Расширенный поиск
Постановление Администрации Липецкой области от 16.12.2013 № 596Текстовая часть 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в сфере совершенствования оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" введено понятие паллиативной медицинской помощи. Паллиативная медицинская помощь представляет собой систему организации медицинской помощи и общего ухода за умирающими больными, включающую поддержание физических, психологических, социальных и духовных потребностей пациентов, а также психологическую помощь их семьям в течение болезни и в период утраты. Целью паллиативной помощи пациентам с поздними стадиями активного прогрессирующего заболевания и небольшой предполагаемой продолжительностью жизни является максимальное повышение качества жизни, не предусматривающее ускорение или отдаление смертельного исхода. Поддержание максимально возможного качества жизни пациента является ключевым моментом в определении сущности паллиативной медицины, так как она ориентирована на лечение больного, а не поразившей его болезни. Паллиативная медицинская помощь занимается целым рядом аспектов жизни инкурабельного пациента - медицинских, психологических, социальных, культурных и духовных. Помимо ослабления боли и купирования других патологических симптомов необходимы психосоциальная и духовная поддержка пациента, а также оказание помощи близким умирающего при уходе за ним. Целостный подход, объединяющий разные аспекты паллиативной помощи, является признаком высококачественной медицинской практики, существенную часть которой составляет паллиативная помощь. Паллиативное лечение начинается тогда, когда все другие виды лечения больше не являются эффективными. Целью такого лечения является создание для пациента возможностей лучшего качества жизни. Оно должно быть направлено не только на удовлетворение физических потребностей пациента, но и на удовлетворение не менее важных - психологических, социальных и духовных запросов больного. В паллиативном лечении первостепенной целью является не продлить жизнь, а сделать оставшуюся как можно более комфортной и значимой. Паллиативное лечение будет эффективным: если удастся создавать и поддерживать для пациента комфортные душевные и физические условия; если пациент максимально будет чувствовать свою независимость; если пациент не испытывает боли; если, несмотря на предстоящую потерю жизни, предоставленная пациенту система поддержки поможет ему жить настолько активно и творчески, насколько это для него возможно. Паллиативная медицинская помощь может осуществляться как в стационаре, амбулаторных условиях, так и на дому. При этом непременным условием является наличие медицинских работников, прошедших обучение по оказанию такой помощи. В рамках Программы планируется применить комплексный подход к решению этой проблемы с участием квалифицированного медицинского персонала и достаточным медико-психологическим обеспечением. Основными направлениями деятельности учреждений паллиативной медицинской помощи являются организация паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, создание и развитие выездной службы паллиативной помощи больным, оказание паллиативной помощи на дому, отработка моделей оптимальной организации поддерживающей помощи на всех этапах ее оказания. Важным разделом деятельности учреждений и отделений паллиативной медицинской помощи является проведение комплекса мероприятий по реабилитации пролеченных больных - ликвидация последствий лечения, например, после операционных вмешательств, лучевой и химиотерапии. Материально-техническая и ресурсная база данных подразделений отличается от общесоматических стационаров и не требует широкого перечня диагностического и лечебного оборудования. В 2013 году на базе ГУЗ "Липецкая городская больница N 6 имени В.В. Макущенко" открыто паллиативное отделение на 25 коек. В больнице оказывается паллиативная помощь инкурабельным больным тяжелыми хроническими прогрессирующими заболеваниями системы кровообращения, эндокринной системы, нервной системы, новообразованиями. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 5; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 5. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 5, показателей государственных заданий Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" является частью государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 5 и государственной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач. Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5 является повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере общественного здоровья и здравоохранения. В перечень показателей задач подпрограммы 5 включены показатели федерального статистического наблюдения, а также ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике (таблица). Показатели задачи подпрограммы 5 Таблица |------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------| |N п/п | Наименование |Единица измерения| Источник определения значений | | | | | показателей | |------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------| | 1. |Показатель 1 задачи - Обеспеченность |коек на 100 тыс. |статистическая отчетность (форма | | |койками для оказания паллиативной | взрослого |федерального статистического | | |медицинской помощи взрослым | населения |наблюдения N 30) | |------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------| | 2. |Показатель 2 задачи - Обеспеченность |коек на 100 тыс. |статистическая отчетность (форма | | |койками для оказания паллиативной | детского |федерального статистического | | |медицинской помощи детям | населения |наблюдения N 30) | |------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------| Методика расчета показателей: 1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению на 100 тыс. взрослого населения; - количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для взрослых (форма федерального статистического наблюдения N 30, таблица 3100, стр. 33 гр. 3); - численность взрослого населения на 01.01 отчетного года. 2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению на 100 тыс. детского населения; - количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи для детей (форма Федерального статистического наблюдения N 30, таблица 3100, стр. 34, гр. 3); - численность детского населения на 1 января отчетного года. Ежегодно до учреждений, деятельность которых направлена на выполнение данной подпрограммы, доводятся государственные задания по форме, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 3 сентября 2010 года N 300 "О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания". Государственные задания устанавливают показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: - доля аттестованного врачебного персонала, - доля аттестованного среднего медицинского персонала, - удовлетворенность качеством медицинской помощи, - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы). 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий На решение задачи подпрограммы 5 - Развитие паллиативной помощи - направлено основное мероприятие: - основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Развитие и поддержание оказания паллиативной помощи населению. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия за 2013 - 2020 годы - 925 514,1 тыс. руб. В составе основного мероприятия 1 запланирована реализация ведомственной целевой программы "Развитие паллиативной помощи в 2014 - 2016 годах". 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 составит 925 514,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 104 578,1 тыс. руб.; 2014 год - 111 738,0 тыс. руб.; 2015 год - 101 049,0 тыс. руб.; 2016 год - 112 280,0 тыс. руб.; 2017 год - 116 772,0 тыс. руб.; 2018 год - 121 443,0 тыс. руб.; 2019 год - 126 301,0 тыс. руб.; 2020 год - 131 353,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 925 514,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 104 578,1 тыс. руб.; 2014 год - 111 738,0 тыс. руб.; 2015 год - 101 049,0 тыс. руб.; 2016 год - 112 280,0 тыс. руб.; 2017 год - 116 772,0 тыс. руб.; 2018 год - 121 443,0 тыс. руб.; 2019 год - 126 301,0 тыс. руб.; 2020 год - 131 353,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. ПОДПРОГРАММА 6 Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Управление здравоохранения Липецкой области | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Задача подпрограммы |Задача 1. Формирование кадрового потенциала здравоохранения | | |Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной | | |потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и | | |эффективного использования | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Показатели задачи подпрограммы |- Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения Липецкой | | |области. | | |- Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. | | |человек населения Липецкой области. | | |- Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек сельского населения | | |Липецкой области. | | |- Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. | | |человек сельского населения Липецкой области | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы) | |подпрограммы | | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Объемы финансирования |Всего - 1 437 549,0 тыс. руб., в том числе по годам: | |подпрограммы за счет средств |2013 год - 144 430,1 тыс. руб.; | |областного бюджета |2014 год - 182 130,1 тыс. руб.; | | |2015 год - 167 334,5 тыс. руб.; | | |2016 год - 174 225,3 тыс. руб.; | | |2017 год - 181 193,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 188 440,0 тыс. руб.; | | |2019 год - 195 978,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 203 818,0 тыс. руб. | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты реализации|В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году | |подпрограммы |предполагается: | | |- увеличить обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения | | |Липецкой области врачами до 46,2; | | |- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками на | | |10 тыс. человек населения Липецкой области до 140; | | |- увеличить обеспеченность врачами на 10 тыс. человек сельского | | |населения Липецкой области до 23,0; | | |- увеличить обеспеченность средними медицинскими работниками на | | |10 тыс. человек сельского населения Липецкой области до 87,7 | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| Текстовая часть 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в сфере кадрового обеспечения здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития В системе здравоохранения Липецкой области работают 3921 врач и 11867 средних медицинских работников. Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами составляет 33,7, средним медперсоналом - 102,5. Укомплектованность медицинских организаций врачебными кадрами в целом по учреждению составляет 90,7% (с учетом коэффициента совместительства 1,7), средними медицинскими работниками - 96,0% (с учетом коэффициента совместительства 1,4). Соотношение врач/медсестра в области - 1/3. 98% врачей и 96% средних медработников имеют сертификат специалиста. Для обеспечения потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи реализуются мероприятия по формированию штатных должностей учреждений здравоохранения в соответствии с утвержденными федеральными порядками оказания медицинской помощи. Формирование, сохранение и развитие качества потенциала медицинских кадров невозможно без профессионального развития. Профессиональное развитие включает додипломную подготовку врачей и средних медицинских работников, их последипломное профессиональное образование (специализацию, усовершенствование, дополнительное профессиональное образование), подготовку вновь принятых работников, профессиональное обучение на рабочем месте, переподготовку в соответствии с потребностями учреждения и интересами работающего, сертификацию и аттестацию медицинских кадров, самообразование, развитие карьеры медицинского работника, выполнение научных исследований, подготовку резерва руководящих кадров, развитие их карьеры. Основная проблема кадрового обеспечения связана с недостаточным приростом численности врачей, в том числе молодых специалистов, особенно в сельской местности, старением кадров, сохраняющейся диспропорцией в обеспеченности медицинскими кадрами между отдельными территориями, городом и селом, врачами и средним медицинским персоналом, недостаточным уровнем квалификации практикующих специалистов. Уровень обеспеченности врачебными кадрами в целом за последние годы несколько вырос, но отмечается диспропорция этого роста по отдельным муниципальным образованиям более чем вдвое. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 6; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 6. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 6, показателей государственных заданий Актуальной для всех этапов оказания медицинской помощи в Липецкой области является задача кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Решение данной задачи - одно из приоритетных направлений деятельности управления здравоохранения Липецкой области. В настоящее время одним из приоритетов государственной политики в сфере здравоохранения является повышение социального статуса медицинских и фармацевтических работников, увеличение размера заработной платы в лечебной сети, расширение мер социальной поддержки. Мероприятия подпрограммы взаимосвязаны с повышением качества профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников за счет развития системы практической подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися современных медицинских и фармацевтических технологий, увеличение объема приобретаемых знаний и умений с целью повышения качества их профессиональной деятельности. В рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующей задачи: формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются увеличением количественных показателей обеспеченности населения Липецкой области врачами и средними медицинскими работниками. В перечень показателей задачи подпрограммы 6 включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, для расчета которых используются данные федерального статистического наблюдения (таблица). Показатели задач подпрограммы 6 Таблица |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| |N п/п | Наименование |Единица измерения| Источник определения значений | | | | | показателей | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 1. |Показатель 1 задачи 1 - |Единиц на 10 тыс.|Статистическая отчетность (форма | | |Обеспеченность врачами населения | человек |федерального статистического | | |Липецкой области | населения |наблюдения N 17) | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 2. |Показатель 2 задачи 1 - |Единиц на 10 тыс.|Статистическая отчетность (форма | | |Обеспеченность средними медицинскими | человек |федерального статистического | | |работниками населения Липецкой | населения |наблюдения N 17) | | |области | | | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 3. |Показатель 3 задачи 1 - |Единиц на 10 тыс.|Статистическая отчетность (форма | | |Обеспеченность врачами сельского | человек |федерального статистического | | |населения Липецкой области | населения |наблюдения N 17) | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 4. |Показатель 4 задачи 1 - |Единиц на 10 тыс.|Статистическая отчетность (форма | | |Обеспеченность средними медицинскими | человек |федерального статистического | | |работниками сельского населения | населения |наблюдения N 17) | | |Липецкой области | | | |------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------| Методика расчета показателей: 1. Обеспеченность врачами населения Липецкой области рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность врачами населения на 10 тыс. населения; - количество врачей (форма федерального статистического наблюдения N 17, таб. 1000, стр. 01, гр. 3); - численность населения на 01.01 текущего года. 2. Обеспеченность средними медицинскими работниками населения Липецкой области рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность средними медицинскими работниками населения на 10 тыс. населения; - количество средних медицинских работников (форма федерального статистического наблюдения N 17, таб. 1001, стр. 107, гр. 3); - численность населения на 01.01 текущего года. 3. Обеспеченность врачами сельского населения Липецкой области рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность врачами сельского населения на 10 тыс. сельского населения; - количество врачей, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности (форма федерального статистического наблюдения N 17, таб. 1000, стр. 003, гр. 3); - численность сельского населения на 01.01 текущего года. 4. Обеспеченность средними медицинскими работниками сельского населения Липецкой области рассчитывается по формуле: *Не приводится** - обеспеченность средними медицинскими работниками сельского населения на 10 тыс. сельского населения; - количество средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях области, расположенных в сельской местности (форма федерального статистического наблюдения N 17, таб. 1001, стр. 108, гр. 3); - численность сельского населения на 01.01 текущего года. Ежегодно до учреждений, деятельность которых направлена на выполнение данной подпрограммы, доводятся государственные задания по форме, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 3 сентября 2010 года N 300 "О порядке формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания". Государственные задания устанавливают показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: - доля обучающихся, удовлетворенных качеством образования; - доля слушателей, сертифицированных по окончании повышения квалификации (от подлежащих сертификации); - доля педагогических работников ООАУ ДПО "Центр последипломного образования", имеющих квалификационную категорию; - доля циклов повышения квалификации, проводимых с использованием инновационных педагогических технологий в образовательном процессе; - информатизация образовательного процесса; - своевременное прохождение курсов повышения квалификации преподавателей; - доля преподавателей из числа штатных преподавателей (без учета внешних совместителей) с высшей категорией, учеными степенями и званиями; - успеваемость по итогам промежуточной аттестации; - отсев обучающихся студентов; - доля педагогических работников, преподающих на курсах, имеющих высшее медицинское образование и квалификационную категорию. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы). 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий На решение задачи 1 подпрограммы 6 - формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования - направлены следующие основные мероприятия: - основное мероприятие 1 подпрограммы 6: Создание условий для подготовки и планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников, повышения престижа профессии медицинского работника. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 - 2020 годы - 1 295 226,0 тыс. руб. В составе основного мероприятия 1 предусмотрена реализация ведомственной целевой программы "Развитие кадров здравоохранения Липецкой области в 2014 - 2016 годах"; - основное мероприятие 2 подпрограммы 6: Анализ и планирование развития кадрового потенциала здравоохранения области. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 - 2020 годы - 9 270,0 тыс. руб. В составе основного мероприятии 2 запланировано: проведение анализа состояния кадровых ресурсов отрасли здравоохранения Липецкой области (количественный, качественный состав медицинских и фармацевтических работников), прогнозирование перспективной потребности в медицинских специалистах по результатам годовых статистических отчетов в соответствии с методикой определения потребности в медицинском персонале, необходимом для оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению; проведение мониторинга текущей потребности в специалистах с высшим и средним медицинским образованием и определение приоритетных направлений подготовки медицинских и фармацевтических работников в соответствии с перспективной потребностью отрасли; создание автоматизированных рабочих мест кадровых служб медицинских учреждений области; довузовская профориентация школьников на медицинские специальности (создание, издание и распространение брошюр, направленных на профориентацию школьников, изготовление, приобретение и трансляция видеоаудиороликов, социальной рекламы); - основное мероприятие 3 подпрограммы 6: Совершенствование материального обеспечения образовательного процесса. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 - 2020 годы - 44 697,0 тыс. руб. В составе основного мероприятии 3 предусмотрено укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения Липецкой области, приобретение обучающего оборудования, медицинских тренажеров, анатомических моделей для оснащения образовательных учреждений, создание обучающего симуляционного центра по специальностям "Интенсивная терапия", "Реаниматология"; - основное мероприятие 4 подпрограммы 6: Организация последипломного профессионального образования специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 - 2020 годы - 88 356,0 тыс. рублей. В составе основного мероприятия 4 предусмотрено: организация подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по программам послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура), организация совершенствования специалистами с высшим медицинским и фармацевтическим образованием профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам, проведение оценки уровня квалификации медицинских работников с высшим и средним медицинским образованием. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 составит 1 734 544,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 195 236,1 тыс. руб.; 2014 год - 215 769,1 тыс. руб.; 2015 год - 201 309,5 тыс. руб.; 2016 год - 208 540,3 тыс. руб.; 2017 год - 216 194,0 тыс. руб.; 2018 год - 224 141,0 тыс. руб.; 2019 год - 232 393,0 тыс. руб.; 2020 год - 240 961,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств федерального бюджета составит 17 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 17500,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств областного бюджета составит 1 437 549,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 144 430,1 тыс. руб.; 2014 год - 182 130,1 тыс. руб.; 2015 год - 167 334,5 тыс. руб.; 2016 год - 174 225,3 тыс. руб.; 2017 год - 181 193,0 тыс. руб.; 2018 год - 188 440,0 тыс. руб.; 2019 год - 195 978,0 тыс. руб.; 2020 год - 203 818,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников составит 279 495,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 33 306,0 тыс. руб.; 2014 год - 33 639,0 тыс. руб.; 2015 год - 33 975,0 тыс. руб.; 2016 год - 34 315,0 тыс. руб.; 2017 год - 35 001,0 тыс. руб.; 2018 год - 35 701,0 тыс. руб.; 2019 год - 36 415,0 тыс. руб.; 2020 год - 37 143,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. ПОДПРОГРАММА 7 Паспорт подпрограммы 7 государственной программы Липецкой области "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Управление здравоохранения Липецкой области | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Задача подпрограммы |Совершенствование системы контроля качества лекарственных | | |препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях | | |реализации Программы государственных гарантий бесплатного | | |оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной | | |помощи, повышение эффективности персонифицированного учета | | |отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в | | |лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования| | |лекарственных препаратов | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Показатель задачи подпрограммы |Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных | | |препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании | | |амбулаторной медицинской помощи за счет средств федерального и | | |областного бюджетов | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы) | |подпрограммы | | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Объемы финансирования |Всего - 2 189 105,0 тыс. руб., в том числе по годам: | |подпрограммы за счет средств |2013 год - 256 645,0 тыс. руб.; | |областного бюджета всего, в том|2014 год - 258 221,0 тыс. руб.; | |числе по годам реализации |2015 год - 259 867,0 тыс. руб.; | |подпрограммы |2016 год - 261 132,0 тыс. руб.; | | |2017 год - 271 577,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 282 440,0 тыс. руб.; | | |2019 год - 293 737,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 305 486,0 тыс. руб. | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты реализации|В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается | |подпрограммы |обеспечить отсутствие недоброкачественных и фальсифицированных | | |лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области | | |при оказании амбулаторной медицинской помощи за счет средств | | |федерального и областного бюджетов | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| Текстовая часть 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание основных проблем в сфере лекарственного обеспечения населения, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития По состоянию на 01.01.2013 право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами в Липецкой области сохранили 28254 гражданина, право на меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами за счет средств бюджета Липецкой области имеют 97934 гражданина, получателями лекарственных препаратов являются 542 гражданина со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, жизнеугрожающие и хронические прогрессирующие редкие (орфанные) заболевания установлены у 107 граждан. Выписку лекарственных препаратов отдельным категориям граждан Липецкой области по состоянию на 01.01.2013 осуществляют 2173 врача и 4 фельдшера в 136 медицинских организациях (70 юридических лиц), отпуск лекарственных препаратов таким гражданам осуществляют 74 аптечные организации, из которых 39 расположены в городах, 35 - в сельских населенных пунктах Липецкой области. Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы 7 являются: - недостаточно высокий уровень качества оказания медицинской амбулаторной помощи и степени удовлетворенности отдельных категорий граждан в эффективных и безопасных лекарственных препаратах; - существование недостаточно эффективной системы персонифицированного учета медицинскими организациями отдельных категорий граждан и системы планирования такими организациями потребности граждан в лекарственных препаратах; - недостаточно высокий уровень использования медицинскими работниками современных информационных технологий в целях эффективной и рациональной фармакотерапии; - наличие фактов нерационального использования лекарственных препаратов (в том числе полипрагмазии) при оказании амбулаторной медицинской помощи; - недостаточный уровень доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами; - низкий уровень ответственности граждан за свое здоровье: несвоевременное обращение за медицинской амбулаторной помощью, высокий уровень самолечения лекарственными препаратами при отсутствии медицинских показаний. Реализация подпрограммы предусматривает решение существующих проблем и эволюцию сложившейся системы обеспечения за счет средств бюджета лекарственными препаратами при оказании отдельным категориям граждан медицинской амбулаторной помощи. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 7; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 7. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 7, показателей государственных заданий Одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере реализации подпрограммы 7 является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения, улучшение демографической ситуации, снижение преждевременной смертности, инвалидизации, снижение степени выраженности заболеваний, предотвращение их раннего возникновения, в том числе связанного с возрастными изменениями организма. Необходимым условием реализации этого направления является повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан за счет средств бюджета лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей. В рамках подпрограммы 7 решается следующая задача: совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребностей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов. Достижение ожидаемых результатов подпрограммы 7 к 2020 году будет обеспечиваться посредством удовлетворенности отдельных категорий граждан на основании рецептов врача (фельдшера) в необходимых в соответствии со стандартами медицинской амбулаторной помощи лекарственных препаратах, а также контроля качества и безопасности лекарственных препаратов, поставляемых в Липецкую область за счет средств федерального и областного бюджетов в целях амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан. В результате реализации подпрограммы 7 должно быть достигнуто наиболее полное, соответствующее финансированию и стандартам оказания медицинской амбулаторной помощи, удовлетворение потребностей отдельных категорий граждан в качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратах, исключены факты реализации на территории Липецкой области недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, поставленных за счет бюджетных средств в целях амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере совершенствования системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. В перечень показателей задачи подпрограммы 7 включены показатели федерального статистического наблюдения, а также ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике (таблица). Показатель задачи подпрограммы 7 Таблица |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| |N п/п | Наименование |Единица измерения| Источник определения значений | | | | | показателей | |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| |1. |Показатель 1 задачи 1 - доля | % |ведомственная отчетность | | |недоброкачественных и фальсифицированных | | | | |лекарственных препаратов, полученных | | | | |гражданами Липецкой области при оказании | | | | |медицинской амбулаторной помощи за счет | | | | |средств федерального и областного бюджетов| | | |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| Методика расчета показателя: Доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов, рассчитывается по формуле: Днфр = (КФ : КЛ) x 100, где: Днфр - доля недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов; КФ - количество недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов; КЛ - общее количество лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при оказании медицинской амбулаторной помощи за счет средств федерального и областного бюджетов (форма отчетности сертифицированного программного продукта "Льгота"). Государственные задания устанавливают показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: - качество проведения экспертиз, - доля аттестованного врачебного персонала, - доля аттестованного среднего медицинского персонала. 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7 Подпрограмма 7 реализуется в один этап (2013 - 2020 годы). 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий На решение задачи подпрограммы 7 - совершенствование системы контроля качества лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирования их потребителей в лекарственных препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов - направлено основное мероприятие: - основное мероприятие 1 подпрограммы 7: Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной помощи в части обеспечения лекарственными препаратами, совершенствование системы контроля их качества, эффективности и безопасности, борьба с оборотом недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия в 2013 - 2020 годах - 2 189 105,0 тыс. руб. В составе основного мероприятия 1 запланирована реализация ведомственной целевой программы "Лекарственное обеспечение населения области в 2014 - 2016 годах". 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 7 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 составит 3 932 998,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 617 947,0 тыс. руб.; 2014 год - 910 197,3 тыс. руб.; 2015 год - 381 560,0 тыс. руб.; 2016 год - 382 843,0 тыс. руб.; 2017 год - 393 324,0 тыс. руб.; 2018 год - 404 224,0 тыс. руб.; 2019 год - 415 558,0 тыс. руб.; 2020 год - 427 345,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 729 265,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 359 559,0 тыс. руб.; 2014 год - 650 216,3 тыс. руб.; 2015 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2016 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2017 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2018 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2019 год - 119 915,0 тыс. руб.; 2020 год - 119 915,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств областного бюджета составит 2 189 105,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 256 645,0 тыс. руб.; 2014 год - 258 221,0 тыс. руб.; 2015 год - 259 867,0 тыс. руб.; 2016 год - 261 132,0 тыс. руб.; 2017 год - 271 577,0 тыс. руб.; 2018 год - 282 440,0 тыс. руб.; 2019 год - 293 737,0 тыс. руб.; 2020 год - 305 486,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 14 628,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 1 743,0 тыс. руб.; 2014 год - 1 760,0 тыс. руб.; 2015 год - 1 778,0 тыс. руб.; 2016 год - 1 796,0 тыс. руб.; 2017 год - 1 832,0 тыс. руб.; 2018 год - 1 869,0 тыс. руб.; 2019 год - 1 906,0 тыс. руб.; 2020 год - 1 944,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. ПОДПРОГРАММА 8 Паспорт подпрограммы 8 государственной программы Липецкой области "Развитие информатизации в здравоохранении" |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Управление здравоохранения Липецкой области | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Задача подпрограммы |Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее | | |- РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных. | | |Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с | | |использованием современных информационных систем | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Показатели задач подпрограммы |- Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных | | |автоматизированными рабочими местами с подключением к РИАМС по | | |защищенным каналам связи, %. | | |- Объем электронной медицинской документации в медицинских | | |организациях, % | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2013 - 2020 годы (реализуется в один этап) | |подпрограммы | | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Объемы финансирования |Всего - 177 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: | |подпрограммы за счет средств |2013 год - 0,0 тыс. руб.; | |областного бюджета, всего, в |2014 год - 24 000,0 тыс. руб.; | |том числе по годам |2015 год - 24 000,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 24 000,0 тыс. руб.; | | |2017 год - 24 960,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 25 958,0 тыс. руб.; | | |2019 год - 26 996,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 28 076,0 тыс. руб. | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты реализации|В результате реализации подпрограммы 8 к 2020 году | |подпрограммы |предполагается: | | |- увеличить долю врачей в медицинских организациях области, | | |обеспеченных автоматизированными рабочими местами с подключением | | |к РИАМС по защищенным каналам связи, до 100%; | | |- увеличить объем электронной медицинской документации в | | |медицинских организациях до 90% | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| Текстовая часть 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание основных проблем в сфере информатизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития В соответствии с региональной программой модернизации здравоохранения в 2011 - 2012 годах в Липецкой области проведены работы по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры медицинских организаций: созданы или модернизированы локальные вычислительные сети, закуплены и установлены компьютерное оборудование, серверы и печатающие устройства. Все рабочие места включены в единую защищенную сеть передачи данных. Общее число автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ) в РИАМС составляет более 3,5 тысячи. Создание АРМ позволяет повысить точность и объективность диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в повседневной деятельности медицинского работника, повысить оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций. РИАМС позволяет обеспечить решение комплекса задач по следующим направлениям: повышение эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления; повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций, их персонала, учащихся медицинских и фармацевтических учреждений; подготовка студентов медицинских и фармацевтических средних профессиональных учебных заведений к работе с современными информационными решениями; повышение информированности населения по вопросам получения медицинской помощи, качества обслуживания в медицинских организациях. Общая архитектура РИАМС состоит из сегментов - централизованных общесистемных компонентов, единого информационного пространства в здравоохранении и прикладных компонентов. Центральным элементом инфраструктуры РИАМС является региональный центр обработки данных (далее - ЦОД). Все АРМ конечных пользователей подключены к ЦОД по защищенным каналам передачи данных. В настоящее время разработаны и введены в эксплуатацию следующие компоненты РИАМС: система ведения расписания приемов специалистов, а также электронной записи на прием к врачу с учетом возможности интеграции с внешними информационными системами с использованием облачных технологий; система, обеспечивающая управленческий учет административно-хозяйственной деятельности медицинских организаций, в том числе автоматизирующей функции взаимодействия со страховыми медицинскими организациями в части формирования и оплаты счетов за оказанную медицинскую помощь, и управленческий кадровый учет в медицинских организациях, на основе существующих федеральных управленческих систем с использованием облачных технологий; единая система идентификации, аутентификации и авторизации пользователей в целях обеспечения достоверности и непротиворечивости данных; система ведения электронной медицинской карты и сервисов доступа к ней; система ведения реестра нормативно-справочной информации, словарей медицинских терминологий и регистра электронных документов; регистр паспортов медицинских организаций, медицинского оборудования и медицинской техники, врачей и медицинского персонала; система управления финансами; система организации закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; система электронного документооборота. Создана единая сеть телемедицинских пунктов в количестве 28 единиц, объединенная с РИАМС единой защищенной системой передачи данных. Телемедицинские пункты развернуты во всех центральных районных больницах, межмуниципальных центрах, ведущих многопрофильных стационарно-поликлинических учреждениях областного уровня. Осуществлена интеграция региональных и федеральных компонентов информационной системы через единое информационное пространство. Организационной структурой телемедицины является иерархия телемедицинских пунктов, функционирующих в составе медицинских организаций области и управления здравоохранения Липецкой области. Весь санитарный транспорт области оснащен бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, станций (отделений) скорой медицинской помощи, оборудован навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС/GPS, приобретены аппаратно-программные комплексы, функционирующие с использованием спутниковых навигационных технологий, для обеспечения функций диспетчеризации санитарного транспорта. Особое внимание в рамках реализации подпрограммы будет уделено дальнейшему развитию и совершенствованию применения телемедицинских технологий в медицинской практике, в том числе для обеспечения телеконсультирования при экстренных и неотложных ситуациях в медицинской практике. Основные направления применения телемедицинских технологий: 1. Теледиагностика и телеконсультирование - использование технологий телемедицины, позволяющих с помощью специального оборудования ввести в компьютер и передать по каналам связи специализированную медицинскую информацию: выписки из истории болезни, рентгенограммы, компьютерные томограммы, снимки УЗИ, электрокардиограммы, изображения гистологических препаратов, и провести телеконсультацию больного в ведущих медицинских центрах. Указанные технологии дают возможность совместного обсуждения всего комплекса медицинских данных, предоставляет система видео-конференц-связи, обеспечивающая аудиовидеообмен в реальном времени. 2. Телеобучение (телеобразование) медицинским знаниям и приемам - динамический процесс, способный катализировать изменения социальных установок, представлений, информации и навыков в результате использования информационно-коммуникационных технологий абонентами и для абонентов, медицинскими специалистами и общественными структурами в целях пропаганды и содействия распространению передовых медицинских технологий. Дальнейшее развитие системы включает в себя расширение ее функционала с целью охвата и включения в РИАМС максимального количества процессов оказания медицинской помощи населению и обеспечение эффективного функционирования в медицинских организациях уже созданных модулей РИАМС. Необходимо дальнейшее расширение и использование интегрированной с РИАМС системы мониторинга санитарного автотранспорта на основе приборов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS. Решение данной задачи позволит повысить качество оказываемых услуг населению, объединит в едином информационном пространстве процессы оказания скорой медицинской помощи населению области. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 8; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 8. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 8, показателей государственного задания Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении" является частью государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 8 и государственной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач. Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 8 являются внедрение современных информационно-коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг медицинским работником с дальнейшим персонализированным учетом и контролем всех оказанных услуг. В рамках подпрограммы 8 решается задача: - Развитие региональной информационно-аналитической системы с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются увеличением количества медицинских услуг, оказываемых населению в электронном виде, улучшением качества и повышением контроля за оказываемыми медицинскими услугами. В перечень показателей задачи подпрограммы 8 включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике (таблица). Показатели задачи подпрограммы 8 Таблица |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| |N п/п | Наименование |Единица измерения| Источник определения значений | | | | | показателей | |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| | 1. |Показатель 1 задачи - доля врачей в | % |ведомственная отчетность | | |медицинских организациях области, | | | | |обеспеченных автоматизированными рабочими | | | | |местами с подключением к РИАМС по | | | | |защищенным каналам связи | | | |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| | 2. |Показатель 2 задачи - объем электронной | % |ведомственная отчетность | | |медицинской документации в медицинских | | | | |организациях | | | |------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------| Методика расчета показателей: 1. Доля врачей в медицинских организациях области, обеспеченных автоматизированными рабочими местами (далее - АРМ) с подключением к РИАМС по защищенным каналам связи, рассчитывается по формуле: *Не приводится** - доля врачей, обеспеченных АРМ; - количество врачей, обеспеченных АРМ; - общее количество врачей в государственных медицинских организациях области. 2. Объем электронной медицинской документации в медицинских организациях рассчитывается по формуле: *Не приводится** - доля заполненных электронных медицинских карт (далее - ЭМК); - количество заполненных ЭМК; - количество ЭМК, заведенных в областном медицинском ЦОД. 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 8 Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы). 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий На решение задачи подпрограммы 8 - развитие региональной информационно-аналитической системы с использованием защищенных каналов передачи данных. Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем - направлено основное мероприятие подпрограммы: - основное мероприятие 1 подпрограммы 8: Создание единого информационного пространства здравоохранения. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 - 2020 годы - 177 990,0 тыс. руб. В составе основного мероприятия 1 запланировано развитие и содержание региональной информационно-аналитической медицинской системы (обучение пользователей РИАМС, обеспечение бесперебойной работы РИАМС, разработка нового и модификация существующего программного обеспечения); развитие и содержание защищенной сети передачи данных (далее - ЗСПД), обеспечение безопасности персональных данных (ежегодный выпуск и замена персональных ключей врача, поддержание работоспособности защищенной сети, расширение ЗСПД с целью включения в нее всех удаленных подразделений медицинских организаций, аттестация ЗСПД); создание и функционирование круглосуточной службы поддержки РИАМС (создание и содержание службы, обеспечивающей круглосуточное оперативное реагирование на запросы сотрудников медицинских учреждений и населения); расширение и обслуживание интегрированной с РИАМС системы управления санитарным транспортом на основе приборов спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS; развитие и содержание телемедицинской сети медицинских учреждений Липецкой области (создание дополнительных телемедицинских пунктов и расширение имеющихся телемедицинских пунктов, включение в них дополнительных кабинетов с целью расширения функционала оказываемых услуг, обеспечение бесперебойного функционирования созданной телемедицинской сети). 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 8 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 8 составит 177 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 24 960,0 тыс. руб.; 2018 год - 25 958,0 тыс. руб.; 2019 год - 26 996,0 тыс. руб.; 2020 год - 28 076,0 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 8 из средств областного бюджета составит 177 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2016 год - 24 000,0 тыс. руб.; 2017 год - 24 960,0 тыс. руб.; 2018 год - 25 958,0 тыс. руб.; 2019 год - 26 996,0 тыс. руб.; 2020 год - 28 076,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. ПОДПРОГРАММА 9 Паспорт подпрограммы 9 государственной программы Липецкой области "Модернизация здравоохранения Липецкой области" |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |Управление здравоохранения Липецкой области | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Задача подпрограммы |Модернизация здравоохранения области в части строительства и | | |ввода в эксплуатацию перинатального центра | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Показатели задач подпрограммы |- Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и | | |экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, | | |промилле. | | |- Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в | | |перинатальных центрах, %. | | |- Мертворождаемость, случаев на 1000 родившихся живыми и | | |мертвыми. | | |- Ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 родившихся | | |живыми. | | |- Перинатальная смертность, случаев на 1000 родившихся живыми и | | |мертвыми | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |2014 - 2016 годы (реализуется в один этап) | |подпрограммы | | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Объемы финансирования |Всего - 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам: | |подпрограммы за счет средств |2014 год - 50 000,0 тыс. руб.; | |областного бюджета, всего, в |2015 год - 153 267,6 тыс. руб.; | |том числе по годам |2016 год - 153 267,6 тыс. руб. | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты реализации|В результате реализации подпрограммы 9 к 2016 году | |подпрограммы |предполагается: | | |- увеличить выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую| | |и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, до | | |720 промилле; | | |- увеличить долю женщин с преждевременными родами, | | |родоразрешенных в перинатальных центрах, до 73%; | | |- снизить мертворождаемость до 5,0 случая на 1000 родившихся | | |живыми и мертвыми; | | |- снизить раннюю неонатальную смертность до 2,2 случая на 1000 | | |родившихся живыми; | | |- снизить перинатальную смертность до 7,1 случая на 1000 | | |родившихся живыми и мертвыми | |-------------------------------|-----------------------------------------------------------------| Текстовая часть 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описание основных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития По состоянию на 01.01.2013 акушерский коечный фонд Липецкой области представлен 469 акушерскими койками (16,4 на 10 000 женщин фертильного возраста). Актуальная структура акушерского коечного фонда Липецкой области: койки патологии беременности - 218, или 7,6 на 10 000 женщин фертильного возраста; койки для беременных и рожениц - 251, или 8,8 на 10 000 женщин фертильного возраста. Согласно официальному прогнозу демографического развития территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области прогнозируемое количество родов на 2016 год по Липецкой области составляет 11123. С учетом данных прогноза фактическое количество акушерских коек адекватно потребностям региона. В связи с этим пересмотр как общего количества акушерских коек, так и соответствующей структуры коечного фонда не предусматривается. Система оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным на территории Липецкой области представлена 46 женскими консультациями и кабинетами акушера-гинеколога, Липецким областным перинатальным центром, 12 родильными домами и отделениями, 25 гинекологическими отделениями, 5 педиатрическими стационарами (2 - областных, 3 - городских), 18 детскими консультациями при ЦРБ. Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 года N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" государственные медицинские организации Липецкой области, оказывающие акушерско-гинекологическую помощь, в зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения разделены на три группы по трем уровням оказания медицинской помощи. Первая группа (первый уровень) акушерских стационаров представлена 6 акушерскими отделениями с количеством родов до 300 в год совокупной мощностью 84 акушерских койки, развернутыми в ГУЗ "Грязинская ЦРБ", ГУЗ "Задонская ЦРБ", ГУЗ "Лебедянская ЦРБ", ГУЗ "Усманская ЦРБ", ГУЗ "Хлевенская ЦРБ", ГУЗ "Чаплыгинская ЦРБ". Вторая группа (второй уровень) акушерских стационаров представлена 6 межмуниципальными родильными домами (отделениями), в том числе профилированными по видам патологии, имеющими в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделения анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных совокупной мощностью 285 акушерских коек, развернутыми в ГУЗ "Липецкий городской родильный дом", ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед", ГУЗ "Елецкая городская больница N 1 им. Н.А. Семашко", ГУЗ "Данковская ЦРБ", ГУЗ "Добринская ЦРБ", ГУЗ "Тербунская ЦРБ". Третья группа (третий уровень) представлена акушерским стационаром, имеющим в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" мощностью 106, в том числе 100 - акушерских, 6 - педиатрических. В связи с переходом Российской Федерации с 2012 года на новые критерии живорождения реализуются мероприятия в соответствии с действующими требованиями к организации оказания медицинской помощи детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела. Для оказания медицинской помощи новорожденным, родившимся с низкой и экстремально низкой массой тела, обеспечения дальнейшего снижения показателей перинатальной и младенческой смертности в Липецкой области реализуются мероприятия по созданию реанимационных коек для новорожденных в учреждениях родовспоможения и детства. На 01.01.2013 в регионе функционируют 44 койки реанимации новорожденных, в том числе 12 коек - в структуре ГУЗ "Областная детская больница", 6 коек - в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр", 6 коек - в ГУЗ "Липецкая городская детская больница N 1", 26 коек - в ГУЗ "Липецкий городской родильный дом" (6 коек), родильном доме ГУЗ "Липецкая городская больница N 4 "Липецк-Мед" (6 коек), ГУЗ "Липецкая городская детская больница N 1" (6 коек), ГУЗ "Елецкая городская детская больница N 1 им. Н.А. Семашко" (2 койки, с 2014 г. - 3). С целью обеспечения выхаживания новорожденных в рамках II этапа в трех учреждениях здравоохранения области развернуты 96 коек, в том числе в ГУЗ "Областная детская больница" - 60 коек, ГУЗ "Липецкая городская детская больница N 1" - 30 коек, ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" - 6 коек. Согласно официальному прогнозу демографического развития территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области прогнозируемое количество родов на 2016 год по Липецкой области составляет 11123 с тенденцией к уменьшению. С учетом данных прогноза актуальная потребность в койках реанимации новорожденных с 2016 года из расчета 4 койки на 1000 родов составляет 45 ед., в койках патологии новорожденных из расчета 3 койки на 1 койку реанимации новорожденных - 135 ед. Таким образом, на фоне адекватной прогнозируемым потребностям обеспеченности койками реанимации новорожденных имеется дефицит коек патологии новорожденных в количестве 39 единиц. Сложившийся дефицит в период реализации Программы будет ликвидирован путем развертывания дополнительных мощностей нового перинатального центра (с 6 коек патологии новорожденных до 30), а также увеличения мощности отделения патологии новорожденных и недоношенных ГУЗ "Областная детская больница" до 99 коек с использованием высвобождающихся площадей здания бывшего Липецкого областного перинатального центра, капитально отремонтированного в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения (здания областной детской больницы и Липецкого областного перинатального центра находятся в непосредственной близости друг от друга). В Липецкой области организованы система учета (электронная база данных) и центр дистанционного консультирования (ЦДК) беременных группы высокого и среднего рисков. Внедрена единая шкала оценки группы перинатального риска беременных, по которой в территориальных женских консультациях определяется уровень акушерского стационара для родоразрешения под контролем сотрудников ЦДК. С целью совершенствования оказания акушерско-гинекологической помощи и укрепления материально-технической базы учреждений родовспоможения в рамках программы модернизации проведены капитальные ремонты 5-ти родильных отделений межмуниципальных центров, ГУЗ "Липецкий городской родильный дом", ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр". Дооснащены медицинским оборудованием медицинские организации, оказывающих медицинскую помощь беременным женщинам, родильницам, роженицам, новорожденным. Улучшение материально-технической базы женских консультаций и учреждений родовспоможения способствовало повышению качества диспансерного наблюдения беременных женщин и детей. Число женщин, вставших на учет по беременности в ранние сроки, возросло до 86,1% (по Российской Федерации в 2012 году - 84,6%). Ежегодно в женских консультациях области УЗИ плода проводится у 97% беременных. Охват закончивших беременность трехкратным УЗИ достигает 86%, обследование на хорионический гонадотропин человека - 92%. Объемы работы медико-генетической консультации и лаборатории пренатальной диагностики ежегодно возрастают. Объемы УЗ-скрининга возросли более чем на 20%, увеличилось более чем в полтора раза количество инвазивных процедур, выявляемость патологии плода при их проведении увеличилась вдвое. С 2005 года в области проводится обследование беременных и новорожденных на внутриутробные инфекции. Приобретенное оборудование и диагностические реагенты позволяют ежегодно выполнять более 1,5 тыс. обследований беременных на TORCH-инфекции (иммуноферментная диагностика, исследования на инфекции методом ПЦР). На территории области отработана система маршрутизации беременных с преждевременными родами, что привело к тому, что детей с экстремально низкой массой тела (далее - ЭНМТ) в медицинских организациях родовспоможения I группы не рождалось. Из 41 новорожденных с ЭНМТ более половины (58,5%) рождены в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" (24 ребенка массой менее 1000 г). На территории области отмечается ухудшение репродуктивного потенциала женского населения. Анализ гинекологической заболеваемости показал, что в 2012 году имеет место рост показателей заболеваемости по таким позициям, как бесплодие (на 74,2%), эндометриоз (на 2,9%), расстройства менструаций (на 13%) к уровню 2008 года. На этом фоне численность женщин фертильного возраста ежегодно уменьшается. За период с 2008 года по 2012 год данное уменьшение составило 23,2 тыс. чел. В этих условиях реализация мероприятий, направленных на создание условий для рождения здоровых детей, снижение показателей материнской и младенческой смертности, предупреждение инвалидности у детей, приобретает особую значимость. Обеспечение безопасного материнства и рождения здорового ребенка определено в Липецкой области приоритетным, имеющим стратегическое значение в решении демографических проблем. Благодаря целенаправленным мероприятиям за последние годы в Липецкой области удалось снизить и стабилизировать показатели материнской, перинатальной и младенческой смертности, однако темпы снижения младенческой смертности отстают от желаемых. Строительство нового перинатального центра позволяет повысить эффективность трехуровневой системы оказания акушерско-гинекологической помощи на территории Липецкой области, сконцентрировать в одном учреждении беременных высокого перинатального риска и новорожденных, внедрить современные инновационные технологии в перинатологии и при ведении беременных с тяжелыми осложнениями гестационного процесса и экстрагенитальной патологией. На основании результатов анализа системы оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным на территории Липецкой области разработана структура и коечная мощность нового перинатального центра. Имеющееся здание ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" будет приспособлено для нужд службы материнства и детства Липецкой области. На его базе будет развернуто амбулаторное звено нового перинатального центра в виде консультативно-диагностического центра на 400 посещений в смену и медико-генетической консультации. Утвержденным архитектурно-планировочным решением предусмотрено соединение нового перинатального центра и существующего здания теплой галереей. Проектно-сметной документацией, разработанной с учетом требований приказа Минздрава России от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", предусмотрено строительство перинатального центра общей площадью помещений 21691,64 кв. м мощностью 130 круглосуточных коек, включая: отделение патологии беременности на 40 коек, I и II акушерские физиологические отделения по 30 коек с отделениями новорожденных; родовое отделение (на 11 индивидуальных родовых и 5 операционных); отделение анестезиологии-реанимации (12 коек для беременных и родильниц); отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 30 коек (II этап выхаживания); отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (12 коек), приемное отделение. Таким образом, по сравнению с действующим ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" при вводе в эксплуатацию нового корпуса перинатального центра увеличится количество круглосуточных коек со 106 до 130 коек, операционных блоков - с 2 до 5, индивидуальных родовых - с 10 до 11, реанимационных коек для беременных и родильниц - с 6 до 12, реанимационных коек для новорожденных - с 6 до 12. Амбулаторное звено планируется развернуть на базе бывшего Липецкого областного перинатального центра, находящегося в непосредственной близости от новостройки. Работы по подготовке площадей для размещения областной женской и медико-генетической консультаций будут произведены за счет средств областного бюджета по завершении строительства и вводу в эксплуатацию нового перинатального центра. В новом перинатальном центре имеется потребность в 162 персональных компьютерах, 134 многофункциональных устройствах печати, 1 сервере для общесистемных нужд. В период реализации Программы для нужд нового перинатального центра планируется задействовать 90 персональных компьютеров и 62 многофункциональных устройства печати (МФУ), в настоящее время располагающихся в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" на 01.11.2013, оборудование телемедицинского центра, ранее созданного в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения, а также закупка 74 персональных компьютеров с МФУ. Дополнительно рассчитано необходимое количество компьютерного оборудования с учетом увеличения численности врачебного персонала на 53 единицы, введения дополнительных диагностических и лабораторных мощностей в соответствии с приказом Минздрава России от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" и Методическими рекомендациями по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональными требованиями к ним, обязательными для создания в рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения. Приобретение общесистемного программного обеспечения будет производиться за счет средств областного бюджета Липецкой области. С целью развития информационной и технологической инфраструктуры в новом перинатальном центре планируется создание структурированной кабельной системы, включающей в себя локальную вычислительную сеть (ЛВС). Развертывание центрального узла системы в оборудованной серверной комнате предусматривает установку сетевого оборудования, сервера для нужд перинатального центра, технических средств защиты информации. Создаваемая ЛВС через защищенную сеть передачи данных подключается к региональной информационно-аналитической медицинской системе. Организация защищенных каналов связи через сети общего доступа в строящемся перинатальном центре будет производиться путем поставки и установки криптошлюза на базе программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator и оборудования маршрутизации и защиты от несанкционированного доступа из внешних сетей. Расчетная штатная численность медицинского персонала перинатального центра в соответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Минздрава России от 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)" составляет: врачей - 149,25 должности, средних медработников - 302,75; младшего медперсонала - 211,25. Кадровое обеспечение перинатального центра, планируемого к открытию в 2016 году, будет осуществлено за счет трудоустройства высвободившихся врачей, средних медицинских работников и младшего медперсонала ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" и привлечения врачей, выпускников вузов и ссузов с использованием комплекса социальных преференций, установленных областным законодательством. По состоянию на 01.01.2013 в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" заняты: 45 врачей и 20 внешних совместителей, 141 специалист со средним медицинским образованием; 84 чел. младшего медперсонала. Необходимая дополнительная численность медицинского персонала в связи с вводом в эксплуатацию нового перинатального центра (с учетом коэффициента совместительства 1,6) составляет: врачей - 29, среднего медицинского персонала - 48, младшего медицинского персонала - 48: для доукомплектования отделения патологии беременности, I и II акушерских физиологических отделений, родового отделения, отделения анестезиологии-реанимации, приемного отделения, включая общебольничный персонал: врачей - 15, в т.ч. диетолог - 1, невролог - 1, эндокринолог - 1, анестезиологов-реаниматологов - 7, акушеров-гинекологов - 5; специалистов со средним медицинским образованием - 26, в т.ч. акушерок - 17, медсестер - 9, рентгенолаборантов - 2; младшего медперсонала - 28; для доукомплектования отделения реанимации новорожденных: врачей - 8, в т.ч. неонатолог - 1, анестезиологов-реаниматологов - 6, медсестер - 11, младшего медицинского персонала - 6; для укомплектования отделения патологии новорожденных и недоношенных: неонатологов - 6, медсестер - 11, младшего медицинского персонала - 14. Таким образом, общая дополнительная потребность в медицинском персонале для нового перинатального центра без учета фактической численности работающих в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" составляет: врачей - 29, специалистов со средним медицинским образованием - 48, младшего медперсонала - 48. Укомплектование медицинским персоналом нового корпуса перинатального центра будет осуществляться за счет: целевой подготовки врачей в клинической ординатуре и интернатуре; на 01.10.2013 договоры заключены: по специальности "акушерство и гинекология" - 4, по специальности "неонатология" - 5, по специальности "анестезиология-реаниматология" - 6; целевой подготовки специалистов со средним медицинским образованием на базе ООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж"; в 2013 г. доведено государственное задание на подготовку: по специальности "акушерское дело" - 30 чел., "сестринское дело" - 11 чел., "лечебное дело" - 10 чел. Данная работа в период реализации Программы будет продолжена. Потребность в профессиональной подготовке специалистов для перинатального центра, планируемого к открытию в 2016 году, представлена в таблице. За период реализации Программы профессиональную подготовку пройдут 84 врача, в том числе 16 - с использованием средств обучения федеральных симуляционных центров, и 120 средних медицинских работника. В условиях нового перинатального центра планируется развитие фетальной хирургии, создание лаборатории экстракорпорального оплодотворения. Для обеспечения своевременного лечения детей, рожденных с ретинопатией недоношенных, а также качественного диспансерного наблюдения за ними в соответствии с приказом Минздрава России от 25.10.2012 N 442н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" запланирована организация кабинета диагностики, лечения зрения и мониторинга ретинопатий недоношенных детей на базе ГУЗ "Областная детская больница". Для диагностики ретинопатии закуплена ретинопатическая камера. В сфере неонатологии и неонатальной реанимации в период реализации Программы запланировано внедрение катетеризации сосудов у новорожденных под УЗИ-контролем, применение краниоцеребральной гипотермии при тяжелых поражениях нервной системы у новорожденных, проведение КТ- и МРТ-исследований у новорожденных с нарушениями жизненных функций с помощью транспортного инкубатора, совместимого с МРТ- и РКТ-диагностикой. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. Анализ рисков и управление рисками осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски. Способами ограничения рисков являются: - ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов; - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы 9; - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 9. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач подпрограммы 9, показателей государственного задания Подпрограмма 9 "Модернизация здравоохранения Липецкой области" является частью государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области", сформирована с учетом согласованности основных параметров подпрограммы 9 и государственной программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2013 года N 2302-р "Об утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской Федерации" приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы 9 являются: обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности. В рамках подпрограммы 9 решается задача строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы характеризуются улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере общественного здоровья и здравоохранения. В перечень показателей задачи подпрограммы 9 включены ведомственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направлений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в действующей статистической практике (таблица). Показатели задачи подпрограммы 9 Таблица |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |N п/п | Наименование |Единица измерения | Источник определения значений | | | | | показателей | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |1. |Показатель 2 задачи - Выживаемость | |Статистическая отчетность (форма| | |детей, имевших при рождении очень низкую| |федерального статистического | | |и экстремально низкую массу тела, в | |наблюдения N 32) | | |акушерском стационаре | | | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |2. |Показатель 1 задачи - Доля женщин с | % |Ведомственный показатель | | |преждевременными родами, родоразрешенных| | | | |в перинатальных центрах | | | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |3. |Показатель 3 задачи - Мертворождаемость | Случаев на 1000 |Статистическая отчетность (форма| | | |родившихся живыми |федерального статистического | | | | и мертвыми |наблюдения N 1-У "Сведения об | | | | |умерших") | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |4. |Показатель 4 задачи - Показатель ранней | Случаев на 1000 |Статистическая отчетность (форма| | |неонатальной смертности |родившихся живыми |федерального статистического | | | | |наблюдения N 1-У "Сведения об | | | | |умерших") | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| |5. |Показатель 5 задачи - Перинатальная | Случаев на 1000 |Статистическая отчетность (форма| | |смертность |родившихся живыми |федерального статистического | | | | и мертвыми |наблюдения N 1-У "Сведения об | | | | |умерших") | |------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------| Методика расчета показателей: 1. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре рассчитывается по формуле: *Не приводится** - выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре, - количество родившихся живыми с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерских стационарах (форма федерального статистического наблюдения N 32, таб. 2245, стр. 01, графы 4 - 6); - количество умерших с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерских стационарах (форма федерального статистического наблюдения N 32, таб. 2245, стр. 02, графы 4 - 6). 2. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, рассчитывается по формуле: *Не приводится** - доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; - количество женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах; ПР - количество женщин с преждевременными родами (всего). 3. Показатель мертворождаемости рассчитывается по формуле: Sм М = ------, где Sм + Z М - мертворождаемость на 1000 родившихся живыми и мертвыми; Sм - число родившихся мертвыми (форма федерального статистического наблюдения N 1-У); Z - количество родившихся живыми (форма федерального статистического наблюдения N 1-У). 4. Показатель ранней неонатальной смертности рассчитывается по формуле: У РНС = --- x 1000, где Z РНС - ранняя неонатальная смертность (смертность детей в первые 168 часов жизни) на 1000 родившихся живыми; У - количество детей, умерших в возрасте 0-6 дней включительно (форма федерального статистического наблюдения N 1-У); Z - количество родившихся живыми (форма федерального статистического наблюдения N 1-У). 5. Показатель перинатальной смертности рассчитывается по формуле: Sм + У ПС = ------, где Sм + Z ПС - перинатальная смертность на 1000 родившихся живыми и мертвыми; Sм - число родившихся мертвыми (форма федерального статистического наблюдения N 1-У); У - количество детей, умерших в возрасте 0 - 6 дней включительно (форма федерального статистического наблюдения N 1-У); Z - количество родившихся живыми (форма федерального статистического наблюдения N 1-У). 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 9 Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2016 годы). 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий На решение задачи подпрограммы 9 - модернизация здравоохранения Липецкой области - направлено основное мероприятие подпрограммы: - основное мероприятие подпрограммы 9: строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в городе Липецке. Прогнозный объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2014 - 2016 годы - 356 535,2 тыс. рублей. Сетевой график выполнения работ по строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра представлен в приложении 4 к государственной программе. Мероприятия по проектированию перинатального центра не предусматриваются в виду наличия утвержденной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу в установленном порядке. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 9 Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 составит 1 782 675,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 406 535,2 тыс. руб.; 2015 год - 866 337,8 тыс. руб.; 2016 год - 509 802,8 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств федерального бюджета составит 1 426 140,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 356 535,2 тыс. руб.; 2015 год - 713 070,2 тыс. руб.; 2016 год - 356 535,2 тыс. руб. Объем финансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 9 из средств областного бюджета составит 356 535,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год - 0,0 тыс. руб.; 2014 год - 50 000,0 тыс. руб.; 2015 год - 153 267,6 тыс. руб.; 2016 год - 153 267,6 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. Приложение 1 к государственной программе "Развитие здравоохранения Липецкой области" СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" -----T--------------------T----------------T----------------T-----------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование целей, ¦ Ответственный ¦ Единица ¦ Значения индикаторов и показателей ¦ ¦п/п ¦индикаторов, задач, ¦ исполнитель, ¦ измерения +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ показателей, ¦ соисполнитель ¦ ¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2018 г.¦2019 г.¦2020 г.¦ ¦ ¦ подпрограмм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 1.¦ Цель государственной программы ¦ ¦ ¦ Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 2.¦Индикатор 1 цели ¦Управление ¦лет ¦ 69,9 ¦ 70,0 ¦ 70,8 ¦ 71,4 ¦ 72,0 ¦ 73,0 ¦ 74,0 ¦ 74,1 ¦ 74,3 ¦ ¦ ¦Ожидаемая ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продолжительность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 3.¦Индикатор 2 цели ¦Управление ¦случаев на 1000 ¦ 15,4 ¦ 15,3 ¦ 14,7 ¦ 14,3 ¦ 13,5 ¦ 13,0 ¦ 11,8 ¦ 11,6 ¦ 11,4 ¦ ¦ ¦Смертность от всех ¦здравоохранения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причин ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 4.¦ Задача 1 государственной программы ¦ ¦ ¦ Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 5.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦литров на душу ¦ 10,8 ¦ 10,5 ¦ 9,9 ¦ 9,6 ¦ 9,4 ¦ 9,2 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦1 государственной ¦здравоохранения ¦населения в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Потребление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерасчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абсолютный алкоголь)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 6.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 49,8 ¦ 49,6 ¦ 46,4 ¦ 44,8 ¦ 43,2 ¦ 41,6 ¦ 40,0 ¦ 38,2 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦1 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распространенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди взрослого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 7.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 18,9 ¦ 18,7 ¦ 18,5 ¦ 18,4 ¦ 18,3 ¦ 18,2 ¦ 18,0 ¦ 17,0 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦1 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распространенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среди детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 8.¦ Подпрограмма 1 ¦ ¦ ¦ "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 9.¦ Задача 1 подпрограммы 1 ¦ ¦ ¦Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни у населения Липецкой¦ ¦ ¦ области, развитие первичной медико-санитарной помощи, в том сельским жителям ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 10.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 38,9 ¦ 38,0 ¦ 37,6 ¦ 37,1 ¦ 36,6 ¦ 36,0 ¦ 35,7 ¦ 35,5 ¦ 35,3 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распространенность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артериального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давления среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 11.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 29,3 ¦ 28,5 ¦ 28,0 ¦ 27,5 ¦ 27,0 ¦ 26,5 ¦ 26,0 ¦ 25,5 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распространенность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ожирения среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(индекс массы тела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 30 кг/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 12.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 56,6 ¦ 56,7 ¦ 56,8 ¦ 56,9 ¦ 57,0 ¦ 57,1 ¦ 57,2 ¦ 57,2 ¦ 57,2 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля больных с ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразованиями на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I - II стадии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 13.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦количество ¦ 614,7 ¦ 612,5 ¦ 611,0 ¦ 610,1 ¦ 608,2 ¦ 605,1 ¦ 598,0 ¦ 591,8 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦умерших на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность населения¦Липецкой области¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в трудоспособном ¦ ¦соответствующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 14.¦Показатель 5 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 23,8 ¦ 23,7 ¦ 23,5 ¦ 23,3 ¦ 23,1 ¦ 22,8 ¦ 22,6 ¦ 22,4 ¦ 22,2 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля больных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкоголизмом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 15.¦Показатель 6 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 14,72¦ 14,7 ¦ 14,68¦ 14,65¦ 14,61¦ 14,58¦ 14,53¦ 14,5 ¦ 14,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля больных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркоманией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 16.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 17.¦Показатель 7 задачи ¦Управление ¦процент ¦ - ¦ 38,6 ¦ 40,0 ¦ 41,0 ¦ 42,0 ¦ 42,5 ¦ 43,0 ¦ 43,5 ¦ 44,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансеризацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определенных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 18.¦Показатель 8 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 89,8 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват населения ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осмотрами на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 19.¦Показатель 9 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 91,2 ¦ 93,0 ¦ 94,5 ¦ 95,5 ¦ 97,0 ¦ 98,0 ¦ 99,0 ¦ 99,2 ¦ 99,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осмотрами детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 20.¦Показатель 10 задачи¦Управление ¦процент ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансеризацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-сирот и детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудной жизненной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 21.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результативности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание условий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мотивации для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведения здорового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образа жизни у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 22.¦ Задача 2 подпрограммы 1 ¦ ¦ ¦ Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации ¦ ¦ ¦ населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми ¦ ¦ ¦ вирусными гепатитами В и С ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 23.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дифтерией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 24.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦случаев на 1 ¦ 3,67¦ 2,9 ¦ 2,0 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦млн. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость корью¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 25.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краснухой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 26.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 0,09¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ 0,08¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паротитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 27.¦Показатель 5 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,9 ¦ 97,9 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват иммунизацией ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дифтерии, коклюша и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦столбняка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декретированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 28.¦Показатель 6 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 98,25¦ 98,3 ¦ 98,4 ¦ 98,5 ¦ 98,6 ¦ 98,7 ¦ 98,8 ¦ 98,9 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват иммунизацией ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кори в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декретированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 29.¦Показатель 7 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 98,25¦ 98,3 ¦ 98,4 ¦ 98,5 ¦ 98,6 ¦ 98,7 ¦ 98,8 ¦ 98,9 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват иммунизацией ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краснухи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декретированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 30.¦Показатель 8 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 98,25¦ 98,3 ¦ 98,4 ¦ 98,5 ¦ 98,6 ¦ 98,7 ¦ 98,8 ¦ 98,9 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват иммунизацией ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паротита в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декретированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 31.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание безопасного¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иммунитета к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекциям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специфичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 32.¦Показатель 9 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 74,5 ¦ 75,0 ¦ 75,5 ¦ 76,0 ¦ 76,5 ¦ 77,0 ¦ 75,5 ¦ 78,0 ¦ 78,5 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, состоящих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансерном учете, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от числа выявленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 33.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раннему выявлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вируса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иммунодефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человека и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 34.¦Показатель 10 задачи¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 0,77¦ 0,75¦ 0,72¦ 0,7 ¦ 0,67¦ 0,65¦ 0,62¦ 0,60¦ 0,57¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦острым вирусным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитом В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 35.¦Показатель 11 задачи¦Управление ¦процент ¦ 95,0 ¦ 95,25¦ 95,5 ¦ 95,75¦ 96,0 ¦ 96,25¦ 96,5 ¦ 96,75¦ 97,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват иммунизации ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения против ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатита В в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦декретированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сроки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 36.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 подпрограммы 1 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осуществление ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики вирусных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гепатитов с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хронизации процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 37.¦ Задача 2 государственной программы ¦ ¦ ¦ Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе ¦ ¦ ¦ скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 38.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 868,4 ¦ 868,0 ¦ 852,0 ¦ 800,0 ¦ 749,5 ¦ 699,4 ¦ 649,4 ¦ 635,7 ¦ 622,4 ¦ ¦ ¦2 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦болезней системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 39.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 17,7 ¦ 17,6 ¦ 16,0 ¦ 14,4 ¦ 12,8 ¦ 11,2 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦2 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно-транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 40.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 201,4 ¦ 201,2 ¦ 199,0 ¦ 198,0 ¦ 196,0 ¦ 194,0 ¦ 192,8 ¦ 191,4 ¦ 190,0 ¦ ¦ ¦2 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразований (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 41.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ ¦ ¦2 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулеза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 42.¦Показатель 5 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 47,8 ¦ 47,8 ¦ 46,8 ¦ 45,8 ¦ 44,8 ¦ 44,0 ¦ 43,46¦ 39,24¦ 35,0 ¦ ¦ ¦2 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заболеваемость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 43.¦ Подпрограмма 2 ¦ ¦ ¦ "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой ¦ ¦ ¦ специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 44.¦ Задача 1 подпрограммы 2 ¦ ¦ ¦ Совершенствование системы профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний; повышение качества оказания ¦ ¦ ¦ скорой медицинской помощи населению ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 45.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 53,5 ¦ 55,6 ¦ 57,8 ¦ 60,0 ¦ 62,2 ¦ 64,3 ¦ 66,0 ¦ 66,2 ¦ 66,5 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля абацилированных¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных туберкулезом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от числа больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туберкулезом с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бактериовыделением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 46.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 34,5 ¦ 34,6 ¦ 34,8 ¦ 35,0 ¦ 35,3 ¦ 35,4 ¦ 35,6 ¦ 36,0 ¦ 36,2 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИЧ-инфицированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антиретровирусную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терапию, от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспансерном учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 47.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ 17,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля больных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расстройствами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повторно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госпитализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в течение года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 48.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие комплексной¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предупреждения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально значимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 49.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦на 100 ¦ 7,84¦ 8,8 ¦ 8,9 ¦ 9,0 ¦ 9,1 ¦ 9,2 ¦ 9,3 ¦ 9,49¦ 9,68¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦наркологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число ¦Липецкой области¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ремиссии от 1 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 2 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 50.¦Показатель 5 задачи ¦Управление ¦на 100 ¦ 5,64¦ 6,13¦ 6,9 ¦ 7,7 ¦ 8,5 ¦ 9,3 ¦ 10,0 ¦ 10,19¦ 10,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦наркологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число ¦Липецкой области¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больных, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в ремиссии более 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 51.¦Показатель 6 задачи ¦Управление ¦на 100 больных ¦ 9,6 ¦ 10,5 ¦ 10,6 ¦ 10,8 ¦ 11,6 ¦ 12,0 ¦ 12,41¦ 12,6 ¦ 12,92¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦алкоголизмом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число больных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкоголизмом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремиссии от 1 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 2 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 52.¦Показатель 7 задачи ¦Управление ¦на 100 больных ¦ 5,7 ¦ 6,4 ¦ 7,1 ¦ 7,8 ¦ 8,5 ¦ 9,2 ¦ 10,0 ¦ 10,19¦ 10,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦алкоголизмом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Число больных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкоголизмом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремиссии более 2 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 53.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комплексные меры ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противодействия ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦употреблению ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наркотиков и их ¦административных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незаконному обороту ¦органов Липецкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦науки Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 54.¦Показатель 8 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 393,4 ¦ 388,7 ¦ 384,0 ¦ 379,3 ¦ 374,6 ¦ 369,9 ¦ 365,2 ¦ 360,5 ¦ 355,8 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ишемической болезни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сердца и инсульта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 55.¦Показатель 9 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 209,7 ¦ 209,0 ¦ 208,8 ¦ 208,7 ¦ 208,6 ¦ 208,5 ¦ 208,4 ¦ 208,4 ¦ 208,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность от ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цереброваскулярных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 56.¦Показатель 10 задачи¦Управление ¦процент ¦ 51,9 ¦ 52,2 ¦ 52,4 ¦ 52,7 ¦ 53,0 ¦ 53,3 ¦ 53,6 ¦ 54,1 ¦ 54,5 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удельный вес больных¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразованиями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящих на учете с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦момента установления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагноза 5 лет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 57.¦Показатель 11 задачи¦Управление ¦процент ¦ 25,4 ¦ 25,3 ¦ 25,0 ¦ 24,5 ¦ 24,0 ¦ 23,5 ¦ 22,4 ¦ 21,7 ¦ 21,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Одногодичная ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летальность больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со злокачественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 58.¦Показатель 12 задачи¦Управление ¦количество ¦1385,7 ¦1378,4 ¦1318,5 ¦1278,4 ¦1198,6 ¦1148,7 ¦1028,4 ¦1008,6 ¦ 988,5 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦умерших на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность населения¦Липецкой области¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешних причин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 59.¦Показатель 13 задачи¦Управление ¦процент ¦ 80,2 ¦ 83,0 ¦ 85,5 ¦ 86,4 ¦ 87,2 ¦ 88,1 ¦ 89,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля выездов бригад ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорой медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи со временем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доезда до больного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее 20 мин. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 60.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Реализация ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижению смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от предотвратимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦причин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 61.¦ Задача 2 подпрограммы 2 ¦ ¦ ¦ Совершенствование медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 62.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 4,3 ¦ 4,25¦ 4,2 ¦ 4,15¦ 4,1 ¦ 4,05¦ 4,0 ¦ 3,95¦ 3,8 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Уровень больничной ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летальности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пациентов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно-транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 63.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно-транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 64.¦ Задача 3 подпрограммы 2 ¦ ¦ ¦ Повышение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 65.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 98,8 ¦ 98,82¦ 98,85¦ 98,88¦ 98,91¦ 98,94¦ 98,97¦ 98,99¦ 99,0 ¦ ¦ ¦3 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля качественных и ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компонентов крови от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заготовленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компонентов крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 66.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 подпрограммы 2 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заготовки донорской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крови и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 67.¦ Задача 3 государственной программы ¦ ¦ ¦ Повышение эффективности службы родовспоможения и детства ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 68.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦случаев на 10 ¦ 8,9 ¦ 8,7 ¦ 8,5 ¦ 8,3 ¦ 8,1 ¦ 7,9 ¦ 7,7 ¦ 7,6 ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦3 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦соответствующего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смертность детей в ¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте 0 - 17 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 69.¦ Подпрограмма 3 ¦ ¦ ¦ "Охрана здоровья матери и ребенка" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 70.¦ Задача 1 подпрограммы 3 ¦ ¦ ¦ Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи матерям и детям, профилактика абортов ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 71.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ 97,8 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля новорожденных, ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследованных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скрининг, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 72.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 7,0 ¦ 9,0 ¦ 11,0 ¦ 13,0 ¦ 15,0 ¦ 17,0 ¦ 19,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля женщин, ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принявших решение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вынашивать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременность, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа женщин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обратившихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поводу прерывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 73.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родовспоможения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трехуровневой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на основе развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети перинатальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 74.¦ Задача 2 подпрограммы 3 ¦ ¦ ¦ Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 75.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 50,0 ¦ 55,0 ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦ 70,0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля обследованных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременных женщин по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритму проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пренатальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дородовой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ребенка от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставленных на учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в первый триместр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 76.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля новорожденных, ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследованных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболевания, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 77.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов раннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления врожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патологий у детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их реабилитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 78.¦ Задача 2 подпрограммы 3 ¦ ¦ ¦ Совершенствование и развитие пренатальной и неонатальной диагностики ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 79.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 50,0 ¦ 55,0 ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦ 70,0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 85,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля обследованных ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременных женщин по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алгоритму проведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пренатальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дородовой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ребенка от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставленных на учет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в первый триместр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦беременности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 80.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля новорожденных, ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследованных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболевания, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новорожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 81.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 54,0 ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦ 68,0 ¦ 73,0 ¦ 78,0 ¦ 80,0 ¦ 83,0 ¦ 85,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля женщин с ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родоразрешенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 82.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 подпрограммы 3 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов раннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявления врожденных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦патологий у детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их реабилитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 83.¦ Задача 4 государственной программы ¦ ¦ ¦ Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 84.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦человек на 10 ¦1813,6 ¦1781,3 ¦1749,1 ¦1716,8 ¦1684,6 ¦1652,3 ¦1620,1 ¦1587,8 ¦1555,6 ¦ ¦ ¦4 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 85.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦человек на 10 ¦ 70,8 ¦ 70,5 ¦ 70,1 ¦ 69,8 ¦ 69,4 ¦ 69,05¦ 68,7 ¦ 68,4 ¦ 68,0 ¦ ¦ ¦4 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение первичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выхода на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 86.¦ Подпрограмма 4 ¦ ¦ ¦ "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 87.¦ Задача 1 подпрограммы 4 ¦ ¦ ¦ Разработка и внедрение новых организационных моделей медицинской реабилитации ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 88.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 1,9 ¦ 4,0 ¦ 6,0 ¦ 9,0 ¦ 12,00¦ 15,0 ¦ 17,0 ¦ 21,0 ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 4 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 89.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 70,0 ¦ 72,0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0 ¦ 91,0 ¦ 92,0 ¦ 93,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 4 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 90.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 4 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие медицинской¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения области, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 91.¦ Задача 2 подпрограммы 4 ¦ ¦ ¦ Разработка и внедрение новых организационных моделей санаторно-курортного лечения ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 92.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 6,0 ¦ 9,0 ¦ 13,0 ¦ 17,0 ¦ 21,0 ¦ 26,0 ¦ 31,0 ¦ 36,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 4 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечением пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 93.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 4 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методов долечивания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и санаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курортного лечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 94.¦ Задача 5 государственной программы ¦ ¦ ¦ Повышение эффективности оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 95.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 86,0 ¦ 88,0 ¦ 90,0 ¦ 92,0 ¦ 94,0 ¦ 96,0 ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦5 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват паллиативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощью определенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп взрослого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 96.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 78,12¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦5 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Охват паллиативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощью определенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦групп детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ 97.¦ Подпрограмма 5 ¦ ¦ ¦ Совершенствование оказания паллиативной помощи, в том числе детям ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 98.¦ Задача 1 подпрограммы 5 ¦ ¦ ¦ Развитие паллиативной помощи ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ 99.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦коек на 100 тыс.¦ 21,0 ¦ 35,9 ¦ 36,4 ¦ 39,8 ¦ 40,0 ¦ 40,3 ¦ 40,6 ¦ 40,9 ¦ 41,1 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 5 ¦здравоохранения ¦взрослого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паллиативной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦100.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦коек на 100 тыс.¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 5 ¦здравоохранения ¦детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койками для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паллиативной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦101.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 5 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие и ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержание оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паллиативной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦102.¦ Задача 6 государственной программы ¦ ¦ ¦ Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦103.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦- ¦1/3 ¦1/3 ¦1/3 ¦1/3,1 ¦1/3,1 ¦1/3,2 ¦1/3,3 ¦1/3,3 ¦1/3,3 ¦ ¦ ¦6 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Соотношение врачей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦104.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 123,8 ¦ 131,9 ¦ 149,4 ¦ 169,4 ¦ 191,8 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦6 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата врачей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, имеющих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшее медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтическое) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или иное высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинские услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦105.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 65,1 ¦ 68,4 ¦ 75,7 ¦ 83,7 ¦ 92,5 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦6 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтического) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦106.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 41,3 ¦ 44,7 ¦ 52,7 ¦ 62,1 ¦ 73,2 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦6 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Средняя заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата младшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦107.¦ Подпрограмма 6 ¦ ¦ ¦ "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦108.¦ Задача 1 подпрограммы 6 ¦ ¦ ¦Формирование кадрового потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с учетом структуры региональной потребности ¦ ¦ ¦ в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦109.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦чел. на 10 тыс. ¦ 34,20¦ 37,58¦ 39,27¦ 40,95¦ 42,63¦ 44,32¦ 46,0 ¦ 46,1 ¦ 46,2 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачами населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦110.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦чел. на 10 тыс. ¦ 104,60¦ 112,5 ¦ 120,9 ¦ 124,0 ¦ 128,0 ¦ 132,0 ¦ 136,0 ¦ 138,0 ¦ 140,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦111.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦чел. на 10 тыс. ¦ 14,2 ¦ 16,2 ¦ 17,0 ¦ 18,0 ¦ 19,0 ¦ 20,0 ¦ 21,0 ¦ 22,0 ¦ 23,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачами сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦112.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦чел. на 10 тыс. ¦ 68,8 ¦ 73,4 ¦ 76,6 ¦ 79,7 ¦ 82,9 ¦ 86,2 ¦ 86,7 ¦ 87,2 ¦ 87,7 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспеченность ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦113.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание условий для¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планомерного роста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня знаний и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦умений медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения престижа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦114.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Анализ и ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦115.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совершенствование ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦116.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 подпрограммы 6 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последипломного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшим медицинским и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фармацевтическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦117.¦ Задача 7 государственной программы ¦ ¦ ¦ Повышение обеспеченности населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦118.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ ¦ ¦7 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворенность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпускаемых на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании выданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рецептов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦119.¦ Подпрограмма 7 ¦ ¦ ¦ "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦120.¦ Задача 1 подпрограммы 7 ¦ ¦ ¦ Совершенствование перечня лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в целях реализации Программы ¦ ¦ ¦ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной помощи, повышение ¦ ¦ ¦ эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан и планирование их потребностей в лекарственных ¦ ¦ ¦ препаратах, обеспечение рационального использования лекарственных препаратов ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦121.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 7 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недоброкачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фальсифицированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданами Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области при оказании¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦122.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 7 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных категорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы контроля их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности, борьба¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с оборотом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недоброкачественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фальсифицированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦123.¦ Задача 8 государственной программы ¦ ¦ ¦ Создание и масштабирование аппаратно-программных решений для оказания медицинских услуг медицинским работником на основе ¦ ¦ ¦ современных информационно-телекоммуникационных технологий ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦124.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 0,5 ¦ 1,2 ¦ 1,8 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,3 ¦ 3,8 ¦ 4,5 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦8 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля самозаписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через Интернет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терминалы к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записанных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аналитической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе (далее - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РИАМС) на прием к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачу пациентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦125.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 30,0 ¦ 85,0 ¦ 95,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦8 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций области,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключенных к РИАМС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенных каналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦126.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 1,5 ¦ 5,0 ¦ 15,0 ¦ 30,0 ¦ 50,0 ¦ 75,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦8 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля заполненных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных карт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведенных в РИАМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦127.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦единиц ¦ 5,0 ¦ 200,0 ¦ 800,0 ¦2000,0 ¦2500,0 ¦3000,0 ¦4000,0 ¦5000,0 ¦6000,0 ¦ ¦ ¦8 государственной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказанных населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телемедицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦128.¦ Подпрограмма 8 ¦ ¦ ¦ "Развитие информатизации в здравоохранении" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦129.¦ Задача 1 подпрограммы 8 ¦ ¦ ¦Развитие региональной информационно-аналитической системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных каналов передачи данных.¦ ¦ ¦ Увеличение доли государственных услуг, оказываемых с использованием современных информационных систем ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦130.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 40,0 ¦ 80,0 ¦ 83,0 ¦ 85,0 ¦ 88,0 ¦ 92,0 ¦ 95,0 ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 8 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля врачей в ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочими местами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключением к РИАМС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по защищенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каналам связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦131.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 10,0 ¦ 20,0 ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦1 подпрограммы 8 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объем электронной ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦132.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание единого ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пространства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦133.¦ Задача 9 государственной программы ¦ ¦ ¦ Развитие специализированной медицинской помощи матерям и детям ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦134.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦случаев на 100 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ 7,3 ¦ ¦ ¦9 государственной ¦здравоохранения ¦тыс. родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦живых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Материнская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦135.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦случаев на 1000 ¦ 8,7 ¦ 8,7 ¦ 8,5 ¦ 8,3 ¦ 8,1 ¦ 7,8 ¦ 7,5 ¦ 7,3 ¦ 7,2 ¦ ¦ ¦9 государственной ¦здравоохранения ¦родившихся живых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Младенческая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦136.¦ Подпрограмма 9 ¦ ¦ ¦ "Модернизация здравоохранения Липецкой области" ¦ +----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦137.¦ Задача подпрограммы 9 ¦ ¦ ¦ Модернизация здравоохранения области в части строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра ¦ +----+--------------------T----------------T----------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦138.¦Показатель 1 задачи ¦Управление ¦промилле ¦ 675,7 ¦ 690,0 ¦ 700,0 ¦ 710,0 ¦ 720,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Выживаемость детей, ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имевших при рождении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очень низкую и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремально низкую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массу тела, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акушерском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦139.¦Показатель 2 задачи ¦Управление ¦процент ¦ 54,0 ¦ 60,0 ¦ 65,0 ¦ 68,0 ¦ 73,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля женщин с ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родоразрешенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦140.¦Показатель 3 задачи ¦Управление ¦случаев на 1000 ¦ 6,5 ¦ 6,1 ¦ 6,0 ¦ 5,5 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦здравоохранения ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мертворождаемость ¦Липецкой области¦живыми и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мертвыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦141.¦Показатель 4 задачи ¦Управление ¦случаев на 1000 ¦ 2,7 ¦ 2,6 ¦ 2,5 ¦ 2,3 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦здравоохранения ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ранняя неонатальная ¦Липецкой области¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦142.¦Показатель 5 задачи ¦Управление ¦случаев на 1000 ¦ 9,2 ¦ 8,6 ¦ 8,1 ¦ 7,6 ¦ 7,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦здравоохранения ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перинатальная ¦Липецкой области¦живыми и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертность ¦ ¦мертвыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦143.¦Основное мероприятие¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы 9 ¦строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строительство и ввод¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в эксплуатацию ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перинатального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Липецке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+--------------------+----------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|