Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Жуковский от 19.12.2013 № 2145

благоустройства,    что   означает    предоставление    качественных
культурно-досуговых   услуг   жителям  города.   А   как   известно,
удовлетворенность качеством своего досуга, доступностью тех или иных
развлечений  является  для   человека  не  только  индикатором   его
социального положения, но  и показателем развития экономики  города.
Кроме  того  различные  формы организации  досуга  способны  оказать
серьезное влияние на мировоззрение, особенно детей и молодежи.
     Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
     - организация  условий  для  досуга  жителей  города  в   парке
культуры и отдыха;
     - модернизация парковой территории.
     Для решения задачи "Увеличение числа посетителей парка культуры
и отдыха"  необходимо провести  целый  комплекс  мер по  развитию  и
модернизации парка культуры и отдыха.
     В результате реализации подпрограммы парк должен стать одной из
центральных публичных площадок, где каждый посетитель независимо  от
возраста  и   финансовых  возможностей   сможет  организовать   свой
культурный   досуг,   массовые  зрелища,   тематические   программы,
театральные  представления, просто  общаясь  с природой.  Парк  даст
возможность объединить разные виды досуга жителей городского  округа
Жуковский.
     Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и  решения
задач являются:
     - увеличение  числа  посетителей  парка культуры  и  отдыха,  в
процентах;
     - увеличение количества аттракционов в парке культуры и отдыха,
единиц.

 

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности|    Ед. измерения    | Плановое значение целевого индикатора (по годам)|

|               реализации подпрограммы               |                     |                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

|                                                     |                     |   2014  |   2015  |   2016  |  2017  |   2018   |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Увеличение числа посетителей (по отношению к 2012   | %                   | 2       | 3       | 4       | 4,5    | 5        |

| году) парка культуры и отдыха                       |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Увеличение количества аттракционов (по отношению к  | единиц              | 1       | 1       | 2       | 2      | 2        |

| 2012 году) в парке культуры и отдыха                |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

 

   III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных

                      мероприятий подпрограммы

 

     В рамках  реализации   подпрограммы  исполнение   ведомственных

целевых программ не планируется.

 

|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Основные мероприятия подпрограммы                          | Краткое описание мероприятий подпрограммы                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Благоустройство парка культуры и отдыха                    | Модернизация территории парка                                    |

|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

           IV. Характеристика мер правового регулирования

 

     Принятие муниципальных правовых актов не требуется.

 

               V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

     Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении  N
4 к муниципальной программе.

 

     VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 

     Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии
с п.   23  Методических   указаний   по  разработке   и   реализации
муниципальных  программ  городского округа  Жуковский,  утвержденных
постановлением   администрации   городского  округа   Жуковский   от
20.08.2013 N 1352 "О разработке муниципальных программ".

 

 

     Приложение N 10
     к муниципальной программе

 

 (В редакции Постановления Администрации городского округа Жуковский

                        от 29.04.2014 № 635)                        

 

   Паспорт подпрограммы "Организация мероприятий массового досуга
                жителей городского округа Жуковский"

 

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ответственный исполнитель муниципальной            | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации городского округа Жуковский|

| подпрограммы                                       |                                                                                          |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Соисполнители муниципальной подпрограммы           |                                             -                                            |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Программно-целевые инструменты муниципальной       | Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы                          |

| подпрограммы                                       |                                                                                          |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Цель муниципальной подпрограммы                    | Организация досуга и приобщения жителей к творчеству, культурному развитию               |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Задача муниципальной подпрограммы                  | Вовлечение в общекультурные процессы жителей города                                      |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной      | - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском округе          |

| подпрограммы                                       | Жуковский, в процентах по отношению к 2012 году;                                         |

|                                                    | - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей      |

|                                                    | городского округа Жуковский;                                                             |

|                                                    | - увеличение количества проводимых мероприятий массового досуга жителей                  |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Сроки реализации муниципальной подпрограммы        | Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы                                             |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы         | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет федерального бюджета,    |

|                                                    | бюджета Московской области и местного бюджета в тыс. руб., в том числе по годам и        |

|                                                    | источникам финансирования:                                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

| Наименование          | Источник финансирования    | 2014 г., тыс.| 2015 г., тыс.| 2016 г., тыс.| 2017 г., тыс.| 2018 г., тыс.| Всего, тыс.   |

| муниципальной         |                            | руб.         | руб.         | руб.         | руб.         | руб.         | руб.          |

| подпрограммы          |                            |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

| Организация           | Всего                      | 3842,0       | 4180,0       | 4400,0       | 4620,0       | 4851,0       | 21893,0       |

| мероприятий массового |                            |              |              |              |              |              |               |

| досуга жителей        |                            |              |              |              |              |              |               |

| городского округа     |                            |              |              |              |              |              |               |

| Жуковский             |                            |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

|                       | Федеральный бюджет         |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

|                       | Бюджет Московской области  |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

|                       | Местный бюджет             | 3842,0       | 4180,0       | 4400,0       | 4620,0       | 4851,0       | 21893,0       |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

|                       | Средства от приносящей     |              |              |              |              |              |               |

|                       | доход деятельности         |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

|                       | Юридические лица           |              |              |              |              |              |               |

|———————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————————|

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной      | - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском округе          |

| программы                                          | Жуковский, в процентах по отношению к 2012 году (до 100 процентов в 2018 году);          |

|                                                    | - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей      |

|                                                    | городского округа Жуковский (до 37 процентов в 2018 году);                               |

|                                                    | - увеличение количества проводимых мероприятий массового досуга (до 42 мероприятий)      |

|————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

I. Характеристика сферы организации и проведения культурно-массовых
                            мероприятий

 

     Одним из   важнейших   направлений   деятельности   отдела   по
культурно-массовой     работе     и     координации     деятельности
подведомственных учреждений Управления  по культуре, спорту и  делам
молодежи   администрации    является   организация   и    проведение
культурно-массовых  мероприятий   для   жителей  городского   округа
Жуковский. В целях укрепления и развития городских традиций  успешно
были проведены разноплановые мероприятия: общедоступные  мероприятия
в   форме   эстрадно-зрелищных   шоу-программ;    культурно-массовые
мероприятия к праздничным датам, мероприятия на открытых  площадках;
фестивали и конкурсы городского уровня; выставки.
     Ежегодно проводятся  около  40  культурно-массовых  мероприятий
различного уровня, посещает которые  около 60 тыс. жителей города  в
год. В 2013 году на проведение данных мероприятий израсходовано 2460
тыс. рублей.
     Система городской культуры  состоит  из 10  учреждений с  общей
численностью   сотрудников   более  500   человек,   среди   которых
муниципальное учреждение культуры "Жуковский симфонический оркестр",
муниципальное учреждение культуры  драматический театр "Стрела"  для
детей  и  взрослых,  муниципальное  автономное  учреждение  культуры
"Экспериментальный  музыкально-драматический  театр",  муниципальное
учреждение  культуры  "Дворец  культуры",  муниципальное  учреждение
культуры  "Жуковская  централизованная  библиотечная  система"   (11
библиотек), муниципальное  учреждение культуры "Жуковский  городской
музей", муниципальное  предприятие  г. Жуковского  "Парк культуры  и
отдыха",   3    учреждения    дополнительного   образования    детей
(муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  "Жуковская
детская школа  искусств",  муниципальное учреждение  дополнительного
образования "Жуковская  детская школа искусств  N 2",  муниципальное
учреждение  дополнительного  образования "Школа  хорового  искусства
"Полет" им. Селищевой Т.Е.").
     Яркими запоминающимися  событиями в  жизни  города в  последние
годы  стали мероприятия,  проводимые  отделом по  культурно-массовой
работе  и   координации  деятельности  подведомственных   учреждений
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации:
     - фестивали духовной музыки,  "Хоровой калейдоскоп", в  которых
принимают участие  все хоры  города, а  их более  десяти. Разные  по
составу, возрасту  и количеству участников  они прекрасно  исполняют
как хоровую классику, так и современную музыку;
     - "Бал Терпсихоры", "Праздник детства" - это великолепие танца,
красок, радости сотворчества;
     - фестиваль  "Музыка  в  кино", в  рамках  которого  с  большим
успехом проходят творческие встречи ведущих деятелей кино с жителями
города;
     - открытый фестиваль  виртуальных пилотажных групп,  проводимый
городским  музеем и  охватывающий  интересы горожан  самого  разного
возраста;
     - "Еврооркестр"   -   международный   музыкальный    фестиваль,
проводимый один  раз в  два  года на  базе симфонического  оркестра,
география  стран-участниц  которого постоянно  расширяется  (Россия,
Швеция, Польша, Франция, Сербия, Италия, Чехия, города Подмосковья -
Дубна,  Сергиев Посад,  Ногинск,  Волоколамск, Шаховская,  Лотошино,
Щелково,    Озеры,    Люберцы).    Этот    фестиваль    подчеркивает
исключительность  Жуковского  как   одного  из  культурных   центров
Московской области.  Концентрация  творческих сил  в дни  проведения
фестиваля бывает столь высока, что город вполне оправдано  чувствует
себя музыкальной столицей Европы.

 

II. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский
  политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые
 показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание
   основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
             контрольных этапов реализации подпрограммы

 

     Отрасль культуры является приоритетным направлением  социальной
сферы,   реализация    которого   будет   способствовать    развитию
человеческого потенциала.
     Целями подпрограммы являются  организация  досуга и  приобщения
жителей к творчеству, культурному развитию.
     Для достижения этих целей потребуется решение следующей задачи:
     вовлечение в общекультурные процессы жителей города.
     Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и  решения
задач являются:
     увеличение количества  выставочных проектов,  осуществляемых  в
городском округе Жуковский, в процентах по отношению к 2012 году;
     доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей городского округа Жуковский, процентов;
     увеличение количества проводимых мероприятий массового досуга.
     
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности|    Ед. измерения    | Плановое значение целевого индикатора (по годам)|

|               реализации подпрограммы               |                     |                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

|                                                     |                     |   2014  |   2015  |   2016  |  2017  |   2018   |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Увеличение количества выставочных проектов,         | %                   | 10      | 20      | 50      | 70     | 100      |

| осуществляемых в городском округе Жуковский, в      |                     |         |         |         |        |          |

| процентах по отношению к 2012 году                  |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих     | %                   | 28      | 31      | 33      | 35     | 37       |

| мероприятиях, в общем числе детей городского округа |                     |         |         |         |        |          |

| Жуковский, процентов                                |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Увеличение количества проводимых мероприятий        | мероприятий         | 40      | 41      | 41      | 42     | 42       |

| массового досуга                                    |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

 

   III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
                      мероприятий подпрограммы

 

     В рамках  реализации   подпрограммы  исполнение   ведомственных
целевых программ не планируется.

 

|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Основные мероприятия подпрограммы                      | Краткое описание мероприятий подпрограммы                               |

|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Профессиональные, календарные праздники, фестивали,    | Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей |

| конкурсы                                               |                                                                         |

|————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

           IV. Характеристика мер правового регулирования

 

     В рамках   реализации    подпрограммы   планируется    принятие
муниципальных  правовых   актов   администрации  городского   округа
Жуковский:
     - календарный план работы отдела по культурно-массовой работе и
координации деятельности подведомственных  учреждений Управления  по
культуре, спорту и делам молодежи администрации.

 

               V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

     Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении  N
4 к муниципальной программе.

 

     VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 

     Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии
с п.   23  Методических   указаний   по  разработке   и   реализации
муниципальных  программ  городского округа  Жуковский,  утвержденных
постановлением   администрации   городского  округа   Жуковский   от
20.08.2013 N 1352 "О разработке муниципальных программ".

 

 

     Приложение N 11
     к муниципальной программе

 

 

   Паспорт подпрограммы "Укрепление материально-технической базы
   муниципальных учреждений культуры городского округа Жуковский"

 

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы   | Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации городского округа       |

|                                                        | Жуковский                                                                             |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Соисполнители муниципальной подпрограммы               |                                           -                                           |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Программно-целевые инструменты муниципальной           | Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы                       |

| подпрограммы                                           |                                                                                       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Цель муниципальной подпрограммы                        | Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Задачи муниципальной подпрограммы                      | Модернизация помещений, приобретение специализированного оборудования, обновление     |

|                                                        | инструментов                                                                          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной          | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в городском округе    |

| подпрограммы                                           | Жуковский                                                                             |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Сроки реализации муниципальной подпрограммы            | Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы                                          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы             | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет федерального бюджета,    |

|                                                        | бюджета Московской области и местного бюджета в тыс. руб., в том числе по годам и     |

|                                                        | источникам финансирования                                                             |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

| Наименование муниципальной| Источник финансирования    | 2014 г., тыс.| 2015 г., тыс.| 2016 г., тыс.| 2017 г.,    | 2018 г.,    | Всего, тыс.  |

| подпрограммы              |                            | руб.         | руб.         | руб.         | тыс. руб.   | тыс. руб.   | руб.         |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

| Укрепление материально-   | Всего                      | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 250,0       | 300,0       | 550,0        |

| технической базы          |                            |              |              |              |             |             |              |

| муниципальных учреждений  |                            |              |              |              |             |             |              |

| культуры городского округа|                            |              |              |              |             |             |              |

| Жуковский                 |                            |              |              |              |             |             |              |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|                           | Федеральный бюджет         |              |              |              |             |             |              |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|                           | Бюджет Московской области  |              |              |              |             |             |              |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|                           | Местный бюджет             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 250,0       | 300,0       | 550,0        |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|                           | Средства от приносящей     |              |              |              |             |             |              |

|                           | доход деятельности         |              |              |              |             |             |              |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

|                           | Юридические лица           |              |              |              |             |             |              |

|———————————————————————————|————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы| Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий в городском округе    |

|                                                        | Жуковский (до 6 процентов в 2018 году)                                                |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

 I. Характеристика сферы материально-технической базы муниципальных
                        учреждений культуры

 

     Одной из   основных   проблем   в   сфере   культуры   является
80-процентный  износ   материально-технической  базы   муниципальных
учреждений  культуры.  Недостаток  финансирования  влечет  за  собой
устаревание парка  музыкальных  инструментов, сценических  костюмов,
реквизита, оборудования.
     За время  действия  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие
культуры  городского   округа  Жуковский  на   2012-2014  годы"   на
приобретения за  счет  средств местного  бюджета было  израсходовано
1760 тыс. рублей (аттракцион для парка культуры и отдыха - 300  тыс.
рублей и 1460  тыс. рублей - приобретение  рояля для школы  хорового
искусства "Полет" им. Т.Е. Селищевой). За счет средств  федерального
бюджета было приобретено световое и звуковое оборудование для Дворца
культуры  (1998  тыс.  рублей), аттракционы  (1125  тыс.  рублей)  и
сценический комплекс (1292 тыс. рублей) для парка культуры и отдыха,
всего 4415  тыс. рублей.  За  счет средств  областного бюджета  было
приобретено оборудование и  сделан ремонт для  ЭМД театра (890  тыс.
рублей),  музыкальные инструменты  и  прочее для  Жуковской  детской
школы искусств (2335 тыс. рублей), костюмы и оборудование для театра
"Стрела" (393 тыс. рублей),  костюмы для коллектива Дворца  культуры
(200 тыс. рублей), всего 3818 тыс. рублей.
     Укрепление материально-технической базы отрасли остается  одним
из   важных   направлений  деятельности   муниципальных   учреждений
культуры.
     Устаревшая и     изношенная    материально-техническая     база
значительной части муниципальных учреждений культуры по-прежнему  не
позволяет  не   только   внедрять  инновационные   формы  работы   и
современные информационные технологии, но и привлекать молодые кадры
в отрасль.
     Низкий уровень материально-технического обеспечения, отсутствие
собственных помещений  у   большинства   муниципальных  театров   не
позволяет полностью раскрыть творческий потенциал артистов, а  также
сдерживает увеличение зрительской аудитории.

 

II. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский
  политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые
 показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание
   основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
             контрольных этапов реализации подпрограммы

 

     Целью подпрограммы    является    сохранение    и     улучшение
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
     Для достижения  цели  потребуется  решение  задач  модернизации
помещений, приобретения специализированного оборудования, обновление
инструментов.
     Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и  решения
задач являются:

 

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности|    Ед. измерения    | Плановое значение целевого индикатора (по годам)|

|               реализации подпрограммы               |                     |                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

|                                                     |                     |   2014  |   2015  |   2016  |  2017  |   2018   |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Увеличение количества посещений культурно-досуговых | процентов           | 3       | 4       | 5       | 5,5    | 6        |

| мероприятий в городском округе Жуковский            |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

 

   III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
                      мероприятий подпрограммы

 

     В рамках  реализации   подпрограммы  исполнение   ведомственных
целевых программ не планируется.

 

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Основные мероприятия подпрограммы                                 | Краткое описание мероприятий подпрограммы                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры   | Развитие материально-технической базы                            |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

 IV. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации
                            подпрограммы

 

     Принятие муниципальных правовых актов не требуется.

 

               V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

     Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении  N
4 к муниципальной программе.

 

     VI. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы

 

     Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии
с п.   23  Методических   указаний   по  разработке   и   реализации
муниципальных  программ  городского округа  Жуковский,  утвержденных
постановлением   администрации   городского   округ   Жуковский   от
20.08.2013 N 1352 "О разработке муниципальных программ".

 

     
     Приложение N 12
     к муниципальной программе
     
     
    Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственных
  полномочий в сфере архивного дела, переданных городскому округу
                             Жуковский"

 

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы| Управление делами администрации городского округа Жуковский                            |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Соисполнители муниципальной подпрограммы            |                                            -                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Программно-целевые инструменты муниципальной        | Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы                        |

| подпрограммы                                        |                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Цель муниципальной подпрограммы                     | Создание условий для выполнения государственных полномочий в сфере архивного дела,     |

|                                                     | переданных городскому округу Жуковский                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Задачи муниципальной подпрограммы                   | - создание условий для обеспечения сохранности архивных документов;                    |

|                                                     | - внедрение информационных продуктов и технологий                                      |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной       | - доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное и     |

| подпрограммы                                        | долговременное хранение в общем количестве архивных документов;                        |

|                                                     | - количество архивных документов, физическое состояние которых улучшено;               |

|                                                     | - доля описей дел, на которые создан фонд пользования в электронном виде               |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Сроки реализации муниципальной подпрограммы         | Подпрограмма реализуется с 2014 по 2018 годы                                           |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы          | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет федерального бюджета,  |

|                                                     | бюджета Московской области и местного бюджета в тыс. руб., в том числе по годам и      |

|                                                     | источникам финансирования:                                                             |

|————————————————————————|————————————————————————————||——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| Наименование           | Источник финансирования     | 2014 г., тыс.| 2015 г., тыс.| 2016 г., тыс.| 2017 г.,    | 2018 г., тыс.| Всего, тыс. |

| муниципальной          |                             | руб.         | руб.         | руб.         | тыс. руб.   | руб.         | руб.        |

| подпрограммы           |                             |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| Обеспечение реализации | Всего                       | 1934,0       | 1970,0       | 1996,0       | 2095,8      | 2200,6       | 10196,4     |

| государственных        |                             |              |              |              |             |              |             |

| полномочий в сфере     |                             |              |              |              |             |              |             |

| архивного дела,        |                             |              |              |              |             |              |             |

| переданных городскому  |                             |              |              |              |             |              |             |

| округу Жуковский       |                             |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|                        | Федеральный бюджет          |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|                        | Бюджет Московской области   | 1934,0       | 1970,0       | 1996,0       | 2095,8      | 2200,6       | 10196,4     |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|                        | Местный бюджет              |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|                        | Средства от приносящей доход|              |              |              |             |              |             |

|                        | деятельности                |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

|                        | Юридические лица            |              |              |              |             |              |             |

|————————————————————————|————————————————————————————||——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|——————————————|—————————————|

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной       | Подпрограмма призвана содействовать обеспечению реализации государственных полномочий в|

| программы                                           | сфере архивного дела на территории городского округа Жуковский.                        |

|                                                     | К окончанию срока реализации подпрограммы:                                             |

|                                                     | - доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное и     |

|                                                     | долговременное хранение, в общем количестве архивных документов, 100%;                 |

|                                                     | - количество архивных документов, физическое состояние которых улучшено, увеличится до |

|                                                     | 20 единиц хранения;                                                                    |

|                                                     | - доля описей дел, на которые создан фонд пользования в электронном виде, 100%         |

|—————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 

   I. Характеристика архивного дела в городском округе Жуковский

 

     Роль и   значение  архивного   дела   существенно  возросли   в
современный период. Сохраняя документацию, отражающую материальную и
духовную  жизнь   жителей  городского   округа  Жуковский,   имеющую
историческое,  научное,   экономическое,  социальное  и   культурное
значение, а также  документы по  личному составу организаций,  архив
становится  активным участником  социально-экономических  процессов,
происходящих  в  городском  округе  Жуковский,  выступает   гарантом
социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения.
     Архивный отдел  Управления   делами  администрации   городского
округа Жуковский выполняет роль муниципального архива и осуществляет
в пределах своей компетенции организационно-методическое руководство
ведомственными  архивами  учреждений, организаций  и  предприятий  -
источниками  комплектования   Архивного   фонда  городского   округа
Жуковский.
     Предметом деятельности  архивного   отдела  Управления   делами
администрации является обеспечение хранения, комплектования, учета и
использования   документов   Архивного   фонда   городского   округа
Жуковский.
     В соответствии с  Законом  Московской области  от 25.05.2007  N
65/2007-ОЗ "Об архивном деле  в Московской области" решен вопрос  по
разграничению  собственности  между городским  округом  Жуковский  и
Московской областью на архивные документы, созданные до  образования
или изменения  статуса городского  округа Жуковский  и хранящиеся  в
архивном  отделе  Управления  делами  администрации.  С  2008   года
муниципальным   образованиям   Московской  области   были   переданы
государственные  полномочия  по хранению,  комплектованию,  учету  и
использованию  архивных   документов,  отнесенных  к   собственности
Московской   области   (документов,   созданных   до    01.01.1994).
Финансирование  государственных  полномочий осуществляется  за  счет
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований.
     Архивный отдел  Управления   делами  администрации   городского
округа  Жуковский  расположен в  приспособленных  помещениях  здания
администрации городского округа  Жуковский. Общая площадь  помещений
составляет 66,2 кв. м, в том числе площадь архивохранилищ - 50,2 кв.
м. Помещения  архивохранилищ обеспечены  противопожарной и  охранной
сигнализацией. Все помещения ежедневно опечатываются.
     В фондах архивного  отдела Управления  делами администрации  по
состоянию на  1 ноября 2013  года хранится  100 фондов в  количестве
17513 архивных дел постоянного  и долговременного сроков хранения  с
1947 года по 2013 годы.
     Архивный отдел Управления делами администрации хранит документы
органов исполнительной    власти    и    местного    самоуправления,
образования,  здравоохранения, культуры,  торговли,  промышленности,
финансов, налогообложения и многих других учреждений, предприятий  и
организаций,  как  действующих   на  территории  городского   округа
Жуковский, так и тех, которые прекратили свою деятельность.
     В архивном отделе  Управления  делами администрации  проводится
комплекс работ по  обеспечению сохранности и государственному  учету
архивных     документов,     комплектованию     архивного     фонда,
совершенствованию  системы  научно-справочного аппарата  к  архивным
документам, внедрению информационных технологий.
     Одним из  основных  видов   работ  по  сохранности   документов
является  проверка   их  наличия  и   состояния.  Ежегодно   планово
проводится проверка наличия и физического состояния дел  постоянного
хранения и по личному составу.
     Архивный отдел Управления  делами администрации  систематически
пополняется  документами,  представляющими историческую,  научную  и
практическую  ценность.  По   состоянию  на   1  января  2013   года
источниками  комплектования   архивного  отдела  Управления   делами
администрации  являются  19  организаций,  от  которых  ежегодно   в
плановом  режиме принимаются  документы  постоянного срока  хранения
(100-150 дел). Также внепланово ведется прием документов по  личному
составу ликвидированных организаций.
     Архивный отдел   Управления   делами   администрации   ежегодно
производит паспортизацию источников комплектования с целью  контроля
за  состоянием  хранения  и  учета  архивных  документов;  оказывает
консультативно-методическую  и  практическую помощь  организациям  в
составлении  номенклатур  дел,  проведении  экспертизы  ценности   и
обработке архивных документов, составлении описей дел.
     Составлены краткие   аннотированные   справочники   по   фондам
собственности Московской области и муниципальной собственности.
     Проводится работа  по   ведению  автоматизированного  учета   в
общеотраслевую базу данных "Архивный фонд". На 1 ноября 2013 года  в
программный комплекс введены описания 100 фондов.
     Переведены в электронный  вид  путем сканирования  42 описи  из
122.
     Приоритетным направлением в работе архивного отдела  Управления
делами      администрации     является      исполнение      запросов
социально-правового характера.
     Ежегодно архивным  отделом   Управления  делами   администрации
исполняется более полутора тысяч социально-правовых запросов. Так, в
2011 году выдано 1832 архивных копий, справок, выписок, в 2012  году
- 1636. За 10 месяцев 2013 года - 1338.
     Подавляющее большинство   составляют  трудоемкие   и   объемные
запросы  о  размерах  заработной платы  и  трудовом  стаже  граждан.
Архивный отдел Управления делами администрации исполняет  обращения,
касающиеся подтверждения имущественных прав на землю, жилую  площадь
и многое другое.
     Интенсивность работы  по  использованию архивных  документов  с
каждым годом повышается, что связано с возросшим интересом населения
к   истории   малой   родины,   а   также   с   поиском    первичных
правоустанавливающих    документов,   связанных    с    регистрацией
собственности на недвижимость и землю.
     Современное состояние   архивного   дела   Управления    делами
администрации   в   городском   округе   Жуковский   характеризуется
определенными проблемами.
     За счет субвенций,  предоставленных  бюджету городского  округа
Жуковский  на  исполнение государственных  полномочий  по  хранению,
комплектованию,   учету   и   использованию   архивных   документов,
отнесенных к собственности Московской области, значительно  улучшена
материально-техническая  база  архивного  отдела  Управления  делами
администрации: помещения  архивохранилищ были оснащены  современными
мобильными  и   стационарными  стеллажами,  компьютерной   техникой,
приобретены жалюзи,  кондиционеры, сейф,  мебель, пылесос,  архивные
короба.  Большая часть  архивных  документов  (около 75%  от  общего
объема) хранится в архивных  коробах, защищающих документы от  пыли,
света, перепадов температуры.
     Однако с  учетом  ежегодного  прироста  дел,  передающихся   на
хранение, а также с  учетом естественного физического износа в  ходе
эксплуатации  архивных  коробов  необходимо  продолжить  дооснащение
архивохранилищ первичными средствами хранения.
     В помещениях     архивохранилищ,     оборудованных     системой
кондиционирования,            поддерживается             оптимальный
температурно-влажностный   режим.   Температурно-влажностный   режим
контролируется  путем   регулярного  измерения  параметров   воздуха
контрольно-измерительными приборами. В настоящее время для измерения
параметров воздуха используется  устаревшая модель психрометра.  Для
более эффективного  контроля за  температурно-влажностным режимом  в
помещениях   архивохранилища   необходимо   приобрести   современный
контрольно-измерительный прибор (психрометр, гигрометр).
     Самым масштабным, трудозатратным и финансовоемким  мероприятием
является перевод  архивных документов на  электронные носители.  Для
осуществления  оцифровки   архивных  документов  необходим   перевод
научно-справочного аппарата (описей фондов) в электронный вид.  Этот
процесс должен опережать масштабный процесс оцифровки архивных  дел,
так  как   образ  каждого   документа  должен   быть  прикреплен   к
соответствующему  делу  по описи.  Создание  электронного  цифрового
фонда  пользования  на  архивные  документы  позволит  решить  целый
комплекс   вопросов,   связанных  с   интенсивностью   использования
документов, обеспечением сохранности документов, повышением качества
работ, связанных с исполнением запросов граждан и организаций.
     Оснащение помещений   архивохранилищ   мобильными    стеллажами
позволило решить вопрос  свободного места для хранения,  вместимость
архивохранилища   увеличилась    практически    в   полтора    раза.
Загруженность архива составляет  приблизительно 75-80%. В  ближайшие
несколько  лет проблема  выделения  помещения  не стоит,  но  запасы
свободных площадей  ежегодно уменьшаются и  в дальнейшем  необходимо
решать вопрос о расширении площадей архивохранилищ за счет выделения
дополнительных помещений к имеющимся.
     Внедрение в  деятельность  архивного отдела  Управления  делами
администрации современных технологий, необходимость проведения работ
по  оцифровке  архивных документов  требуют  повышения  квалификации
архивных работников.

 

II. Приоритеты реализуемой на территории городского округа Жуковский
  политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и целевые
 показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание
   основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
             контрольных этапов реализации подпрограммы

 

     Целью подпрограммы  является  создание условий  для  выполнения
государственных  полномочий  в  сфере  архивного  дела,   переданных
городскому округу Жуковский.
     Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
     - создание  условий   для   обеспечения  сохранности   архивных
документов;
     - внедрение информационных продуктов и технологий.
     Целевые показатели  эффективности,  характеризующие  достижение
цели и решение задач, следующие:
     - доля   архивных    документов,   находящихся   в    условиях,
обеспечивающих  их постоянное  и  долговременное хранение,  в  общем
количестве архивных документов;
     - количество архивных документов, физическое состояние  которых
улучшено;
     - доля  описей  дел,  на  которые  создан  фонд  пользования  в
электронном виде.
     
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

| Целевые показатели (индикаторы) оценки эффективности|    Ед. измерения    | Плановое значение целевого индикатора (по годам)|

|               реализации подпрограммы)              |                     |                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

|                                                     |                     |   2014  |   2015  |   2016  |  2017  |   2018   |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Доля архивных документов, находящихся в условиях,   | %                   | 100     | 100     | 100     | 100    | 100      |

| обеспечивающих их постоянное и долговременное       |                     |         |         |         |        |          |

| хранение, в общем количестве архивных документов    |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Количество архивных документов, физическое состояние| единиц              | 15      | 15      | 15      | 15     | 20       |

| которых улучшено                                    |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

| Доля описей дел, на которые создан фонд пользования | %                   | 50      | 65      | 80      | 90     | 100      |

| в электронном виде                                  |                     |         |         |         |        |          |

|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|——————————|

 

     Целевые показатели  характеризуют  условия  хранения   архивных
документов, позволяют оценить решение задачи по созданию условий  по
обеспечению  сохранности  архивных  документов,  процесс  расширения
доступа   пользователей   к    документам   на   основе    внедрения
информационных и телекоммуникационных технологий.
     Приоритетным направлением развития архивного отдела  Управления
делами администрации является обеспечение хранения, комплектования и
использования архивных  документов в интересах  граждан, общества  и
государства, удовлетворение потребностей пользователей на  получение
информации, содержащейся в  архивных документах, расширение  доступа
населения к архивным документам.

 

       III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

     В рамках  реализации   подпрограммы  исполнение   ведомственных
целевых программ не планируется.

 

|———————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Основные мероприятия подпрограммы                 |             Краткое описание мероприятий подпрограммы            |


Информация по документу
Читайте также