: по оценке 1996 года - на 68,7 тыс. чел., по прогнозу на 1997 год - на 9,1 тыс. чел. по сравнению с 1996 годом. Ситуация на рынке труда Московской области остается достаточно сложной. Растет численность лиц, нуждающихся в трудоустройстве, увеличивается скрытая безработица на производстве, сохраняется напряженность, связанная с ожиданием банкротств предприятий. По оценке 1996 года, число лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой, возрастет на 48,8 тыс. человек и составит 300 тыс. человек, из которых 96 тыс. человек имеют статус безработного. В 1997 году ожидается рост незанятого населения на 12,5 тыс. чел. Доля безработных в общей численности экономически активного населения увеличится предположительно с 2,3% в 1995 году до 4,4% в 1997 году. В целях содействия эффективной занятости населения области, усиления его социальной защиты правительством Московской области 01.04.96 была утверждена Программа содействия занятости населения Московской области на 1996-1997 гг. На территории области действует особый порядок регистрации мигрантов, ограничивающий механический прирост населения. Обустройство беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется за счет средств федерального бюджета. Поступлений и реального финансирования из внебюджетных источников Департамент по вопросам миграции населения не имеет. Денежные доходы и расходы населения По предварительной оценке 1996 года, общая сумма доходов населения Московской области определена в размере 51,5 трлн. руб. В структуре доходной части удельный вес фонда заработной платы увеличивается по сравнению с 1995 годом с 31,5% до 36,8%. Возрастет также доля социальных выплат с 14,4% в 1995 году до 21% в 1996 году и составит 10,8 трлн. рублей. В то же время уменьшится доля прочих доходов с 54,1% до 43%. В расходной части баланса увеличивается доля платных услуг, 55,4% в 1995 году до 70%, по оценке 1996 года, в связи с более высоким темпом роста цен на них, а доля обязательных платежей и добровольных взносов - с 4,7% до 8%. Два предполагаемых сценария развития экономики в 1997 году определили и два варианта прогноза денежных доходов и расходов населения Московской области. В первом (целевом) варианте прогноза на 1997 год денежные доходы населения определены в размере 57,1 трлн. руб., или на 10,9% выше оценки 1996 года. Во втором варианте размер доходов рассчитан в сумме 63,9 трлн. руб., или в 1,2 раза выше по сравнению с оценкой 1996 года. В первом варианте прогноза на 1997 год на структуру денежных доходов населения будет влиять политика, ориентированная на увеличение реальной заработной платы, восстановление ее роли платы как основного источника доходов. Так, удельный вес фонда заработной платы в общей структуре доходов возрастет с 36%, по оценке 1996 года, до 38%, по прогнозу на 1997 год. При этом снизится доля прочих доходов, включающих доходы населения от индивидуальной предпринимательской и посреднической деятельности, с 43% до 40%. Во втором варианте, отражающем воздействие факторов, тормозящих развитие экономики, удельный вес фонда заработной платы останется неизменным. Размер социальных выплат по прогнозу на 1997 год составит соответственно в первом варианте - 12,6 трлн. руб. (22% от общей суммы доходов) , во втором - 13,4 трлн. руб. (21% от общей суммы доходов). Удельный вес пенсий и пособий в первом варианте прогноза составит 21,9%, стипендий - 0,1%. Во втором варианте доля пенсий и пособий составит 19,8%, стипендий - 0,2%. Расходы и сбережения населения в первом варианте прогноза на 1997 год составят 53,4 трлн. руб., что в 1,17 раза выше оценки 1996 года, во втором варианте - 55,7 трлн. руб.(в 1,2 раза больше оценки 1996 года). Структура расходной части по прогнозу на 1997 год сохранится на уровне оценки 1996 года. В целом динамика основных показателей денежных доходов и расходов населения в двух вариантах прогноза на 1997 год отражает политику, направленную на обеспечение общего роста денежных доходов населения и создания условий для повышения их реального содержания по мере подъема экономики, восстановления роли оплаты труда, усиления социальной защиты граждан. В то же время уменьшится доля прироста вкладов в банках, приобретения недвижимости, валюты, облигаций, государственных займов и других ценных бумаг с 36%, по оценке 1996 года, до 34,9%, по прогнозу на 1997 год, в первом варианте и до 34,6% во втором варианте. Потребительский рынок Товарооборот за 1996 год по всем каналам реализации, по предварительной оценке, составит 21,5 трлн. рублей, что в 1,2 раза превышает уровень товарооборота 1995 года в действующих ценах, а в сопоставимых ценах будет соответствовать объему, достигнутому в 1995 году. Розничный товарооборот (по всем каналам реализации) на 1997 год рассчитан в объеме 25 трлн. рублей с ростом к ожидаемому товарообороту 1996 года в 1,16 раза (первый вариант), а к товарообороту в ценах 1995 года - 101% . Реализация показателей прогноза требует совершенствования платежно - расчетных и кредитно - финансовых отношений товаропроизводителей с торговыми организациями и финансовыми органами, банковскими структурами. По второму варианту товарооборот рассчитан исходя из индекса цен - 1,22, и его объем составит 26,5 трлн. рублей. Анализ современного состояния отрасли сферы услуг показывает, что положение дел в отрасли начинает стабилизироваться. Объем платных услуг, оказываемых населению области, через все каналы реализации в I полугодии 1996 года оценивается в 3289,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Сводный индекс цен и тарифов в I полугодии составил 125,4%. Более 50% всего объема оказанных платных услуг составили обязательные платежи: за коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, жилищного хозяйства и связи. Незначительные затраты населения, около 4% от общего объема платных услуг, - на услуги культуры, туристско - экскурсионные, услуги здравоохранения и спорта. В составе бытовых услуг повышается удельный вес услуг, потребляемых высокодоходными группами населения, по строительству жилья и ремонту автомобилей. Более 24% платных услуг оказывается в настоящее время в негосударственном секторе, который представляют предприятия частной и других негосударственных форм собственности, а в отрасли бытового обслуживания населения удельный вес таких услуг составляет около 80%. В целях стабилизации работы предприятий службы быта значительная часть их в текущем году освобождена от налогов на землю, прибыль, от сборов в местный бюджет, а также им установлены льготная арендная плата и льготные коммунальные платежи. Это способствовало открытию в области за истекший период текущего года около 350 предприятий службы быта. Исходя из сложившейся ситуации и с учетом принятых мер объем платных услуг населению в 1996 году, по оценке, составит 100% к уровню 1995 года. Прогноз развития сферы услуг в 1997 году разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза развития сферы услуг предполагает в 1997 году возобновление экономического роста сферы платных услуг до 100,9% к уровню предыдущего года. Второй - неблагоприятный вариант не предусматривает экономического роста отрасли, темпы ее развития останутся на уровне 1996 года (100%). Стоимостной рост объемов услуг будет получен за счет роста цен и тарифов на услуги. В 1997 году в области будет продолжена работа по сохранению и развитию социально значимых видов услуг для малообеспеченных слоев населения, таких как ремонт обуви, одежды, сложной бытовой техники, бань, прачечных, парикмахерских. Охрана окружающей среды В 1996 году капитальные вложения, предусматриваемые на природоохранные мероприятия, за счет всех источников финансирования, по оценке, составят 98,25 млрд. рублей (105,4% к уровню 1995 года в сопоставимых ценах), из них 7,3 млрд. рублей будет освоено за счет средств федерального бюджета. Освоение указанных средств позволит ввести в действие сооружения для очистки сточных вод производительностью 25,7 тыс. куб. м в сутки и газоулавливающих установок мощностью 339 тыс. куб. м газа в час. Объем загрязненных сточных вод на территории области в 1996 году составит 705,6 млн. куб. м, а объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, - 236 тыс. т. В 1997 году на природоохранные мероприятия за счет всех источников финансирования предполагается израсходовать 136 млрд. рублей (110,8% к уровню 1996 года). Из них 54,06 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета намечается израсходовать на реализацию федеральных целевых программ. Среди них "Возрождение Волги", "Государственная поддержка государственных природных заповедников и национальных парков на период до 2000 года" (ГПНП "Лосиный остров"), "Защита окружающей природной среды и населения от диоксинов и диоксиноподобных токсикантов на 1996-1997 годы", "Отходы". В 1997 году прогнозом намечается построить сооружения для очистки сточных вод производительностью 29,96 тыс. куб. м в сутки, а также ввести в действие установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов мощностью 340 тыс. куб. м газа в час. Это уменьшит объем сброса загрязненных сточных вод на 0,5 млн. куб. м и на 1 тыс. т вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения. Общие объемы их в 1997 году соответственно составят 705,1 млн. куб. м и 235 тыс. т. Внешнеэкономическая деятельность Снижение емкости внутреннего рынка из-за неплатежеспособности значительного числа предприятий привело к активизации внешнеэкономической деятельности. Среднегодовые темпы увеличения поставок продукции за рубеж за последние три года составили около 131%. При этом только в 1995 году экспорт продукции собственного производства предприятий области вырос по сравнению с 1994 годом на 45,7% . При сохранении существующих тенденций в развитии деятельности предприятий области на внешнем рынке общий объем поставок продукции на экспорт должен составить в 1997 году 665,3 млн. долл. США, а темп роста - 125,9% против ожидаемых результатов работы в 1996 году, оцениваемых на уровне 528,2 млн. долл. США. Объем экспортных поставок продукции, за исключением совместных предприятий, в 1997 году возрастет на 27,8% и составит 577,8 млн. долл. США. Экспорт совместных предприятий, отражающий в прогнозе на 1997 год их производственную деятельность, возрастет на 15%, и объем поставок продукции составит 87,5 млн. долл. США, а их доля в общем объеме - 13,1% . Предполагаемый вариант прогноза разработан без учета экспорта нефти и нефтепродуктов. Выводы Анализ состояния экономики за 1995 год и девять месяцев 1996 года позволяет сделать следующие выводы. 1. При продолжающемся спаде производства во всех отраслях хозяйственного комплекса Московской области (в промышленности, агропромышленном комплексе, сфере услуг) темпы падения объемов производства снизились. Сокращение объемов производства в основном связано с сохранением неблагоприятных факторов в кредитно - финансовой, налоговой, ценовой и тарифной политике. Недостаточна поддержка отечественных товаропроизводителей, имеющих современную технологическую базу и располагающих потенциальными возможностями для производства конкурентоспособной продукции; требуют дальнейшей проработки вопросы структурной перестройки экономики. 2. Поступление средств в бюджет Московской области недостаточно. 3. Сокращается объем инвестиций, что не обеспечивает полноценного решения задач как производственного, так и социального развития области. 4. Снижается инфляция, уменьшаются инфляционные ожидания. 5. Существенного повышения реальных доходов населения не происходит. В то же время уменьшаются потери населения от обесценения денег ввиду снижения инфляции. 6. Покупательная способность населения практически не увеличилась. В структуре потребительских расходов основную роль продолжают занимать расходы на продукты питания. Большую часть объема оказанных платных услуг составляют обязательные платежи за коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, жилищного хозяйства и связи. 7. Достаточно сложная ситуация на рынке труда Московской области. Растет безработица, в том числе структурная и скрытая. Выполнение показателей прогноза социально - экономического развития области в 1997 году обусловлено реализацией мер на федеральном и областном уровнях. На федеральном уровне в ближайшее время необходимо: 1. Ускорить разработку концепции и программы развития промышленности. 2. Принять законодательные акты, способствующие ускорению инвестиционных процессов в эффективные звенья промышленности, учитывающие интересы банковских структур. 3. Обеспечить поддержку перспективных проектов предприятий по выпуску конкурентоспособной промышленной продукции и потребительских товаров. 4. Ввести импортные квоты на продукцию зарубежных фирм, аналоги которой производятся российскими предприятиями (с аналогичными качественными параметрами), права (или льготы) по беспошлинному экспорту продукции для перспективных отечественных производителей и ввозу в страну зарубежного технологического оборудования, способствующего обновлению и повышению эффективности производства. 5. Установить таможенные льготы для зарубежных фирм, поставляющих сельскохозяйственную и пищевую продукцию, одновременно участвующих в техническом перевооружении отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности. 6. Осуществлять регулирование транспортных тарифов и внутренних цен на продукцию предприятий и организаций топливно - энергетического комплекса, являющихся естественными монополистами. 7. В целях преодоления неблагоприятной ситуации по взаимным платежам предприятий принять закон, предусматривающий введение жесткого срока проведения платежей в коммерческих банках, меры административной и финансовой ответственности нарушителей. 8. Разработать и ввести в 1997 году в действие полноценный механизм реализации Закона Российской Федерации "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд". 9. Снизить учетную ставку Центробанка по кредитам для сельских товаропроизводителей до уровня 25-30%. 10. Отменить налог на добавленную стоимость на произведенную сельскохозяйственную продукцию, сырье и материалы, используемые в сельскохозяйственном производстве. 11. Сохранить на 1997 год компенсационные выплаты из федерального бюджета на удорожание топливно - энергетических ресурсов, используемых на содержание объектов социальной сферы агропромышленного комплекса. 12. Снижение государственных инвестиций обусловлено, в первую очередь, уменьшением поступлений в бюджет вследствие промышленного спада. Сокращение государственных инвестиций не компенсируется ростом частных, что связано с высоким инвестиционным риском, низкой конкурентоспособностью негосударственных инвесторов по сравнению с государством на рынке банковских и внебанковских заимствований. Сокращение внутренних инвестиций в некоторой степени компенсируется увеличением иностранных. Однако объем привлеченных иностранных инвестиций не соответствует потребностям России. Приток инвестиций может быть обеспечен за счет комплекса мер в основном на макроэкономическом уровне по: - снижению инфляции и уровня процента за долгосрочный кредит; - своевременному финансированию федеральных инвестиционных программ; - расширению масштабов долевого государственно - коммерческого финансирования высокоэффективных инвестиционных проектов частного капитала; - улучшению организационно - правовых условий для трансформации сбережений в инвестиции, предполагающие предоставление налоговых льгот для капитализации прибыли; - предотвращению утечки капитала за рубеж и стимулированию возврата отечественного капитала в страну. На областном уровне также необходимо осуществить ряд мероприятий: 1. Исходя из сложившихся приоритетов в агропромышленном комплексе Московской области сконцентрировать имеющиеся финансовые ресурсы на выполнении программ сохранения почвенного плодородия земель, сохранения и развития племенной базы животноводства, для поддержки предприятий птицепроизводства и тепличных хозяйств. 2. Разработать и ввести в действие полноценный механизм реализации Закона Московской области "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд Московской области". 3. Предоставить льготный кредит (на уровне 1/3 учетной ставки Центробанка) предприятиям молочной промышленности для организации сезонной закупки сырья и выработки молокоемкой продукции длительного срока хранения. 4. В течение 1997 года завершить работу по передаче объектов социальной инфраструктуры села в муниципальную собственность. 5. Сохранить на 1997 год действующий порядок компенсаций и дотаций на производство лечебных, лечебно - профилактических и диетических продуктов питания. 6. Развивать систему оптовых продовольственных рынков, ярмарок, аукционов, кооперативов по реализации продукции. 7. Способствовать созданию кредитных союзов и кооперативных банков в сельской местности. 8. Рассмотреть вопрос о целесообразности создания сети сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники, используемой в хозяйствах всех форм собственности. 9. В целях стабилизации положения в социальной сфере: 9.1. Выработать механизм своевременной выплаты заработной платы, денежного довольствия, государственных пенсий и пособий. 9.2. Для усиления социальной защиты нетрудоспособных и социально уязвимых групп населения разработать механизм реализации в области принятых федеральных законов "О ветеранах", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста". 9.3. Определить предельно допустимые тарифы на топливно - энергетические ресурсы, увязать их размеры со среднедушевым совокупным годовым доходом. 9.4. Разработать систему переориентации и переобучения высвобождаемых работников. Прогноз развития отраслей экономики Подмосковья положен в основу при определении финансовых ресурсов области, являющихся базой для формирования бюджета области. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1997 ГОД --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, прогноз ¦ ¦ измерения отчет оценка 1 вар. 2 вар. ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ¦ ¦ Продукция промышленности ¦ ¦ (без налога на добавленную стоимость, ¦ ¦ спецналога и акциза) ¦ ¦ в действующих ценах каждого года: ¦ ¦ в целом по промышленности млрд. руб. 29896,24 34049,3 39624,06 41936,62 ¦ ¦ по крупным и средним предприятиям -"- 25909,78 28612,86 33297,53 35240,86 ¦ ¦ в том числе по отраслям: ¦ ¦ электроэнергетика -"- 3172,53 3216,79 4141,62 4472,95 ¦ ¦ топливная промышленность -"- 33,49 53,76 64,07 66,79 ¦ ¦ черная металлургия -"- 748,14 904,75 1031,42 1076,66 ¦ ¦ цветная металлургия -"- 757,45 954,57 1109,98 1148,92 ¦ ¦ химическая и нефтехимическая ¦ ¦ промышленность -"- 2359,69 2506,1 2882,02 2982,26 ¦ ¦ машиностроение и металлообработка -"- 7937,81 8967,58 10019,58 10537,84 ¦ ¦ лесная, деревообрабатывающая ¦ ¦ и целлюлозно - бумажная ¦ ¦ промышленность -"- 1318,4 1326,62 1459,28 1565,41 ¦ ¦ промышленность строительных ¦ ¦ материалов -"- 2381,84 2498,24 2952,17 3254,96 ¦ ¦ легкая промышленность -"- 2828,16 2361,75 2692,4 2857,72 ¦ ¦ пищевая промышленность -"- 2525 3097,87 3665,4 3886,59 ¦ ¦ прочие -"- 1847,28 2724,82 3279,6 3390,77 ¦ ¦ в ценах 1995 года: ¦ ¦ в целом по промышленности в % к предыдущему 86,1 90 101 ¦ ¦ по крупным и средним году ¦ ¦ предприятиям -"- 86,6 84 100 ¦ ¦ в том числе по отраслям: ¦ ¦ электроэнергетика -"- 100,1 102 103 ¦ ¦ топливная промышленность -"- 85,2 100 101 ¦ ¦ черная металлургия -"- 115,9 86 100 ¦ ¦ цветная металлургия -"- 95,7 106 102 ¦ ¦ химическая и нефтехимическая ¦ ¦ промышленность -"- 98,4 82 100 ¦ ¦ машиностроение и металлообработка -"- 82,2 75 96,3 ¦ ¦ лесная, деревообрабатывающая в % к предыдущему ¦ ¦ и целлюлозно - бумажная году 78,1 72 100 ¦ ¦ промышленность ¦ ¦ промышленность строительных ¦ ¦ материалов -"- 85,9 76 101 ¦ ¦ легкая промышленность -"- 73,7 72 100 ¦ ¦ пищевая промышленность -"- 87,4 99 102 ¦ ¦ прочие -"- 91 100,9 102 ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 г. в ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. % к 1996 г.¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Производство важнейших видов ¦ ¦продукции производственно - ¦ ¦технического назначения: ¦ ¦ Электроэнергия млрд. кВт.ч 22,35 24,14 24,86 108 103 ¦ ¦ Сталь млн. т 0,2 0,16 0,16 80 100 ¦ ¦ Прокат черных металлов ¦ ¦ готовый -"- 0,069 0,072 0,073 104,3 101,4 ¦ ¦ Удобрения минеральные ¦ ¦ (в пересчете на 100% ¦ ¦ питательных веществ) млн. т 0,37 0,37 0,37 100 100 ¦ ¦ Волокна и нити химические тыс. т 11,9 7 7,07 58,8 101 ¦ ¦ Древесина деловая млн. куб. м 0,7 0,6 0,6 85,7 100 ¦ ¦ Пиломатериалы -"- 0,33 0,16 0,16 48,5 100 ¦ ¦ Плиты древесно - стружечные тыс. усл. куб. м 386,9 329,1 329,1 85,1 100 ¦ ¦ Бумага тыс. т 14,8 13,1 13,1 88,5 100 ¦ ¦ Картон -"- 27,1 14,9 14,9 55 100 ¦ ¦ Цемент -"- 2670,9 2100 2205 78,6 105 ¦ ¦ Листы асбестоцементные млн. усл. ¦ ¦ (шифер) плиток 82,3 91,7 110 111,4 120 ¦ ¦ Линолеум тыс. кв. м 9500 4750 5225 50 110 ¦ ¦ Радиаторы и конвекторы тыс. кВт 22,5 17,9 20,58 79,6 115 ¦ ¦ отопительные ¦ ¦ Изделия санитарные ¦ ¦ керамические тыс. шт. 558,9 366,4 440 65,6 120,1 ¦ ¦ Плитки керамические тыс. кв. м 1665,3 1236 1500 74,2 121,4 ¦ ¦ глазурованные для внутренней ¦ ¦ облицовки стен ¦ ¦ Стекло оконное -"- 1400 1820 2180 130 119,8 ¦ ¦ Материалы стеновые млн. шт. ¦ ¦ усл. кирпича 976,7 788 900 80,7 114,2 ¦ ¦ Конструкции и изделия ¦ ¦ сборные железобетонные тыс. куб. м 1178,1 777,5 1000 66 128,6 ¦ ¦ Конструкции строительные ¦ ¦ стальные тыс. т 41,4 30 35 72,5 116,7 ¦ ¦ Конструкции и изделия ¦ ¦ строительные из алюминиевых т ¦ ¦ сплавов проката 7574 5122 6800 67,5 133 ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год,¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦2. КОНВЕРСИЯ ¦ ¦Удельный вес гражданской ¦ ¦продукции в общем объеме ¦ ¦производства продукции предприятий ¦ ¦оборонных отраслей промышленности % 75 76 76 ¦ ¦Производство товаров народного ¦ ¦потребления на предприятиях ¦ ¦оборонных отраслей промышленности: ¦ ¦ в действующих ценах каждого 499031 ¦ ¦ года млн. руб 420592 441621 ------ ¦ ¦ 534361,4 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ году 66,8 75 100,2 ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год ¦ ¦ измерения отчет оценка 1 вар. 2 вар. ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦3. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ¦ ¦Валовая продукция сельского ¦ ¦хозяйства во всех категориях ¦ ¦хозяйств: ¦ ¦ в действующих ценах ¦ ¦ каждого года млрд. руб 5487,6 7733,4 8926,5 9436,8 ¦ ¦ в ценах реализации 1994 года в % к ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ году 92,9 101,4 102,3 102,3 ¦ ¦Из общего объема валовой ¦ ¦продукции: ¦ ¦ продукция крестьянских ¦ ¦ (фермерских) хозяйств: ¦ ¦ в действующих ценах ¦ ¦ каждого года млрд. руб. 93,7 132 153 161 ¦ ¦ в ценах реализации 1994 года в % к ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ году 124,4 124,6 110,4 110,4 ¦ ¦продукция личных подсобных ¦ ¦хозяйств населения: ¦ ¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ года млрд. руб. 1866,7 2641,4 3058,5 3234,5 ¦ ¦ в ценах реализации 1994 года в % к ¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ году 119,2 109 106,4 106,4 ¦ L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 г. в ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. % к 1996 г.¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Площадь сельскохозяйственных ¦ ¦угодий - всего: тыс. га 1785,3 1785,3 1785,3 100 100 ¦ ¦ в том числе находящихся в ¦ ¦ пользовании: ¦ ¦ сельскохозяйственных предприятий -"- 1325,9 1298,2 1268,9 97,9 97,7 ¦ ¦ крестьянских (фермерских) хозяйств -"- 63,1 67 71,1 106,2 106,1 ¦ ¦ личных подсобных хозяйств -"- 396,3 420,1 445,3 106 106 ¦ ¦Производство основных видов ¦ ¦сельскохозяйственной продукции - ¦ ¦всего (все категории хозяйств): ¦ ¦ Зерно (в весе после доработки) тыс.т 361,7 439,4 534,5 121,5 121,6 ¦ ¦ Картофель -"- 1335,1 1434,6 1475 107,5 102,8 ¦ ¦ Овощи -"- 470,4 558,2 568 118,7 101,8 ¦ ¦ Скот и птица (живой вес) -"- 211,9 182 163,1 85,9 89,6 ¦ ¦ Молоко -"- 976,6 890 822 91,1 92,4 ¦ ¦ Яйца млн. шт. 2455,8 1955 1904 79,6 97,4 ¦ ¦ Шерсть (в физическом весе) тонн 175 143,4 143,5 81,9 100,1 ¦ ¦В том числе: ¦ ¦производство сельхозпродукции ¦ ¦на сельхозпредприятиях: ¦ ¦ Зерно (в весе после доработки) тыс. т 349,7 421 514,5 120,4 122,2 ¦ ¦ Картофель -"- 287,1 290 100,3 100,7 ¦ ¦ Овощи -"- 329,8 373 380 101,9 ¦ ¦ Молоко -"- 825,3 740 670 89,7 90,5 ¦ ¦ Яйца млн. шт 2251 1750 1695 77,7 96,8 ¦ ¦ Шерсть (в физическом весе) т 1 1,4 1,5 140 107,1 ¦ ¦Производство сельхозпродукции ¦ ¦в крестьянских (фермерских) ¦ ¦хозяйствах ¦ ¦ Зерно (в весе после доработки) тыс. т 12 18,4 20 153,3 108,7 ¦ ¦ Картофель -"- 26,3 32,4 35 123,2 108 ¦ ¦ Овощи -"- 2,3 5,2 6 226,1 115,4 ¦ ¦ Скот и птица (живой вес) -"- 4,5 4 4,5 88,9 112,5 ¦ ¦ Молоко -"- 17,2 16 17 93 106,3 ¦ ¦ Яйца млн. шт. 4,4 3 4 68,2 133,3 ¦ ¦ Шерсть (в физическом весе) т 6 6 6 100 100 ¦ ¦производство сельхозпродукции ¦ ¦в хозяйствах населения: ¦ ¦ Картофель тыс. т 1021,7 1114,2 1150 109,1 103,2 ¦ ¦ Овощи -"- 138,3 180 182 130,2 101,1 ¦ ¦ Скот и птица (живой вес) -"- 68,4 60 62,5 87,7 104,2 ¦ ¦ Молоко -"- 134,1 134 135 99,9 100,7 ¦ ¦ Яйца млн. шт. 200,4 202 205 100,8 101,5 ¦ ¦ Шерсть (в физическом весе) т 168 136 136 81 100 ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год 1996 г. в 1997 в % ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. к 1996 г. ¦ ¦ 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Производство продукции ¦ ¦перерабатывающей промышленности: ¦ ¦ Мясо, включая субпродукты ¦ ¦ I категории тыс. т. 56,9 54 56 54 94,9 103,7 100 ¦ ¦ Масло животное -"- 1,5 1,3 1,4 1,3 86,7 107,7 100 ¦ ¦ Сыры жирные -"- 0,73 0,8 0,9 0,8 109,6 112,5 100 ¦ ¦ Цельномолочная продукция в -"- 220,2 204 210 190 92,6 102,9 93,1 ¦ ¦ пересчете на молоко ¦ ¦ Кондитерские изделия -"- 24,6 24,0 25 24,5 97,6 104,2 102,1 ¦ ¦ Хлеб и хлебобулочные изделия -"- 479 450 470 450 94 104 100 ¦ ¦ Мука -"- 313,9 300 315 300 95,6 105 100 ¦ ¦ Крупа -"- 11,2 11 11,5 11 98,2 104,5 100 ¦ ¦ Макаронные изделия -"- 21,1 18,0 19 18 85,3 105,6 100 ¦ ¦ Спирт этиловый из пищевого ¦ ¦ сырья млн. дал. 0,9 0,7 0,75 0,7 77,8 107,1 100 ¦ ¦ Товарная пищевая рыбная ¦ ¦ продукция, включая ¦ ¦ консервы рыбные тыс. т 3,4 3,5 3,6 3,5 102,9 102,9 100 ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 г. в ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. % к 1996 г.¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Продукты детского питания - ¦ ¦всего тонн 12761,87 13423,7 15508,7 105,2 115,5 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ мясные и мясо - растительные ¦ ¦ консервы -"- 74 239 786 в 3,2 р. в 3,3 р. ¦ ¦ сухие молочные смеси для ¦ ¦ детей раннего возраста -"- 757 845 870 111,6 103 ¦ ¦ зерномолочные смеси -"- 2329,7 2415,4 2525,4 103,7 104,6 ¦ ¦ адаптированные смеси -"- 11,5 10 12,1 87 121 ¦ ¦ жидкие и пастообразные ¦ ¦ молочные продукты -"- 9589,7 9914,3 11315,2 103,4 114,1 ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------T-----------T--------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Единица ¦ Объемы поставок в 1997 году ¦ ¦продукции ¦ измерения +---------T----------------------------+ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Москва ¦ Московская область¦ +----------------------------------+-----------+---------+--------+-------------------+ ¦Объемы поставок в государственные ¦ ¦продовольственные фонды ¦ ¦Зерно тыс. т 70 - 70 ¦ ¦Картофель -"- 118 58 60 ¦ ¦овощи -"- 315 205 110 ¦ ¦Молоко -"- 520 200 320 ¦ ¦Скот и птица -"- 90 20 70 ¦ ¦Яйцо млн. шт. 1500 900 600 ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 в % ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. к 1996 г. ¦ ¦ 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦Лесовосстановление тыс. га 5,5 4,4 4 3,4 80 90,9 77,3 ¦ ¦Рубки ухода в молодняках ¦ ¦(осветление и прочистки) -"- 16,6 16,2 17 16,2 97,6 104,9 100 ¦ ¦Рубки ухода за лесом и санитарные ¦ ¦рубки (ликвидная древесина) тыс. куб. м 692,4 535,7 600 539,8 77,4 112 100,8 ¦ ¦5. ТРАНСПОРТ ¦ ¦Пассажирооборот автомобильного млрд. ¦ ¦транспорта пасс.-км 10,1 7,1 7,1 7,1 70,3 100 100 ¦ ¦Пассажирооборот городского ¦ ¦электрического транспорта -"- 0,14 0,15 0,15 0,14 107,1 100 93,3 ¦ ¦Объем перевозок грузов ¦ ¦автомобильным транспортом млн. т 148,8 150 150 140 100,8 100 93,3 ¦ ¦Грузооборот автомобильного млрд. ¦ ¦транспорта т км 3,6 3,6 3,6 3,5 100 100 97,2 ¦ ¦6. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦Строительство и реконструкция ¦ ¦автомобильных дорог общего пользования ¦ ¦с твердым покрытием км 152,8 49,7 116 80 32,5 в 2,3 р. 161 ¦ ¦Строительство и реконструкция ¦ ¦городских и поселковых дорог -"- 6,97 12,7 17,5 13 182,2 137,8 102,4 ¦ ¦7. СВЯЗЬ* ¦ ¦Наличие основных телефонных ¦ ¦аппаратов (на конец года) тыс. шт. 1013,4 1059,2 1105,2 1100,2 104,5 104,3 103,9 ¦ ¦Прирост количества основных ¦ ¦телефонных аппаратов тыс. шт 47,3 46,5 45 40 98,3 96,8 86 ¦ L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Показатели раздела подлежат уточнению после принятия постановления Правительства Московской области по развитию связи. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ ¦ 1 вар. 2 вар. ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦8. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦Капитальные вложения по территории ¦ ¦за счет всех источников финансирования: ¦ ¦в действующих ценах каждого года млрд. руб. 10803,9 12181 14230 15288,43 ¦ ¦в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 80,5 70,5 96,6 96,6 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ производственного назначения ¦ ¦ в действующих ценах каждого ¦ ¦ года млрд. руб. 5601,3 6613 7881 8467,19 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 83,4 73,8 98,5 98,5 ¦ ¦ непроизводственного назначения ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб 5202,6 5568 6349 6821,24 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 78,2 66,9 94,2 94,2 ¦ ¦ в том числе по отраслям: ¦ ¦ жилищное строительство ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 3508,65 3867 4357 4681,07 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 81,1 68,9 93,1 93,1 ¦ ¦ коммунальное строительство ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 542,95 575 677 727,36 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 72 66,2 97,3 97,3 ¦ ¦ образование и культура ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 387 410 470 504,96 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 84,7 66,2 94,7 94,7 ¦ ¦ здравоохранение ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд, руб. 536 575 665 714,46 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 73,6 67,1 95,6 95,6 ¦ ¦ прочие отрасли ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 228 141 180 193,39 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 69,6 38,7 105,5 105,5 ¦ ¦Из капитальных вложений за счет ¦ ¦всех источников финансирования - ¦ ¦капитальные вложения (в действующих ¦ ¦ценах каждого года) за счет: ¦ ¦ средств федерального бюджета млрд. руб. 1667,15 1500 1815 1815 ¦ ¦ в том числе выделяемые непосредственно ¦ ¦ Администрации Московской области -"- 124,61 318,98 977,25 977,25 ¦ ¦ из них на реализацию ¦ ¦ федеральных целевых программ -"- 105,83 232,08 776,55 776,55 ¦ ¦ средств консолидированного ¦ ¦ бюджета области -"- 991,47 984,74 943,02 943,02 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ средств бюджетов городов и районов -"- 389,71 452 413,63 413,63 ¦ ¦ из средств консолидированного бюджета ¦ ¦ области - средства на реализацию ¦ ¦ федеральных целевых программ -"- 32,74 81,3 67,68 67,68 ¦ ¦ собственных средств предприятий, ¦ ¦ организаций -"- 7710,28 8916,26 10367,98 11344,29 ¦ ¦ средств населения на индивидуальное ¦ ¦ жилищное строительство -"- 435 780 1104 1186,12 ¦ ¦ Иностранные инвестиции: ¦ ¦ вложенные в иностранной валюте млн. долл. США 205 160,5 160 160 ¦ ¦ вложенные в рублях млрд. руб. 5,04 - - ¦ ¦ Объем подрядных работ ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 5185 5255 6040 6500 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 85,1 68 96,6 96,6 ¦ ¦ Ввод в действие основных фондов млрд. руб. 7149,3 8665 10020 11100 ¦ ¦ (в действующих ценах каждого года) ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦9. ФИНАНСЫ ¦ ¦ Доходы ¦ ¦Прибыль - всего млрд. руб 14332,4 17511,8 20488,8 ¦ ¦Налог на добавленную стоимость -"- 4639,5 6918,5 7725,1 ¦ ¦Акцизы -"- 1775,5 2107,1 3064,6 ¦ ¦Подоходный налог с физических лиц -"- 1503,7 2240,4 2790,8 ¦ ¦Налоги на имущество -"- 440 961,4 1402,3 ¦ ¦Средства для образования государственных ¦ ¦внебюджетных фондов - всего -"- 4475,8 6997,6 8473,5 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ Пенсионного фонда -"- 3139,2 5075,3 6009,8 ¦ ¦ Фонда социального страхования -"- 517 798,3 1014,7 ¦ ¦ Фонда страховой медицины -"- 564,3 859,6 1145,6 ¦ ¦ Фонда занятости населения -"- 255,3 264,4 303,4 ¦ ¦Средства других целевых фондов -"- 1058,6 1274,5 1937,8 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ Дорожного фонда -"- 991,9 1170 1787,3 ¦ ¦ Экологического фонда -"- 34,2 50 60,5 ¦ ¦ Фонда безопасности движения и охраны ¦ ¦ окружающей среды "Подмосковье - БД" млрд. руб 32,5 54,5 90 ¦ ¦Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦сырьевой базы -"- 8,1 8,3 10 ¦ ¦Амортизационные отчисления -"- 3791,6 10187,3 12115 ¦ ¦Доходы от государственной и муниципальной ¦ ¦собственности или деятельности, включая ¦ ¦доходы от продажи госимущества -"- 336,5 249,8 234,8 ¦ ¦Прочие доходы -"- 1989 1926,5 1679 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ платежи за пользование недрами ¦ ¦ и природными ресурсами (кроме ¦ ¦ отчислений на воспроизводство ¦ ¦ минерально - сырьевой базы) -"- 344,1 362,5 404,7 ¦ ¦ прочие налоги, сборы и другие -"- 1298,8 1399 1198,8 ¦ ¦ прочие неналоговые доходы -"- 346,1 165 75,5 ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ -"- 34350,7 50383,2 59921,7 ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦Затраты на инвестиции (кроме инвестиций, ¦ ¦осуществляемых за счет прибыли, ¦ ¦оставляемой в распоряжении предприятий) млрд. руб. 3093,7 3264,7 3862 ¦ ¦ в том числе за счет: ¦ ¦ средств федерального бюджета -"- 1667,2 1500 1815 ¦ ¦ средств местных бюджетов -"- 991,5 984,7 943 ¦ ¦ прочих источников -"- 435 780 1104 ¦ ¦Расходы на воспроизводство минерально - ¦ ¦сырьевой базы -"- 5,2 6 6,6 ¦ ¦Дотации - всего -"- 3385,7 3378,9 5749,7 ¦ ¦Расходы предприятий за счет прибыли, ¦ ¦остающейся в их распоряжении после уплаты ¦ ¦налога, а также за счет амортизации -"- 12633,7 22715,8 27314,6 ¦ ¦ в том числе капитальные вложения -"- 7710,3 8916,3 10368 ¦ ¦Расходы на социально - культурные ¦ ¦мероприятия, финансируемые за счет ¦ ¦средств бюджета, а также внебюджетных ¦ ¦фондов (без капитальных вложений) -"- 8818,9 12902,9 14668,5 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ образование млрд. руб. 1637,3 2170,6 2038,7 ¦ ¦ культура, искусство и средства ¦ ¦ массовой информации -"- 218,3 223,8 272,3 ¦ ¦ здравоохранение и физкультура -"- 1781,3 2567 2823 ¦ ¦ социальная политика -"- 5182 7941,5 9534,5 ¦ ¦Расходы на науку за счет бюджета -"- 26,4 19,3 28,1 ¦ ¦Расходы за счет средств других целевых ¦ ¦фондов -"- 1330,7 2167,5 2509,7 ¦ ¦Расходы на содержание правоохранительных ¦ ¦органов (без капитальных вложений) -"- 267,5 291,4 405,2 ¦ ¦Расходы на содержание органов ¦ ¦государственной власти и управления ¦ ¦(без капитальных вложений) -"- 266,1 373,2 262,6 ¦ ¦Расходы на образование резервных ¦ ¦фондов -"- - - 4 ¦ ¦Прочие расходы -"- 448,2 409,3 339,9 ¦ ¦Итого расходов -"- 30276,1 45529 55150,9 ¦ ¦Средства, перечисляемые: ¦ ¦ В федеральный бюджет - всего млрд. руб. 7973,2 9562,7 11155,5 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ налог на добавленную стоимость -"- 3558,1 5188,9 5791,2 ¦ ¦ акцизы -"- 1674 2012,3 2934,3 ¦ ¦ налог на прибыль -"- 2093,7 1851 1962,3 ¦ ¦ прочие платежи -"- 647,4 510,5 467,7 ¦ ¦В государственные внебюджетные фонды -"- 85 100,8 123,2 ¦ ¦Распределение ГП "Мострансгаз" налога ¦ ¦на добавленную стоимость в другие ¦ ¦субъекты федерации -"- - - 275 ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ -"- 38334,3 55192,5 66704,6 ¦ ¦Превышение доходов над расходами (+), ¦ ¦дефицит средств (-) -"- -3983,6 -4809,3 -6782,9 ¦ ¦Источники покрытия дефицита средств - -"- 4037,1 4802,3 6912,2 ¦ ¦всего ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ средства федерального бюджета -"- 2526,8 1965,5 3958,7 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ дотации и субвенции -"- 323,7 138,3 - ¦ ¦ средства федерального фонда ¦ ¦ финансовой поддержки (трансферты) млрд. руб. 535,9 327,2 2143,7 ¦ ¦Другие источники -"- 638,8 1685,8 1222,7 ¦ ¦Дотации из государственных ¦ ¦внебюджетных фондов -"- 871,5 1158 1730,8 ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 в % ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. к 1996 г. ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦10. ТРУД ¦ ¦ Численность населения ¦ ¦ (среднегодовая) - всего: тыс. чел. 6564,2 6537,5 6513,5 99,6 99,6 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ моложе трудоспособного возраста -"- 1253,1 1216 1185,5 97 97,5 ¦ ¦ трудоспособного возраста -"- 3787,8 3784,7 3781,7 99,9 99,9 ¦ ¦ старше трудоспособного возраста -"- 1523,3 1536,8 1546,3 100,9 100,6 ¦ ¦Трудовые ресурсы тыс. чел. 3328,8 3328 3320 100 99,8 ¦ ¦Численность занятых в экономике - ¦ ¦ всего -"- 2599,3 2530,6 2521,5 97,4 99,6 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ в материальном производстве -"- 1635,2 1585,1 1581 96,9 99,7 ¦ ¦ в непроизводственной сфере -"- 964,1 945,5 940,5 98,1 99,5 ¦ ¦Из численности занятых ¦ ¦работающие: ¦ ¦ на предприятиях и в организациях ¦ ¦ госсектора -"- 1383 1269,6 1234,5 91,8 97,2 ¦ ¦ в общественных объединениях ¦ ¦ и организациях -"- 20,3 20 20 98,5 100 ¦ ¦на предприятиях и в организациях ¦ ¦со смешанной формой собственности -"- 455 484 500 106,4 103,3 ¦ ¦в совместных предприятиях -"- 18 20 23 111,1 115 ¦ ¦в частном секторе - всего ¦ ¦(с учетом личного подсобного ¦ ¦хозяйства) тыс. чел. 723 737 744 101,9 100,9 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ в крестьянских (фермерских) ¦ ¦ хозяйствах (включая наемных работников) -"- 16,4 17 17 103,7 100 ¦ ¦ в зарегистрированных частных ¦ ¦ предприятиях -"- 615,7 627 633 101,8 101 ¦ ¦ лица, занятые индивидуальным ¦ ¦ трудом и по найму у отдельных граждан -"- 90,9 93 94 102,3 101,1 ¦ ¦Служители религиозного культа -"- 3,4 3,4 3,4 100 100 ¦ ¦Учащиеся (с отрывом от производства) -"- 154,4 150 150 97,2 100 ¦ ¦Занятые в домашнем хозяйстве, ¦ ¦военнослужащие и др. -"- 320,5 344 332,6 107,3 96,7 ¦ ¦Лица, не занятые трудовой деятельностью ¦ ¦и учебой -"- 251,2 300 312,5 119,4 104,2 ¦ ¦ в том числе лица, имеющие ¦ ¦ статус безработного -"- 62,3 96 125 154,1 130,2 ¦ ¦Доля безработных в общей численности ¦ ¦экономически активного населения % 2,3 3,4 4,4 ¦ ¦Численность работников, для которых ¦ ¦создаются новые рабочие места ¦ ¦дополнительно к имеющимся на начало года чел. 5578 4188 4847 75,1 115,7 ¦ ¦Обустройство беженцев ¦ ¦и вынужденных переселенцев: ¦ ¦Численность беженцев и вынужденных ¦ ¦переселенцев на начало года чел. 11028 12640 13660 114,6 108,1 ¦ ¦Предусматривается финансирование ¦ ¦затрат на обустройство млн. руб. 4613,2 14000 20000 в 3 р. 142,9 ¦ ¦ в том числе из федерального ¦ ¦ бюджета -"- 4613,2 14000 20000 в 3 р. 142,9 ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ ¦ 1 вар. 2 вар. ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦11. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ¦ ¦ НАСЕЛЕНИЯ ¦ ¦Доходы - всего млрд. руб. 37030,3 51501,4 57085,3 63861,4 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ фонд заработной платы -"- 11660,7 18540,5 21692,4 22990,1 ¦ ¦ социальные выплаты - всего -"- 5346,9 10815,3 12558,8 13410,9 ¦ ¦ пенсии и пособия -"- 5318,3 10763,8 12501,7 13347 ¦ ¦ стипендии -"- 28,6 51,5 57,1 63,9 ¦ ¦ прочие доходы -"- 20022,7 22145,6 22834,1 27460,4 ¦ ¦Расходы и сбережения - всего -"- 40007,7 45619 53374,2 55655,1 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ покупка товаров и оплата услуг -"- 22175,9 31933,3 37362 38958,6 ¦ ¦ из них покупка товаров -"- 17763,1 24564,1 28870,6 30104,4 ¦ ¦обязательные платежи и добровольные взносы -"- 1900,1 3649,5 4269,9 4452,4 ¦ ¦ прирост вкладов в банках, приобретение -"- 15931,7 10036,2 11742,3 12244,1 ¦ ¦ недвижимости, валюты, облигаций ¦ ¦ государственных займов и др. ценных ¦ ¦ бумаг ¦ ¦Денежные доходы на душу населения тыс. руб. 5641,3 7877,8 8764,2 9804,5 ¦ ¦12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ¦ ¦Розничный товарооборот (во всех ¦ ¦каналах реализации) ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 18462 21500 25000 26500 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 95 100 101 101 ¦ ¦Объем платных услуг населению ¦ ¦(с учетом экспертной оценки ¦ ¦объемов услуг по недоучтенным ¦ ¦предприятиям и оказываемых ¦ ¦физическим лицам) ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 4608 8200 10260 11890 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 77,4 100 100,9 100 ¦ ¦Производство товаров народного потребления ¦ ¦ в действующих ценах каждого 10170 10370 ¦ ¦ года млрд. руб. 7805,3 9000 ----- ----- ¦ ¦ 10890 11100 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 81,2 85 100 102 ¦ ¦Из общего производства товаров ¦ ¦народного потребления: ¦ ¦продовольственные товары ¦ ¦ в действующих ценах каждого 3880 4000 ¦ ¦ года млрд. руб. 2658,3 3435 ---- ---- ¦ ¦ 4160 4285 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 88,2 95 100 103 ¦ ¦винно - водочные изделия и пиво ¦ ¦ в действующих ценах каждого 287,3 385 430 445 ¦ ¦ года млрд. руб. --- --- ¦ ¦ 460 475 ¦ ¦ в ценах 1995 года в % к 132 98 98 102 ¦ ¦ предыдущему году ¦ ¦непродовольственные товары ¦ ¦в действующих ценах каждого 4859,7 5180 5860 5925 ¦ ¦года млрд. руб. ---- ---- ¦ ¦ 6270 6340 ¦ ¦в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 76,2 79 100,2 101,5 ¦ ¦из них товары легкой промышленности ¦ ¦в действующих ценах каждого 1797,9 1835 2030 2075 ¦ ¦года млрд. руб. ---- ---- ¦ ¦ 2175 2220 ¦ ¦в ценах 1995 года в % к ¦ ¦ предыдущему году 71,8 75 98 100 ¦ L----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 в % ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. к 1996 г.¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Производство основных видов ¦ ¦товаров народного потребления в ¦ ¦натуральном выражении: ¦ ¦ Устройства радиоприемные тыс. шт. 40,1 40 41 99,8 102,5 ¦ ¦ Электропылесосы -"- 151 115 120 76,2 104,3 ¦ ¦ Лекарственные средства* 380 430/460 ¦ ¦ млрд. руб. 254 --- ------- ¦ ¦ 254 254 100 100 ¦ ¦ Ткани хлопчатобумажные млн. кв. м 135,9 109,1 112,3 80,3 102,9 ¦ ¦ Ткани шерстяные -"- 16,3 9,7 9,7 59,5 100 ¦ ¦ Ткани шелковые -"- 19,4 16,3 18 84 110,4 ¦ ¦ Ткани льняные и ¦ ¦ пенькоджутовые -"- 4,4 4,36 5,94 99,1 136,2 ¦ ¦ Чулочно - носочные изделия млн. пар 57,1 40,1 42,1 70,2 105 ¦ ¦ Трикотажные изделия млн. шт. 7,3 3,4 3,5 46,6 102,9 ¦ ¦ Обувь млн. пар 2,22 1,99 2,2 89,6 110,6 ¦ ¦ ¦ L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+- * Числитель - в действующих ценах каждого года, знаменатель - в сопоставимых ценах (среднегодовые цены 1995 года). -------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год,¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦13. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦ ¦Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет тыс. кв. м ¦ ¦всех источников финансирования общей площади 2338,8 2500 2500 ¦ ¦Средняя обеспеченность населения общей кв. м на душу ¦ ¦площадью жилых домов (на конец года) населения 18,8 18,9 19 ¦ ¦Ввод в действие объектов социально - ¦ ¦культурной сферы (за счет всех источников ¦ ¦финансирования): ¦ ¦ дошкольных образовательных учреждений тыс. мест 0,89 0,28 0,6 ¦ ¦ учреждений общего образования -"- 17,2 5,18 9,62 ¦ ¦ детских домов, школ - интернатов для ¦ ¦ детей - сирот и детей, оставшихся без ¦ ¦ попечения родителей, для детей с ¦ ¦ недостатками в умственном и физическом ¦ ¦ развитии -"- 0,2 - 0,12 ¦ ¦ больниц тыс. коек 0,33 0,25 0,62 ¦ ¦ амбулаторно - поликлинических учреждений тыс. посещ. ¦ ¦ в смену 2,94 0,94 2,78 ¦ ¦ домов - интернатов для престарелых и ¦ ¦ инвалидов тыс. мест - - 0,5 ¦ ¦Уровень обеспеченности учреждениями ¦ ¦здравоохранения, образования и социального ¦ ¦обеспечения (на конец года): ¦ ¦ больничными койками коек на 10 тыс. ¦ ¦ жителей 122 122,1 123 ¦ ¦ в% к нормативу 90,6 90,6 91,3 ¦ ¦ в том числе платными коек на 10 тыс. 0,076 0,076 0,076 ¦ ¦ жителей ¦ ¦ амбулаторно - поликлиническими посещ. в смену 262,4 263 263,5 ¦ ¦ учреждениями на 10 тыс. ¦ ¦ жителей ¦ ¦ в % к нормативу 144,6 144,9 145,2 ¦ ¦ в том числе платными посещ. в смену 0,76 0,76 0,76 ¦ ¦ на 10 тыс. ¦ ¦ жителей ¦ ¦ домами - интернатами для мест на 10 тыс. 15,36 15,36 16 ¦ ¦ престарелых жителей ¦ ¦ в % к нормативу 51,2 51,2 53,3 ¦ ¦ врачами на 10 тыс. 36,8 36,9 37 ¦ ¦ человек ¦ ¦ в % к нормативу 89,8 90 90,2 ¦ ¦ средним медицинским персоналом на 10 тыс. 93,9 94 94,1 ¦ ¦ человек ¦ ¦ в % к нормативу 82,2 82,2 82,3 ¦ ¦ дошкольными образовательными мест на 1000 636,1 636,1 636,2 ¦ ¦ учреждениями детей ¦ ¦ дошкольного ¦ ¦ возраста ¦ ¦Количество обучающихся в первую смену ¦ ¦в дневных учреждениях общего образования ¦ ¦в % к общему числу обучающихся в этих ¦ ¦учреждениях: ¦ ¦ город 74,9 74,9 75 ¦ ¦ село 85,8 85,8 86 ¦ L------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, ¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз ¦ ¦ 1 вар. 2 вар. ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ ¦Капитальные вложения, предусматриваемые ¦ ¦на природоохранные мероприятия ¦ ¦за счет всех источников финансирования ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 72,45 98,25 136 146,12 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 72,7 105,4 110,8 118,9 ¦ ¦Из них - за счет средств ¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. - 7,3 54,06 58,5 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году - - в 5,9 р. в 6,4 р¦ ¦Объем сброса загрязненных сточных вод млн. куб. м 705,6 705,6 705,1 705,1 ¦ ¦Объем вредных веществ, выбрасываемых ¦ ¦в атмосферный воздух стационарными ¦ ¦источниками загрязнения тыс. т 236,7 236 235 235 ¦ ¦Ввод в действие сооружений для очистки тыс. куб. м ¦ ¦сточных вод в сутки 22,66 25,7 29,96 29,96 ¦ ¦Ввод в действие установок для улавливания тыс. куб. ¦ ¦и обезвреживания вредных веществ м газа ¦ ¦из отходящих газов в час 338 339 340 340 ¦ ¦Средства, направляемые в экологические ¦ ¦фонды: ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 34,22 50 60,5 65 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 84,1 91,3 100 100 ¦ ¦Расходование средств экологических ¦ ¦фондов (израсходовано) - всего: ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 30,71 48 58,08 62,4 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 86 97,7 100 100 ¦ ¦в том числе на строительство ¦ ¦объектов природоохранного назначения: ¦ ¦ в действующих ценах каждого года млрд. руб. 9,78 24,02 29,06 31,23 ¦ ¦ в сметных ценах с 01.01.91 в % к ¦ ¦ предыдущему году 99,3 в 1,5 р. 100 100 ¦ L--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Показатели Единица 1995 год, 1996 год, 1997 год, 1996 г. в 1997 г. в %¦ ¦ измерения отчет оценка прогноз % к 1995 г. к 1996 г. ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ Дальнее зарубежье ¦ ¦Объем поставок продукции для ¦ ¦экспорта - всего* млн. долл. США 420 528,2 665,3 125,8 125,9 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ экспорт, за исключением поставок -"- 353,8 452,1 577,8 127,8 127,8 ¦ ¦ совместных предприятий ¦ ¦ экспорт совместных предприятий -"- 66,2 76,1 87,5 115 115 ¦ ¦ ¦ L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Экспорт продукции, произведенной на предприятиях без учета коммерческой деятельности. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПО ОТРАСЛЯМ -----------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Ед. изм. 1995 год, 1996 год, Прогноз ¦ ¦ факт оценка на 1996 год ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦1. Промышленность млрд. руб. 7648,6 5064,8 5951,1 ¦ ¦2. Транспорт -"- 899,1 5948,5 6977,7 ¦ ¦3. Подрядные строительно - -"- 1961,1 1821,7 2167,8 ¦ ¦ монтажные организации ¦ ¦4. Сельское хозяйство -"- 410,6 319,2 367,1 ¦ ¦5. Банки -"- 477,5 194,7 220,0 ¦ ¦6. Страховая деятельность -"- 37,4 113,5 128,3 ¦ ¦7. Другие отрасли (торговля, -"- 2898,1 4049,4 4676,8 ¦ ¦ общественное питание, ¦ ¦ снабжение, сбыт и т.д.) ¦ +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ ВСЕГО: 14332,4 17511,8 20488,8 ¦ L----------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|