Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Подольск от 15.10.2014 № 2169-п

* - финансирование мероприятий подпрограммы будет уточняться при принятии бюджета на соответствующие годы.

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир,

замена оборудования в муниципальных квартирах»

 

Наименование  
мероприятия   
подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах

 

 

 

Бюджет города Подольска

 

 

На основании смет аналогичных видов работ

417643,0тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014г. –24300,0тыс.руб.

2015г. –80828,0тыс.руб.

2016г. –   99750,0 тыс.руб.

2017г. – 105265,0 тыс.руб.

2018г. – 107500,0тыс.руб.

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

 

16752,3тыс.руб., в т.ч. по годам:

2014г. – 16752,3тыс.руб.

2015г. –  0

2016г. –  0

2017г. –  0

2018г. – 0

 

 

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**-  бюджет города Подольска, внебюджетные источники;для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).


 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах и

ремонт муниципальных квартир, замена оборудования в муниципальных квартирах»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию

подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование
показателя 

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой     

Изменение целевых  
значений показателя
при увеличении     
объема             
финансирования     
мероприятий        
подпрограммы       

Наименование       
дополнительных     
мероприятий для    
реализации в случае
увеличения объемов 
финансирования     
подпрограммы       

Объем         
финансирования
дополнительного
мероприятия  

(тыс.руб.)

Количество многоквартирных жилых домов, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего

 имущества в домах

2014г.

26

2014г.

27

2014г.

 

 

Дополнительные средства будут направлены на  проведение капитального  ремонта  общего имущества в многоквартирных жилых домах , требующих улучшения эксплуатационных характеристик

 

2015г.

22

2015г.

23

2015г.

 

2016г.

25

2016г.

26

2016г.

 

2017г.

27

2017г.

28

2017г.

 

2018г.

30

2018г.

31

2018г.

 

Количество  муниципальных квартир,  в которых планируется выполнить ремонт

2014г.

18

2014г.

19

2014г.

 

 

Дополнительные средства будут направлены на  выполнение   ремонта  муниципальных квартир , требующих улучшения эксплуатационных характеристик

 

2015г.

11

2015г.

12

2015г.

 

2016г.

11

2016г.

12

2016г.

 

2017г.

12

2017г.

13

2017г.

 

2018г.

13

2018г.

14

2018г.

 

Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое планируется заменить

2014г.

58

2014г.

61

2014г.

 

Дополнительные средства будут направлены на  выполнение  замены газового оборудования в муниципальных квартирах

 

2015г.

56

2015г.

59

2015г.

 

2016г.

56

2016г.

59

2016г.

 

2017г.

54

2017г.

57

2017г.

 

2018г.

54

2018г.

57

2018г.

 

 

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию

подпрограммы, на 5 процентов

 

Наименование
показателя

Целевое значение  
показателя в      
соответствии с    
подпрограммой

Изменение целевых  
значений показателя
при уменьшении     
объема  финансирования     
мероприятий        
подпрограммы

Наименование мероприятий, которые
будут исключены из  подпрограммы в     
случае уменьшения объемов ее         
финансирования

Экономия бюджетных     
средств в результате    
исключения    
мероприятия из
подпрограммы

Количество многоквартирных жилых домов, в которых планируется выполнить капитальный ремонт общего

 имущества в домах

2014г.

26

2014г.

25

2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение мероприятий в случае  уменьшения объемов финансирования не  планируется. Будут уменьшены средства, направляемые на реализацию мероприятий.

 

2015г.

22

2015г.

20

2015г.

 

2016г.

25

2016г.

23

2016г.

 

2017г.

27

2017г.

25

2017г.

 

2018г.

30

2018г.

28

2018г.

 

Количество  муниципальных квартир,  в которых планируется выполнить ремонт

2014г.

18

2014г.

17

2014г.

 

2015г.

11

2015г.

10

2015г.

 

2016г.

11

2016г.

10

2016г.

 

2017г.

12

2017г.

11

2017г.

 

2018г.

13

2018г.

12

2018г.

 

Количество оборудования в муниципальных квартирах, которое планируется заменить

2014г.

58

2014г.

55

2014г.

 

2015г.

56

2015г.

53

2015г.

 

2016г.

56

2016г.

53

2016г.

 

2017г.

54

2017г.

51

2017г.

 

2018г.

54

2018г.

51

2018г.

 


ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  «Строительство и реконструкция объектов инженерной

инфраструктуры»

Наименование подпрограммы      

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры

Цель подпрограммы              

Строительство новых и реконструкция существующих  объектов инженерной инфраструктуры

Муниципальный заказчик       
подпрограммы                   

Комитет по строительству и архитектуре Администрации г. Подольска

Задачи подпрограммы            

Увеличение объема добычи артезианской воды , улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения  

Сроки реализации подпрограммы  

 2014-2018годы

Источники        
финансирования   
подпрограммы по  
годам реализации и
главным          
распорядителям   
бюджетных средств,
в том числе по   
годам:           

Наименование
подпрограммы

Главный     
распорядитель
бюджетных    
средств

Источник     
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2014год*

2015год

2016год

2017год

2018год

Итого

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры

Комитет по строительству и архитектуре

Всего:  
в том числе:

303444,74

167,0

175,0

183,0

183,0

304152,74

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области *

303350,37

 

 

 

 

303350,37

 

Средства     
бюджета      
города Подольска

 94,37

167,0

175,0

183,0

183,0

802,37

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты         
реализации подпрограммы        

Увеличить удельный вес оборудования жилищного  фонда централизованным водоснабжением с 98% до 98,5% в 2016году  за счет увеличения объема добычи  артезианской воды  до 30тыс.м3/сутки с доведением   производительности насосной  станции      2-гоподъема Мочинского ВЗУ до 37тыс. м3/сутки и  насосной станции Гулевского узла до 17,34 тыс.м3/сутки и . увеличение протяженности водовода на 8075,9 м.

Увеличить долю населения,обеспеченного доброкачественной питьевой водой  с 95% до 99%  к концу 2016года  за счет снижения количества загрязняющих веществ ( с канцерогенным эффектом) в питьевой воде  до 0,0027мг/л.

Увеличить объем резервуаров  отстойников  системы ливневой канализации на 1765м3 в 2015году  за счет строительства перехватывающего  резервуара отстойника по ул. Фетищевская   на 1768м3 системы ливневой канализации на территории города в районе оврага Архивный  с очистными сооружениями ливневой канализации .

Строительство котельной  с производительностью тепловой  энергии 163,5 Гкал/час к концу 2014 года.

 

 

*- Финансирование на 2014 год осуществлялось в рамках подпрограммы «Строительство, модернизация и ремонт инженерной инфраструктуры»муниципальной программы в редакции 2014 года.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»

Основной целью подпрограммы является:

увеличение удельного веса оборудования жилищного фонда централизованным водоснабжением и доли обеспечения населения доброкачественной питьевой водой; строительство котельной для жителей микрорайона «Кузнечики».

Задачей подпрограммы является:

увеличение объема добычи артезианской воды, улучшение качества питьевой воды, обеспечение повышения качества, надежности функционирования  оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения, обеспечение тепловой энергией жителей микрорайона «Кузнечики».

          В результате  реализации подпрограммы планируется:

- обеспечить  население  города доброкачественной питьевой водой и жителей микрорайона «Кузнечики»  тепловой энергией.

 


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры»

 

  
п/п

Мероприятия
по         
реализации 
подпрограммы

Перечень     
стандартных  
процедур,  
обеспечивающих
выполнение   
мероприятия, с
указанием    
предельных   
сроков их    
исполнения

Источники

финансирования

Срок исполнения мероприятия

Объем         
финансирования
мероприятия в 
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия 
подпрограммы

Результаты 
выполнения
мероприятий
подпрограммы

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. 

Задача №1

Увеличение объема добычи артезианской воды

 

 

Итого        

 

18000,0

158925,07

158925,07

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

18000,0

158748,68

158748,68

 

 

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска

 

 

 

0,00

176,39

176,39

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.


Строительство, артезианских водозаборных скважин  в пойме реки  Моча в Подольском муниципальном районе    

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

Декабрь

2016г.

18000,0

106588,48

106588,48

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Проектирование и ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2016года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

18000,0

106420,72

106420,72

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

 

0,00

167,76

50,16

120,63

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 


Строительство и ввод в эксплуатацию   водонасосной станции 2-го подъема  водозаборного узла  Мочинский

оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

2014г.

0,30

2549,28

2549,28

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2014 года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

0,00

2549,28

2549,28

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

 

 

0,30

0,00

0,00

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Строительство, пуско-наладочные работы ,

  ввод в эксплуатацию   Гулевского узла водопроводных сооружений  

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого  

 

2015год

0,00

49787,31

49787,31

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2015года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

0,00

49778,68

49778,68

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска   

 

 

 

 

0,00

8,63

8,63

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Задача 2

Улучшение качества питьевой воды  

 

Итого        

 

108679,31

82407,40

82407,40

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

108660,76

82395,86

82395,86

 

 

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска   

 

 

 

 

18,55

11,54

11,54

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Мероприятие 1 Строительство, пуско-наладочные работы ,

  ввод в эксплуатацию  станции водоподготовки по адресу : г Подольск ул. Рощинская, д.55  

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

2016год

108679,31

82407,40

82407,40

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2016 года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

108660,76

82395,86

82395,86

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

 

 

18,55

11,54

11,54

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Задача 3

Обеспечение повышения качества, надежности функционирования оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.

 

Итого        

 

11717,94

53054,02

53054,02

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

11695,3

52981,01

52981,01

 

 

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска

 

 

 

 

22,64

73,01

73,01

 

 

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Строительство, пуско-наладочные работы ,

  ввод в эксплуатацию  магистральных коллекторов  системы ливневой канализации на территории города Подольска  в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации

 

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

2015год

11717,94

53054,02

53054,02

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2015года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

11695,3

52981,01

52981,01

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

 

 

22,64

73,01

73,01

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Строительство, пуско-наладочные работы,

  ввод в эксплуатацию  водовода от насосной станции водозаборного узла  «Гулево» до микрорайона «Кутузово»

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

2014год

15095,73

26634,01

26634,01

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2014 года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

15080,63

26612,54

26612,54

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

15,10

21,47

21,47

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Задача 4. Обеспечение тепловой энергией жителей  микрорайона «Кузнечики»

 

 

Итого        

 

0,50

9224,82

9224,82

 

 

 

 

 

 

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

 

0,0

 

9224,82

 

9224,82

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

0,50

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Строительство комплекса зданий и сооружений  котельной микрорайона «Кузнечики»

СМР, ПНР и оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Итого        

2014год

0,50

9224,82

9224,82

 

 

 

 

Комитет по стр-ву и архитектуре Администрации г. Подольска

Ввод            объекта  в эксплуатацию в конце 2014 года

Средства федерального бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета Московской области

 

 

   0,0

 

9224,82

 

9224,82

 

 

 

 

Средства     
бюджета      
города Подольска      

 

 

 0,50

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

 

 

Внебюджетные 
источники

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также